განისაზღვროს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
№
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
I
შემოსავლები
853 747,5
739 626,0
734 902,0
1.1
გადასახადები
158 174,2
350 000,0
260 000,0
1.3
გრანტები
522 367,7
247 298,0
332 638,1
1.4
სხვა შემოსავლები
173 205,6
142 328,0
142 263,9
II
ხარჯები
632 766,0
635 981,6
563 591,3
2.1
შრომის ანაზღაურება
42 343,5
96 900,3
87 670,2
2.2
საქონელი და მომსახურება
114 269,6
135 616,8
126 964,4
2.4
პროცენტი
286,9
1 893,1
1 823,4
2.5
სუბსიდიები
159 302,2
85 637,9
83 956,7
2.6
გრანტები
23 983,2
931,5
29,5
2.7
სოციალური უზრუნველყოფა
180 764,0
177 013,3
146 574,3
2.8
სხვა ხარჯები
111 816,6
137 988,6
116 572,8
III
საოპერაციო სალდო
220 981,5
103 644,4
171 310,7
IV
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
181 375,7
57 248,0
63 014,8
ზრდა
216 380,4
124 248,0
128 014,8
კლება
35 004,7
67 000,0
65 000,0
V
მთლიანი სალდო
39 605,8
46 396,4
108 295,9
VI
ფინანსური აქტივების ცვლილება
38 869,9
37 338,8
101 883,4
ზრდა
67 898,3
78 638,8
103 283,4
კლება
29 028,5
41 300,0
1 400,0
32.1.2
ვალუტა და დეპოზიტები
28 930,9
40 800,0
1 100,0
32.1.4
სესხები
97,5
500,0
300,0
32.1.5
აქციები და სხვა კაპიტალი
-
-
-
32.1.8
სხვა დებიტორული დავალიანებები
-
-
-
VII
ვალდებულებების ცვლილება
- 735,9
- 9 057,6
- 6 412,5
ზრდა
18 000,0
-
-
33.1
საშინაო
18 000,0
-
-
კლება
18 735,9
9 057,6
6 412,5
33.1
საშინაო
18 735,9
9 057,6
6 412,5
33.2
საგარეო
-
-
-
VIII
ბალანსი
0,0
0,0
0,0