სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო სენაკის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №№
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის |
| 2 | წიგნის მოყვარულთა კლუბის ჩამოყალიბება |
| 3 | ღონისძიება ინტელექტის დღესთან დაკავშირებით |
| 4 | დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა |
| 5 | ნარკომანიასთან ბრძოლის დღის აღნიშვნა |
| 6 | ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზება |
| 7 | ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა |
| 8 | ექსკურსია ანაკლიის აკვაპარკში |
| 9 | სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება |
| 10 | ექსკურსია იმერეთში გელათში, ბაგრატი, მოწამეთა და სათაფლიას ნაკრძალი |
| 11 | ეკო კვირეულის აღნიშვნა |
| 12 | სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ახალი წლის მილოცვა |
| 13 | საახალწლო ნაძვის ხის განათების ცერემონიალი |
| 14 | კულტურული ღონისძიებების საჭირო პოლიგრაფიული ინვენტარი (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები, სიგელები, მედლები და სხვა) |
| 15 | ხელშეკრულება რეჟისორთან |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 26.12.2014
დოკუმენტის ტექსტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №44
2015 წლის 23 დეკემბერი
ქ. სენაკი
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
ა) განისაზღვროს:
ა.ა) შემოსულობები 7382.4 ათ. ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 7382.4 ათ. ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4208.7 ათ. ლარით; მათ შორის:
ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4013.7 ათ. ლარით;
ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 195.0 ათ. ლარით;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 50.0 ათ. ლარით.
მუხლი 2🔗
დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №69 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯუმბერი ლაშქარავა
დანართი
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
თავი I
სენაკის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10208,3
10791,8
3769,7
7022,1
7182,4
0,0
7182,4
გადასახადები
1205,9
1129,9
0,0
1129,9
2100,0
0,0
2100,0
გრანტები
7876,1
8867,5
3769,7
5097,8
4208,7
0,0
4208,7
სხვა შემოსავლები
1126,3
794,4
0,0
794,4
873,7
0,0
873,7
ხარჯები
6888,5
7533,2
290,2
7243,0
7373,7
0,0
7373,7
შრომის ანაზღაურება
2057,3
1929,3
0,0
1929,3
2031,3
0,0
2031,3
საქონელი და მომსახურება
829,3
732,9
0,0
732,9
899,3
0,0
899,3
სუბსიდიები
3559,1
3650,8
0,0
3650,8
3834,9
0,0
3834,9
გრანტები
0,0
442,5
0,0
442,5
175,0
0,0
175,0
სოციალური უზრუნველყოფა
442,7
380,8
0,0
380,8
352,2
0,0
352,2
სხვა ხარჯები
0,0
396,9
290,2
106,7
81,0
0,0
81,0
საოპერაციო სალდო
3319,8
3258,6
3479,5
-220,9
-191,3
0,0
-191,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3274,9
3597,7
3485,5
112,2
-191,3
0,0
-191,3
ზრდა
3315,9
3692,1
3485,5
206,6
8,7
0,0
8,7
კლება
41,0
94,4
0,0
94,4
200,0
0,0
200,0
მთლიანი სალდო
44,9
-339,1
-6,0
-333,1
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
55,4
-347,0
-6,0
-341,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
114,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
114,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
59,5
347,0
6,0
341,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
59,5
347,0
6,0
341,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
10,4
-7,9
0,0
-7,9
0,0
0,0
0,0
ზრდა
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
10,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10259,7
10886,2
3769,7
7116,5
7382,4
0,0
7382,4
შემოსავლები
10208,3
10791,8
3769,7
7022,1
7182,4
0,0
7182,4
არაფინანსური აქტივების კლება
41,0
94,4
0,0
94,4
200,0
0,0
200,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
ვალდებულებების ზრდა
10,4
0,0
0,0
გადასახდელები
10204,4
11233,2
3775,7
7457,5
7382,4
0,0
7382,4
ხარჯები
6888,5
7524,2
281,2
7243,0
7373,7
0,0
7373,7
არაფინანსურიაქტივებისცვლილება
3315,9
3701,0
3494,5
206,5
8,7
0,0
8,7
ვალდებულებებისკლება
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
55,4
-347,0
-6,0
-341,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7182,4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015 გეგმა
2016 გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1
7225,5
10791,8
3769,7
7022,1
7182,4
0,0
7182,4
გადასახადები
11
1205,9
1129,9
0,0
1129,9
2100,0
0,0
2100,0
გრანტები
13
4893,3
8867,5
3769,7
5097,8
4208,7
0,0
4208,7
სხვა შემოსავლები
14
1126,3
794,4
0,0
794,4
873,7
0,0
873,7
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები2100,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015
წლის
გეგმა
2016
წლის
გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
1205,9
1129,9
0,0
1129,9
2100,0
0,0
2100,0
საშემოსავლო გადასახადი
1100,0
1100,0
ქონების გადასახადი
113
1205,9
1129,9
0,0
1129,9
1000,0
0,0
1000,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
743,0
669,2
669,2
632,5
632,5
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
8,2
12,8
0,0
12,8
7,0
0,0
7,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
2,1
4,0
4,0
2,0
2,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1131132
6,1
8,8
8,8
5,0
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
284,1
280,7
0,0
280,7
245,0
0,0
245,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
172,2
164,1
164,1
140,0
140,0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
111,9
116,6
116,6
105,0
105,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
170,5
167,2
0,0
167,2
115,5
0,0
115,5
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
19,9
20,7
20,7
18,0
18,0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
150,6
146,5
146,5
97,5
97,5
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,0
0,0
0,0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4208,700 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015 გეგმა
2016 გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
7876,1
8867,5
3769,7
5097,8
4208,7
0,0
4208,7
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
7876,1
8867,5
3769,7
5097,8
4208,7
0,0
4208,7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
4893,3
5097,8
0,0
5097,8
4208,7
0,0
4208,7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4698,3
4902,8
4902,8
4013,7
4013,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
195,0
195,0
195,0
195,0
195,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
2982,8
3769,7
3769,7
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2109,8
2782,2
2782,2
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
663,1
672,4
672,4
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი
209,9
315,1
315,1
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 873,7 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015
წლის
გეგმა
2016
წლის
გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
1126,3
794,4
0,0
794,4
873,7
0,0
873,7
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
37,7
111,0
0,0
111,0
96,1
0,0
96,1
დივიდენდები
1412
-20,0
0,0
0,0
რენტა
1415
57,7
108,2
0,0
108,2
96,1
0,0
96,1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
47,0
98,2
98,2
89,1
89,1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
10,6
10,0
10,0
7,0
7,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
176,7
47,8
0,0
47,8
78,0
0,0
78,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
168,4
40,5
0,0
40,5
67,4
0,0
67,4
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
47,9
10,0
10,0
20,0
20,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142214
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
90,0
3,1
3,1
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
30,2
27,0
27,0
47,0
47,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0,0
0,0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
8,3
7,3
0,0
7,3
10,6
0,0
10,6
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0,6
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
7,7
7,3
7,3
10,6
10,6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
857,2
625,9
625,9
626,0
699,6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
54,7
9,7
9,7
0,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7373,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6888,5
7533,2
290,2
7243,0
7373,700
0,000
7373,700
შრომის ანაზღაურება
2057,3
1929,3
0,0
1929,3
2031,300
0,000
2031,300
საქონელი და მომსახურება
829,3
732,9
0,0
732,9
899,300
0,000
899,300
სუბსიდიები
3559,1
3650,8
0,0
3650,8
3834,900
0,000
3834,900
გრანტები
0,0
442,5
0,0
442,5
175,000
0,000
175,000
სოციალური უზრუნველყოფა
442,7
380,8
0,0
380,8
352,200
0,000
352,200
სხვა ხარჯები
0,0
396,9
290,2
106,7
81,000
0,000
81,000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0 -ით.
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
130,0
39,4
0,0
39,4
8,700
0,000
8,700
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,4
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3149,7
3615,7
3485,5
130,2
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
22,8
0,0
0,0
0,0
0,000
0,000
0,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11,0
37,0
0,0
37,0
0,000
0,000
0,000
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 200,0ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2014 წლის ფაქტი
2015 გეგმა
2016 გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
31
41,0
94,4
200,0
არაწარმოებული აქტივები
314
41,0
78,9
200,0
მიწა
3141
41,0
78,9
200,0
ვალდებულებების ზრდა
33
10,4
0,0
0,0
საგარეო
331
10,4
0,0
0,0
საშინაო
332
10,4
0,0
0,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2554,5
2612,2
0,0
2612,2
2711,8
0,000
2711,8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2510,5
2603,3
0,0
2603,3
2710,8
0,0
2710,8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2510,5
2603,3
0,0
2603,3
2660,8
0,000
2660,8
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,000
50,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
8,9
8,9
1,0
1,0
702
თავდაცვა
98,2
109,0
0,0
109,0
95,0
0,000
95,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
375,2
285,0
0,0
285,0
0,0
0,000
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
375,2
285,0
0,0
285,0
0,0
0,000
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3131,4
3706,0
3622,0
82,8
4,0
0,000
4,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
5,0
0,0
3,8
4,0
0,00
4,00
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
5,0
3,8
4,0
4,00
7045
ტრანსპორტი
2138,0
2328,9
2302,9
26,0
0,0
0,000
0,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2138,0
2328,9
2302,9
26,0
0,0
0,000
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
993,4
1372,1
1319,1
53,0
0,0
0,000
0,0
705
გარემოს დაცვა
772,0
825,4
0,0
825,4
845,0
0,0
845,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
772,0
825,4
825,4
845,0
845,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
25,1
208,5
153,7
54,8
7,0
0,00
7,0
7061
ბინათმშენებლობა
8,4
75,0
75,0
0,0
0,0
0,00
0,0
7064
გარე განათება
9,9
78,7
78,7
0,0
0,0
0,00
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
6,8
4,8
0,0
4,8
7,0
0,000
7,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
113,4
124,7
0,0
124,7
124,7
0,000
124,7
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
113,4
124,7
0,0
124,7
124,7
0,000
124,7
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1329,8
1492,2
0,0
1455,2
1519,5
0,0
1519,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
518,0
662,2
0,0
625,2
619,0
0,0
619,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
653,0
705,0
0,0
705,0
755,5
0,0
755,5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
158,8
93,0
93,0
113,0
113,0
709
განათლება
1214,2
1227,0
0,0
1227,0
1403,2
0,00
1403,2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1072,7
1062,5
0,0
1062,5
1200,5
0,00
1200,5
7092
ზოგადი განათლება
56,5
60,0
0,0
60,0
60,0
0,00
60,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
56,5
60,0
0,0
60,0
60,0
0,000
60,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
85,0
104,5
0,0
104,5
142,7
0,0
142,7
710
სოციალური დაცვა
590,7
643,2
0,0
643,2
672,2
0,000
672,2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
86,1
212,7
0,0
212,7
258,0
0,000
258,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
86,1
198,6
0,0
198,6
228,0
0,00
228,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
14,1
0,0
14,1
30,0
0,00
30,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0,0
5,9
0,0
5,9
6,0
0,00
6,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
9,0
37,0
0,0
37,0
41,0
0,00
41,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
495,6
387,6
0,0
387,6
367,2
0,000
367,2
სულ
10204,4
11233,1
3775,7
7419,3
7382,4
0,0
7382,4
მუხლი 10🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო არის 0.
მუხლი 11🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 0.
განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.
მუხლი 12🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0
მუხლი 13🔗.
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 195,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 102,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 77,7 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 15.3ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
თავი II
სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სენაკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება გაწვევის პუნქტებამდე წვევამდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, სკვერების, პარკების, გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია, მოეწყობა სპორტული მოედნები, დაფინანსდება ქალაქის კეთილმოწყობის სამუშაოები, სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის სხვადასხვა პროექტები, ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება.
2.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტო-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.
2.2.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოწყობა-რეაბილიტაცია, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და განხორციელდება უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია.
2.2.1. კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოებიდან ასევე ქალაქის სხვა ტერიტორიიდან. აგრეთვე გათვალისწინებულია ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქისგაფორმება და სხვა ღონისძიებები.
2.2.2. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში ხორციელდება მაწანწალა ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3. სოფლისმხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამა ითვალიწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ გამოყოფილი სახსრებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა თემში ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ წარდგენილი პრიორიტეტების გათვალისწინებით კერძოდ, გზებისა და ხიდების რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა, სასაფლაოების შემოღობვა, საბავშვო ბაღის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების, მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და სხვა.
2.4.მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების გადასასვლელებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.
2.5.სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: მუნიციპალიტეტში ვაზისა და ხეხილის ეროვნული სანერგე მეურნეობიდან თანამედროვე სანერგე მასალის შეძენა და სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა ტერიტორიული ორგანოებსა და სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტების გადამზადება ხეხილის ნერგების გასხვლა–მოყვანის შესწავლის მიზნით; თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის მიზნით დაინტერესებული პირების გაყვანა სხვადასხვა რეგიონებში აგრარული სექტორის მიღწევების გაცნობის მიზნით; სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და სხვა ორგანიზაციების მიერ მოწყობილ ფესტივალებსა (ქართული ყველის, ქართული ღვინის) და სერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის მიღება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სულიერ განვითარებას ხელს უწყობს ა.ი.პ. „სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი“ რომელიც ფინანსდება სენაკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
3.1. სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობების აღზრდაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება. ყველა ბავშვს უნდა ჰქონდეს ცხოვრების ისეთი პირობები, რომელიც ხელს შეუწყობს მის ფიზიკურ, გონებრივ და ესთეტიკურ განვითარებას. აქედან გამომდინარე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს განსაკუთრებული როლი ეკისრება ბავშვის განვითარებაში. ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი სწორედ საბავშვო ბაღებში ხდება. აქ ეყრება საფუძველი მოზარდის ჯანმრთელობის განმტკიცებასა და მის სკოლამდელ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 25 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1350 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ასევე ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2. საჯარო სკოლების პედაგოგებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საჯარო სკოლებიდან მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ქალაქიდან თემში და თემიდან ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოსარგებლე მასწავლებელთა სუბსიდირება.
3. 3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 03)
თავისუფალი დროის სწორი დაგეგმვა და მისი სწორად გამოყენება ერთ–ერთი მათავარი პრიორიტეტია მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრის თანამშრომლებისათვის. თანამედროვე ახალგაზრდებში ესთეტიკური დონის ამაღლებისა და სწორი მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებისათვის ცენტრი თავის აღსაზრდელებთან ერთად მართავს სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს. თითოეული ღონისძიება ითვალისწინებს მოსწავლის მეტყველების დახვეწას, სასცენო კულტურის შეძენას. სენაკის მოსწავლე–ახალგაზრდობის ცენტრში ფუნქციონირებს: უფროსკლასელთა ინტელექტუალური კლუბი, სადაც ხდება შერჩევა ინტელექტუალური კონკურსისათვის ,,საქართველოს ნიჭიერი თაობა“; ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე, წრის მიზანია მოსწავლეებმა შეისწავლონ სხვადასხვა კუთხის ცეკვები, მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობენ ფესტივალებსა და კონკურსებში, საქართველოში და ქვეყნის გარეთ; საესტრადაო სიმღერების შემსწავლელი წრე, ასწავლიან მოსწავლეებს ქართულ სიმღერებს, რათა მათ შეძლონ მრავალხმიანობის გამოცნობა და შესაბამისად თვითონაც შეასრულონ იგი; საესტრადო საკრავების წრე, ხელს უწობს მოსწავლეთა მუსიკალური დონის ამაღლებას, მუსიკისა და სიმღერისადმი დაინტერებას, მოსწავლეებმა შეძლონ თვითონ შეასრულონ ინსტრუმენტებზე აკორდების შესწავლა და დაკვრა; სამეჯლისო ცეკვების სექცია; ხელმარჯვეთა სექცია; კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი წრე; დეკლამატორთა სექცია; ეკოლოგიისა და ეკოტურიზმის განვითარების კლუბი ,,მწვანე ერთობა“, რომლის მიზანია კლიმატით გამოწვეული ეკოლოგიური პრობლემების ადაპტაციისა და შერბილების ღონისძიებების გატარებისა და ახალგაზრდობაში გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება. გარდა ამისა მოსწავლე–ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს უმცროსკლასელთა კლუბი ,,გლობუსი“; კინოკლუბი; საბავშვო–საყმაწვილო თეატრალური სექცია; ნორჩ–შემოქმედთა და ხელოვნების მოყვარულთა კლუბი ,,მუზა“;
3.4. განათლების ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04) ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი- 34000 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს, სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას; სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი: სენაკის მუნიციპალიტეტში საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლება, ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით, აღსაზრდელთა და მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
№
ღონისძიებისდასახელება
ჩატარებისდრო
თანხა (ლარი)
1
საგუნდო კოლექტივების ზონალური დათვალიერება
მარტი
1000
2
ექსკურსიები ნოქალაქევის მუზეუმ ნაკრძალში –,,გამგეობის საჩუქარი"
აპრილი
2620
3
ეტალონი
მაისი
3000
4
სენაკის ფესტივალი – 2016
მაისი
20000
5
ნოქალაქევის საზაფხულოს კოლა
ივლისი
1480
6
საველე არქეოლოგია
სექტემბერ–ოქტომბერი
2400
7
სასწავლო ექსკურსიები სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებისათვის –,,ხატვა ბუნების წიაღში"
სექტემბერ–ოქტომბერი
500
8
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის 80 წლის იუბილე
ოქტომბერი
0
9
გაუთვალისწინებელი ხარჯები
წლის განმავლობაში
1000
10
გამგებლის სტიპენდია
წლის განმავლობაში
2000
სულ
34000
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეუწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მის ღირსეულ გაგრძელებას. ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1.სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა(პროგრამულიკოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის ხელშეწყობის კუთხით ფუნქციონირებს სასპორტო გაერთიანება (რომლის შემადგენლობაში შედის სპორტის სასახლე, სასპორტო სკოლა). პროგრამის მთავარ დანიშნულებას წარმოადგენს სპორტის პროპაგანდა, სპორტული მონაცემების მქონე ახალგაზრდების გამოვლენას, მათი დაოსტატებისათვის ზრუნვას, სპორტული ღონისძიებების მომზადებას და ჩატარებას. სპორტისა და ფიზიკურ აღზრდასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების ორგანიზაციას. ამჟამად ფუნქციონირებს სპორტისსხვადასხვასახეობების 29 სექცია, მათ შორის: ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობის (4 სექცია) 82 ბავშვზე; კრივის (4 სექცია) 66 ბავშვზე; რაგბი (3 სექცია) 87 ბავშვზე; ჭადრაკი (3 სექცია) 52 ბავშვზე; კარატეს (3 სექცია) 56 ბავშვზე; კალათბურთი (4 სექცია) 64 ბავშვზე; ძიუდო (2 სექცია) 30 ბავშვზე; ფუნქციონირებს ტაიკვანდოს (2 სექცია) 42 ბავშვზე, მაგიდის ჩოგბურთის 1 სექცია 11 ბავშვზე. ხელბურთის 1 სექცია 25 ბავშვზე, ფუტზალის 1 სექცია 27 ბავშვზე; მკლავჭიდის 1 სექცია 10 ბავშვზე; ქვიშის ფეხბურთის 1 სექცია 15 ბავშვზე. წლის განმავლობაში ეწყობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის ჩემპიონატისათვის მონაწილეთა შესარჩევი ტურნირი 2007-2012 წწ. დაბადებულებს შორის ჭადრაკში, შიდა ღია ჩემპიონატი მოკლე ნარდში, შ. ჯავახიას და თ. ვახანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი კრივში, ნ. ჯანჯღავას ხსოვნის ტურნირი ჭადრაკში, 9 აპრილისადმი მიძღვნილი პირველობა სკოლებს შორის (ვაჟები), ნ. ესებუას ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებები ქართულ ჭიდაობაში, 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი გოგონებს შორის კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მხიარული სტარტები, დამსახურებული მწვრთნელის ტ. გოგოლისა და თ. ჩვამანიას ხსოვნის ტურნირი 1997-98 წწ. დაბადებულთა შორის, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის: მაგიდის ჩოგბურთში და ხელბურთში, ზაზა ფაჩულიას სახელობის ფესტივალი (სენაკი მოწვეული გუნდები), რაგბისა და ლელოს ფესტივალი მოსწავლეებს შორის რაგბში და ლელოში, რეგიონალური პირველობა (სკოლის ასაკი) კარატეში, დავით და მედეა ჩაჩიბაიების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია ტურნირი ჭადრაკში, კ. ჯოჯუას, შ. მორჩილაძის და ა. მურღულიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, მამუკა ჯალაღონიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღია პირველობა ტაიკვანდოში, ი. ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში, კოკა ნარმანიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი კალათბურთში, მუნიციპალიტეტის პირველობა სკოლებს შორის მკლავჭიდში.
4.1.2. ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ერთი გოგონათა და შვიდი ვაჟთა გუნდი, სულ დღეის მდგომარეობით, არის 151 სპორტსმენი. მათ შორის: ექვსი გუნდი მონაწილეობს სამეგრელოს რეგიონის ჭაბუკთა გათამაშებაში, ხოლო ერთი გუნდი საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგის გათამაშების მონაწილეა. ცენტრის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს მოსწავლეების (სპორტმენების), აგრეთე სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკებისა და გოგონების მზადების წლიური საწვრთნელო პროცესების ორგანიზებას, როგორც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების, ასევე უმაღლესი ლიგის გუნდებისათვის რეზერვების მომზადება. პროგრამა ხელსუწყობს ახალგაზრდა ფეხბურთელების დაოსტატებას. პროგრამა ითვალისწინებს აგერთვე ცენტრის მოსწავლეებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური და სამწრთვნელო ბაზის შექმნას, სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი პროცესების ორგანიზებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას.
4.1.3. სპორტული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი15000 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობა და მოტივაციის გაზრდა, სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, წარმატებული სპორტსმენების, მწვრთნელების წახალისება, სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. ოლიმპიზმის იდეების დამკვიდრება-განვითარება.
