„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

მიღების თარიღი 25.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
გამომცემი ორგანო მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №44
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2015
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,134 სიტყვა · ~26 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
25.12.2015 მიღება
01.01.2016 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7032 სახანძრო–სამაშველო სამსახური
7045 ტრანსპორტი
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 30.12.2014 ქარელის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 98% 09.12.2016 „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 97% 24.12.2025 ,,მცხეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 97% 31.12.2015 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 97% 30.12.2015

დოკუმენტის ტექსტი

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №44 2015 წლის 25 დეკემბერი ქ. მარნეული მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენაბი აბდულაევი დანართი №1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 20107,9 22526.5 16444.2 6082.3 16436.4 16436.4 0.0 გადასახადები 3959,5 4028.9 4028.9 0.0 8650.9 8650.9 0.0 გრანტები 13028,0 15246.8 9164.5 6082.3 4862.5 4862.5 0.0 სხვა შემოსავლები 3120,5 3250.8 3250.8 0.0 2923.0 2923.0 0.0 ხარჯები 9958,9 12655.8 12307.5 348.2 11187.6 11187.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2179,7 2557.4 2557.4 0.0 2400.9 2400.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3079,5 2789.1 2453.0 336.1 2165.9 2165.9 0.0 პროცენტი 118,4 102.5 102.5 0.0 84.7 84.7 0.0 სუბსიდიები 3692,3 5410.7 5410.7 0.0 5486.1 5486.1 0.0 გრანტები 0,0 190.8 190.8 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 846,9 808.2 808.2 0.0 895.0 895.0 0.0 სხვა ხარჯები 42,1 797.2 785.0 12.2 155.0 155.0 0.0 საოპერაციო სალდო 10149,1 9870.7 4136.7 5734.1 5248.8 5248.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 9115,9 15482.6 9306.7 6175.9 5090.0 5090.0 0.0 ზრდა 9294,02 15712.6 9536.7 6175.9 5230.0 5230.0 0.0 კლება 178,1 230.0 230.0 0.0 140.0 140.0 0.0 მთლიანი სალდო 1033,2 -5611.8 -5170.0 -441.8 158.8 158.8 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 908,1 -6247.2 -5680.1 -567.1 0.0 0.0 0.0 ზრდა 1945,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1945,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 1037,1 6247.2 5680.1 567.1 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1037,1 6247.2 5680.1 567.1 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -125,1 -635.4 -510.0 -125.3 -158.8 -158.8 0.0 კლება 125,1 635.4 510.0 125.3 158.8 158.8 0.0 საშინაო 125,1 635.4 510.0 125.3 158.8 158.8 0.0 ბალანსი 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 21323,1 22756.5 16674.2 6082.3 16576.4 16576.4 0.0 შემოსავლები 20107,9 22526.5 16444.2 6082.3 16436.4 16436.4 0.0 არაფინანსური აქტივების კლება 178,1 230.0 230.0 0.0 140.0 140.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 21323,1 29003.7 22354.3 6649.4 16576.4 16576.4 0.0 ხარჯები 9958,9 12655.8 12307.5 348.2 11187.6 11187.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9294,0 15712.6 9536.7 6175.9 5230.0 5230.0 0.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 1945,1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 125,1 635.4 510.0 125.3 158.8 158.8 0.0 ნაშთის ცვლილება -1037,1 -6247.2 -5680.1 -567.1 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16436.4 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 20107,9 22526.5 16444.2 6082.3 16436.4 16436.4 0.0 გადასახადები 3959,5 4028.9 4028.9 0.0 8650.9 8650.9 0.0 გრანტები 13028,0 15246.8 9164.5 6082.3 4862.5 4862.5 0.0 სხვა შემოსავლები 3120,5 3250.8 3250.8 0.0 2923.0 2923.0 0.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 8650.9 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 3959,5 4028.9 4028.9 0.0 8650.9 8650.9 0.0 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 0.0 0.0 0.0 4600.0 4600.0 ქონების გადასახადი 3959,5 4028.9 4028.9 0.0 4050.9 4050.9 0.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 824,7 912.0 912.0 0.0 925.0 925.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 37,5 26.0 26.0 0.0 35.0 35.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 2075,7 2120.0 2120.0 0.0 2120.0 2120.0 0.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1001,3 970.9 970.9 0.0 970.9 970.9 0.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 20,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4862.5 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა გრანტები 13028,0 15246.8 4862.5 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 13028,0 15246.8 4862.5 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 8793,3 9164.5 4862.5 გათანაბრებითი ტრანსფერი 8543,3 8914.5 4612.5 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 250,0 250.0 250.