განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
-848.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ლარის ოდენობით
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
ფინასნური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
|
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 848.3 ათასი ლარის ოდენობით
|
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
ვალდებულებების კლება
|
130.00
|
736.52
|
848.3
|
თავი V
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის გეგმა
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ თარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუ თარი შემოსავ ლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
|
15,036.1
|
3,475.7
|
11,560.4
|
23,815.6
|
5,204.1
|
18,611.5
|
28,434.3
|
6146.3
|
22,288.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
252.0
|
0.0
|
252.0
|
212.0
|
0.0
|
212.0
|
218.0
|
0.0
|
218.0
|
|
|
ხარჯები
|
10,607.2
|
154.1
|
10,453.1
|
12,762.8
|
126.5
|
12,636.3
|
13,020.1
|
260.0
|
12,760.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,996.1
|
0.0
|
2,996.1
|
3,268.5
|
0.0
|
3,268.5
|
3,014.3
|
0.0
|
3,014.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,024.2
|
0.0
|
3,024.2
|
3,114.7
|
0.0
|
3,114.7
|
3,397.2
|
45.0
|
3,352.2
|
|
|
პროცენტი
|
78.4
|
0.0
|
78.4
|
70.5
|
0.0
|
70.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,423.5
|
0.0
|
3,423.5
|
4,644.3
|
0.0
|
4,644.3
|
5,164.4
|
210.0
|
4,954.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
366.6
|
0.0
|
366.6
|
135.0
|
0.0
|
135.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
533.8
|
0.0
|
533.8
|
636.9
|
0.0
|
636.9
|
729.0
|
3.5
|
725.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
551.2
|
154.1
|
397.1
|
661.4
|
126.5
|
534.9
|
508,1
|
1.5
|
506,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,298.9
|
3,321.6
|
977.3
|
10,316.3
|
4,869.5
|
5,446.8
|
14,566.0
|
5,839.1
|
8,726.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,298.9
|
3,321.6
|
977.3
|
10,316.3
|
4,869.5
|
5,446.8
|
14,566.0
|
5,839.1
|
8,726.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
736.5
|
208.1
|
528.4
|
848.3
|
47.2
|
801.1
|
|
|
საშინაო
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
736.5
|
208.1
|
528.4
|
848.3
|
47.2
|
801.1
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
4,388.0
|
0.0
|
4,388.0
|
5,228.8
|
0.0
|
5,228.8
|
5,429.2
|
0.0
|
5,429.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
201.0
|
0.0
|
201.0
|
212.0
|
0.0
|
212.0
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,100.6
|
0.0
|
4,100.6
|
4,778.0
|
0.0
|
4,778.0
|
4,880.8
|
0.0
|
4,880.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,482.9
|
0.0
|
2,482.9
|
3,148.2
|
0.0
|
3,148.2
|
2913.5
|
0.0
|
2913.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,506.2
|
0.0
|
1,506.2
|
1,466.6
|
0.0
|
1,466.6
|
1,618.5
|
0.0
|
1,618.5
|
|
|
პროცენტი
|
78.4
|
0.0
|
78.4
|
70.5
|
0.0
|
70.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
38.9
|
0.0
|
38.9
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
26.6
|
0.0
|
26.6
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
205.8
|
0.0
|
205.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
157.4
|
0.0
|
157.4
|
160.7
|
0.0
|
160.7
|
311.3
|
0.0
|
311.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
157.4
|
0.0
|
157.4
|
160.7
|
0.0
|
160.7
|
311.3
|
0.0
|
311.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
290.1
|
0.0
|
290.1
|
237.1
|
0.0
|
237.1
|
|
|
საშინაო
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
290.1
|
0.0
|
290.1
|
237.1
|
0.0
|
237.1
|
|
01 01
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
893.7
|
0.0
|
893.7
|
1,136.4
|
0.0
|
1,136.4
|
1,288.3
|
0.0
|
1,288.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
23.0
|
|
23.0
|
23.0
|
|
23.0
|
25.0
|
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
891.4
|
0.0
|
891.4
|
1,073.6
|
0.0
|
1,073.6
|
1,131.7
|
0.0
|
1,131.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
581.0
|
0.0
|
581.0
|
652.3
|
0.0
|
652.3
|
649.9
|
0.0
|
649.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
310.4
|
0.0
|
310.4
|
418.3
|
0.0
|
418.3
|
478.8
|
0.0
|
478.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
52.1
|
0.0
|
52.1
|
152.5
|
0.0
|
152.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
52.1
|
0.0
|
52.1
|
152.5
|
0.0
|
152.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
01 02
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
3,142.6
|
0.0
|
3,142.6
|
3,791.2
|
0.0
|
3,791.2
|
3,740.9
|
0.0
|
3,740.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
178.0
|
|
178.0
|
189.0
|
|
189.0
|
184.0
|
|
184.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,099.7
|
0.0
|
3,099.7
|
3,608.6
|
0.0
|
3,608.6
|
3,497.1
|
0.0
|
3,497.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,901.9
|
0.0
|
1,901.9
|
2,495.9
|
0.0
|
2,495.9
|
2,263.6
|
0.0
|
2,263.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,191.3
|
0.0
|
1,191.3
|
1,048.3
|
0.0
|
1,048.3
|
1,139.7
|
0.0
|
1,139.7
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.0
|
0.0
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
35.9
|
0.0
|
35.9
|
23.0
|
0.0
|
23.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
28.5
|
0.0
|
28.5
|
25.8
|
0.0
|
25.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42.9
|
0.0
|
42.9
|
108.6
|
0.0
|
108.6
|
158.8
|
0.0
|
158.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
42.9
|
0.0
|
42.9
|
108.6
|
0.0
|
108.6
|
158.8
|
0.0
|
158.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
73.9
|
0.0
|
73.9
|
84.9
|
0.0
|
84.9
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
73.9
|
0.0
|
73.9
|
84.9
|
0.0
|
84.9
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.1
|
0.0
|
18.1
|
12.3
|
0.0
|
12.3
|
180.0
|
0.0
|
180.0
|
|
01 04
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
333.6
|
0.0
|
333.6
|
289.0
|
0.0
|
289.0
|
220.0
|
0.0
|
220.0
|
|
|
ხარჯები
|
91.4
|
0.0
|
91.4
|
83.5
|
0.0
|
83.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
პროცენტი
|
78.4
|
0.0
|
78.4
|
70.5
|
0.0
|
70.5
|
72.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112.2
|
0.0
|
112.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
112.2
|
0.0
|
112.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
205.5
|
0.0
|
205.5
|
148.0
|
0.0
|
148.0
|
|
|
საშინაო
|
130.0
|
0.0
|
130.0
|
205.5
|
0.0
|
205.5
|
148.0
|
0.0
|
148.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
701.9
|
0.0
|
701.9
|
583.2
|
0.0
|
583.2
|
196.0
|
0.0
|
196.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
701.9
|
0.0
|
701.9
|
572.0
|
0.0
|
572.0
|
191.2
|
0.0
|
191.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
513.2
|
0.0
|
513.2
|
120.3
|
0.0
|
120.3
|
100.8
|
0.0
|
100.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
188.7
|
0.0
|
188.7
|
67.8
|
0.0
|
67.8
|
90.4
|
0.0
|
90.4
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
366.6
|
0.0
|
366.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
442.2
|
0.0
|
442.2
|
390.5
|
0.0
|
390.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32.0
|
|
32.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
442.2
|
0.0
|
442.2
|
387.9
|
0.0
|
387.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
332.9
|
0.0
|
332.9
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
109.3
|
0.0
|
109.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
366.6
|
0.0
|
366.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.4
|
0.0
|
17.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
259.7
|
0.0
|
259.7
|
192.7
|
0.0
|
192.7
|
196.0
|
0.0
|
196.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19.0
|
|
19.0
|
0.0
|
|
|
9.0
|
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
259.7
|
0.0
|
259.7
|
184.1
|
0.0
|
184.1
|
191.2
|
0.0
|
191.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
180.3
|
0.0
|
180.3
|
116.3
|
0.0
|
116.3
|
100.8
|
0.0
|
100.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
79.4
|
0.0
|
79.4
|
67.8
|
0.0
|
67.8
|
90.4
|
0.0
|
