ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 29.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 01.01.2017
გამომცემი ორგანო ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №22
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 06/01/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სსახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო_კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროგრამული კოდი 01.01.2017
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 26.12.2014
დოკუმენტის ტექსტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2015 წლის 29 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლისა და საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №37 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესულხან ოქროპირიძე
.
.
.
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით
(ლარი)
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
31 335 205
29 965 235
1 369 970
27 729 971
25 905 707
1 824 264
30161847
30161847
-
გადასახადები
1 354 750
1 354 750
-
1 653 400
1 653 400
0
2 900 000
2 900 000
-
გრანტები
27 455 694
26 085 724
1 369 970
24 022 964
22 198 700
1 824 264
25178947
25178947
-
სხვა შემოსავლები
2 524 760
2 524 760
-
2 053 607
2 053 607
0
2 082 900
2 082 900
-
ხარჯები
15 888 847
15 888 847
0
13 821 230
13 396 181
425 049
11675593
11675593
-
შრომის ანაზღაურება
2 588 536
2 588 536
0
2 110 380
2 110 380
0
5 701 530
5 701 530
-
საქონელი და მომსახურება
2 644 758
2 644 758
0
2 879 034
2 878 319
715
3 354 100
3 354 100
-
პროცენტი
418 776
418 776
0
418 132
418 132
0
371 830
371 830
-
სუბსიდიები
5 599 666
5 599 666
0
6 326 092
6 326 092
0
334 800
334 800
-
გრანტები
37 640
37 640
0
587 050
587 050
0
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
3 296 353
3 296 353
0
638 856
638 856
0
1697983
1697983
-
სხვა ხარჯები
1 303 119
1 303 119
0
861 686
437 352
424 334
215 350
215 350
-
საოპერაციო სალდო
15 446 359
14 076 389
1 369 970
13 908 741
12 509 526
1 399 215
18486254
18486254
-
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
12 798 098
11 428 128
1 369 970
21 765 722
20 366 507
1 399 215
18 245 434
18 245 434
-
ზრდა
12 833 566
11 463 596
1 369 970
21 867 122
20 467 907
1 399 215
18245434
18245434
-
კლება
35 468
35 468
101 400
101 400
-
მთლიანი სალდო
2 648 260
2 648 260
0
-7 856 981
-7 856 981
0
240 820
240 820
-
ფინანსური აქტივების ცვლილება
2 272 433
2 272 433
0
-8 488 929
-8 488 929
0
-497 350
-497 350
-
ზრდა
2 272 433
2 272 433
-
-
-
-
-
-
-
ვალუტა, დეპოზიტები
2 272 433
2 272 433
-
-
კლება
-
0
-
8 488 929
8 488 929
-
497 350
497 350
-
ვალუტა, დეპოზიტები
-
8 488 929
8 488 929
497 350
497 350
ვალდებულებების ცვლილება
-375 826
-375 826
0
-631 948
-631 948
0
-738 170
-738 170
-
ზრდა
-
-
-
კლება
375 826
375 826
0
631 948
631 948
0
738 170
738 170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
მუხლი 2🔗.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
31370673
30000703
1369970
27831371
26007107
1824264
30161847
30161847
-
შემოსავლები
31 335 205
29 965 235
1 369 970
27 729 971
25 905 707
1 824 264
30161847
30161847
-
არაფინანსური აქტივების კლება
35 468
35 468
-
101 400
101 400
-
-
-
-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების ზრდა
-
-
-
-
-
-
-
-
-
გადასახდელები
29098240
27 728 270
1369970
36320300
34 496 036
1 824 264
30659197
30659197
-
ხარჯები
15 888 847
15 888 847
-
13 821 230
13 396 181
425 049
11675593
11675593
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 833 566
11 463 596
1 369 970
21 867 122
20 467 907
1 399 215
18245434
18245434
-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
375 826
375 826
-
631 948
631 948
-
738 170
738 170
-
ნაშთის ცვლილება
2272433
2272433
-
-8488929
-8488929
-
-497350
-497350
-
მუხლი 3🔗.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 30161847 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
31335205
29965235
1 369 970
27729971
25905707
1 824 264
30161847
30161847
გადასახადები
1 354 750
1 354 750
-
1 653 400
1 653 400
-
2 900 000
2 900 000
გრანტები
27 455 694
26 085 724
1 369 970
24 022 964
22 198 700
1 824 264
25178947
25178947
სხვა შემოსავლები
2 524 760
2 524 760
-
2 053 607
2 053 607
-
2082900
2082900
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2900000 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
გადასახადები
1 354 750
1 653 400
2 900 000
საშემოსავლო გადასახადი
1 500 000
ქონების გადასახადი
1 354 750
1 653 400
1 400 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
627 324
845 500
1 045 500
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
453 400
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
63 822
30 500
30 500
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
48 718
40 000
40 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
614 886
284 000
284 000
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 25178947 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
27455694
26085724
1369970
24 022 964
22198700
1824264
25178947
25178947
-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
27455694
26085724
1 369 970
24 022 964
22 198 700
1 824 264
25178947
25178947
-
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეთიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
7 184 600
7184600
7 198 700
7 198 700
5 868 400
5 868 400
სპეციალური ტრანსფერი
20271094
18901124
1369970
1 824 264
-
1 824 264
1137933
1137933
-
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 369 970
1 369 970
1 824 264
1 824 264
-
-
მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი
-
-
-
-
მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
18 901 124
18 901 124
-
1137933
1137933
კაპიტალური ტრანსფერი
-
15 000 000
15 000 000
18 172 614
18 172 614
.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
-
15 000 000
15 000 000
18 172 614
18 172 614
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2082900 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
2 524 760
2 053 607
2 082 900
შემოსავლები საკუთრებიდან
1 035 661
824 007
750 900
პროცენტები
783 693
624 007
550 000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
783 693
624 007
550 000
რენტა
251 968
200 000
200 900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
87 711
50 000
50 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
164 257
150 000
150 900
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
384 280
347 300
320 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
352 578
317 300
320000
სანებართვო მოსაკრებელი
46 984
35 000
40 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
46 984
35 000
40 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
25
-
-
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
211
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
66 402
32 300
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
238 956
250 000
280 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
31 702
30 000
30 000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
31 702
30 000
30 000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
985 807
750 300
850 000
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები
119 012
132 000
132 000
მ/შორის შემოსულობა გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემიდან
119 012
132 000
132 000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11675593 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
15 888 848
15 888 848
0
13 821 230
13 396 181
425 049
11 675 593
11 675 593
-
შრომის ანაზღაურება
2 588 536
2 588 536
-
2 110 380
2 110 380
-
5 701 530
5 701 530
-
საქონელი და მომსახურება
2 644 758
2 644 758
-
2 879 034
2 878 319
715
3 354 100
3 354 100
-
პროცენტი
418 776
418 776
-
418 132
418 132
-
371 830
371 830
-
სუბსიდიები
5 599 666
5 599 666
-
6 326 092
6 326 092
-
334 800
334 800
-
გრანტები
37 640
37 640
-
587 050
587 050
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
3 296 353
3 296 353
-
638 856
638 856
-
1 697 983
1 697 983
-
სხვა ხარჯი
1 303 119
1 303 119
-
861 686,00
437 352
424 334
215 350
215 350
-
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18 245 434 ლარის ოდენობით მათ შორის.
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 245 434 ლარის
ოდენობით,თანადართული რედაქციით;
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
16 305
16 305
-
20 229
20 229
-
4 100,00
4 100
-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
199 950
199 950
-
1 353
1 353
-
-
-
-
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9 300 244
7 930 274
1 369 970
17 248 255
15 849 040
1 399 215
15 846 112,41
15 846 112
-
განათლება
1 114 947
1 114 947
-
3 248 467
3 248 467
-
1 769 069,59
1 769 070
-
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2 197 247
2 197 247
-
1 345 318
1 345 318
-
626 152,00
626 152
-
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
4 873,00
4 873,00
-
3 500,00
3 500,00
-
-
-
-
ჯამი
12 833 566
11 463 596
1 369 970
21 867 122
20 467 907
1 399 215
18 245 434
18 245 434
-
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
35 468
35 468
-
101 400
101 400
-
-
-
-
ძირითადი აქტივები
35 468
35 468
-
101 400
101 400
-
-
-
-
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 921 027 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.