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4234,7 6082.3 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2297,7 6082.3 0.0 სხვა სპეციალური ტრანსფერი 1937,0 0.0  0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2923.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 3120,5 3250.8 2923.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 1288,7 1125.0 1170.0 პროცენტები 950,8 730.0 700.0 რენტა 337,9 395.0 470.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     257,5 275.0 350.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 80,4 120.0 120.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 612,0 761.8 753.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 609,9 756.8 748.0 სანებართვო მოსაკრებელი 31,0 35.0 35.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1,4 3.0 3.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 514,6 658.8 650.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 62,8 60.0 60.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0  0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,2 5.0 5.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2,2 5.0 5.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1087,2 1364.0 1000.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 132,6 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11187.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 9958,9 12655.8 12307.5 348.2 11187.6 11187.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2179,7 2557.4 2557.4 0.0 2400.9 2400.9 0.0 საქონელი და მომსახურება 3079,5 2789.1 2453.0 336.1 2165.9 2165.9 0.0 პროცენტი 118,4 102.5 102.5 0.0 84.7 84.7 0.0 სუბსიდიები 3692,3 5410.7 5410.7 0.0 5486.1 5486.1 0.0 გრანტები 0,0 190.8 190.8 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 846,9 808.2 808.2 0.0 895.0 895.0 0.0 სხვა ხარჯები 42,1 797.2 785.0 12.2 155.0 155.0 0.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5090,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5230.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 167,9 588.0 340.4 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 57,5 2.9 2.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 8454,0 12600.7 3596.0 04 00 განათლება 385,6 1460.0 882.8 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 229,0 1061.0 408.9 სულ ჯამი 9294,0 15712,6 5230.0 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 140,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 178,1 230.0 140.0 ძირითადი აქტივები 41,9 20.0 100.0 არაწარმოებული აქტივები 136,2 210.0 40.0 მიწა 136,2 210.0 40.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: funqc. kodi დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3607,2 5117.6 4173.5 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3488,8 5015.1 4088.9 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3287,2 4310.1 3825.1 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 201,5 705.0 263.8 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 118,4 102.5 84.7 702 თავდაცვა 137,7 179.7 173.3 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 269,1 208.4 0.0 7032 სახანძრო–სამაშველო სამსახური 269,1 208.4 0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 6736,0 9966.6 2643.5 70421 სოფლის მეურნეობა 104,7 1092.8 250.5 70435 ელექტროენერგეტიკა 48,8 0.0 0.0 7045 ტრანსპორტი 4094,7 6692.5 2393.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4094,7 6692.5 2393.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 2487,9 2181.3 0.0 705 გარემოს დაცვა 1320,9 1750.4 1152.5 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1121,8 1036.0 1100.0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 199,1 714.4 52.5 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3065,4 4699.1 2506.8 7061 ბინათმშენებლობა 319,9 318.5 0.0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 3,8 298.5 451.0 7063 წყალმომარაგება 2298,2 3450.2 1553.0 7064 გარე განათება 443,5 631.9 502.8 707 ჯანმრთელობის დაცვა 143,0 141.0 150.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 143,0 141.0 150.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1890,5 3107.8 2310.9 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 778,6 1410.8 1426.9 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 584,5 1459.0 772.0 7083 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 44,8 35.0 72.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 482,6 203.1 40.0 709 განათლება 1589,9 3050.5 2641.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1534,3 2974.5 2556.0 7092 ზოგადი განათლება 55,6 76.0 85.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 55,6 76.0 85.0 710 სოციალური დაცვა 618,4 782.6 825.0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 375,6 429.7 500.