90.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
5,732.3
|
3,475.7
|
2,256.6
|
13,007.1
|
5,204.1
|
7,803.1
|
16,904.8
|
5,896.3
|
11,008.5
|
|
|
ხარჯები
|
1,939.4
|
154.1
|
1,785.3
|
2,458.6
|
126.5
|
2,332.1
|
2,161.9
|
10.0
|
2,151.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,163.2
|
0.0
|
1,163.2
|
1,453.8
|
0.0
|
1,453.8
|
1,505.0
|
10.0
|
1,495.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
263.5
|
0.0
|
263.5
|
444.6
|
0.0
|
444.6
|
430.0
|
0.0
|
430.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
512.7
|
154.1
|
358.6
|
560.2
|
126.5
|
433.7
|
226.9
|
0.0
|
226.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,792.9
|
3,321.6
|
471.3
|
10,115.9
|
4,869.5
|
5,246.4
|
14,149.4
|
5,839.1
|
8,310.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,792.9
|
3,321.6
|
471.3
|
10,115.9
|
4,869.5
|
5,246.4
|
14,149.4
|
5,839.1
|
8,310.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
432.6
|
208.1
|
224.6
|
593.5
|
47.2
|
546.4
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
432.6
|
208.1
|
224.6
|
593.5
|
47.2
|
546.4
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
530.8
|
487.3
|
43.5
|
3,427.4
|
1,239.6
|
2,187.8
|
8,678.2
|
2650.0
|
6,028.2
|
|
|
ხარჯები
|
43.5
|
0.0
|
43.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
43.5
|
0.0
|
43.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
487.3
|
487.3
|
0.0
|
3,349.1
|
1,239.6
|
2,109.6
|
8,294.6
|
2,650.0
|
5,644.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
487.3
|
487.3
|
0.0
|
3,349.1
|
1,239.6
|
2,109.6
|
8,294.6
|
2,650.0
|
5,644.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
58.2
|
0.0
|
58.2
|
383.6
|
0.0
|
383.6
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
58.2
|
0.0
|
58.2
|
383.6
|
0.0
|
383.6
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,901.6
|
1,278.6
|
1,623.0
|
5,245.6
|
1,995.8
|
3,249.9
|
4,292.5
|
1,308.6
|
2,983.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,652.3
|
53.5
|
1,598.8
|
2,058.0
|
107.7
|
1,950.3
|
2,001.4
|
10.0
|
1,991.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,163.2
|
0.0
|
1,163.2
|
1,449.8
|
0.0
|
1,449.8
|
1,503.9
|
10.0
|
1,493.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
129.2
|
0.0
|
129.2
|
378.1
|
0.0
|
378.1
|
280.0
|
0.0
|
280.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
359.9
|
53.5
|
306.4
|
230.1
|
107.7
|
122.4
|
217.5
|
0.0
|
217,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,249.3
|
1,225.1
|
24.2
|
2,954.0
|
1,715.7
|
1,238.4
|
2,203.9
|
1,298.6
|
905.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,249.3
|
1,225.1
|
24.2
|
2,954.0
|
1,715.7
|
1,238.4
|
2,203.9
|
1,298.6
|
905.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
233.6
|
172.4
|
61.2
|
87.2
|
0.0
|
87.2
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
233.6
|
172.4
|
61.2
|
87.2
|
0.0
|
87.2
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,687.9
|
1,225.1
|
462.8
|
1,533.2
|
748.3
|
784.9
|
747.8
|
0.0
|
747.8
|
|
|
ხარჯები
|
448.8
|
0.0
|
448.8
|
521.4
|
0.4
|
521.0
|
567.8
|
0.0
|
567.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
388.5
|
0.0
|
388.5
|
426.6
|
0.0
|
426.6
|
497.3
|
0.0
|
497.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
60.3
|
0.0
|
60.3
|
94.8
|
0.4
|
94.4
|
70.5
|
0.0
|
70.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,239.1
|
1,225.1
|
14.0
|
782.4
|
575.5
|
206.9
|
167.9
|
0.0
|
167.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,239.1
|
1,225.1
|
14.0
|
782.4
|
575.5
|
206.9
|
167.9
|
0.0
|
167.9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
229.4
|
172.4
|
57.0
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
229.4
|
172.4
|
57.0
|
12.2
|
0.0
|
12.2
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
342.6
|
0.0
|
342.6
|
534.2
|
0.0
|
534.2
|
570.2
|
0.0
|
570.2
|
|
|
ხარჯები
|
332.4
|
0.0
|
332.4
|
502.0
|
0.0
|
502.0
|
471.6
|
0.0
|
471.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
332.4
|
0.0
|
332.4
|
502.0
|
0.0
|
502.0
|
471.6
|
0.0
|
