📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 29.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №22
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 06/01/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 16,619 სიტყვა · ~83 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
29.12.2015 მიღება
01.01.2016 ძალაში შესვლა
01.01.2017 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სსახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7021 შეიარაღებული ძალები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №22 2015 წლის 29 დეკემბერი ქ. ქობულეთი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე  მუხლისა და  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის  №37 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2016  წლის 1 იანვრიდან.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე . . . თავი I ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით (ლარი) დასახელება 2014 წლის   ფაქტი 2015 წლის   გეგმა 2016 წლის   გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 31 335 205 29 965 235 1 369 970 27 729 971 25 905 707 1 824 264 30161847 30161847               -    გადასახადები 1 354 750 1 354 750                           -    1 653 400 1 653 400 0 2 900 000 2 900 000                     -    გრანტები 27 455 694 26 085 724 1 369 970 24 022 964 22 198 700 1 824 264 25178947 25178947                     -    სხვა შემოსავლები 2 524 760 2 524 760                           -    2 053 607 2 053 607 0 2 082 900 2 082 900                     -    ხარჯები 15 888 847 15 888 847 0 13 821 230 13 396 181 425 049 11675593 11675593               -    შრომის ანაზღაურება 2 588 536 2 588 536 0 2 110 380 2 110 380 0 5 701 530 5 701 530                     -    საქონელი და მომსახურება 2 644 758 2 644 758 0 2 879 034 2 878 319 715 3 354 100 3 354 100                     -    პროცენტი 418 776 418 776 0 418 132 418 132 0 371 830 371 830                     -    სუბსიდიები 5 599 666 5 599 666 0 6 326 092 6 326 092 0 334 800 334 800                     -    გრანტები    37 640  37 640 0 587 050 587 050 0                    -                       -                        -    სოციალური უზრუნველყოფა 3 296 353 3 296 353 0 638 856 638 856 0 1697983 1697983                     -    სხვა ხარჯები 1 303 119 1 303 119 0 861 686 437 352 424 334 215 350 215 350                     -    საოპერაციო სალდო 15 446 359 14 076 389 1 369 970 13 908 741 12 509 526 1 399 215 18486254 18486254               -    არაფინანსური აქტივების ცვლილება 12 798 098 11 428 128 1 369 970 21 765 722 20 366 507 1 399 215 18 245 434 18 245 434               -    ზრდა 12 833 566 11 463 596 1 369 970 21 867 122 20 467 907 1 399 215 18245434 18245434                     -    კლება       35 468  35 468  101 400  101 400                          -    მთლიანი სალდო 2 648 260 2 648 260 0 -7 856 981 -7 856 981 0 240 820 240 820               -    ფინანსური აქტივების ცვლილება 2 272 433 2 272 433 0 -8 488 929 -8 488 929 0 -497 350 -497 350               -    ზრდა  2 272 433    2 272 433                            -                              -                                   -                                     -                             -                       -                        -    ვალუტა, დეპოზიტები   2 272 433   2 272 433                            -                             -    კლება                            -    0                           -     8 488 929  8 488 929                                  -         497 350  497 350                     -    ვალუტა, დეპოზიტები                            -     8 488 929  8 488 929      497 350  497 350 ვალდებულებების ცვლილება -375 826 -375 826 0 -631 948 -631 948 0 -738 170 -738 170                -   ზრდა                            -                              -                             -    კლება   375 826  375 826 0  631 948  631 948 0     738 170  738 170                     -                -              -              -              -                 -                  -                     -                 -                  -   მუხლი 2🔗. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2014 წლის   ფაქტი 2015 წლის   გეგმა 2016 წლის   გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 31370673 30000703 1369970 27831371 26007107 1824264 30161847 30161847               -    შემოსავლები 31 335 205  29 965 235    1 369 970  27 729 971  25 905 707    1 824 264   30161847   30161847                      -    არაფინანსური აქტივების კლება   35 468    35 468                            -     101 400                     101 400                                   -                             -                             -                        -     ფინანსური აქტივების კლება                                          (ნაშთის გამოკლებით)                            -                              -                              -                              -                                   -                                     -                             -                             -                        -     ვალდებულებების ზრდა                            -                              -                              -                              -                                   -                                     -                             -                             -                        -    გადასახდელები 29098240 27 728 270 1369970 36320300 34 496 036 1 824 264 30659197 30659197               -       ხარჯები 15 888 847   15 888 847                            -     13 821 230   13 396 181    425 049   11675593   11675593                      -       არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 833 566   11 463 596    1 369 970   21 867 122  20 467 907     1 399 215   18245434   18245434                      -       ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)                            -                              -                             -                             -          ვალდებულებების კლება   375 826    375 826                            -    631 948                     631 948                                   -                   738 170      738 170                      -    ნაშთის ცვლილება 2272433 2272433 - -8488929 -8488929 - -497350 -497350               -    მუხლი 3🔗. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30161847 ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის   გეგმა 2016 წლის   გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 31335205 29965235   1 369 970 27729971 25905707  1 824 264   30161847   30161847 გადასახადები  1 354 750     1 354 750               -         1 653 400       1 653 400                   -        2 900 000      2 900 000 გრანტები  27 455 694   26 085 724  1 369 970     24 022 964    22 198 700    1 824 264    25178947    25178947 სხვა შემოსავლები  2 524 760     2 524 760               -         2 053 607  2 053 607                   -   2082900 2082900 ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2900000 ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის  გეგმა  გადასახადები                                  1 354 750 1 653 400 2 900 000 საშემოსავლო გადასახადი 1 500 000 ქონების გადასახადი                                  1 354 750 1 653 400 1 400 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა) 627 324 845 500 1 045 500 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე                                  (გარდა მიწისა) 453 400 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე               (გარდა მიწისა) 63 822 30 500 30 500 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 48 718 40 000 40 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 614 886 284 000 284 000 ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 25178947 ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 27455694 26085724 1369970 24 022 964 22198700 1824264 25178947 25178947 - სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 27455694 26085724 1 369 970 24 022 964 22 198 700 1 824 264 25178947 25178947 - საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 7 184 600 7184600 7 198 700 7 198 700 5 868 400 5 868 400 სპეციალური ტრანსფერი 20271094 18901124 1369970 1 824 264 - 1 824 264 1137933 1137933 - მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 1 369 970 1 369 970 1 824 264 1 824 264 - - მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი - - - - მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 18 901 124 18 901 124 - 1137933 1137933 კაპიტალური ტრანსფერი - 15 000 000 15 000 000 18 172 614 18 172 614  .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი                 -   15 000 000 15 000 000 18 172 614 18 172 614 გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2082900  ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის   გეგმა 2016 წლის   გეგმა სხვა შემოსავლები 2 524 760 2 053 607 2 082 900 შემოსავლები საკუთრებიდან 1 035 661 824 007 750 900 პროცენტები 783 693 624 007 550 000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 783 693 624 007 550 000 რენტა 251 968 200 000 200 900 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 87 711 50 000 50 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 164 257 150 000 150 900 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 384 280 347 300 320 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 352 578 317 300 320000 სანებართვო მოსაკრებელი 46 984 35 000 40 000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 46 984 35 000 40 000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 25 - - სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 211 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 66 402 32 300 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 238 956 250 000 280 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 31 702 30 000 30 000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 31 702 30 000 30 000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 985 807 750 300 850 000 შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები 119 012 132 000 132 000 მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან 119 012 132 000 132 000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11675593 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით. დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 15 888 848 15 888 848 0 13 821 230 13 396 181 425 049    11 675 593  11 675 593 - შრომის ანაზღაურება 2 588 536 2 588 536 - 2 110 380 2 110 380 -          5 701 530        5 701 530 - საქონელი და მომსახურება 2 644 758 2 644 758 - 2 879 034 2 878 319 715          3 354 100        3 354 100 - პროცენტი 418 776 418 776 - 418 132 418 132 -             371 830           371 830 - სუბსიდიები 5 599 666 5 599 666 - 6 326 092 6 326 092 -             334 800           334 800 - გრანტები 37 640 37 640 - 587 050 587 050 -                       -                       -   - სოციალური უზრუნველყოფა 3 296 353 3 296 353 - 638 856 638 856 -          1 697 983        1 697 983 - სხვა ხარჯი 1 303 119 1 303 119 - 861 686,00 437 352 424 334             215 350           215 350 - მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18 245 434   ლარის ოდენობით მათ შორის. ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 245 434 ლარის ოდენობით,თანადართული რედაქციით; დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 16 305 16 305 - 20 229 20 229 -   4 100,00                           4 100                              -   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 199 950 199 950 - 1 353 1 353 -                                   -                                    -                                -   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 9 300 244 7 930 274 1 369 970 17 248 255 15 849 040 1 399 215  15 846 112,41  15 846 112                              -   განათლება 1 114 947 1 114 947 - 3 248 467 3 248 467 -   1 769 069,59    1 769 070                              -   კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 2 197 247 2 197 247 - 1 345 318 1 345 318 -   626 152,00      626 152                              -   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 4 873,00 4 873,00 - 3 500,00 3 500,00 -                                   -                                   -                                -    ჯამი 12 833 566 11 463 596 1 369 970 21 867 122 20 467 907 1 399 215   18 245 434    18 245 434                              -   ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით. დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის  გეგმა 2016 წლის  გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება        35 468          35 468            -    101 400   101 400             -                 -                  -               -   ძირითადი აქტივები        35 468          35 468            -    101 400  101 400             -                 -                  -               -   მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  29 921 027   ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით. (ლარი) ფუნქციონალური                    კოდი დასახელება  2014 წლის ფაქტი  2015 წლის გეგმა   2016 წლის გეგმა  სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთო დანიშნულების სსახელმწიფო მომსახურება 2 681 808  2 681 808  0  2 643 604  2 643 604  0  2 225 830 2 225 830 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                 2 212 946  2 212 946  0  2 209 552  2 209 552  0  1 854 000 1 854 000 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 076 841  2 076 841  0  1 934 673  1 934 673  0  1 629 740 1 629 740 0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 136 105  136 105  0  274 879  274 879  0  224 260 224 260 0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 418 776  418 776  0  434 052  434 052  0  371 830 371 830 0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის 37 640  37 640  0  0  0  0  0 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12 446  12 446  0  0  0  0  0 0 0 702 თავდაცვა 123 572  123 572  0  122 107  122 107  0  103 940 103 940 0 7021  შეიარაღებული ძალები 123 572  123 572  0  122 107  122 107  0  103 940 103 940 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 775 009  775 009  0  651 545  651 545  0  0 0 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 775 009  775 009   0  651 545  651 545  0  0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 6 087 430  6 087 430  0  6 665 072  6 665 072  0  3 516 170 3 516 170 0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 2 533 356  2 533 356  0  8 406  8 406  0   9 800 9 800 0 70421 სოფლის მეურნეობა 2 533 356  2 533 356  0  8 406  8 406  0  9 800 9 800 0 7045 ტრანსპორტი 3 399 405  3 399 405  0  6 448 861  6 448 861  0  3 338 490 3 338 490 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3 399 405  3 399 405  0  6 448 861  6 448 861  0  3 338 490 3 338 490 0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 154 669  154 669  0  207 805  207 805  0  167 880 167 880 0 705  გარემოს დაცვა 2 832 769  2 832 769  0  5 843 114  5 843 114   0  3 724 813 3 724 813 0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1 344 677  1 344 677  0  1 439 167  1 439 167  0  1 387 690 1 387 690 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1 488 092  1 488 092  0  4 403 947  4 403 947  0  2 337 123 2 337 123 0 706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 7 351 799  5 981 829  1 369 970  8 365 772  6 965 842  1 399 930  11 872 819 11 872 819 0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 930 536  930 536  0  1 284 294  1 284 294  0  2 166 047 2 166 047 0 7063 წყალმომარაგება 3 815 647  3 815 647  0  4 149 888  4 149 888  0  8 599 132 8 599 132 0 7064  გარე განათება 625 730  625 730  0  756 670  756 670  0  740 900 740 900 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 979 886  609 916  1 369 970  2 174 920  774 990  1 399 930  366 740 366 740 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 157 686  157 686  0  279 274  279 274  0  148 460 148 460 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 157 686  157 686  0  279 274  279 274  0  148 460 148 460 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 4 679 386  4 679 386  0  4 293 657  4 293 657  0  1 818 372 1 818 372 0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 996 046  1 996 046  0  2 937 961  2 937 961  0  995 952 995 952 0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 2 575 033  2 575 033  0  1 230 595  1 230 595  0  721 820 721 820 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 14 374  14 374  0  0  0  0  0 0 0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,     კულტურისა და რელიგიის სფეროში 93 933  93 933  0  125 101  125 101  0  100 600 100 600 0 709 განათლება 3 347 627  3 347 627  0  5 912 876  5 912 876  0  4 849 590 4 849 590 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1 570 368  1 570 368  0  1 995 249  1 995 249  0  2 422 660 2 422 660 0 7092 ზოგადი განათლება 4 039  4 039  0  4 200  4 200  0  0 0 0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 4 039  4 039  0  4 200  4 200  0  0 0 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1 773 220  1 773 220  0  3 913 427  3 913 427  0  2 426 930 2 426 930 0 710 სოციალური დაცვა 685 328  416 641  0  911 331  486 997  424 334  1 661 033 1 661 033 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 170 543  170 543  0  183 053  183 053  0  195 000 195 000 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 514 785  246 098  0  728 278  303 944  424 334  1 466 033 1 466 033 0 მთლიანი ხარჯები 28 722 414  27 083 757  1 369 970  35 688 352  33 864 088  1 824 264  29 921 027 29 921 027 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 240820 ლარის ოდენობით; მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 497350 ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 738170 ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობაა  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა  და  სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას. 2.1.1. ქუჩების,  ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება  მიწისქვეშა  კომინიკაციები,  კერძოდ დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი,დაიგება ასფალტობეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები . ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე ) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ  ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე დაგეგმილია მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ  მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები. 2.1.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.   2.2.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით  განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები. 2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №137, №162ე, №162 დ, №162ზ, №162ჟ, №164, №164-ა, №166, №166-ა,  №215-ა, ვერულიძის №5 და №9, კომახიძის №100 და 9 აპრილის №24-ში  ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა №2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა.მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემები და ეზოებში  დაიგება  დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები. 2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03  02  02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული  ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა.  წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800-ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. 2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები       (პროგრამული კოდი 03  02  03) მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.  2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წაყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება),გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობის სამუშაოები , სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე  (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა.  დაგეგმილია  სოფელი ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.      ქვეპროგრამით გრძელდება  ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. 2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი,  განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა). 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.    2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები  შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები. პროგრამით გათვალისწინებულია  ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების,ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვ.   2.4. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)  მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. 2.5. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07) მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.   2.6. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12) მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის  მუშაობის ხელშეწყობისა და  ფუნქციონირებისათვის საჭირო  ხარჯებს.  პროგრამა დაიწყო 2015 წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.  3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00). მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.   3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2300 ზე  მეტი ბავშვი.  მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას  და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს. 3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა                (პროგრამული კოდი 04 01 02) ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება.    4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“  მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა. 4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300-ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა   მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში. 4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა  სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც. 4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03) პროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯებს. 4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)   პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დაგვაში საჯარო სკოლის ეზოში  ხელოვნურსაფარიანი  მინი სტადიონის მოწყობას. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში  სახელოვნებო სკოლის  თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. ს მ 4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი  რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს  ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს. 4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)  მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს  ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.    4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა. 4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი  (პროგრამული კოდი 05 02 08) მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე  მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს.    5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას. 5. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01) პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება,  მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია. 5.1 .1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01)    პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით  დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. 5.1.2. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 04) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში  მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით   შევსება. 5.1.3.  ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 05) პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით. 5.1.4. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 06) პროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის  სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება  ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად  მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 5.1.5. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა(პროგრამული კოდი  06 01 07) პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში  მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ  ქირურგიული ოპერციის 80 ან  90% შევსება 100%-მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით. 5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)  მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას. 5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01) პროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი). 5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02) მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით. 5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, ვეტერანების  მუნიციაპლური ტრანსპორტით უფასო გადაადგილებას, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.  5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)   პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.  5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა   (პროგრამული კოდი  06 02 06) პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე  250 ლარის ოდენობით. 5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე. 5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08) პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით. 5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი  06 02 10) პროგრამით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით   დაზარალებული ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები განხორციელდება  ზარალის ანაზღაურება. 5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 11) პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრამული                      კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 29098240 27728270 1369970 36320300 34496036 1824264 30 659 197 30 659 197 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 253 253 - 202 202 - 1 265 1 265 - ხარჯები 15 888 848 15 888 848 - 13 821 230 13 396 181 425 049 11 675 593 11 675 593 - შრომის ანაზღაურება 2 588 536 2 588 536 - 2 110 380 2 110 380 - 5 701 530 5 701 530 - საქონელი და მომსახურება 2 644 758 2 644 758 - 2 879 034 2 878 319 715 3 354 100 3 354 100 - პროცენტი 418 776 418 776 - 418 132 418 132 - 371 830 371 830 - სუბსიდიები 5 599 666 5 599 666 - 6 326 092 6 326 092 - 334 800 334 800 - გრანტები 37 640 37 640 - 587 050 587 050 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 3 296 353 3 296 353 - 638 856 638 856 - 1 697 983 1 697 983 - სხვა ხარჯები 1 303 119 1 303 119 - 861 686 437 352 424 334 215 350 215 350 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 833 566 11 463 596 1 369 970 21 867 122 20 467 907 1 399 215 18 245 434 18 245 434 - ვალდებულებების კლება 375 826 375 826 - 631 948 631 948 - 738 170 738 170 - 01. 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3508051 3508051 0 3810352 3810352 0 3390620 3390620 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 192 192 - 192 192 - 192 192 - ხარჯები 3 115 920 3 115 920 - 3 158 175 3 158 175 - 2 648 350 2 648 350 - შრომის ანაზღაურება 1 997 769 1 997 769 - 1 959 958 1 959 958 - 1 648 440 1 648 440 - საქონელი და მომსახურება 399 937 399 937 - 618 235 618 235 - 522 730 522 730 - პროცენტი 418 776 418 776 - 418 132 418 132 - 371 830 371 830 - სუბსიდიები 143 835 143 835 - - - - - - - გრანტები 37 640 37 640 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 82 880 82 880 - 10 340 10 340 - - - - სხვა ხარჯები 35 083 35 083 - 151 510 151 510 - 105 350 105 350 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 305 16 305 - 20 229 20 229 - 4 100 4 100 - ვალდებულებების კლება 375 826 375 826 - 631 948 631 948 - 738 170 738 170 - 01. 01. მუნიციპალიტეტის საკრებულო 677242 677242 0 740914 740914 0 562440 562440 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 31 - 31 31 31 31 ხარჯები 676 042 676 042 - 732 314 732 314 - 561 440 561 440 - შრომის ანაზღაურება 427 957 427 957 - 486 664 486 664 368 880 368 880 საქონელი და მომსახურება 96 533 96 533 - 240 500 240 500 - 190 380 190 380 - სუბსიდიები 143 835 143 835 - - - სოციალური უზრუნველყოფა 2 360 2 360 - 2 360 2 360 - სხვა ხარჯები 5 357 5 357 - 2 790 2 790 2 180 2 180 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 200 1 200 - 8 600 8 600 1 000 1 000 01. 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1985634 1985634 0 1875938 1875938 0 1613180 1613180 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 161 161 - 161 161 - 161 161 - ხარჯები 1 970 529 1 970 529 - 1 864 309 1 864 309 - 1 610 080 1 610 080 - შრომის ანაზღაურება 1 569 812 1 569 812 - 1 473 294 1 473 294 - 1 279 560 1 279 560 - საქონელი და მომსახურება 302 917 302 917 - 370 235 370 235 - 327 350 327 350 - სოციალური უზრუნველყოფა 80 520 80 520 - 7 980 7 980 - - - - სხვა ხარჯები 17 280 17 280 - 12 800 12 800 - 3 170 3 170 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 105 15 105 - 11 629 11 629 - 3 100 3 100 - 01.02.01 ადმინისტრაციული სამსახური 747333 747333 0 1193759 1193759 0 1067300 1067300 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 100 - 100 100 100 100 ხარჯები 744 631 744 631 - 1 192 639 1 192 639 - 1 066 300 1 066 300 - შრომის ანაზღაურება 506 926 506 926 - 866 142 866 142 793 800 793 800 საქონელი და მომსახურება 225 400 225 400 - 309 577 309 577 - 269 330 269 330 - სოციალური უზრუნველყოფა - - - 4 120 4 120 - სხვა ხარჯები 12 305 12 305 - 12 800 12 800 3 170 3 170 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 702 2 702 - 1 120 1 120 1 000 1 000 01.02.02 იურიდიული სამსახური 46782 46782 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 46 782 46 782 - - - - - - - შრომის ანაზღაურება 37 435 37 435 - - - საქონელი და მომსახურება 2 192 2 192 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 2 180 2 180 - - - სხვა ხარჯები 4 975 4 975 - - - 01.02.03 საფინანსო სამსახური 96907 96907 0 101679 101679 0 85080 85080 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9 9 - 9 9 9 9 ხარჯები 93 939 93 939 - 101 679 101 679 - 84 380 84 380 - შრომის ანაზღაურება 86 105 86 105 - 92 820 92 820 74 760 74 760 საქონელი და მომსახურება 7 834 7 834 - 8 859 8 859 - 9 620 9 620 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 968 2 968 - - 700 700 01.02.04 ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური 71800 71800 0 77790 77790 0 64560 64560 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 - 7 7 7 7 ხარჯები 68 110 68 110 - 77 790 77 790 - 64 560 64 560 - შრომის ანაზღაურება 62 355 62 355 - 70 100 70 100 58 320 58 320 საქონელი და მომსახურება 5 755 5 755 - 7 690 7 690 - 6 240 6 240 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 690 3 690 - - - 01.02.05 ზედამხედველობის სამსახური 117477 117477 0 102919 102919 0 84400 84400 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 11 ხარჯები 116 597 116 597 - 101 359 101 359 - 84 400 84 400 - შრომის ანაზღაურება 101 485 101 485 90 860 90 860 75 600 75 600 საქონელი და მომსახურება 12 932 12 932 - 10 499 10 499 - 8 800 8 800 - სოციალური უზრუნველყოფა 2 180 2 180 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 880 880 - 1 560 1 560 - 01.02.06 არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 39716 39716 0 45191 45191 0 33360 33360 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 3 3 3 3 3 ხარჯები 39 716 39 716 - 41 362 41 362 - 33 360 33 360 - შრომის ანაზღაურება 31 702 31 702 32 342 32 342 24 720 24 720 საქონელი და მომსახურება 8 014 8 014 - 9 020 9 020 - 8 640 8 640 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 3 829 3 829 - 01.02.07 ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური 82869 82869 0 130015 130015 0 103320 103320 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 11 ხარჯები 79 904 79 904 - 127 455 127 455 - 102 620 102 620 - შრომის ანაზღაურება 67 587 67 587 113 275 113 275 87 840 87 840 საქონელი და მომსახურება 12 317 12 317 - 14 180 14 180 - 14 780 14 780 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 965 2 965 - 2 560 2 560 700 700 01.02.08 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური 93933 93933 0 125 101 125 101 0 100 600 100 600 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 11 11 11 11 11 11 ხარჯები 93 933 93 933 - 125 101 125 101 - 99 900 99 900 - შრომის ანაზღაურება 90 879 90 879 116 031 116 031 94 200 94 200 საქონელი და მომსახურება 3 054 3 054 - 5 210 5 210 - 5 700 5 700 - სოციალური უზრუნველყოფა - - - 3 860 3 860 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - - 700 700 01.02.09 ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 44622 44622 0 53784 53784 0 40380 40380 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 5 ხარჯები 43 672 43 672 - 52 224 52 224 - 40 380 40 380 - შრომის ანაზღაურება 40 664 40 664 49 544 49 544 38 160 38 160 საქონელი და მომსახურება 3 008 3 008 - 2 680 2 680 - 2 220 2 220 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 950 950 - 1 560 1 560 - 01.02.10 ტერიტორიული ორგანოები 605484 605484 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 605 484 605 484 - - - - - - - შრომის ანაზღაურება 508 954 508 954 - - საქონელი და მომსახურება 20 370 20 370 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 76 160 76 160 - - - 01.02.11 შიდა აუდიტის სამსახური 38711 38711 0 45700 45700 0 34180 34180 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 4 4 4 4 4 ხარჯები 37 761 37 761 - 44 700 44 700 - 34 180 34 180 - შრომის ანაზღაურება 35 720 35 720 42 180 42 180 32 160 32 160 საქონელი და მომსახურება 2 041 2 041 - 2 520 2 520 - 2 020 2 020 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 950 950 - 1 000 1 000 - 01. 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 120000 120000 0 100000 100000 0 ხარჯები - - - 120 000 120 000 - 100 000 100 000 - სხვა ხარჯები - - - 120 000 120 000 100 000 100 000 01.04. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა 794602 794602 0 1 066 000 1 066 000 - 1 110 000 1 110 000 - ხარჯები 418 776 418 776 - 434 052 434 052 - 371 830 371 830 - პროცენტი 418 776 418 776 - 418 132 418 132 - 371 830 371 830 - სხვა ხარჯები - - - 15 920 15 920 - - - - ვალდებულებების კლება 375 826 375 826 - 631 948 631 948 - 738 170 738 170 - 01.04.01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი 92770 92770 0 364150 364150 0 408100 408100 0 ხარჯები 22 608 22 608 - 76 650 76 650 - 58 100 58 100 - პროცენტი 22 608 22 608 - 60 730 60 730 58 100 58 100 სხვა ხარჯები - - - 15 920 15 920 - ვალდებულებების კლება 70 162 70 162 - 287 500 287 500 350 000 350 000 01.04.02 დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 96576 96576 0 96580 96580 0 96600 96600 0 ხარჯები 46 717 46 717 - 40 394 40 394 - 33 270 33 270 - პროცენტი 46 717 46 717 - 40 394 40 394 33 270 33 270 ვალდებულებების კლება 49 859 49 859 - 56 186 56 186 63 330 63 330 01.04.03 მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა 83052 83052 0 83060 83060 0 83090 83090 0 ხარჯები 43 842 43 842 - 38 869 38 869 - 33 270 33 270 - პროცენტი 43 842 43 842 - 38 869 38 869 33 270 33 270 ვალდებულებების კლება 39 210 39 210 - 44 191 44 191 49 820 49 820 01.04.04 მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) 522204 522204 0 522210 522210 0 522210 522210 0 ხარჯები 305 609 305 609 - 278 139 278 139 - 247 190 247 190 - პროცენტი 305 609 305 609 - 278 139 278 139 247 190 247 190 ვალდებულებების კლება 216 595 216 595 - 244 071 244 071 275 020 275 020 01.05. დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი 487 487 0 7500 7500 0 5000 5000 0 ხარჯები 487 487 - 7 500 7 500 - 5 000 5 000 - საქონელი და მომსახურება 487 487 - 7 500 7 500 - 5 000 5 000 - 01. 06 ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი 37640 37640 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 37 640 37 640 - - - - - - - გრანტები 37 640 37 640 - - - - - - - 01 06 03 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 20 000 20 000 - - - - - - - გრანტები 20 000 20 000 - - - 01 06 04 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 17640 17640 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 17 640 17 640 - - - - - - - გრანტები 17 640 17 640 - - - 01 07 პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია «ღირსეული სიბერე» -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის»ხანდაზმულთა რესურსცენტრი»თანადფინანსება) 12446 12446 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 12 446 12 446 - - - - - - - სხვა ხარჯები 12 446 12 446 - - - 02. 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 898581 898581 0 773652 773652 0 103940 103940 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 61 61 10 10 - 10 10 - ხარჯები 698 631 698 631 - 772 299 772 299 - 103 940 103 940 - შრომის ანაზღაურება 590 767 590 767 - 150 422 150 422 - 68 280 68 280 - საქონელი და მომსახურება 90 750 90 750 - 34 177 34 177 - 35 660 35 660 - გრანტები - - - 586 700 586 700 - - - - სხვა ხარჯები 17 114 17 114 - 1 000 1 000 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 199 950 199 950 - 1 353 1 353 - - - - 02. 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 123572 123572 0 122107 122107 0 103940 103940 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 10 10 ხარჯები 123 572 123 572 - 120 754 120 754 - 103 940 103 940 - შრომის ანაზღაურება 95 770 95 770 86 722 86 722 68 280 68 280 საქონელი და მომსახურება 26 842 26 842 - 33 032 33 032 - 35 660 35 660 - სხვა ხარჯები 960 960 - 1 000 1 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 1 353 1 353 - 02. 02 სახანძრო -სამაშველო სამსახური 775009 775009 0 64845 64845 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 51 51 ხარჯები 575 059 575 059 - 64 845 64 845 - - - - შრომის ანაზღაურება 494 997 494 997 63 700 63 700 - საქონელი და მომსახურება 63 908 63 908 - 1 145 1 145 - - - - სხვა ხარჯები 16 154 16 154 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 199 950 199 950 - - - 02.  03. სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო 0 0 0 586700 586700 0 0 0 0 ხარჯები - - - 586 700 586 700 - - - - გრანტები - 586 700 586 700 - 03. 