⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2018)
გაუქმებულია:

გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 21.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 01.01.2018
გამომცემი ორგანო გორის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №47
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 23/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 9,328 სიტყვა · ~47 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
21.12.2016 მიღება
01.01.2017 ძალაში შესვლა
01.01.2018 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
7 მთლიანი ხარჯები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს  დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური  დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №47 2016 წლის 21 დეკემბერი ქ. გორი გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების  საფუძველზე, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17,285.6 19,147.1 6,430.9 12,716.2 14,434.8 100.0 14,334.8 გადასახადები 1,012.7 1,425.0 0.0 1,425.0 2,100.0 0.0 2,100.0 გრანტები 15,136.0 16,636.5 6,430.9 10,205.6 11,323.0 100.0 11,223.0 სხვა შემოსავლები 1,136.9 1,085.6 0.0 1,085.6 1,011.8 0.0 1,011.8 ხარჯები 10,217.4 13,853.6 1,643.7 12,209.9 11,477.2 100.0 11,377.2 შრომის ანაზღაურება 2,103.2 2,618.1 71.9 2,546.2 2,415.0 63.0 2,352.0 საქონელი და მომსახურება 1,437.1 1,803.0 109.2 1,693.7 1,578.2 25.0 1,553.2         ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 261.0 0.0 261.0 170.0 0.0 170.0 სუბსიდიები 5,036.6 5,755.9 0.0 5,755.9 5,760.5 0.0 5,760.5 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 934.9 2,414.1 1,451.0 963.1 848.6 0.0 848.6 სხვა ხარჯები 705.6 1,001.6 11.5 990.0 704.9 12.0 692.9 საოპერაციო სალდო 7,068.2 5,293.5 4,787.2 506.3 2,957.5 0.0 2,957.5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5,198.7 9,592.6 7,248.8 2,343.8 2,829.6 0.0 2,829.6 ზრდა 5,293.5 9,842.6 7,248.8 2,593.8 3,079.6 0.0 3,079.6 კლება 94.8 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 მთლიანი სალდო 1,869.5 -4,299.2 -2,461.7 -1,837.5 128.0 0.0 128.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1,864.7 -4,354.2 -2,461.7 -1,892.6 0.0 0.0 0.0 ზრდა 1,864.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,864.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 4,354.2 2,461.7 1,892.6 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 4,354.2 2,461.7 1,892.6 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -4.8 -55.1 0.0 -55.1 -128.0 0.0 -128.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 4.8 55.1 0.0 55.1 128.0 0.0 128.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 4.8 55.1 0.0 55.1 128.0 0.0 128.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები   საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 17,380.4 19,397.1 6,430.9 12,966.2 14,684.8 100.0 14,584.8 შემოსავლები 17,285.6 19,147.1 6,430.9 12,716.2 14,434.8 100.0 14,334.8 არაფინანსური აქტივების კლება 94.8 250.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 ფინანსური აქტივების კლება(ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 15,515.74 23,751.3 8892.51 14,858.8 14,684.8      100.0 14,584.8 ხარჯები 10,217.4 13,853.6 1,643.7 12,209.9 11,477.2 100.0 11,377.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,293.5 9,842.6 7,248.8 2,593.8 3,079.6 0.0 3,079.6 ფინანსური აქტივების  ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 1,864.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 4.8 55.1 0.0 55.1 128.0 0.0 128.0 ნაშთის ცვლილება 1,864.8 -4354.2 -2461.7 -1892.6 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14,684.8 (თოთხმეტი მილიონ ექვსას ოთხმოცდაოთხი ათას რვაასი)  ლარის ოდენობით:   (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის  ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი     შემოსავლები შემოსავლები 17,285.6 19,147.1 6,430.9 12,716.2 14,434.8 100.0 14,334.8 გადასახადები 1,012.7 1,425.0 0.0 1,425.0 2,100.0 0.0 2,100.0 გრანტები 15,136.0 16,636.5 6,430.9 10,205.6 11,323.0 100.0 11,223.0 სხვა   შემოსავლები 1,136.9 1,085.6 0.0 1,085.6 1,011.8 0.0 1,011.8 მუხლი 4🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  გორის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2,100.0 (ორი მილიონ ასი ათასი) ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები       გადასახადები 1,012.7 1,425.0 0.0 1,425.0 2,100.0 0.0 2,100.0 საშემოსავლო გადასახადი 0.0 400.0 0.0 400.0 520.0 0.0 520.0 ქონების გადასახადი 500.0 1,025.0 0.0 1,025.0 1,580.0 0.0 1,580.0 საქართველოს საწარმოთა                    ქონებაზე (გარდა მიწისა) 280.0 495.0 0.0  495.0 1,050.0 0.0  1,050.0 უცხოურ  საწარმოთა                  ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 11.2 12.0 0.0 12.0 12.0 0.0 12.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 112.8 422.0 0.0 422.0 422.0 0.0 422.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 96.0 96.0 0.0 96.0 96.0 0.0 96.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 11,323.0 (თერთმეტი მილიონ სამასოცდასამი ათასი)  ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი გრანტები 15,136.0 16,636.5 11,323.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 15,136.0 16,636.5 11,323.0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული        ტრანსფერები 9,640.9 10,311.6 11,323.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 9,544.1 10,205.6 11,223.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 96.8 106.0 100.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 5,495.1 6,324.9 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდებიდან გამოყოფილი თანხა 1,976.3 4,120.1 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2,067.8 2,204.8 0.0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 0.0 0.0 0.0 საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 1,451.0 0.0 0.0 სხვა პროექტები 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1,011.8 (ერთი მილიონ თერთმეტი ათას რვაასი)  ლარის ოდენობით: (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი        სხვა  შემოსავლები 1,136.9 1,085.6 1,011.8 შემოსავლები საკუთრებიდან 266.6 278.1 252.6 პროცენტები 109.5 160.0 150.0 დივიდენდები 0.0 0.0 0.0       რენტა 157.1 118.1 102.6 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 134.2 100.0 80.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან მართვაში (უზუფრუქტი, გირავნობა და სხვა) გადასაცემად 22.9 18.1 10.7 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0.0 0.0 11.9 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 150.6 97.5 89.2 ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები 106.7 97.5 89.2 სანებართვო მოსაკრებელი 101.9 90.0 70.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.3 0.3 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის  გადავადების მოსაკრებელი 1.6 1.0 1.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.3 6.2 17.9 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 3.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 43.9 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 43.9 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 859.3 600.0 560.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 110.0 110.0 მუხლი 7🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს,  გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11,477.2 (თერთმეტი მილიონ ოთხას სამოცდაჩვიდმეტი ათას ორასი)  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:                                                                                                                                                                      (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის: სულ  სახელმწიფო   ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი   ტრანსფერი საკუთარი                        შემოსავლები  სახელმწიფო ბიუჯეტის  ფონდებიდან  გამოყოფილი  ტრანსფერი საკუთარი              შემოსავლები     ხარჯები 10,217.4 13,853.6 1,643.7 12,209.9 11,477.2 100.0 11,377.2 შრომის   ანაზღაურება 2,103.2 2,618.1 71.9 2,546.2 2,415.0 63.0 2,352.0 საქონელი და მომსახურება 1,437.1 1,803.0 109.2 1,693.7 1,578.2 25.0 1,553.2 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 0.0 261.0 0.0 261.0 170.0 0.0 170.0 სუბსიდიები 5,036.6 5,755.9 0.0 5,755.9 5,760.5 0.0 5,760.5 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 934.9 2,414.1 1,451.0 963.1 848.6 0.0 848.6 სხვა ხარჯები 705.6 1,001.6 11.5 990.0 704.9 12.0 692.9 მუხლი 8🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2,829.6(ორი მილიონ რვასოცდაცხრა ათას ექვსასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,079.6(სამი მილიონ სამოცდაცხრამეტი ათას ექვსასი) ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:   (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016წლის  გეგმა 2017 წლის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 127.8 189.3 93.6 02 00 თავდაცვა,  საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 2.9 2.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4,152.1 9,082.5 2,918.0 04 00 განათლება 960.6 443.5 25.0 05 00 კულტურა, რელიგია,          ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 50,0 95.3 13.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის   დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 30.0 30.0 სულ ჯამი 5,293.5 9,842.6 3,079.6 ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 250.0(ორას ორმოცდაათი ათასი)  ლარის ოდენობით, მათ შორის:   (ათას ლარებში) დასახელება 2015წლის ფაქტი 2016წლის     გეგმა 2017 წლის      პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 94.8 250.0 250.0 ძირითადი აქტივები 34.4 190.0 190.0 მატერიალური მარაგები 0.0 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 60.5 60.0 60.0 მუხლი 9🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის    ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:  (ათას ლარებში) ფუნქც. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის პროექტი    7 მთლიანი ხარჯები 15,510.9 23,696.2    14,556.7    701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,871.4    4,118.1    3,600.0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,871.4    4,118.1    3,425.0    70111 აღმასრულებელი და  წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,871.4    4,013.1    3,320.0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    105.0    105.0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.0    0.0    175.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0 0.0    0.0    702 თავდაცვა 76.6 101.1 88.0    7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 76.6    101.1    88.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 1209.4 1,578.3   1,392.0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 564.1 0.0    0.0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0 0.0    0.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0 0.0    0.0    70421 სოფლის მეურნეობა 0.0 0.0    0.0    7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0 0.0    0.0    70443 მშენებლობა 0.0 0.0    0.0    7045 ტრანსპორტი 1,009.0    886.6    711.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 564.1    735.3    610.    70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 444.9    151.3     100.4   7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 200.3 691.6  681.0    705 გარემოს  დაცვა 1,348.1    5,683.3    2,145.3    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 78.7    0.0    0.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 1,269.4    5,683,3    2,145.3    7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0 0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,998.4    3,493.8    804.9    7061 ბინათმშენებლობა 3.6 9.9    4.9    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0 0.0    0.0    7063 წყალმომარაგება 5.0 10.0    10.0    7064 გარე განათება 227.2 244.0    240.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2,767.5 3,229.9   550.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 0.0 35.0    42.0    7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0 35.0    42.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2,545.4    3,040.9   2,654.5   7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1,693.0    1,631.4    1,433.5    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 852.4    1,399.5    1,221.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0 10.0    0.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 0.0    0.0    7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0 0.0    0.0    709 განათლება 3,428.6 3,049.6    2,830.0    7091 სკოლამდელი  აღზრდა 1,904.0 430.7    0.0    7092 ზოგადი განათლება 1,524.6 2,595.7    2,825.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0 2,595.7    2,825.0    7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    23.2    5.0    710 სოციალური  დაცვა 1,033.0    2,596.0   1,000.0    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 225.6    282.8    270.0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 25.9    62.8    60.0    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 199.7    220.0    210.0    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 25.8    1,459.0    10.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 34.5    69.2    45.0    7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 8.9 13.5    20.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 738.2 771.5    655.0    მუხლი 10🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 128(ასოცდრვა ათასი) ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება ა) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება – 0.0 (ნული) ლარის ოდენობით; ბ) განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 (ნული) ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება ა)განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება – 128.0 (ასოცდარვა ათასი) ლარის ოდენობით; ბ)განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულების კლება 128.0 (ასოცდარვა ათასი) ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსების მართვის სისტემა განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული)  სისტემის მეშვეობით. მუხლი 14🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების გადანაწილება განისაზრვროს, გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  გადანაწილება  განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 15🔗. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის უფლებამოსილება გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 16🔗. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი გორის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ორგანიზაციული კოდი 01 05-დან წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და გორის მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2017 წელს საბიუჯეტო დაწესებულებისა და ორგანიზაციების ასიგნებები მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციას.  მუხლი 17🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 2017 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 105,0 (ას ხუთი) ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. მუხლი 18🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 100.0 (ასი) ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 88,0 (ოთხმოცდარვა ათასი) ლარის ოდენობით; ბ)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 12,0 (თორმეტი ათასი) ლარის ოდენობით. თავი II გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2017 წლის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები მუხლი 19🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს, გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები შემდეგი რედაქციით: 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  (პროგრამული კოდი 02 00) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა ტრანსპორტირების ღონისძიებები.