ორგ. კოდი დასახელება 2016  წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№08
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.117.016290
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 18/03/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №08

2016 წლის 17 მარტი

ქ. ამბროლაური

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №38 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 29/12/2015წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016281) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 248.0

2 475.6

3 772.4

გადასახადები

600.0

0.0

600.0

გრანტები

5 048.0

2 475.6

2 572.4

სხვა შემოსავლები

600.0

0.0

600.0

ხარჯები

3 672.6

56.2

3 616.4

შრომის ანაზღაურება

1 283.3

44.1

1 239.2

საქონელი და მომსახურება

697.5

8.2

689.4

სუბსიდიები

1 279.0

0.0

1 279.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

326.8

4.0

322.9

სხვა  ხარჯები

86.0

0.0

86.0

საოპერაციო სალდო

2 575.4

2 419.4

156.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 001.4

2 481.1

520.3

ზრდა

3 021.4

2 481.1

540.3

კლება

20.0

0.0

20,0

მთლიანი სალდო

-426.0

-61.7

-364.3

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-426.0

-61.7

-364.3

ვალუტა და დეპოზიტები

426.0

61.7

364.3

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ცვლილება

0.0

0.0

0.0

კლება

0.0

0.0

0.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

6 268.047

2 475.647

3 792.4

შემოსავლები

6 248.047

2 475.647

3 772.4

არაფინანსური აქტივების კლება

20,0

0.0

20,0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

6 694.041

2 537.316

4 156.725

ხარჯები

3 672.64

56.21

3 616.43

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 021.401

2 481.106

540.295

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0,0

ნაშთის ცვლილება

-426.0

-61.7

-364.3

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 6 248.047 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6 248.047

2 475.647

3 772.4

გადასახადები

600.0

0.0

600.0

გრანტები

       5 048.047

2 475.647

2 572.4

სხვა შემოსავლები

600.0

0.0

600.0

 

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის გრანტები 5 048 047 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

კოდი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5 048.047

2 475.647

2 572.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული ქრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5 048.047

2 475.647

2 572.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2 627.4

55.0

2 572.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 572.4

0.0

2 572.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

55,0

55.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

0.0

 

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

 1 952.228

1 952.228

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

468.419

468.419

0.0

 

ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 001.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3 001,1

2 481,1

           520.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 021,1

2 481,1

           540.3

არაფინანსური აქტივების კლება

20,0

0.0

            20.0

 

ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 726.7

0,0

 

       1 726.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 726.7

0,0

1 726.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 661.7

0,0

1 661.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

65.0

0.0

65.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0,0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

52,25

52,25

0,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

1 686,31

1 286,02

             400.3

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

425,372

404,372

21.0

7045

ტრანსპორტი

  1 115,238

881,643

233.595

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

        1 115,238

          881,643

233.595

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

145.7

0.0

145.7

705

გარემოს დაცვა

262.0

0,0

262.0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

47.0

0,0

47.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

215.0

0,0

215.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 492,09

              1 195,09

297.0

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

1 342,09

               1 195,09

147.0

7064

გარე განათება

90.0

0.0

90.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

60,0

0.0

60,0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

662.0

0,0

662.0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

400.0

 

0,0

400.0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

227.0

0.0

227.0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

28.0

0,0

28.0

709

განათლება

430.0

0,0

430.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

430.0

0,0

430.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

382.69

3.96

378.73

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

3.96

3.96

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

            247.13

0.0

247.13

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

33.0

0,0

33.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

98.6

0.0

98.6

 

სულ

6 694,041

2 537,316

4 156.725

ზ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2016  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 

6 694.041

2 537.316

4 156,725

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

3 672,64

56,21

3 616,43

 

შრომის ანაზღაურება

1 283.3

44.100

1 239.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 021,401

2 481,106

540,295

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1 726.7

0,0

     1 726.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

        118

 

ხარჯები

1 713.7

0,0

     1 713.7

 

შრომის ანაზღაურება

1 239.2

0,0

     1 239.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.000

0,0

      13.000

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

        0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

        0,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

499.300

0.0

    499.300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

        21

 

ხარჯები

497.800

0.0

     497.800

 

შრომის ანაზღაურება

333.100

0

      333.100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,5

0.0

       1,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

         0,0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

         0,0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 162.400

0,0

    1 162.400

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

          97

 

ხარჯები

1 150.90

0,0

      1 150.90

 

შრომის ანაზღაურება

906.10

0,0

        906.10

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.500

0.0

         11.500

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

            0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

           0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

65.0

0.0

          65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

           0,0

 

ხარჯები

65.0

0.0

         65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

          0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

      0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

      0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

      0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

     0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

     0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

52.25

52.25

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0.0

 

ხარჯები

52.25

52.25

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

44,1

44.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

52.25

52.25

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

52.25

52.25

52.25

 

შრომის ანაზღაურება

44.1

44.1

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 440,401

2 481,106

959,295

 

ხარჯები

432.0

0.0

432.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

          3 008,401

2 481,106

 527,295

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა

646,819

         413,224

233,595

 

ხარჯები

80.0

0.0

  80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

566,819

413,224

  153,595

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 899,791

1 195,091

   704,7

 

ხარჯები

352.0

0.0

    352.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 547,791

1 195,091

     352,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

90,0

0.0

90,0

 

ხარჯები

90,0

0.0

90,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

47,0

0,0

47,0

 

ხარჯები

47,0

0.0

47,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 342,091

1 195,091

  147,0

 

ხარჯები

0.0

            0.0

    0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 342,091

  1 195,091

   147,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კორტების, ხალიჩების მონტაჟი, სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საცურაო აუზის მშენებლობა, არასაცხ. შენობ. რეაბილიტაცია)

145,7

0.0

145,7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

145,7

0.0

145,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 06

აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

215.0

0,0

215.0

 

ხარჯები

215,000

0.0

215,000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

235,350

223,350

12,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

235,350

223,350

12,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 06

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვა (ადმინისტრაციული შენობები)

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 05

რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება

60,0

0.0

60,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             60,0

0.0

60,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

190,022

181,022

9,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

190,022

181,022

9,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

468,419

468,419

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

468,419

468,419

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

430,0

0,0

430,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 0,0

 

ხარჯები

430,0

0,0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ააიპ - სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

430,0

0,0

430.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

430,0

0.0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

662.0

0,0

    662.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

662.0

0,0

     662.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

400.0

0.0

    400.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

400.0

0,0

     400.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ “სპორტული სკოლა”)

70,0

0,0

     70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

     70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ააიპ - საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“

200.0

0.0

200.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ - ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი“

130.0

0.0

130.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

130.0

0.0

  130.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 05

სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

234.000

0.0

     234.000

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

234.0

0.0

     234.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ააიპ - ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

206.0

0.0

     206.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

206.0

0.0

     206.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები

21.0

0.0

21,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

21.0

0.0

21.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 05

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება

28,0

0.0

28,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

28,0

0.0

28,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

382,69

3,96

378,73

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

382,69

4,0

378,73

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 01

ააიპ - ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

 0.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

382,69

3,96

378,73

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

382,69

3,96

378,73

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

3,96

3,96

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

3,96

3,96

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

137,33

0.0

137,33

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

 

 

ხარჯები

137,33

0.0

137,33

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

9.6

0.0

9.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

9.6

0.0

9.6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

109,8

0.0

109,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

109,8

0.0

109,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

89.0

0,0

89.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

 0,0

 

ხარჯები

89.0

0,0

89.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

33.0

0.0

  33.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

            0.0

 0.0

 0.0

 

ხარჯები

           33.0

0,0

33.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

           0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

           0.0

0.0

0.0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი