14.
მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
|
ორგ. კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
|
5 292,9
|
6 391,0
|
2 783,1
|
3 607,9
|
7 733,6
|
3 693,6
|
4 040,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 677,7
|
5 015,5
|
1 601,9
|
3 413,5
|
5 642,8
|
1 838,1
|
3 804,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 256,7
|
1 069,2
|
0,0
|
1 069,2
|
1 147,9
|
0,0
|
1 147,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
656,7
|
731,5
|
107,2
|
624,3
|
935,2
|
374,9
|
560,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 110,2
|
1 425,2
|
0,0
|
1 425,2
|
1 773,7
|
0,0
|
1 773,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
137,9
|
0,0
|
137,9
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
95,5
|
131,5
|
0,0
|
131,5
|
153,3
|
0,0
|
153,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
558,6
|
1 520,2
|
1 494,7
|
25,4
|
1 617,7
|
1 463,2
|
154,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 615,2
|
1 372,6
|
1 179,9
|
192,7
|
2 087,2
|
1 855,5
|
231,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 615,2
|
1 372,6
|
1 179,9
|
192,7
|
2 087,2
|
1 855,5
|
231,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
2,9
|
1,3
|
1,6
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
2,9
|
1,3
|
1,6
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1 426,6
|
1 459,4
|
0,0
|
1 459,4
|
1 603,7
|
0,0
|
1 603,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 417,7
|
1 437,8
|
0,0
|
1 437,8
|
1 591,8
|
0,0
|
1 591,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 092,6
|
1 014,7
|
0,0
|
1 014,7
|
1 096,9
|
0,0
|
1 096,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
313,7
|
406,8
|
0,0
|
406,8
|
468,7
|
0,0
|
468,7
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,1
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,3
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,9
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
8,9
|
20,8
|
0,0
|
20,8
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
313,5
|
371,6
|
0,0
|
371,6
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
|
ხარჯები
|
311,5
|
368,3
|
0,0
|
368,3
|
398,7
|
0,0
|
398,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
254,8
|
252,6
|
0,0
|
252,6
|
270,4
|
0,0
|
270,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
54,3
|
115,7
|
0,0
|
115,7
|
128,3
|
0,0
|
128,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,0
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,0
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 113,1
|
1 087,8
|
0,0
|
1 087,8
|
1 201,8
|
0,0
|
1 201,8
|
|
|
ხარჯები
|
1 106,2
|
1 069,5
|
0,0
|
1 069,5
|
1 191,2
|
0,0
|
1 191,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
837,8
|
762,1
|
0,0
|
762,1
|
826,5
|
0,0
|
826,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
259,4
|
291,1
|
0,0
|
291,1
|
338,4
|
0,0
|
338,4
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,7
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,3
|
4,3
|
0,0
|
4,3
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,9
|
17,9
|
0,0
|
17,9
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,9
|
17,9
|
0,0
|
17,9
|
10,6
|
0,0
|
10,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
231,7
|
219,5
|
0,0
|
219,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
|
ხარჯები
|
228,3
|
219,5
|
0,0
|
219,5
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
164,1
|
54,5
|
0,0
|
54,5
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64,1
|
25,1
|
0,0
|
25,1
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
137,5
|
0,0
|
137,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
147,8
|
144,1
|
0,0
|
144,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
144,4
|
144,1
|
0,0
|
144,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
106,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38,4
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
137,5
|
0,0
|
137,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
83,9
|
75,4
|
0,0
|
75,4
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
|
ხარჯები
|
83,9
|
75,4
|
0,0
|
75,4
|
72,2
|
0,0
|
72,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
58,1
|
48,8
|
0,0
|
48,8
|
51,0
|
0,0
|
51,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,7
|
24,2
|
0,0
|
24,2
|
20,9
|
0,0
|
20,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
0,4
|
0,0
|
0,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 480,0
|
3 331,1
|
2 783,1
|
548,1
|
4 520,1
|
3 688,8
|
831,3
|
|
|
ხარჯები
|
877,1
|
1 978,1
|
1 601,9
|
376,1
|
2 456,7
|
1 833,3
|
623,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
249,0
|
245,7
|
107,2
|
138,5
|
407,7
|
374,9
|
32,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,9
|
219,2
|
0,0
|
219,2
|
460,4
|
0,0
|
460,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
556,2
|
1 513,2
|
1 494,7
|
18,4
|
1 588,6
|
1 458,4
|
130,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 602,9
|
1 351,8
|
1 179,9
|
171,9
|
2 063,4
|
1 855,5
|
207,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 602,9
|
1 351,8
|
1 179,9
|
171,9
|
2 063,4
|
1 855,5
|
207,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
604,1
|
333,8
|
329,1
|
4,7
|
891,8
|
820,7
|
71,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,9
|
329,1
|
329,1
|
0,0
|
866,6
|
795,5
|
71,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
150,0
|
150,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,9
|
329,1
|
329,1
|
0,0
|
716,6
|
645,5
|
71,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
601,2
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
25,2
|
25,2
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
601,2
|
4,7
|
0,0
|
4,7
|
25,2
|
25,2
|
0,0
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 279,6
|
2 035,2
|
1 583,1
|
452,1
|
2 170,5
|
1 884,3
|
286,1
|
|
|
ხარჯები
|
649,8
|
1 195,6
|
910,6
|
284,9
|
917,7
|
731,4
|
186,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
175,3
|
137,0
|
0,0
|
137,0
|
56,5
|
25,0
|
31,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
145,9
|
0,0
|
145,9
|
113,7
|
0,0
|
113,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
474,5
|
912,7
|
910,6
|
2,0
|
747,6
|
706,4
|
41,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
629,8
|
839,6
|
672,5
|
167,2
|
1 252,7
|
1 152,9
|
99,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
629,8
|
839,6
|
672,5
|
167,2
|
1 252,7
|
1 152,9
|
99,8
|
|
03 02 01
|
გარე განათების დაფინანსება
|
13,5
|
20,3
|
0,3
|
20,1
|
58,3
|
27,3
|
31,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,5
|
20,1
|
0,0
|
20,1
|
51,0
|
25,0
|
26,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13,5
|
20,1
|
0,0
|
20,1
|
51,0
|
25,0
|
26,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,3
|
0,3
|
0,0
|
7,3
|
2,3
|
5,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,3
|
0,3
|
0,0
|
7,3
|
2,3
|
5,0
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
177,7
|
208,9
|
0,0
|
208,9
|
117,4
|
117,4
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
161,8
|
208,9
|
0,0
|
208,9
|
117,4
|
117,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
161,8
|
112,1
|
0,0
|
112,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
96,9
|
|
96,9
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
117,4
|
117,4
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
15,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
233,7
|
848,8
|
848,2
|
0,5
|
661,5
|
604,6
|
56,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
786,4
|
786,4
|
0,0
|
616,4
|
584,5
|
31,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
786,4
|
786,4
|
0,0
|
612,4
|
584,5
|
27,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
233,7
|
62,3
|
61,8
|
0,5
|
45,1
|
20,1
|
25,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
233,7
|
62,3
|
61,8
|
0,5
|
45,1
|
20,1
|
25,0
|
|
03 02 04
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
474,5
|
626,4
|
624,4
|
2,0
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
474,5
|
126,2
|
124,2
|
2,0
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
474,5
|
126,2
|
124,2
|
2,0
|
4,5
|
4,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
500,2
|
500,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
500,2
|
500,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და მუნიციპალური შებობების რეაბილიტაცია
|
110,1
|
159,3
|
44,7
|
114,6
|
1 211,5
|
1 130,5
|
80,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
14,7
|
0,0
|
14,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,8
|
0,0
|
4,8
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,2
|
0,0
|
13,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
110,1
|
154,4
|
44,7
|
109,7
|
1 196,7
|
1 130,5
|
66,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
110,1
|
154,4
|
44,7
|
109,7
|
1 196,7
|
1 130,5
|
66,2
|
|
03 02 06
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
270,1
|
122,4
|
65,5
|
56,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
270,1
|
122,4
|
65,5
|
56,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
270,1
|
122,4
|
65,5
|
56,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 07
|
ა(ა)იპ „თიანეთის წყალი“
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
117,3
|
0,0
|
117,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
113,7
|
0,0
|
113,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
113,7
|
|
113,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
03 03
|
ადგილობრივი მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების უზრუნველყოფა
|
71,9
|
74,8
|
0,0
|
74,8
|
73,3
|
0,0
|
73,3
|
|
|
ხარჯები
|
71,9
|
74,8
|
0,0
|
74,8
|
73,3
|
0,0
|
73,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,9
|
73,4
|
|
73,4
|
72,0
|
|
72,0
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
48,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
107,5
|
0,5
|
107,0
|
|
|
ხარჯები
|
48,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
48,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
107,4
|
0,4
|
107,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
107,4
|
0,4
|
107,0
|
|
03 04 01
|
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
|
27,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,1
|
0,0
|
8,1
|
|
|
ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
27,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,1
|
0,0
|
8,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,1
|
0,0
|
8,1
|
|
03 04 02
|
ტრანსპორტის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
98,9
|
0,0
|
98,9
|
|
03 04 03
|
ეზოებში სტადიონების მოწყობის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,4
|
0,4
|
0,0
|
|
03 04 05
|
მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა
|
21,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
21,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
21,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
|
420,9
|
509,7
|
509,7
|
0,0
|
474,8
|
474,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,5
|
135,9
|
135,9
|
0,0
|
202,8
|
202,8
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
73,5
|
107,2
|
107,2
|
0,0
|
194,8
|
194,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
28,7
|
28,7
|
0,0
|
8,0
|
8,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
347,4
|
372,5
|
372,5
|
0,0
|
272,0
|
272,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
347,4
|
372,5
|
372,5
|
0,0
|
272,0
|
272,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
1,3
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 06
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
55,2
|
377,6
|
361,2
|
16,4
|
526,5
|
508,5
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
30,6
|
242,7
|
226,3
|
16,4
|
121,5
|
103,5
|
18,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,4
|
242,7
|
226,3
|
16,4
|
116,5
|
98,5
|
18,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,6
|
134,9
|
134,9
|
0,0
|
405,0
|
405,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
24,6
|
134,9
|
134,9
|
0,0
|
405,0
|
405,0
|
0,0
|
|
03 07
|
დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
275,8
|
0,0
|
275,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
274,8
|
0,0
|
274,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
274,8
|
0,0
|
274,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
03 07 01
|
ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
107,0
|
|
107,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
03 07 02
|
დასუფთავების და ნარჩენების უტილიზაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138,5
|
0,0
|
138,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138,5
|
0,0
|
138,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
138,5
|
|
138,5
|
|
03 07 03
|
შიდა გზების, ხიდების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
10,0
|
|
10,0
|
|
03 07 04
|
გარე განათების სისტემის მოწყობა-ექსპლოატაცია
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,9
|
0,0
|
7,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7,9
|
|
7,9
|
|
03 07 05
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,2
|
0,0
|
4,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
4,2
|
|
4,2
|
|
03 07 06
|
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7,2
|
0,0
|
7,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
7,2
|
|
7,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
445,0
|
489,7
|
0,0
|
489,7
|
515,8
|
4,8
|
511,0
|
|
|
ხარჯები
|
445,0
|
489,7
|
0,0
|
489,7
|
514,0
|
4,8
|
509,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
445,0
|
489,5
|
0,0
|
489,5
|
509,2
|
0,0
|
509,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
04 01
|
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
|
425,0
|
486,0
|
0,0
|
486,0
|
511,0
|
0,0
|
511,0
|
|
|
ხარჯები
|
425,0
|
486,0
|
0,0
|
486,0
|
509,2
|
0,0
|
509,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
425,0
|
486,0
|
0,0
|
486,0
|
509,2
|
0,0
|
509,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
4,8
|
4,8
|
0,0
|
|
04 03
|
სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულების ხელშეწყობა
|
20,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
20,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
20,0
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
520,6
|
659,9
|
0,0
|
659,9
|
753,6
|
0,0
|
753,6
|
|
|
ხარჯები
|
520,6
|
659,9
|
0,0
|
659,9
|
742,0
|
0,0
|
742,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,9
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
38,0
|
0,0
|
38,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
490,7
|
603,4
|
0,0
|
603,4
|
686,0
|
0,0
|
686,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
18,0
|
0,0
|
18,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
118,1
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
157,2
|
0,0
|
157,2
|
|
|
ხარჯები
|
118,1
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
156,9
|
0,0
|
156,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
118,1
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
156,1
|
0,0
|
156,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
05 01 01
|
ა(ა)იპ „სპორტული კლუბი თიანეთი“
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
152,8
|
0,0
|
152,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
152,5
|
0,0
|
152,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
151,7
|
0,0
|
151,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების ხელშეწყობა
|
101,2
|
50,9
|
0,0
|
50,9
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
|
|
ხარჯები
|
101,2
|
50,9
|
0,0
|
50,9
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
101,2
|
50,9
|
0,0
|
50,9
|
4,4
|
0,0
|
4,4
|
|
05 01 03
|
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის ხელშეწყობა
|
16,9
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,9
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
16,9
|
11,8
|
0,0
|
11,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
368,4
|
509,0
|
0,0
|
509,0
|
567,9
|
0,0
|
567,9
|
|
|
ხარჯები
|
368,4
|
509,0
|
0,0
|
509,0
|
557,7
|
0,0
|
557,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,8
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
347,6
|
465,7
|
0,0
|
465,7
|
503,8
|
0,0
|
503,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
17,2
|
0,0
|
17,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,2
|
0,0
|
10,2
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
20,8
|
43,3
|
0,0
|
43,3
|
38,7
|
0,0
|
38,7
|
|
|
ხარჯები
|
20,8
|
43,3
|
0,0
|
43,3
|
38,7
|
0,0
|
38,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20,8
|
40,8
|
0,0
|
40,8
|
36,7
|
0,0
|
36,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა
|
44,9
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
45,4
|
0,0
|
45,4
|
|
|
ხარჯები
|
44,9
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
44,9
|
45,3
|
0,0
|
45,3
|
45,2
|
0,0
|
45,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
05 02 03
|
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
|
85,2
|
124,9
|
0,0
|
124,9
|
128,6
|
0,0
|
128,6
|
|
|
ხარჯები
|
85,2
|
124,9
|
0,0
|
124,9
|
126,5
|
0,0
|
126,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
85,2
|
124,9
|
|
124,9
|
126,5
|
|
126,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,1
|
0,0
|
2,1
|
|
05 02 04
|
კულტურის ცენტრის ხელშეწყობა
|
38,6
|
171,8
|
0,0
|
171,8
|
238,7
|
0,0
|
238,7
|
|
|
ხარჯები
|
38,6
|
171,8
|
0,0
|
171,8
|
235,7
|
0,0
|
235,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,6
|
171,8
|
|
171,8
|
220,5
|
|
220,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,2
|
0,0
|
15,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
05 02 05
|
კულტურის სახლების ხელშეწყობა
|
73,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
73,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 06
|
მუზეუმების ხელშეწყობა
|
38,8
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
74,7
|
0,0
|
74,7
|
|
|
ხარჯები
|
38,8
|
71,9
|
0,0
|
71,9
|
71,4
|
0,0
|
71,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,8
|
71,9
|
|
71,9
|
71,4
|
|
71,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,4
|
0,0
|
3,4
|
|
05 02 07
|
გაზეთი ,,თიანეთის მომავალი"
|
38,5
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
41,7
|
0,0
|
41,7
|
|
|
ხარჯები
|
38,5
|
40,7
|
0,0
|
40,7
|
40,2
|
0,0
|
40,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
38,5
|
40,7
|
|
40,7
|
40,2
|
|
40,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
0,0
|
1,5
|
|
05 02 08
|
კულტურისა და დასვენების პარკი ,,კუჟბაღი"
|
28,5
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,5
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
28,5
|
11,1
|
0,0
|
11,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
34,1
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
|
|
ხარჯები
|
34,1
|
44,3
|
0,0
|
44,3
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,1
|
13,3
|
0,0
|
13,3
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
25,0
|
31,0
|
0,0
|
31,0
|
26,1
|
0,0
|
26,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
189,0
|
231,4
|
0,0
|
231,4
|
268,2
|
0,0
|
268,2
|
|
|
ხარჯები
|
189,0
|
230,6
|
0,0
|
230,6
|
266,1
|
0,0
|
266,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
102,6
|
113,1
|
0,0
|
113,1
|
118,1
|
0,0
|
118,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
86,4
|
117,5
|
0,0
|
117,5
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
52,7
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
|
ხარჯები
|
52,7
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
52,7
|
61,9
|
|
61,9
|
61,9
|
0,0
|
61,9
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
136,3
|
169,5
|
0,0
|
169,5
|
206,3
|
0,0
|
206,3
|
|
|
ხარჯები
|
136,3
|
168,7
|
0,0
|
168,7
|
204,2
|
0,0
|
204,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,9
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
56,2
|
0,0
|
56,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
86,4
|
117,5
|
0,0
|
117,5
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
2,2
|
0,0
|
2,2
|
|
06 02 01
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,0
|
17,0
|
0,0
|
17,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები
|
73,6
|
100,8
|
0,0
|
100,8
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
|
|
ხარჯები
|
73,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
146,2
|
0,0
|
146,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
73,6
|
100,0
|
0,0
|
100,0
|
146,2
|
0,0
|
146,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
1,9
|
0,0
|
1,9
|
|
06 02 03
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
0,8
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,8
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
|
საშინაო
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
06 02 04
|
უფასო სასადილო
|
49,9
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
56,2
|
0,0
|
56,2
|
|
|
ხარჯები
|
49,9
|
51,2
|
0,0
|
51,2
|
56,2
|
0,0
|
56,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
49,9
|
51,2
|
|
51,2
|
56,2
|
|
56,2
|
|