ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №08 |
|
2016 წლის 17 მარტი ქ. ამბროლაური |
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 248.047 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დ)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 048 047 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ე)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 001.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2016 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 726.7 |
0,0
|
1 726.7 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 726.7 |
0,0 |
1 726.7 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 661.7 |
0,0 |
1 661.7 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
52,25 |
52,25 |
0,0 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
1 686,31 |
1 286,02 |
400.3 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა |
425,372 |
404,372 |
21.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1 115,238 |
881,643 |
233.595 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1 115,238 |
881,643 |
233.595 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
145.7 |
0.0 |
145.7 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
262.0 |
0,0 |
262.0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
47.0 |
0,0 |
47.0 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
215.0 |
0,0 |
215.0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
1 492,09 |
1 195,09 |
297.0 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
1 342,09 |
1 195,09 |
147.0 |
|
7064 |
გარე განათება |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
60,0 |
0.0 |
60,0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
662.0 |
0,0 |
662.0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
400.0 |
0,0 |
400.0 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
227.0 |
0.0 |
227.0 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა საზოგადო საქმიანობა |
28.0 |
0,0 |
28.0 |
|
709 |
განათლება |
430.0 |
0,0 |
430.0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
430.0 |
0,0 |
430.0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
382.69 |
3.96 |
378.73 |
|
7103 |
ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა |
3.96 |
3.96 |
0.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
247.13 |
0.0 |
247.13 |
|
7101 |
ტრანსპორტით მომსახურება |
33.0 |
0,0 |
33.0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
98.6 |
0.0 |
98.6 |
|
|
სულ |
6 694,041 |
2 537,316 |
4 156.725 |
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2016 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |
6 694.041 |
2 537.316 |
4 156,725 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
123 |
0.0 |
123 |
|
|
ხარჯები |
3 672,64 |
56,21 |
3 616,43 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 283.3 |
44.100 |
1 239.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 021,401 |
2 481,106 |
540,295 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 726.7 |
0,0 |
1 726.7 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
118 |
0.0 |
118 |
|
|
ხარჯები |
1 713.7 |
0,0 |
1 713.7 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 239.2 |
0,0 |
1 239.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.000 |
0,0 |
13.000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
499.300 |
0.0 |
499.300 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21 |
21 |
||
|
ხარჯები |
497.800 |
0.0 |
497.800 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
333.100 |
0 |
333.100 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,5 |
0.0 |
1,5 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 162.400 |
0,0 |
1 162.400 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
97 |
0,0 |
97 |
|
|
ხარჯები |
1 150.90 |
0,0 |
1 150.90 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
906.10 |
0,0 |
906.10 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11.500 |
0.0 |
11.500 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0
|
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
52.25 |
52.25 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
52.25 |
52.25 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
44,1 |
44.1 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 02 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა |
52.25 |
52.25 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
52.25 |
52.25 |
52.25 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
44.1 |
44.1 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3 440,401 |
2 481,106 |
959,295 |
|
ხარჯები |
432.0 |
0.0 |
432.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 008,401 |
2 481,106 |
527,295 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა |
646,819 |
413,224 |
233,595 |
|
ხარჯები |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
566,819 |
413,224 |
153,595 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 899,791 |
1 195,091 |
704,7 |
|
ხარჯები |
352.0 |
0.0 |
352.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 547,791 |
1 195,091 |
352,7 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 01 |
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
90,0 |
0.0 |
90,0 |
|
ხარჯები |
90,0 |
0.0 |
90,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
47,0 |
0,0 |
47,0 |
|
ხარჯები |
47,0 |
0.0 |
47,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 03 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 342,091 |
1 195,091 |
147,0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 342,091 |
1 195,091 |
147,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კორტების, ხალიჩების მონტაჟი, სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საცურაო აუზის მშენებლობა, არასაცხ. შენობ. რეაბილიტაცია) |
145,7 |
0.0 |
145,7 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
145,7 |
0.0 |
145,7 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 06 |
აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ |
215.0 |
0,0 |
215.0 |
|
ხარჯები |
215,000 |
0.0 |
215,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 05 |
სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
235,350 |
223,350 |
12,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
235,350 |
223,350 |
12,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 06 |
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვა (ადმინისტრაციული შენობები) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 05 |
რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება |
60,0 |
0.0 |
60,0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60,0 |
0.0 |
60,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 01 |
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
190,022 |
181,022 |
9,0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
190,022 |
181,022 |
9,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) |
468,419 |
468,419 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
468,419 |
468,419 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
||
|
ხარჯები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 01 |
ააიპ - სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება |
430,0 |
0,0 |
430.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
430,0 |
0.0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 02 |
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
|||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
662.0 |
0,0 |
662.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
662.0 |
0,0 |
662.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
400.0 |
0.0 |
400.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
400.0 |
0,0 |
400.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ “სპორტული სკოლა”) |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 02 |
ააიპ - საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“ |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
200.0 |
0.0 |
200.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ - ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“ |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 05 |
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
234.000 |
0.0 |
234.000 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
234.0 |
0.0 |
234.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 01 |
ააიპ - ამბროლაურის კულტურის ცენტრი |
206.0 |
0.0 |
206.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
206.0 |
0.0 |
206.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 04 |
საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები |
21.0 |
0.0 |
21,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
21.0 |
0.0 |
21.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 05 |
გაზეთის მომსახურება |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება |
28,0 |
0.0 |
28,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
28,0 |
0.0 |
28,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
382,69 |
3,96 |
378,73 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
382,69 |
4,0 |
378,73 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 01 |
ააიპ - ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
382,69 |
3,96 |
378,73 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
382,69 |
3,96 |
378,73 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 03 |
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები |
3,96 |
3,96 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
3,96 |
3,96 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
137,33 |
0.0 |
137,33 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
137,33 |
0.0 |
137,33 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 06 |
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა |
109,8 |
0.0 |
109,8 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
109,8 |
0.0 |
109,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 07 |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა |
89.0 |
0,0 |
89.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
89.0 |
0,0 |
89.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 01 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის პროგრამები |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
33.0 |
0,0 |
33.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|