00 ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 15960136 14590166 1369970 20942377 19118113 1824264 18828162 18828162 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 286 286 - ხარჯები 6 659 892 6 659 892 - 3 694 122 3 269 073 425 049 2 982 050 2 982 050 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 1 427 370 1 427 370 - საქონელი და მომსახურება 2 018 154 2 018 154 - 2 120 846 2 120 131 715 1 276 280 1 276 280 - სუბსიდიები 877 260 877 260 - 977 785 977 785 - 242 600 242 600 - სოციალური უზრუნველყოფა 2 533 356 2 533 356 - - - - - - - სხვა ხარჯები 1 231 122 1 231 122 - 595 491 171 157 424 334 35 800 35 800 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 300 244 7 930 274 1 369 970 17 248 255 15 849 040 1 399 215 15 846 112 15 846 112 - 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 3399405 3399405 0 6662595 6448861 213734 3338490 3338490 0 ხარჯები 442 232 442 232 - 364 366 150 632 213 734 142 600 142 600 - სუბსიდიები 142 550 142 550 - 142 600 142 600 - 142 600 142 600 - სხვა ხარჯები 299 682 299 682 - 221 766 8 032 213 734 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 957 173 2 957 173 - 6 298 229 6 298 229 - 3 195 890 3 195 890 - 03 01 01 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების     (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა 2589429 2589429 0 5691011 5691011 0 3195890 3195890 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 589 429 2 589 429 5 691 011 5 691 011 - 3 195 890 3 195 890 - 03 01 01 01 რუსთაველის ქუჩის  (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა 0 0 0 509692 509692 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 509 692 509 692 - 03 01 01 02 ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 0 0 0 1051659 1051659 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 051 659 1 051 659 - 03 01 01 03 ქალაქ  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 0 0 0 1003200 1003200 0 758747 758747 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 003 200 1 003 200 758 747 758 747 03 01 01 04 ქალაქ  ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 0 0 0 356682 356682 0 0 0 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 356 682 356 682 - 03 01 01 05 ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 0 0 0 851090 851090 0 660517 660517 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 851 090 851 090 660 517 660 517 03 01 01 06 ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 0 0 0 501490 501490 0 375390 375390 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 501 490 501 490 375 390 375 390 03 01 01 07 ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0 0 0 41710 41710 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 41 710 41 710 - 03 01 01 08 ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა 0 0 0 23580 23580 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 23 580 23 580 - 03 01 01 09 რუსთაველის ქუჩის  ასფალტობეტონის   მოწყობა 0 0 0 1326000 1326000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 326 000 1 326 000 - 03 01 01 10 ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა 0 0 0 13150 13150 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 13 150 13 150 - 03 01 01 11 ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა 0 0 0 12758 12758 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 12 758 12 758 - 03 01 01 12 ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის                                (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 281640 281640 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 281 640 281 640 03 01 01 13 ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 246688 246688 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 246 688 246 688 03 01 01 14 ქალაქ ქობულეთში  ე.წ. ფიჭვნარის სასაფლაოებთან  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 872908 872908 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 872 908 872 908 03 01 02 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა 307210 307210 0 556399 556399 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 307 210 307 210 - 556 399 556 399 - - - - 03 01 02 01 სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები) 0 0 0 548592 548592 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 548 592 548 592 - 03 01 02 02 ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა 0 0 0 7807 7807 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 7 807 7 807 - 03 01 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია 18482 18482 0 20017 20017 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 482 18 482 - 20 017 20 017 - 03 01 04 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა 42052 42052 0 30802 30802 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 052 42 052 - 30 802 30 802 - - - - 03 01 04 01 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა 42052 42052 0 8299 8299 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 052 42 052 - 8 299 8 299 - 03 01 04 02 მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა 0 0 0 22503 22503 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 22 503 22 503 - 03 01 05 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი 299682 299682 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 299 682 299 682 - - - - - - - სხვა ხარჯები 299 682 299 682 - - - 03 01 06 მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის  ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი, ფერდსამაგრი სამუშაოები, მისასვლელი გზები) 0 0 0 221766 8032 213734 0 0 0 ხარჯები - - - 221 766 8 032 213 734 - - - სხვა ხარჯები - - - 221 766 8 032 213 734 - 03 01 07 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა 142550 142550 0 142600 142600 0 142600 142600 0 ხარჯები 142 550 142 550 - 142 600 142 600 - 142 600 142 600 - სუბსიდიები 142 550 142 550 - 142 600 142 600 142 600 142 600 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8245932 8245932 0 11864778 11864778 0 14515142 14515142 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 286 286 - ხარჯები 3 650 453 3 650 453 - 3 062 518 3 062 518 - 2 799 650 2 799 650 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 1 427 370 1 427 370 - საქონელი და მომსახურება 1 989 259 1 989 259 - 2 082 631 2 082 631 - 1 246 280 1 246 280 - სუბსიდიები 734 710 734 710 - 835 185 835 185 - 100 000 100 000 - სხვა ხარჯები 926 484 926 484 - 144 702 144 702 - 26 000 26 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 595 479 4 595 479 - 8 802 260 8 802 260 - 11 715 492 11 715 492 - 03 02 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები 771644 771644 0 793011 793011 0 1231317 1231317 0 ხარჯები 771 644 771 644 - 17 554 17 554 - - - - სხვა ხარჯები 771 644 771 644 - 17 554 17 554 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 775 457 775 457 - 1 231 317 1 231 317 - 03 02 01 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება 0 0 0 6025 6025 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 6 025 6 025 - 03 02 01 02 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია 771644 771644 0 773378 773378 0 0 0 0 ხარჯები 771 644 771 644 - 3 946 3 946 - - - - სხვა ხარჯები 771 644 771 644 - 3 946 3 946 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 769 432 769 432 - 03 02 01 03 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია 0 0 0 13608 13608 0 0 0 0 ხარჯები - - - 13 608 13 608 - - - - სხვა ხარჯები - 13 608 13 608 - 03 02 01 04 ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა 0 0 0 0 0 0 1231317 1231317 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 231 317 1 231 317 03 02 02 გარე განათების ღონისძიებები 625730 625730 0 756670 756670 0 740900 740900 0 ხარჯები 574 415 574 415 - 676 400 676 400 - 740 900 740 900 - საქონელი და მომსახურება 574 415 574 415 - 676 400 676 400 - 740 900 740 900 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 315 51 315 - 80 270 80 270 - - - - 03 02 02 01 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 625730 625730 0 676400 676400 0 740900 740900 0 ხარჯები 574 415 574 415 - 676 400 676 400 - 740 900 740 900 - საქონელი და მომსახურება 574 415 574 415 - 676 400 676 400 - 740 900 740 900 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 315 51 315 - - - 03 02 02 02 აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა 0 0 0 80270 80270 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 80 270 80 270 - 03 02 03 მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 1344677 1344677 0 1439167 1439167 0 1387690 1387690 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 152 152 ხარჯები 1 326 461 1 326 461 - 1 407 048 1 407 048 - 1 342 970 1 342 970 - შრომის ანაზღაურება - - 1 029 450 1 029 450 - საქონელი და მომსახურება 1 326 461 1 326 461 - 1 406 231 1 406 231 - 313 520 313 520 - სხვა ხარჯები - - - 817 817 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 216 18 216 - 32 119 32 119 44 720 44 720 - 03 02 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 1344677 1344677 0 1439167 1439167 0 0 0 0 ხარჯები 1 326 461 1 326 461 - 1 407 048 1 407 048 - - - - საქონელი და მომსახურება 1 326 461 1 326 461 - 1 406 231 1 406 231 - - - - სხვა ხარჯები - - - 817 817 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 216 18 216 - 32 119 32 119 - 03 02 03 02 ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება 0 0 0 0 0 0 1387690 1387690 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 152 152 ხარჯები - - - - - - 1 342 970 1 342 970 - შრომის ანაზღაურება - - 1 029 450 1 029 450 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 313 520 313 520 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 44 720 44 720 03 02 04 გამწვანების ღონისძიებები 183350 183350 0 322095 322095 0 218980 218980 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 33 33 - ხარჯები 168 851 168 851 - 322 095 322 095 - 218 980 218 980 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 151 440 151 440 - საქონელი და მომსახურება - - - - - - 67 540 67 540 - სუბსიდიები 168 851 168 851 - 258 595 258 595 - - - - სხვა ხარჯები - - - 63 500 63 500 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 499 14 499 - - - - - - - 03 02 04 01 ა(ა)იპ  ქობულეთის    გამწვანება 183350 183350 0 322095 322095 0 218980 218980 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 33 33 ხარჯები 168 851 168 851 - 322 095 322 095 - 218 980 218 980 - შრომის ანაზღაურება - - 151 440 151 440 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 67 540 67 540 - სუბსიდიები 168 851 168 851 - 258 595 258 595 - სხვა ხარჯები - - - 63 500 63 500 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 499 14 499 - - - 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია 3815647 3815647 0 4149888 4149888 0 8599132 8599132 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 101 101 - ხარჯები 720 699 720 699 - 639 421 639 421 - 496 800 496 800 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 246 480 246 480 - საქონელი და მომსახურება - - - - - - 124 320 124 320 - სუბსიდიები 565 859 565 859 - 576 590 576 590 - 100 000 100 000 - სხვა ხარჯები 154 840 154 840 - 62 831 62 831 - 26 000 26 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 094 948 3 094 948 - 3 510 467 3 510 467 - 8 102 332 8 102 332 - 03 02 05  01 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები 3047428 3047428 0 3212787 3212787 0 8102332 8102332 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 047 428 3 047 428 - 3 212 787 3 212 787 - 8 102 332 8 102 332 - 03 02 05 01  01 სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია 0 0 0 441750 441750 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 441 750 441 750 - 03 02 05 01  02 სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 0 1150090 1150090 0 161495 161495 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 150 090 1 150 090 161 495 161 495 03 02 05 01  03 სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა 0 0 0 53776 53776 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 53 776 53 776 - 03 02 05 01  04 სოფელი ჭახათის ე.