471.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0,0
|
0.0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
83.7
|
0.0
|
83.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
28.0
|
0.0
|
28.0
|
83.7
|
0.0
|
83.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
612.1
|
0.0
|
612.1
|
748.7
|
0.0
|
748.7
|
905.9
|
0.0
|
905.9
|
|
|
ხარჯები
|
612.1
|
0.0
|
612.1
|
648.7
|
0.0
|
648.7
|
785.0
|
0.0
|
785.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
432.3
|
0.0
|
432.3
|
508.7
|
0.0
|
508.7
|
505.0
|
0.0
|
505.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
129.2
|
|
129.2
|
140.0
|
|
140.0
|
280.0
|
|
280.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
50.6
|
0.0
|
50.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
93.5
|
0.0
|
93.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.0
|
0.0
|
100.0
|
93.5
|
0.0
|
93.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.4
|
0.0
|
27.4
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.4
|
0.0
|
27.4
|
|
03 02 04
|
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
03 02 05
|
ბინათმშენებლობა
|
249.0
|
53.5
|
195.5
|
407.6
|
289.6
|
118.0
|
131,7
|
0.0
|
131,7
|
|
|
ხარჯები
|
249.0
|
53.5
|
195.5
|
135.3
|
107.3
|
28.0
|
127,0
|
0.0
|
127,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
249.0
|
53.5
|
195.5
|
135.3
|
107.3
|
28.0
|
127,0
|
0.0
|
127,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
272.3
|
182.3
|
90.0
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
272.3
|
182.3
|
90.0
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
|
03 02 06
|
ქლორის შეძენის ხარჯები
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
652.5
|
624.0
|
28.5
|
57.9
|
48.8
|
9.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
652.5
|
624.0
|
28.5
|
55.0
|
48.8
|
6.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
652.5
|
624.0
|
28.5
|
55.0
|
48.8
|
6.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
|
03 02 08
|
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.5
|
10.5
|
68.0
|
99.2
|
0.0
|
99.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.5
|
10.5
|
68.0
|
99.2
|
0.0
|
99.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.5
|
10.5
|
68.0
|
99.2
|
0.0
|
99.2
|
|
03 02 09
|
მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
238.1
|
0.0
|
238.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
238.1
|
0.0
|
238.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
238.1
|
|
238.1
|
0.0
|
|
|
|
03 02 10
|
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,040.3
|
323.3
|
716.9
|
1,749.7
|
1,249.9
|
499.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,040.3
|
323.3
|
716.9
|
1,722.3
|
1,249.9
|
472.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1,040.3
|
323.3
|
716.9
|
1,722.3
|
1,249.9
|
472.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.3
|
0.0
|
27.3
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
27.3
|
0.0
|
27.3
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
414.9
|
0.0
|
414.9
|
2,709.9
|
344.5
|
2,365.4
|
2,059.5
|
63.0
|
1,996.5
|
|
|
ხარჯები
|
143.0
|
0.0
|
143.0
|
380.7
|
18.8
|
361.9
|
160.5
|
0.0
|
160.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
134.3
|
0.0
|
134.3
|
66.5
|
0.0
|
66.5
|
150.0
|
0.0
|
150.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
310.1
|
18.8
|
291.3
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
271.9
|
0.0
|
271.9
|
2,224.1
|
325.7
|
1,898.4
|
1,823.4
|
63.0
|
1,760.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
271.9
|
0.0
|
271.9
|
2,224.1
|
325.7
|
1,898.4
|
1,823.4
|
63.0
|
1,760.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
|
03 03 01
|
კეთილმოწყობის ხარჯები
|
414.9
|
0.0
|
414.9
|
1,587.4
|
344.5
|
1,243.0
|
1,834.3
|
63.0
|
1,771.3
|
|
|
ხარჯები
|
143.0
|
0.0
|
143.0
|
376.6
|
18.8
|
357.8
|
160.5
|
0.0
|
160.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
134.3
|
|
134.3
|
66.5
|
|
66.5
|
150.0
|
|
150.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8.7
|
0.0
|
8.7
|
310.1
|
18.8
|
291.3
