„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
მიღების თარიღი 27.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 01.01.2018
გამომცემი ორგანო ასპინძის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №40
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 6 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 18 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 25 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 63 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 110 | მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2018
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 16.12.2015
დოკუმენტის ტექსტი
„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2016 წლის 27 დეკემბერი
დაბა ასპინძა
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის შესაბამისად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 დეკემბრის №47 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 17/12/2015, ს/კოდი: 190020020.35.140.016195);
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა მელიქიძე
დანართი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
2017 წელი
თავი I
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
ასპინძის მუნიციპანიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპანიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5 565,0
2 642,4
2 922,5
8 386,3
2 762,3
5 624,0
3 690,0
0,0
3 690,0
გადასახადები
217,4
0,0
217,4
3 044,7
0,0
3 044,7
3 200,0
0,0
3 200,0
გრანტები
4 884,8
2 642,4
2 242,4
4 906,6
2 762,3
2 144,3
126,0
0,0
126,0
სხვა შემოსავლები
462,7
0,0
462,7
435,0
0,0
435,0
364,0
0,0
364,0
ხარჯები
2 536,9
44,6
2 492,3
3 314,6
1,7
3 312,9
3 131,2
0,0
3 131,2
შრომის ანაზღაურება
842,7
0,0
842,7
931,4
0,0
931,4
868,2
0,0
868,2
საქონელი და მომსახურება
655,5
44,6
610,9
1 015,8
0,0
1 015,8
741,5
0,0
741,5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
799,5
0,0
799,5
1 048,5
1,7
1 046,8
1 163,0
0,0
1 163,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
168,1
0,0
168,1
189,9
0,0
189,9
189,0
0,0
189,0
სხვა ხარჯები
71,2
0,0
71,2
129,0
0,0
129,0
169,5
0,0
169,5
საოპერაციო სალდო
3 028,0
2 597,8
430,2
5 071,7
2 760,6
2 311,1
558,8
0,0
558,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 146,8
2 764,9
382,0
5 513,5
3 037,4
2 476,1
558,8
0,0
558,8
ზრდა
3 230,3
2 764,9
465,4
5 523,5
3 037,4
2 486,1
568,8
0,0
568,8
კლება
83,4
0,0
83,4
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
მთლიანი სალდო
-118,8
-167,0
48,2
-441,7
-276,8
-165,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-119,5
-167,0
47,6
-448,1
-280,0
-168,1
0,0
0,0
0,0
ზრდა
47,6
0,0
47,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
47,6
47,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
167,0
167,0
0,0
448,1
280,0
168,1
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
167,0
167,0
448,1
280,0
168,1
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-0,7
0,0
-0,7
-3,3
-3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,7
0,0
0,7
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
3,100
0,000
3,100
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5 648,4
8 396,3
2 762,3
5634,0
3 700,0
შემოსავლები
5 565,0
8 386,3
2 762,3
5624,0
3 690,0
არაფინანსური აქტივების კლება
83,4
10,0
10,0
10,0
გადასახდელები
5 767,9
8 844,4
3 042,3
5 802,1
3 700,0
ხარჯები
2 563,9
3 214,6
1,7
3 212,9
3 131,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3230,3
5 523,4
3 037,4
2 486,1
568,8
ვალდებულებების კლება
0,7
3,3
3,3
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
-146,5
-448,1
-280,0
-168,1
0
მუხლი 3🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები 3 700,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5648,4
8 396,3
2 762,3
5 634,0
3 700,0
შემოსავლები
5565,0
8 386,3
2 762,3
5 624,0
3 690,0
არაფინანსური აქტივების კლება
83,4
10,0
0,0
10,0
10,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 4🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 200,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
217,4
3 044,7
0,0
3 044,7
3 200,0
საშემოსავლო გადასახადი
0,0
140,0
140,0
200,0
ქონების გადასახადი
217,4
2 904,7
0,0
2 904,7
3 000,0
საქართველოს საწარ-მოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
85,2
2 864,0
2 864,0
2 959,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,9
3,7
0,0
3,7
4,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
0,2
3,7
3,7
4,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
0,7
სასოფლო-სამეურ-ნეო დანიშნულების მიწაზე
119,3
30,0
0,0
30,0
30,0
ფიზიკურ პირებიდან
118,4
25,0
25,0
25,0
იურიდიულ პირებიდან
0,9
5,0
5,0
5,0
არასასოფლო-სამე-ურნეო დანიშნუ-ლების მიწაზე
12,0
7,0
0,0
7,0
7,0
ფიზიკურ პირებიდან
2,6
2,0
2,0
2,0
იურიდიულ პირებიდან
9,4
5,0
5,0
5,0
მუხლი 5🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის გრანტები 126,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
4 884,8
4 906,6
2 762,3
2 144,3
126,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 884,8
4 906,6
2 762,3
2 144,3
126,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 242,4
2 144,3
0,0
2 144,3
126,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 116,4
2 018,3
2 018,3
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგი-რებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
126,0
126,0
0,0
126,0
126,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2 642,4
2 762,3
2 762,3
0,0
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2 365,2
2 487,5
2 487,5
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
277,3
274,8
274,8
0,0
მუხლი 6🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 364,0 ათ.ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
462,7
435,0
0,0
435,0
364,0,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
343,4
380,0
0,0
380,0
310,0
პროცენტები
16,3
0,0
0,0
0,0
რენტა
327,2
380,0
0,0
380,0
310,0
მოსაკრებელი ბუნებრ-ივი რესურსებით სარგებლობისათვის
317,3
380,0
