⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (02.10.2018)
გაუქმებულია:

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 29.12.2015
ძალაში შესვლა 01.01.2016
ძალის დაკარგვა 02.10.2018
გამომცემი ორგანო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №47
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 05/01/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 5,499 სიტყვა · ~27 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
29.12.2015 მიღება
01.01.2016 ძალაში შესვლა
02.10.2018 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7022 სამოქალაქო თავდაცვა
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 2015 წლის 29 დეკემბერი        ქ. ლანჩხუთი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების  შესაბამისადб ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით: 1. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად; გ) განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად; დ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად; ე) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად; ვ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად; ზ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად; თ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად; ი) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად; კ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად; ლ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად; მ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად; 2. განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ: ა) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად; ბ) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა თავი I ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის  მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13520717 15304796 7146396 8158400 10490867 2157567 8333300 გადასახადები 871764 895000 895000 1450000 1450000 გრანტები 11805754 13247496 7146396 6101100 7673667 2157567 5516100 სხვა  შემოსავლები 843199 1162300 1162300 1367200 1367200 ხარჯები 7716686 8755549 0 8755549 8943800 0 8943800 შრომის ანაზღაურება 1729622 1642200 1642200 1719800 1719800 საქონელი და მომსახურება 986752 894289 0 894289 808200 0 808200 პროცენტი სუბსიდიები 4585590 5557650 0 5557650 6049400 0 6049400 გრანტები 305360 305360 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 381403 341900 0 341900 288400 0 288400 სხვა ხარჯები 33319 14150 0 14150 78000 78000 საოპერაციო სალდო 5804031 6549247 7146396 -597149 1547067 2157567 -610500 არაფინანსური აქტივების  ცვლილება 3554553 8983867 9370636 -386769 1592077 2157567 -565490 ზრდა 3623745 9454867 9370636 84231 2292077 2157567 134510 კლება 69192 471000 471000 700000 700000 მთლიანი სალდო 2249478 -2434620 -2224240 -210380 -45010 0 -45010 ფინანსური აქტივების  ცვლილება 2249478 -2434620 -2224240 -210380 -45010 0 -45010 ზრდა 2249478 კლება 2434620 2224240 210380 45010 45010 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 13569909 15775796 7146396 8629400 11190867 2157567 9033300 შემოსავლები 13500717 15304796 7146396 8158400 10490867 2157567 8333300 არაფინანსური აქტივების კლება 69192 471000 471000 700000 700000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 გადასახდელები 11340431 18210416 9370636 8839780 11235877 2157567 9078310 ხარჯები 7716686 8755549 0 8755549 8943800 0 8943800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3623745 9454867 9370636 84231 2292077 2157567 134510 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების კლება ნაშთის ცვლილება 2229478 -2434620 -2224240 -210380 -45010 0 -45010 მუხლი 3🔗. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10490867  ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 13500717 15304796 7146396 8158400 10490867 2157567 8333300 გადასახადები 871764 895000 895000 1450000 0 1450000 გრანტები 11785754 13247496 7146396 6101100 7673667 2157567 5516100 სხვა შემოსავლები 843199 1162300 1162300 1367200 1367200 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1450 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 871764 895000 0 895000 1450000 0 1450000 საშემოსავლო გადასახადი 0 0 650000 650000 ქონების გადასახადი 872764 895000 0 895000 800000 0 800000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 371921 285000 285000 250000 250000 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 14296 10000 10000 10000 10000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 96740 60000 60000 60000 60000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე 389807 540000 540000 480000 480000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0 0 სხვა გადასახადები -1000 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  7673667 ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი გრანტები 11805754 13247496 7673667 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 11805754 13247496 7673667 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5907400 6101100 5516100 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5687400 5881100 5296100 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 220000 220000 220000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5878354 7146396 2157567  საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2955749 3728949 1100000  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 819692 817447 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე 2102913 2600000 1057567 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან მიღებული ტრანსფერი 20000 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა  შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  1 367 200  ლარის ოდენობით: დასახელება 2014 წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 843199 1162300 1367200 შემოსავლები საკუთრებიდან 213760 325800 590000 პროცენტები 60045 რენტა 153715 325800 590000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 106054 292800 550000 შემოსავალი და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 36890 28000 30000 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის 10771 5000 10000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 42722 80000 13700 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 42722 80000 13700 სატენდერო მოსაკრებელი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 40386 