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
271.9
|
0.0
|
271.9
|
1,105.7
|
325.7
|
780.0
|
1,598.2
|
63.0
|
1,535.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
271.9
|
0.0
|
271.9
|
1,105.7
|
325.7
|
780.0
|
1,598.2
|
63.0
|
1,535.2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
105.1
|
0.0
|
105.1
|
75.6
|
0.0
|
75.6
|
|
03 03 02
|
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
240.2
|
0.0
|
240.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
236.2
|
0.0
|
236.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
236.2
|
0.0
|
236.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 03 03
|
ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
882.3
|
0.0
|
882.3
|
225.2
|
0.0
|
225.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
882.3
|
0.0
|
882.3
|
225.2
|
0.0
|
225.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
882.3
|
0.0
|
882.3
|
225.2
|
0.0
|
225.2
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
1,885.0
|
1,709.8
|
175.2
|
1,624.3
|
1,624.3
|
0.0
|
1,874.6
|
1,874.6
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
100.6
|
100.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
100.6
|
100.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,784.4
|
1,609.2
|
175.2
|
1,588.6
|
1,588.6
|
0.0
|
1,827.5
|
1,827.5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,784.4
|
1,609.2
|
175.2
|
1,588.6
|
1,588.6
|
0.0
|
1,827.5
|
1,827.5
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
35.7
|
35.7
|
0.0
|
47.2
|
47.2
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
35.7
|
35.7
|
0.0
|
47.2
|
47.2
|
0.0
|
|
04 00
|
განათლება
|
2,028.9
|
0.0
|
2,028.9
|
2,348.5
|
0.0
|
2,348.5
|
3,000.0
|
0.0
|
3,000.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,769.3
|
0.0
|
1,769.3
|
2,348.5
|
0.0
|
2,348.5
|
2,985.0
|
0.0
|
2,985.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,769.3
|
0.0
|
1,769.3
|
2,348.5
|
0.0
|
2,348.5
|
2,985.0
|
0.0
|
2,985.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259.6
|
0.0
|
259.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
259.6
|
0.0
|
259.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
04 01
|
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
|
2,028.9
|
0.0
|
2,028.9
|
2,348.5
|
0.0
|
2,348.5
|
3,000.0
|
0.0
|
3,000.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,769.3
|
0.0
|
1,769.3
|
2,348.5
|
0.0
|
2,348.5
|
2,985.0
|
0.0
|
2,985.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,769.3
|
0.0
|
1,769.3
|
2,348.5
|
|
2,348.5
|
2,985.0
|
0.0
|
2,985.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
259.6
|
0.0
|
259.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
259.6
|
0.0
|
259.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
05 00
|
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
|
1,178.7
|
0.0
|
1,178.7
|
1,487.0
|
0.0
|
1,487.0
|
1,762.2
|
0.0
|
1,762.2
|
|
|
ხარჯები
|
1,089.7
|
0.0
|
1,089.7
|
1,455.3
|
0.0
|
1,455.3
|
1,681.3
|
0.0
|
1,681.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
166.1
|
0.0
|
166.1
|
126.5
|
0.0
|
126.5
|
183.4
|
0.0
|
183.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
923.6
|
0.0
|
923.6
|
1,287.2
|
0.0
|
1,287.2
|
1,334.0
|
0.0
|
1,334.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
41.6
|
0.0
|
41.6
|
74.0
|
0.0
|
74.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
80.9
|
0.0
|
80.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
80.9
|
0.0
|
80.9
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
383.2
|
0.0
|
383.2
|
603.3
|
0.0
|
603.3
|
674.7
|
0.0
|
674.7
|
|
|
ხარჯები
|
383.2
|
0.0
|
383.2
|
571.6
|
0.0
|
571.6
|
652.8
|
0.0
|
652.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81.3
|
0.0
|
81.3
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
301.9
|
0.0
|
301.9
|
530.0
|
0.0
|
530.0
|
472.0
|
0.0
|
472.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
81.3
|
0.0
|
81.3
|
143.3
|
0.0
|
143.3
|
252.7
|
0.0
|
252.7
|
|
|
ხარჯები
|
81.3
|
0.0
|
81.3
|
111.6
|
0.0
|
111.6
|
230.8
|
0.0
