⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2017)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

მიღების თარიღი 29.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №40
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 05/01/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 7,800 სიტყვა · ~39 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
29.12.2015 მიღება
01.01.2016 ძალაში შესვლა
01.01.2017 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №40 2015 წლის 29 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“  ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13,276.034 16790,117 3924.092 12866,025 11582,000 0,000 11582,000 გადასახადები 1,531.478 1242.100 0.000 1242.100 1920,000 0.000 1920,000 გრანტები 10,469.851 11473.892 3924.092 7549.800 6807,300 0,00 6807,300 სხვა შემოსავლები 1,274.705 4074,125 0.0 4074,125 2854,700 0.00 2854,700 ხარჯები 9070,056 10332,861 21.723 10311,138 10317,000 0,000 10317,000 შრომის ანაზღაურება 1691,454 1740.510 0.000 1740.510 2102,650 0.000 2102,650 საქონელი და მომსახურება 977,032 937.042 6.323 930.719 852,850 0,000 852,850 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 6001,449 5392,450 0,0 5392,450 5669,000 0,000 5669,000 გრანტები 0.000 774.909 0,0 774.909 475,000 0,000 475,000 სოციალური უზრუნველყოფა 398,540 1007,400 15.400 992.000 881,500 0,000 881,500 სხვა ხარჯები 1,584 480,550 0.0 480,550 336,000 0.0 336,000 საოპერაციო სალდო 4205,975 6457,256 3902.369 2554,887 1265,000 0,000 1265,000 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3855,340 7540,823 4258.064 3282,759 1265,000 0,000 1265,000 ზრდა 4136,260 7627,723 4258.064 3369,659 1265,000 0,000 1265,000 კლება 280,920 86.900 0.000 86.900 0,000 0.000 0,000 მთლიანი სალდო 350,635 -1083.567 -355.695 -727.872 0,000 0,00 0,000 ფინანსური აქტივების ცვლილება 350,635 -1311.828 -361.378 -950.450 0,00 0,00 0,00 ზრდა 733,254 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალუტა და დეპოზიტები 733,254 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 382,619 1311.828 361.378 950.450 0,00 0,00 0,00 ვალუტა და დეპოზიტები 382,619 1311.828 361.378 950.450 0,00 0,00 0,00 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების ცვლილება 0.000 -228.261 -5.683 -222.578 0,00 0,00 0,00 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 კლება 0.000 228.261 5.683 222.578 0,00 0,00 0,00 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 228.261 5.683 222.578 0,00 0,00 0,00 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 13556,954 16877,017 3924.092 12952,925 11582,000 0,00 11582,000 შემოსავლები 13276,034 16790,117 3924.092 12866,025 11582,000 0,00 11582,000 არაფინანსური აქტივების კლება 280,920 86,9  0.0 86,9 0,0  0.0 0,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,00 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 13206,319 18188,845 4285.470 13903,375 11582,00 0,00 11582,00 ხარჯები 9070,059 10332,861 21.723 10311,138 10317.0 0,00 10317.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4136,26 7627,723 4258.064 3369,659 1265.0 0,00 1265.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 228.261 5.683 222,578 0,00 0,00 0,00 ნაშთის ცვლილება 350,635 -1311,828 -361,378 -950,450 0,00 0,00 0,00 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11582.00 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014  წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016  წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13276,034 16790,117 3924.092 12866,025 11582,000 0,00 11582,000  გადასახადები 1531,478 1242.100 0.0 1242.100 1920,000 0.00 1920,000  გრანტები 10469,851 11473.892 3924.092  7549.800 6807,300 0,00  6807,300  სხვა      შემოსავლები 1274,705 4074,125 0.0 4074,125 2854,700 0.00 2854,700 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1531,478 1242.100 0.0 1242.100 1920,00 0.0 1920,00 საშემოსავლო გადასახადი 820,00 820,00 ქონების გადასახადი 1531,478 1242.100 0.0 1242.100 1100,00 0.0 1100,00 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        511,463 480,00 480,00 480,00 480,00 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 3,721 5,0 5,0 5,0 5,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               5,038 20,0 20,0 20,0 20,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           1011,256 737.100 737.100 595,00 595,00 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  6807,300  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 10469,851 11473.892 3924.092 7549.800 6807,300 0,00 6807,300 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 10469,851 11473.892 3924.092 7549.800 6807,300 0,00 6807,300 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 6700,100 7549.800 0.0 7549.800 3807,300 0.00 3807,300 გათანაბრებითი ტრანსფერი 6471,800 7317.800 0.0 7317.800 6575,300 0.00 6575,300 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 228,300 232.0 0.0 232.0 232.0 0.00 232.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3769.751 3924.092 3924.092 0.0 0,00 0,00 0.0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 2768,446 2932.748 2932.748 0.0 0,00 0,00 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1001,305 991,344 991,344 0.0 0,00 0,00 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 სკოლების რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 სხვა პროექტები 0,0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  2854,700  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 1274,705 4074,125 0.0 4074,125 2854,700 0.0 2854,700 შემოსავლები საკუთრებიდან 810,312 3642,525 0.0 3642,525 2595,800 0.0 2595,800 პროცენტები 286,543 152.860 152.860 163,000 163,000 დივიდენდები 0,557 0.0 0.0 0.0 0.0 რენტა 523,212 3489,665 0.0 3489,665 2432,800 0.0 2432,800 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     503,832 3473,665 3473,665 2421,800 2421,800 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0,287 1.0 1.0 1.0 1.0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 19,093 15,0 15,0 10,0 10,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 170,497 187.500 0.0 187.500 125,900 0.0 125,900 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 170,497 187.500 0.0 187.500 125,900 0.0 125,900 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სანებართვო მოსაკრებელი 2,1 42.500 42.500 1,9 1,9 სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.004 0.0 0.0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 84,6 70,0 70,0 54,0 54,0 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 83,393 75,000 75,000 70,000 70,000 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 273,896 244.100 244.100 133,0 133,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 20 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  10317,000 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 9070,059 10332,861 21.723 10311,138 10317,000 0,000 10317,000 შრომის ანაზღაურება 1691,454 1740.510 0.000 1740.510 2102,650 0.000 2102,650 საქონელი და მომსახურება 977,032 937.042 6.323 930.719 852,850 0,000 852,850 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 პროცენტი 0,0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 6001,449 5392,450 0,0 5392,450 5669,00 0,00 5669,00 გრანტები 0.0 774,909 0,0 774.909 475,00 0,00 475,00 სოციალური უზრუნველყოფა 398,54 1007,400 15.400 992.000 881,500 0,00 881,500 სხვა ხარჯები 1,584 480,550 0.0 480,550 336,00 0.00 336,00 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  1265,000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ  შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1265,000 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით: კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 50,952 379.831 300,00 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 11,107 14.0 0,000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3684,923 6378,788 965,000 04 00 განათლება 232,796 643,599 0,00 03 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 156,482 211,505          0,00 სულ ჯამი 3699,104 4136,260 1265,00 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება   0.00  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 280,920 86.900 0,00 ძირითადი აქტივები 196.440 67.900 0,00 მატერიალური მარაგები 0.0 0.0 0.00 ფასეულობები 0.0 0.0 0.00 არაწარმოებული აქტივები 84,480 0.0 0.00 მიწა 84,480 19.000 0,00 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.0 0.00 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი სულ 2015 წლის გეგმა სულ 2016 წლის გეგმა სულ 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2312,3    3046.4    3278,0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2305,3    3046.4    3258,0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2305,3    2946.4    3158,0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    100.0    100.0    70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0    7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0    0.0    70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0    7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 6,9    0,0    20,0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 121,8    130.0    120.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 310,7    330.0    120.0    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 310,7    330.0    0.0    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0    7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0    7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0     0.0    7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3690,8    4803,3    1006,0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0    70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0    70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0    70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0    70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0    70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0    0.0    0.0    70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0    7045 ტრანსპორტი 3612,8    4680,0 906,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3431,9    4476,1    725,0    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 180,9    203,9    181,0    7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0    7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0    70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0    70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0    70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0    7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0    0.0    0.0    70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0    70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0    70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0    0.0    0.0    70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0    70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 