(ლარი)
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701
საერთო დანიშნულების
სსახელმწიფო მომსახურება
2 681 808
2 681 808
0
2 643 604
2 643 604
0
2 225 830
2 225 830
0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
2 212 946
2 212 946
0
2 209 552
2 209 552
0
1 854 000
1 854 000
0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 076 841
2 076 841
0
1 934 673
1 934 673
0
1 629 740
1 629 740
0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
136 105
136 105
0
274 879
274 879
0
224 260
224 260
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
418 776
418 776
0
434 052
434 052
0
371 830
371 830
0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
37 640
37 640
0
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
12 446
12 446
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
123 572
123 572
0
122 107
122 107
0
103 940
103 940
0
7021
შეიარაღებული ძალები
123 572
123 572
0
122 107
122 107
0
103 940
103 940
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
775 009
775 009
0
651 545
651 545
0
0
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
775 009
775 009
0
651 545
651 545
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
6 087 430
6 087 430
0
6 665 072
6 665 072
0
3 516 170
3 516 170
0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
2 533 356
2 533 356
0
8 406
8 406
0
9 800
9 800
0
70421
სოფლის მეურნეობა
2 533 356
2 533 356
0
8 406
8 406
0
9 800
9 800
0
7045
ტრანსპორტი
3 399 405
3 399 405
0
6 448 861
6 448 861
0
3 338 490
3 338 490
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3 399 405
3 399 405
0
6 448 861
6 448 861
0
3 338 490
3 338 490
0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
154 669
154 669
0
207 805
207 805
0
167 880
167 880
0
705
გარემოს დაცვა
2 832 769
2 832 769
0
5 843 114
5 843 114
0
3 724 813
3 724 813
0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1 344 677
1 344 677
0
1 439 167
1 439 167
0
1 387 690
1 387 690
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1 488 092
1 488 092
0
4 403 947
4 403 947
0
2 337 123
2 337 123
0
706
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
7 351 799
5 981 829
1 369 970
8 365 772
6 965 842
1 399 930
11 872 819
11 872 819
0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
930 536
930 536
0
1 284 294
1 284 294
0
2 166 047
2 166 047
0
7063
წყალმომარაგება
3 815 647
3 815 647
0
4 149 888
4 149 888
0
8 599 132
8 599 132
0
7064
გარე განათება
625 730
625 730
0
756 670
756 670
0
740 900
740 900
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 979 886
609 916
1 369 970
2 174 920
774 990
1 399 930
366 740
366 740
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
157 686
157 686
0
279 274
279 274
0
148 460
148 460
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
157 686
157 686
0
279 274
279 274
0
148 460
148 460
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
4 679 386
4 679 386
0
4 293 657
4 293 657
0
1 818 372
1 818 372
0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 996 046
1 996 046
0
2 937 961
2 937 961
0
995 952
995 952
0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
2 575 033
2 575 033
0
1 230 595
1 230 595
0
721 820
721 820
0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14 374
14 374
0
0
0
0
0
0
0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და რელიგიის სფეროში
93 933
93 933
0
125 101
125 101
0
100 600
100 600
0
709
განათლება
3 347 627
3 347 627
0
5 912 876
5 912 876
0
4 849 590
4 849 590
0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 570 368
1 570 368
0
1 995 249
1 995 249
0
2 422 660
2 422 660
0
7092
ზოგადი განათლება
4 039
4 039
0
4 200
4 200
0
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
4 039
4 039
0
4 200
4 200
0
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
1 773 220
1 773 220
0
3 913 427
3 913 427
0
2 426 930
2 426 930
0
710
სოციალური დაცვა
685 328
416 641
0
911 331
486 997
424 334
1 661 033
1 661 033
0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
170 543
170 543
0
183 053
183 053
0
195 000
195 000
0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
514 785
246 098
0
728 278
303 944
424 334
1 466 033
1 466 033
0
მთლიანი ხარჯები
28 722 414
27 083 757
1 369 970
35 688 352
33 864 088
1 824 264
29 921 027
29 921 027
0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 240820 ლარის ოდენობით;
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 497350 ლარის ოდენობით.
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 738170 ლარის ოდენობით.
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 11🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12🔗.
სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის ქუჩების მოწყობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.
2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა ( პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციას იმ უბნებში სადაც ძირითადად მოწესრიგებული იქნება მიწისქვეშა კომინიკაციები, კერძოდ დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩის კეთილმოწყობა სადაც მოეწყობა მიწისქვეშა სანიაღვრე ქსელი,დაიგება ასფალტობეტონის საფარი და მოეწყობა ტროტუარები და ბორდიურები . ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე ) არსებულ ტროტუარებზე მოეწყობა დეკორატიული ფილები და მოეწყობა ბორდიურები. ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა ე.წ. ცენტრალურ სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის მონაკვეთზე დაგეგმილია მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ მოეწყობა სავალი გზის ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაცია, აგრეთვე მოეწყობა ტროტუარები დეკორატიული ფილებით და მოეწყობა ბორდიურები.
2.1.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 07)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, წყლის გაუსნებელყოფა, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.
2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია: ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა №137, №162ე, №162 დ, №162ზ, №162ჟ, №164, №164-ა, №166, №166-ა, №215-ა, ვერულიძის №5 და №9, კომახიძის №100 და 9 აპრილის №24-ში ასევე ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩა №2 -ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა.მოეწყობა სანიაღვრე საკანალიზაციო ჭების სისტემები და ეზოებში დაიგება დეკორატიული ფილები, მოწესრიგდება გაზონები.
2.2.2. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელისშეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4800-ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას.
2.2.3. მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება.
2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2016 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. შპს „ქობულეთის წყალი“ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დროულ და ხარისხიანად მიწოდებას, დაფინანსება ხდება სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტრო ენერგიის ანაზღაურების მიზნით, აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეუურნეო წაყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (გამრიცხველიანება),გარდა ამისა სოფლებში კერძოდ: სოფელ ზედა სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია, სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა, სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის პირველი ეტაპის ანუ სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები , სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის მოწყობა, საჩინოს თემში პირველ ეტაპზე (სოფლებში საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. დაგეგმილია სოფელი ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის სუბსიდირება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.
2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი, განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები (სეპტიკის მშენებლობა და კანალიზაციის სისტემა-ელემენტების მოწყობა).
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები.
2.3.1. სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ქობულეთში მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ არსებული სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები, კერძოდ დაიგება ფილები, მწვანე საფარის დაზიანებული ადგილები შეიცვლება ახლით, ცენტრალურ გზასა და სკვერს შორის მოეწყობა ახალი დეკორატიული მოაჯირები. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში საფეხმავლო და სამანქანე სავალი ნაწილების მოწესრიგება, ბეტონის დეკორატიული საგზაო ფილების, ბეტონის ბორდიურების მოწყობა, საპარკე საკამების,ქუჩის გარე განათების მოწყობა და სხვ.
2.4. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.
2.5. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)
მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.
2.6. "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობა (პროგრამული კოდი 03 12)
მუნიციპალიტეტში პირუტყვის დაავადების მონიტორინგისა და კატასტროფების, დავაადებების რისკის შემცირებისა და გენდერული თანასწორობის დანერგვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტი ვალდებულებას იღებს უზრუნველყოს ერთობლივი პროექტის თანადაფინანსება და ამ მიზნით გაიღებს სამუშაო ჯგუფის მუშაობის ხელშეწყობისა და ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯებს. პროგრამა დაიწყო 2015 წელს და დასრულდება 2017 წლის მარტის თვეში.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00).
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1.1. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს 2300 ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.
3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 04 01 02)
ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა და შესაბამისი ინვენტარით უზრუნველყოფა. პროგრამით გათვალისწინებულია ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობის, სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობისა და დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა №28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2016 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთი“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
4.1.1. ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). წრეებში დაკავებულია 300-ზე მეტი ბავშვი, ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.
4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ სარაგბო კლუბი “პონტოს“ და სპორტთამაშების კლუბი “ქობულეთის“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯებს.
4.1.4. სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
პროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დაგვაში საჯარო სკოლის ეზოში ხელოვნურსაფარიანი მინი სტადიონის მოწყობას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს 2016 წლის პროგრამის ფარგლებში სახელოვნებო სკოლის თანადაფინანსებას სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები. ს მ
4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შეშდგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
4.2.4. ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს.
4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა.
4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 08)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.
5. ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება, მათ შორის, ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების როგორიცაა ეპილეფსია.
5.1 .1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით დახმარებას. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელისშეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას.
5.1.2. პირველადი ჯანდაცვის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში არსებული სულ 12 ერთეული პირველადი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას კომუნალური და გათბობის ხარჯებით. დაგეგმილია აღნიშნულ ამბულატორიებში მომსახურე ექიმთა სამედიცინო ჩანთების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით შევსება.
5.1.3. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
პროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის თითოეულზე 1500 ლარის ოდენობით.
5.1.4. ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 01 06)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბრონქული ასთმით დავადებული ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. ბრონქული ასთმის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში ასევე მოზარდებში. დაავადების მიმდინარეობის ხელის შეშლაში ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი შესაბამისი მედიკამენტების სისტემატური მიღებაა, რაც ხელს შეუშლის ბენეფიციართა ავადობისა და დაინვალიდებას და შეამცირებს ავადობას. პროგრამით განხორციელდება ბენეფიციართა წლის განმავლობაში ყოველდღიურად მისაღები სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
5.1.5. გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 01 07)
პროგრამა დააფინანსებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეებს, რომლებსაც სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მინიჭებული აქვთ 0-დან 200000 ქულის ჩათვლით, შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებს, ომის ვეტერანებს, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეებს, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები) მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრებს, ასაკით პენსიონერებს. კერძოდ მათ დაუფინანსდებათ ქირურგიული ოპერციის 80 ან 90% შევსება 100%-მდე, დაავადების ძირითადი დამფინანსებლის მიერ დადგენილი ტარიფის მიხედვით.
5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე
და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.
5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).
5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.
5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, ვეტერანების მუნიციაპლური ტრანსპორტით უფასო გადაადგილებას, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.
5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.
5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.
5.2.8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით.
5.2.9. სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
პროგრამით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სტიქიით დაზარალებული ოჯახების, რომელთა საცხოვრებელ სახლებს მიადგა სხვადასხვა სახის დაზიანებები განხორციელდება ზარალის ანაზღაურება.
5.2.10. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2014 წლის ფაქტი
2015 წლის გეგმა
2016 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
29098240
27728270
1369970
36320300
34496036
1824264
30 659 197
30 659 197
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
253
253
-
202
202
-
1 265
1 265
-
ხარჯები
15 888 848
15 888 848
-
13 821 230
13 396 181
425 049
11 675 593
11 675 593
-
შრომის ანაზღაურება
2 588 536
2 588 536
-
2 110 380
2 110 380
-
5 701 530
5 701 530
-
საქონელი და მომსახურება
2 644 758
2 644 758
-
2 879 034
2 878 319
715
3 354 100
3 354 100
-
პროცენტი
418 776
418 776
-
418 132
418 132
-
371 830
371 830
-
სუბსიდიები
5 599 666
5 599 666
-
6 326 092
6 326 092
-
334 800
334 800
-
გრანტები
37 640
37 640
-
587 050
587 050
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
3 296 353
3 296 353
-
638 856
638 856
-
1 697 983
1 697 983
-
სხვა ხარჯები
1 303 119
1 303 119
-
861 686
437 352
424 334
215 350
215 350
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 833 566
11 463 596
1 369 970
21 867 122
20 467 907
1 399 215
18 245 434
18 245 434
-
ვალდებულებების კლება
375 826
375 826
-
631 948
631 948
-
738 170
738 170
-
01. 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3508051
3508051
0
3810352
3810352
0
3390620
3390620
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192
192
-
192
192
-
192
192
-
ხარჯები
3 115 920
3 115 920
-
3 158 175
3 158 175
-
2 648 350
2 648 350
-
შრომის ანაზღაურება
1 997 769
1 997 769
-
1 959 958
1 959 958
-
1 648 440
1 648 440
-
საქონელი და მომსახურება
399 937
399 937
-
618 235
618 235
-
522 730
522 730
-
პროცენტი
418 776
418 776
-
418 132
418 132
-
371 830
371 830
-
სუბსიდიები
143 835
143 835
-
-
-
-
-
-
-
გრანტები
37 640
37 640
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
82 880
82 880
-
10 340
10 340
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
35 083
35 083
-
151 510
151 510
-
105 350
105 350
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16 305
16 305
-
20 229
20 229
-
4 100
4 100
-
ვალდებულებების კლება
375 826
375 826
-
631 948
631 948
-
738 170
738 170
-
01. 01.
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
677242
677242
0
740914
740914
0
562440
562440
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
31
-
31
31
31
31
ხარჯები
676 042
676 042
-
732 314
732 314
-
561 440
561 440
-
შრომის ანაზღაურება
427 957
427 957
-
486 664
486 664
368 880
368 880
საქონელი და მომსახურება
96 533
96 533
-
240 500
240 500
-
190 380
190 380
-
სუბსიდიები
143 835
143 835
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 360
2 360
-
2 360
2 360
-
სხვა ხარჯები
5 357
5 357
-
2 790
2 790
2 180
2 180
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 200
1 200
-
8 600
8 600
1 000
1 000
01. 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1985634
1985634
0
1875938
1875938
0
1613180
1613180
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161
161
-
161
161
-
161
161
-
ხარჯები
1 970 529
1 970 529
-
1 864 309
1 864 309
-
1 610 080
1 610 080
-
შრომის ანაზღაურება
1 569 812
1 569 812
-
1 473 294
1 473 294
-
1 279 560
1 279 560
-
საქონელი და მომსახურება
302 917
302 917
-
370 235
370 235
-
327 350
327 350
-
სოციალური უზრუნველყოფა
80 520
80 520
-
7 980
7 980
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
17 280
17 280
-
12 800
12 800
-
3 170
3 170
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 105
15 105
-
11 629
11 629
-
3 100
3 100
-
01.02.01
ადმინისტრაციული სამსახური
747333
747333
0
1193759
1193759
0
1067300
1067300
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100
100
-
100
100
100
100
ხარჯები
744 631
744 631
-
1 192 639
1 192 639
-
1 066 300
1 066 300
-
შრომის ანაზღაურება
506 926
506 926
-
866 142
866 142
793 800
793 800
საქონელი და მომსახურება
225 400
225 400
-
309 577
309 577
-
269 330
269 330
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
4 120
4 120
-
სხვა ხარჯები
12 305
12 305
-
12 800
12 800
3 170
3 170
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 702
2 702
-
1 120
1 120
1 000
1 000
01.02.02
იურიდიული სამსახური
46782
46782
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
46 782
46 782
-
-
-
-
-
-
-
შრომის ანაზღაურება
37 435
37 435
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
2 192
2 192
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 180
2 180
-
-
-
სხვა ხარჯები
4 975
4 975
-
-
-
01.02.03
საფინანსო სამსახური
96907
96907
0
101679
101679
0
85080
85080
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
-
9
9
9
9
ხარჯები
93 939
93 939
-
101 679
101 679
-
84 380
84 380
-
შრომის ანაზღაურება
86 105
86 105
-
92 820
92 820
74 760
74 760
საქონელი და მომსახურება
7 834
7 834
-
8 859
8 859
-
9 620
9 620
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 968
2 968
-
-
700
700
01.02.04
ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა სამსახური
71800
71800
0
77790
77790
0
64560
64560
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
-
7
7
7
7
ხარჯები
68 110
68 110
-
77 790
77 790
-
64 560
64 560
-
შრომის ანაზღაურება
62 355
62 355
-
70 100
70 100
58 320
58 320
საქონელი და მომსახურება
5 755
5 755
-
7 690
7 690
-
6 240
6 240
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 690
3 690
-
-
-
01.02.05
ზედამხედველობის სამსახური
117477
117477
0
102919
102919
0
84400
84400
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
11
11
ხარჯები
116 597
116 597
-
101 359
101 359
-
84 400
84 400
-
შრომის ანაზღაურება
101 485
101 485
90 860
90 860
75 600
75 600
საქონელი და მომსახურება
12 932
12 932
-
10 499
10 499
-
8 800
8 800
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 180
2 180
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
880
880
-
1 560
1 560
-
01.02.06
არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
39716
39716
0
45191
45191
0
33360
33360
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3
3
3
3
3
3
ხარჯები
39 716
39 716
-
41 362
41 362
-
33 360
33 360
-
შრომის ანაზღაურება
31 702
31 702
32 342
32 342
24 720
24 720
საქონელი და მომსახურება
8 014
8 014
-
9 020
9 020
-
8 640
8 640
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
3 829
3 829
-
01.02.07
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვენსტიციო განვითარების სამსახური
82869
82869
0
130015
130015
0
103320
103320
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
11
11
ხარჯები
79 904
79 904
-
127 455
127 455
-
102 620
102 620
-
შრომის ანაზღაურება
67 587
67 587
113 275
113 275
87 840
87 840
საქონელი და მომსახურება
12 317
12 317
-
14 180
14 180
-
14 780
14 780
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 965
2 965
-
2 560
2 560
700
700
01.02.08
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
93933
93933
0
125 101
125 101
0
100 600
100 600
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11
11
11
11
11
11
ხარჯები
93 933
93 933
-
125 101
125 101
-
99 900
99 900
-
შრომის ანაზღაურება
90 879
90 879
116 031
116 031
94 200
94 200
საქონელი და მომსახურება
3 054
3 054
-
5 210
5 210
-
5 700
5 700
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
3 860
3 860
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
700
700
01.02.09
ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
44622
44622
0
53784
53784
0
40380
40380
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5
5
5
5
5
5
ხარჯები
43 672
43 672
-
52 224
52 224
-
40 380
40 380
-
შრომის ანაზღაურება
40 664
40 664
49 544
49 544
38 160
38 160
საქონელი და მომსახურება
3 008
3 008
-
2 680
2 680
-
2 220
2 220
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
950
950
-
1 560
1 560
-
01.02.10
ტერიტორიული ორგანოები
605484
605484
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
605 484
605 484
-
-
-
-
-
-
-
შრომის ანაზღაურება
508 954
508 954
-
-
საქონელი და მომსახურება
20 370
20 370
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
76 160
76 160
-
-
-
01.02.11
შიდა აუდიტის სამსახური
38711
38711
0
45700
45700
0
34180
34180
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4
4
4
4
4
4
ხარჯები
37 761
37 761
-
44 700
44 700
-
34 180
34 180
-
შრომის ანაზღაურება
35 720
35 720
42 180
42 180
32 160
32 160
საქონელი და მომსახურება
2 041
2 041
-
2 520
2 520
-
2 020
2 020
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
950
950
-
1 000
1 000
-
01. 03
სარეზერვო ფონდი
0
0
0
120000
120000
0
100000
100000
0
ხარჯები
-
-
-
120 000
120 000
-
100 000
100 000
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
120 000
120 000
100 000
100 000
01.04.
