|
დადგენილებით დამტკიცებული დანართის მეჩვიდმეტე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზაციული
კოდი
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
2012 წლის
ფაქტი
|
2013 წლის ფაქტი
|
2014 წლის გეგმა
|
2015 წლის
პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
სახელმ
წიფო
ბიუჯ
ეტის
ფონდ
ებიდან
გამოყ
ოფილი
ტრანს
ფერები
|
საკუთ
არი
შემოს
ავლები
|
|
|
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
|
5684,9
|
5821
|
1404,2
|
4416,8
|
10053,8
|
5149,2
|
4904,6
|
8584
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
190
|
189
|
0
|
189
|
580
|
0
|
580
|
676
|
|
|
ხარჯები
|
3258,7
|
4349,81
|
76
|
4273,81
|
4520,4
|
0
|
4520,4
|
4771,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1123,8
|
1756,7
|
50
|
1706,7
|
1590,7
|
0
|
1590,7
|
1217,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
624,3
|
592,5
|
0
|
592,5
|
769,2
|
0
|
769,2
|
759,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,11
|
0
|
0,11
|
7
|
0
|
7
|
74,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2426,32
|
1471,2
|
1328,2
|
143
|
5533,4
|
5149,2
|
384,2
|
3812,5
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1533,31
|
1963,7
|
0
|
1963,7
|
2045,7
|
0
|
2045,7
|
2476,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
153
|
155
|
0
|
155
|
157
|
0
|
157
|
115
|
|
|
ხარჯები
|
1409,7
|
1948,1
|
0
|
1948,1
|
1957,4
|
0
|
1957,4
|
1641,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
942,4
|
1456,3
|
0
|
1456,3
|
1367,1
|
0
|
1367,1
|
1158,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
461,6
|
490,8
|
0
|
490,8
|
589,8
|
0
|
589,8
|
483,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
123,61
|
15,6
|
0
|
15,6
|
88,3
|
0
|
88,3
|
834,7
|
|
01 01
|
ბაღდათის საკრებულო
|
324,21
|
482,3
|
0
|
482,3
|
454,5
|
0
|
454,5
|
503,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
|
16
|
18
|
|
18
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
319,9
|
479,5
|
0
|
479,5
|
451,5
|
0
|
451,5
|
468,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
192
|
348,4
|
0
|
348,4
|
310,6
|
0
|
310,6
|
329
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
127,9
|
131,1
|
0
|
131,1
|
140,9
|
0
|
140,9
|
139,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,31
|
2,8
|
0
|
2,8
|
3
|
0
|
3
|
35
|
|
01 02
|
ბაღდათის გამგეობა
|
1199,6
|
1481,4
|
0
|
1481,4
|
1548,9
|
0
|
1548,9
|
1942,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
139
|
|
139
|
139
|
|
139
|
95
|
|
|
ხარჯები
|
1080,3
|
1468,6
|
0
|
1468,6
|
1463,6
|
0
|
1463,6
|
1143,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
750,4
|
1107,9
|
0
|
1107,9
|
1056,5
|
0
|
1056,5
|
829,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
324,2
|
359,7
|
0
|
359,7
|
406,6
|
0
|
406,6
|
313,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
119,3
|
12,8
|
0
|
12,8
|
85,3
|
0
|
85,3
|
799,7
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42,3
|
0
|
42,3
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42,3
|
0
|
42,3
|
30
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
42,3
|
0
|
42,3
|
30
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
9,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
345
|
332,4
|
0
|
332,4
|
358
|
0
|
358
|
301,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
34
|
34
|
0
|
34
|
35
|
0
|
35
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
317,5
|
321,3
|
0
|
321,3
|
348
|
0
|
348
|
288,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
181,4
|
250,4
|
0
|
250,4
|
223,6
|
0
|
223,6
|
59,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136,1
|
70,9
|
0
|
70,9
|
124,4
|
0
|
124,4
|
229,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,5
|
11,1
|
0
|
11,1
|
10
|
0
|
10
|
13
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
|
197,2
|
231,5
|
0
|
231,5
|
258,2
|
0
|
258,2
|
220,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
|
29
|
30
|
|
30
|
|
|
|
ხარჯები
|
169,7
|
220,4
|
0
|
220,4
|
248,2
|
0
|
248,2
|
220,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
146,3
|
200,9
|
0
|
200,9
|
180,8
|
0
|
180,8
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,4
|
19,5
|
0
|
19,5
|
67,4
|
0
|
67,4
|
220,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,5
|
11,1
|
0
|
11,1
|
10
|
0
|
10
|
0
|
|
02 02
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
70,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
70,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