78,0    123.4    100,0 705 გარემოს დაცვა 951,5    1223.5    1143,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 951,5    1006.8    1093,0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0.0    216.7    50,0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0    7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1179,5    1836,3    215,0    7061 ბინათმშენებლობა 124,7    287,8    125,0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0    0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 0,1    234.7    0,0    7064 გარე განათება 19.2    31.0    20,0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1035,5    1282,9   70,0   707 ჯანმრთელობის დაცვა 107,4    111.0    100,0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0    70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 107,4    111.0    100,0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2595,7    3295,1    3024,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1047,5    1215,4    1158,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1430,4     1845,9    1736,0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 117,7    233.7    130,0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0    709 განათლება 1550,8    2190,6    1846,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,550,8    2190,6 1846,0 7092 ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0    7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0    70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0    7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0    710 სოციალური დაცვა 385,9    994,4    850,0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 163,3    526,0    448,0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 163,3    526,0    448,0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 8,6    54.5    24,0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 105,9    180.0    160,0    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 75.0    100.0    100.0    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 33,1    133.9    118,0    სულ 13206,3    17960,6    11582,0    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი. გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი; დ) დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური დაცვა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი   03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორეხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება.შეკეთდება მოაჯირები. 2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი 03 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში ინტერნაციონალის, ვაჟა-ფშაველას, ბათუმის ქუჩების  გზების დარჩენილი მონაკვეთების რეაბილიტაცია; სასაფლაოსთან მისასვლელის (ნავარძეთი) გზის  რეაბილიტაცია; ცხოვრებაძის ქუჩის №30,32,104,106-ის სახლების შიდა ეზოების კეთილმოწყობა; გოგებაშვილის ქუჩის გზისა და ეზოების კეთილმოწყობა საკუთარ სახლებთან; ჭავჭავაძის 1 ჩიხის კიბეებისა და გზის კეთილმოწყობა; წერეთლის ქუჩის №1-ის შიდა ეზოების კეთილმოწყობა, ბელიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია, ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქ.№41-ის შესასვლელი გზის და საჩხერის გზატკეცილი №5,7,9-ის შიდა ეზოების კეთილმოწყობა. აგრეთვე დაგეგმილია სოფლების  ზოდის, თაბაგრების,სარქველეთუბნის, ზედა და ქვედა ბერეთისის, პერევისის, სკინდორის, მერევის, წყალშავის გზების გარკვეული მონაკვეთების და სოფელ მანდაეთში ივანიშვილების უბნის გზის  მობეტონება. 2.1.2.  საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიკოპოლისა და ნინოშვილის ქუჩების მოაჯირების აღდგენა.განხორციელდიება  მოაჯირის აღდგენა კულტურის სახლის უკანა მხარეს. განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთათვის კიბეების მოწყობა აღმაშენებლის, თბილისის,რუსთაველის და ჩაჩანიძის (დიდ მოსახვევთან) ქუჩებზე; აგრეთვე განხორციელდება მღვიმევის დედათა მონასტრის კიბეების კეთილმოწყობა. 2.1.3.  საბაგირო გზა (პროგრამული კოდი 03 01 03) ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა. 2.2.1. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი  03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა ნინოშვილის, ჭავჭავაძის და ჭანტურიას ქუჩების. აგრეთვე ჭანტურიას ქუჩის ჩასახვევში 8 სართულიან სახლთან; 9 აპრილის ქუჩის ბოლოში, აღმაშენებლის ქ. №9-სა და №15-ის  გასწვრივ. 2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03 ) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში გზების თოვლისგან გაწმენდა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის  სერვისცენტრის“  დაფინანსება. 2.2.3. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04) ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე  საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ  ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში  დაგეგმილია  საყრდენი კედლის აღდგენა აგრობაზრის მოპირდაპირე ტერიტორიაზე, ვაჟა-ფშაველას, კოსტავას, ჭანტურიას ქუჩებზე და 9 აპრილის ქუჩის №3 სახლთან. 2.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავი მასალის  შეძენა.  აგრეთვე დაგეგმილია ლიფტების აღდგენა შემდეგი  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების: ჭავჭავაძის ქუჩა №29-ის მესამე სადარბაზო, ჩაჩანიძის ქუჩა №46-ის პირველი სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №69-ის მეორე სადარბაზო, ჩაჩანიძის ქუჩა №38-ის პირველი სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №91-ის მეორე სადარბაზო, ტყაბლაძის ქუჩა №2-ის პირველი და მეორე სადარბაზო, 9 აპრილის ქუჩა №18, №19, და №32 სახლების, ბარათაშვილის ქუჩა №16-ის, ნიკოპოლის ქუჩა №8-ის პირველი სადარბაზო, იაშვილის ქუჩა №16-ის პირველი სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №69-ის სადარბაზო, აღმაშენებლის ქუჩა №214-ის. 2.2.5. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა კულტურის სახლის ეზოში, ჯღამაძის სკვერის თავზე, ჭანტურიას ქუჩის პირველი შესახვევი №4-თან, გოგებაშვილის ქუჩა №39-თან, ჩაჩანიძის ქუჩა № 5,7,9- სთან, თავისუფლების ქუჩა № 121-თან, ცუცქირიძის ქუჩა №2-თან, ცხოვრებაძის ქუჩა №67-თან. აგრეთვე მოხდება ჭავჭავაძის ქუჩაზე ტროტუარის განათება და მღვიმევის მონასტრის კიბეების განათება. 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა. 2.3.1.  მწვანე  ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა  (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სკვერების მოწყობა №7 საბავშვო ბაღთან, თხელიძის ქუჩა №1 და №2 საბავშვო ბაღის უკან, წერეთლის ქუჩაზე (გამარჯვების პარკი). 3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“,  რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1450-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4.0. კულტურა, რელიგია  ახალგაზრდობის  ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარებასთან ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გატარდება ღონისძიებები. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.  2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება: ა)  ააიპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა; ბ)  ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა; გ) ააიპ  საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა; დ )ააიპ  ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა; 4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 450 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 144 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი; ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საფეხბურთო კლუბი „ჭიათურა“, რომელიც აერთიანებს 23 სპორტსმენს და მონაწილეობს საქართველოს ჩემპიონატში. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ფინანსდება  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 200-მდე ბავშვი. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: ა)სსიპ აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი; ბ) სსიპ ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, გ)ააიპ №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 330-მდე მოსწავლე; დ)ააიპ  №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 162-მდე მოსწავლე; ე)ააიპ  სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე; ვ)ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა; 4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1 და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 492 ბავშვი, აქედან როგორც სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები (სულ 370 მოსწავლე) განთავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა, სადაც  სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 10 ლარს. სოციალურად დაუცველ ოჯახთა ბავშვები (სულ 24 მოსწავლე) განთავისუფლებულია სწავლის ქირის გადასახადისგან. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, მივლინების და სხვა ხარჯი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი, რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე. ქვეპროგრამის ფარგლებში გრანტი მიეცემა  აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრს. 4.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს  შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   პატრიოტთა ბანაკებში ბავშვების მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება, ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება. 4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.   ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ: ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას. 5.2.   მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები: ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; დ) ხანდაზმულთა დახმარება; ე) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება; ვ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა; ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება; თ) დევნილთა სოციალური დაცვა; ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება; კ) ომის ვეტერანთა დახმარება; ლ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება; მ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; ნ) მარტოხელა დედებისა და მარტოხელა პირების, ასევე უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარება; 5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა შემდეგი სახით: ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;  ბენეფიციარებს  გაეწევათ დახმარება არაუმეტეს 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით წელიწადში. ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბენეფიციარებს  დახმარების გაეწევათ შემდეგი წესით: ბ.ა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევების შემთხვევაში, ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-იანი თანაგადახდით, წელიწადში  ერთხელ, არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. ბ.ბ) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 30%-იანი თანაგადახდით სამკურნალო  და სოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად. გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა   დახმარება; დახმარება გაიცემა თითოეულ ბენეფიციარზე ყველთვიურად 120 ლარის ოდენობით. დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ.ა) შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა. ზემოთაღნიშნულ პირებს დახმარება გაეწევათ სეზონურად 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდიდან 1 ნოემბრამდე ყოველთვიურად 20 ლარის  ოდენობით. დ.