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა
794602
794602
0
1 066 000
1 066 000
-
1 110 000
1 110 000
-
ხარჯები
418 776
418 776
-
434 052
434 052
-
371 830
371 830
-
პროცენტი
418 776
418 776
-
418 132
418 132
-
371 830
371 830
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
15 920
15 920
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
375 826
375 826
-
631 948
631 948
-
738 170
738 170
-
01.04.01
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
92770
92770
0
364150
364150
0
408100
408100
0
ხარჯები
22 608
22 608
-
76 650
76 650
-
58 100
58 100
-
პროცენტი
22 608
22 608
-
60 730
60 730
58 100
58 100
სხვა ხარჯები
-
-
-
15 920
15 920
-
ვალდებულებების კლება
70 162
70 162
-
287 500
287 500
350 000
350 000
01.04.02
დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
96576
96576
0
96580
96580
0
96600
96600
0
ხარჯები
46 717
46 717
-
40 394
40 394
-
33 270
33 270
-
პროცენტი
46 717
46 717
-
40 394
40 394
33 270
33 270
ვალდებულებების კლება
49 859
49 859
-
56 186
56 186
63 330
63 330
01.04.03
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე- კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა
83052
83052
0
83060
83060
0
83090
83090
0
ხარჯები
43 842
43 842
-
38 869
38 869
-
33 270
33 270
-
პროცენტი
43 842
43 842
-
38 869
38 869
33 270
33 270
ვალდებულებების კლება
39 210
39 210
-
44 191
44 191
49 820
49 820
01.04.04
მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)
522204
522204
0
522210
522210
0
522210
522210
0
ხარჯები
305 609
305 609
-
278 139
278 139
-
247 190
247 190
-
პროცენტი
305 609
305 609
-
278 139
278 139
247 190
247 190
ვალდებულებების კლება
216 595
216 595
-
244 071
244 071
275 020
275 020
01.05.
დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
487
487
0
7500
7500
0
5000
5000
0
ხარჯები
487
487
-
7 500
7 500
-
5 000
5 000
-
საქონელი და მომსახურება
487
487
-
7 500
7 500
-
5 000
5 000
-
01. 06
ადგილობრივ თვითმართველ ერთეულებზე გადასაცემი ტრანსფერი
37640
37640
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
37 640
37 640
-
-
-
-
-
-
-
გრანტები
37 640
37 640
-
-
-
-
-
-
-
01 06 03
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
20000
20000
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
20 000
20 000
-
-
-
-
-
-
-
გრანტები
20 000
20 000
-
-
-
01 06 04
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
17640
17640
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
17 640
17 640
-
-
-
-
-
-
-
გრანტები
17 640
17 640
-
-
-
01 07
პროექტების მხარდაჭერა (ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია «ღირსეული სიბერე» -ს მიერ განსახორციელებელი პროექტის»ხანდაზმულთა რესურსცენტრი»თანადფინანსება)
12446
12446
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
12 446
12 446
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
12 446
12 446
-
-
-
02. 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
898581
898581
0
773652
773652
0
103940
103940
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
61
61
10
10
-
10
10
-
ხარჯები
698 631
698 631
-
772 299
772 299
-
103 940
103 940
-
შრომის ანაზღაურება
590 767
590 767
-
150 422
150 422
-
68 280
68 280
-
საქონელი და მომსახურება
90 750
90 750
-
34 177
34 177
-
35 660
35 660
-
გრანტები
-
-
-
586 700
586 700
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
17 114
17 114
-
1 000
1 000
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 950
199 950
-
1 353
1 353
-
-
-
-
02. 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
123572
123572
0
122107
122107
0
103940
103940
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
10
10
ხარჯები
123 572
123 572
-
120 754
120 754
-
103 940
103 940
-
შრომის ანაზღაურება
95 770
95 770
86 722
86 722
68 280
68 280
საქონელი და მომსახურება
26 842
26 842
-
33 032
33 032
-
35 660
35 660
-
სხვა ხარჯები
960
960
-
1 000
1 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
1 353
1 353
-
02. 02
სახანძრო -სამაშველო სამსახური
775009
775009
0
64845
64845
0
0
0
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51
51
ხარჯები
575 059
575 059
-
64 845
64 845
-
-
-
-
შრომის ანაზღაურება
494 997
494 997
63 700
63 700
-
საქონელი და მომსახურება
63 908
63 908
-
1 145
1 145
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
16 154
16 154
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
199 950
199 950
-
-
-
02. 03.
სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
0
0
0
586700
586700
0
0
0
0
ხარჯები
-
-
-
586 700
586 700
-
-
-
-
გრანტები
-
586 700
586 700
-
03. 00
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
15960136
14590166
1369970
20942377
19118113
1824264
18828162
18828162
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
286
286
-
ხარჯები
6 659 892
6 659 892
-
3 694 122
3 269 073
425 049
2 982 050
2 982 050
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
1 427 370
1 427 370
-
საქონელი და მომსახურება
2 018 154
2 018 154
-
2 120 846
2 120 131
715
1 276 280
1 276 280
-
სუბსიდიები
877 260
877 260
-
977 785
977 785
-
242 600
242 600
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 533 356
2 533 356
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
1 231 122
1 231 122
-
595 491
171 157
424 334
35 800
35 800
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 300 244
7 930 274
1 369 970
17 248 255
15 849 040
1 399 215
15 846 112
15 846 112
-
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
3399405
3399405
0
6662595
6448861
213734
3338490
3338490
0
ხარჯები
442 232
442 232
-
364 366
150 632
213 734
142 600
142 600
-
სუბსიდიები
142 550
142 550
-
142 600
142 600
-
142 600
142 600
-
სხვა ხარჯები
299 682
299 682
-
221 766
8 032
213 734
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 957 173
2 957 173
-
6 298 229
6 298 229
-
3 195 890
3 195 890
-
03 01 01
ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა
2589429
2589429
0
5691011
5691011
0
3195890
3195890
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 589 429
2 589 429
5 691 011
5 691 011
-
3 195 890
3 195 890
-
03 01 01 01
რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) ტროტუარების მოწყობა
0
0
0
509692
509692
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
509 692
509 692
-
03 01 01 02
ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
0
0
0
1051659
1051659
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 051 659
1 051 659
-
03 01 01 03
ქალაქ ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
0
0
0
1003200
1003200
0
758747
758747
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 003 200
1 003 200
758 747
758 747
03 01 01 04
ქალაქ ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
0
0
0
356682
356682
0
0
0
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
356 682
356 682
-
03 01 01 05
ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
0
0
0
851090
851090
0
660517
660517
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
851 090
851 090
660 517
660 517
03 01 01 06
ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
0
0
0
501490
501490
0
375390
375390
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
501 490
501 490
375 390
375 390
03 01 01 07
ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
0
0
0
41710
41710
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
41 710
41 710
-
03 01 01 08
ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა
0
0
0
23580
23580
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
23 580
23 580
-
03 01 01 09
რუსთაველის ქუჩის ასფალტობეტონის მოწყობა
0
0
0
1326000
1326000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 326 000
1 326 000
-
03 01 01 10
ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა
0
0
0
13150
13150
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
13 150
13 150
-
03 01 01 11
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა
0
0
0
12758
12758
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
12 758
12 758
-
03 01 01 12
ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა
0
0
0
0
0
0
281640
281640
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
281 640
281 640
03 01 01 13
ქალაქ ქობულეთში აბაშიძის ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
0
0
0
0
0
0
246688
246688
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
246 688
246 688
03 01 01 14
ქალაქ ქობულეთში ე.წ. ფიჭვნარის სასაფლაოებთან მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა
0
0
0
0
0
0
872908
872908
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
872 908
872 908
03 01 02
ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
307210
307210
0
556399
556399
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
307 210
307 210
-
556 399
556 399
-
-
-
-
03 01 02 01
სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის აღდგენითი სამუშაოები)
0
0
0
548592
548592
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
548 592
548 592
-
03 01 02 02
ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების მოწყობა და ბორდიურების შეღებვა
0
0
0
7807
7807
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
7 807
7 807
-
03 01 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსათავსებელი საგზაო ნიშნების, საგზაო შუქნიშნების,მოწყობა- მონტაჟი, გზებისა და ქალაქის მანიშნებლების მოწყობა-რეაბილიტაცია
18482
18482
0
20017
20017
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 482
18 482
-
20 017
20 017
-
03 01 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
42052
42052
0
30802
30802
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 052
42 052
-
30 802
30 802
-
-
-
-
03 01 04 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა
42052
42052
0
8299
8299
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 052
42 052
-
8 299
8 299
-
03 01 04 02
მუნიციპალიტეტში (ქ. ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან, ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში, სოფელი აჭყვისთავი) ახალი მოსაცდელების მოწყობა
0
0
0
22503
22503
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
22 503
22 503
-
03 01 05
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებსა და ავტომაგისტრალებზე რადარების მონტაჟი
299682
299682
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
299 682
299 682
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
299 682
299 682
-
-
-
03 01 06
მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის ქვათაცვენის , ნაპირსამაგრი, ფერდსამაგრი სამუშაოები, მისასვლელი გზები)
0
0
0
221766
8032
213734
0
0
0
ხარჯები
-
-
-
221 766
8 032
213 734
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
221 766
8 032
213 734
-
03 01 07
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა
142550
142550
0
142600
142600
0
142600
142600
0
ხარჯები
142 550
142 550
-
142 600
142 600
-
142 600
142 600
-
სუბსიდიები
142 550
142 550
-
142 600
142 600
142 600
142 600
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8245932
8245932
0
11864778
11864778
0
14515142
14515142
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
286
286
-
ხარჯები
3 650 453
3 650 453
-
3 062 518
3 062 518
-
2 799 650
2 799 650
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
1 427 370
1 427 370
-
საქონელი და მომსახურება
1 989 259
1 989 259
-
2 082 631
2 082 631
-
1 246 280
1 246 280
-
სუბსიდიები
734 710
734 710
-
835 185
835 185
-
100 000
100 000
-
სხვა ხარჯები
926 484
926 484
-
144 702
144 702
-
26 000
26 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 595 479
4 595 479
-
8 802 260
8 802 260
-
11 715 492
11 715 492
-
03 02 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
771644
771644
0
793011
793011
0
1231317
1231317
0
ხარჯები
771 644
771 644
-
17 554
17 554
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
771 644
771 644
-
17 554
17 554
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
775 457
775 457
-
1 231 317
1 231 317
-
03 02 01 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტება და ფილების დაგება
0
0
0
6025
6025
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
6 025
6 025
-
03 02 01 02
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია
771644
771644
0
773378
773378
0
0
0
0
ხარჯები
771 644
771 644
-
3 946
3 946
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
771 644
771 644
-
3 946
3 946
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
769 432
769 432
-
03 02 01 03
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია
0
0
0
13608
13608
0
0
0
0
ხარჯები
-
-
-
13 608
13 608
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
13 608
13 608
-
03 02 01 04
ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
0
0
0
0
0
0
1231317
1231317
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 231 317
1 231 317
03 02 02
გარე განათების ღონისძიებები
625730
625730
0
756670
756670
0
740900
740900
0
ხარჯები
574 415
574 415
-
676 400
676 400
-
740 900
740 900
-
საქონელი და მომსახურება
574 415
574 415
-
676 400
676 400
-
740 900
740 900
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 315
51 315
-
80 270
80 270
-
-
-
-
03 02 02 01
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
625730
625730
0
676400
676400
0
740900
740900
0
ხარჯები
574 415
574 415
-
676 400
676 400
-
740 900
740 900
-
საქონელი და მომსახურება
574 415
574 415
-
676 400
676 400
-
740 900
740 900
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51 315
51 315
-
-
-
03 02 02 02
აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა
0
0
0
80270
80270
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
80 270
80 270
-
03 02 03
მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
1344677
1344677
0
1439167
1439167
0
1387690
1387690
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
152
152
ხარჯები
1 326 461
1 326 461
-
1 407 048
1 407 048
-
1 342 970
1 342 970
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
1 029 450
1 029 450
-
საქონელი და მომსახურება
1 326 461
1 326 461
-
1 406 231
1 406 231
-
313 520
313 520
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
817
817
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 216
18 216
-
32 119
32 119
44 720
44 720
-
03 02 03 01
დასუფთავების ღონისძიებები
1344677
1344677
0
1439167
1439167
0
0
0
0
ხარჯები
1 326 461
1 326 461
-
1 407 048
1 407 048
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
1 326 461
1 326 461
-
1 406 231
1 406 231
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
817
817
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 216
18 216
-
32 119
32 119
-
03 02 03 02
ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება
0
0
0
0
0
0
1387690
1387690
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
152
152
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
1 342 970
1 342 970
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
1 029 450
1 029 450
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
313 520
313 520
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
44 720
44 720
03 02 04
გამწვანების ღონისძიებები
183350
183350
0
322095
322095
0
218980
218980
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
33
33
-
ხარჯები
168 851
168 851
-
322 095
322 095
-
218 980
218 980
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
151 440
151 440
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
67 540
67 540
-
სუბსიდიები
168 851
168 851
-
258 595
258 595
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
63 500
63 500
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 499
14 499
-
-
-
-
-
-
-
03 02 04 01
ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
183350
183350
0
322095
322095
0
218980
218980
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
33
33
ხარჯები
168 851
168 851
-
322 095
322 095
-
218 980
218 980
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
151 440
151 440
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
67 540
67 540
-
სუბსიდიები
168 851
168 851
-
258 595
258 595
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
63 500
63 500
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14 499
14 499
-
-
-
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია
3815647
3815647
0
4149888
4149888
0
8599132
8599132
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
101
101
-
ხარჯები
720 699
720 699
-
639 421
639 421
-
496 800
496 800
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
246 480
246 480
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
124 320
124 320
-
სუბსიდიები
565 859
565 859
-
576 590
576 590
-
100 000
100 000
-
სხვა ხარჯები
154 840
154 840
-
62 831
62 831
-
26 000
26 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 094 948
3 094 948
-
3 510 467
3 510 467
-
8 102 332
8 102 332
-
03 02 05 01
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა , წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები
3047428
3047428
0
3212787
3212787
0
8102332
8102332
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 047 428
3 047 428
-
3 212 787
3 212 787
-
8 102 332
8 102 332
-
03 02 05 01 01
სოფელ სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია
0
0
0
441750
441750
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
441 750
441 750
-
03 02 05 01 02
სოფელ ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარისა და ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
0
1150090
1150090
0
161495
161495
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 150 090
1 150 090
161 495
161 495
03 02 05 01 03
სოფელ ქვედა ხუცუბნის, ქვედა და ზედა სამების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მშენებლობა
0
0
0
53776
53776
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
53 776
53 776
-
03 02 05 01 04
სოფელი ჭახათის ე.წ.»კურჩხულას» წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა
0
0
0
494814
494814
0
494814
494814
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
494 814
494 814
494 814
494 814
03 02 05 01 05
სოფელ კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის რეაბილიტაცია
0
0
0
169320
169320
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
169 320
169 320
-
03 02 05 01 06
ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა
0
0
0
177040
177040
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
177 040
177 040
-
03 02 05 01 07
დაბა ოჩხამურის სამსმელ-სამეურნეო წყალსადენის მშენებლობა და წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის მოწყობა
0
0
0
518801
518801
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
518 801
518 801
-
03 02 05 01 08
სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავეზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა
0
0
0
3096
3096
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
3 096
3 096
-
03 02 05 01 09
დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიმდებარედ) არსებული წყლის მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით
0
0
0
15300
15300
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
15 300
15 300
-
03 02 05 01 10
დაბა ოჩხამურში ჯიხანჯურის წყალსაქაჩზე ტუმბოების შესყიდვა
0
0
0
188800
188800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
188 800
188 800
-
03 02 05 01 11
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია ( წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)
0
0
0
0
0
0
280150
280150
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
280 150
280 150
03 02 05 01 12
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
1427000
1427000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 427 000
1 427 000
03 02 05 01 13
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის ) მოწყობა
0
0
0
0
0
0
1095280
1095280
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 095 280
1 095 280
03 02 05 01 14
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
453080
453080
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
453 080
453 080
03 02 05 01 15
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის ( პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის )მოწყობა
0
0
0
0
0
0
1038143
1038143
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 038 143
1 038 143
03 02 05 01 16
ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
1403460
1403460
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 403 460
1 403 460
03 02 05 01 17
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოში და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.
