ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 25.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | 2 |
| 2 | ხარჯები |
| 11 | გადასახადები |
| 13 | გრანტები |
| 14 | სხვა შემოსავლები |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 24 | პროცენტი |
| 25 | სუბსიდიები |
| 26 | გრანტი |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 28 | სხვა ხარჯები |
| 116 | სხვა გადასახადები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
დოკუმენტის ტექსტი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2015 წლის 25 დეკემბერი
დაბა ხულო
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 91-ე მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე
დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
შემოსავლები
9 400 458
9 545 109
10 413 200
გადასახადები
147 175
476 863
827 000
გრანტები
8 846 092
8 532 561
9 238 193
სხვა შემოსავლები
407 191
535 685
348 007
ხარჯები
5 549 015
6 254 420
6 203 700
შრომის ანაზღაურება
2 282 018
1 752 313
1 644 160
საქონელი და მომსახურება
810 715
987 754
1 001 368
პროცენტი
0
0
0
სუბსიდიები
1 827 697
2 085 969
2 385 646
გრანტი
0
542 770
216 000
სოციალური უზრუნველყოფა
606 713
306 492
597 766
სხვა ხარჯები
21 872
579 122
358 760
საოპერაციო სალდო
3 851 443
3 290 689
4 209 500
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2 549 577
5 177 171
4 209 500
ზრდა (შეძენა)
2 561 361
5 177 171
4 209 500
კლება (გაყიდვა)
11 784
0
0
მთლიანი სალდო
1 301 866
-1 886 482
0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 301 866
-1 889 242
0
ზრდა
1 301 866
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1 301 866
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
587 376
1 889 242
0
ვალუტა, დეპოზიტები
587 376
1 889 242
0
სესხები
0
0
0
ვალდებულებების ცვლილება
0
-2 760
0
ზრდა
0
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
0
2 760
0
სესხები
0
0
0
ბალანსი
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
შემოსულობები
9 412 242
9 545 109
10 413 200
შემოსავლები
9 400 458
9 545 109
10 413 200
არაფინანსური აქტივების კლება
11 784
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების ზრდა
0
0
0
გადასახდელები
8 110 376
11 434 351
10 413 200
ხარჯები
5 549 015
6 254 420
6 203 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 561 361
5 177 171
4 209 500
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
2 760
0
ნაშთის ცვლილება
1 301 866
-1 889 242
0
მუხლი 3🔗.
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 413 200 ლარის ოდენობით:
შემოსავლების კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სულ
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
1
შემოსავლები
9 400 458
891 551
8 508 907
9 545 109
909 061
8 636 048
10 413200
10 413 200
11
გადასახადები
147 175
0
147 175
476 863
0
476 863
827 000
827 000
13
გრანტები
8 846 092
891 551
7 954 541
8 532 561
909 061
7 623 500
9 238 193
9 238 193
14
სხვა შემოსავლები
407 191
0
407 191
535 685
0
535 685
348 007
348 007
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 827 000 ლარის ოდენობით:
შემოსავლების კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
11
გადასახადები
147 175
0
147 175
476 863
0
476 863
827 000
827 000
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0
0
0
0
350 000
350 000
11311
ქონების გადასახადი
147 175
0
1471 75
476 863
0
476 863
477 000
477 000
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
135 740
0
13 5740
456 863
0
456 863
460 000
460 000
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
0
0
0
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1 491
0
1 491
2 000
0
2 000
2 000
2 000
113114
სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
847
0
847
0
0
0
0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
9 097
0
9 097
18 000
0
18 000
15 000
15 000
116
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 238 193 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
გრანტები
8 846 092
8 532 561
9 238 193
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
134 538
0
0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
1 496 403
1 300 000
3 000 000
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალურიტრანსფერი
0
0
252 193
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7 215 151
7 232 561
5 986 000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6 323 600
6 323 500
5 986 000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
6 323 600
6 323 500
5 986 000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
891 551
909 061
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
891 551
909 061
0
სხვა ტრანსფერი
0
0
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 348 007 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
407 191
535 685
348 007
შემოსავლები საკუთრებიდან
291 169
288 685
215 000
პროცენტები
200 393
188 005
100 000
რენტა
90 776
100 680
115 000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
85 576
100 680
115 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
5 200
0
0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
11 116
9 000
7 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
9 366
5 000
5 000
სანებართვო მოსაკრებელი
6 616
1 000
1 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0
0
0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
200
0
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0
0
0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
2 550
4 000
4 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1 750
4 000
2 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
1 750
4 000
2 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
27 491
49 000
26 000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
0
80 000
70 000
მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
0
80 000
70 000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
77 415
109 000
30 007
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 203 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
2
ხარჯები
5 549 015
0
5 549 015
6 254 420
16 120
6 238 300
6 203 700
0
6 203 700
21
შრომის ანაზღაურება
2 282 018
0
2 282 018
1 752 313
0
1 752 313
1 644 160
0
1 644 160
22
საქონელი და მომსახურება
810 715
0
810 715
987 754
16 120
971 634
1 001 368
0
1 001 368
24
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
სუბსიდიები
1 827 697
0
1 827 697
2 085 969
0
2 085 969
2 385 646
0
2 385 646
26
გრანტი
0
0
0
542 770
0
542 770
216 000
0
216 000
27
სოციალური უზრუნველყოფა
606 713
0
606 713
306 492
0
306 492
597 766
0
597 766
28
სხვა ხარჯები
21 872
0
21 872
579 122
0
579 122
358 760
0
358 760
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 209 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 209 500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
100 307
106 284
36 000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
207 450
2 200
1 500
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 623 792
3 694 796
2 418 200
განათლება
201 288
1 065 965
981 800
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
412 085
301 991
772 000
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
16 439
5 935
0
სულ ჯამი
2 561 361
5 177 171
4 209 500
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
11 784
0
0
ძირითადი აქტივები
4 469
0
0
არაწარმოებული აქტივები
7 315
0
0
მიწა
7 315
0
0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 413 200 ლარით:
ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
1
2
5
5
6
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2 306 758
2 380 064
2 148 697
7011
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2 231 727
2 286 703
2 148 697
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 231 727
2 166 703
2 088 697
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
120 000
60 000
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
75 031
93 361
0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
75 031
93 361
0
702
თავდაცვა
95 314
86 253
81 500
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
684 783
405 625
0
7032
სახანძრო დაცვა
684 783
405 625
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
44 099
76 675
1 008 300
7042
სოფლის მეურნეობა
0
10 083
0
7045
ტრანსპორტი
44 099
66 592
1 008 300
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5 720
21 472
960 000
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
38 379
45 120
48 300
705
გარემოს დაცვა
217 666
340 963
508 331
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
112 647
130 800
104 331
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
105 019
210 163
404 000
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
1 825 930
3 918 315
1 590 596
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
602 495
611 196
278 150
7063
წყალმომარაგება
207 677
1 984 242
1 082 446
7064
გარე განათება
107 292
180 000
207 000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
908 466
1 142 877
23 000
707
ჯამრთელობის დაცვა
106 671
155 085
166 528
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
106 671
155 085
166 528
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 299 497
1 445 595
2 109 035
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
323 994
483 210
516 435
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
966 596
952 885
1 582 600
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
8 907
9 500
10 000
709
განათლება
1 010 256
2 274 590
2 234 800
7091
სკოლამდელი აღზრდა
574 562
902 777
1 016 000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
435 694
1 371 813
1 218 800
710
სოციალური დაცვა
519 402
348 426
565 413
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
34 693
35 400
36 600
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
484 709
313 026
528 813
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
8 110 376
11 431 591
10 413 200
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 301 866
-1 889 242
0
ზრდა
1 301 866
0
0
ვალუტა, დეპოზიტები
1 301 866
0
0
სესხები
0
0
0
კლება
587 376
1 889 242
0
ვალუტა, დეპოზიტები
587 376
1 889 242
0
სესხები
0
0
0
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება
0
2 760
2 760
კლება
0
2 760
2 760
სესხები
0
0
0
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა –
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა-კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 04)
კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდი ათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვნებასა და ინტერესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.
2.2 ა(ა)იპ „ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.
2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.
2.3.1 გარე განათების მოვლა-ექპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.
2.3.2 სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.
2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.3.4 ა(ა)იპ –
ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად მიწოდებას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.
2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)
- კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.
- ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70 კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.
- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.
- საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.
2.3.6 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურების სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო მომსახურება.
2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08)
- ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას.
- კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია –
ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.
2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.
2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)
- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები. იმის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები, აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.
- დაგეგმილია დაბის ქუჩების მოასფალტება. დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული ქუჩები თითქმის მთლიანად რებილიტირებული და მოასფალტებულია, დარჩენილია მხოლოდ ნაწილი ქუჩების მოკლე მონაკვეთები, რომლების საჭიროებენ რეაბილიტაცია-მოასფალტებას, რის შემდეგაც დაბა ხულოს ქუჩები მთლიანად იქნება კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარით.
2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.
2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)
- ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.
3.2 საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი), სოფელ თხილვანაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი) და სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), რაც უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ –
ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.
4.1.1 ა(ა)იპ –
ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01)
სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.
4.1.2 ა(ა)იპ –
ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიკოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ –
ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" ფინანსურ მხარდაჭერას. მიუხედავად იმისა, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში წარმატებული სპორტსმენების სიმრავლით საფეხბურთო სპორტი ნაკლებად არის განვითარებული, მაგრამ დღეს არსებული საწვრთნელი ბაზა (კეთილმოეწყო ცენტრალური სტადიონი) და შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა საშუალებას მოგვცემს შემდგომი წარმატებების მოპოვებისა სპორტის ამ სახეობაში.
4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.
4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექვსი არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას - სოფელ ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.
4.2.1 ა(ა)იპ –
ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.
4.2.2 ა(ა)იპ –
ხულოს კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობის გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).
4.2.3 სსიპ –
ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.
4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.
4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოძველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია), სადაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია.
მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი). იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.
4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.
4.2.7 ა(ა)იპ –
კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.
5.1.1 ა(ა)იპ –
ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.
5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.
5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.
5.2.2 ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია 264 ომის მონაწილე ვეტერანზე 6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.
5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე.
5.2.5 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.
5.2.6 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არ აქვთ ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.
5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.
5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.
5.2.9 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 12)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე.
5.2.10 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას, გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 10 413 200 ლარის ოდენობით
პროგრამული კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ადგილობრივი ბიუჯეტი
ხულოს მუნიციპალიტეტი
8110376
891551
7218825
11434351
909061
10525290
10413200
0
10413200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
147
0
147
135
0
135
135
0
135
ხარჯები
5549015
0
5549015
6254420
16120
6238300
6203700
0
6203700
შრომის ანაზღაურება
2282018
0
2282018
1752313
0
1752313
1644160
0
1644160
საქონელი და მომსახურება
810715
0
810715
987754
16120
971634
1001368
0
1001368
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
42573
0
42573
89300
0
89300
70260
0
70260
მივლინება
17863
0
17863
15245
0
15245
16500
0
16500
ოფისის ხარჯი
171772
0
171772
276053
16120
259933
208430
0
208430
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7622
0
7622
11500
0
11500
10500
0
10500
კვების ხარჯი
1998
0
1998
0
0
0
0
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
10105
0
10105
5205
0
5205
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
111447
0
111447
151802
0
151802
136420
0
136420
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
447335
0
447335
438649
0
438649
559258
0
559258
სუბსიდიები
1827697
0
1827697
2085969
0
2085969
2385646
0
2385646
გრანტები
0
0
0
542770
0
542770
216000
0
216000
სოციალური უზრუნველყოფა
606713
0
606713
306492
0
306492
597766
0
597766
სხვა ხარჯები
21872
0
21872
579122
0
579122
358760
0
358760
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2561361
891551
1669810
5177171
892941
4284230
4209500
0
4209500
ვალდებულების კლება
0
0
0
2760
0
2760
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2306758
0
2306758
2392907
0
2392907
2148697
0
2148697
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99
0
99
130
0
130
130
0
130
ხარჯები
2206451
0
2206451
2283863
0
2283863
2112697
0
2112697
შრომის ანაზღაურება
1780337
0
1780337
1690171
0
1690171
1592800
0
1592800
საქონელი და მომსახურება
310434
0
310434
465107
0
465107
453397
0
453397
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
34737
0
34737
83420
0
83420
66060
0
66060
მივლინება
14739
0
14739
13245
0
13245
14000
0
14000
ოფისის ხარჯი
108640
0
108640
145673
0
145673
113250
0
113250
წარმომადგენლობითი ხარჯი
7622
0
7622
11500
0
11500
10500
0
10500
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
0
0
0
5205
0
5,205
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
80494
0
80494
107537
0
107537
104660
0
104660
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
64202
0
64202
98527
0
98527
144927
0
144927
სუბსიდიები
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
115680
0
115680
7719
0
7719
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
120866
0
120866
66500
0
66500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100307
0
100307
106284
0
106284
36000
0
36000
ვალდებულების კლება
0
0
0
2760
0
2760
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
552877
0
552877
634234
0
634234
565507
0
565507
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20
20
20
20
20
20
ხარჯები
551562
0
551562
613778
0
613778
554507
0
554507
შრომის ანაზღაურება
491051
491051
482251
482251
370560
370560
საქონელი და მომსახურება
57471
0
57471
130223
0
130223
180947
0
180947
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
9440
9440
30480
30480
30480
30480
მივლინება
2649
2649
3300
3300
3000
3000
ოფისის ხარჯი
22830
22830
30859
30859
31300
31300
წარმომადგენლობითი ხარჯი
2000
2000
4000
4000
3500
3500
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
20552
20552
36176
36176
33840
33840
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
25,408
25,408
78,827
78,827
სოციალური უზრუნველყოფა
3040
3040
1304
1304
0
სხვა ხარჯები
0
0
3,000
3,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1315
1315
20456
20456
11000
11000
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1753881
0
1753881
1535229
0
1535229
1523190
0
1523190
მომუშავეთა რიცხოვნობა
79
79
110
110
110
110
ხარჯები
1654889
0
1654889
1486619
0
1486619
1498190
0
1498190
შრომის ანაზღაურება
1289286
0
1289286
1207920
0
1207920
1222240
0
1222240
საქონელი და მომსახურება
252963
0
252963
272284
0
272284
272450
0
272450
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
25297
0
25297
36380
0
36380
35580
0
35580
მივლინება
12090
0
12090
9945
0
9945
11000
0
11000
ოფისის ხარჯი
85810
0
85810
83004
0
83004
81950
0
81950
წარმომადგენლობითი ხარჯი
5622
0
5622
7500
0
7500
7000
0
7000
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
0
0
0
1370
0
1,370
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
59942
0
59942
61120
0
61120
70820
0
70820
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
64202
0
64202
72965
0
72965
66100
0
66100
სოციალური უზრუნველყოფა
112640
0
112640
6415
0
6415
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
0
0
0
3500
0
3500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98992
0
98992
45850
0
45850
25000
0
25000
ვალდებულების კლება
0
0
0
2760
0
2760
0
0
01 03
მუნიციპალური სერვისების ხარისხის ამაღლების პროგრამა
75031
0
75031
93361
0
93361
0
0
0
ხარჯები
16039
0
16039
55363
0
55363
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
16039
16039
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
55363
0
55363
0
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0
16560
16560
0
ოფისის ხარჯი
0
0
31360
31360
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
0
3,439
3,439
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
4004
4004
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58992
58992
37998
37998
0
01 04
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის თანადაფინანსება
0
0
0
10083
0
10083
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
8103
0
8103
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
7237
0
7237
0
0
0
ოფისის ხარჯი
0
0
450
450
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
0
396
396
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
6237
6237
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
0
154
154
0
სხვა ხარჯები
0
866
866
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
1980
1980
0
01 05
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
120000
0
120000
60000
0
60000
ხარჯები
0
0
0
120000
0
120000
60000
0
60000
სხვა ხარჯები
0
0
120000
120000
60000
60000
01 06
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულების კლება
0
0
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
780097
0
780097
491878
0
491878
81500
0
81500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48
0
48
5
0
5
5
0
5
ხარჯები
572647
0
572647
489678
0
489678
80000
0
80000
შრომის ანაზღაურება
501681
0
501681
62142
0
62142
51360
0
51360
საქონელი და მომსახურება
69846
0
69846
27651
0
27651
28640
0
28640
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
7836
0
7836
5880
0
5880
4200
0
4200
მივლინება
3124
0
3124
2000
0
2000
2500
0
2500
ოფისის ხარჯი
14340
0
14340
4921
0
4921
5180
0
5180
კვების ხარჯი
1998
0
1998
0
0
0
0
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
10105
0
10105
0
0
0
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
30953
0
30953
13850
0
13850
15760
0
15760
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1490
0
1490
1000
0
1000
1000
0
1000
გრანტები
0
0
0
350125
0
350125
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1120
0
1120
49760
0
49760
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207450
0
207450
2200
0
2200
1500
0
1500
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
684783
0
684783
405625
0
405625
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
43
0
0
ხარჯები
477333
0
477333
405625
0
405625
0
0
0
შრომის ანაზღაურება
435070
435070
5529
5529
0
საქონელი და მომსახურება
42263
0
42263
211
0
211
0
0
0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
3436
3436
0
0
0
0
მივლინება
595
595
0
0
0
0
ოფისის ხარჯი
8426
8426
211
211
0
კვების ხარჯი
1998
1998
0
0
0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი
10105
10105
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
17703
17703
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
გრანტები
0
350125
350125
0
სოციალური უზრუნველყოფა
0
49760
49760
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207450
207450
0
0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)
95314
0
95314
86253
0
86253
81500
0
81500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
5
ხარჯები
95314
0
95314
84053
0
84053
80000
0
80000
შრომის ანაზღაურება
66611
66611
56613
56613
51360
51360
საქონელი და მომსახურება
27583
0
27583
27440
0
27440
28640
0
28640
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
4400
4400
5880
5880
4200
4200
მივლინება
2529
2529
2000
2000
2500
2500
ოფისის ხარჯი
5914
5914
4710
4710
5180
5180
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
13250
13250
13850
13850
15760
15760
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1490
1490
1000
1000
1000
1000
სოციალური უზრუნველყოფა
1120
1120
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2200
2200
1500
1500
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2087695
891551
1196144
4325870
909061
3416809
3107227
0
3107227
ხარჯები
463903
0
463903
631074
16120
614954
689027
0
689027
საქონელი და მომსახურება
262072
0
262072
399503
16120
383383
407331
0
407331
ოფისის ხარჯი
48792
0
48792
125459
16120
109339
90000
0
90000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
0
0
9,902
0
9,902
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
213280
0
213280
264142
0
264142
317331
0
317331
სუბსიდიები
179959
0
179959
195710
0
195710
261496
0
261496
სხვა ხარჯები
21872
0
21872
35861
0
35861
20200
0
20200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1623792
891551
732241
3694796
892941
2801855
2418200
0
2418200
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა
5720
0
5720
21472
0
21472
960000
0
960000
ხარჯები
2720
0
2720
9902
0
9902
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
2720
0
2720
9902
0
9902
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
0
9,902
9,902
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2720
2720
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3000
3000
11570
11570
960000
960000
03 01 01
ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა
0
0
0
11570
0
11570
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11570
11570
0
03 01 02
ხულო - ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა
2,720
0
2,720
9,902
0
9,902
0
0
0
ხარჯები
2,720
0
2,720
9,902
0
9,902
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
2,720
0
2,720
9,902
0
9,902
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
9,902
9,902
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,720
2,720
0
0
03 01 03
ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა
3000
0
3000
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3000
3000
0
0
03 01 04
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
960000
0
960000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
960,000
960,000
03 02
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“
38379
0
38379
45120
0
45120
48300
0
48300
ხარჯები
38379
0
38379
45120
0
45120
48300
0
48300
სუბსიდიები
38379
38379
44320
44320
48300
48300
სხვა ხარჯები
0
800
800
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
753753
0
753753
2895383
0
2894583
1944177
0
1944177
ხარჯები
392085
0
392085
546031
0
545231
627727
0
627727
საქონელი და მომსახურება
228633
0
228633
359580
0
358780
394331
0
394331
ოფისის ხარჯი
48792
0
48792
109339
0
109339
90000
0
90000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
179841
0
179841
250241
0
250241
304331
0
304331
სუბსიდიები
141580
0
141580
151390
0
151390
213196
0
213196
სხვა ხარჯები
21872
0
21872
35061
0
35061
20200
0
20200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361668
0
361668
2349352
0
2349352
1316450
0
1316450
03 03 01
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა
66538
0
66538
12120
0
12120
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
12,120
0
12,120
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
12,120
12,120
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66538
66538
0
0
03 03 02
განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
108424
0
108424
394915
0
394915
207000
0
207000
ხარჯები
96492
0
96492
180000
0
180000
207000
0
207000
საქონელი და მომსახურება
96492
0
96492
180000
0
180000
207000
0
207000
ოფისის ხარჯი
48792
48792
81711
81711
90000
90000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
47700
47700
98289
98289
117000
117000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11932
11932
214915
214915
0
0
03 03 02 01
გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა
96492
0
96492
180000
0
180000
207000
0
207000
ხარჯები
96492
0
96492
180000
0
180000
207000
0
207000
საქონელი და მომსახურება
96492
0
96492
180000
0
180000
207000
0
207000
ოფისის ხარჯი
48792
48792
81711
81711
90000
90000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
47700
47700
98289
98289
117000
117000
03 03 02 02
მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა
0
0
0
13,000
0
13,000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
13,000
13,000
0
03 03 02 03
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა
0
0
0
201,915
0
201,915
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
201,915
201,915
0
0
03 03 02 04
გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)
10800
0
10800
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10800
10800
0
0
03 03 02 05
ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)
1132
0
1132
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1132
1132
0
0
03 03 03
სანიტარული დასუფთავება
112647
0
112647
130800
0
130800
104331
0
104331
ხარჯები
112647
0
112647
130800
0
130800
104331
0
104331
საქონელი და მომსახურება
112647
0
112647
130800
0
130800
104331
0
104331
ოფისის ხარჯი
0
27,628
27628
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
112647
112647
103,172
103172
104,331
104331
03 03 03 01
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა
112647
0
112647
130000
0
130000
104331
0
104331
ხარჯები
112647
0
112647
130000
0
130000
104331
0
104331
საქონელი და მომსახურება
112647
0
112647
130000
0
130000
104331
0
104331
ოფისის ხარჯი
0
26,828
26,828
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
112647
112647
103172
103172
104331
104331
03 03 03 02
სანაგვე ურნების შეძენა
0
0
0
800
0
800
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
800
0
800
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
800
0
800
0
0
0
ოფისის ხარჯი
0
800
800
0
03 03 04
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა
4028
0
4028
5000
0
5000
10000
0
10000
ხარჯები
4028
0
4028
5000
0
5000
10000
0
10000
საქონელი და მომსახურება
4028
0
4028
5000
0
5000
10000
0
10000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4028
4028
5000
5000
10000
10000
03 03 05
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“
146860
0
146860
155890
0
155890
223196
0
223196
ხარჯები
141580
0
141580
155890
0
155890
223196
0
223196
სუბსიდიები
141580
141580
151390
151390
213196
213196
სხვა ხარჯები
0
4,500
4,500
10,000
10,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5280
5280
0
0
0
0
03 03 06
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა
60817
0
60817
1828352
0
1828352
859250
0
859250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60817
60817
1828352
1828352
859250
859250
03 03 06 01
სასმელი წყლის მილების შეძენა
60817
0
60817
41880
0
41880
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60817
60817
41880
41880
0
03 03 06 02
დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
0
0
1728567
0
1728567
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
1728567
1728567
0
03 03 06 03
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
0
6410
0
6410
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
6410
6410
0
03 03 06 04
თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
0
0
9,935
0
9,935
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9,935
9,935
0
03 03 06 05
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
729,250
0
729,250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
729,250
729,250
03 03 06 06
ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
40,000
0
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
40,000
40,000
03 03 06 07
სხალთის წყაროს შენობის და
წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა
0
0
0
2,620
0
2,620
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2,620
2,620
0
03 03 06 08
სახანძრო ავზების მოწყობა (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)
0
0
0
38940
0
38940
50000
0
50000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
38940
38940
50000
50000
03 03 06 09
საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
40000
0
40000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
40000
40000
03 03 07
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება
121070
0
121070
100000
0
100000
50000
0
50000
ხარჯები
1652
0
1652
26000
0
26000
3000
0
3000
საქონელი და მომსახურება
1652
0
1652
26000
0
26000
3000
0
3000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1652
1652
26000
26000
3000
3000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
119418
119418
74000
74000
47000
47000
03 03 08
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
105019
0
105019
210163
0
210163
404000
0
404000
ხარჯები
7336
0
7336
6780
0
6780
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
7336
0
7336
6780
0
6780
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7336
7336
6780
6780
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97683
97683
203383
203383
404000
404000
03 03 08 01
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა
7336
0
7336
6780
0
6780
0
0
0
ხარჯები
7336
0
7336
6780
0
6780
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
7336
0
7336
6780
0
6780
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7336
7336
6780
6780
0
0
03 03 08 02
სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები
0
0
0
10000
0
10000
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
10000
10000
0
0
03 03 08 03
დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა
15297
0
15297
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15297
15297
0
0
0
0
03 03 08 04
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა
82386
0
82386
111115
0
111115
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82386
82386
111115
111115
0
03 03 08 05
დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა
0
0
0
3317
0
3317
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
3317
3317
0
03 03 08 06
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა
0
0
0
10400
0
10400
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
10400
10400
0
03 03 08 07
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა
0
0
0
4751
0
4751
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
4751
4751
0
03 03 08 08
ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის
0
0
0
63800
0
63800
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
63800
63800
0
03 03 08 09
კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
404000
0
404000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
404000
404000
03 03 09
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა
28350
0
28350
58143
0
58143
86400
0
86400
ხარჯები
28350
0
28350
29441
0
29441
80200
0
80200
საქონელი და მომსახურება
6478
0
6478
11000
0
11000
70000
0
70000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6478
6478
11000
11000
70000
70000
სხვა ხარჯები
21872
21872
18441
18441
10200
10200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
28702
28702
6200
6200
03 04
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
398292
0
398292
454834
0
454834
154750
0
154750
ხარჯები
30719
0
30719
13901
0
13901
13000
0
13000
საქონელი და მომსახურება
30719
0
30719
13901
0
13901
13000
0
13000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
30719
0
30719
13901
0
13901
13000
0
13000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
367573
0
367573
440933
0
440933
141750
0
141750
03 04 01
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა
124549
0
124549
248463
0
248463
101750
0
101750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124549
124549
248463
248463
101750
101750
03 04 01 01
კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა
16888
0
16888
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16888
16888
0
03 04 01 02
ფერდსამაგრი სამუშაოები
0
0
0
51,750
0
51,750
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
51,750
51,750
03 04 01 03
ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
13621
0
13621
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13621
13621
0
03 04 01 04
ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა
4,970
0
4,970
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,970
4,970
0
03 04 01 05
დაბის ქუჩების მოასფალტება
0
0
0
50,000
0
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
50,000
50,000
03 04 01 06
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა
39525
0
39525
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39525
39525
0
03 04 01 07
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე)
129970
0
129970
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
129970
129970
0
03 04 01 08
საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში
60973
0
60973
11500
0
11500
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60973
60973
11500
11500
0
03 04 01 09
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი)
63576
0
63576
23196
0
23196
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63576
63576
23196
23196
0
03 04 01 10
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
0
2893
0
2893
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
2893
2893
0
03 04 01 11
აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა
0
0
0
5900
0
5900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5900
5900
0
03 04 02
დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა
11755
0
11755
13901
0
13901
13000
0
13000
ხარჯები
11755
0
11755
13901
0
13901
13000
0
13000
საქონელი და მომსახურება
11755
0
11755
13901
0
13901
13000
0
13000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11755
11755
13901
13901
13000
13000
03 04 03
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
261988
0
261988
192470
0
192470
40000
0
40000
ხარჯები
18964
0
18964
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
18964
0
18964
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18964
18964
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
243024
243024
192470
192470
40000
40000
03 04 03 01
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
0
0
0
40000
0
40000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
40000
40000
03 04 03 02
მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში
18,900
0
18,900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,900
18,900
0
03 04 03 03
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია
69372
0
69372
84511
0
84511
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
69372
69372
84511
84511
0
03 04 03 04
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
48763
0
48763
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48763
48763
0
0
03 04 03 05
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა
22329
0
22329
25416
0
25416
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22329
22329
25416
25416
0
03 04 03 06
მოსაცდელების მშენებლობა (ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი)
18824
0
18824
13548
0
13548
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18824
18824
13548
13548
0
03 04 03 07
გამგეობის შენობის რემონტი
42025
0
42025
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42025
42025
0
0
03 04 03 08
მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება
18964
0
18964
11600
0
11600
0
0
0
ხარჯები
18964
0
18964
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
18964
0
18964
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
18964
18964
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
11,600
11,600
0
03 04 03 09
დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა
41711
0
41711
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41711
41711
0
0
03 04 03 10
დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება ლითონის ფურცლებით
0
0
0
6930
0
6930
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
6930
6930
0
03 04 03 11
საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში
0
0
0
9025
0
9025
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
9025
9025
0
03 04 03 12
საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
0
0
0
13940
0
13940
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13940
13940
0
03 04 03 13
გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა
0
0
0
2900
0
2900
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
2900
2900
0
03 04 03 14
დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა
0
0
0
5700
0
5700
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5700
5700
0
03 05
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
891551
891551
0
909061
909061
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
16120
16120
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
16120
16120
0
0
0
0
ოფისის ხარჯი
0
16120
16120
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
891551
891551
0
892941
892941
0
04 00
განათლება
784981
0
784981
2038738
0
2038738
1997800
0
1997800
ხარჯები
583693
0
583693
972773
0
972773
1016000
0
1016000
სუბსიდიები
583693
0
583693
862677
0
862677
1004000
0
1004000
სხვა ხარჯები
0
0
0
110096
0
110096
12000
0
12000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201288
0
201288
1065965
0
1065965
981800
0
981800
04 01
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
574562
0
574562
902777
0
902777
1016000
0
1016000
ხარჯები
568753
0
568753
902777
0
902777
1016000
0
1016000
სუბსიდიები
568753
568753
862677
862677
1004000
1004000
სხვა ხარჯები
0
40100
40100
12000
12000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5809
5809
0
0
04 02
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი
185612
0
185612
1016875
0
1016875
981800
0
981800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185612
185612
1016875
1016875
981800
981800
04 02 01
დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი
167471
0
167471
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
167471
167471
0
04 02 02
ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი
63956
0
63956
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63956
63956
0
04 02 03
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
169348
0
169348
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
169348
169348
0
04 02 04
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
250807
0
250807
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
250807
250807
0
04 02 05
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
38065
0
38065
86940
0
86940
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38065
38065
86940
86940
0
04 02 06
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება
30624
0
30624
39872
0
39872
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30624
30624
39872
39872
0
04 02 07
დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
98070
0
98070
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98070
98070
0
0
04 02 08
ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
222556
0
222556
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
222556
222556
0
04 02 09
ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი
18853
0
18853
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18853
18853
0
0
04 02 10
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
225000
0
225,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
225000
225000
04 02 11
საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
0
15925
0
15925
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
15925
15925
0
04 02 12
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
200000
0
200000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
200000
200000
04 02 13
თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
235000
0
235000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
235000
235000
04 02 14
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
210000
0
210000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
210000
210000
04 02 15
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთება
0
0
0
0
0
0
111800
0
111800
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
111800
111800
04 03
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა
49090
0
49090
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49090
49090
0
04 04
სკოლების მშენებლობა–რემონტი
9867
0
9867
58996
0
58996
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
58996
0
58996
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
58996
58996
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9867
9867
0
0
0
0
04 04 01
ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება
0
0
0
47308
0
47308
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
47308
0
47308
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
47308
47308
0
04 04 02
შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი
9867
0
9867
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9867
9867
0
0
0
0
04 04 03
შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი
0
0
0
7448
0
7448
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
7448
0
7448
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
7448
7448
0
04 04 04
სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
0
0
0
4,240
0
4,240
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
4,240
0
4,240
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
4,240
4,240
0
04 05
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა
14940
0
14940
11000
0
11000
0
0
0
ხარჯები
14940
0
14940
11000
0
11000
0
0
0
სუბსიდიები
14940
14940
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
11,000
11,000
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1524772
0
1524772
1681447
0
1681447
2346035
0
2346035
ხარჯები
1112687
0
1112687
1379456
0
1379456
1574035
0
1574035
საქონელი და მომსახურება
129381
0
129381
95493
0
95493
112000
0
112000
ოფისის ხარჯი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
0
0
20513
0
20513
16000
0
16000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
129381
0
129381
74980
0
74980
96000
0
96000
სუბსიდიები
983306
0
983306
899799
0
899799
996535
0
996535
გრანტები
0
0
0
192645
0
192645
216000
0
216000
სხვა ხარჯები
0
0
0
191519
0
191519
249500
0
249500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
412085
0
412085
301991
0
301991
772000
0
772000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
406024
0
406024
559949
0
559949
599500
0
599500
ხარჯები
207177
0
207177
395265
0
395265
599500
0
599500
საქონელი და მომსახურება
68482
0
68482
22850
0
22850
20000
0
20000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
0
0
100
0
100
5000
0
5000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
68482
0
68482
22750
0
22750
15000
0
15000
სუბსიდიები
138695
0
138695
251104
0
251104
390500
0
390500
სხვა ხარჯები
0
0
0
121311
0
121311
189000
0
189000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198847
0
198847
164684
0
164684
0
0
0
05 01 01
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
144841
0
144841
147539
0
147539
156000
0
156000
ხარჯები
138695
0
138695
147539
0
147539
156000
0
156000
სუბსიდიები
138695
138695
147539
147539
155000
155000
სხვა ხარჯები
0
0
1,000
1,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6146
6146
0
0
05 01 02
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“
0
0
0
106565
0
106565
237500
0
237500
ხარჯები
0
0
0
106565
0
106565
237500
0
237500
სუბსიდიები
0
103565
103565
235500
235500
სხვა ხარჯები
0
3,000
3,000
2,000
2,000
05 01 03
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
47984
0
47984
45000
0
45000
45000
0
45000
ხარჯები
47984
0
47984
45000
0
45000
45000
0
45000
საქონელი და მომსახურება
47984
0
47984
22850
0
22850
20000
0
20000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
100
100
5000
5000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
47984
47984
22750
22750
15000
15000
სხვა ხარჯები
0
22,150
22,150
25,000
25,000
05 01 04
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი
192701
0
192701
260845
0
260845
161000
0
161000
ხარჯები
0
0
0
96161
0
96161
161000
0
161000
სხვა ხარჯები
0
0
96161
96161
161000
161000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
192701
192701
164684
164684
0
0
05 01 04 01
დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
0
0
0
25000
0
25000
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
25000
0
25000
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
25000
25000
0
05 01 04 02
დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
0
33040
0
33040
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
33040
0
33040
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
33040
33040
0
05 01 04 03
ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
0
0
0
49288
0
49288
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
49288
49288
0
05 01 04 04
დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა
0
0
0
21949
0
21949
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
21949
0
21949
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
21949
21949
0
05 01 04 05
ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
0
0
28100
0
28100
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28100
28100
0
05 01 04 06
მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა
29374
0
29374
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29374
29374
0
0
05 01 04 07
დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა
31485
0
31485
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31485
31485
0
0
05 01 04 08
კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა
24936
0
24936
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24936
24936
0
0
05 01 04 09
რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
34288
0
34288
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34288
34288
0
0
05 01 04 10
ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
14998
0
14998
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14998
14998
0
0
05 01 04 11
ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის შემოღობვა
17568
0
17568
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17568
17568
0
0
05 01 04 12
ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის რემონტი
12223
0
12223
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12223
12223
0
0
05 01 04 13
განახლების მინი მოედნის რემონტი
1539
0
1539
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1539
1539
0
0
05 01 04 14
გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით
26290
0
26290
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26290
26290
0
0
05 01 04 15
ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა
0
0
0
16172
0
16172
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
16172
0
16172
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
16172
16172
0
05 01 04 16
ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა
0
0
0
60450
0
60450
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60450
60450
0
05 01 04 17
დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
0
26846
0
26846
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
26846
26846
0
05 01 04 18
ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
0
0
0
0
0
0
25000
0
25000
სხვა ხარჯები
0
0
25000
25000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 04 19
ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება
0
0
0
0
0
0
16000
0
16000
სხვა ხარჯები
0
0
16000
16000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 04 20
პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება
0
0
0
0
0
0
20000
0
20000
სხვა ხარჯები
0
0
20000
20000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 04 21
გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
35000
0
35000
სხვა ხარჯები
0
0
35000
35000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 04 22
უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
35000
0
35000
სხვა ხარჯები
0
0
35000
35000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 04 23
ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
30000
0
30000
სხვა ხარჯები
0
0
30000
30000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
05 01 05
სპორტული ინვენტარის შეძენა
20498
0
20498
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
20498
0
20498
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
20498
0
20498
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20498
20498
0
0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1118748
0
1118748
1121498
0
1121498
1746535
0
1746535
ხარჯები
905510
0
905510
984191
0
984191
974535
0
974535
საქონელი და მომსახურება
60899
0
60899
72643
0
72643
92000
0
92000
ოფისის ხარჯი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
0
0
20413
0
20413
11000
0
11000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
60899
0
60899
52230
0
52230
81000
0
81000
სუბსიდიები
844611
0
844611
648695
0
648695
606035
0
606035
გრანტები
0
0
0
192645
0
192645
216000
0
216000
სხვა ხარჯები
0
0
0
70208
0
70208
60500
0
60500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213238
0
213238
137307
0
137307
772000
0
772000
05 02 01
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“
80434
0
80434
88313
0
88313
81000
0
81000
ხარჯები
80434
0
80434
88313
0
88313
81000
0
81000
სუბსიდიები
80434
80434
83200
83200
81000
81000
სხვა ხარჯები
0
5113
5113
0
05 02 02
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“
485460
0
485460
458860
0
458860
464600
0
464600
ხარჯები
475633
0
475633
458860
0
458860
464600
0
464600
სუბსიდიები
475633
475633
458860
458860
452100
452100
სხვა ხარჯები
0
0
12,500
12,500
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9827
9827
0
0
0
0
05 02 03
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''
228133
0
228133
230050
0
230050
216000
0
216000
ხარჯები
225733
0
225733
230050
0
230050
216000
0
216000
სუბსიდიები
225733
225733
37405
37405
0
გრანტები
0
192645
192645
216000
216000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2400
2400
0
0
0
0
05 02 04
კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა
51992
0
51992
149800
0
149800
130000
0
130000
ხარჯები
51992
0
51992
112493
0
112493
130000
0
130000
საქონელი და მომსახურება
51992
0
51992
63983
0
63983
85000
0
85000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
17213
17213
10000
10000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
51992
51992
46770
46770
75000
75000
სხვა ხარჯები
0
48,510
48,510
45,000
45,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
37,307
37,307
0
05 02 05
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
201011
0
201011
114175
0
114175
772000
0
772000
ხარჯები
0
0
0
14175
0
14175
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
14175
14175
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
201011
201011
100000
100000
772000
772000
05 02 05 01
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
200,000
0
200,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
200,000
200,000
05 02 05 02
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
210,000
0
210,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
210,000
210,000
05 02 05 03
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი)
0
0
0
100000
0
100000
362000
0
362000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
100000
100000
362000
362000
05 02 05 04
თხილვანის მუზეუმის რემონტი
7315
0
7315
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7315
7315
0
0
05 02 05 05
საციხურის კულტურის სახლის რემონტი
140640
0
140640
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140640
140640
0
0
05 02 05 06
ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში
53056
0
53056
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53056
53056
0
0
05 02 05 07
სხალთის მუზეუმის რემონტი
0
0
0
14175
0
14175
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
14175
0
14175
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
14175
14175
0
05 02 06
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
8907
0
8907
9500
0
9500
10000
0
10000
ხარჯები
8907
0
8907
9500
0
9500
10000
0
10000
საქონელი და მომსახურება
8907
0
8907
8660
0
8660
7000
0
7000
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0
3200
3200
1000
1000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8907
8907
5460
5460
6000
6000
სხვა ხარჯები
0
840
840
3,000
3,000
05 02 07
ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"
62811
0
62811
70800
0
70800
72935
0
72935
ხარჯები
62811
0
62811
70800
0
70800
72935
0
72935
სუბსიდიები
62811
62811
69230
69230
72935
72935
სხვა ხარჯები
0
1570
1570
0
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
626073
0
626073
503511
0
503511
731941
0
731941
ხარჯები
609634
0
609634
497576
0
497576
731941
0
731941
საქონელი და მომსახურება
38982
0
38982
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38982
0
38982
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
80739
0
80739
127783
0
127783
123615
0
123615
სოციალური უზრუნველყოფა
489913
0
489913
249013
0
249013
597766
0
597766
სხვა ხარჯები
0
0
0
120780
0
120780
10560
0
10560
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16439
0
16439
5935
0
5935
0
0
0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
106671
0
106671
155085
0
155085
166528
0
166528
ხარჯები
90232
0
90232
149150
0
149150
166528
0
166528
სუბსიდიები
80739
0
80739
127783
0
127783
123615
0
123615
სოციალური უზრუნველყოფა
9493
0
9493
18967
0
18967
42913
0
42913
სხვა ხარჯები
0
0
0
2400
0
2400
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16439
0
16439
5935
0
5935
0
0
0
06 01 01
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი
0
0
0
108647
0
108647
123615
0
123615
ხარჯები
0
0
0
108647
0
108647
123615
0
123615
სუბსიდიები
106247
106247
123615
123615
სხვა ხარჯები
0
0
2400
2400
0
0
06 01 02
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა
80739
0
80739
21536
0
21536
0
0
0
ხარჯები
80739
0
80739
21536
0
21536
0
0
0
სუბსიდიები
80739
80739
21536
21536
0
0
06 01 02 01
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის მომსახურების პროგრამა
79823
0
79823
21536
0
21536
0
0
0
ხარჯები
79823
0
79823
21536
0
21536
0
0
0
სუბსიდიები
79823
79823
21536
21536
0
06 01 02 02
ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა
916
0
916
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
916
0
916
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
916
916
0
0
06 01 03
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
9493
0
9493
18967
0
18967
32747
0
32747
ხარჯები
9493
0
9493
18967
0
18967
32747
0
32747
სოციალური უზრუნველყოფა
9493
9493
18967
18967
32747
32747
06 01 04
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
0
0
0
0
0
10166
0
10166
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
10166
0
10166
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
10166
10166
06 01 05
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი
16439
0
16439
5935
0
5935
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16439
16439
5935
5935
0
0
06 01 05 01
თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში
9625
0
9625
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9625
9625
0
0
06 01 05 02
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში
0
0
0
5935
0
5935
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
5935
5935
0
06 01 05 03
ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში
6814
0
6814
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6814
6814
0
0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
519402
0
519402
348426
0
348426
565413
0
565413
ხარჯები
519402
0
519402
348426
0
348426
565413
0
565413
საქონელი და მომსახურება
38982
0
38982
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38982
0
38982
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
480420
0
480420
230046
0
230046
554853
0
554853
სხვა ხარჯები
0
0
0
118,380
0
118,380
10,560
0
10,560
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
34693
0
34693
35400
0
35400
36600
0
36600
ხარჯები
34693
0
34693
35400
0
35400
36600
0
36600
სოციალური უზრუნველყოფა
34693
34693
35400
35400
36600
36600
06 02 02
ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა
1240
0
1240
1750
0
1750
10560
0
10560
ხარჯები
1240
0
1240
1750
0
1750
10560
0
10560
სოციალური უზრუნველყოფა
1240
1240
70
70
0
0
სხვა ხარჯები
0
1,680
1,680
10,560
10,560
06 02 03
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
23750
0
23750
20000
0
20000
25000
0
25000
ხარჯები
23750
0
23750
20000
0
20000
25000
0
25000
სოციალური უზრუნველყოფა
23750
23750
20000
20000
25000
25000
06 02 04
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
55000
0
55000
55000
0
55000
50000
0
50000
ხარჯები
55000
0
55000
55000
0
55000
50000
0
50000
სოციალური უზრუნველყოფა
55000
55000
55000
55000
50000
50000
06 02 05
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
48000
0
48000
50000
0
50000
60000
0
60000
ხარჯები
48000
0
48000
50000
0
50000
60000
0
60000
სოციალური უზრუნველყოფა
48000
48000
50000
50000
60000
60000
06 02 06
უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
3400
0
3400
3000
0
3000
2400
0
2400
ხარჯები
3400
0
3400
3000
0
3000
2400
0
2400
სოციალური უზრუნველყოფა
3400
3400
3000
3000
2400
2400
06 02 07
ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
60,000
0
60,000
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
60,000
60,000
0
06 02 08
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
284073
0
284073
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
284073
0
284073
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
284073
284073
0
0
06 02 09
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა
30264
0
30264
30576
0
30576
37660
0
37660
ხარჯები
30264
0
30264
30576
0
30576
37660
0
37660
სოციალური უზრუნველყოფა
30264
30264
30576
30576
37660
37660
06 02 10
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
0
0
0
36000
0
36000
35000
0
35000
ხარჯები
0
0
0
36000
0
36000
35000
0
35000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
36000
36000
35000
35000
06 02 11
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა
38982
0
38982
56700
0
56700
0
0
0
ხარჯები
38982
0
38982
56700
0
56700
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
38982
0
38982
0
0
0
0
0
0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38982
38982
0
0
სხვა ხარჯები
0
56,700
56,700
0
06 02 12
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
0
0
0
0
0
56000
0
56000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
56000
0
56000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
56000
56000
06 02 13
2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება
0
0
0
0
0
0
252193
0
252193
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
252193
0
252193
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
252193
252193
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.
მუხლი 17🔗.
პრემიები და დანამატები
2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატების გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 18🔗.
ასიგნებების დაფინანსება
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.