ბ) 18 წლამდე  ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად   100 ლარის ოდენობით. 5.2.2.  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  300  ლარს.    5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 150 სოციალურად დაუცველი  მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს. 5.2.4. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) 1. დევნილთა სოციალური დაცვა; ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. 2. ტერიტორიული მთლიანობისათვი დაღუპულთა ოჯახების დახმარება; ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილთა ოჯახებს,დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. 3. მარჩენალდაკარგულთა დახმარება; ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა მარჩენალდაკარგულ პირს(ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). წლის განმავლობაში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით. 4. ხანდაზმულთა დახმარება; ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. 5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05) 1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი,მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. 2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მარტოხელა დედებსა და პირებს, უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს.თითოეულ ბენეფიციარზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერ არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით. 5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06  02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. თანხის მაქსიმალური ოდენობა  შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად. 5.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. მუხლი 16🔗. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები ორგ. კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2014 წლის ფაქტი 2015წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 13,206.319 4,152.370 9,053.949 18,188.845 4,285.47 13,903.375 11,582.00 0.000 11,582.00 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,045.500 0.000 1,045.50 1,187.750 0.000 1,187.750 1,334.000 0.000 1,334.000 ხარჯები 9,070.059 948.099 8,121.960 10,332.861 21.723 10,311.138 10,317.00 0.000 10,317.00 შრომის ანაზღაურება 1,691.454 0.000 1,691.454 1,740.510 0.000 1,740.510 2,102.650 0.000 2,102.650 საქონელი და მომსახურება 977.032 0.000 977.032 937.042 6.323 930.719 852.850 0.000 852.850 სუბსიდიები 6,001.449 948.099 5,053.350 5,392.450 0.000 5,392.450 5,669.000 0.000 5,669.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 774.9 0.0 774.9 475.0 0.0 475.0 სოციალური უზრუნველყოფა 398.540 0.000 398.540 1,007.400 15.400 992.000 881.500 0.000 881.500 სხვა ხარჯები 1.584 0.000 1.584 480.550 0.000 480.550 336.000 0.000 336.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,136.260 3,204.271 931.989 7,627.723 4,258.064 3,369.659 1,265.000 0.000 1,265.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 228.3 5.7 222.6 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 228.3 5.7 222.6 0.000 0.000 0.000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,312.264 0.320 2,311.944 3,119.797 7.200 3,112.597 3,278.000 0.000 3,278.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 148.000 0.000 148.000 162.000 0.000 162.000 162.000 0.000 162.000 ხარჯები 2,261.312 0.000 2,261.312 2,666.538 0.000 2,666.538 2,978.000 0.000 2,978.000 შრომის ანაზღაურება 1,405.235 0.000 1,405.235 1,665.700 0.000 1,665.700 2,002.400 0.000 2,002.400 საქონელი და მომსახურება 841.892 0.000 841.892 860.938 0.000 860.938 833.100 0.000 833.100 სოციალური უზრუნველყოფა 12.601 0.000 12.601 13.000 0.000 13.000 31.500 0.000 31.500 სხვა ხარჯები 1.584 0.000 1.584 126.900 0.000 126.900 111.0 0.0 111.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.952 0.320 50.632 379.831 7.200 372.631 300.000 0.000 300.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 73.4 0.0 73.4 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 73.4 0.0 73.4 0.000 0.000 0.000 01 01 ჭიათურის საკრებულო 621.050 0.000 621.050 639.950 0.000 639.950 655.000 0.000 655.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 ხარჯები 603.937 0.000 603.937 633.600 0.000 633.600 650.000 0.000 650.000 შრომის ანაზღაურება 322.235 0.000 322.235 379.700 0.000 379.700 426.600 0.000 426.600 საქონელი და მომსახურება 277.052 0.000 277.052 146.600 0.000 146.600 130.900 0.000 130.900 სოციალური უზრუნველყოფა 4.650 0.000 4.650 3.000 0.000 3.000 1.500 0.000 1.500 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 104.3 0.0 104.3 91.0 0.0 91.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17.113 0.000 17.113 6.350 0.000 6.350 5.000 0.000 5.000 01 02 ჭიათურის გამგეობა 1,684.288 0.320 1,683.968 2,379.847 7.200 2,372.647 2,503.000 0.000 2,503.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 126.000 126.000 140.000 140.000 140.000 140.000 ხარჯები 1,650.449 0.000 1,650.449 1,932.938 0.000 1,932.938 2,208.000 0.000 2,208.000 შრომის ანაზღაურება 1,083.000 0.000 1,083.000 1,286.000 0.000 1,286.000 1,575.800 0.000 1,575.800 საქონელი და მომსახურება 564.840 0.000 564.840 614.338 0.000 614.338 602.200 0.000 602.200 სოციალური უზრუნველყოფა 1.025 0.000 1.025 10.000 0.000 10.000 10.000 0.000 10.000 სხვა ხარჯები 1.584 0.000 1.584 22.600 0.000 22.600 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33.839 0.320 33.519 373.481 7.200 366.281 295.000 0.000 295.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 73.4 0.0 73.4 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 73.4 0.0 73.4 0.000 0.000 0.000 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 6.926 0.000 6.926 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000 ხარჯები 6.926 0.000 6.926 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000 სოციალური უზრუნველყოფა 6.926 0.000 6.926 0.000 0.000 0.000 20.000 0.000 20.000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 432.466 0.000 432.466 460.000 0.000 460.000 120.000 0.000 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48.000 0.000 48.000 50.000 0.000 50.000 11.000 0.000 11.000 ხარჯები 421.359 0.000 421.359 446.000 0.000 446.000 120.000 0.000 120.000 შრომის ანაზღაურება 286.219 0.000 286.219 74.810 0.000 74.810 100.250 0.000 100.250 საქონელი და მომსახურება 135.140 0.000 135.140 46.281 0.000 46.281 19.750 0.000 19.750 გრანტები 0.0 0.0 0.0 324.9 0.0 324.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.107 0.000 11.107 14.000 0.000 14.000 0.000 0.000 0.000 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 310.673 0.000 310.673 330.000 0.000 330.000 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 39.000 39.000 39.000 39.000 0.000 ხარჯები 299.566 0.000 299.566 330.000 0.000 330.000 0.000 0.000 0.000 შრომის ანაზღაურება 222.966 0.000 222.966 3.810 0.000 3.810 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 76.600 0.000 76.600 1.281 0.000 1.281 0.000 0.000 0.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 324.9 0.0 324.9 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.107 0.000 11.107 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 02 03 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 121.793 0.000 121.793 130.000 0.000 130.000 120.000 0.000 120.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.000 9.000 11.000 11.000 11.000 11.000 ხარჯები 121.793 0.000 121.793 116.000 0.000 116.000 120.000 0.000 120.000 შრომის ანაზღაურება 63.253 0.000 63.253 71.000 0.000 71.000 100.250 0.000 100.250 საქონელი და მომსახურება 58.540 0.000 58.540 45.000 0.000 45.000 19.750 0.000 19.750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5,821.778 4,150.105 1,671.673 7,996.961 3,832.188 4,164.773 2,364.000 0.000 2,364.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.000 0.000 31.000 168.500 0.000 168.500 193.0 0.0 193.0 ხარჯები 2,136.855 946.154 1,190.701 1,484.373 6.323 1,478.050 1,399.000 0.000 1,399.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 29.823 6.323 23.500 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 2,136.855 946.154 1,190.701 1,206.850 0.000 1,206.850 1,274.000 0.000 1,274.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 247.7 0.0 247.7 125.0 0.0 125.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,684.923 3,203.951 480.972 6,378.788 3,825.865 2,552.923 965.000 0.000 965.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 133.8 0.0 133.8 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 133.8 0.0 133.8 0.000 0.000 0.000 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 3,612.812 3,203.685 409.127 4,653.676 2,612.533 2,041.143 906.000 0.000 906.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.000 0.000 31.000 31.000 0.000 31.000 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 180.948 0.000 180.948 206.500 0.000 206.500 181.000 0.000 181.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 180.948 0.000 180.948 198.000 0.000 198.000 181.000 0.000 181.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,431.864 3,203.685 228.179 4,447.176 2,612.533 1,834.643 725.000 0.000 725.000 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,307.949 3,203.685 104.264 4,305.509 2,594.056 1,711.453 675.000 0.000 675.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,307.949 3,203.685 104.264 4,305.509 2,594.056 1,711.453 675.000 0.000 675.000 03 01 02 საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები 123.915 0.000 123.915 144.267 18.477 125.790 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.915 0.000 123.915 141.667 18.477 123.190 50.000 0.000 50.000 03 01 03 მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 180.948 0.000 180.948 203.900 0.000 203.900 181.000 0.000 181.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.000 31.000 31.000 31.000 15.0 15.0 ხარჯები 180.948 0.000 180.948 203.900 0.000 203.900 181.000 0.000 181.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 180.948 180.948 198.000 198.000 181.000 181.000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,173.421 0.266 1,173.155 2,060.406 122.076 1,938.330 1,388.000 0.000 1,388.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 0.000 137.500 0.000 137.500 178.0 0.0 178.0 ხარჯები 1,009.753 0.000 1,009.753 1,256.550 0.000 1,256.550 1,218.000 0.000 1,218.000 სუბსიდიები 1,009.753 0.000 1,009.753 1,008.850 0.000 1,008.850 1,093.000 0.000 1,093.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 247.7 0.0 247.7 125.0 0.0 125.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163.668 0.266 163.402 670.056 122.076 547.980 170.000 0.000 170.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 133.8 0.0 133.8 0.0 0.0 0.0 03 02 01 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0.075 0.000 0.075 234.650 0.550 234.100 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.075 0.000 0.075 234.650 0.550 234.100 0.000 0.000 0.000 03 02 02 სანიაღვრე არხები 0.000 0.000 0.000 216.749 113.749 103.000 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.000 2.000 2.