0
0
0
0
0
0
1039660
1039660
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 039 660
1 039 660
03 02 05 01 18
სოფელი ჭახათის ე.წ.» კურჩხულის» წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის, სოფლებში ზენითსა და აჭყვისთავში არსებული წყლის რეზერვუარის რეაბილიტაცია
0
0
0
0
0
0
709250
709250
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
709 250
709 250
03 02 05 02
შპს «ქობულეთის წყალი»
403340
403340
0
228831
228831
0
100000
100000
0
ხარჯები
403 340
403 340
-
228 831
228 831
-
100 000
100 000
-
სუბსიდიები
248 500
248 500
-
200 000
200 000
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
154 840
154 840
-
28 831
28 831
-
03 02 05 03
ა(ა)იპ «ქობულეთის სოფლის წყალი «
341359
341359
0
410590
410590
0
396800
396800
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
101
101
ხარჯები
317 359
317 359
-
410 590
410 590
-
396 800
396 800
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
246 480
246 480
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
124 320
124 320
-
სუბსიდიები
317 359
317 359
-
376 590
376 590
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
34 000
34 000
26 000
26 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 000
24 000
-
-
-
03 02 05 04
სოფლების წყალსადენის სისტემის მიმდინარე მოვლა- შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
23520
23520
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23 520
23 520
-
-
-
03 02 05 05
ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა
0
0
0
188800
188800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
188 800
188 800
-
03 02 05 06
დაბა ოჩხამურის წყლის გაუსნებელყოფა
0
0
0
108880
108880
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
108 880
108 880
-
03 02 06
სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1488092
1488092
0
4403947
4403947
0
2337123
2337123
0
ხარჯები
71 591
71 591
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
71 591
71 591
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 416 501
1 416 501
-
4 403 947
4 403 947
-
2 337 123
2 337 123
-
03 02 06 01
ქალაქ ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული «სანიაღვრე არხების, სანიაღვრე ჭების და სატუმბი სადგურის მიმდინარე ექსპლუატაციის პროგრამა»
71591
71591
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
71 591
71 591
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
71 591
71 591
-
-
-
-
-
-
-
03 02 06 02
მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები
1416501
1416501
0
51897
51897
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 416 501
1 416 501
-
51 897
51 897
-
03 02 06 03
ქალაქ ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის სისტემების და ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის პირველი და მეორე შესახვევი, რუსთაველის პირველი შესახვევი) წყლისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია
0
0
0
737929
737929
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
737 929
737 929
-
03 02 06 04
გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი
0
0
0
1667444
1667444
0
495968
495968
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 667 444
1 667 444
495 968
495 968
03 02 06 05
ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა
0
0
0
1302669
1302669
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 302 669
1 302 669
-
03 02 06 06
ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და N4 საბავშვო ბაღს შორის, N1 საჯარო სკოლის, N2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე „ ჩირაღდნის “ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა
0
0
0
52220
52220
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
52 220
52 220
-
03 02 06 07
ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის ,ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების კანალიზაცია
0
0
0
568473
568473
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
568 473
568 473
-
03 02 06 08
საკანალიცაზიო და კანალიზაცია-წყლის სისტემის მოწყობა (ქაქუთის საბავშვო ბაღი, ჩოლოქის ამბულატორია)
0
0
0
14700
14700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
14 700
14 700
-
03 02 06 09
დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა
0
0
0
8615
8615
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
8 615
8 615
-
03 02 06 10
ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
392836
392836
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
392 836
392 836
03 02 06 11
ქალაქ ქობულეთში ,,მტს» და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი
0
0
0
0
0
0
1448319
1448319
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 448 319
1 448 319
03 02 07
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
16792
16792
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
16 792
16 792
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
16 792
16 792
-
-
-
-
-
-
-
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
227795
227795
0
795948
591348
204600
934730
934730
0
ხარჯები
-
-
-
204 600
-
204 600
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
204 600
-
204 600
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
227 795
227 795
-
591 348
591 348
-
934 730
934 730
-
03 03 01
სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
28041
28041
0
209400
209400
0
934730
934730
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 041
28 041
-
209 400
209 400
-
934 730
934 730
-
03 03 01 01
მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია
0
209400
209400
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
209 400
209 400
-
03 03 01 02
ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები
0
0
0
0
0
0
331730
331730
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
331 730
331 730
03 03 01 03
ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
603000
603000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
603 000
603 000
03 03 02
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
114059
114059
0
339683
135083
204600
0
0
0
ხარჯები
-
-
-
204 600
-
204 600
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
204 600
-
204 600
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 059
114 059
-
135 083
135 083
-
-
-
-
03 03 02 01
მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია
0
0
0
62997
62997
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
62 997
62 997
-
03 03 02 02
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (მათ შორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმის შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორიის შენობა )
0
0
0
39960
39960
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
39 960
39 960
-
03 03 02 03
საცხოვრებელი სახლების მოწყობა, სახლის გამაგრება
0
0
0
204600
0
204600
0
0
0
ხარჯები
-
-
-
204 600
-
204 600
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
204 600
204 600
-
03 03 02 04
ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია
0
0
0
32126
32126
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
32 126
32 126
-
03 03 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია
0
0
0
146800
146800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
146 800
146 800
-
-
-
-
03 03 03 01
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე ურნებისა და სკამების შეძენა-მონტაჟი
0
0
0
130000
130000
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
130 000
130 000
-
03 03 03 02
მუნიციპალიტეტებისათვის სანაგვე კონტეინერების შეძენა
0
0
0
16800
16800
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
16 800
16 800
-
03 03 04
ქ.ქობულეთის დ.აღმაშენებლის გამზირის მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის კეთილმოწყობითი სამუშაოები
85695
85695
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85 695
85 695
-
-
-
03 03 05
დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა
0
0
0
100065
100065
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
100 065
100 065
-
03 04
საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო და სხვადასხვა ტექნიკური დოკუმენტაციის შესყიდვა
149827
149827
0
157203
157203
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149 827
149 827
-
157 203
157 203
-
03 05
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
1369970
0
1369970
1399930
0
1399930
0
0
0
ხარჯები
-
-
-
715
-
715
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
715
-
715
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 369 970
-
1 369 970
1 399 215
1 399 215
-
03 06
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
21503
21503
0
25000
25000
0
25000
25000
0
ხარჯები
21 503
21 503
-
25 000
25 000
-
25 000
25 000
-
საქონელი და მომსახურება
21 503
21 503
-
25 000
25 000
-
25 000
25 000
-
03 07
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი
2502
2502
0
5500
5500
0
5000
5000
0
ხარჯები
2 502
2 502
-
5 500
5 500
-
5 000
5 000
-
საქონელი და მომსახურება
2 502
2 502
-
5 500
5 500
-
5 000
5 000
-
03 08
სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
4890
4890
0
7000
7000
0
0
0
0
ხარჯები
4 890
4 890
-
7 000
7 000
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
4 890
4 890
-
7 000
7 000
-
-
-
-
03 09
ციტრუსის სეზონის ღონისძიებათა ხელშეწყობა და მეციტრუსეობის დარგში დასაქმებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება
2533356
2533356
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
2 533 356
2 533 356
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
2 533 356
2 533 356
-
-
-
03 10
შპს'ქობულეთის ტრანსრეგულირება»
4956
4956
0
5445
5445
0
0
0
0
ხარჯები
4 956
4 956
-
5 445
5 445
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
4 956
4 956
-
5 445
5 445
-
03 11
სასაფლაოების გადატანა/გამაგრება
0
0
0
10572
4572
6000
0
0
0
ხარჯები
-
10 572
4 572
6 000
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
10 572
4 572
6 000
-
03 12
«მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის «ქობულეთის თანამონაწილეობა
0
0
0
8406
8406
0
9800
9800
0
ხარჯები
-
8 406
8 406
-
9 800
9 800
-
სხვა ხარჯები
-
8 406
8 406
9 800
9 800
04. 00
განათლება
2681427
2681427
0
5247916
5247916
0
4171730
4171730
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
397
397
-
ხარჯები
1 566 480
1 566 480
-
1 999 449
1 999 449
-
2 402 660
2 402 660
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
1 306 620
1 306 620
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
1 096 040
1 096 040
-
სუბსიდიები
1 566 480
1 566 480
-
1 944 114
1 944 114
-
-
-
-
გრანტები
-
-
-
350
350
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
54 985
54 985
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 114 947
1 114 947
-
3 248 467
3 248 467
-
1 769 070
1 769 070
-
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
2677388
2677388
0
5243716
5243716
0
4171730
4171730
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
397
397
-
ხარჯები
1 562 441
1 562 441
-
1 995 249
1 995 249
-
2 402 660
2 402 660
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
1 306 620
1 306 620
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
1 096 040
1 096 040
-
სუბსიდიები
1 562 441
1 562 441
-
1 940 264
1 940 264
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
54 985
54 985
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 114 947
1 114 947
-
3 248 467
3 248 467
-
1 769 070
1 769 070
-
04 01 01
ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანება
1570368
1570368
0
1995249
1995249
0
2422660
2422660
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
397
397
ხარჯები
1 562 441
1 562 441
-
1 995 249
1 995 249
-
2 402 660
2 402 660
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
1 306 620
1 306 620
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
1 096 040
1 096 040
-
კვების ხარჯები
-
-
-
-
775 500
775 500
სუბსიდიები
1 562 441
1 562 441
-
1 940 264
1 940 264
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
54 985
54 985
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 927
7 927
-
-
20 000
20 000
04 01 02
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
1107020
1107020
0
3248467
3248467
0
1749070
1749070
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 107 020
1 107 020
-
3 248 467
3 248 467
-
1 749 070
1 749 070
-
04 01 02 01
ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
461070
461070
0
400000
400000
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
461 070
461 070
400 000
400 000
04 01 02 02
ქალაქ ქობულეთში გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
422077
422077
0
233880
233880
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
422 077
422 077
233 880
233 880
04 01 02 03
სოფელ ქობულეთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
399700
399700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
399 700
399 700
-
04 01 02 04
სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
251238
251238
0
248504
248504
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
251 238
251 238
248 504
248 504
04 01 02 05
სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
268378
268378
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
268 378
268 378
-
04 01 02 06
სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
83159
83159
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
83 159
83 159
-
04 01 02 07
სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
321648
321648
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
321 648
321 648
-
04 01 02 08
სოფელ ხუცუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
442405
442405
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
442 405
442 405
-
04 01 02 09
დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0
0
0
407830
407830
0
39793
39793
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
407 830
407 830
39 793
39 793
04 01 02 10
ციხისძირსა და ალამბრის არსებული საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები
0
0
0
18401
18401
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
18 401
18 401
-
04 01 02 11
კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები
0
0
0
9164
9164
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
9 164
9 164
-
04 01 02 12
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) რემონტი/რეაბილიტაცია
0
0
0
87523
87523
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
87 523
87 523
-
04 01 02 13
სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა
0
0
0
43464
43464
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
43 464
43 464
-
04 01 02 14
საბავშვო ბაღებისათვის ატრაქციონის მოწყობა.
0
0
0
32410
32410
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
32 410
32 410
-
04 01 02 15
სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
404816
404816
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
404 816
404 816
04 01 02 16
სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა
0
0
0
0
0
0
422077
422077
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
422 077
422 077
04 02
სკოლების ხელშეწყობა
4039
4039
0
4200
4200
0
0
0
0
ხარჯები
4 039
4 039
-
4 200
4 200
-
-
-
-
სუბსიდიები
4 039
4 039
-
3 850
3 850
-
გრანტები
-
-
-
350
350
-
05. 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
5251653
5251653
0
4833516
4833516
0
2395632
2395632
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
381
381
-
ხარჯები
3 054 406
3 054 406
-
3 488 198
3 488 198
-
1 769 480
1 769 480
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
1 250 820
1 250 820
-
საქონელი და მომსახურება
135 917
135 917
-
104 745
104 745
-
422 460
422 460
-
სუბსიდიები
2 898 689
2 898 689
-
3 376 753
3 376 753
-
92 200
92 200
-
სხვა ხარჯები
19 800
19 800
-
6 700
6 700
-
4 000
4 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 197 247
2 197 247
-
1 345 318
1 345 318
-
626 152
626 152
-
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1847255
1847255
0
2841478
2841478
0
909052
909052
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
37
37
-
ხარჯები
1 492 083
1 492 083
-
2 021 735
2 021 735
-
286 900
286 900
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
110 640
110 640
-
საქონელი და მომსახურება
62 408
62 408
-
18 345
18 345
-
80 060
80 060
-
სუბსიდიები
1 409 875
1 409 875
-
1 996 690
1 996 690
-
92 200
92 200
-
სხვა ხარჯები
19 800
19 800
-
6 700
6 700
-
4 000
4 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
355 172
355 172
-
819 743
819 743
-
622 152
622 152
-
05 01 01
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
139480
139480
0
172480
172480
0
177700
177700
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
37
37
ხარჯები
139 480
139 480
-
172 480
172 480
-
177 700
177 700
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
110 640
110 640
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
67 060
67 060
-
სუბსიდიები
139 480
139 480
-
171 480
171 480
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
1 000
1 000
-
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
62408
62408
0
24045
24045
0
17000
17000
0
ხარჯები
62 408
62 408
-
24 045
24 045
-
17 000
17 000
-
საქონელი და მომსახურება
62 408
62 408
-
18 345
18 345
-
13 000
13 000
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
5 700
5 700
4 000
4 000
05 01 03
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა
1293625
1293625
0
1825210
1825210
0
92200
92200
0
ხარჯები
1 290 195
1 290 195
-
1 825 210
1 825 210
-
92 200
92 200
-
სუბსიდიები
1 270 395
1 270 395
-
1 825 210
1 825 210
92 200
92 200
სხვა ხარჯები
19 800
19 800
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 430
3 430
-
-
-
05 01 04
სპორტული მოედნების მოწყობა
43740
43740
0
755294
755294
0
622152
622152
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 740
43 740
-
755 294
755 294
-
622 152
622 152
-
05 01 04 01
ხუცუბანში არსებული რაგბის სტადიონის რეაბილიტაცია და ორი ცალი მოსაცდელის კონსტრუქციის მოწყობა
0
0
0
62770
62770
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
62 770
62 770
-
05 01 04 02
მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)
0
0
0
116509
116509
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
116 509
116 509
-
05 01 04 03
სპორტული მოედნების (ორი მოედანი) მოწყობა (ქალაქ ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)
0
0
0
561910
561910
0
561910
561910
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
561 910
561 910
561 910
561 910
05 01 04 04
არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
0
0
0
14105
14105
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
14 105
14 105
-
05 01 04 05
სოფელ დაგვაში (საჯარო სკოლის ეზოში ) მინი სტადიონის მშენებლობა
0
0
0
0
0
0
60242
60242
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
60 242
60 242
05 01 05
სპორტული კომპლექსის მშენებლობა
308002
308002
0
64449
64449
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
308 002
308 002
-
64 449
64 449
-
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
3404398
3404398
0
1992038
1992038
0
1486580
1486580
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
-
-
-
344
344
-
ხარჯები
1 562 323
1 562 323
-