380,0
310,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვა-ში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9,9
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსა-ხურების რეალიზაცია
16,9
5,0
0,0
5,0
4,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
16,9
5,0
0,0
5,0
4,0
სანებართვო მოსაკრებელი
10,5
5,0
5,0
4,0
სამხედრო სავალდებუ-ლო სამსახურის გადა-ვადების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრ-ებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხ-მების გაცემისათვის
4,1
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრ-ებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
2,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
102,4
50,0
50,0
50,0
მუხლი 7🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 3 131,2 ათ ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2 563,9
44,6
2 519,3
3 314,6
1,7
3 312,9
3 131,2
შრომის ანაზღაურება
842,7
0,0
842,7
931,4
0,0
931,4
868,2
საქონელი და მომსახურება
682,5
44,6
637,9
1 015,8
0,0
1 015,8
741,5
სუბსიდიები
799,5
0,0
799,5
1 048,5
1,7
1 046,8
1 163,0
სოციალური უზრუნველყოფა
168,1
0,0
168,1
189,9
0,0
189,9
189,0
სხვა ხარჯები
71,2
0,0
71,2
129,0
0,0
129,0
169,5
მუხლი 8🔗.
ასპინძის მუნისიპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 558,8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 568,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
40,6
0
40,6
144,4
0,9
143,6
216,1
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
4,2
0
4,2
0
0
0
0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3003,0
2762,7
240,3
4 374,1
2 762,9
1 611,2
250,7
განათლება
159,5
0
159,5
221,6
0,1
221,5
0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
23,0
2,1
20,8
783,4
273,6
509,8
102,0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
0,05
0
0,05
0
სულ ჯამი
3 230,3
2 764,9
465,4
5 523,5
3 037,4
2 486,1
568,8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 10,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
83,4
0,0
83,4
10,0
0,0
10,0
10,0
ძირითადი აქტივები
1,4
1,4
0,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
82,1
0,0
82,1
10,0
0,0
10,0
10,0
მიწა
82,1
82,1
10,0
10,0
10,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 220,5
0,0
1 220,5
1 589,3
0,9
1 588,5
1 544,7
0,0
1 544,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 220,5
0,0
1 220,5
1 589,3
0,9
1 588,5
1 544,7
0,0
1 544,7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 220,5
0,0
1 220,5
1 577,3
0,9
1 576,4
1 474,7
0,0
1 474,7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
12,1
70,0
0,0
70,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
70,9
0,0
70,9
79,6
0,0
79,6
72,1
0,0
72,1
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 412,4
2 116,7
295,6
4 251,5
2 764,6
1 487,0
360,7
0,0
360,7
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
377,4
277,3
100,1
557,2
276,5
280,7
145,0
0,0
145,0
70421
სოფლის მეურნეობა
377,4
277,3
100,1
557,2
276,5
280,7
145,0
0,0
145,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
2 035,0
1 839,5
195,5
3 694,3
2 488,1
1 206,3
215,7
0,0
215,7
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2 035,0
1 839,5
195,5
3 694,3
2 488,1
1 206,3
215,7
0,0
215,7
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
159,6
0,0
159,6
140,0
0,0
140,0
190,0
0,0
190,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
159,6
0,0
159,6
140,0
0,0
140,0
190,0
0,0
190,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
944,2
690,6
253,6
789,3
0,0
789,3
356,0
0,0
356,0
7061
ბინათმშენებლობა
698,8
649,9
48,8
11,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
170,3
0,0
170,3
648,3
0,0
648,3
286,0
0,0
286,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
75,1
40,7
34,4
130,0
0,0
130,0
70,0
0,0
70,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
63,1
0,0
63,1
64,2
0,0
64,2
61,0
0,0
61,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
62,4
0,0
62,4
63,2
0,0
63,2
60,0
0,0
60,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
626,5
2,1
624,4
1 540,1
273,6
1 266,5
840,5
0,0
840,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
152,3
2,1
150,1
245,6
53,0
192,6
195,0
0,0
195,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
405,8
0,0
405,8
1 208,5
220,6
987,9
567,0
0,0
567,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40,0
0,0
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
28,5
0,0
28,5
36,0
0,0
36,0
28,5
0,0
28,5
709
განათლება
681,0
0,0
681,0
1 362,8
0,1
1 362,7
800,0
0,0
800,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
681,0
0,0
681,0
1 362,8
0,1
1 362,7
800,0
0,0
800,0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
172,2
0,0
172,2
209,8
0,0
209,8
205,0
0,0
205,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
73,1
0,0
73,1
93,4
0,0
93,4
90,0
0,0
90,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
38,7
0,0
38,7
58,4
0,0
58,4
55,0
0,0
55,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
34,4
0,0
34,4
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
99,1
0,0
99,1
116,4
0,0
116,4
115,0
0,0
115,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სულ
6 353,0
2 809,5
3 543,6
10 026,7
3 039,2
6 987,5
4 430,0
0,0
4 430,0
მუხლი 10🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნილი სარეზერვო ფონდი შეადგენს 70,0ათასი ლარს და მისი განკარგვა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 126,0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 55,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო მომსახურების საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 1,0 ათასი ლარი;
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილია 206,0 ათასი ლარი; ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ასპინძის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის -განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2017 -2018 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.