|
230.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81.3
|
0.0
|
81.3
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
19.8
|
0.0
|
19.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
70.0
|
|
70.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
41.1
|
0.0
|
41.1
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.7
|
0.0
|
31.7
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
|
05 01 02
|
ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"
|
301.9
|
0.0
|
301.9
|
460.0
|
0.0
|
460.0
|
422.0
|
0.0
|
422.0
|
|
|
ხარჯები
|
301.9
|
0.0
|
301.9
|
460.0
|
0.0
|
460.0
|
422.0
|
0.0
|
422.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
301.9
|
|
301.9
|
460.0
|
|
460.0
|
422.0
|
|
422.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
793.9
|
0.0
|
793.9
|
883.7
|
0.0
|
883.7
|
1,043.5
|
0.0
|
1,043.5
|
|
|
ხარჯები
|
704.9
|
0.0
|
704.9
|
883.7
|
0.0
|
883.7
|
984.5
|
0.0
|
984.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
83.2
|
0.0
|
83.2
|
126.0
|
0.0
|
126.0
|
122.5
|
0.0
|
122.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
621.7
|
0.0
|
621.7
|
757.2
|
0.0
|
757.2
|
862.0
|
0.0
|
862.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
59.0
|
0.0
|
59.0
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
73.2
|
0.0
|
73.2
|
90.5
|
0.0
|
90.5
|
154.5
|
0.0
|
154.5
|
|
|
ხარჯები
|
73.2
|
0.0
|
73.2
|
90.5
|
0.0
|
90.5
|
104.5
|
0.0
|
104.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
73.2
|
0.0
|
73.2
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
104.5
|
0.0
|
104.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
|
05 02 02
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
720.7
|
0.0
|
720.7
|
793.2
|
0.0
|
793.2
|
889.0
|
0.0
|
889.0
|
|
|
ხარჯები
|
631.7
|
0.0
|
631.7
|
793.2
|
0.0
|
793.2
|
880.0
|
0.0
|
880.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
621.7
|
0.0
|
621.7
|
757.2
|
0.0
|
757.2
|
862.0
|
0.0
|
862.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
|
05 02 02 01
|
საინფორმაციო და სარეკლამო ღონისძიებების დაფინანსება
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
36.0
|
0.0
|
36.0
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
05 02 02 02
|
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
ხარჯები
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
110.0
|
|
110.0
|
121.0
|
|
121.0
|
158.0
|
0.0
|
158.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
05 02 02 03
|
ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.4
|
0.0
|
78.4
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
78.4
|
0.0
|
78.4
|
110.0
|
0.0
|
110.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
0.0
|
78.4
|
|
78.4
|
104.9
|
|
104.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.1
|
0.0
|
5.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.1
|
0.0
|
5.1
|
|
05 02 02 04
|
კულტურის ცენტრი
|
515.7
|
0.0
|
515.7
|
244.7
|
0.0
|
244.7
|
254.0
|
0.0
|
254.0
|
|
|
ხარჯები
|
426.7
|
0.0
|
426.7
|
244.7
|
0.0
|
244.7
|
254.0
|
0.0
|
254.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
426.7
|
|
426.7
|
244.7
|
|
244.7
|
254.0
|
|
254.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02 05
|
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
110.7
|
0.0
|
110.7
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
110.7
|
0.0
|
110.7
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
110.7
|
|
110.7
|
120.0
|
|
120.0
|
|
05 02 02 06
|
ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
113.5
|
0.0
|
113.5
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
|
|
ხარჯები
|
85.0
|
0.0
|
85.0
|
113.5
|
0.0
|
113.5
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
85.0
|
|
85.0
|
113.5
|
|
113.5
|
113.0
|
|
113.0
|
|
05 02 02 07
|
ა(ა)იპ - მეგობრობის ცენტრი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
88.9
|
0.0
|
88.9
|
114.0
|
0.0
|
114.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
88.9
|
0.0
|
88.9
|
112.1
|
0.0
|
112.1
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
88.9
|
|
88.9