1 466 463
1 466 463
-
1 482 580
1 482 580
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
-
-
-
1 140 180
1 140 180
-
საქონელი და მომსახურება
73 509
73 509
-
86 400
86 400
-
342 400
342 400
-
სუბსიდიები
1 488 814
1 488 814
-
1 380 063
1 380 063
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 842 075
1 842 075
-
525 575
525 575
-
4 000
4 000
-
05 02 01
ა(ა)იპ ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა
526720
526720
0
492480
492480
0
500160
500160
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
132
132
ხარჯები
526 720
526 720
-
492 480
492 480
-
500 160
500 160
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
500 160
500 160
სუბსიდიები
526 720
526 720
-
492 480
492 480
-
05 02 02
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
428541
428541
0
392160
392160
0
404020
404020
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
123
123
ხარჯები
423 541
423 541
-
392 160
392 160
-
400 020
400 020
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
367 200
367 200
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
32 820
32 820
-
სუბსიდიები
423 541
423 541
-
392 160
392 160
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 000
5 000
-
-
4 000
4 000
05 02 03
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
288271
288271
0
268963
268963
0
264600
264600
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
26
26
ხარჯები
288 271
288 271
-
268 963
268 963
-
264 600
264 600
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
93 900
93 900
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
170 700
170 700
-
სუბსიდიები
288 271
288 271
-
268 963
268 963
-
05 02 04
ა(ა)იპ ქობულეთის გურამ თამაზაშვილის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი»მხედრული»'
192792
192792
0
169710
169710
0
150800
150800
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
53
53
ხარჯები
192 192
192 192
-
169 710
169 710
-
150 800
150 800
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
144 720
144 720
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
6 080
6 080
-
სუბსიდიები
192 192
192 192
-
169 710
169 710
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600
600
-
-
-
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
59135
59135
0
86400
86400
0
114000
114000
0
ხარჯები
59 135
59 135
-
86 400
86 400
-
114 000
114 000
-
საქონელი და მომსახურება
59 135
59 135
-
86 400
86 400
-
114 000
114 000
-
05 02 06
კულტურის სახლის მშენებლობა
1830475
1830475
0
525575
525575
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 830 475
1 830 475
-
525 575
525 575
-
05 02 07
ახალგაზრდული ღონისძიებათა ხელშეწყობა
14374
14374
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
14 374
14 374
-
-
-
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
14 374
14 374
-
-
-
-
-
-
-
05 02 08
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
64090
64090
0
56750
56750
0
53000
53000
0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
10
10
ხარჯები
58 090
58 090
-
56 750
56 750
-
53 000
53 000
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
34 200
34 200
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
-
-
-
18 800
18 800
-
სუბსიდიები
58 090
58 090
-
56 750
56 750
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 000
6 000
-
-
-
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
798392
798392
0
712487
712487
0
1769113
1769113
0
ხარჯები
793 519
793 519
-
708 987
708 987
-
1 769 113
1 769 113
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
1 031
1 031
-
930
930
-
სუბსიდიები
113 402
113 402
-
27 440
27 440
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
680 117
680 117
-
628 516
628 516
-
1 697 983
1 697 983
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
52 000
52 000
-
70 200
70 200
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 873
4 873
-
3 500
3 500
-
-
-
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
113064
113064
0
225490
225490
0
108080
108080
0
ხარჯები
108 191
108 191
-
225 490
225 490
-
108 080
108 080
-
სუბსიდიები
108 191
108 191
-
27 440
27 440
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
176 050
176 050
-
89 000
89 000
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
22 000
22 000
-
19 080
19 080
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 873
4 873
-
-
-
-
-
-
-
06 01 01
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა»
42343
42343
0
80000
80000
0
60000
60000
0
ხარჯები
42 343
42 343
-
80 000
80 000
-
60 000
60 000
-
სუბსიდიები
42 343
42 343
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
80 000
80 000
60 000
60 000
06 01 02
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო ამბულატორიების ,საფერშლო-საბებიო პუნქტების მოწყობა-რეაბილიტაცია
4873
4873
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 873
4 873
-
-
-
06 01 03
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების მომსახურეობის პროგრამა
57956
57956
0
27440
27440
0
0
0
0
ხარჯები
57 956
57 956
-
27 440
27 440
-
-
-
-
სუბსიდიები
57 956
57 956
-
27 440
27 440
-
06 01 04
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
7892
7892
0
22000
22000
0
19080
19080
0
ხარჯები
7 892
7 892
-
22 000
22 000
-
19 080
19 080
-
სუბსიდიები
7 892
7 892
-
-
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
22 000
22 000
19 080
19 080
06 01 05
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
0
0
0
6000
6000
0
4000
4000
0
ხარჯები
-
-
-
6 000
6 000
-
4 000
4 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
6 000
6 000
4 000
4 000
06 01 06
ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
0
0
0
30050
30050
0
25000
25000
0
ხარჯები
-
-
-
30 050
30 050
-
25 000
25 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
30 050
30 050
25 000
25 000
06 01 07
გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა
0
0
0
60000
60000
0
0
0
0
ხარჯები
-
-
-
60 000
60 000
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
60 000
60 000
-
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
685328
685328
0
486997
486997
0
1661033
1661033
0
ხარჯები
685 328
685 328
-
483 497
483 497
-
1 661 033
1 661 033
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
1 031
1 031
-
930
930
-
სუბსიდიები
5 211
5 211
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
680 117
680 117
-
452 466
452 466
-
1 608 983
1 608 983
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
30 000
30 000
-
51 120
51 120
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
3 500
3 500
-
-
-
-
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
170543
170543
0
183053
183053
0
195000
195000
0
ხარჯები
170 543
170 543
-
179 553
179 553
-
195 000
195 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
170 543
170 543
-
179 553
179 553
195 000
195 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
3 500
3 500
-
06 02 02
ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
92600
92600
0
87500
87500
0
90000
90000
0
ხარჯები
92 600
92 600
-
87 500
87 500
-
90 000
90 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
92 600
92 600
-
87 500
87 500
90 000
90 000
06 02 03
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
38000
38000
0
45000
45000
0
45000
45000
0
ხარჯები
38 000
38 000
-
45 000
45 000
-
45 000
45 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
38 000
38 000
-
45 000
45 000
45 000
45 000
06 02 04
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
18120
18120
0
16280
16280
0
18000
18000
0
ხარჯები
18 120
18 120
-
16 280
16 280
-
18 000
18 000
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
1 031
1 031
-
930
930
-
სოციალური უზრუნველყოფა
18 120
18 120
-
15 249
15 249
15 950
15 950
სხვა ხარჯები
-
-
-
-
1 120
1 120
06 02 05
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
16200
16200
0
20000
20000
0
20000
20000
0
ხარჯები
16 200
16 200
-
20 000
20 000
-
20 000
20 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
16 200
16 200
-
20 000
20 000
20 000
20 000
06 02 06
უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
41000
41000
0
41500
41500
0
41500
41500
0
ხარჯები
41 000
41 000
-
41 500
41 500
-
41 500
41 500
-
სოციალური უზრუნველყოფა
41 000
41 000
-
41 500
41 500
41 500
41 500
06 02 07
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
34967
34967
0
35944
35944
0
35900
35900
0
ხარჯები
34 967
34 967
-
35 944
35 944
-
35 900
35 900
-
სოციალური უზრუნველყოფა
34 967
34 967
-
35 944
35 944
35 900
35 900
06 02 08
ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა
0
0
0
30000
30000
0
50000
50000
0
ხარჯები
-
-
-
30 000
30 000
-
50 000
50 000
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
30 000
30 000
50 000
50 000
06 02 09
სასურსათო ამანათების პროგრამა დედ-მამით ობლებისათვის, ომის ინვალიდებისათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისა, სკოლა-ინტერნატის აღსაზრდელებისათვის და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისთვის
5211
5211
0
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
5 211
5 211
-
-
-
-
-
-
-
სუბსიდიები
5 211
5 211
-
-
-
06 02 10
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
268687
0
0
0
0
0
1137933
1137933
0
ხარჯები
268 687
-
-
-
-
-
1 137 933
1 137 933
-
სოციალური უზრუნველყოფა
268 687
268 687
-
-
1 137 933
1 137 933
06 02 11
ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა
0
0
0
27720
27720
0
27700
27700
0
ხარჯები
-
-
-
27 720
27 720
-
27 700
27 700
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
-
-
27 720
27 720
27 700
27 700