5.
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 12. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
|
ორგანიზაციული კოდი
|
დასახელება
|
2014 წლის ფაქტი
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
|
9,285.2
|
8,458.1
|
9,789.3
|
2,968.0
|
6,821.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
215
|
42
|
143
|
|
143
|
|
|
ხარჯები
|
7,856.7
|
5,226.5
|
5,964.2
|
35.5
|
5,928.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,443.3
|
1,399.3
|
1,396.0
|
|
1,396.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,386.3
|
3,165.5
|
3,761.2
|
2,932.5
|
828.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
42.3
|
66.1
|
63.9
|
|
63.9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,000.8
|
1,935.0
|
2,427.8
|
27.5
|
2,400.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
159
|
32
|
133
|
|
133
|
|
|
ხარჯები
|
1,958.6
|
1,874.5
|
2,358.1
|
27.5
|
2,330.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,166.3
|
1,323.7
|
1,318.0
|
|
1,318.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
47.8
|
15.6
|
|
15.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
42.3
|
12.6
|
54.1
|
|
54.1
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
468.9
|
573.5
|
600.0
|
|
600.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
32
|
32
|
32
|
|
32
|
|
|
ხარჯები
|
468.9
|
571.0
|
592.7
|
|
592.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
334.3
|
420.4
|
400.0
|
|
400.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2.5
|
7.3
|
|
7.3
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,410.0
|
1,331.1
|
1,430.2
|
|
1,430.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127
|
|
101
|
|
101
|
|
|
ხარჯები
|
1,410.0
|
1,285.7
|
1,421.9
|
|
1,421.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
832.0
|
903.3
|
918.0
|
|
918.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
45.3
|
8.3
|
|
8.3
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
70.8
|
|
65.0
|
|
65.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.8
|
|
65.0
|
|
65.0
|
|
01 04
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
4.9
|
3.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
3.9
|
5.0
|
|
5.0
|
|
01 05
|
რეგიონული განვითარების ფონდი
|
4.0
|
8.9
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
8.9
|
6.0
|
|
6.0
|
|
01 06
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
42.3
|
17.7
|
294.1
|
|
294.1
|
|
|
ხარჯები
|
|
5.1
|
240.3
|
|
240.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
42.3
|
12.6
|
54.1
|
|
54.1
|
|
01 07
|
დასაბრუნებელი თანხები
|
|
|
27.5
|
27.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
27.5
|
27.5
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
371.9
|
379.0
|
95.4
|
|
95.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
56.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
371.9
|
367.7
|
94.3
|
|
94.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
277.0
|
75.6
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9.0
|
1.1
|
|
1.1
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
2.3
|
|
|
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
292.1
|
293.9
|
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
45.0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
292.1
|
291.6
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
207.4
|
5.8
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
2.3
|
|
|
|
|
02 03
|
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
79.7
|
85.1
|
95.4
|
|
95.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11.0
|
10.0
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
79.7
|
76.1
|
94.3
|
|
94.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69.6
|
69.8
|
78.0
|
|
78.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9.0
|
1.1
|
|
1.1
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,682.1
|
3,801.3
|
4,123.2
|
2,617.5
|
1,505.7
|
|
|
ხარჯები
|
3,515.4
|
882.2
|
1,072.0
|
8.0
|
1,064.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,166.7
|
2,867.9
|
3,041.4
|
2,609.5
|
431.9
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
51.3
|
9.8
|
|
9.8
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,460.6
|
1,234.6
|
1,953.7
|
1,727.7
|
226.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,460.6
|
6.2
|
63.5
|
|
63.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,187.0
|
1,885.9
|
1,727.7
|
158.2
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
41.4
|
4.3
|
|
4.3
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,448.3
|
1,781.3
|
1,403.7
|
190.0
|
1,213.7
|
|
|
ხარჯები
|
1,281.6
|
810.8
|
944.5
|
|
944.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,166.7
|
962.7
|
453.7
|
190.0
|
263.7
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
7.8
|
5.5
|
|
5.5
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობის ღონისძიებები
|
124.9
|
1.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
124.9
|
1.0
|
20.0
|
|
20.0
|
|
03 02 02
|
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1,292.4
|
1,044.3
|
444.0
|
|
444.0
|
|
|
ხარჯები
|
256.2
|
243.5
|
329.0
|
|
329.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,036.2
|
800.8
|
115.0
|
|
115.0
|
|
03 02 03
|
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
365.3
|
247.8
|
260.0
|
|
260.0
|
|
|
ხარჯები
|
234.8
|
246.6
|
260.0
|
|
260.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
130.5
|
1.2
|
|
|
|
|
03 02 04
|
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
|
609.7
|
411.8
|
543.0
|
190.0
|
353.0
|
|
|
ხარჯები
|
609.7
|
319.7
|
335.0
|
|
335.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
84.2
|
202.5
|
190.0
|
12.5
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
7.8
|
5.5
|
|
5.5
|
|
03 02 06
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები
|
56.0
|
76.5
|
136.7
|
|
136.7
|
|
|
ხარჯები
|
56.0
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
76.5
|
136.2
|
|
136.2
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
|
|
|
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
56.4
|
82.6
|
66.0
|
|
66.0
|
|
|
ხარჯები
|
56.4
|
65.1
|
56.0
|
|
56.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17.5
|
10.0
|
|
10.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
716.8
|
702.8
|
699.8
|
699.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
716.8
|
|
8.0
|
8.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
700.8
|
691.8
|
691.8
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
2.0
|
|
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
963.0
|
1,077.2
|
1,585.9
|
323.0
|
1,262.9
|
|
|
ხარჯები
|
801.6
|
862.8
|
1,062.9
|
|
1,062.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.4
|
214.4
|
523.0
|
323.0
|
200.0
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
|
|
|
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლება
|
902.4
|
1,014.6
|
992.0
|
|
992.0
|
|
|
ხარჯები
|
741.0
|
800.2
|
992.0
|
|
992.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161.4
|
214.4
|
|
|
|
|
|
ვალდებულების კლება
|
|
|
|
|
|
|
|
სკოლამდელი განათლების კაპიტალური ხარჯი
|
|
|
522.0
|
323.0
|
199.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
522.0
|
323.0
|
199.0
|
|
04 03
|
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
|
60.6
|
62.6
|
71.9
|
|
71.9
|
|
|
ხარჯები
|
60.6
|
62.6
|
70.9
|
|
70.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1,0
|
|
1,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
|
774.9
|
768.3
|
1,011.1
|
|
1,011.1
|
|
|
ხარჯები
|
716.8
|
760.3
|
830.9
|
|
830.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.1
|
8.0
|
180.1
|
|
180.1
|
|
0501
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
|
195.5
|
257.0
|
|
257.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
192.5
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
050102
|
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
|
|
195.5
|
257.0
|
|
257.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
192.5
|
197.0
|
|
197.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
759.1
|
545.6
|
704.0
|
|
704.0
|
|
|
ხარჯები
|
701.0
|
540.6
|
583.9
|
|
583.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.1
|
5.0
|
120.1
|
|
120.1
|
|
05 02 01
|
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
759.1
|
545.6
|
704.0
|
|
704.0
|
|
|
ხარჯები
|
701.0
|
540.6
|
583.9
|
|
583.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58.1
|
5.0
|
120.1
|
|
120.1
|
|
05 03
|
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
7.0
|
13.5
|
17.0
|
|
17.0
|
|
|
ხარჯები
|
7.0
|
13.5
|
17.0
|
|
17.0
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
|
5.0
|
2.2
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
2.2
|
10.0
|
|
10.0
|
|
05 05
|
საინფორმაციო ცენტრი
|
3.8
|
11.6
|
23.0
|
|
23.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.8
|
11.6
|
23.0
|
|
23.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
492.5
|
497.3
|
546.0
|
|
546.0
|
|
|
ხარჯები
|
492.5
|
479.0
|
546.0
|
|
546.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
18.3
|
|
|
|
|
06 01
|
ჯანდაცვის პროგრამები
|
65.8
|
68.3
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
ხარჯები
|
65.8
|
50.0
|
50.0
|
|
50.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
18.3
|
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
426.7
|
429.0
|
496.0
|
|
496.0
|
|
|
ხარჯები
|
426.7
|
429.0
|
496.0
|
|
496.0
|
|
06 02 01
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
118.0
|
112.9
|
159.2
|
|
159.2
|
|
|
ხარჯები
|
118.0
|
112.9
|
159.2
|
|
159.2
|
|
06 02 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
|
179.6
|
186.6
|
200.7
|
|
200.7
|
|
|
ხარჯები
|
179.6
|
186.6
|
200.7
|
|
200.7
|
|
06 02 03
|
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
94.7
|
94.3
|
98.4
|
|
98.4
|
|
|
ხარჯები
|
94.7
|
94.3
|
98.4
|
|
98.4
|
|
06 02 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
4.3
|
2.2
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.3
|
2.2
|
4.0
|
|
4.0
|
|
06 02 05
|
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
|
30.1
|
33.0
|
33.7
|
|
33.7
|
|
|
ხარჯები
|
30.1
|
33.0
|
33.7
|
|
33.7
|
“.
|