70,5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
77,3
|
100,9
|
0
|
100,9
|
99,8
|
0
|
99,8
|
81
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
5
|
5
|
|
5
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
77,3
|
100,9
|
0
|
100,9
|
99,8
|
0
|
99,8
|
68
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35,1
|
49,5
|
0
|
49,5
|
42,8
|
0
|
42,8
|
59,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42,2
|
51,4
|
0
|
51,4
|
57
|
0
|
57
|
8,7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2267,2
|
1917,61
|
1378,2
|
539,41
|
5624,1
|
4869,2
|
754,9
|
3341,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
223,6
|
474,91
|
50
|
424,91
|
487
|
0
|
487
|
747,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
0
|
5
|
10
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,11
|
0
|
0,11
|
7
|
0
|
7
|
74,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2043,7
|
1442,7
|
1328,2
|
114,5
|
5137,1
|
4869,2
|
267,9
|
2594,4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
1694,8
|
877,1
|
839
|
38,1
|
4571,3
|
4385,9
|
185,4
|
1854,1
|
|
|
ხარჯები
|
218
|
31
|
0
|
31
|
50
|
0
|
50
|
32
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1476,8
|
846,1
|
839
|
7,1
|
4521,3
|
4385,9
|
135,4
|
1822,1
|
|
03 01 01
|
ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
|
1694,8
|
877,1
|
839
|
38,1
|
4571,3
|
4385,9
|
185,4
|
1854,1
|
|
|
ხარჯები
|
218
|
31
|
0
|
31
|
50
|
0
|
50
|
32
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1476,8
|
846,1
|
839
|
7,1
|
4521,3
|
4385,9
|
135,4
|
1822,1
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
542,91
|
50
|
492,91
|
549,5
|
0
|
549,5
|
926,2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
435,51
|
50
|
385,51
|
417
|
0
|
417
|
655,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
7
|
0
|
7
|
71,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
107,4
|
0
|
107,4
|
132,5
|
0
|
132,5
|
271
|
|
03 02 01
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
138,1
|
196,8
|
0
|
196,8
|
340
|
0
|
340
|
415,5
|
|
|
ხარჯები
|
138,1
|
196,8
|
0
|
196,8
|
210
|
0
|
210
|
365,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
130
|
0
|
130
|
50
|
|
03 02 02
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
191
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
191
|
|
03 02 03
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
83,8
|
30,3
|
0
|
30,3
|
9,5
|
0
|
9,5
|
35
|
|
|
ხარჯები
|
56,4
|
0,9
|
0
|
0,9
|
7
|
0
|
7
|
15
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
54,5
|
0
|
0
|
0
|
7
|
0
|
7
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,4
|
29,4
|
0
|
29,4
|
2,5
|
0
|
2,5
|
20
|
|
03 02 04
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
233,8
|
265,8
|
0
|
265,8
|
200
|
0
|
200
|
203
|
|
|
ხარჯები
|
125,1
|
187,8
|
0
|
187,8
|
200
|
0
|
200
|
203
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
108,7
|
78
|
0
|
78
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
|
127,3
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
71,7
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
71,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,01
|
0
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
71,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 06
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია
|
0,1
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
75,3
|
8,4
|
0
|
8,4
|
20
|
0
|
20
|
20
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
8,4
|
0
|
8,4
|
20
|
0
|
20
|
20
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
0
|
5
|
10
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 01
|
ქალაქის გამწვანება
|
71,6
|
1,1
|
0
|
1,1
|
10
|
0
|
10
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
1,1
|
0
|
1,1
|
10
|
0
|
10
|
5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
69,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 03 02
|
საკადასტრო რუქის დამზადება
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
0
|
5
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
0
|
5
|
10
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1
|
1,4
|
0
|
1,4
|
5
|
0
|
5
|
10
|
|
03 03 03
|
შადრევნების ექსპლოატაცია
|
2,7
|
5,8
|
0
|
5,8
|
5
|
0
|
5
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
2,7
|
5,8
|
0
|
5,8
|
5
|
0
|
5
|
2
|
|
03 03 04
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0,1
|
0
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
497,1
|
489,2
|
489,2
|
0
|
483,3
|
483,3
|
0
|
501,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
497,1
|
489,2
|
489,2
|
0
|
483,3
|
483,3
|
0
|
501,3
|
|
03 05
|
შპს აგროჰოლდინგი
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40
|
|
04 00
|
განათლება
|
406
|
564,2
|
26
|
538,2
|
996,2
|
280
|
716,2
|
922
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
190
|
0
|
190
|
190
|
|
|
ხარჯები
|
406
|
564,2
|
26
|
538,2
|
711,2
|
0
|
711,2
|
651,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
285
|
280
|
5
|
270,4
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა
|
335
|
474,8
|
26
|
448,8
|
896,2
|
280
|
616,2
|
900,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
174
|
|
174
|
174
|
|
|
ხარჯები
|
335
|
474,8
|
26
|
448,8
|
616,2
|
0
|
616,2
|
630
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
280
|
280
|
0
|
270,4
|
|
04 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
71
|
89,4
|
0
|
89,4
|
100
|
0
|
100
|
21,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
16
|
|
16
|
16
|
|
|
ხარჯები
|
71
|
89,4
|
0
|
89,4
|
95
|
0
|
95
|
21,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
|
794,71
|
714,7
|
0
|
714,7
|
753,1
|
0
|
753,1
|
1147,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
0
|
0
|
0
|
183
|
0
|
183
|
345
|
|
|
ხარჯები
|
563,2
|
712,9
|
0
|
712,9
|
740,1
|
0
|
740,1
|
1047,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,6
|
29,4
|
0
|
29,4
|
50
|
0
|
50
|
37,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231,51
|
1,8
|
0
|
1,8
|
13
|
0
|
13
|
100
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
390,9
|
210,7
|
0
|
210,7
|
229,3
|
0
|
229,3
|
382,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
0
|
28
|
0
|
28
|
57
|
|
|
ხარჯები
|
159,4
|
208,9
|
0
|
208,9
|
229,3
|
0
|
229,3
|
382,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
15,4
|
0
|
15,4
|
25
|
0
|
25
|
19
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231,5
|
1,8
|
0
|
1,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
7,3
|
15,4
|
0
|
15,4
|
25
|
0
|
25
|
19
|
|
|
ხარჯები
|
7,3
|
15,4
|
0
|
15,4
|
25
|
0
|
25
|
19
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,3
|
15,4
|
0
|
15,4
|
25
|
0
|
25
|
19
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების დაფინანსება
|
383,5
|
195,3
|
0
|
195,3
|
204,3
|
0
|
204,3
|
166,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
28
|
|
28
|
28
|
|
|
ხარჯები
|
152
|
193,5
|
0
|
193,5
|
204,3
|
0
|
204,3
|
166,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231,5
|
1,8
|
0
|
1,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბი „საირმე“
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
197
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
|
|
0
|
|
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
197
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
365,61
|
450,8
|
0
|
450,8
|
463,8
|
0
|
463,8
|
714,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
0
|
0
|
155
|
0
|
155
|
288
|
|
|
ხარჯები
|
365,6
|
450,8
|
0
|
450,8
|
450,8
|
0
|
450,8
|
614,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
13
|
0
|
13
|
100
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები
|
98,9
|
126,4
|
0
|
126,4
|
141,4
|
0
|
141,4
|
25,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
44
|
|
44
|
44
|
|
|
ხარჯები
|
98,9
|
126,4
|
0
|
126,4
|
128,4
|
0
|
128,4
|
25,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
0
|
13
|
0
|
|
05 02 02
|
ბიბლიოთეკები
|
49,5
|
62
|
0
|
62
|
66,5
|
0
|
66,5
|
15,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
49,5
|
62
|
0
|
62
|
66,5
|
0
|
66,5
|
15,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 03
|
კულტურის სახლები
|
167
|
198
|
0
|
198
|
194,6
|
0
|
194,6
|
36,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
81
|
|
81
|
81
|
|
|
ხარჯები
|
167
|
198
|
0
|
198
|
194,6
|
0
|
194,6
|
36,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 04
|
მუზეუმი
|
50
|
64,4
|
0
|
64,4
|
61,3
|
0
|
61,3
|
19,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
50
|
64,4
|
0
|
64,4
|
61,3
|
0
|
61,3
|
19,4
|
|
05 02 05
|
ააიპ ინფორმაციული უზრუნველყოფის, ეთნოკულტურისა და ტურიზმის განვითარების ფონდი
|
0,11
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
293,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
27
|
|
|
ხარჯები
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
193,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100
|
|
05 02 05
|
ააიპ ხელოვნებისა და მუსიკის განვითარების ფონდი.
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
324,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
1
|
0
|
|
|
0
|
|
|
106
|
|
|
ხარჯები
|
0,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
324,5
|
|
05 03
|
პრესა
|
2,9
|
2,7
|
0
|
2,7
|
10
|
0
|
10
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
2,7
|
0
|
2,7
|
10
|
0
|
10
|
0
|
|
05 04
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
18,3
|
14
|
0
|
14
|
25
|
0
|
25
|
18,5
|
|
|
ხარჯები
|
18,3
|
14
|
0
|
14
|
25
|
0
|
25
|
18,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,3
|
14
|
0
|
14
|
25
|
0
|
25
|
18,5
|
|
05 05
|
ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
17
|
36,5
|
0
|
36,5
|
25
|
0
|
25
|
32
|
|
|
ხარჯები
|
17
|
36,5
|
0
|
36,5
|
25
|
0
|
25
|
32
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
338,7
|
328,4
|
0
|
328,4
|
276,7
|
0
|
276,7
|
395,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
0
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
338,7
|
328,4
|
0
|
328,4
|
276,7
|
0
|
276,7
|
395,3
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
31
|
34,8
|
0
|
34,8
|
34,5
|
0
|
34,5
|
48
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
0
|
|
|
15
|
|
15
|
15
|
|
|
ხარჯები
|
31
|
34,8
|
0
|
34,8
|
34,5
|
0
|
34,5
|
48
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
307,7
|
293,6
|
0
|
293,6
|
242,2
|
0
|
242,2
|
347,3
|
|
|
ხარჯები
|
307,7
|
293,6
|
0
|
293,6
|
242,2
|
0
|
242,2
|
347,3
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება
|
148,5
|
133,3
|
0
|
133,3
|
105
|
0
|
105
|
146,4
|
|
|
ხარჯები
|
148,5
|
133,3
|
0
|
133,3
|
105
|
0
|
105
|
146,4
|
|
06 02 02
|
დაკრძალვის ხარჯები
|
11,5
|
0,8
|
0
|
0,8
|
5
|
0
|
5
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
11,5
|
0,8
|
0
|
0,8
|
5
|
0
|
5
|
2
|
|
06 02 03
|
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები
|
2,2
|
6
|
0
|
6
|
5
|
0
|
5
|
1
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
6
|
0
|
6
|
5
|
0
|
5
|
1
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
34,8
|
39,8
|
0
|
39,8
|
40
|
0
|
40
|
45
|
|
|
ხარჯები
|
34,8
|
39,8
|
0
|
39,8
|
40
|
0
|
40
|
45
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
6,2
|
12,3
|
0
|
12,3
|
15
|
0
|
15
|
24,3
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
12,3
|
0
|
12,3
|
15
|
0
|
15
|
24,3
|
|
06 02 06
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
58,9
|
60,2
|
0
|
60,2
|
50
|
0
|
50
|
45
|
|
|
ხარჯები
|
58,9
|
60,2
|
0
|
60,2
|
50
|
0
|
50
|
45
|
|
06 02 07
|
სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის
|
42,6
|
38,2
|
0
|
38,2
|
17,2
|
0
|
17,2
|
76,6
|
|
|
ხარჯები
|
42,6
|
38,2
|
0
|
38,2
|
17,2
|
0
|
17,2
|
76,6
|
|
06 02 08
|
სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი)
|
3
|
3
|
0
|
3
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
3
|
3
|
0
|
3
|
5
|
0
|
5
|
7
|
|