მუხლი 13🔗.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტები
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა- 72,1 ათასი ლარით (პროგრამული კოდი ( 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ასპინძის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 763,7ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
ასპინძის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია, სარწყავი არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, აგრეთვე საპორექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია – 215,7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტი სამოქმედო ტერიტორიის არსებული ქუჩების, გზების და ხიდების რეაბილიტაცია, ასევე რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მოხრეშვა, საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ზამთრის პერიოდში შიდა გზების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 478,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ასევე მოხდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარწყავი სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, ასევე ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარკვეული ნაწილის დასუფთავება.
ბ.ა) დასუფთავება – 190,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, რაც გააუმჯობესებს დაბის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.
ბ.ბ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 143,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ასპინძის მუნიციპალიტეტისა და მასში შემავალი რამოდენიმე სოფლების რეაბილიტირებულ გზებზე ღამის განათება მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, რის გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
ბ.გ) სარწყავი არხების მოწყობა რეაბილიტაცია – 145,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტში დაზიანებული სარწყავი წყლის სისტემების მშენებლობა- რეაბილიტაცია. არსებული სარწყავი სისტემების აღგენა რეაბილიტაცია და მოქმედი სარწყავი სისტემების მოვლა-შენახვა.
ბ.დ) ბინათმშენებლობა-0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 06)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად დაზიანებული სახლების მეპატრონეებისათვის სამშენებლო მასალის შეძენა.
გ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა – 70,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
შედგენილი პროექტებით და ხარჯთაღრიცხვებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულება.
შეფასების ინდიკატორები:
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.
დ) სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში განსახურციელებელი ღონისძიებები – 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 04 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის მიერ შერჩეული პრიორიტეტების ფარგლებში პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დაფინანსება.
განათლება-400,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას იგი მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
ა) ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები – 400,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 01)
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 4 საბავშვო ბაღი სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს 280- მდე აღსაზრდელი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
ბ) ბაღების რეაბილიტაცია-0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 02)
პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების ინვენტარით აღჭურვა.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი-653,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
ასევე ასპინძის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს კულტურის, რელიგიის, ახალგაზრდობის ხელშეწყობის და სპორტული ტრადიციების დაცვა და მათი განვითარება.
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა- 195,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და სპორტული კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ა.ა) სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა- 8,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
2015 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.
მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი კალათბურთში;
მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი ფეხბურთში;
მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატი მინი–ფეხბურთში;
მაგიდის ჩოგბურთი;
მხიარული სტარტები;
მკლავჭიდი;
მუნიციპალიტეტის პირველობა ნარდში;
მუნიციპალიტეტის პირველობა ფრენბურთში;
მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში;
ა.ბ) სპორტული კლუბები -140,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 01)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხირციელდება შემდეგი სახის სპორტული შეჯიბრებები სხვდასხვა სფეროში
რაგბის კლუბი ლომები (საქართველოს ჩემპიონატი ბ ლიგა)
ფეხბურთის კლუბი ვარძია (ფეხბურთში მომამზადებელი ჯგუფი);
მშვილდოსნობა; კლუბი ,,ჩუბინები,,.
ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა.
ძიუდოს კლუბი ,,შორეთი,,
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა სპორტის სფეროში;
სახელოვნებო განათლების დონის ზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებები.
კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა.
ა.გ) ა(ა)იპ სამცხე ჯავახეთის რეგიონალური სარაგბო კლუბი ტაო – 47,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 03)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხირციელდება რაგბის, როგორც სპორტული, გამაჯანსაღებელი სპორტის პოპულარიზაცია და მისი განვითარების ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის მხარეში;
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -380,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის სახლები, ბიბლიოთეკები და სახელოვნებო სკოლები. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი პროგრამები.
ბ.ა) ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 105,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგელბში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.
კერძოდ,
ფოლკლორული საღამოები;
საესტრადო კონცერტები;
ქალთა საერთაშორისო დღე;
საშემოდგომო ღონისძიებები;
საახალწლო ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება და ჩართულობის ზრდა კულტურის სფეროში;
ბ.ბ) მთავარი ბიბლიოთეკა – 48,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 03)
ზემო აღნიშნული პროგრამა ეხმარება ასპინძის მუნიციპალიტეტის მკითხველ მოსახლეობას ცოდნის ამაღლებაში ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობას, ასევე წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით.