70000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2336 10000 13700 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 529207 756500 763500 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 57510 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  8 943800  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2014  წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 7711502 8450189 0 8450189 8943800 0 8943800 შრომის ანაზღაურება 1729622 1642200 0 1642200 1719800 0 1719800 საქონელი და მომსახურება 986752 894289 0 894289 808200 0 808200 სუბსიდიები 4585590 5557650 0 5557650 6049400 0 6049400 გრანტები 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 376219 341900 0 341900 288400 0 288400 სხვა ხარჯები 33319 14150 0 14150 78000 0 78000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2292077  ლარის ოდენობით,   მათ შორის: კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3620 26350 10500 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 800 2000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 3515563 9425717 2200177 04 00 განათლება 93563 0 2400 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 0 2000 77000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 10999 0 0 სულ ჯამი 3623745 9454867 2292077 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 700000 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 69192 471000 700000 ძირითადი აქტივები 39035 75000 100000 არაწარმოებული აქტივები 30157 396000 600000 მიწა 30157 396000 600000 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური  კოდი დასახელება 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2188881 2285309 2300000 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2188881 2285309 2300000 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2157087 2268511 2270000 70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 31794 16798 30000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 702 თავდაცვა 149869 130800 113500 7022 სამოქალაქო თავდაცვა 149869 130800 113500 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 336297 312040 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 336297 312040 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2255275 4076408 1708657 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 85465 159350 154000 70421 სოფლის მეურნეობა 85465 159350 154000 7045 ტრანსპორტი 2169810 3917058 1554657 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2169810 3917058 1554657 705 გარემოს დაცვა 387495 492000 550000 7051 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება 387495 492000 550000 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 1684521 5833159 1190520 7061 ბინათმშენებლობა 0 1349922 0 7063 წყალმომარაგება 19588 797312 5000 7064 გარე განათება 271793 319500 540000 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 819693 817447 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო- კომუნალურ მეურნეობაში 573447 2548978 645520 707 ჯანმრთელობის დაცვა 127799 122500 130000 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 127799 122500 130000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0 0 0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2488259 3007300 3095000 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1526591 2011500 1880000 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 930671 940800 1160000 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 30997 55000 55000 709 განათლება 1342063 1550000 1752400 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1342063 1550000 1752400 7092 ზოგადი განათლება 0 0 0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0 0 0 710 სოციალური დაცვა 379972 400900 395800 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 36425 30000 40000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 154050 173500 145000 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 9996 10000 10000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 179501 187400 200800 სულ 11340431 18210416 11235877 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების  დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000  ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს  გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა  და მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს საფინანსო ორგანო. მუხლი 11🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000  ლარი მიიმართოს: ა)  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  110000  ლარი. ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  105000  ლარი. გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  5000 ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 12🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.          2.1.    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული      კოდი 03 01)       პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების  რეაბილიტაცია.       2.1.1.  გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01)        ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია (კერძოდ სუფსა- გულიანის გზის რეაბილიტაციაზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის  გეგმის 1100000-ის უზრუნველყოფა), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება.        2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.2.1. სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის  2015 წლის 29 ივნისის N1381 განკარგულებით  გამოყოფილი სახსრებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარწყავი  არხისა და ნაპირსამაგრების მოწყობა-რეაბილიტაცია (აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულსი მდინარე სუფსაზე ნაპირსამაგრის მოწყობის სამუშაოებზე გაფორმებული მრავალწლიანი ხელშეკრულების 2016 წლის გეგმის 640000 ლარის უზრუნველყოფა ), ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის N34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. 2.2.2.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარიული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება;  ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა-დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა. მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა. ამ პროგრამული კოდით განსაზღვრულ ღონისძიებებს განახორციელებს ა(ა)იპ „ლაჩხუთი-სერვისი“.                           2.2.3.