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 238,5 268.0 230.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 4,3 85.0 95.0 სულ 19378,0 29003.7 16576.4 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  158.8 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   –158.8 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 115,0 ათასი ლარის ოდენობით ; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130,0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარის ოდენობით; 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 69–ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მხარჯავი დაწესებულებისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში. მუხლი 17🔗 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის"  155-ე  მუხლის საფუძველზე „არაფინანსური აქტივების ზრდის“  საერთო მოცულობის საპროცენტო მაჩვენებელი 2016 წლისათვის დაგეგმილი საბიუჯეტო გადასახდელების საერთო მოცულობაში გაანგარიშებული იქნა 2013, 2014 წლების ფაქტიური და 2015 წლის გეგმური მონაცემების მიხედვით. მუხლი 18🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. ა) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2016 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების,  არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ ქ.მარნეულში და სოფლებში ყიზილაჯლო, თაქალო, ქუთლიარი, ალგეთი,  სადახლოს სადგური, საიმერლო, წერეთელი, აღმამედლო, ბეგლიარი, წერაქვი, ჯანხოში, სიონი,ალავარი  და სხვა.          ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში  წყალმომარაგების, სარწყავი არხების, ქ. მარნეულის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ახალი ნაგავსაყრელის გამართული ფუნქციონირება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება სოფლებში ქვემო სარალი, კიროვკა, ბურმა, თაზაქენდი, აღმამედლო, ალგეთი აზიზქენდი, თაზაკენტი, კაპანახჩი,ახკულა, სადახლო  და სხვა  სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით. ბ.ბ) შპს "მარნეულის სოფწყალი"–ს დაფინანსება ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების  სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს „მარნეულის სოფწყალი“–ს სუბსიდირება. ბ.გ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიულ ორგანოებში და ქ.მარნეულში  სარწყავი არხების გაწმენდა და რეაბილიტაცია, მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით.  მდინარე ალგეთზე დაგეგმილია ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. მარნეულში მრავალსართულიანი კორპუსების, აგრეთვე სოფელ ყუდროს და სხვა,  გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა –  რეაბილიტაცია. ბ.ე) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე ქ.მარნეულში და  სოფლებში თაქალო, კაჩაგანი, კირაჩ–მუღანლო, ახალი დიოკნისი და სხვა,  გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. ბ.ვ) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში საჭიროების მიხედვით განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. დაგეგმილია ახალი ნაგვის ურნების   შეძენა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ბ.ზ) "ააიპ სუფთა მარნეულის" დაფინანსება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ბ.თ) „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს" დაფინანსება ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შპს „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს" სუბსიდირება, ნაგავსაყრელის  სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც აუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება. გ.ა) ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის,არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების და მილსადენების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა-ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება.  დაგეგმილია ქალაქ მარნეულში არსებული ქვის ღობეების აღდგენა, აგრეთვე ტროტუარების მოწყობა. გ.ბ) სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების  და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები  ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების, დასასვენებელი ადგილების მოვლა  და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია და  აგრეთვე ახალი სკვერების, პარკების  და დასასვენებელი ადგილების მოწყობა ქ.მარნეულში  და სოფლებში შაუმიანი, წერეთელი, სადახლო და სხვა. დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება, ავტოპარკის განახლების მიზნით  დაგეგმილია   ახალი ავტობუსების შეძენა; 3. განათლება მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ა) ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" დაფინანსება მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება  ააიპ ''სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" სუბსიდირება არსებული საბავშვო ბაღების სასწავლო–აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის, მათი ნორმალური  ფუნქციონირების მიზნით. ბ) სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, მათ შორის ქ. მარნეულში, სოფელ ალგთში, დამია-გეურარხი და სხვა, რამოდენიმე საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია და მშენებლობა. გ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით), ზაფხულის საშვებულებო პერიოდის (ივლისი, აგვისტო) გარდა. აგრეთვე დაგეგმილია სოფელ საიმერლოს საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მშენებლობა, ვინაიდან ძველი  არის ავარიულ მდგომარეობაში და საფრთხეს უქმნის ბავშვების ჯანმრთელობას. 