მოსალოდნელი შედეგი: სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები; მოსახლეობაში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ცნობილი სენაკელი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების პატივგება; მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
№
ღონისძიების დასახელება
ჩატარების დრო
თანხა (ლარი)
1
ჟ. შარტავას სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება ფუთძალში სკოლებს შორის (ვაჟები)
26 თებერვალი –7 მარტი
700
2
სენაკის ჩემპიონატი ფრენბურთში სკოლებს შორის გოგონები და ვაჟები
3-6 აპრილი
800
3
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მინი საფეხბურთო ტურნირი გოგონათა შორის
20-26 მაისი
600
4
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში სკოლებს შორის
5-11 ივნისი
1100
5
ქ. სენაკის 2016 წლის ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში
8-27 ივლისი
700
6
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მოკლე ნარდში მოყვარულთა შორის
23-25 აგვისტო
500
7
ემილ ყურაშვილის სახელობის გარდამავალი თასის გათამაშება
27 სექტემბერი–5 ოქტომბერი
800
8
სენაკის მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ჭადრაკში სკოლებს შორის (გოგონები და ვაჟები)
10-15 ნოემბერი
600
9
ტურნირი ფრენბურთში
500
10
ჩემპიონატი კალათბურთში
800
11
2016 წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა გამოვლენა–დაჯილდოებისათვის საზეიმო ცერემონიალი
30 დეკემბერი
4700
12
შეჯიბრება ცხენოსნობაში
ნოემბერი
3200
სულ
15000
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ჩატარდება სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. კულტურული ღონისძიებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის” სუბსიდიური დაფინანსება, რომელიც ხელს უწყობს ქართული ფოლკლორის განვითარებას, თანამშრომლობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან, ცალკეულ ხელოვანებთან, სხვადასხვა დარგის დამსახურებულ მოღვაწეებთან, ატარებს სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებსა და ფესტივალებში. აწყობს სახვითი დეკორატიული-გამოყენებითი და ხალხური შემოქმედების ნაწარმოებების გამოფენას სამხატვრო გალერეის საგამოფენო სივრცეში. მართავს და მითითებებს აძლევს მის დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ერთეულებს. კულტურის ცენტრი უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და კულტურის სახლების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 17 ბიბლიოთეკა, ერთი საჯარო, ერთი საბავშვო და 15 სათემო. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკები წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკები ემსახურება 10900 მკითხველს, მათ შორის 1-9 კლასის 2800 მოსწავლეს. ბიბლიოთეკები იყო და რჩება ინფორმაციის წყაროდ. ბიბლიოთეკებში ყოველწლიურად შემოდის ახალი ლიტერატურა. გასულ წელს შემოვიდა 1929 ცალი წიგნი. გამოწერილია ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში 30 დასახელების ჟურნალ–გაზეთი, ყველა თემი ღებულოს რამოდენიმე დასახელების პერიოდიკას. ბიბლიოთეკაში ტარდება სხვადასხვა სახის მასობრივი ღონისძიებები, ეწყობა შეხვედრები, მკითხველთა კომფერენციები, ატარებს საუბრებს, აწყობს გამოფენებს, მართავს სხვადასხვა სახის მასობრივ ღონისძიებებს. ბიბლიოთეკებს გააჩნია თავისი ფუნქციები და დადგენილი წესებითა და ფუნქციებით ემსახურება ყველა კატეგორიების მკითხველს, მიუხედავად ასაკისა, მრწამსისა. ბიბლიოთეკა უზრუნველყოფს ლიტერატურის ფართო ინფორმირებას. ბიბლიოთეკის საქმიანობას წარმართავენ სპეციალისტები, ბიბლიოთეკარები, რომელთაც აქვთ კვალიფიკაცია და პროფესიონალური ცოდნა, პასუხისმგებელნი არიან მთლიანად წიგნად ფონდზე და საერთოდ მუშაობაზე. მუნიციპალიტეტში სულ არის 158600 წიგნი. ცენტრი კოორდინაციას უწევს ჟ.შარტავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მისი მისია მდგომარეობს მის ტერიტორიაზე ოდითგანვე და დღემდე მცხოვრებ ხალხთა ისტორიის ყოფისა და შემოქმედებითი სულის შენარჩუნებაში, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა სტუმრისათვის მის გაცნობაში. მუზეუმი ეძიებს , იკვლევს და სწავლობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ კულტურულ ფასეულობებს, ორიენტირებულია კოლექციების შევსებაზე. დგება საზოგადოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა პროგრამები. მუზეუმში განათლებას იღებს ყველა კატეგორიის ადამიანი, მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის იგი წარმოადგენს ცოდნის განმტკიცების კერას. მუზეუმის ფონდშ ი 4617 ექსპონატია.ჟიული შარტავას, თეოფანე დავითაიას. არნოლდ ჩიქობავას მუზეუმების მიზანია მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის პროპაგანდა–პოპულარიზაცია. სამუზეუმო კოლექციებშიძირითადად წარმოდგენილია მათი ცხოვრების ამსახველი ფოტო მასლებითა და პირადი ნივთებით. მუზეუმის დამთვარიელებლის უმრავლესობა სენაკის და მეზობელი მუნიციპალიტეტების მკვიდრია. დამთვალიერებელთა შორის ჭარბობს მოსწავლე–ახალგაზრდობა.კულტურის სახლის საქმიანობას წარმართავს სპეციალისტები და კოორდინატორები, რომლებიც ქალაქად და თემებში აწარმოებენ კულტურულ და მასობრივ ღონისძიებებს. აგროვებენ ფოლკლორის ნიმუშებს და ახდენენ მის პოპულარიზაციას. ამასთან, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სმსახური ხელმძღვანელობს კულტურული ღონისძიებების უზრუნველყოფას კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდონაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედებითი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურიის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხა აქტივების ორგანიზებას.
4.2.2 . სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა).ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა”, რაც გამოიხატება ძირითადად შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. სკოლაში ფუნქციონირებს საფორტეპიანო, საორკესტრო (ვიოლინო) განყოფილება, საგუნდო სიმღერის სპეციალობა - სწავლის ხანგრძლივობა 7 წელი, საესტრადო განყოფილება, გიტარისა და ხალხური საკრავთა ფასიანი ჯგუფები-სწავლის ხანგრძლივობა 5 წელია. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 198 აღსაზრდელს. მშობელთა შენატანი თვეში: საესტრადო განყოფილებაზე 18 ლარია; ფორტეპიანოზე 20 ლარი; ვიოლინოზე 15 ლარი; საგუნდოზე 20 ლარი. ფუნქციონირებს ფასიანი ჯგუფები: გიტარა 20 და 25 ლარი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდასასკოლო, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ღონისძიებებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში, მუსიკალური კარიერის გაგრძელებაში
4.2.3. საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსირდება ა.ი.პ ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა”. ბავშვთა რაოდენობა სკოლაში შეადგენს 60 ბავშვს. სკოლაში ეწყობა შიდა საკლასო გამოფენები. სემესტრის ბოლოს საერთო სასკოლო გამოფენა. გამოფენებში ვლინდებიან საუკეთესო ნიჭის მქონე მოსწავლეები. წარმატებული მოსწავლეები ჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.მშობელთა შენატანი თვეში 5 ლარი.
4.2.4. კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა ( პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50500 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები უზრუნველყოფს კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სფეროებში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას, დაგეგმვასა და მისი რეალიზაციის კოორდინაციას. კულტურის სფეროში განსაკუთრებით ნიჭიერი და შემოქმედი ახალგაზრდების მხარდაჭერას, კულტურის დღეების, გაცვლითი გასტროლების, კონკურსების, ფესტივალების, გამოფენების და სხვა აქტივობების ორგანიზებას.