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული  ღირებულების გადახდა. 2.2.4.  გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი  03 02 05) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია-დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლაპატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექსერვისი“ 2.3. ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 06)   ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.       3.    განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00)    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა .      3.1     სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც კონტიგენტის დიდი რაოდენობა არსებობს და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 21 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1300–ზე მეტი   ბავშვი. საბავშვო ბაღებში  სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე გაწეული იქნება 2014 წლის №34 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული 2,5 % თანხების დაბრუნება. 4 .  კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის  ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების  პარალელურად აუცილებელია  ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა  და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს  კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული  სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან  და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის და საერთაშორისო ასპარეზობებში. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო კლუბის და საფეხბურთო  სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება. 4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-           საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი  05 01 01)     ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ - გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.     4.1.2.  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი ,,ლანჩხუთის გურია“  ს/კ 233734126 (პროგრამული კოდი 05 01 03)     მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს მუნიციპალური საფეხბურთო კლუბ გურიის ფინანსურ მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს  25 სპორტსმენს და მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლეს  ლიგაში,  სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას. ასევე ხელს უწყობს პროფესიონალ ფეხბურთელებად მომავალი თაობის ჩამოყალიბებას.             4.1.3.  ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სპორტული ცენტრი /კ  433642178  (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება.  სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის  სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.          4.1.4.  ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  საფეხბურთო  სკოლა  ს/კ  433642203 (პროგრამული კოდი 05 01 05)    ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.      4.2  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური, მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული  ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე  სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.       4.2.1  ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება   ს/კ 233731478  (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას. მოსწავლე-ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი  კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას,  სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.    ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას,  მათ შორის: სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230-ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100-მდე ბავშვი,  სუფსიდიით ხდება ხელფასის  და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტრის მისასვლელი გზიდან  მენელსაცხებლე დედათა სახელობის ტაძრამდე საფეხმავლო ქვის კიბის მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ეგნატე ნინოშვილის სახლ-მუზეუმის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია. 4.2.2.  სოც.- კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის  მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის  პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ-საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.     4.3  რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. 5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა (06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.       5.1.   ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება;   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები.        5.1.1 .  ა(ა)იპ ლანჩხუთის  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 233730763  (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას,  კერძოდ:   არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება   ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება   სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება   მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები 5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1.   ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ჰემოდიალიზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს 20 ბენეფიციარი. 5.2.2.  მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (0 დან 57000-მდე ქულის მქონე)  60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში. 5.2.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების   პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების  ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების , საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (55 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა. 5.2.4.  მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16-დან 18-წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით), ასევე იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101 000-ის ზევით) დახმარება.   5.2.5.  ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების ეროვნული სკრინინგცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში  მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა (06  02 06)  ქვეპროგრამის  ფარგლებში გათვალისწინებულია : ეროვნული სკრინინგცენტრის მომსახურების    თანადაფინანსება და წითელი ჯვრის მიერ წარმოდგენილი პროგრამის თანამონაწილეობა. სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით  და კომუნალური გადასახადების უზრუნველყოფა. დამატებითი გამოკვლევებისათვის გამოძახებულ პაციენტთა ტრანსპორტირება. 