4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; ასევე პროგრამა ითვალისწინებს მარნეულის ტელევიზიის „მარნეული ტვ“ ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას, რომელიც ახორციელებს  საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადებას, ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების უზრუნველყოფას. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“ სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1000-მდე სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია; ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება  2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი. ა.ბ) სპორტული სკოლები 2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, “სპორტული აკრობატიკის“, „ქართული ჭიდაობის“, „ძალისმიერი სამჭიდის“, „კრივის“, „კიკბოქსინგის“, „ტაიკვანდოს“, „ფეხბურთის“ ორი ასაკობრივი ჯგუფის – 12 წლამდე და 16 წლამდე, „კალათბურთის“ ორი ასაკობრივი ჯგუფის – 14 წლამდე და 18 წლამდე სექცია, რომელიც აერთიანებს  1000-მდე სპორტსმენს; ა.გ) საფეხბურთო კლუბი ,,ალგეთის" დაფინანსება 2016 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული, საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ლიგის მონაწილე,  საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის" სუბსიდირება მისი სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის. ა.დ) სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქალაქ მარნეულში და სოფლებში შაუმიანი, თაქალო და სხვა, სპორტული ობიექტების მშენებლობა და  რეაბილიტაცია. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების დაფინანსება. ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2016 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: 6 კულტურის სახლი, 1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 90-მდე მოსწავლე, 6 ბიბლიოთეკა,  2 მუზეუმი. ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.გ) კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.მათ შორის სოფელ აღმამედლოს კულტურის სახლის, სოფელ სიონის კულტურის სახლის და სხვა. გ) ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა პროგრამა ითვალისწინებს მარნეულის ტელევიზიის „მარნეული ტვ“ ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას, რომელიც ახორციელებს  საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადებას,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების უზრუნველყოფას. დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაძლებელია განხორციელდეს მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ბ) სოციალური პროგრამები პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარების გაწევას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე. ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი დახმარების გაწევას მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე. ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელება. ბ.დ) სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სათანადო ზომების მიღება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით. მუხლი 19🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები მარნეულის მუნიციპალიტეტი 19378,0 29003.7 22354.3 6649.4 16576.4 16576.4 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 233 ხარჯები 9958,9 12655.8 12307.5 348.2 11187.6 11187.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 2179,7 2557.4 2557.4 0.0 2400.9 2400.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9294,0 15712.6 9536.7 6175.9 5230.0 5230.0 0.0 ვალდებულებების კლება 125,1 635.4 510.0 125.3 158.8 158.8 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3607,2 5117.6 5117.6 0.0 4173.5 4173.5 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 221 ხარჯები 3314,1 4355.3 4355.3 0.0 3674.3 3674.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1907,3 2426.6 2426.6 0.0 2266.6 2266.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 167,9 588.0 588.0 0.0 340.4 340.4 0.0 ვალდებულებების კლება 125,1 174.3 174.3 0.0 158.8 158.8 0.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 680,8 735.9 735.9 0.0 683.8 683.8 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 27 ხარჯები 646,7 723.0 723.0 0.0 678.8 678.8 0.0 შრომის ანაზღაურება 467,3 484.9 484.9 0.0 427.3 427.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,1 3.0 3.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 9.8 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2606,4 3574.2 3574.2 0.0 3141.2 3141.2 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 194 ხარჯები 2472,6 2965.8 2965.8 0.0 2805.9 2805.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 1440,0 1941.7 1941.7 0.0 1839.3 1839.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133,8 585.0 585.0 0.0 335.4 335.4 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 23.5 23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 76,4 554.0 554.0 0.0 100.0 100.0 0.0 ხარჯები 76,4 554.0 554.0 0.0 100.0 100.0 0.0 01 04 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 243,5 253.5 253.5 0.0 248.5 248.5 0.0 ხარჯები 118,4 112.5 112.5 0.0 89.7 89.7 0.0 ვალდებულებების კლება 125,1 141.0 141.0 0.0 158.8 158.8 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 406,8 388.0 388.0 0.0 173.3 173.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 ხარჯები 349,4 382.1 382.1 0.0 171.3 171.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 272,4 130.8 130.8 0.0 134.3 134.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57,5 2.9 2.9 0.0 2.0 2.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 269,1 208.4 208.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 211,6 205.6 205.6 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0,0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 137,7 179.7 179.7 0.0 173.3 173.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნება 12 ხარჯები 137,7 176.5 176.5 0.0 171.3 171.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 106,2 128.4 128.4 0.0 134.3 134.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 11122,3 16416.1 9841.7 6574.4 6302.7 6302.7 0.0 ხარჯები 2668,2 3455.5 3107.3 348.2 2706.8 2706.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8454,0 12600.7 6499.9 6100.9 3596.0 3596.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 359.9 234.6 125.3 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 3732,4 5712.6 2320.9 3391.7 2043.0 2043.0 0.0 ხარჯები 274,9 242.5 242.5 0.0 290.0 290.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3457,5 5353.4 1979.3 3374.1 1753.0 1753.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 116.7 99.1 17.6 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4536,0 7243.8 6171.8 1072.1 3458.7 3458.7 0.0 ხარჯები 1976,5 2407.4 2407.4 0.0 2060.8 2060.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2559,5 4771.6 3699.6 1072.1 1398.0 1398.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 64.8 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1707,3 2581,6 2543,4 726,8 1053.0 1053.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1707,3 2543,4 1816,6 726,8 1050.0 1050.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 38,2 38,2 0,0 0.0 0.0 0.0 03 02  02 შპს "მარნეულის სოფლის წყალის" დაფინანსება 590,8 868,7 868,7 0,0 500.0 500.0 0.0 ხარჯები 590,8 868,7 868,7 0,0 500.0 500.0 0.0 03 02 03 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 104,7 1092.8 1092.8 0.0 250.5 250.5 0.0 ხარჯები 95,0 21.5 21.5 0.0 15.0 15.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,7 1071.4 1071.4 0.0 235.5 235.5 0.0 03 02 04 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 199,1 714.4 369.1 345.3 52.5 52.5 0.0 ხარჯები 15,7 49.3 49.3 0.0 30.0 30.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183,4 661.5 316.2 345.3 22.5 22.5 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 05 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა 319,9 318.5 318.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 319,9 295.4 295.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 23.1 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 443,5 631.9 631.9 0.0 502.8 502.8 0.0 ხარჯები 302,1 471.9 471.9 0.0 422.8 422.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 141,4 160.0 160.0 0.0 80.0 80.0 0.0 03 02 07 ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1121,8 1036,0 1036,0 0,0 20.0 20.0 0.0 ხარჯები 972,9 996,0 996,0 0,0 10.0 10.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148,9 40,0 40,0 0,0 10.0 10.0 0.0 03 02 08 "ააიპ სუფთა მარნეულის" დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 995.0 995.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 995.0 995.0 0.0 03 02 09 „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს" დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 85.0 0.0 03 02 10 ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა 48,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 48,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0303 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3,8 298.5 298.5 0.0 451.0 451.0 0.0 ხარჯები 3,8 28.5 28.5 0.0 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 270.0 270.0 0.0 445.0 445.0 0.0 03 03 01 ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი 3,8 58.5 58.5 0.0 106.0 106.0 0.0 ხარჯები 3,8 28.5 28.5 0.0 6.0 6.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 30.0 30.0 0.0 100.0 100.0 0.0 03 03 02 სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები 0,0 240.0 240.0 0.0 345.0 345.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 240.0 240.0 0.0 345.0 345.0 0.0 03 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები 362,3 979.9 979.9 0.0 350.0 350.0 0.0 ხარჯები 362,3 428.9 428.9 0.0 350.0 350.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 551.0 551.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 2487,9 2181.3 70.6 2110.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 50,7 348.2 0.0 348.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2437,1 1654.7 0.0 1654.7 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 178.3 70.6 107.7 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 1589,9 3050.5 3050.5 0.0 2641.0 2641.0 0.0 ხარჯები 1204,3 1561.5 1561.5 0.0 1758.2 1758.2 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385,6 1460.0 1460.0 0.0 882.8 882.8 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის" დაფინანსება 1148,7 1514,0 15414,0 0,0 1673.2 1673.2 0.0 ხარჯები 1148,7 1485.5 1485.5 0.0 1673.2 1673.2 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 29.0 29.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 385,6 1460.0 1460.0 0.0 882.8 882.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385,6 1460.0 1460.0 0.0 882.8 882.8 0.0 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 55,6 76.0 76.0 0.0 85.0 85.0 0.0 ხარჯები 55,6 76.0 76.0 0.0 85.0 85.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1890,5 3107.8 3032.8 75.0 2310.9 2310.9 0.0 ხარჯები 1661,5 2015.1 2015.1 0.0 1902.0 1902.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 229,0 1061.0 986.0 75.0 408.9 408.9 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 31.8 31.8 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 778,6 1410.8 1335.8 75.0 1426.9 1426.9 0.0 ხარჯები 776,6 990.0 990.0 0.0 1110.0 1110.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0 420.8 345.8 75.0 316.9 316.9 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 26,8 30.0 30.0 0.0 10.0 10.0 0.0 ხარჯები 26,8 30.0 30.0 0.0 10.0 10.0 0.0 05 01 02 სპორტული სკოლები 549,9 660.0 660.0 0.0 750.0 750.0 0.0 ხარჯები 549,9 660.0 660.0 0.0 750.0 750.0 0.0 05 01 03 საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის" დაფინანსება 199,9 300.0 300.0 0.0 350.0 350.0 0.0 ხარჯები 199,9 300.0 300.0 0.0 350.0 350.0 0.0 05 01 04 სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია 2,0 420.8 345.8 75.0 316.9 316.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,0 420.8 345.8 75.0 316.9 316.9 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 584,5 1459.0 1459.0 0.0 772.0 772.0 0.0 ხარჯები 570,0 790.1 790.1 0.0 680.0 680.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,5 640.2 640.2 0.0 92.0 92.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 28.7 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 კულტურის ცენტრის დაფინანსება 465,2 569.0 569.0 0.0 600.0 600.0 0.0 ხარჯები 465,2 569.0 569.0 0.0 600.0 600.0 0.0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 104,8 209.8 209.8 0.0 80.0 80.0 0.0 ხარჯები 104,8 181.1 181.1 0.0 80.0 80.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 28.7 28.7 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 14,5 680.2 680.2 0.0 92.0 92.0 0.0 ხარჯები 0,0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.5 640.2 640.2 0.0 92.0 92.0 0.0 05 03 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 44,8 35.0 35.0 0.0 72.0 72.0 0.0 ხარჯები 44,8 35.0 35.0 0.0 72.0 72.0 0.0 05 04 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 482,6 203.1 203.1 0.0 40.0 40.0 0.0 ხარჯები 270,1 200.0 200.0 0.0 40.0 40.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 06 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 761,4 923.6 923.6 0.0 975.0 975.0 0.0 ხარჯები 761,4 886.2 886.2 0.0 975.0 975.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 37.4 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 143,0 141.0 141.0 0.0 150.0 150.0 0.0 ხარჯები 143,0 141.0 141.0 0.0 150.0 150.0 0.0 06 02 სოციალური პროგრამები 618,4 782.6 782.6 0.0 825.0 825.0 0.0 ხარჯები 618,4 745.2 745.2 0.0 825.0 825.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 37.4 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 375,6 429.7 429.7 0.0 500.0 500.0 0.0 ხარჯები 375,6 410.2 410.2 0.0 500.0 500.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 19.4 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 238,5 268.0 268.0 0.0 230.0 230.0 0.0 ხარჯები 238,5 250.0 250.0 0.0 230.0 230.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0,0 18.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 03 სარიტუალო მომსახურება 4,3 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 ხარჯები 4,3 5.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 06 02 04 სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები 0,0 80.0 80.0 0.0 90.0 90.0 0.0 ხარჯები 0,0 80.0 80.0 0.0 90.0 90.0 0.0