ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №16 |
|
2016 წლის 12 ივლისი ქ. ამბროლაური
|
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
"; |
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 065.274 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
"; |
დ)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 865.274 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
"; |
ე)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 773.748 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
"; |
ვ)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 732.520 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
|
ფუნქციო- ნალური კოდი |
დასახელება |
2016 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 785.404 |
0,0
|
1 785.404 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 785.404 |
0,0 |
1 785.404 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 720.404 |
0,0 |
1 720.404 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
52,25 |
52,25 |
0,0 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 571.690 |
2 103.240 |
468.450 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა |
436.350 |
404,372 |
31.978 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1 776.122 |
1 408.416 |
367.706 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1 776.122 |
1 4083416 |
367.706 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
359.214 |
290.454 |
68.760 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
262.0 |
0,0 |
262.0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
47.0 |
0,0 |
47.0 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
215.0 |
0,0 |
215.0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
1 423.940 |
1 195,09 |
228.85 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
1 271.64 |
1 195,09 |
76.550 |
|
7064 |
გარე განათება |
98.50 |
0.0 |
98.50 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
53.800 |
0.0 |
53.800 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
598.296 |
0,0 |
598.296 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
316.296 |
0,0 |
316.296 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
247.0 |
0.0 |
247.0 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა საზოგადო საქმიანობა |
28.0 |
0,0 |
28.0 |
|
709 |
განათლება |
430.0 |
0,0 |
430.0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
430.0 |
0,0 |
430.0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
382.69 |
3.96 |
378.73 |
|
7103 |
ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა |
3.96 |
3.96 |
0.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
247.13 |
0.0 |
247.13 |
|
7101 |
ტრანსპორტით მომსახურება |
33.0 |
0,0 |
33.0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
98.6 |
0.0 |
98.6 |
|
|
სულ |
7 506.27 |
3 354.543 |
4 151.725 |
„მუხლი 10. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -421 000 ლარის ოდენობით.“;
„მუხლი 12. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 5 000 ლარის ოდენობით.“;
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2016 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |
7 511.268 |
3 354.543 |
4 156,725 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
123 |
0.0 |
123 |
|
|
ხარჯები |
3 773.748 |
153.818 |
3 619.930 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 258.300 |
44.100 |
1 214.200 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 732.520 |
3 200.725 |
531.795 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 790.4 |
0,0 |
1 790.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
118 |
0.0 |
118 |
|
|
ხარჯები |
1 772.4 |
0,0 |
1 772.4 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1 214.2 |
0,0 |
1 214.2 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.000 |
0,0 |
13.000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
499.300 |
0.0 |
499.300 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21 |
21 |
|
|
|
ხარჯები |
497.800 |
0.0 |
497.800 |
|
შრომის ანაზღაურება |
333.100 |
0 |
333.100 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,5 |
0.0 |
1,5 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 226.10 |
0,0 |
1 226.10 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
97 |
0,0 |
97 |
|
|
ხარჯები |
1 209.60 |
0,0 |
1 209.60 |
|
შრომის ანაზღაურება |
881.10 |
0,0 |
881.10 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11.500 |
0.0 |
11.500 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
52.25 |
52.25 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
52.25 |
52.25 |
0.0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
44,1 |
44.1 |
0.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა |
52.25 |
52.25 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
52.25 |
52.25 |
52.25 |
|
შრომის ანაზღაურება |
44.1 |
44.1 |
0.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 257.628 |
2 298.333 |
959,295 |
|
|
ხარჯები |
538.108 |
97.608 |
440.500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 719.520 |
3 200.750 |
518.795 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
1 307.703 |
939.997 |
367.706 |
|
|
ხარჯები |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 227.703 |
939.997 |
287.706 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 045.155 |
1 485.545 |
559.610 |
|
|
ხარჯები |
360.500 |
0.0 |
360.500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 684.655 |
1 485.545 |
199.110 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 01 |
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
98.5 |
0.0 |
98.5 |
|
|
ხარჯები |
98.5 |
0.0 |
98.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
47,0 |
0,0 |
47,0 |
|
|
ხარჯები |
47,0 |
0.0 |
47,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 03 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 271.641 |
1 195.091 |
76.550 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 271.641 |
1 195,091 |
76.550 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კორტების, ხალიჩების მონტაჟი, სკამების მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, სპორტდარბაზი, სახელოვნებო სკოლების, საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საცურაო აუზის მშენებლობა, არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია) |
359.214 |
290.454 |
68.760 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
359.214 |
290.454 |
68.760 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 06 |
აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ |
215.0 |
0,0 |
215.0 |
|
|
ხარჯები |
215,0 |
0.0 |
215,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 05 |
სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
245.800 |
223,350 |
22.450 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
245.800 |
223,350 |
22.450 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 06 |
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვა (ადმინისტრაციული შენობები) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 05 |
რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება |
53.80 |
0.0 |
53.80 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
53.80 |
0.0 |
53.80 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 01 |
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
190,551 |
181,022 |
9,529 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
190,551 |
181,022 |
9,529 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) |
468,419 |
468,419 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
97.608 |
97.608 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
370.811 |
370.811 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
|
|
|
ხარჯები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
ააიპ – სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება |
430,0 |
0,0 |
430.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
430,0 |
0.0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 |
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
||
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
598.296 |
0,0 |
598.296 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
598.296 |
0,0 |
598.296 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
316.296 |
0.0 |
316.296 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
316.296 |
0,0 |
316.296 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ „სპორტული სკოლა”) |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
ააიპ – საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“ |
116.296 |
0.0 |
116.296 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
116.296 |
0.0 |
116.296 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ – ტურიზმის განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრი |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
130.0 |
0.0 |
130.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 05 |
სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია |
0,0 |
0,0 |
0 ,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
254.000 |
0.0 |
254.000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
254.0 |
0.0 |
254.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 01 |
ააიპ – ამბროლაურის კულტურის ცენტრი |
206.0 |
0.0 |
206.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
206.0 |
0.0 |
206.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 04 |
საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები |
41.0 |
0.0 |
41,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
41.0 |
0.0 |
41.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 05 |
გაზეთის მომსახურება |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება |
28,0 |
0.0 |
28,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
28,0 |
0.0 |
28,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
382,69 |
3,96 |
378,73 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
382,69 |
4,0 |
378,73 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 01 |
ააიპ – ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
382,69 |
3,96 |
378,73 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
382,69 |
3,96 |
378,73 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 03 |
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები |
3,96 |
3,96 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
3,96 |
3,96 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
137,33 |
0.0 |
137,33 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
137,33 |
0.0 |
137,33 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
9.6 |
0.0 |
9.6 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 06 |
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა |
109,8 |
0.0 |
109,8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
109,8 |
0.0 |
109,8 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 07 |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა |
89.0 |
0,0 |
89.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
89.0 |
0,0 |
89.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 01 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის პროგრამები |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
33.0 |
0,0 |
33.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|