მოსალოდნელი შედეგი: საზოგადოების პოზიტიური განწყობისა და ესთეტიკური დონის ამაღლება, უნიკალური და უძველესი ქართული კულტურის ფასეულობების მომავალი თაობებისათვის გადაცემა, კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ახალგაზრდობის დაინტერესების ზრდა თეატრალური, სამხატვრო და სამუსიკო დარგების მიმართ, ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
№
ღონისძიების დასახელება
ჩატარების დრო
თანხა
(ლარი)
1
დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
3 მარტი
0
2
ქორეოგრაფიის დღე (შალვა გარუჩავას ვარსკვლავის გახსნა)
მაისი
4000
3
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზღვნილი საზეიმო ღონისძიება
26 მაისი
0
4
8 აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო
აგვისტო
0
5
აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება
27 სექტემბერი
0
6
სახალხო დღესასწაული ,,ეგრისობა"
ოქტომბერი
10000
7
პატრიარქის აღსაყდრების დღისადმი მიზღვნილი საღამო
25 დეკემბერი
0
8
სენაკის მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების შესახებ მონაცემთა–საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მუდმივი განახლება
წლის განმავლობაში
0
9
საახალწლო ღონისძიება
31 დეკემბერი
0
10
შემოქმედებითი, საიუბილეო საღამოები, გასტროლები, კულტურული ინიციატივები და სხვა გაუთავლისწინებელი ხარჯები
წლისგანმავლობაში
15000
11
ფეიერვერკის შეძენა
წლისგანმავლობაში
5000
12
ფონოგრამის ჩაწერა
წლისგანმავლობაში
3000
13
ღონისძიებების დარბაზის იჯარა
წლისგანმავლობაში
4000
14
კულტურული ღონისძიებების საჭირო პოლიგრაფიული ინვენტარი (ბუკლეტები, აფიშები, ბანერები, მოსაწვევები, პროგრამები, სიგელები, მედლები და სხვა)
წლის განმავლობაში
4500
15
ხელშეკრულება რეჟისორთან
წლის განმავლობაში
4000
16
დეკორაციები
წლის განმავლობაში
1000
სულ
50500
4.2.5. თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სსიპ სენაკის აკ. ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დაფინანსება, რაც გამოიხატება შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებაში. თეატრის ძირითად მიზნებს ფუნქციებსა და საქმიანობის საგანს წარმოადგენს მსოფლიო და ეროვნული ღირებულებათა განვითარების მიზნით მაღალხარისხოვანი სპექტაკლების დადგმა, მათი მეშვეობით თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა, თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ტრადიციების აღორძინება და ზოგად საკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა. თეატრში არსებობს რეპერტუარი, რომელიც ეხმარება საზოგადოებას, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევაში. ყოველწლიურად თეატრი ანხორციელებს 3-4 სპექტაკლს, როგორც საბავშვო, ასევე მოზარდ მაყურებელთათვის.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახლგაზრდობის სამსახური
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი 23 000 ლარი
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის ხელშეწყობა, ახალგაზრდების სოციალური დაცვა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა, საქართველოს მასშტაბით ექსკურსიებისა და ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობა.
მოსალოდნელი შედეგი: ახალგაზრდებში დანერგილი ცხოვრების ჯანსაღი წესი, ახალგაზრდების დაახლოება, მათი მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარება, ახალგაზრდების მაქსიმალური ჩართულობა რაიონის ცხოვრებაში.
ქვეპროგრამის ხარჯთაღრიცხვა
№
ღონისძიების დასახელება
თანხა (ლარი)
ღონისძიების ჩატარების
1
ტრენინგები ახალგაზრდებისთვის
1000
იანვარი - თებერვალი
2
წიგნის მოყვარულთა კლუბის ჩამოყალიბება
1000
მარტი
3
ღონისძიება ინტელექტის დღესთან დაკავშირებით
500
აპრილი
4
დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა
1000
26 მაისი
5
ნარკომანიასთან ბრძოლის დღის აღნიშვნა
1000
26 ივნისი
6
ახალგაზრდული ბანაკის ორგანიზება
3500
ივლისი
7
ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა
5000
12 აგვისტო
8
ექსკურსია ანაკლიის აკვაპარკში
3600
აგვისტო
9
სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებული ღონისძიება
1000
სექტემბერი
10
ექსკურსია იმერეთში გელათში, ბაგრატი, მოწამეთა და სათაფლიას ნაკრძალი
2400
ოქტომბერი
11
ეკო კვირეულის აღნიშვნა
500
ოქტომბერი
12
სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ახალი წლის მილოცვა
1500
30 დეკემბერი
13
საახალწლო ნაძვის ხის განათების ცერემონიალი
1000
25 დეკემბერი
სულ ჯამი
23000
4.4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოწყობა და პატრონობა, რაც გულისხმობს სასფლაოებზე ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭას; წყალრანირების სისტემის, წყლის ქსელის, გზების შემორაგვას, საფეხურების და სასაფლაოს სხვა სტრუქტურების წესრიგში მოყვანას; სასაფლაოების მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარების და მოწყობილობების შეძენას და მომსახურებას; მიცვალებულის ნეშტის დაკრძალვისათვის საჭირო მომსახურებას; სასაფლაოების ტერიტორიის (გასასვლელები, ბილიკები, საზოგადოებრივი სარგებლობის და სხვა ადგილები) რეგულარულ დაგვა-დასუფთავებას, მწვანე ნარგავების კარგ მდგომარეობაში მოყვანას და სხვა; სათანადო ადგილზე ნაგავსაყრელების მოწყობას.
4.5. საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შ.პ.ს საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს გაზეთის გამოშვებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ მომსახურებას უწევას მუნიციპალიტეტში და მის ფარგლებს გარეთ მოქალაქეებს, წარმოება–დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს. ეწევა შეკვეთილი თუ სპეციალური ნორმების მომზადებას, სხვა სპეციფიკური (პერიოდული გამოცემისათვის დამახასიათებელ) სამუშაობს. ეწევა სხადასხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობას, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, ლიტერატურას, ხელოვნებასა და საზოგადოებრივი დარგების შესახებ, ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;
იმუნიზაციის პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინული სტატისტიკური ანგარიშგება; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას; ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.
პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკური მკურნალობას.
პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სხვადასხვა ფენის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფას, კერძოდ: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობითა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფას, შობადობის წახალისებას, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სარიტუალო მომსახურებას, ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისათვის სადღესასწაულო დღეებში დახმარებას, ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დახმარებას, სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებას, ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას, მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარებას, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ხანდაზმულთა სოციალურ დახმარებას, აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საამშენებლო მასალებით დახმარებას. აღნიშნული პროგრამა მთლიანობაში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: მზრუნველობა მოკლებულთა კვებისცენტრის 180 ბენეფიციარი.
5.2.1.1. მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობასმოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა) ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა. ქვეპროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობა: მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის 180 ბენეფიციარი. გათვალისწინებულია ამბულატორიული მომსახურეობის გაწევა მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, რაც ითვალისწინებს სხვა და სხვა სამედიცინო პროფილის ექიმების მიერ ჯანმრთელობაგაუარესებული მოქალაქეების გამოკვლევას, ანალიზს, დიაგნოზირებას, რეცეპტის გამოწერას და გარკვეული მედიკამენტების უფასოდ ადგილზე გაცემას.
5.2.1.2. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობის პროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 80.000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ა(ი)პ ,,სენაკის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი“.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ამბულატორიული მომსახურეობის გაწევა მუნიციპალიტეტის 14 ადმინისტრაციულ ერთეულში და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, რაც ითვალისწინებს სხვა და სხვა სამედიცინო პროფილის ექიმების მიერ ჯანმრთელობაგაუარესებული მოქალაქეების გამოკვლევას, ანალიზს, დიაგნოზირებას, რეცეპტის გამოწერას და გარკვეული მედიკამენტების უფასოდ ადგილზე გაცემას.
5.2.2. შობადობის წახალისების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:15000ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შობადობის წახალისება. მესამე და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში გაიცემა ფულადი დახმარება 200 ლარი. დახმარების მისაღებად სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილის ერთ-ერთმა მშობელმა გამგეობაში უნდა წარადგინოს წერილობითი განცხადება; მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების (მათ შორის ახალშობილის) დაბადების მოწმობის ასლები; საბანკო პირადი ანგარიშის ნომერი; დახმარება გაიცემა სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სამართლებრივი აქტით, სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე.
5.2.3. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:18 ,700 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება, კერძოდ: დევნილი მოქალაქის ოჯახზე 200 ლარი; ომის ვეტერანის ოჯახზე 250 ლარი. თანხის მისაღებად გარდაცვლილი დევნილი მოქალაქის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი; გარდაცვალების მოწმობის ასლი; გარდაცვლილის იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ასლი; სარიტუალო მომსახურების თანხის მისაღებად გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება: გარდაცვლილის ომის მონაწილის პლასტიკური ბარათის ქსერო ასლი: ომის ვეტერანის გარდაცვალების მოწმობის ასლი: განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.
5.2.4. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საახალწლო საჩუქარი კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ბავშვებისათვის (550 ბენეფიციარი). შობა-ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ეკლესია-მონასტრებისათვის საჩუქრის (პროდუქტების) გადაცემა; საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრის ბენეფიციარებისათვის (180 ბენეფიციარი). საახალწლო საჩუქარი დედ-მამით ობლებისა და 100 წელს გადაცილებულებისათვის. საახალწლო და სააღდგომო საჩუქარი შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვებისათვის (50 ბენეფიციარი); საახალწლო საჩუქარი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამაში ჩართული ოჯახებისათვის (22 ოჯახი).
5.2.5. ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 10 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება, კერძოდ: სრული ზარალის შემთხვევაში ერთ ოჯახზე 2500 ლარის ოდენობით; ნაწილობრივი ზარალის შემთხვევაში 1000 ლარით. დახმარების მისაღებად დაზარალებულმა მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება: პირადობის მოწმობის ასლი; აქტი (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა (ხანძრის შესახებ), გაცემული შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს ქ. სენაკის სახანძრო-სამაშველო განყოფილების მიერ; ცნობა ოჯახის შემადგენლობის შესახებ (განცხადების განმხილველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში).
5.2.6. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამის ბიუჯეტი: 6 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
5.2.6.1. სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 4.000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სოციალური ადაპტაციის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარებისათვის ყოველკვარტალურად 200 ლარის გაცემას (5 ბენეფიციარი).
დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
5.2.6.2. ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიებების გატარების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2.000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფის (მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის) მიერ მსხვერპლის იდენტიფიცირებისა და სტატუსის მინიჭების შემდგომ მოქალაქეზე ერთჯერადად 200 ლარის გაცემას.დახმარების მისაღებად მოქალაქემ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში უნდა წარადგინოს: წერილობითი განცხადება; პირადობის მოწმობის ასლი; განცხადებაში აღნიშნული გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი გაცემული მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის მიერ.
5.2.7. ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამის ბიუჯეტი:196.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამა ითვალისწინებს სენაკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით.
5.2.7.1. სტაციონარული დაამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 146.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:
ა) სტაციონარული დაამბულატორიული მკურნალობის (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) თანადაფინანსების პირობებში 18 წლამდე მოზარდებს დახმარება გაეწევა სრულად. მაგრამ არაუმეტეს 1500 ლარისა;
ბ) 500 ლარამდე თანადაფინანსების შემთხვევაში (გარდა ნუშურებისა და ადენოიდების ქრონიკული დაავადებისას დაგეგმილი ადენოტონზილექტომიის, ესთეტიკური ქირურგიის და კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის შემთხვევებისა) სრულწლოვან ბენეფიციარებს დახმარება გაეწევა 300 ლარით; სხვა შემთხვევაში, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა 300 ლარს დამატებული 500 ლარის ზემოთ გადასახდელი თანხის 30%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.
გ) სენაკის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ „C“ ჰეპატიტით დაავადებული პირებს „C“ ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვამდე დაავადების სტადიის დიაგნოსტირებისათვის აუცილებელი კვლევების თანადაფინასებისათვის დახმარება გაეწევა 150 ლარით.
სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების მისაღებად თავად ბენეფიციარის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს განცხადება; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ქსერო ასლი; სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული სამედიცინო დოკუმენტაცია - ფორმა №100; ანგარიშ-ფაქტურა; კალკულაცია; მომართვა ჯანდაცვის მომსახურეობის სააგენტოდან საყოველთაო დაზღვევის მიერ დაფინანსების ოდენობის შესახებ.
5.2.7.2. მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსებისადა თანადაფინანსების ქვეპროგრამა
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 50.000 ლარი.
პროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:
ა)სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 70 000 დანაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე მედიკამენტოზური მკურნალობის საჭიროების შემთხვევაში დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ 70 ლარისფარგლებში.
ბ) ონკოლოგიურ პაციენტთა ქიმიოთერაპიული და იმუნოთერაპიული მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ სტაციონარული და ამბულატორიული მკურნალობის დაფინანსებისა და თანადაფინანსების პირობების შესაბამისად.
გ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება განხორციელდება წელიწადში ერთხელ 100 ლარის მედიკამენტებით.
დახმარების მთხოვნელმა, განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა; ანგარიშფაქტურა აფთიაქიდან; ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (საჭიროების შემთხვევაში). დაფინანსება ხორციელდება შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გამწევი დაწესებულებიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე ბენეფიციარზე გაცემული საგარანტიო წერილით.
5.2.8. თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 24000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარებას, კერძოდ ტრანსპორტირების ყოველთვიური ხარჯების დაფინანსებას 100 ლარით (19 ბენეფიციარი).
5.2.9. იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 11)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 8 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარებას. კერძოდ, თითოეულ ბავშვზე კვარტალურად გაიცემა 350 ლარი; (5 ბენეფიციარი).
5.2.10. მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა(პროგრამულიკოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 20 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და 5-ზე მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების ყოველკვარტალურ დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე 40 ლარის ოდენობით; (20 ოჯახი) დახმარების მისაღებად მრავალშვილიანმა (5 და 5-ზე მეტ შვილიან 18 წლამდე ასაკის) ერთ-ერთმა მშობელმა (მეუღლემ მზრუნველმა) გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; მშობლის პირადობის მოწმობის (გარდაცვლილის შემთხვევაში - გარდაცვალების მოწმობის) ასლები; მეურვის (მზრუნველის) შემთხვევაში მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობისა და მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი და მეურვის (მზრუნველის) პირადობის მოწმობის ასლი; მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი; შვილების დაბადების მოწმობის ასლები.
5.2.11. დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარებას, კერძოდ, ყოველკვარტალურად ერთ ბავშვზე გაიცემა 100 ლარი. (5 ბენეფიციარი)დახმარების მისაღებად დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვემ გამგეობაში უნდა წარმოადგინოს: წერილობითი განცხადება; ბავშვის (ბავშვების) პირადობის მოწმობის ასლი (ასლები); ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს სენაკის განყოფილებიდან მეურვის ვინაობის შესახებ; მეურვის პირადობის მოწმობის ასლი.
5.2.12. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 14)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 30 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინდივიდუალურ დახმარებას, კერძოდ;
ა) მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი; (49 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის ან მისი წარმომადგენლის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი განცხადება; მხედველობის პრობლემის მქონე I და II ჯგუფის ინვალიდის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი; ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
ბ) სმენადაქვეითებულ პირებზე (I და II ჯგუფის ინვალიდებზე) წელიწადში ორჯერ ერთ მოქალაქეზე გაიცემა 100 ლარი (25 ბენეფიციარი) დახმარების მისაღებად სმენადაქვეითებული (ყრუ-მუნჯები) მოქალაქის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; ყრუ-მუნჯი მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი. ინვალიდობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
გ) ცერებრალური დამბლით დაუნის სინდრომითა და აუტიზმით დაავადებულ მოზარდებზე წელიწადში ორჯერ ერთ მოზარდზე გაიცემა 100 ლარი; (50 ბენეფიციარი) ქვეპროგრამის ამოცანაა განვითარების შეფერხების რისკის ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარების სტიმულირება და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ბავშვისა და ოჯახის გაძლიერება, ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფს განეკუთვნება გონებრივი განვითარების შეფერხების (მათ შორის, დაუნის სინდრომი, ცერებრული დამბლა, აუტიზმი) მქონე 0-18 წლამდე ასაკის მოზარდები, რომლებზეც წელიწადში ორჯერ გაიცემა 100 ლარი (50 ბენეფიციარი). ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების მისაღებად მოზარდის კანონიერი წარმომადგენელი/მინდობით აღმზრდელი განცხადებასთან უნდა ერთოდეს; პირის კანონიერი წარმომადგენლის/მინდობით აღმზრდელის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი) ასლი; ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი; ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (სამედიცინოდო კუმენტაცია ფორმა №IV-100/ა).
5.2.13. ხანდაზმულთა სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 15)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 6 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხანდაზმულთა სოციალური დახმარებას, კერძოდ;
ა)100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე კვარტალურად ერთ ხანდაზმულზე გაიცემა 100 ლარი (5 ბენეფიციარი); დახმარების მისაღებად ხანდაზმული (100 და მეტი წლის ასაკის) პირის ან მისი ოჯახის სრულწლოვანი წევრის მიერ გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს; ხანდაზმული პირის წერილობითი განცხადება; ხანდაზმული პირის პირადობის მოწმობის ასლი; განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი - თუ განმცხადებელი ხანდაზმული პირის ოჯახის სრულწლოვანი წევრია;
ბ) სამამულო ომის ვეტერანზე (9 მაისს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით) გაიცემა 200 ლარი (12 ბენეფიციარი). დახმარების მისაღებად გამგეობაში წარდგენილი უნდა იქნეს: წერილობითი განცხადება; სამამულო ომის ვეტერანის პირადობის მოწმობის ასლი; სამამულო ომის ვეტერანის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; წარმომადგენლის შემთხვევაში - წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი პირადობის მოწმობის ასლი.
5.2.14. აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 16)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 2 500 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარებას წელიწადში ერთხელ 500 ლარით. (5 ბენეფიციარი)
5.2.15. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით და ხმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 17)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:80 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის მიზანიას სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000–ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახზე საკუთრებაში/ფაქტობრივ მფლობელობაშ იარსებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარემონტო სამუშაოებისათვის 2000 ლარის ფარგლებში საამშენებლო მასალების (აზბესტოცემენტის ტალღოვანი ფურცელი, ხისმასალა) გადაცემას. დახმარების მისაღებად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს: პირადობის მოწმობის ქსეროასლი; სოციალურად დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; საცხოვრებელი სახლის საკუთრების/ფაქტობრივი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის შუამდგომლობა. წარმოდგენილი განცხადებებისა და თანდართული დოკუმენტების განხილვა განხორციელდება ერთობლივი კომისიის (შემდგომში – კომისიის) მიერ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება 9 წევრით, მათ შორის საკრებულო კომისიაში წარმოდგენილია 3 წევრით. კომისია სხდომის ოქმისა და დასკვნის საფუძველზე ღებულობს გადაწყვეტილებას თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის ფარგლებში სამშენებლო მასალის გამოყოფის თაობაზე. კომისიის სხდომის ოქმი დასკვნასთან ერთად წარედგინება სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. გამგებლის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გამოყოფილი სამშენებლო მასალის გადაცემა განხორციელდება სათანადო მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გადასაცემი სამშენებლო მასალის შეძენა განხორციელდება, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე.
5.2.16. დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 18)
ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 3 000 ლარი.
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური.
ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში დაწყებითი კლასების მოსწავლეების პროფილაქტიკურ გამოკვლევას აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ყველაზე უფრო გავრცელებული პათოლოგიების (ჰიპერაქტივობისა და ჰიპერკინეზების სინდრომი, თვალის პათოლოგია და სქოლიოზი) ამ პათოლოგიების დროული მკურნალობისა და მათთან დაკავშირებული სხვა დაავადებების აღმოცენების პრევენციის მიზნით. პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა საჯარო და კერძო სკოლის დაწყებითი კლასების პირველი და მეორე კლასის მოსწავლეები (750 ბენეფიციარი)
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სენაკის მუნიციპალიტეტი
10204,4
11233,2
3775,7
7457,5
7382,4
0,0
7382,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182
157
0,0
157
162
0,0
162
ხარჯები
6888,5
7533,2
290,2
7243,0
7373,7
0,0
7373,7
შრომის ანაზღაურება
2057,3
1929,3
0,0
1929,3
2031,3
0,0
2031,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3315,9
3692,1
3485,5
206,6
8,7
0,0
8,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2554,5
2612,2
0,0
2612,2
2711,8
0,0
2711,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133
150
0,0
150
155
0,0
155
ხარჯები
2424,5
2564,9
0,0
2564,9
2703,1
0,0
2703,1
შრომის ანაზღაურება
1670,5
1849,4
0,0
1849,4
1958,2
0,0
1958,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,0
39,4
0,0
39,4
8,7
0,0
8,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
7,900
0,000
7,900
0,000
0,000
0,000
01 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
769,1
769,2
0,0
769,2
810,0
0,0
810,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30
30
30
31
31
ხარჯები
683,3
755,0
0,0
755,0
801,3
0,0
801,3
შრომის ანაზღაურება
489,7
528,3
0,0
528,3
535,7
0,0
535,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,9
14,2
0,0
14,2
8,7
0,0
8,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1741,3
1834,1
0,0
1834,1
1850,8
0,0
1850,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103
120
120
124
124
ხარჯები
1697,2
1808,9
0,0
1808,9
1850,8
0,0
1850,8
შრომის ანაზღაურება
1180,8
1321,1
0,0
1321,1
1422,5
0,0
1422,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,1
25,2
0,0
25,2
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა და
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0,0
8,9
0,0
8,9
1,0
0,0
1,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
7,900
0,000
7,900
0,000
0,000
0,000
01 04 01
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 04 02
მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა
0,0
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
01 04 03
სასამართლო გადაწყვეტილების არსრულება და
კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 05
საინფორმაციო უზრუნველყოფა
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
44,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 06
საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 07
რეგიონის ფონდის შევსება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
473,4
394,0
0,0
394,0
95,0
0,0
95,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
49
7
0,0
7
7
0,0
7
ხარჯები
471,0
394,0
0,0
394,0
95,0
0,0
95,0
შრომის ანაზღაურება
386,8
79,9
0,0
79,9
73,1
0,0
73,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
375,2
285,0
0,0
285,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
42
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
375,2
285,0
0,0
285,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
317,0
3,6
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
98,2
109,0
0,0
109,0
95,0
0,0
95,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
7
7
7
ხარჯები
95,8
109,0
0,0
109,0
95,0
0,0
95,0
შრომის ანაზღაურება
69,8
76,3
0,0
76,3
73,1
0,0
73,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3928,4
4739,9
3775,7
964,2
856,0
0,0
856,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
778,8
1124,2
290,2
834,0
856,0
0,0
856,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3149,7
3615,7
3485,5
130,2
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 01
გზების მშენებლობის,
რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
2138,0
2328,9
2302,9
26,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2138,0
2328,9
2302,9
26,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
797,1
1033,9
153,7
880,2
852,0
0,0
852,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
778,8
905,2
75,0
830,2
852,0
0,0
852,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,3
128,7
78,7
50,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 01
ბინათმშენებლობა
8,4
75,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
75,0
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,9
78,7
78,7
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,9
78,7
78,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03
