⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2017)
გაუქმებულია:

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 25.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ხულოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №32
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 12,932 სიტყვა · ~65 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
25.12.2015 მიღება
01.01.2016 ძალაში შესვლა
01.01.2017 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 2
2 ხარჯები
11 გადასახადები
13 გრანტები
14 სხვა შემოსავლები
21 შრომის ანაზღაურება
22 საქონელი და მომსახურება
24 პროცენტი
25 სუბსიდიები
26 გრანტი
27 სოციალური უზრუნველყოფა
28 სხვა ხარჯები
116 სხვა გადასახადები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №32 2015 წლის 25 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 91-ე მუხლის თანახმად, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 25  დეკემბრის №32 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2016 წლის 1 იანვრიდან. ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა შემოსავლები 9 400 458 9 545 109 10  413 200 გადასახადები 147 175     476 863 827 000 გრანტები 8 846 092 8 532 561 9 238 193 სხვა შემოსავლები 407 191 535 685 348 007 ხარჯები 5 549 015 6 254 420 6 203 700 შრომის ანაზღაურება 2 282 018 1 752 313 1 644 160 საქონელი და მომსახურება 810 715 987 754 1 001 368 პროცენტი 0 0 0 სუბსიდიები 1 827 697 2 085 969 2 385 646 გრანტი 0 542 770 216 000 სოციალური უზრუნველყოფა 606 713 306 492 597 766 სხვა ხარჯები 21 872 579 122 358 760 საოპერაციო სალდო 3 851 443 3 290 689 4 209 500 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 549 577 5 177 171 4 209 500 ზრდა (შეძენა) 2 561 361 5 177 171 4 209 500 კლება (გაყიდვა) 11 784 0 0 მთლიანი სალდო 1 301 866 -1 886 482 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 301 866 -1 889 242 0 ზრდა 1 301 866 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 1 301 866 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 587 376 1 889 242 0 ვალუტა, დეპოზიტები 587 376 1 889 242 0 სესხები 0 0 0 ვალდებულებების ცვლილება 0 -2 760 0 ზრდა 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 0 2 760 0 სესხები 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა შემოსულობები 9 412 242 9 545 109  10 413 200 შემოსავლები 9 400 458 9 545 109 10 413 200 არაფინანსური აქტივების კლება 11 784 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 გადასახდელები 8 110 376 11 434 351 10 413 200 ხარჯები 5 549 015 6 254 420 6 203 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 561 361 5 177 171 4 209 500 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 2 760 0 ნაშთის ცვლილება 1 301 866 -1 889 242 0 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 413 200  ლარის ოდენობით: შემოსავლების კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სულ სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 1 შემოსავლები 9 400 458 891 551 8 508 907 9 545 109 909 061 8 636 048 10 413200 10 413 200 11 გადასახადები 147 175 0 147 175 476 863 0 476 863 827 000 827 000 13 გრანტები 8 846 092 891 551 7 954 541 8 532 561 909 061 7 623 500 9 238 193 9 238 193 14 სხვა შემოსავლები 407 191 0 407 191 535 685 0 535 685 348 007 348 007 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 827 000 ლარის ოდენობით: შემოსავლების კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 11 გადასახადები 147 175 0 147 175 476 863 0 476 863 827 000 827 000 11111 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 0 0 350 000 350 000 11311 ქონების გადასახადი 147 175 0 1471 75 476 863 0 476 863 477 000 477 000 113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 135 740 0 13 5740 456 863 0 456 863 460 000 460 000 113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 0 0 113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1 491 0 1 491 2 000 0 2 000 2 000 2 000 113114 სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 847 0 847 0 0 0 0 113115 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 9 097 0 9 097 18 000 0 18 000 15 000 15 000 116 სხვა გადასახადები 0 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 238 193 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა გრანტები 8 846 092 8 532 561 9 238 193 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 134 538 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 1 496 403 1 300 000 3 000 000 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალურიტრანსფერი 0 0 252 193 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 7 215 151 7 232 561 5 986 000 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 6 323 600 6 323 500 5 986 000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 6 323 600 6 323 500 5 986 000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 891 551 909 061 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 891 551 909 061 0 სხვა ტრანსფერი 0 0 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 348 007 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 407 191 535 685 348 007 შემოსავლები საკუთრებიდან 291 169 288 685 215  000 პროცენტები 200 393 188 005 100 000 რენტა 90 776 100 680 115 000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     85 576 100 680 115 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5 200 0 0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 11 116 9 000 7 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 9 366 5 000 5 000 სანებართვო მოსაკრებელი 6 616 1 000 1 000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0 0 0 სამხედრო სავალდებულო  სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 200 0 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2 550 4 000 4 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1 750 4 000 2 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 1 750 4 000 2 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 27 491 49 000 26 000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 0 80 000 70 000 მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 0 80 000 70 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 77 415 109 000 30 007 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 203 700 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 2 ხარჯები 5 549 015 0 5 549 015 6 254 420 16 120 6 238 300 6 203 700 0 6 203 700 21 შრომის ანაზღაურება 2 282 018 0 2 282 018 1 752 313 0 1 752 313 1 644 160 0 1 644 160 22 საქონელი და მომსახურება 810 715 0 810 715 987 754 16 120 971 634 1 001 368 0 1 001 368 24 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 1 827 697 0 1 827 697 2 085 969 0 2 085 969 2 385 646 0 2 385 646 26 გრანტი 0   0 0  542 770 0 542 770 216 000 0 216 000 27 სოციალური უზრუნველყოფა 606 713 0 606 713 306 492 0 306 492 597 766 0 597 766 28 სხვა ხარჯები 21 872 0 21 872 579 122 0 579 122 358 760 0 358 760 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 209 500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:  ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 209 500  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 100 307 106 284 36 000 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 207 450 2 200 1 500 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1 623 792 3 694 796 2 418 200 განათლება 201 288 1 065 965 981 800 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 412 085 301 991 772 000 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 16 439 5 935 0 სულ ჯამი 2 561 361 5 177 171 4 209 500 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 11 784 0 0 ძირითადი აქტივები 4 469 0 0 არაწარმოებული აქტივები 7 315 0 0 მიწა 7 315 0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 413 200  ლარით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები დასახელება 2014  წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016  წლის გეგმა 1 2 5 5 6 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 306 758 2 380 064 2 148 697 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 231 727 2 286 703 2 148 697 70111 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 231 727 2 166 703 2 088 697 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 120 000 60 000 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 75 031 93 361 0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 75 031 93 361 0 702 თავდაცვა 95 314 86 253 81 500 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 684 783 405 625 0 7032 სახანძრო დაცვა 684 783 405 625 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 44 099 76 675 1 008 300 7042 სოფლის მეურნეობა 0 10 083 0 7045 ტრანსპორტი 44 099 66 592 1 008 300 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 5 720 21 472 960 000 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 38 379 45 120 48 300 705 გარემოს დაცვა 217 666 340 963 508 331 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 112 647 130 800 104 331 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 105 019 210 163 404 000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1 825 930 3 918 315 1 590 596 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 602 495 611 196 278 150 7063 წყალმომარაგება 207 677 1 984 242 1 082 446 7064 გარე განათება 107 292 180 000 207 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში 908  466 1 142 877 23 000 707 ჯამრთელობის დაცვა 106 671 155 085 166 528 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 106 671 155 085 166 528 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 299 497 1 445 595 2 109 035 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 323 994 483 210 516 435 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 966 596 952 885 1 582 600 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 8 907 9 500 10 000 709 განათლება 1 010 256 2 274 590 2 234 800 7091  სკოლამდელი აღზრდა 574 562 902 777 1 016 000 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 435 694 1 371 813 1 218 800 710 სოციალური დაცვა 519 402 348 426 565 413 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას 34 693 35 400 36 600 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 484 709 313 026 528 813 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 8 110 376 11 431 591 10 413 200 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით. 2.  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 301 866 -1 889 242 0 ზრდა 1 301 866 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 1 301 866 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 587 376 1 889 242 0 ვალუტა, დეპოზიტები 587 376 1 889 242 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  0  ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა ვალდებულებების ცვლილება 0 2 760 2 760 კლება 0 2 760 2 760 სესხები 0 0 0 მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  –   მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა-კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03  01 04) კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ-ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდი ათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვნებასა და ინტერესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე. 2.2 ა(ა)იპ „ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო”-სატვირთო-სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო-თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო-საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები. 2.3.1 გარე განათების მოვლა-ექპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება. 2.3.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. 2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიკოდი 03 03 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3.4  ა(ა)იპ – ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05) ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდებას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24-საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                       2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06) -     კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე. - ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70  კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება. - მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში. - საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით. 2.3.6 საპროექტო-საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურების სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო მომსახურება. 2.3.7 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა-შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 08) - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციას. - კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია –   ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება. 2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. 2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში. 2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01) - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები. იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები, აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა. - დაგეგმილია დაბის ქუჩების მოასფალტება. დაბა ხულოს ტერიტორიაზე არსებული  ქუჩები თითქმის მთლიანად რებილიტირებული და მოასფალტებულია, დარჩენილია მხოლოდ ნაწილი ქუჩების მოკლე მონაკვეთები, რომლების საჭიროებენ რეაბილიტაცია-მოასფალტებას, რის შემდეგაც დაბა ხულოს ქუჩები მთლიანად იქნება კეთილმოწყობილი ასფალტის საფარით. 2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა-მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება. 2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03) - ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. 3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი)  და  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), რაც უზრუნველყოფს სკოლამდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. 4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში. 4.1.1  ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიკოდი 05 01 01) სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. 4.1.2  ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიკოდი 05 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანის" ფინანსურ მხარდაჭერას. მიუხედავად იმისა, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა სპორტის სხვადასხვა სახეობებში წარმატებული სპორტსმენების სიმრავლით საფეხბურთო სპორტი  ნაკლებად არის განვითარებული, მაგრამ დღეს არსებული საწვრთნელი ბაზა (კეთილმოეწყო ცენტრალური სტადიონი) და შესაბამისი ფინანსური უზრუნველყოფა საშუალებას მოგვცემს შემდგომი წარმატებების მოპოვებისა სპორტის ამ სახეობაში. 4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით. 4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ექვსი არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას - სოფელ ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები. 4.2.1 ა(ა)იპ – ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. 4.2.2 ა(ა)იპ – ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 02 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობის გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა). 4.2.3  სსიპ  – ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული კოდი 05 02 03) ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას. 4.2.4 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირსშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების, მათ  შორის, შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება-ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში. 4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა-რემონტი (პროგრამული კოდი 05 02 05) ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა. მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოძველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება. სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა. რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი). იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას. 4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. 4.2.7 ა(ა)იპ – კურორტი ბეშუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. 5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 5.1.1  ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყოფს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. 5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე. 5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერანები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები. 5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. 5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ, ომის მონაწილე ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია. 5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ, ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე. 5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე. 5.2.6  უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არ აქვთ ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. 5.2.7 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე. 5.2.8 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე. 5.2.9 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 12) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე. 5.2.10 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას, გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  10 413 200 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 8110376 891551 7218825 11434351 909061 10525290 10413200 0 10413200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 147 0 147 135 0 135 135 0 135 ხარჯები 5549015 0 5549015 6254420 16120 6238300 6203700 0 6203700 შრომის ანაზღაურება 2282018 0 2282018 1752313 0 1752313 1644160 0 1644160 საქონელი და მომსახურება 810715 0 810715 987754 16120 971634 1001368 0 1001368 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42573 0 42573 89300 0 89300 70260 0 70260 მივლინება 17863 0 17863 15245 0 15245 16500 0 16500 ოფისის ხარჯი 171772 0 171772 276053 16120 259933 208430 0 208430 წარმომადგენლობითი ხარჯი 7622 0 7622 11500 0 11500 10500 0 10500 კვების ხარჯი 1998 0 1998 0 0 0 0 0 0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 10105 0 10105 5205 0 5205 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 111447 0 111447 151802 0 151802 136420 0 136420 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 447335 0 447335 438649 0 438649 559258 0 559258 სუბსიდიები 1827697 0 1827697 2085969 0 2085969 2385646 0 2385646 გრანტები 0 0 0 542770 0 542770 216000 0 216000 სოციალური უზრუნველყოფა 606713 0 606713 306492 0 306492 597766 0 597766 სხვა ხარჯები 21872 0 21872 579122 0 579122 358760 0 358760 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2561361 891551 1669810 5177171 892941 4284230 4209500 0 4209500 ვალდებულების კლება 0 0 0 2760 0 2760 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2306758 0 2306758 2392907 0 2392907 2148697 0 2148697 მომუშავეთა რიცხოვნობა 99 0 99 130 0 130 130 0 130 ხარჯები 2206451 0 2206451 2283863 0 2283863 2112697 0 2112697 შრომის ანაზღაურება 1780337 0 1780337 1690171 0 1690171 1592800 0 1592800 საქონელი და მომსახურება 310434 0 310434 465107 0 465107 453397 0 453397 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 34737 0 34737 83420 0 83420 66060 0 66060 მივლინება 14739 0 14739 13245 0 13245 14000 0 14000 ოფისის ხარჯი 108640 0 108640 145673 0 145673 113250 0 113250 წარმომადგენლობითი ხარჯი 7622 0 7622 11500 0 11500 10500 0 10500 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 5205 0 5,205 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 80494 0 80494 107537 0 107537 104660 0 104660 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64202 0 64202 98527 0 98527 144927 0 144927 სუბსიდიები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 115680 0 115680 7719 0 7719 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 120866 0 120866 66500 0 66500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100307 0 100307 106284 0 106284 36000 0 36000 ვალდებულების კლება 0 0 0 2760 0 2760 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 552877 0 552877 634234 0 634234 565507 0 565507 მომუშავეთა რიცხოვნობა 20 20 20 20 20 20 ხარჯები 551562 0 551562 613778 0 613778 554507 0 554507 შრომის ანაზღაურება 491051 491051 482251 482251 370560 370560 საქონელი და მომსახურება 57471 0 57471 130223 0 130223 180947 0 180947 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 9440 9440 30480 30480 30480 30480 მივლინება 2649 2649 3300 3300 3000 3000 ოფისის ხარჯი 22830 22830 30859 30859 31300 31300 წარმომადგენლობითი ხარჯი 2000 2000 4000 4000 3500 3500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 20552 20552 36176 36176 33840 33840 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 25,408 25,408 78,827 78,827 სოციალური უზრუნველყოფა 3040 3040 1304 1304 0 სხვა ხარჯები 0 0 3,000 3,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1315 1315 20456 20456 11000 11000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1753881 0 1753881 1535229 0 1535229 1523190 0 1523190 მომუშავეთა რიცხოვნობა 79 79 110 110 110 110 ხარჯები 1654889 0 1654889 1486619 0 1486619 1498190 0 1498190 შრომის ანაზღაურება 1289286 0 1289286 1207920 0 1207920 1222240 0 1222240 საქონელი და მომსახურება 252963 0 252963 272284 0 272284 272450 0 272450 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 25297 0 25297 36380 0 36380 35580 0 35580 მივლინება 12090 0 12090 9945 0 9945 11000 0 11000 ოფისის ხარჯი 85810 0 85810 83004 0 83004 81950 0 81950 წარმომადგენლობითი ხარჯი 5622 0 5622 7500 0 7500 7000 0 7000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 1370 0 1,370 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 59942 0 59942 61120 0 61120 70820 0 70820 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64202 0 64202 72965 0 72965 66100 0 66100 სოციალური უზრუნველყოფა 112640 0 112640 6415 0 6415 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 3500 0 3500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98992 0 98992 45850 0 45850 25000 0 25000 ვალდებულების კლება 0 0 0 2760 0 2760 0 0 01 03 მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა 75031 0 75031 93361 0 93361 0 0 0 ხარჯები 16039 0 16039 55363 0 55363 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 16039 16039 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 55363 0 55363 0 0 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 16560 16560 0 ოფისის ხარჯი 0 0 31360 31360 0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 3,439 3,439 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 4004 4004 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58992 58992 37998 37998 0 01 04 არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის  თანადაფინანსება 0 0 0 10083 0 10083 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 8103 0 8103 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 7237 0 7237 0 0 0 ოფისის ხარჯი 0 0 450 450 0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 396 396 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 6237 6237 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 154 154 0 სხვა ხარჯები 0 866 866 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1980 1980 0 01 05 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 120000 0 120000 60000 0 60000 ხარჯები 0 0 0 120000 0 120000 60000 0 60000 სხვა ხარჯები 0 0 120000 120000 60000 60000 01 06 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულების კლება 0 0 0 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 780097 0 780097 491878 0 491878 81500 0 81500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 48 0 48 5 0 5 5 0 5 ხარჯები 572647 0 572647 489678 0 489678 80000 0 80000 შრომის ანაზღაურება 501681 0 501681 62142 0 62142 51360 0 51360 საქონელი და მომსახურება 69846 0 69846 27651 0 27651 28640 0 28640 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7836 0 7836 5880 0 5880 4200 0 4200 მივლინება 3124 0 3124 2000 0 2000 2500 0 2500 ოფისის ხარჯი 14340 0 14340 4921 0 4921 5180 0 5180 კვების ხარჯი 1998 0 1998 0 0 0 0 0 0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 10105 0 10105 0 0 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 30953 0 30953 13850 0 13850 15760 0 15760 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1490 0 1490 1000 0 1000 1000 0 1000 გრანტები 0 0 0 350125 0 350125 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1120 0 1120 49760 0 49760 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207450 0 207450 2200 0 2200 1500 0 1500 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 684783 0 684783 405625 0 405625 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 43 0 0 ხარჯები 477333 0 477333 405625 0 405625 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 435070 435070 5529 5529 0 საქონელი და მომსახურება 42263 0 42263 211 0 211 0 0 0 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3436 3436 0 0 0 0 მივლინება 595 595 0 0 0 0 ოფისის ხარჯი 8426 8426 211 211 0 კვების ხარჯი 1998 1998 0 0 0 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 10105 10105 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 17703 17703 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 გრანტები 0 350125 350125 0 სოციალური უზრუნველყოფა 0 49760 49760 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 207450 207450 0 0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) 95314 0 95314 86253 0 86253 81500 0 81500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 5 ხარჯები 95314 0 95314 84053 0 84053 80000 0 80000 შრომის ანაზღაურება 66611 66611 56613 56613 51360 51360 საქონელი და მომსახურება 27583 0 27583 27440 0 27440 28640 0 28640 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4400 4400 5880 5880 4200 4200 მივლინება 2529 2529 2000 2000 2500 2500 ოფისის ხარჯი 5914 5914 4710 4710 5180 5180 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 13250 13250 13850 13850 15760 15760 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1490 1490 1000 1000 1000 1000 სოციალური უზრუნველყოფა 1120 1120 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2200 2200 1500 1500 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2087695 891551 1196144 4325870 909061 3416809 3107227 0 3107227 ხარჯები 463903 0 463903 631074 16120 614954 689027 0 689027 საქონელი და მომსახურება 262072 0 262072 399503 16120 383383 407331 0 407331 ოფისის ხარჯი 48792 0 48792 125459 16120 109339 90000 0 90000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 0 9,902 0 9,902 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 213280 0 213280 264142 0 264142 317331 0 317331 სუბსიდიები 179959 0 179959 195710 0 195710 261496 0 261496 სხვა ხარჯები 21872 0 21872 35861 0 35861 20200 0 20200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1623792 891551 732241 3694796 892941 2801855 2418200 0 2418200 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა 5720 0 5720 21472 0 21472 960000 0 960000 ხარჯები 2720 0 2720 9902 0 9902 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 2720 0 2720 9902 0 9902 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 9,902 9,902 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2720 2720 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3000 3000 11570 11570 960000 960000 03 01 01 ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა 0 0 0 11570 0 11570 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11570 11570 0 03 01 02 ხულო - ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების პროგრამა 2,720 0 2,720 9,902 0 9,902 0 0 0 ხარჯები 2,720 0 2,720 9,902 0 9,902 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 2,720 0 2,720 9,902 0 9,902 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 9,902 9,902 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2,720 2,720 0 0 03 01 03 ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3000 3000 0 0 03 01 04 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 960000 0 960000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 960,000 960,000 03 02 ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ 38379 0 38379 45120 0 45120 48300 0 48300 ხარჯები 38379 0 38379 45120 0 45120 48300 0 48300 სუბსიდიები 38379 38379 44320 44320 48300 48300 სხვა ხარჯები 0 800 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 753753 0 753753 2895383 0 2894583 1944177 0 1944177 ხარჯები 392085 0 392085 546031 0 545231 627727 0 627727 საქონელი და მომსახურება 228633 0 228633 359580 0 358780 394331 0 394331 ოფისის ხარჯი 48792 0 48792 109339 0 109339 90000 0 90000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 179841 0 179841 250241 0 250241 304331 0 304331 სუბსიდიები 141580 0 141580 151390 0 151390 213196 0 213196 სხვა ხარჯები 21872 0 21872 35061 0 35061 20200 0 20200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 361668 0 361668 2349352 0 2349352 1316450 0 1316450 03 03 01 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა 66538 0 66538 12120 0 12120 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 12,120 0 12,120 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 12,120 12,120 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66538 66538 0 0 03 03 02 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 108424 0 108424 394915 0 394915 207000 0 207000 ხარჯები 96492 0 96492 180000 0 180000 207000 0 207000 საქონელი და მომსახურება 96492 0 96492 180000 0 180000 207000 0 207000 ოფისის ხარჯი 48792 48792 81711 81711 90000 90000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 47700 47700 98289 98289 117000 117000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11932 11932 214915 214915 0 0 03 03 02 01 გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა 96492 0 96492 180000 0 180000 207000 0 207000 ხარჯები 96492 0 96492 180000 0 180000 207000 0 207000 საქონელი და მომსახურება 96492 0 96492 180000 0 180000 207000 0 207000 ოფისის ხარჯი 48792 48792 81711 81711 90000 90000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 47700 47700 98289 98289 117000 117000 03 03 02 02 მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა 0 0 0 13,000 0 13,000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 13,000 13,000 0 03 03 02 03 მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა 0 0 0 201,915 0 201,915 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 201,915 201,915 0 0 03 03 02 04 გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე) 10800 0 10800 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10800 10800 0 0 03 03 02 05 ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე) 1132 0 1132 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1132 1132 0 0 03 03 03 სანიტარული დასუფთავება 112647 0 112647 130800 0 130800 104331 0 104331 ხარჯები 112647 0 112647 130800 0 130800 104331 0 104331 საქონელი და მომსახურება 112647 0 112647 130800 0 130800 104331 0 104331 ოფისის ხარჯი 0 27,628 27628 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 112647 112647 103,172 103172 104,331 104331 03 03 03 01 დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა 112647 0 112647 130000 0 130000 104331 0 104331 ხარჯები 112647 0 112647 130000 0 130000 104331 0 104331 საქონელი და მომსახურება 112647 0 112647 130000 0 130000 104331 0 104331 ოფისის ხარჯი 0 26,828 26,828 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 112647 112647 103172 103172 104331 104331 03 03 03 02 სანაგვე ურნების შეძენა 0 0 0 800 0 800 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 800 0 800 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 800 0 800 0 0 0 ოფისის ხარჯი 0 800 800 0 03 03 04 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა 4028 0 4028 5000 0 5000 10000 0 10000 ხარჯები 4028 0 4028 5000 0 5000 10000 0 10000 საქონელი და მომსახურება 4028 0 4028 5000 0 5000 10000 0 10000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4028 4028 5000 5000 10000 10000 03 03 05 ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ 146860 0 146860 155890 0 155890 223196 0 223196 ხარჯები 141580 0 141580 155890 0 155890 223196 0 223196 სუბსიდიები 141580 141580 151390 151390 213196 213196 სხვა ხარჯები 0 4,500 4,500 10,000 10,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5280 5280 0 0 0 0 03 03 06  წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა 60817 0 60817 1828352 0 1828352 859250 0 859250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60817 60817 1828352 1828352 859250 859250 03 03 06 01 სასმელი წყლის მილების შეძენა 60817 0 60817 41880 0 41880 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60817 60817 41880 41880 0 03 03 06 02 დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 0 0 1728567 0 1728567 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1728567 1728567 0 03 03 06 03 ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 6410 0 6410 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 6410 6410 0 03 03 06 04 თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 9,935 0 9,935 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9,935 9,935 0 03 03 06 05 კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 729,250 0 729,250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 729,250 729,250 03 03 06 06 ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 40,000 0 40,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 40,000 40,000 03 03 06 07 სხალთის წყაროს შენობის და წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა 0 0 0 2,620 0 2,620 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2,620 2,620 0 03 03 06 08 სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა) 0 0 0 38940 0 38940 50000 0 50000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 38940 38940 50000 50000 03 03 06 09 საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 40000 40000 03 03 07 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება 121070 0 121070 100000 0 100000 50000 0 50000 ხარჯები 1652 0 1652 26000 0 26000 3000 0 3000 საქონელი და მომსახურება 1652 0 1652 26000 0 26000 3000 0 3000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1652 1652 26000 26000 3000 3000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 119418 119418 74000 74000 47000 47000 03 03 08 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია 105019 0 105019 210163 0 210163 404000 0 404000 ხარჯები 7336 0 7336 6780 0 6780 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 7336 0 7336 6780 0 6780 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7336 7336 6780 6780 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 97683 97683 203383 203383 404000 404000 03 03 08 01 დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა 7336 0 7336 6780 0 6780 0 0 0 ხარჯები 7336 0 7336 6780 0 6780 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 7336 0 7336 6780 0 6780 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7336 7336 6780 6780 0 0 03 03 08 02 სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები 0 0 0 10000 0 10000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 10000 10000 0 0 03 03 08 03 დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა 15297 0 15297 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15297 15297 0 0 0 0 03 03 08 04 დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა 82386 0 82386 111115 0 111115 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82386 82386 111115 111115 0 03 03 08 05 დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა 0 0 0 3317 0 3317 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 3317 3317 0 03 03 08 06 ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა 0 0 0 10400 0 10400 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 10400 10400 0 03 03 08 07 სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა 0 0 0 4751 0 4751 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 4751 4751 0 03 03 08 08 ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის 0 0 0 63800 0 63800 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 63800 63800 0 03 03 08 09 კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 404000 0 404000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 404000 404000 03 03 09 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა 28350 0 28350 58143 0 58143 86400 0 86400 ხარჯები 28350 0 28350 29441 0 29441 80200 0 80200 საქონელი და მომსახურება 6478 0 6478 11000 0 11000 70000 0 70000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6478 6478 11000 11000 70000 70000 სხვა ხარჯები 21872 21872 18441 18441 10200 10200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 28702 28702 6200 6200 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 398292 0 398292 454834 0 454834 154750 0 154750 ხარჯები 30719 0 30719 13901 0 13901 13000 0 13000 საქონელი და მომსახურება 30719 0 30719 13901 0 13901 13000 0 13000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 30719 0 30719 13901 0 13901 13000 0 13000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 367573 0 367573 440933 0 440933 141750 0 141750 03 04 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 124549 0 124549 248463 0 248463 101750 0 101750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124549 124549 248463 248463 101750 101750 03 04 01 01 კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა 16888 0 16888 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16888 16888 0 03 04 01 02 ფერდსამაგრი სამუშაოები 0 0 0 51,750 0 51,750 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 51,750 51,750 03 04 01 03 ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 13621 0 13621 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13621 13621 0 03 04 01 04 ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა 4,970 0 4,970 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,970 4,970 0 03 04 01 05 დაბის ქუჩების მოასფალტება 0 0 0 50,000 0 50,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 50,000 50,000 03 04 01 06 საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა 39525 0 39525 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39525 39525 0 03 04 01 07 კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე) 129970 0 129970 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129970 129970 0 03 04 01 08 საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში 60973 0 60973 11500 0 11500 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60973 60973 11500 11500 0 03 04 01 09 დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა (გარდამავალი) 63576 0 63576 23196 0 23196 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63576 63576 23196 23196 0 03 04 01 10 ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 2893 0 2893 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2893 2893 0 03 04 01 11 აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა 0 0 0 5900 0 5900 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 5900 5900 0 03 04 02 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა 11755 0 11755 13901 0 13901 13000 0 13000 ხარჯები 11755 0 11755 13901 0 13901 13000 0 13000 საქონელი და მომსახურება 11755 0 11755 13901 0 13901 13000 0 13000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11755 11755 13901 13901 13000 13000 03 04 03 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 261988 0 261988 192470 0 192470 40000 0 40000 ხარჯები 18964 0 18964 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 18964 0 18964 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18964 18964 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 243024 243024 192470 192470 40000 40000 03 04 03 01 ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 0 0 0 40000 0 40000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 40000 40000 03 04 03 02 მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში 18,900 0 18,900 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18,900 18,900 0 03 04 03 03 დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია 69372 0 69372 84511 0 84511 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69372 69372 84511 84511 0 03 04 03 04 ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი 48763 0 48763 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48763 48763 0 0 03 04 03 05 ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა 22329 0 22329 25416 0 25416 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22329 22329 25416 25416 0 03 04 03 06 მოსაცდელების მშენებლობა (ტუნაძეები, კურორტი ბეშუმი) 18824 0 18824 13548 0 13548 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18824 18824 13548 13548 0 03 04 03 07 გამგეობის შენობის რემონტი 42025 0 42025 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42025 42025 0 0 03 04 03 08 მუნიციპალური შენობის გამრიცხველიანება 18964 0 18964 11600 0 11600 0 0 0 ხარჯები 18964 0 18964 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 18964 0 18964 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18964 18964 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11,600 11,600 0 03 04 03 09 დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა 41711 0 41711 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41711 41711 0 0 03 04 03 10 დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით 0 0 0 6930 0 6930 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 6930 6930 0 03 04 03 11 საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში 0 0 0 9025 0 9025 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 9025 9025 0 03 04 03 12 საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში 0 0 0 13940 0 13940 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13940 13940 0 03 04 03 13 გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა 0 0 0 2900 0 2900 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2900 2900 0 03 04 03 14 დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა 0 0 0 5700 0 5700 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5700 5700 0 03 05 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 891551 891551 0 909061 909061 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 16120 16120 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 16120 16120 0 0 0 0 ოფისის ხარჯი 0 16120 16120 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 891551 891551 0 892941 892941 0 04 00 განათლება 784981 0 784981 2038738 0 2038738 1997800 0 1997800 ხარჯები 583693 0 583693 972773 0 972773 1016000 0 1016000 სუბსიდიები 583693 0 583693 862677 0 862677 1004000 0 1004000 სხვა ხარჯები 0 0 0 110096 0 110096 12000 0 12000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201288 0 201288 1065965 0 1065965 981800 0 981800 04 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 574562 0 574562 902777 0 902777 1016000 0 1016000 ხარჯები 568753 0 568753 902777 0 902777 1016000 0 1016000 სუბსიდიები 568753 568753 862677 862677 1004000 1004000 სხვა ხარჯები 0 40100 40100 12000 12000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5809 5809 0 0 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი 185612 0 185612 1016875 0 1016875 981800 0 981800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 185612 185612 1016875 1016875 981800 981800 04 02 01 დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი 167471 0 167471 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167471 167471 0 04 02 02 ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი 63956 0 63956 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63956 63956 0 04 02 03 ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 169348 0 169348 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 169348 169348 0 04 02 04 ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 250807 0 250807 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 250807 250807 0 04 02 05 კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 38065 0 38065 86940 0 86940 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38065 38065 86940 86940 0 04 02 06 რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება 30624 0 30624 39872 0 39872 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30624 30624 39872 39872 0 04 02 07 დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 98070 0 98070 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98070 98070 0 0 04 02 08 ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 222556 0 222556 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 222556 222556 0 04 02 09 ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი 18853 0 18853 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18853 18853 0 0 04 02 10 მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 225000 0 225,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 225000 225000 04 02 11 საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 15925 0 15925 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 15925 15925 0 04 02 12 კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 200000 0 200000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 200000 200000 04 02 13 თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 235000 0 235000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 235000 235000 04 02 14 ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 210000 0 210000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 210000 210000 04 02 15 დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთება 0 0 0 0 0 0 111800 0 111800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 111800 111800 04 03 საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 49090 0 49090 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49090 49090 0 04 04  სკოლების მშენებლობა–რემონტი 9867 0 9867 58996 0 58996 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 58996 0 58996 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 58996 58996 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9867 9867 0 0 0 0 04 04 01 ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება 0 0 0 47308 0 47308 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 47308 0 47308 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 47308 47308 0 04 04 02 შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი 9867 0 9867 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9867 9867 0 0 0 0 04 04 03 შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 0 0 7448 0 7448 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 7448 0 7448 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 7448 7448 0 04 04 04 სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 0 0 0 4,240 0 4,240 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 4,240 0 4,240 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 4,240 4,240 0 04 05 კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა 14940 0 14940 11000 0 11000 0 0 0 ხარჯები 14940 0 14940 11000 0 11000 0 0 0 სუბსიდიები 14940 14940 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 11,000 11,000 0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1524772 0 1524772 1681447 0 1681447 2346035 0 2346035 ხარჯები 1112687 0 1112687 1379456 0 1379456 1574035 0 1574035 საქონელი და მომსახურება 129381 0 129381 95493 0 95493 112000 0 112000 ოფისის ხარჯი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 0 20513 0 20513 16000 0 16000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 129381 0 129381 74980 0 74980 96000 0 96000 სუბსიდიები 983306 0 983306 899799 0 899799 996535 0 996535 გრანტები 0 0 0 192645 0 192645 216000 0 216000 სხვა ხარჯები 0 0 0 191519 0 191519 249500 0 249500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 412085 0 412085 301991 0 301991 772000 0 772000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 406024 0 406024 559949 0 559949 599500 0 599500 ხარჯები 207177 0 207177 395265 0 395265 599500 0 599500 საქონელი და მომსახურება 68482 0 68482 22850 0 22850 20000 0 20000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 0 100 0 100 5000 0 5000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 68482 0 68482 22750 0 22750 15000 0 15000 სუბსიდიები 138695 0 138695 251104 0 251104 390500 0 390500 სხვა ხარჯები 0 0 0 121311 0 121311 189000 0 189000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 198847 0 198847 164684 0 164684 0 0 0 05 01 01 ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ 144841 0 144841 147539 0 147539 156000 0 156000 ხარჯები 138695 0 138695 147539 0 147539 156000 0 156000 სუბსიდიები 138695 138695 147539 147539 155000 155000 სხვა ხარჯები 0 0 1,000 1,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6146 6146 0 0 05 01 02  ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ 0 0 0 106565 0 106565 237500 0 237500 ხარჯები 0 0 0 106565 0 106565 237500 0 237500 სუბსიდიები 0 103565 103565 235500 235500 სხვა ხარჯები 0 3,000 3,000 2,000 2,000 05 01 03 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 47984 0 47984 45000 0 45000 45000 0 45000 ხარჯები 47984 0 47984 45000 0 45000 45000 0 45000 საქონელი და მომსახურება 47984 0 47984 22850 0 22850 20000 0 20000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 100 100 5000 5000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 47984 47984 22750 22750 15000 15000 სხვა ხარჯები 0 22,150 22,150 25,000 25,000 05 01 04 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი 192701 0 192701 260845 0 260845 161000 0 161000 ხარჯები 0 0 0 96161 0 96161 161000 0 161000 სხვა ხარჯები 0 0 96161 96161 161000 161000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 192701 192701 164684 164684 0 0 05 01 04 01 დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 25000 0 25000 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 25000 0 25000 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 25000 25000 0 05 01 04 02 დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 0 33040 0 33040 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 33040 0 33040 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 33040 33040 0 05 01 04 03 ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 49288 0 49288 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49288 49288 0 05 01 04 04 დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა 0 0 0 21949 0 21949 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 21949 0 21949 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 21949 21949 0 05 01 04 05 ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 0 0 28100 0 28100 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28100 28100 0 05 01 04 06 მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა 29374 0 29374 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29374 29374 0 0 05 01 04 07 დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა 31485 0 31485 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31485 31485 0 0 05 01 04 08 კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა 24936 0 24936 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24936 24936 0 0 05 01 04 09 რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 34288 0 34288 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34288 34288 0 0 05 01 04 10 ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 14998 0 14998 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14998 14998 0 0 05 01 04 11 ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა 17568 0 17568 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17568 17568 0 0 05 01 04 12 ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი 12223 0 12223 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12223 12223 0 0 05 01 04 13 განახლების მინი მოედნის  რემონტი 1539 0 1539 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1539 1539 0 0 05 01 04 14 გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით 26290 0 26290 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26290 26290 0 0 05 01 04 15 ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა 0 0 0 16172 0 16172 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 16172 0 16172 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 16172 16172 0 05 01 04 16 ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა 0 0 0 60450 0 60450 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60450 60450 0 05 01 04 17 დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 0 26846 0 26846 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 26846 26846 0 05 01 04 18 ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000 სხვა ხარჯები 0 0 25000 25000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 05 01 04 19 ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 0 0 0 16000 0 16000 სხვა ხარჯები 0 0 16000 16000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 05 01 04 20 პაქსაძეების სკოლის მოედნის კეთილმოწყობა და ხელოვნური საფარის დაგება 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000 სხვა ხარჯები 0 0 20000 20000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 05 01 04 21 გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000 სხვა ხარჯები 0 0 35000 35000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 05 01 04 22 უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 35000 0 35000 სხვა ხარჯები 0 0 35000 35000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 05 01 04 23 ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 სხვა ხარჯები 0 0 30000 30000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 05 01 05 სპორტული ინვენტარის შეძენა 20498 0 20498 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 20498 0 20498 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 20498 0 20498 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 20498 20498 0 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1118748 0 1118748 1121498 0 1121498 1746535 0 1746535 ხარჯები 905510 0 905510 984191 0 984191 974535 0 974535 საქონელი და მომსახურება 60899 0 60899 72643 0 72643 92000 0 92000 ოფისის ხარჯი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 0 0 20413 0 20413 11000 0 11000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 60899 0 60899 52230 0 52230 81000 0 81000 სუბსიდიები 844611 0 844611 648695 0 648695 606035 0 606035 გრანტები 0 0 0 192645 0 192645 216000 0 216000 სხვა ხარჯები 0 0 0 70208 0 70208 60500 0 60500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213238 0 213238 137307 0 137307 772000 0 772000 05 02 01 ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ 80434 0 80434 88313 0 88313 81000 0 81000 ხარჯები 80434 0 80434 88313 0 88313 81000 0 81000 სუბსიდიები 80434 80434 83200 83200 81000 81000 სხვა ხარჯები 0 5113 5113 0 05 02 02 ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ 485460 0 485460 458860 0 458860 464600 0 464600 ხარჯები 475633 0 475633 458860 0 458860 464600 0 464600 სუბსიდიები 475633 475633 458860 458860 452100 452100 სხვა ხარჯები 0 0 12,500 12,500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9827 9827 0 0 0 0 05 02 03 სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი'' 228133 0 228133 230050 0 230050 216000 0 216000 ხარჯები 225733 0 225733 230050 0 230050 216000 0 216000 სუბსიდიები 225733 225733 37405 37405 0 გრანტები 0 192645 192645 216000 216000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2400 2400 0 0 0 0 05 02 04 კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა 51992 0 51992 149800 0 149800 130000 0 130000 ხარჯები 51992 0 51992 112493 0 112493 130000 0 130000 საქონელი და მომსახურება 51992 0 51992 63983 0 63983 85000 0 85000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 17213 17213 10000 10000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 51992 51992 46770 46770 75000 75000 სხვა ხარჯები 0 48,510 48,510 45,000 45,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 37,307 37,307 0 05 02 05  კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 201011 0 201011 114175 0 114175 772000 0 772000 ხარჯები 0 0 0 14175 0 14175 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 14175 14175 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 201011 201011 100000 100000 772000 772000 05 02 05 01 ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 200,000 200,000 05 02 05 02 სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 210,000 0 210,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 210,000 210,000 05 02 05 03 რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი) 0 0 0 100000 0 100000 362000 0 362000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 100000 100000 362000 362000 05 02 05 04 თხილვანის  მუზეუმის რემონტი 7315 0 7315 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7315 7315 0 0 05 02 05 05 საციხურის კულტურის სახლის რემონტი 140640 0 140640 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140640 140640 0 0 05 02 05 06 ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში 53056 0 53056 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53056 53056 0 0 05 02 05 07 სხალთის მუზეუმის რემონტი 0 0 0 14175 0 14175 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 14175 0 14175 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 14175 14175 0 05 02 06 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა 8907 0 8907 9500 0 9500 10000 0 10000 ხარჯები 8907 0 8907 9500 0 9500 10000 0 10000 საქონელი და მომსახურება 8907 0 8907 8660 0 8660 7000 0 7000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 0 3200 3200 1000 1000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8907 8907 5460 5460 6000 6000 სხვა ხარჯები 0 840 840 3,000 3,000 05 02 07 ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" 62811 0 62811 70800 0 70800 72935 0 72935 ხარჯები 62811 0 62811 70800 0 70800 72935 0 72935 სუბსიდიები 62811 62811 69230 69230 72935 72935 სხვა ხარჯები 0 1570 1570 0 06  00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 626073 0 626073 503511 0 503511 731941 0 731941 ხარჯები 609634 0 609634 497576 0 497576 731941 0 731941 საქონელი და მომსახურება 38982 0 38982 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38982 0 38982 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 80739 0 80739 127783 0 127783 123615 0 123615 სოციალური უზრუნველყოფა 489913 0 489913 249013 0 249013 597766 0 597766 სხვა ხარჯები 0 0 0 120780 0 120780 10560 0 10560 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16439 0 16439 5935 0 5935 0 0 0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 106671 0 106671 155085 0 155085 166528 0 166528 ხარჯები 90232 0 90232 149150 0 149150 166528 0 166528 სუბსიდიები 80739 0 80739 127783 0 127783 123615 0 123615 სოციალური უზრუნველყოფა 9493 0 9493 18967 0 18967 42913 0 42913 სხვა ხარჯები 0 0 0 2400 0 2400 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16439 0 16439 5935 0 5935 0 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი 0 0 0 108647 0 108647 123615 0 123615 ხარჯები 0 0 0 108647 0 108647 123615 0 123615 სუბსიდიები 106247 106247 123615 123615 სხვა ხარჯები 0 0 2400 2400 0 0 06 01 02 სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა 80739 0 80739 21536 0 21536 0 0 0 ხარჯები 80739 0 80739 21536 0 21536 0 0 0 სუბსიდიები 80739 80739 21536 21536 0 0 06 01 02 01 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა 79823 0 79823 21536 0 21536 0 0 0 ხარჯები 79823 0 79823 21536 0 21536 0 0 0 სუბსიდიები 79823 79823 21536 21536 0 06 01 02 02 ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა 916 0 916 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 916 0 916 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 916 916 0 0 06 01 03 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 9493 0 9493 18967 0 18967 32747 0 32747 ხარჯები 9493 0 9493 18967 0 18967 32747 0 32747 სოციალური უზრუნველყოფა 9493 9493 18967 18967 32747 32747 06 01 04 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 0 0 0 0 0 10166 0 10166 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 10166 0 10166 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 10166 10166 06 01 05 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 16439 0 16439 5935 0 5935 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16439 16439 5935 5935 0 0 06 01 05 01 თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში 9625 0 9625 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9625 9625 0 0 06 01 05 02 თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში 0 0 0 5935 0 5935 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 5935 5935 0 06 01 05 03 ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში 6814 0 6814 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6814 6814 0 0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 519402 0 519402 348426 0 348426 565413 0 565413 ხარჯები 519402 0 519402 348426 0 348426 565413 0 565413 საქონელი და მომსახურება 38982 0 38982 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38982 0 38982 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 480420 0 480420 230046 0 230046 554853 0 554853 სხვა ხარჯები 0 0 0 118,380 0 118,380 10,560 0 10,560 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 34693 0 34693 35400 0 35400 36600 0 36600 ხარჯები 34693 0 34693 35400 0 35400 36600 0 36600 სოციალური უზრუნველყოფა 34693 34693 35400 35400 36600 36600 06 02 02 ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  1240 0 1240 1750 0 1750 10560 0 10560 ხარჯები 1240 0 1240 1750 0 1750 10560 0 10560 სოციალური უზრუნველყოფა 1240 1240 70 70 0 0 სხვა ხარჯები 0 1,680 1,680 10,560 10,560 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა 23750 0 23750 20000 0 20000 25000 0 25000 ხარჯები 23750 0 23750 20000 0 20000 25000 0 25000 სოციალური უზრუნველყოფა 23750 23750 20000 20000 25000 25000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 55000 0 55000 55000 0 55000 50000 0 50000 ხარჯები 55000 0 55000 55000 0 55000 50000 0 50000 სოციალური უზრუნველყოფა 55000 55000 55000 55000 50000 50000 06 02 05 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 48000 0 48000 50000 0 50000 60000 0 60000 ხარჯები 48000 0 48000 50000 0 50000 60000 0 60000 სოციალური უზრუნველყოფა 48000 48000 50000 50000 60000 60000 06 02 06 უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 3400 0 3400 3000 0 3000 2400 0 2400 ხარჯები 3400 0 3400 3000 0 3000 2400 0 2400 სოციალური უზრუნველყოფა 3400 3400 3000 3000 2400 2400 06 02 07 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 0 0 0 60,000 0 60,000 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 60,000 0 60,000 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 60,000 60,000 0 06 02 08 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 284073 0 284073 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 284073 0 284073 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 284073 284073 0 0 06 02 09 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა 30264 0 30264 30576 0 30576 37660 0 37660 ხარჯები 30264 0 30264 30576 0 30576 37660 0 37660 სოციალური უზრუნველყოფა 30264 30264 30576 30576 37660 37660 06 02 10 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 0 0 0 36000 0 36000 35000 0 35000 ხარჯები 0 0 0 36000 0 36000 35000 0 35000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 36000 36000 35000 35000 06 02 11 ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა 38982 0 38982 56700 0 56700 0 0 0 ხარჯები 38982 0 38982 56700 0 56700 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 38982 0 38982 0 0 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38982 38982 0 0 სხვა ხარჯები 0 56,700 56,700 0 06 02 12 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 0 0 0 0 0 56000 0 56000 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 56000 0 56000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 56000 56000 06 02 13 2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება 0 0 0 0 0 0 252193 0 252193 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 252193 0 252193 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 252193 252193 მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე, სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე. მუხლი 17🔗. პრემიები და დანამატები   2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 18🔗. ასიგნებების  დაფინანსება ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.