წ.»კურჩხულას» წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა 0 0 0 494814 494814 0 494814 494814 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 494 814 494 814 494 814 494 814 03 02 05 01  05 სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია 0 0 0 169320 169320 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 169 320 169 320 - 03 02 05 01  06 ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა 0 0 0 177040 177040 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 177 040 177 040 - 03 02 05 01  07 დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა 0 0 0 518801 518801 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 518 801 518 801 - 03 02 05 01  08 სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე  ლითონის წყალშემკრების მოწყობა 0 0 0 3096 3096 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 3 096 3 096 - 03 02 05 01  09 დაბა ჩაქვში (იუსტიციის  მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით 0 0 0 15300 15300 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 15 300 15 300 - 03 02 05 01  10 დაბა ოჩხამურში ჯიხანჯურის  წყალსაქაჩზე ტუმბოების შესყიდვა 0 0 0 188800 188800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 188 800 188 800 - 03 02 05 01  11 ქალაქ  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია                 ( წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება) 0 0 0 0 0 0 280150 280150 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 280 150 280 150 03 02 05 01  12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 1427000 1427000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 427 000 1 427 000 03 02 05 01  13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის ) მოწყობა 0 0 0 0 0 0 1095280 1095280 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 095 280 1 095 280 03 02 05 01  14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 453080 453080 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 453 080 453 080 03 02 05 01  15 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  ( პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  )მოწყობა 0 0 0 0 0 0 1038143 1038143 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 038 143 1 038 143 03 02 05 01  16 ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 1403460 1403460 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 403 460 1 403 460 03 02 05 01  17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი. 0 0 0 0 0 0 1039660 1039660 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 039 660 1 039 660 03 02 05 01  18 სოფელი ჭახათის ე.წ.» კურჩხულის» წყალსადენის  სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის, სოფლებში  ზენითსა და აჭყვისთავში არსებული წყლის რეზერვუარის  რეაბილიტაცია 0 0 0 0 0 0 709250 709250 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 709 250 709 250 03 02 05 02 შპს «ქობულეთის   წყალი» 403340 403340 0 228831 228831 0 100000 100000 0 ხარჯები 403 340 403 340 - 228 831 228 831 - 100 000 100 000 - სუბსიდიები 248 500 248 500 - 200 000 200 000 100 000 100 000 სხვა ხარჯები 154 840 154 840 - 28 831 28 831 - 03 02 05 03 ა(ა)იპ  «ქობულეთის სოფლის წყალი « 341359 341359 0 410590 410590 0 396800 396800 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 101 101 ხარჯები 317 359 317 359 - 410 590 410 590 - 396 800 396 800 - შრომის ანაზღაურება - - 246 480 246 480 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 124 320 124 320 - სუბსიდიები 317 359 317 359 - 376 590 376 590 - სხვა ხარჯები - - - 34 000 34 000 26 000 26 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 000 24 000 - - - 03 02 05 04 სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 23520 23520 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 520 23 520 - - - 03 02 05 05 ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა 0 0 0 188800 188800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 188 800 188 800 - 03 02 05 06 დაბა ოჩხამურის  წყლის გაუსნებელყოფა 0 0 0 108880 108880 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 108 880 108 880 - 03 02 06 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1488092 1488092 0 4403947 4403947 0 2337123 2337123 0 ხარჯები 71 591 71 591 - - - - - - - საქონელი და მომსახურება 71 591 71 591 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 416 501 1 416 501 - 4 403 947 4 403 947 - 2 337 123 2 337 123 - 03 02 06 01 ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული «სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა» 71591 71591 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 71 591 71 591 - - - - - - - საქონელი და მომსახურება 71 591 71 591 - - - - - - - 03 02 06 02 მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები 1416501 1416501 0 51897 51897 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 416 501 1 416 501 - 51 897 51 897 - 03 02 06 03 ქალაქ ქობულეთში  ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის  რეაბილიტაცია 0 0 0 737929 737929 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 737 929 737 929 - 03 02 06 04 გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი 0 0 0 1667444 1667444 0 495968 495968 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 667 444 1 667 444 495 968 495 968 03 02 06 05 ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა 0 0 0 1302669 1302669 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 302 669 1 302 669 - 03 02 06 06 ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა 0 0 0 52220 52220 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 52 220 52 220 - 03 02 06 07 ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია 0 0 0 568473 568473 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 568 473 568 473 - 03 02 06 08 საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა  (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია) 0 0 0 14700 14700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14 700 14 700 - 03 02 06 09 დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა 0 0 0 8615 8615 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8 615 8 615 - 03 02 06 10 ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 392836 392836 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 392 836 392 836 03 02 06 11 ქალაქ ქობულეთში ,,მტს» და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების     II ეტაპი 0 0 0 0 0 0 1448319 1448319 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 448 319 1 448 319 03 02 07 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი 16792 16792 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 16 792 16 792 - - - - - - - საქონელი და მომსახურება 16 792 16 792 - - - - - - - 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 227795 227795 0 795948 591348 204600 934730 934730 0 ხარჯები - - - 204 600 - 204 600 - - - სხვა ხარჯები - - - 204 600 - 204 600 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 227 795 227 795 - 591 348 591 348 - 934 730 934 730 - 03 03 01 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები 28041 28041 0 209400 209400 0 934730 934730 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 041 28 041 - 209 400 209 400 - 934 730 934 730 - 03 03 01 01 მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია 0 209400 209400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 209 400 209 400 - 03 03 01 02 ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები 0 0 0 0 0 0 331730 331730 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 331 730 331 730 03 03 01 03 ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 603000 603000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 603 000 603 000 03 03 02 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები 114059 114059 0 339683 135083 204600 0 0 0 ხარჯები - - - 204 600 - 204 600 - - - სხვა ხარჯები - - - 204 600 - 204 600 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 059 114 059 - 135 083 135 083 - - - - 03 03 02 01 მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია 0 0 0 62997 62997 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 62 997 62 997 - 03 03 02 02 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორიის  შენობა ) 0 0 0 39960 39960 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 39 960 39 960 - 03 03 02 03 საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება 0 0 0 204600 0 204600 0 0 0 ხარჯები - - - 204 600 - 204 600 - - - სხვა ხარჯები - 204 600 204 600 - 03 03 02 04 ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია 0 0 0 32126 32126 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 32 126 32 126 - 03 03 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია 0 0 0 146800 146800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 146 800 146 800 - - - - 03 03 03 01 ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი 0 0 0 130000 130000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 130 000 130 000 - 03 03 03 02 მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა 0 0 0 16800 16800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 16 800 