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 214.7 113.7 101.0 50.0 0.0 50.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 214.7 113.7 101.0 50.0 0.0 50.0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 951.501 0.000 951.501 1,140.550 0.000 1,140.550 1,093.000 0.000 1,093.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 137.500 137.500 178.0 178.0 ხარჯები 885.061 0.000 885.061 966.750 0.000 966.750 1,093.000 0.000 1,093.000 სუბსიდიები 885.061 885.061 966.750 966.750 1,093.000 1,093.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66.440 0.000 66.440 40.000 0.000 40.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 133.8 0.0 133.8 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 133.8 0.0 133.8 0.000 0.000 0.000 03 02 04 საყრდენი კედლის მოწყობა 77.965 0.266 77.699 149.657 7.777 141.880 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77.965 0.266 77.699 149.657 7.777 141.880 100.000 0.000 100.000 03 02 05 მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 124.692 0.000 124.692 287.800 0.000 287.800 125.000 0.000 125.000 ხარჯები 124.692 0.000 124.692 287.800 0.000 287.800 125.000 0.000 125.000 სუბსიდიები 124.692 124.692 40.100 40.100 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 247.7 0.0 247.7 125.0 0.0 125.0 03 02 07 გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა 19.188 0.000 19.188 31.000 0.000 31.000 20.000 0.000 20.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.188 0.000 19.188 31.000 0.000 31.000 20.000 0.000 20.000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 89.391 0.000 89.391 185.300 0.000 185.300 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.391 0.000 89.391 170.300 0.000 170.300 70.000 0.000 70.000 03 03 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა 89.391 0.000 89.391 185.300 0.000 185.300 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 15.000 0.000 15.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 89.391 0.000 89.391 170.300 0.000 170.300 70.000 0.000 70.000 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 946.154 946.154 0.000 1,097.579 1,097.579 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 946.154 946.154 0.000 6.323 6.323 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 6.323 6.323 0.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 946.154 946.154 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1,091.3 1,091.3 0.0 0.0 0.000 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 1,091.3 1,091.3 0.0 0.0 0.000 0.0 04 00 განათლება 1,550.779 1.945 1,548.834 2,190.599 424.999 1,765.600 1,846.000 0.000 1,846.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 299.250 0.000 299.250 299.750 0.000 299.750 412.000 0.000 412.000 ხარჯები 1,317.983 1.945 1,316.038 1,547.000 0.000 1,547.000 1,846.000 0.000 1,846.000 სუბსიდიები 1,317.983 1.945 1,316.038 1,547.000 0.000 1,547.000 1,846.000 0.000 1,846.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232.796 0.000 232.796 643.599 424.999 218.600 0.000 0.000 0.000 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 1,550.779 1.945 1,548.834 2,190.599 424.999 1,765.600 1,846.000 0.000 1,846.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 299.250 299.250 299.750 299.750 412.000 412.000 ხარჯები 1,317.983 1.945 1,316.038 1,547.000 0.000 1,547.000 1,846.000 0.000 1,846.000 სუბსიდიები 1,317.983 1.945 1,316.038 1,547.000 1,547.000 1,846.000 1,846.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 232.796 0.000 232.796 643.599 424.999 218.600 0.000 0.000 0.000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2,595.666 0.000 2,595.666 3,295.055 0.000 3,295.055 3,024.000 0.000 3,024.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 503.250 0.000 503.250 490.500 0.000 490.500 539.000 0.000 539.000 ხარჯები 2,439.184 0.000 2,439.184 3,083.550 0.000 3,083.550 3,024.000 0.000 3,024.000 სუბსიდიები 2,439.184 0.000 2,439.184 2,527.600 0.000 2,527.600 2,449.000 0.000 2,449.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 450.0 475.0 0.0 475.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 106.0 100.000 0.000 100.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.482 0.000 156.482 211.505 0.000 211.505 0.000 0.000 0.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,047.540 0.000 1,047.540 1,215.435 0.000 1,215.435 1,158.000 0.000 1,158.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.000 0.000 167.000 177.500 0.000 177.500 193.000 0.000 193.000 ხარჯები 995.664 0.000 995.664 1,162.800 0.000 1,162.800 1,158.000 0.000 1,158.000 სუბსიდიები 995.664 0.000 995.664 1,162.800 0.000 1,162.800 1,158.000 0.000 1,158.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.876 0.000 51.876 52.635 0.000 52.635 0.000 0.000 0.000 05 01 02 სპორტული ობიექტების დაფინანსება 1,047.540 0.000 1,047.540 1,215.435 0.000 1,215.435 1,158.000 0.000 1,158.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 167.000 167.000 177.500 177.500 193.000 193.000 ხარჯები 995.664 0.000 995.664 1,162.800 0.000 1,162.800 1,158.000 0.000 1,158.000 სუბსიდიები 995.664 995.664 1,162.800 1,162.800 1,158.000 1,158.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51.876 0.000 51.876 52.635 0.000 52.635 0.000 0.000 0.000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,430.399 0.000 1,430.399 1,845.920 0.000 1,845.920 1,736.000 0.000 1,736.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 336.250 0.000 336.250 313.000 0.000 313.000 346.000 0.000 346.000 ხარჯები 1,325.793 0.000 1,325.793 1,687.050 0.000 1,687.050 1,736.000 0.000 1,736.000 სუბსიდიები 1,325.793 0.000 1,325.793 1,237.050 0.000 1,237.050 1,261.000 0.000 1,261.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 450.0 475.0 0.0 475.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.606 0.000 104.606 158.870 0.000 158.870 0.000 0.000 0.000 05 02 02 კულტურის ობიექტების დაფინანსება 1,430.399 0.000 1,430.399 1,845.920 0.000 1,845.920 1,736.000 0.000 1,736.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 336.250 336.250 313.000 313.000 346.000 346.000 ხარჯები 1,325.793 0.000 1,325.793 1,687.050 0.000 1,687.050 1,736.000 0.000 1,736.000 სუბსიდიები 1,325.793 1,325.793 1,237.050 1,237.050 1,261.000 1,261.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 450.0 0.0 450.0 475.0 0.0 475.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.606 0.000 104.606 158.870 0.000 158.870 0.000 0.000 0.000 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 47.727 0.000 47.727 128.700 0.000 128.700 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 47.727 0.000 47.727 128.700 0.000 128.700 100.000 0.000 100.000 სუბსიდიები 47.727 47.727 22.750 22.750 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 106.0 0.0 106.0 100.0 0.0 100.0 05 04 რელიგიის დაფინანსება 70.000 0.000 70.000 105.000 0.000 105.000 30.000 0.000 30.000 ხარჯები 70.000 0.000 70.000 105.000 0.000 105.000 30.000 0.000 30.000 სუბსიდიები 70.000 70.000 105.000 105.000 30.000 30.000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 493.366 0.000 493.366 1,126.433 21.083 1,105.350 950.000 0.000 950.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.000 0.000 16.000 17.000 0.000 17.000 17.000 0.000 17.000 ხარჯები 493.366 0.000 493.366 1,105.400 15.400 1,090.000 950.000 0.000 950.000 სუბსიდიები 107.427 0.000 107.427 111.000 0.000 111.000 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 385.939 0.000 385.939 994.400 15.400 979.000 850.000 0.000 850.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 21.0 5.7 15.4 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 21.0 5.7 15.4 0.000 0.000 0.000 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 107.427 0.000 107.427 111.000 0.000 111.000 100.000 0.000 100.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.000 16.000 17.000 17.000 17.000 17.000 ხარჯები 107.427 0.000 107.427 111.000 0.000 111.000 100.000 0.000 100.000 სუბსიდიები 107.427 107.427 111.000 111.000 100.000 100.000 06 02 სოციალური პროგრამები 385.939 0.000 385.939 1,015.433 21.083 994.350 850.000 0.000 850.000 ხარჯები 385.939 0.000 385.939 994.400 15.400 979.000 850.000 0.000 850.000 სოციალური უზრუნველყოფა 385.939 0.000 385.939 994.400 15.400 979.000 850.000 0.000 850.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 21.0 5.7 15.4 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 21.0 5.7 15.4 0.000 0.000 0.000 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 163.340 0.000 163.340 535.100 0.000 535.100 448.000 0.000 448.000 ხარჯები 163.340 0.000 163.340 526.000 0.000 526.000 448.000 0.000 448.000 სოციალური უზრუნველყოფა 163.340 0.000 163.340 526.000 0.000 526.000 448.000 0.000 448.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 06 02 02 დაკრძალვის ხარჯი 0.750 0.000 0.750 5.250 0.000 5.250 5.000 0.000 5.000 ხარჯები 0.750 0.000 0.750 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.750 0.000 0.750 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 06 02 03 უფასო სასადილო 74.999 0.000 74.999 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 ხარჯები 74.999 0.000 74.999 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 სოციალური უზრუნველყოფა 74.999 0.000 74.999 100.000 0.000 100.000 100.000 0.000 100.000 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 8.600 0.000 8.600 55.000 0.000 55.000 24.000 0.000 24.000 ხარჯები 8.600 0.000 8.600 54.500 0.000 54.500 24.000 0.000 24.000 სოციალური უზრუნველყოფა 8.600 0.000 8.600 54.500 0.000 54.500 24.000 0.000 24.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 105.900 0.000 105.900 184.100 0.000 184.100 160.000 0.000 160.000 ხარჯები 105.900 0.000 105.900 180.000 0.000 180.000 160.000 0.000 160.000 სოციალური უზრუნველყოფა 105.900 0.000 105.900 180.000 0.000 180.000 160.000 0.000 160.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 29.400 0.000 29.400 65.400 15.400 50.000 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 29.400 0.000 29.400 65.400 15.400 50.000 50.000 0.000 50.000 სოციალური უზრუნველყოფა 29.400 0.000 29.400 65.400 15.400 50.000 50.000 0.000 50.000 06 02 07 ომის ვეტერანთა დახმარება 9 მაისის ღონისძიებები 2.950 0.000 2.950 64.900 0.000 64.900 63.000 0.000 63.000 ხარჯები 2.950 0.000 2.950 63.500 0.000 63.500 63.000 0.000 63.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.950 0.000 2.950 63.500 0.000 63.500 63.000 0.000 63.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 06 02 09 რეგრესის პენსიები 0.000 0.000 0.000 5.683 5.683 0.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.000 0.000 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 5.7 5.7 0.0 0.000 0.000 0.0 მუხლი 17🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 დეკემბრის №45 დადგენილება (სსმ, 25/12/2014) . მუხლი 18🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი