ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 25.12.2015
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №55
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 05/01/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №55
2015 წლის 25 დეკემბერი
ქ.ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის პირველი იანვრიდან.
მუხლი 3🔗
დადგენილების ამოქმედებასთან დაკავშირებით ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 დეკემბრის №75 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოდერძი ბარბაქაძე
თავი I
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
7,081.800
220.000
6,861.800
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,170.000
0.000
1,170.000
გრანტები
8,616.1
3,018.2
5,597.9
11,491.618
5,705.518
5,786.100
5,411.800
220.000
5,191.800
სხვა შემოსავლები
692.6
0.0
692.6
567.382
0.000
567.382
500.000
0.000
500.000
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.377
2,349.231
7,306.146
6,861.800
220.000
6,641.800
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
0.0
1,896.0
1,627.620
80.000
1,547.620
1,689.500
77.200
1,612.300
საქონელი და მომსახურება
1,961.1
35.2
1,925.8
1,975.320
50.000
1,925.320
1,866.600
47.800
1,818.800
სუბსიდიები
2,745.9
0.0
2,745.9
3,008.325
75.000
2,933.325
2,834.000
90.000
2,744.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
344.000
0.000
344.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
270.6
0.0
270.6
358.531
5.000
353.531
338.000
5.000
333.000
სხვა ხარჯები
8.6
0.0
8.6
2,301.581
2,139.231
162.350
133.700
0.000
133.700
საოპერაციო სალდო
3,479.4
2,982.9
496.5
3,003.623
3,356.287
-352.664
220.000
0.000
220.000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,099.1
2,799.9
299.2
4,436.288
3,964.910
471.378
15.000
0.000
15.000
ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.079
3,964.910
570.169
15.000
0.000
15.000
კლება
56.1
0.0
56.1
98.791
0.000
98.791
0.000
0.000
0.000
მთლიანი სალდო
380.3
183.0
197.3
-1,432.665
-608.623
-824.042
205.000
0.000
205.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
46.6
82.7
-36.1
-1,632.395
-615.623
-1,016.772
0.000
0.000
0.000
ზრდა
82.7
82.7
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
82.7
82.7
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
36.1
0.0
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
0.000
0.000
0.000
ვალუტა და დეპოზიტები
36.1
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ცვლილება
-333.7
-100.3
-233.4
-199.730
-7.000
-192.730
-205.000
0.000
-205.000
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კლება
333.7
100.3
233.4
199.730
7.000
192.730
205.000
0.000
205.000
მუხლი 2🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10,453.8
3,018.2
7,435.6
14,390.186
6,321.141
8,069.045
7,081.800
220.000
6,861.800
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
7,081.800
220.000
6,861.800
არაფინანსური აქტივების კლება
56.1
0.0
56.1
98.791
0.000
98.791
0.000
0.000
0.000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
36.1
0.0
36.1
1,632.395
615.623
1,016.772
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გადასახდელები
10,453.8
3,018.2
7,435.6
14,390.186
6,321.141
8,069.045
7,081.800
220.000
6,861.800
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.377
2,349.231
7,306.146
6,861.800
220.000
6,641.800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.079
3,964.910
570.169
15.000
0.000
15.000
ფინანსური აქტივების ზრდა
82.7
82.7
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
199.730
7.000
192.730
205.000
0.000
205.000
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 3🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7081,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10,361.6
3,018.2
7,343.4
12,659.000
5,705.518
6,953.482
7,081.800
220.000
6,861.800
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,170.000
0.000
1,170.000
გრანტები
8,616.1
3,018.2
5,597.9
11,491.618
5,705.518
5,786.100
5,411.800
220.000
5,191.800
სხვა შემოსავლები
692.6
0.0
692.6
567.382
0.000
567.382
500.000
0.000
500.000
მუხლი 4🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1170,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
1,170.000
0.000
1,170.000
საშემოსავლო გადასახადი
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
670.000
0.000
670.000
ქონების გადასახადი
1,053.0
0.0
1,053.0
600.000
0.000
600.000
500.000
0.000
500.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
166.3
0.0
166.3
145.000
0.000
145.000
145.000
0.000
145.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
25.7
0.0
25.7
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
824.7
0.0
824.7
450.000
0.000
450.000
355.000
0.000
355.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
36.3
0.0
36.3
5.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 5🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5411,8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
გრანტები
8,616.1
11,491.618
5,411.800
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,616.1
11,491.618
5,411.800
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5,597.9
5,786.100
5,411.800
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5,387.9
5,576.100
5,191.800
მიზნობრივი ტრანსფერი
210.0
210.000
220.000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3,018.2
5,705.518
0.000
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1,930.3
4,617.706
0.000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,087.9
1,087.812
0.000
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.000
0.000
სხვა პროექტები
0.0
0.000
0.000
მუხლი 6🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 500,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სხვა შემოსავლები
692.6
567.382
500.000
შემოსავლები საკუთრებიდან
263.2
216.000
155.000
პროცენტები
189.0
150.000
100.000
რენტა
74.2
66.000
55.000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
56.4
48.000
40.000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
17.8
18.000
15.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
32.8
51.382
45.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
23.5
51.382
45.000
სანებართვო მოსაკრებელი
19.4
31.382
25.000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.2
0.000
0.000
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.4
0.000
0.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3.6
20.000
20.000
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.000
0.000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
9.2
0.000
0.000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
9.2
0.000
0.000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
395.6
300.000
300.000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.0
0.000
0.000
მუხლი 7🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6861,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,615.377
2,349.231
7,266.146
6,861.800
220.000
6,641.800
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
0.0
1,896.0
1,627.620
80.000
1,547.620
1,689.500
77.200
1,612.300
საქონელი და მომსახურება
1,961.1
35.2
1,925.8
1,975.320
50.000
1,925.320
1,866.600
47.800
1,818.800
სუბსიდიები
2,745.9
0.0
2,745.9
3,008.325
75.000
2,933.325
2,834.000
90.000
2,744.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
344.000
0.000
344.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
270.6
0.0
270.6
358.531
5.000
353.531
338.000
5.000
333.000
სხვა ხარჯები
8.6
0.0
8.6
2,301.581
2,139.231
162.350
133.700
0.000
133.700
მუხლი 8🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
7.0
91.714
15.000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
14.4
1.500
0.000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3,079.3
273.460
0.000
განათლება
47.3
119.179
0.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0.0
84.316
0.000
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
7.2
0.000
0.000
სულ ჯამი
3,155.2
570.169
15.000
ბ) განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
არაფინანსური აქტივების კლება
56.1
98.791
0.000
ძირითადი აქტივები
4.2
66.791
0.000
არაწარმოებული აქტივები
51.9
32.000
0.000
მიწა
51.9
32.000
0.000
მუხლი 9🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2014 წლის
ფაქტი
2015 წლის
გეგმა
2016 წლის
პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,456.3
35.2
2,421.1
2,837.3
0.0
2,837.3
2,694.800
0.000
2,694.800
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2,441.5
35.2
2,406.3
2,837.3
0.0
2,837.3
2,694.800
0.000
2,694.800
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2,441.5
35.2
2,406.3
2,775.8
0.0
2,775.8
2,674.800
0.000
2,674.800
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
61.5
0.0
61.5
20.000
0.000
20.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
14.8
0.0
14.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
702
თავდაცვა
129.6
0.0
129.6
138.1
130.0
8.1
125.000
125.000
0.000
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
520.8
0.0
520.8
350.0
0.0
350.0
0.000
0.000
0.000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
520.8
0.0
520.8
350.0
0.0
350.0
0.000
0.000
0.000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,677.8
1,550.7
127.2
1,898.2
1,769.1
129.1
20.000
0.000
20.000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
0.000
0.000
0.000
70421
სოფლის მეურნეობა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
0.000
0.000
0.000
7045
ტრანსპორტი
877.3
796.8
80.5
1,792.0
1,707.1
84.9
20.000
0.000
20.000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
877.3
796.8
80.5
1,792.0
1,707.1
84.9
20.000
0.000
20.000
705
გარემოს დაცვა
1,219.4
997.5
221.9
1,356.2
1,087.8
268.4
300.000
0.000
300.000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
221.9
0.0
221.9
268.4
0.0
268.4
300.000
0.000
300.000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
997.5
997.5
0.0
1,087.8
1,087.8
0.0
0.000
0.000
0.000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
899.0
251.8
647.2
1,227.9
465.9
762.1
530.000
0.000
530.000
7063
წყალმომარაგება
199.1
73.3
125.9
567.1
406.4
160.7
60.000
0.000
60.000
7064
გარე განათება
381.6
0.0
381.6
528.3
59.4
468.9
380.000
0.000
380.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
318.3
178.5
139.8
132.5
0.0
132.5
90.000
0.000
90.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
82.2
0.0
82.2
90.0
75.0
15.0
90.000
90.000
0.000
7072
ამბულატორიული მომსახურება
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
7.2
0.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
75.0
0.0
75.0
90.0
75.0
15.0
90.000
90.000
0.000
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,409.5
0.0
1,409.5
1,608.4
26.2
1,582.2
1,220.000
0.000
1,220.000
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
564.6
0.0
564.6
676.5
26.2
650.3
550.000
0.000
550.000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
693.1
0.0
693.1
780.9
0.0
780.9
620.000
0.000
620.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40.0
0.0
40.0
30.0
0.0
30.0
30.000
0.000
30.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
110.7
0.0
110.7
121.0
0.0
121.0
20.000
0.000
20.000
709
განათლება
1,338.4
0.0
1,338.4
2,160.1
615.9
1,544.2
1,520.000
0.000
1,520.000
7091
სკოლამდელი
აღზრდა
1,258.1
0.0
1,258.1
2,075.1
615.9
1,459.2
1,440.000
0.000
1,440.000
7093
პროფესიული
განათლება
80.3
0.0
80.3
85.0
0.0
85.0
80.000
0.000
80.000
710
სოციალური დაცვა
304.3
0.0
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
377.000
5.000
372.000
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
სოციალური დაცვა
30.4
0.0
30.4
30.0
0.0
30.0
30.000
0.000
30.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
30.4
0.0
30.4
30.0
0.0
30.0
30.000
0.000
30.000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
78.5
0.0
78.5
80.0
0.0
80.0
80.000
0.000
80.000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც
არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
169.1
0.0
169.1
262.9
0.0
262.9
259.000
0.000
259.000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
26.4
0.0
26.4
2,151.2
2,144.2
7.0
8.000
5.000
3.000
სულ
10,037.4
2,835.2
7,202.2
14,190.5
6,314.1
7,876.3
6,876.800
220.000
6,656.800
მუხლი 10🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 205,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –
205,0 თასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 20,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –
90,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 125,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 5,0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პროგრამის შესაბამისად გამგებლის ბრძანებით და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება.
16.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
· თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· გაწვეულთა რაოდენობა.
მუხლი 17🔗. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების ქუჩების განათება, დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
17.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი და სოფლებთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
· მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
· ეკონომიკური და ტურისტული ინტენსივობის ზრდა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა;
· ტურისტების რაოდენობა.
17.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, სანიაღვრე არხების მოწყობა-მოვლა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
§ განათებული მუნიციპალიტეტი;
§ გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
§ გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა;
§ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· ექსპლოატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა;
· გატანილი ნარჩენების რაოდენობა;
· რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა;
· რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა.
17.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებსა და ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის ღონისძიებები. 2016 წელს სასმელი წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის, წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობაზე განსაზღვრული დაფინანსება შეადგენს 60,0 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული სასმელი წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობას.
17.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და ახალი წერტილების მოწყობა.
17.2.3. გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
17.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის გაფორმების, გამწვანების ღონისძიებები, ბაღ-სკვერების მოვლა-პატრონობა და ა.შ.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
· ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება;
· მოვლილი, გამწვანებული სკვერები და გაზონები;
· მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
• რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.
მუხლი 18🔗. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
18.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 29 საბავშვო ბაგა-ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1600 ბავშვი. აღნიშნული ქვეპროგრამით მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას, სკოლადელი აღსაზრდელებისთვის კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
· აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
· საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
· აღსაზრდელთა რაოდენობა
მუხლი 19🔗. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ თავიანთი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
19.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას.
.მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
· ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა
19.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პრიორიტეტი მოიცავს ღონისძიებებს, რომელიც ორიენტირებულია ლაგოდეხის სიძველეთა პოპულარიზაციისაკენ, ლაგოდეხის ტერიტორიაზე არსებულ ისტორიულ ძეგლთა ფოტო-ფიქსაციის, ელექტრონული ბაზის შექმნის პროცესს. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციებიდან გამომდინარე დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული /გასართობი, სანახაობრივი, შემეცნებითი/ ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
• მოსახლეობაში ქართული კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება;
• მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
• კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
• ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა;
• რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტების რაოდენობა;
• კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა.
19.3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს ნეკრესის ეპარქიის სამღვდელმთავრო რეზიდენციების კომუნალური და სამეურნეო ხარჯების დაფინანსებას და კვების პროდუქტებით მომარაგების ხარჯებს.
მუხლი 20🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
20.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
• მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისგან
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
• ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა
• პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდეობა
20.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
• მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
• მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
• პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა
20.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 02)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა სახის დახმარებას, ზამთრის თბობის სეზონზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების საშეშე მერქნით უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას.
20.2.2. უნარშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სოციალური დახმარების ხარჯებს, როგორც ფულადი სახის, ასევე მათთვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების მოწყობას.
20.2.3. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ბენეფიციარების კვებით უზრუნველყოფას.
20.2.4. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად ყოველ ახალდაბადებულ ბავშვზე დასახმარებლად თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით.
20.2.5. სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიდი სამამულო ომის ვეტერანების და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სარიტუალო ხარჯებს.
თავი III
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
მუხლი 21🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზა
ციული (პროგრამული) კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
10,371.1
2,935.5
7,435.6
14,390.2
6,321.1
8,069.0
7,081.8
220.0
6,861.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.0
10.0
162.0
ხარჯები
6,882.2
35.2
6,846.9
9,655.4
2,349.2
7,306.1
6,861.8
220.0
6,641.8
შრომის ანაზღაურება
1,896.0
1,896.0
1,627.6
80.0
1,547.6
1,689.5
77.2
1,612.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,155.2
2,799.9
355.3
4,535.1
3,964.9
570.2
15.0
15.0
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
199.7
7.0
192.7
205.0
205.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,790.0
135.5
2,654.5
2,854.9
2,854.9
2,704.8
2,704.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.0
162.0
ხარჯები
2,449.3
35.2
2,414.1
2,745.6
2,745.6
2,679.8
2,679.8
შრომის ანაზღაურება
1,482.0
1,482.0
1,536.0
1,536.0
1,612.3
1,612.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
91.7
91.7
15.0
15.0
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
17.6
17.6
10.0
10.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
535.8
535.8
574.0
574.0
595.6
595.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26.0
26.0
ხარჯები
535.8
535.8
563.1
563.1
595.6
595.6
შრომის ანაზღაურება
374.4
374.4
386.6
386.6
393.9
393.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.9
10.9
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,905.7
35.2
1,870.5
2,209.4
2,209.4
2,079.2
2,079.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136.0
136.0
ხარჯები
1,898.7
35.2
1,863.5
2,121.0
2,121.0
2,064.2
2,064.2
შრომის ანაზღაურება
1,107.6
1,107.6
1,149.4
1,149.4
1,218.4
1,218.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.0
7.0
80.9
80.9
15.0
15.0
ვალდებულებების კლება
7.6
7.6
01 03
სარეზერვო ფონდი
61.5
61.5
20.0
20.0
ხარჯები
61.5
61.5
20.0
20.0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
333.7
100.3
233.4
10.0
10.0
10.0
10.0
ვალდებულებების კლება
333.7
100.3
233.4
10.0
10.0
10.0
10.0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
14.8
14.8
ხარჯები
14.8
14.8
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
650.4
650.4
488.1
130.0
358.1
125.0
125.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
ხარჯები
636.0
636.0
486.6
130.0
356.6
125.0
125.0
შრომის ანაზღაურება
414.0
414.0
91.6
80.0
11.6
77.2
77.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14.4
14.4
1.5
1.5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
520.8
520.8
350.0
350.0
ხარჯები
510.9
510.9
350.0
350.0
შრომის ანაზღაურება
330.6
330.6
5.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.9
9.9
02 03
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
129.6
129.6
138.1
130.0
8.1
125.0
125.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
ხარჯები
125.1
125.1
136.6
130.0
6.6
125.0
125.0
შრომის ანაზღაურება
83.5
83.5
86.6
80.0
6.6
77.2
77.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
4.5
1.5
1.5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
3,796.2
2,799.9
996.3
4,664.5
3,329.8
1,334.7
1,045.0
1,045.0
ხარჯები
717.0
717.0
886.1
886.1
850.0
850.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,079.3
2,799.9
279.4
3,596.3
3,322.8
273.5
ვალდებულებების კლება
182.1
7.0
175.1
195.0
195.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
877.3
796.8
80.5
1,843.5
1,714.1
129.4
104.5
104.5
ხარჯები
20.5
20.5
60.0
60.0
20.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
856.8
796.8
60.0
1,732.0
1,707.1
24.9
ვალდებულებების კლება
51.5
7.0
44.5
84.5
84.5
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1,603.2
827.1
776.0
1,600.6
527.9
1,072.7
850.5
850.5
ხარჯები
642.1
642.1
736.1
736.1
740.0
740.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
961.1
827.1
134.0
733.9
527.9
206.0
ვალდებულებების კლება
130.6
130.6
110.5
110.5
03 02 02
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
199.1
73.3
125.9
677.6
406.4
271.2
170.5
170.5
ხარჯები
66.0
66.0
60.0
60.0
60.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
133.1
73.3
59.9
507.1
406.4
100.7
ვალდებულებების კლება
110.5
110.5
110.5
110.5
03 02 03
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
381.6
381.6
548.4
59.4
489.0
380.0
380.0
ხარჯები
354.2
354.2
407.7
407.7
380.0
380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.4
27.4
120.6
59.4
61.2
ვალდებულებების კლება
20.1
20.1
03 02 04
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
221.9
221.9
268.4
268.4
300.0
300.0
ხარჯები
221.9
221.9
268.4
268.4
300.0
300.0
03 02 05
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
800.6
753.9
46.7
106.1
62.0
44.1
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
318.3
178.5
139.8
132.5
132.5
90.0
90.0
ხარჯები
54.4
54.4
90.0
90.0
90.0
90.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
263.9
178.5
85.4
42.5
42.5
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
997.5
997.5
1,087.8
1,087.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
997.5
997.5
1,087.8
1,087.8
04 00
განათლება
1,338.4
1,338.4
2,160.1
615.9
1,544.2
1,520.0
1,520.0
ხარჯები
1,291.1
1,291.1
1,425.0
1,425.0
1,520.0
1,520.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
47.3
735.1
615.9
119.2
04 01
სკოლამდელი განათლება
1,258.1
1,258.1
2,075.1
615.9
1,459.2
1,440.0
1,440.0
ხარჯები
1,210.8
1,210.8
1,340.0
1,340.0
1,440.0
1,440.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.3
47.3
735.1
615.9
119.2
04 03
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
80.3
80.3
85.0
85.0
80.0
80.0
ხარჯები
80.3
80.3
85.0
85.0
80.0
80.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1,409.5
1,409.5
1,608.4
26.2
1,582.2
1,220.0
1,220.0
ხარჯები
1,409.5
1,409.5
1,497.9
1,497.9
1,220.0
1,220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.5
26.2
84.3
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
564.6
564.6
676.5
26.2
650.3
550.0
550.0
ხარჯები
564.6
564.6
614.0
614.0
550.0
550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.5
26.2
36.3
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
564.6
564.6
676.5
26.2
650.3
550.0
550.0
ხარჯები
564.6
564.6
614.0
614.0
550.0
550.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
62.5
26.2
36.3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
803.8
803.8
901.9
901.9
640.0
640.0
ხარჯები
803.8
803.8
853.9
853.9
640.0
640.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
48.0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
688.1
688.1
775.9
775.9
615.0
615.0
ხარჯები
688.1
688.1
727.9
727.9
615.0
615.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48.0
48.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
115.7
115.7
126.0
126.0
25.0
25.0
ხარჯები
115.7
115.7
126.0
126.0
25.0
25.0
05 03
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
1.1
1.1
ხარჯები
1.1
1.1
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
40.0
40.0
30.0
30.0
30.0
30.0
ხარჯები
40.0
40.0
30.0
30.0
30.0
30.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
386.5
386.5
2,614.2
2,219.2
394.9
467.0
95.0
372.0
ხარჯები
379.3
379.3
2,614.2
2,219.2
394.9
467.0
95.0
372.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
7.2
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
82.2
82.2
90.0
75.0
15.0
90.0
90.0
ხარჯები
75.0
75.0
90.0
75.0
15.0
90.0
90.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
7.2
06 02
სოციალური პროგრამები
304.3
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
377.0
5.0
372.0
ხარჯები
304.3
304.3
2,524.2
2,144.2
379.9
377.0
5.0
372.0
06 02 01
უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
17.3
17.3
20.0
20.0
20.0
20.0
ხარჯები
17.3
17.3
20.0
20.0
20.0
20.0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
169.6
169.6
2,366.2
2,139.2
226.9
209.0
209.0
ხარჯები
169.6
169.6
2,366.2
2,139.2
226.9
209.0
209.0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
36.5
36.5
50.0
50.0
60.0
60.0
ხარჯები
36.5
36.5
50.0
50.0
60.0
60.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
78.5
78.5
80.0
80.0
80.0
80.0
ხარჯები
78.5
78.5
80.0
80.0
80.0
80.0
06 02 05
სარიტუალო ხარჯები
2.5
2.5
8.0
5.0
3.0
8.0
5.0
3.0
ხარჯები
2.5
2.5
8.0
5.0
3.0
8.0
5.0
3.0