|
112.1
|
0.0
|
112.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
44.0
|
0.0
|
44.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
41.0
|
0.0
|
41.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,006.3
|
0.0
|
1,006.3
|
1,161.0
|
0.0
|
1,161.0
|
1,142.1
|
215.0
|
927.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,006.3
|
0.0
|
1,006.3
|
1,150.4
|
0.0
|
1,150.4
|
1,119.9
|
215.0
|
904.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
467.1
|
0.0
|
467.1
|
564.0
|
0.0
|
564.0
|
415.4
|
210.0
|
205.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
527.3
|
0.0
|
527.3
|
580.6
|
0.0
|
580.6
|
703.0
|
3.5
|
699.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
296.9
|
0.0
|
296.9
|
310.0
|
0.0
|
310.0
|
260.0
|
210.0
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
296.9
|
0.0
|
296.9
|
310.0
|
0.0
|
310.0
|
260.0
|
210.0
|
50.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
285.0
|
|
285.0
|
310.0
|
|
310.0
|
260.0
|
210.0
|
50.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11.9
|
0.0
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
709.4
|
0.0
|
709.4
|
851.0
|
0.0
|
851.0
|
882.1
|
5.0
|
877.1
|
|
|
ხარჯები
|
709.4
|
0.0
|
709.4
|
840.4
|
0.0
|
840.4
|
859.9
|
5.0
|
854.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
182.1
|
0.0
|
182.1
|
254.0
|
0.0
|
254.0
|
155.4
|
0.0
|
155.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
527.3
|
0.0
|
527.3
|
580.6
|
0.0
|
580.6
|
703.0
|
3.5
|
699.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.6
|
0.0
|
10.6
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
167.8
|
0.0
|
167.8
|
209.8
|
0.0
|
209.8
|
|
|
ხარჯები
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
158.4
|
0.0
|
158.4
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
97.0
|
0.0
|
97.0
|
154.6
|
0.0
|
154.6
|
200.0
|
0.0
|
200.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
9.8
|
0.0
|
9.8
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
9.8
|
0.0
|
9.8
|
|
06 02 02
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
33.1
|
0.0
|
33.1
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
31.0
|
0.0
|
31.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
|
06 02 03
|
მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.3
|
0.0
|
56.3
|
78.0
|
0.0
|
78.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
56.3
|
|
56.3
|
78.0
|
|
78.0
|
0.0
|
|
|
|
06 02 04
|
განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო პროგრამა
|
125.8
|
0.0
|
125.8
|
177.0
|
0.0
|
177.0
|
160.0
|
0.0
|
160.0
|
|
|
ხარჯები
|
125.8
|
0.0
|
125.8
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
155.4
|
0.0
|
155.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
125.8
|
|
125.8
|
176.0
|
|
176.0
|
155.4
|
0.0
|
155.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 06
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება
|
407.4
|
0.0
|
407.4
|
394.6
|
0.0
|
394.6
|
474.2
|
0.0
|
474.2
|
|
|
ხარჯები
|
407.4
|
0.0
|
407.4
|
394.6
|
0.0
|
394.6
|
468.5
|
0.0
|
468.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
407.4
|
0.0
|
407.4
|
393.5
|
0.0
|
393.5
|
468.5
|
0.0
|
468.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
|
06 02 07
|
უპატრონო მოცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
7.6
|
0.0
|
7.6
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
7.4
|
0.0
|
7.4
|
5.0
|
5.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.9
|
0.0
|
2.9
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
3.5
|
3.5
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.5
|
1.5
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 02 08
|
დიალეზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
46,2
|
0,0
|
46,2
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
43,0
|
0.0
|
43,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
43,0
|
0.0
|
43,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,2
|
0.0
|
3,2
|
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3,2
|
0.0
|
3,2
|
თავი VI
მარეგულირებელი ნორმები
|