16 800 - 03 03 04 ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები 85695 85695 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 85 695 85 695 - - - 03 03 05 დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა 0 0 0 100065 100065 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 100 065 100 065 - 03 04 საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა  ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა 149827 149827 0 157203 157203 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149 827 149 827 - 157 203 157 203 - 03 05 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 1369970 0 1369970 1399930 0 1399930 0 0 0 ხარჯები - - - 715 - 715 - - - საქონელი და მომსახურება - - - 715 - 715 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 369 970 - 1 369 970 1 399 215 1 399 215 - 03  06 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები 21503 21503 0 25000 25000 0 25000 25000 0 ხარჯები 21 503 21 503 - 25 000 25 000 - 25 000 25 000 - საქონელი და მომსახურება 21 503 21 503 - 25 000 25 000 - 25 000 25 000 - 03 07 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი 2502 2502 0 5500 5500 0 5000 5000 0 ხარჯები 2 502 2 502 - 5 500 5 500 - 5 000 5 000 - საქონელი და მომსახურება 2 502 2 502 - 5 500 5 500 - 5 000 5 000 - 03 08 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი 4890 4890 0 7000 7000 0 0 0 0 ხარჯები 4 890 4 890 - 7 000 7 000 - - - - საქონელი და მომსახურება 4 890 4 890 - 7 000 7 000 - - - - 03 09 ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა  ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული  მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება 2533356 2533356 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2 533 356 2 533 356 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 2 533 356 2 533 356 - - - 03 10 შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება» 4956 4956 0 5445 5445 0 0 0 0 ხარჯები 4 956 4 956 - 5 445 5 445 - - - - სხვა ხარჯები 4 956 4 956 - 5 445 5 445 - 03 11 სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება 0 0 0 10572 4572 6000 0 0 0 ხარჯები - 10 572 4 572 6 000 - - - სხვა ხარჯები - 10 572 4 572 6 000 - 03 12 «მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის «ქობულეთის  თანამონაწილეობა 0 0 0 8406 8406 0 9800 9800 0 ხარჯები - 8 406 8 406 - 9 800 9 800 - სხვა ხარჯები - 8 406 8 406 9 800 9 800 04. 00 განათლება 2681427 2681427 0 5247916 5247916 0 4171730 4171730 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 397 397 - ხარჯები 1 566 480 1 566 480 - 1 999 449 1 999 449 - 2 402 660 2 402 660 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 1 306 620 1 306 620 - საქონელი და მომსახურება - - - - - - 1 096 040 1 096 040 - სუბსიდიები 1 566 480 1 566 480 - 1 944 114 1 944 114 - - - - გრანტები - - - 350 350 - - - - სხვა ხარჯები - - - 54 985 54 985 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 114 947 1 114 947 - 3 248 467 3 248 467 - 1 769 070 1 769 070 - 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 2677388 2677388 0 5243716 5243716 0 4171730 4171730 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 397 397 - ხარჯები 1 562 441 1 562 441 - 1 995 249 1 995 249 - 2 402 660 2 402 660 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 1 306 620 1 306 620 - საქონელი და მომსახურება - - - - - - 1 096 040 1 096 040 - სუბსიდიები 1 562 441 1 562 441 - 1 940 264 1 940 264 - - - - სხვა ხარჯები - - - 54 985 54 985 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 114 947 1 114 947 - 3 248 467 3 248 467 - 1 769 070 1 769 070 - 04 01 01 ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება 1570368 1570368 0 1995249 1995249 0 2422660 2422660 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 397 397 ხარჯები 1 562 441 1 562 441 - 1 995 249 1 995 249 - 2 402 660 2 402 660 - შრომის ანაზღაურება - - 1 306 620 1 306 620 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 1 096 040 1 096 040 - კვების ხარჯები - - - - 775 500 775 500 სუბსიდიები 1 562 441 1 562 441 - 1 940 264 1 940 264 - სხვა ხარჯები - - - 54 985 54 985 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 927 7 927 - - 20 000 20 000 04 01 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა 1107020 1107020 0 3248467 3248467 0 1749070 1749070 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 107 020 1 107 020 - 3 248 467 3 248 467 - 1 749 070 1 749 070 - 04 01 02 01 ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 461070 461070 0 400000 400000 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 461 070 461 070 400 000 400 000 04 01 02 02 ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 422077 422077 0 233880 233880 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 422 077 422 077 233 880 233 880 04 01 02 03 სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 399700 399700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 399 700 399 700 - 04 01 02 04 სოფელ ზენითში  საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 251238 251238 0 248504 248504 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 251 238 251 238 248 504 248 504 04 01 02 05 სოფელ ბობოყვათში  საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 268378 268378 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 268 378 268 378 - 04 01 02 06 სოფელ ქაქუთში     საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 83159 83159 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 83 159 83 159 - 04 01 02 07 სოფელ მუხაესტატეში   საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 321648 321648 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 321 648 321 648 - 04 01 02 08 სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 442405 442405 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 442 405 442 405 - 04 01 02 09 დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 407830 407830 0 39793 39793 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 407 830 407 830 39 793 39 793 04 01 02 10 ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები 0 0 0 18401 18401 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 18 401 18 401 - 04 01 02 11 კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს  კეთილმოწყობის სამუშაოები 0 0 0 9164 9164 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 9 164 9 164 - 04 01 02 12 მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია 0 0 0 87523 87523 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 87 523 87 523 - 04 01 02 13 სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა 0 0 0 43464 43464 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 43 464 43 464 - 04 01 02 14 საბავშვო ბაღებისათვის                                            ატრაქციონის მოწყობა. 0 0 0 32410 32410 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 32 410 32 410 - 04 01 02 15 სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 404816 404816 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 404 816 404 816 04 01 02 16 სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 0 0 0 0 0 422077 422077 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 422 077 422 077 04 02 სკოლების ხელშეწყობა 4039 4039 0 4200 4200 0 0 0 0 ხარჯები 4 039 4 039 - 4 200 4 200 - - - - სუბსიდიები 4 039 4 039 - 3 850 3 850 - გრანტები - - - 350 350 - 05. 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 5251653 5251653 0 4833516 4833516 0 2395632 2395632 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 381 381 - ხარჯები 3 054 406 3 054 406 - 3 488 198 3 488 198 - 1 769 480 1 769 480 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 1 250 820 1 250 820 - საქონელი და მომსახურება 135 917 135 917 - 104 745 104 745 - 422 460 422 460 - სუბსიდიები 2 898 689 2 898 689 - 3 376 753 3 376 753 - 92 200 92 200 - სხვა ხარჯები 19 800 19 800 - 6 700 6 700 - 4 000 4 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 197 247 2 197 247 - 1 345 318 1 345 318 - 626 152 626 152 - 05 01 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 1847255 1847255 0 2841478 2841478 0 909052 909052 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 37 37 - ხარჯები 1 492 083 1 492 083 - 2 021 735 2 021 735 - 286 900 286 900 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 110 640 110 640 - საქონელი და მომსახურება 62 408 62 408 - 18 345 18 345 - 80 060 80 060 - სუბსიდიები 1 409 875 1 409 875 - 1 996 690 1 996 690 - 92 200 92 200 - სხვა ხარჯები 19 800 19 800 - 6 700 6 700 - 4 000 4 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 355 172 355 172 - 819 743 819 743 - 622 152 622 152 - 05 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 139480 139480 0 172480 172480 0 177700 177700 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 37 37 ხარჯები 139 480 139 480 - 172 480 172 480 - 177 700 177 700 - შრომის ანაზღაურება - - 110 640 110 640 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 67 060 67 060 - სუბსიდიები 139 480 139 480 - 171 480 171 480 - სხვა ხარჯები - - - 1 000 1 000 - 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 62408 62408 0 24045 24045 0 17000 17000 0 ხარჯები 62 408 62 408 - 24 045 24 045 - 17 000 17 000 - საქონელი და მომსახურება 62 408 62 408 - 18 345 18 345 - 13 000 13 000 - სხვა ხარჯები - - - 5 700 5 700 4 000 4 000 05 01 03 სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა 1293625 1293625 0 1825210 1825210 0 92200 92200 0 ხარჯები 1 290 195 1 290 195 - 1 825 210 1 825 210 - 92 200 92 200 - სუბსიდიები 1 270 395 1 270 395 - 1 825 210 1 825 210 92 200 92 200 სხვა ხარჯები 19 800 19 800 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 430 3 430 - - - 05 01 04 სპორტული მოედნების მოწყობა 43740 43740 0 755294 755294 0 622152 622152 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 740 43 740 - 755 294 755 294 - 622 152 622 152 - 05 01 04 01 ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა 0 0 0 62770 62770 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 62 770 62 770 - 05 01 04 02 მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე) 0 0 0 116509 116509 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 116 509 116 509 - 05 01 04 03 სპორტული მოედნების (ორი მოედანი) მოწყობა (ქალაქ ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია) 0 0 0 561910 561910 0 561910 561910 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 561 910 561 910 561 910 561 910 05 01 04 04 არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია 0 0 0 14105 14105 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 14 105 14 105 - 05 01 04 05 სოფელ დაგვაში (საჯარო სკოლის ეზოში ) მინი სტადიონის მშენებლობა 0 0 0 0 0 0 60242 60242 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 60 242 60 242 05 01 05 სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 308002 308002 0 64449 64449 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 308 002 308 002 - 64 449 64 449 - 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 3404398 3404398 0 1992038 1992038 0 1486580 1486580 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - - - - 344 344 - ხარჯები 1 562 323 1 562 323 - 1 466 463 1 466 463 - 1 482 580 1 482 580 - შრომის ანაზღაურება - - - - - - 1 140 180 1 140 180 - საქონელი და მომსახურება 73 509 73 509 - 86 400 86 400 - 342 400 342 400 - სუბსიდიები 1 488 814 1 488 814 - 1 380 063 1 380 063 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 842 075 1 842 075 - 525 575 525 575 - 4 000 4 000 - 05 02 01 ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა 526720 526720 0 492480 492480 0 500160 500160 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 132 132 ხარჯები 526 720 526 720 - 492 480 492 480 - 500 160 500 160 - შრომის ანაზღაურება - - 500 160 500 160 სუბსიდიები 526 720 526 720 - 492 480 492 480 - 05 02 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი 428541 428541 0 392160 392160 0 404020 404020 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 123 123 ხარჯები 423 541 423 541 - 392 160 392 160 - 400 020 400 020 - შრომის ანაზღაურება - - 367 200 367 200 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 32 820 32 820 - სუბსიდიები 423 541 423 541 - 392 160 392 160 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 000 5 000 - - 4 000 4 000 05 02 03 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი 288271 288271 0 268963 268963 0 264600 264600 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 26 26 ხარჯები 288 271 288 271 - 268 963 268 963 - 264 600 264 600 - შრომის ანაზღაურება - - 93 900 93 900 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 170 700 170 700 - სუბსიდიები 288 271 288 271 - 268 963 268 963 - 05 02 04 ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი»მხედრული»' 192792 192792 0 169710 169710 0 150800 150800 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 53 53 ხარჯები 192 192 192 192 - 169 710 169 710 - 150 800 150 800 - შრომის ანაზღაურება - - 144 720 144 720 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 6 080 6 080 - სუბსიდიები 192 192 192 192 - 169 710 169 710 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 600 600 - - - 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 59135 59135 0 86400 86400 0 114000 114000 0 ხარჯები 59 135 59 135 - 86 400 86 400 - 114 000 114 000 - საქონელი და მომსახურება 59 135 59 135 - 86 400 86 400 - 114 000 114 000 - 05 02 06 კულტურის სახლის მშენებლობა 1830475 1830475 0 525575 525575 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 830 475 1 830 475 - 525 575 525 575 - 05 02 07 ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა 14374 14374 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 14 374 14 374 - - - - - - - საქონელი და მომსახურება 14 374 14 374 - - - - - - - 05 02 08 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 64090 64090 0 56750 56750 0 53000 53000 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა - - 10 10 ხარჯები 58 090 58 090 - 56 750 56 750 - 53 000 53 000 - შრომის ანაზღაურება - - 34 200 34 200 საქონელი და მომსახურება - - - - - - 18 800 18 800 - სუბსიდიები 58 090 58 090 - 56 750 56 750 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 000 6 000 - - - 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 798392 798392 0 712487 712487 0 1769113 1769113 0 ხარჯები 793 519 793 519 - 708 987 708 987 - 1 769 113 1 769 113 - საქონელი და მომსახურება - - - 1 031 1 031 - 930 930 - სუბსიდიები 113 402 113 402 - 27 440 27 440 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 680 117 680 117 - 628 516 628 516 - 1 697 983 1 697 983 - სხვა ხარჯები - - - 52 000 52 000 - 70 200 70 200 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 873 4 873 - 3 500 3 500 - - - - 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 113064 113064 0 225490 225490 0 108080 108080 0 ხარჯები 108 191 108 191 - 225 490 225 490 - 108 080 108 080 - სუბსიდიები 108 191 108 191 - 27 440 27 440 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა - - - 176 050 176 050 - 89 000 89 000 - სხვა ხარჯები - - - 22 000 22 000 - 19 080 19 080 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 873 4 873 - - - - - - - 06 01 01 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა» 42343 42343 0 80000 80000 0 60000 60000 0 ხარჯები 42 343 42 343 - 80 000 80 000 - 60 000 60 000 - სუბსიდიები 42 343 42 343 - - - სოციალური უზრუნველყოფა - - - 80 000 80 000 60 000 60 000 06 01 02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 4873 4873 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 873 4 873 - - - 06 01 03 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა 57956 57956 0 27440 27440 0 0 0 0 ხარჯები 57 956 57 956 - 27 440 27 440 - - - - სუბსიდიები 57 956 57 956 - 27 440 27 440 - 06 01 04 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 7892 7892 0 22000 22000 0 19080 19080 0 ხარჯები 7 892 7 892 - 22 000 22 000 - 19 080 19 080 - სუბსიდიები 7 892 7 892 - - - სხვა ხარჯები - - - 22 000 22 000 19 080 19 080 06 01 05 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა 0 0 0 6000 6000 0 4000 4000 0 ხარჯები - - - 6 000 6 000 - 4 000 4 000 - სოციალური უზრუნველყოფა - - - 6 000 6 000 4 000 4 000 06 01 06 ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა 0 0 0 30050 30050 0 25000 25000 0 ხარჯები - - - 30 050 30 050 - 25 000 25 000 - სოციალური უზრუნველყოფა - 30 050 30 050 25 000 25 000 06 01 07 გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა 0 0 0 60000 60000 0 0 0 0 ხარჯები - - - 60 000 60 000 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა - - - 60 000 60 000 - 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 685328 685328 0 486997 486997 0 1661033 1661033 0 ხარჯები 685 328 685 328 - 483 497 483 497 - 1 661 033 1 661 033 - საქონელი და მომსახურება - - - 1 031 1 031 - 930 930 - სუბსიდიები 5 211 5 211 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 680 117 680 117 - 452 466 452 466 - 1 608 983 1 608 983 - სხვა ხარჯები - - - 30 000 30 000 - 51 120 51 120 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 3 500 3 500 - - - - 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 170543 170543 0 183053 183053 0 195000 195000 0 ხარჯები 170 543 170 543 - 179 553 179 553 - 195 000 195 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 170 543 170 543 - 179 553 179 553 195 000 195 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 3 500 3 500 - 06 02  02 ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 92600 92600 0 87500 87500 0 90000 90000 0 ხარჯები 92 600 92 600 - 87 500 87 500 - 90 000 90 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 92 600 92 600 - 87 500 87 500 90 000 90 000 06 02  03 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 38000 38000 0 45000 45000 0 45000 45000 0 ხარჯები 38 000 38 000 - 45 000 45 000 - 45 000 45 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 38 000 38 000 - 45 000 45 000 45 000 45 000 06 02 04 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 18120 18120 0 16280 16280 0 18000 18000 0 ხარჯები 18 120 18 120 - 16 280 16 280 - 18 000 18 000 - საქონელი და მომსახურება - - - 1 031 1 031 - 930 930 - სოციალური უზრუნველყოფა 18 120 18 120 - 15 249 15 249 15 950 15 950 სხვა ხარჯები - - - - 1 120 1 120 06 02 05 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 16200 16200 0 20000 20000 0 20000 20000 0 ხარჯები 16 200 16 200 - 20 000 20 000 - 20 000 20 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 16 200 16 200 - 20 000 20 000 20 000 20 000 06 02 06 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 41000 41000 0 41500 41500 0 41500 41500 0 ხარჯები 41 000 41 000 - 41 500 41 500 - 41 500 41 500 - სოციალური უზრუნველყოფა 41 000 41 000 - 41 500 41 500 41 500 41 500 06 02 07 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა 34967 34967 0 35944 35944 0 35900 35900 0 ხარჯები 34 967 34 967 - 35 944 35 944 - 35 900 35 900 - სოციალური უზრუნველყოფა 34 967 34 967 - 35 944 35 944 35 900 35 900 06 02 08 ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა 0 0 0 30000 30000 0 50000 50000 0 ხარჯები - - - 30 000 30 000 - 50 000 50 000 - სხვა ხარჯები - - - 30 000 30 000 50 000 50 000 06 02 09 სასურსათო ამანათების  პროგრამა  დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა,  სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის 5211 5211 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 5 211 5 211 - - - - - - - სუბსიდიები 5 211 5 211 - - - 06 02 10 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 268687 0 0 0 0 0 1137933 1137933 0 ხარჯები 268 687 - - - - - 1 137 933 1 137 933 - სოციალური უზრუნველყოფა 268 687 268 687 - - 1 137 933 1 137 933 06 02 11 ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა 0 0 0 27720 27720 0 27700 27700 0 ხარჯები - - - 27 720 27 720 - 27 700 27 700 - სოციალური უზრუნველყოფა - - - 27 720 27 720 27 700 27 700