5.2.6.  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი    06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგება. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი) 5.2.7.  იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი    06 02  08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა  ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. 5.2.8. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 09 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიცუიპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება 5.2.9. ა(ა) იპ - სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,იავნანა“თანადაფინანსება  ს/კ 433642356 (პროგრამული კოდი 06 02 10 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ ,,იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24  სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა-თანადაფინანსება. 5.2.10.  მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. (ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29).  5.2.11.  ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 13 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ორგანიზაციული  კოდი დასახელება 2014  წლის  ფაქტი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სულ ლანჩხუთის მუნიცი პალიტეტი 11340431 18210416 9370636 8839780 11235877 2157567 9078310 მომუშავეთა რიცხოვნება 0 235 0 235 153 0 153 ხარჯები 7716686 8755549 0 8755549 8943800 0 8943800 შრომის ანაზღაურება 1729622 1642200 0 1642200 1719800 0 1719800 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3623745 9454867 9370636 84231 2292077 2157567 134510 01 00 მუნიციპა ლიტეტის წარმომადგენ ლობითი და  აღმასრულებელი ორგანოები 2188881 2285309 0 2285309 2300000 0 2300000 მომუშავეთა რიცხოვნება 0 175 0 175 145 0 145 ხარჯები 2185261 2258959 0 2258959 2289500 0 2289500 შრომის ანაზღაურება 1349217 1553300 0 1553300 1636400 0 1636400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3620 26350 0 26350 10500 0 10500 01 01 მუნიციპა ლიტეტის საკრებულო 660037 695600 0 695600 727900 0 727900 მომუშავეთა რიცხოვნება 0 26 26 30 30 ხარჯები 659537 685100 0 685100 723400 0 723400 შრომის ანაზღაურება 345999 404500 404500 469200 469200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500 10500 10500 4500 4500 01 02 მუნიციპა ლიტეტის გამგეობა 1497050 1572911 0 1572911 1542100 0 1542100 მომუშავეთა რიცხოვნება 0 149 0 149 115 0 115 ხარჯები 1493930 1557061 0 1557061 1536100 0 1536100 შრომის ანაზღაურება 1003218 1148800 0 1148800 1167200 0 1167200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3120 15850 0 15850 6000 0 6000 01 03 სარეზერვო ფონდი 31794 16798 0 16798 30000 0 30000 ხარჯები 31794 16798 0 16798 30000 0 30000 02 00 თავდაცვა, საზოგადო ებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 486166 442840 0 442840 113500 0 113500 მომუშავეთა რიცხოვნება 0 60 0 60 8 0 8 ხარჯები 486166 442040 0 442040 111500 0 111500 შრომის ანაზღაურება 380405 88900 0 88900 83400 0 83400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 800 0 800 2000 0 2000 02 01 სახანძრო - სამაშველო სამსახური 336297 312040 0 312040 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნება 0 46 46 0 ხარჯები 336297 312040 0 312040 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 272400 5500 5500 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 02 02 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 149869 130800 0 130800 113500 0 113500 მომუშავეთა რიცხოვნება 0 14 14 8 8 ხარჯები 149869 130000 0 130000 111500 0 111500 შრომის ანაზღაურება 108005 83400 83400 83400 83400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 800 800 2000 2000 03 00 ინფრასტრუქ ტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია 4327291 10401567 9370636 1030931 3449177 2157567 1291610 ხარჯები 811728 975850 0 975850 1249000 0 1249000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3515563 9425717 9370636 55081 2200177 2157567 42610 03 01 საგზაო ინფრასტრუქ ტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 2169810 3917058 3861977 55081 1554657 1517567 37090 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2169810 3917058 3861977 55081 1554657 1517567 37090 03 01 01 გზების რეაბილიტაცია 2169810 3210093 3155012 55081 1554657 1517567 37090 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2169810 3210093 3155012 55081 1554657 1517567 37090 03 01 02 ხიდების რეაბილიტაცია 0 706965 706965 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 706965 706965 0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქ ტურის მშენებლობა– რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1056806 5090804 4274304 816500 1740520 640000 1100520 ხარჯები 629748 816500 0 816500 1095000 0 1095000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 427058 4274304 4274304 0 645520 640000 5520 03 02 01 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 377930 2132070 2132070 0 645520 640000 5520 არაფინანსური აქტივების ზრდა 377930 2132070 2132070 0 645520 640000 5520 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 387495 492000 0 492000 550000 0 550000 ხარჯები 387495 492000 0 492000 550000 0 550000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 03 02 03 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 1349922 1349922 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 1349922 1349922 0 03 02 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 19588 797312 792312 5000 5000 0 5000 ხარჯები 810 5000 0 5000 5000 0 5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18778 792312 792312 0 03 02 05 გარე განათება 271793 319500 0 319500 540000 0 540000 ხარჯები 241443 319500 0 319500 540000 0 540000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30350 0 0 03 03 მუნიციპა ლიტეტის კეთილ მოწყობის  ღონიძიებები 96515 273740 273740 0 0 0 0 ხარჯები 96515 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 273740 273740 0 0 0 0 03 03 01 კეთილ მოწყობის ღონიძიებები 96515 273740 273740 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 273740 273740 0 03 04 სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა 0 5000 0 5000 0 0 0 ხარჯები 0 5000 0 5000 0 0 0 03 05 სოფლის მხარდაჭრის პროგრამის ფარგლებში  განსახორ ციელებელი პროექტები 819693 817447 817447 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 819693 817447 817447 0 03 06 ა(ა)იპ „საგარეო- ეკონომიკური  კავშირურთი ერთობების, ინვესტიციების,  ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი (233733984) 85465 154350 0 154350 154000 0 154000 ხარჯები 85465 154350 0 154350 154000 0 154000 03 07 საპროექტო დოკუმენ ტაციისა და  საექსპერტო მომსახუ რების შესყიდ ვისათვის გამოყოფილი თანხა 99002 143168 143168 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99002 143168 143168 0 04 00 განათლება 1342063 1550000 0 1550000 1752400 0 1752400 ხარჯები 1248500 1550000 0 1550000 1750000 0 1750000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93563 0 0 0 2400 0 2400 04 01 სკოლამდელი განათლება 1342063 1550000 0 1550000 1752400 0 1752400 ხარჯები 1248500 1550000 0 1550000 1750000 0 1750000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 93563 0 2400 2400 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზ რდული და სპორტული ღონისძიებები 2488259 3007300 0 3007300 3095000 0 3095000 ხარჯები 2488259 3005300 0 3005300 3018000 0 3018000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2000 0 2000 77000 0 77000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1526591 2011500 0 2011500 1880000 0 1880000 ხარჯები 1526591 2011500 0 2011500 1880000 0 1880000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 05 01 01 ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერი მენტალური სარაგბო საფეხბურთო სკოლა (433645004) 0 51500 0 51500 65000 0 65000 ხარჯები 0 51500 0 51500 65000 0 65000 05 01 02 შ.პ.ს. ლანჩხუთის გურია 105000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 105000 0 0 0 0 0 0 05 01 03 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის საფეხბურთო კლუბი  ,, ლანჩხუთის გურია" (233734126) 972991 1510000 0 1510000 1250000 0 1250000 ხარჯები 972991 1510000 0 1510000 1250000 0 1250000 05 01 04 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის  სპორტული ცენტრი (433642178) 303600 320000 0 320000 375000 0 375000 ხარჯები 303600 320000 0 320000 375000 0 375000 05 01 05 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის  საფეხბურთო სკოლა 433642203) 145000 130000 0 130000 190000 0 190000 ხარჯები 145000 130000 0 130000 190000 0 190000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 930671 940800 0 940800 1160000 0 1160000 ხარჯები 930671 938800 0 938800 1083000 0 1083000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2000 0 2000 77000 0 77000 05 02 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპა ლიტეტის კულტურის დაწესებუ ლებათა გაერთიანება (233731478) 301000 878800 0 878800 1100000 0 1100000 ხარჯები 301000 878800 0 878800 1023000 0 1023000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 77000 77000 05 02 02 ბიბლიოთეკა 130000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 130000 0 0 0 0 0 0 05 02 03 მუზეუმები 176939 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 176939 0 0 0 0 0 0 05 02 04 სახელოვნებო სკოლები 215340 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 215340 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 05 02 05 ტურიზმის განვითარების ცენტრი 50085 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 50085 0 0 0 0 0 0 05 02 06 სოც. კულტურული ღონისძიებები 57307 62000 0 62000 60000 0 60000 ხარჯები 57307 60000 0 60000 60000 0 60000 05 03 რელიგიის დაფინანსება 30997 55000 0 55000 55000 0 55000 ხარჯები 30997 55000 0 55000 55000 0 55000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთე ლობის დაცვა და სოციალური უზრუნ ველყოფა 507771 523400 0 523400 525800 0 525800 ხარჯები 496772 523400 0 523400 525800 0 525800 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 127799 122500 0 122500 130000 0 130000 ხარჯები 116800 122500 0 122500 130000 0 130000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10999 0 0 0 0 06 01 01 ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადო ებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (233730763) 127799 122500 0 122500 130000 0 130000 ხარჯები 116800 122500 0 122500 130000 0 130000 06 02 სოციალური პროგრამები 379972 400900 0 400900 395800 0 395800 ხარჯები 379972 400900 0 400900 395800 0 395800 სუბსიდიები 79091 99000 0 99000 107400 0 107400 06 02 01 ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით – თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა 19872 28000 0 28000 30000 0 30000 ხარჯები 19872 28000 0 28000 30000 0 30000 06 02 02 ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობა მოკლებულთათვის  (233730772) 62590 74000 0 74000 77000 0 77000 ხარჯები 62590 74000 0 74000 77000 0 77000 06 02 03 სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა 21900 49500 0 49500 50000 0 50000 ხარჯები 21900 49500 0 49500 50000 0 50000 06 02 04 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურების  და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დახმარების პროგრამა 11545 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 11545 0 0 0 0 0 0 06 02 05 მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა 36425 30000 0 30000 40000 0 40000 ხარჯები 36425 30000 0 30000 40000 0 40000 06 02 06 ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების, ეროვნული სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფის პროგრამა 7400 8600 0 8600 8600 0 8600 ხარჯები 7400 8600 0 8600 8600 0 8600 06 02 07  მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 154050 173500 0 173500 145000 0 145000 ხარჯები 154050 173500 0 173500 145000 0 145000 06 02 08 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა 9800 12300 0 12300 12800 0 12800 ხარჯები 9800 12300 0 12300 12800 0 12800 06 02 09 ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა 0 0 0 0 2000 0 2000 ხარჯები 0 0 0 0 2000 0 2000 06 02 10 ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი იავნანა (433642356) 9996 10000 0 10000 10000 0 10000 ხარჯები 9996 10000 0 10000 10000 0 10000 06 02 11 მაღალმთიან სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა 3710 5000 0 5000 5400 0 5400 ხარჯები 3710 5000 0 5000 5400 0 5400 06 02 12 ციტრუსის ხელშეწყობა 42684 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 42684 0 0 0 0 0 0 06 02 13 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა 0 10000 0 10000 15000 0 15000 ხარჯები 0 10000 0 10000 15000 0 15000