ბ.გ) სახელოვნებო სკოლები –
90, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 04)
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლაში ამჟამად სწავლობს 85 მოსწავლე (მაღალ კლასში 59 მოსწავლე, დაბალ კლასში 26 მოსწავლე), მათი მიზანია ჩაატარონ სხვადასხვა სახის ღონისძიებები კერძოდ: საშობაო საახალწლო კვირეული, საშობაო კარნავალი და საგაზაფხულო კონცერტები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება მუსიკის სფეროში;
მკითხველთა დაინტერესება;
სახელოვნებო განათლების დონის ზრდა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კულტურულ ცხოვრებაში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობსი ზრდა.
მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება.
ბ.დ) ასპინძის შ. რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი – 37, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 05)
ზემო აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მოვლა-პატრონობა, ასევე არსებული სამუზეუმო ექსპონანტების მოვლა-პატრონობა, მის რესტავრაციაზე ზრუნვა
ბ.ე) კულტურის ობიექტების მშენებლობა –
100,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 07)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია.
გ) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება –
28,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 03)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობის ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ასევე დაფინანსდება შემდეგი ღონისძიებები:
საახალწლო ღონისძიება;
დედისა და ქალთა საერთაშორისო დღე;
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე;
დაბასა და სოფლებში ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება და ფინანსური მხარდაჭერა;
სახალხო დღესასწაულების ღონისძიებები;
ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით სარეკლამო რგოლების დამზადება და ჩვენება ტელე არხზე;
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის ეფექტიანად ხარჯვა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ახალგაზრდული ორგანიზაციების რაოდენობის ზრდა;
სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართული ახალგზარდები.
დ) რელიგია – 50,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე ტერიტორიის გაუმჯობესებული იერსახე;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ტურისტების რაოდენობის ზრდა;
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 266,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას.
ა) ჯანდაცვა- 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა – 60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს ბიუჯეტიდან გამოყოფილ მიზნობრივი ტრანსფერის და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებს,, განსაზღვრული პროექტების დაფინანსებას, კერძოდ:
გადამდებ დავადებათა ზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა,
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
პრევენციული კონტროლის ღონისძიებები.
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.
დაავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სანიტარული ღონისძიებები.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.
ბ) სოციალური უზრუნველყოფა –
206,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს ასპინძის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალური ღონისძიებებს, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) უფასო სასადილოს დაფინანსება – 35, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას.
ბ.გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა- 55,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
პროგრამის მიმართულებაა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეთა ქირურგიული ოპერაციების ღირებულების თანადაფინასება.
ბ.დ) ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა – 35,0 ათასი ლარი ( პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამის ფარგელბში გათვალისიწნებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარება.
ბ.ე) ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯები-1,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ,,ვეტერანისა და დევნილის,, სტატუსის მქონე გარდაცვლილი მოქალაქეების ოჯახების თანადგომა სარიტუალო თანხის დაფარვაში, თითოეულ გარდაცვლილ ვეტერანზე 250 (ორას ორმოცდაათი) და თითოეულ გარდაცვლილ დევნილზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
ბ.ვ) სოციალური დახმარებები –
60,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიანი ოჯახების (არასრულწლოვანი ოთხი და მეტი შვილი) ოჯახების მატერიალური დახმარება; მეორე მსოფლიო ომის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა ქვეყვის ტერიტორიაზე მებრძოლ ომისა და სამხედრო ძალების დაინვალიდებულ ვეტერანთათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული, 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული პირების ოჯახებისათვის; იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ხარჯი; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულთა დახმარება; დედ-მამით ობოლ არასრულწლოვანთათვის დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე არასრულწლოვანთათვის სხვადასხვა გამონაკლისი შემთხვევებისათვის.
ბ.ზ) ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი- 20,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ცენტრი უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ დაცვას და უქმნის მათ საჭირო პირობებს განვითარების, შემოქმედებითი და საწარმოო შესაძლებლობების რეალიზაციისათვის.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება.
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა სამედიცინო მომსახურებაზე.
მუნიციპალიტეტში მრავალშვილიანი ოჯახების რაოდენობის ზრდა.
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არსებითი საჭიროებითა და ცხოვრების შესაბამისი სტანდარტებით უზრუნველყოფა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ მყოფთა გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პიროებები.
გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.
სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ მოსახლეობისათვის დადგენილი გასაცემლის დროულად და სრულად მიწოდება.
მუხლი 14🔗.
ასპინძისმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 proeqti
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ასპინძის მუნიციპალიტეტი
5 767,9
2 809,5
2 958,4
8 844,4
3 042,3
5 802,1
3 700,0
0,0
3 700,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
50,0
0,0
50,0
85,0
0,0
85,0
87,0
0,0
87,0
ხარჯები
2 536,9
44,6
2 492,3
3 314,6
1,7
3 312,9
3 131,2
0,0
3 131,2
შრომის ანაზღაურება
842,7
0,0
842,7
931,4
0,0
931,4
868,2
0,0
868,2
საქონელი და მომსახურება
655,5
44,6
610,9
1 015,8
0,0
1 015,8
741,5
0,0
741,5
სუბსიდიები
799,5
0,0
799,5
1 048,5
1,7
1 046,8
1 163,0
0,0
1 163,0
სოციალური უზრუნველყოფა
168,1
0,0
168,1
189,9
0,0
189,9
189,0
0,0
189,0
სხვა ხარჯები
71,2
0,0
71,2
129,0
0,0
129,0
169,5
0,0
169,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 230,3
2 764,9
465,4
5 523,5
3 037,4
2 486,1
568,8
0,0
568,8
ძირითადი აქტივები
3 230,3
2 764,9
465,4
5 523,5
3 037,4
2 486,1
566,8
0,0
566,8
ვალდებულებების კლება
0,7
0,0
0,7
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 221,2
0,0
1 221,2
1 589,3
0,9
1 588,5
1 544,7
0,0
1 544,7
110
მომუშავეთა რიცხოვნობა
50,0
0,0
50,0
81,0
0,0
81,0
83,0
0,0
83,0
ხარჯები
1 179,9
0,0
1 179,9
1 444,9
0,0
1 444,9
1 328,6
0,0
1 328,6
შრომის ანაზღაურება
806,9
0,0
806,9
892,8
0,0
892,8
832,9
0,0
832,9
საქონელი და მომსახურება
356,2
0,0
356,2
497,3
0,0
497,3
385,7
0,0
385,7
სოციალური უზრუნველყოფა
16,7
0,0
16,7
6,0
0,0
6,0
3,0
0,0
3,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,0
0,1
48,9
0,0
48,9
107,0
0,0
107,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,6
0,0
40,6
144,4
0,9
143,6
216,1
0,0
216,1
ძირითადი აქტივები
40,6
0,0
40,6
144,4
0,9
143,6
216,1
0,0
216,1
ვალდებულებების კლება
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
391,7
0,0
391,7
437,2
0,0
437,2
387,4
0,0
387,4
18
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
18,0
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
386,8
0,0
386,8
437,2
0,0
437,2
387,4
0,0
387,4
შრომის ანაზღაურება
280,7
0,0
280,7
285,7
0,0
285,7
245,0
0,0
245,0
საქონელი და მომსახურება
103,2
0,0
103,2
138,5
0,0
138,5
129,4
0,0
129,4
სოციალური უზრუნველყოფა
2,9
0,0
2,9
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,8
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,8
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
829,4
0,0
829,4
1 140,0
0,9
1 139,2
1 087,3
0,0
1 087,3
63
მომუშავეთა რიცხოვნობა
50,0
50,0
63,0
63,0
65,0
65,0
ხარჯები
793,1
0,0
793,1
995,6
0,0
995,6
871,2
0,0
871,2
შრომის ანაზღაურება
526,2
0,0
526,2
607,1
0,0
607,1
587,9
0,0
587,9
საქონელი და მომსახურება
252,9
0,0
252,9
358,7
0,0
358,7
256,3
0,0
256,3
სოციალური უზრუნველყოფა
13,9
0,0
13,9
5,0
0,0
5,0
2,0
0,0
2,0
სხვა ხარჯები
0,1
0,0
0,1
24,8
0,0
24,8
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,8
0,0
35,8
144,4
0,9
143,6
216,1
0,0
216,1
ძირითადი აქტივები
35,8
0,0
35,8
144,4
0,9
143,6
216,1
0,0
216,1
ვალდებულებების კლება
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
12,1
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
12,1
70,0
0,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
12,1
70,0
0,0
70,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
73,5
0,0
73,5
79,6
0,0
79,6
72,1
0,0
72,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
4,0
0,0
4,0
ხარჯები
69,3
0,0
69,3
79,6
0,0
79,6
72,1
0,0
72,1
შრომის ანაზღაურება
35,8
0,0
35,8
38,6
0,0
38,6
35,3
0,0
35,3
საქონელი და მომსახურება
33,4
0,0
33,4
37,9
0,0
37,9
34,2
0,0
34,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,1
0,0
0,1
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
2,6
0,0
2,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,2
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
70,9
0,0
70,9
79,6
0,0
79,6
72,1
0,0
72,1
6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
4,0
4,0
4,0
4,0
ხარჯები
66,7
0,0
66,7
79,6
0,0
79,6
72,1
0,0
72,1
შრომის ანაზღაურება
33,1
0,0
33,1
38,6
0,0
38,6
35,3
0,0
35,3
საქონელი და მომსახურება
33,4
0,0
33,4
37,9
0,0
37,9
34,2
0,0
34,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,1
0,0
0,1
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
2,6
0,0
2,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,2
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
4,2
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 417,5
2 807,3
610,2
4 860,0
2 767,8
2 092,1
763,7
0,0
763,7
ხარჯები
414,5
44,6
369,9
482,6
1,7
480,9
513,0
0,0
513,0
საქონელი და მომსახურება
238,8
44,6
194,2
271,8
0,0
271,8
295,0
0,0
295,0
სუბსიდიები
154,1
0,0
154,1
199,8
1,7
198,1
218,0
0,0
218,0
სხვა ხარჯები
21,6
0,0
21,6
11,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 003,0
2 762,7
240,3
4 374,1
2 762,9
1 611,2
250,7
0,0
250,7
ძირითადი აქტივები
3 003,0
2 762,7
240,3
4 374,1
2 762,9
1 611,2
250,7
0,0
250,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია
2 035,0
1 839,5
195,5
3 697,6
2 491,3
1 206,3
215,7
0,0
215,7
ხარჯები
2,5
0,0
2,5
32,8
0,0
32,8
15,0
0,0
15,0
საქონელი და მომსახურება
2,5
0,0
2,5
32,8
0,0
32,8
15,0
0,0
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 032,5
1 839,5
193,1
3 661,6
2 488,1
1 173,5
200,7
0,0
200,7
ძირითადი აქტივები
2 032,5
1 839,5
193,1
3 661,6
2 488,1
1 173,5
200,7
0,0
200,7
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
3,3
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 030,1
649,9
380,2
613,2
1,7
611,5
478,0
0,0
478,0
ხარჯები
333,0
0,0
333,0
409,9
1,7
408,2
478,0
0,0
478,0
საქონელი და მომსახურება
157,3
0,0
157,3
199,0
0,0
199,0
260,0
0,0
260,0
სუბსიდიები
154,1
0,0
154,1
199,8
1,7
198,1
218,0
0,0
218,0
სხვა ხარჯები
21,6
0,0
21,6
11,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
697,2
649,9
47,2
203,4
0,0
203,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
697,2
649,9
47,2
203,4
0,0
203,4
0,0
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
159,6
0,0
159,6
140,0
0,0
140,0
190,0
0,0
190,0
ხარჯები
139,6
0,0
139,6
140,0
0,0
140,0
190,0
0,0
190,0
საქონელი და მომსახურება
139,6
0,0
139,6
140,0
0,0
140,0
190,0
0,0
190,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
71,7
0,0
71,7
324,1
0,0
324,1
143,0
0,0
143,0
ხარჯები
71,7
0,0
71,7
124,1
0,0
124,1
143,0
0,0
143,0
საქონელი და მომსახურება
17,7
0,0
17,7
59,0
0,0
59,0
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
54,0
54,0
65,1
65,1
73,0
73,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04 01
აიპ გარე განათება
81,0
0,0
81,0
65,1
0,0
65,1
73,0
0,0
73,0
ხარჯები
81,0
0,0
81,0
65,1
0,0
65,1
73,0
0,0
73,0
საქონელი და მომსახურება
27,0
0,0
27,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
54,0
54,0
65,1
65,1
73,0
73,0
03 02 04 02
გარე განათების ექსპლოატაცია
17,7
0,0
17,7
259,0
0,0
259,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
17,7
0,0
17,7
59,0
0,0
59,0
70,0
0,0
70,0
საქონელი და მომსახურება
17,7
0,0
17,7
59,0
0,0
59,0
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
03 02 05
სარწყავი არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია
100,1
0,0
100,1
138,1
1,7
136,4
145,0
0,0
145,0
ხარჯები
100,1
0,0
100,1
134,7
1,7
133,0
145,0
0,0
145,0
სუბსიდიები
100,1
100,1
134,7
1,7
133,0
145,0
0,0
145,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
03 02 06
ბინათმშენებლობა
21,6
0,0
21,6
11,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
21,6
0,0
21,6
11,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
21,6
0,0
21,6
11,0
0,0
11,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
677,2
649,9
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
677,2
649,9
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
677,2
649,9
27,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
75,1
40,7
34,4
130,0
0,0
130,0
70,0
0,0
70,0
ხარჯები
75,1
40,7
34,4
40,0
0,0
40,0
20,0
0,0
20,0
საქონელი და მომსახურება
75,1
40,7
34,4
40,0
0,0
40,0
20,0
0,0
20,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
50,0
0,0
50,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
277,3
277,3
0,0
419,1
274,8
144,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
3,9
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,9
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
273,3
273,3
0,0
419,1
274,8
144,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
273,3
273,3
0,0
419,1
274,8
144,3
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
340,5
0,0
340,5
681,4
0,1
681,4
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
181,0
0,0
181,0
459,9
0,0
459,9
400,0
0,0
400,0
საქონელი და მომსახურება
0,7
0,0
0,7
180,0
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
180,3
0,0
180,3
279,9
0,0
279,9
400,0
0,0
400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159,5
0,0
159,5
221,6
0,1
221,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
159,5
0,0
159,5
221,6
0,1
221,5
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
340,5
0,0
340,5
681,4
0,1
681,4
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
181,0
0,0
181,0
459,9
0,0
459,9
400,0
0,0
400,0
საქონელი და მომსახურება
0,7
0,0
0,7
180,0
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
180,3
0,0
180,3
279,9
0,0
279,9
400,0
0,0
400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159,5
0,0
159,5
221,6
0,1
221,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
159,5
0,0
159,5
221,6
0,1
221,5
0,0
0,0
0,0
04 01 01
ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის დაწეშებულება
340,5
0,0
340,5
279,9
0,0
279,9
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
181,0
0,0
181,0
279,9
0,0
279,9
400,0
0,0
400,0
საქონელი და მომსახურება
0,7
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
180,3
180,3
279,9
279,9
400,0
400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
159,5
0,0
159,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
159,5
0,0
159,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01 02
ბაღების რეაბილიტაცია
0,0
0,0
0,0
401,6
0,1
401,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
180,0
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
180,0
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
221,6
0,1
221,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
221,6
0,1
221,5
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
479,8
2,1
477,7
1 360,1
273,6
1 086,5
653,5
0,0
653,5
ხარჯები
456,9
0,0
456,9
573,6
0,0
573,6
551,5
0,0
551,5
საქონელი და მომსახურება
26,5
0,0
26,5
28,9
0,0
28,9
26,6
0,0
26,6
სუბსიდიები
386,7
0,0
386,7
485,6
0,0
485,6
465,0
0,0
465,0
სხვა ხარჯები
43,7
0,0
43,7
59,1
0,0
59,1
59,9
0,0
59,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,0
2,1
20,8
783,4
273,6
509,8
102,0
0,0
102,0
ძირითადი აქტივები
23,0
2,1
20,8
783,4
273,6
509,8
100,0
0,0
100,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
152,3
2,1
150,1
245,6
53,0
192,6
195,0
0,0
195,0
ხარჯები
135,0
0,0
135,0
188,1
0,0
188,1
195,0
0,0
195,0
საქონელი და მომსახურება
3,5
0,0
3,5
3,5
0,0
3,5
3,1
0,0
3,1
სუბსიდიები
131,5
0,0
131,5
183,1
0,0
183,1
187,0
0,0
187,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
4,9
0,0
4,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,3
2,1
15,2
57,5
53,0
4,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,3
2,1
15,2
57,5
53,0
4,5
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
5,6
2,1
3,5
62,5
53,0
9,5
8,0
0,0
8,0
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
5,0
0,0
5,0
8,0
0,0
8,0
საქონელი და მომსახურება
3,5
0,0
3,5
3,5
0,0
3,5
3,1
0,0
3,1
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
4,9
0,0
4,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,1
2,1
0,0
57,5
53,0
4,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,1
2,1
0,0
57,5
53,0
4,5
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
146,7
0,0
146,7
183,1
0,0
183,1
187,0
0,0
187,0
ხარჯები
131,5
0,0
131,5
183,1
0,0
183,1
187,0
0,0
187,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
131,5
0,0
131,5
183,1
0,0
183,1
187,0
0,0
187,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,2
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,2
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02 01
სპორტული კლუბი
146,7
0,0
146,7
151,8
0,0
151,8
140,0
0,0
140,0
ხარჯები
131,5
0,0
131,5
151,8
0,0
151,8
140,0
0,0
140,0
სუბსიდიები
131,5
131,5
151,8
151,8
140,0
140,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,2
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,2
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02 02
სპორტული ცენტრი
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
05 01 02 03
ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სარაგბო კლუბი ტაო
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
31,0
47,0
0,0
47,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
31,0
0,0
31,0
47,0
0,0
47,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
31,0
31,0
47,0
47,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
259,1
0,0
259,1
1 028,5
220,6
807,9
380,0
0,0
380,0
ხარჯები
256,4
0,0
256,4
302,5
0,0
302,5
278,0
0,0
278,0
სუბსიდიები
206,6
0,0
255,2
302,5
0,0
302,5
278,0
0,0
278,0
სხვა ხარჯები
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,0
2,7
722,9
220,6
502,3
102,0
0,0
102,0
ძირითადი აქტივები
2,7
0,0
2,7
2,6
220,6
502,3
100,0
0,0
100,0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
259,1
0,0
259,1
1 028,5
220,6
807,9
380,0
0,0
380,0
ხარჯები
256,4
0,0
256,4
302,5
0,0
302,5
278,0
0,0
278,0
სუბსიდიები
206,6
0,0
255,2
302,5
0,0
302,5
278,0
0,0
278,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,0
2,7
722,9
220,6
502,3
102,0
0,0
102,0
ძირითადი აქტივები
2,7
0,0
2,7
722,9
220,6
502,3
100,0
0,0
100,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
05 02 01 01
ასპინძის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
109,3
0,0
109,3
113,5
0,0
113,5
105,0
0,0
105,0
ხარჯები
109,3
0,0
109,3
113,5
0,0
113,5
105,0
0,0
105,0
სუბსიდიები
108,1
108,1
113,5
113,5
105,0
105,0
სხვა ხარჯები
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 02
ასპინძის კულტურულ და სამუზეუმო დაწესებულებათა გაერთიანება
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
4,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
05 02 01 03
მთავარი ბიბლიოთეკა
45,0
0,0
45,0
52,3
0,0
52,3
48,0
0,0
48,0
ხარჯები
45,0
0,0
45,0
52,3
0,0
52,3
48,0
0,0
48,0
სუბსიდიები
0,0
45,0
52,3
52,3
48,0
48,0
05 02 01 04
სახელოვნებო სკოლები
58,8
0,0
58,8
97,0
0,0
97,0
90,0
0,0
90,0
ხარჯები
56,1
0,0
56,1
97,0
0,0
97,0
90,0
0,0
90,0
სუბსიდიები
41,0
56,1
97,0
97,0
90,0
90,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 01 05
ასპინძის შ.რუსთაველის სახელობის სახალხო მუზეუმი
46,0
0,0
46,0
40,0
0,0
40,0
37,0
0,0
37,0
ხარჯები
46,0
0,0
46,0
37,4
0,0
37,4
35,0
0,0
35,0
სუბსიდიები
46,0
46,0
37,4
37,4
35,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
2,0
0,0
2,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
2,0
0,0
2,0
05 02 01 06
კულტურის ცენტრი
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
1,2
1,2
0,0
05 02 01 07
კულტურის ობიექტების მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
720,3
220,6
499,7
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
720,3
220,6
499,7
100,0
0,0
100,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
720,3
220,6
499,7
100,0
0,0
100,0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
28,5
0,0
28,5
36,0
0,0
36,0
28,5
0,0
28,5
ხარჯები
25,5
0,0
25,5
33,0
0,0
33,0
28,5
0,0
28,5
საქონელი და მომსახურება
23,0
0,0
23,0
25,4
0,0
25,4
23,5
0,0
23,5
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
2,5
7,6
0,0
7,6
5,0
0,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,9
0,0
2,9
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2,9
0,0
2,9
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
05 04
რელიგია
40,0
0,0
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
40,0
0,0
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
40,0
0,0
40,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
235,3
0,0
235,3
274,0
0,0
274,0
266,0
0,0
266,0
ხარჯები
235,3
0,0
235,3
274,0
0,0
274,0
266,0
0,0
266,0
სუბსიდიები
78,4
0,0
78,4
83,2
0,0
83,2
80,0
0,0
80,0
სოციალური უზრუნველყოფა
151,2
0,0
151,2
183,4
0,0
183,4
186,0
0,0
186,0
სხვა ხარჯები
5,8
0,0
5,8
7,4
0,0
7,4
0,0
0,0
0,0
06 01
ჯანდაცვა
62,4
0,0
62,4
63,2
0,0
63,2
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
62,4
0,0
62,4
63,2
0,0
63,2
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
62,4
0,0
62,4
63,2
0,0
63,2
60,0
0,0
60,0
06 01 01
საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება
62,4
0,0
62,4
63,2
0,0
63,2
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
62,4
0,0
62,4
63,2
0,0
63,2
60,0
0,0
60,0
სუბსიდიები
62,4
62,4
63,2
63,2
60,0
60,0
06 02
სოციალური უზრუნველყოფა
172,9
0,0
172,9
210,8
0,0
210,8
206,0
0,0
206,0
ხარჯები
172,9
0,0
172,9
210,8
0,0
210,8
206,0
0,0
206,0
სუბსიდიები
16,0
0,0
16,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
151,2
0,0
151,2
183,4
0,0
183,4
186,0
0,0
186,0
სხვა ხარჯები
5,8
0,0
5,8
7,4
0,0
7,4
0,0
0,0
0,0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
სოციალური უზრუნველყოფა
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
06 02 02
სოციალურად დაუცველი, გადახდის უუნარო მოსახლეობის სამედიცინო უზრუნველყოფის ხარჯები, ოპერაციების თანადაფინანსების პროგრამა
38,7
0,0
38,7
58,4
0,0
58,4
55,0
0,0
55,0
ხარჯები
38,7
0,0
38,7
58,4
0,0
58,4
55,0
0,0
55,0
სოციალური უზრუნველყოფა
38,7
0,0
38,7
58,4
0,0
58,4
55,0
0,0
55,0
06 02 03
ასპინძის მუნიციპალიტეტში ახალდაბადებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
34,4
0,0
34,4
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
ხარჯები
34,4
0,0
34,4
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
სოციალური უზრუნველყოფა
34,4
0,0
34,4
35,0
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0
06 02 04
ვეტერანთა და ლტოლვილთა სარიტუალო ხარჯები
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
06 02 05
სოციალური დახმარებები
48,1
0,0
48,1
61,4
0,0
61,4
60,0
0,0
60,0
ხარჯები
48,1
0,0
48,1
61,4
0,0
61,4
60,0
0,0
60,0
სოციალური უზრუნველყოფა
42,3
0,0
42,3
54,0
0,0
54,0
60,0
0,0
60,0
სხვა ხარჯები
5,8
0,0
5,8
7,4
0,0
7,4
0,0
0,0
0,0
06 02 06
ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრი
16,0
0,0
16,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
16,0
0,0
16,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
16,0
16,0
20,0
20,0
20,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0