კეთილმოწყობის, დასუფთავების და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
772,0
825,4
0,0
825,4
845,0
0,0
845,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
772,0
825,4
0,0
825,4
845,0
0,0
845,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო დსამუშაოები
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
50,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 05
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
6,8
4,8
0,0
4,8
7,0
0,0
7,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
6,8
4,8
0,0
4,8
7,0
0,0
7,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 07
წყალსანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 08
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკანალიზაციო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 03
მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
663,1
672,4
672,4
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
663,1
457,2
457,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 05
ვეტერინარიის ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 06
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
126,4
378,6
325,6
53,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126,4
378,6
325,6
53,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 08
სტიქიისშედეგებისლიკვიდაცია
203,9
321,1
321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
203,9
321,1
321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 09
სოფლისმეურნეობისღონისძიება
5,0
5,0
0,0
5,0
4,0
0,0
4,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
3,8
3,8
3,8
4,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 10
ინფრასტრუქტურული სამუშაოების თანადაფინანსება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
1214,2
1227,0
0,0
1227,0
1403,2
0,0
1403,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1191,3
1227,0
0,0
1227,0
1403,2
0,0
1403,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
1072,7
1062,5
0,0
1062,5
1200,5
0,0
1200,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
1056,4
1062,5
0,0
1062,5
1200,5
0,0
1200,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
56,5
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
49,9
60,0
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
85,0
104,5
0,0
104,5
108,7
0,0
108,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
85,0
104,5
0,0
104,5
108,7
0,0
108,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 04
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
34,0
0,0
34,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1329,8
1492,2
0,0
1492,2
1519,5
0,0
1519,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1318,8
1455,2
0,0
1455,2
1519,5
0,0
1519,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
37,0
0,0
37,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
518,0
662,2
0,0
662,2
619,0
0,0
619,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
518,0
625,2
0,0
625,2
619,0
0,0
619,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
37,0
0,0
37,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 01
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
326,0
395,2
0,0
395,2
394,0
0,0
394,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
326,0
395,2
0,0
395,2
394,0
0,0
394,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
192,0
267,0
0,0
267,0
210,0
0,0
210,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
192,0
230,0
0,0
230,0
210,0
0,0
210,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
37,0
0,0
37,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
718,0
705,0
0,0
705,0
755,5
0,0
755,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
707,0
705,0
0,0
705,0
755,5
0,0
755,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
333,0
360,0
0,0
360,0
360,0
0,0
360,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
332,0
360,0
0,0
360,0
360,0
0,0
360,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
110,0
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
100,0
120,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 03
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 04
კულტურული ღონისძიებების დახმარების პროგრამა
1,0
0,0
0,0
0,0
50,5
0,0
50,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
50,5
0,0
50,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 05
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
170,0
175,0
0,0
175,0
175,0
0,0
175,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
170,0
175,0
0,0
175,0
175,0
0,0
175,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 05
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 03
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
8,4
3,0
0,0
3,0
23,0
0,0
23,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
8,4
3,0
0,0
3,0
23,0
0,0
23,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
85,4
90,0
0,0
90,0
90,0
0,0
90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
85,4
90,0
0,0
90,0
90,0
0,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 06
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
0,0
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
32,0
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
704,1
767,9
0,0
767,9
796,9
0,0
796,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
704,1
767,9
0,0
767,9
796,9
0,0
796,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
113,4
124,7
0,0
124,7
124,7
0,0
124,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
113,4
124,7
0,0
124,7
124,7
0,0
124,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
590,7
643,2
0,0
643,2
672,2
0,0
672,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
4,000
0,000
4,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
590,7
643,2
0,0
643,2
672,2
0,0
672,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 01
სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურების და მზრუნველობამოკლებულთა კვების ცენტრი
148,0
196,0
0,0
196,0
240,0
0,0
240,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
148,0
196,0
0,0
196,0
240,0
0,0
240,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 02
შობადობის წახალისების პროგრამა
9,0
13,8
0,0
13,8
15,0
0,0
15,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
9,0
13,8
0,0
13,8
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 03
ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა
201,6
62,5
0,0
62,5
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
201,6
62,5
0,0
62,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
12,7
13,7
0,0
13,7
18,7
0,0
18,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
12,7
13,7
0,0
13,7
18,7
0,0
18,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
45,1
10,9
0,0
10,9
10,0
0,0
10,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
45,1
10,9
0,0
10,9
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 06
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
20,5
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
20,5
12,0
0,0
12,0
10,0
0,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 07
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
2,4
3,2
0,0
3,2
6,0
0,0
6,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
4,000
0,000
4,000
0,000
ხარჯები
2,4
3,2
0,0
3,2
6,0
0,0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 08
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონარული, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის
დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
86,1
170,9
0,0
170,9
196,0
0,0
196,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
86,1
170,9
0,0
170,9
196,0
0,0
196,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 09
ციტრუსების სეზონის მოსავლის აღების ღონისძიებათა ხელშეწყობისა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამა
65,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
65,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 10
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
0,0
20,7
0,0
20,7
24,0
0,0
24,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
20,7
0,0
20,7
24,0
0,0
24,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 11
იშვიათი დაავადების მქონე ბავსვების დახმარების პროგრამა
0,0
7,0
0,0
7,0
8,0
0,0
8,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
7,0
0,0
7,0
8,0
0,0
8,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 12
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
0,0
18,2
0,0
18,2
20,0
0,0
20,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
18,2
0,0
18,2
20,0
0,0
20,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 13
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე
დახმარების პროგრამა
0,0
2,0
0,0
2,0
3,0
0,0
3,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
2,0
0,0
2,0
3,0
0,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 14
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
0,0
14,1
0,0
14,1
30,0
0,0
30,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0
ხარჯები
0,0
14,1
0,0
14,1
30,0
0,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 15
ხანდაზმულთა დახმარების პროგრამა
0,0
5,9
0,0
5,9
6,0
0,0
6,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
5,9
0,0
5,9
6,0
0,0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 16
აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
0,0
2,5
0,0
2,5
2,5
0,0
2,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0
ხარჯები
0,0
2,5
0,0
2,5
2,5
0,0
2,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 17
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
0,0
73,8
0,0
73,8
80,0
0,0
80,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0
ხარჯები
0,0
73,8
0,0
73,8
80,0
0,0
80,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 18
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 19
,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი
ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების
განვითარბის მიზნით
0,0
13,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,000
0,000
ხარჯები
0,0
13,0
0,0
13,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,0
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000