შეიარაღებულ ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა და სარეზერვო ძალების მობილიზება. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდით 02 01) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამა გულისხმობს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევისა და სამედიცინო შემოწმების  ორგანიზებას. აგრეთვე,ორგანიზებას უწევს  სამობილიზაციო რესურსის, რეზერვისტების სპეციალურ აღრიცხვასა და მათ სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.პარალელურად,  ახალგაზრდებთან მიმდინარეობს პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სამხედრო აღრიცხვის სრულყოფილი კოორდინაცია და ორგანიზებული მომსახურება; გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიაზე სამხედრო აღრიცხვასა და გაწვევაზე ერთიანი საჯარო ხელისუფლების განხორციელების ხელშეწყობა; სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00 ) ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავ ერთერთ ძირითად პრიორიტეტად რჩება მუნიციპალიტეტისათვის. ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების მიუხედავად ინფრასტრუქტურის გარკვეული ნაწილი მოითხოვს სარეაბილიტაციო, კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებს და ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პრიორიტეტი ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას და მოვლა- შენახვას, კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას, კეთილმოწყობის ღონისძიებებს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ პროექტებს, სტიქიის შემთხვევაში შედეგების სალიკვივიდაციო ღონისძიებებს.                                             ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 ) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის გზებისა და ქუჩების გარკვეული ტექნიკურად მოძველებული ნაწილი ნაკლებად გამტარუნარიანია და საჭიროებს მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებას. გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელ მოძრაობას, რაც დადებითად იმოქმედებს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მაჩვენებლებზე. გაგრძელდება მუშაობა ძირითადი მაგისტრალური და შიდა სასოფლო გზების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და რაც მთავარია, უსაფრთხო გადადგილება. ა.ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი   03 01  01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების მოვლა.კერძოდ; მიწის ვაკისის მოვლა-შენახვა, გვერდულების მოშანდაკება, გზისპირა კიუვეტების გაწმენდა, გაბიონების მოწყობა. კედლის მოწყობა რკინა-ბეტონის ბლოკებით, ხიდის მოაჯირების აღდგენა. ორმოების შეკეთება ცხელი ასფალტ-ბეტონით და სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. წელს  დაგეგმილია რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსების ფარგლებში სოფელ ხურვალეთის, წითელუბნის და შავშვების დევნილთა ჩასახლებაში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია,  სამუშაოების 5%-ის  დაფინანსება, რომელიც  გათვალისწინებულია ადგილობრივი ბიუჯეტით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურა;  მოსახლეობის ეკონომიკური საქმიანობისათვის ხელსაყრელი სატრანსპორტო მიმოსვლა. ა.ბ) ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე (პროგრამული კოდი 03 01 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ზამთრის სეზონზე განხორციელდება ქუჩების დასუფთავება: თოვლის ხვეტა გრეიდერით და  ქვიშა-მარილის მობნევა სავალ ნაწილზე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტისა და მოსახლეობის უსაფრთხო და შეუფერხებელი გადადგილება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობისა და ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება. ა.გ) სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება( პროგრამული კოდი 03 01 03) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამის ფარგლებში გზებისა და ხიდების  მდგომარეობის შენარჩუნების გამო მოხდება სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და კონტროლი.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სატრანსპორტო კომუნიკაციის მოწესრიგება; ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03  02) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დაფინანსდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და   ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამა მოიცავს: გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციას, წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციასა და ექსპლოატაციას, ინფრასტრუქურული პროექტების თანადაფინანსებას, საკადასტრო რუქების მომზადებას, ამხანაგობების თანადაფინანსებას. პროგრამის აღწერა და მიზანი:  სოფლების კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე ადამიანებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას. ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03  02 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  მოხდება სოფლებში გარე განათების  დახარჯული ელექტრო ენერგიის ხარჯის  ანაზრაურება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: განათებული სოფლის გზები; ღამის საათებში მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.        ბ.ბ)  წყლის სისტემის  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  მოწესრიგებული წყლის სისტემებით აღჭურვილ მუნიციპალიტეტის სოფლებს წელს დაემატება სოფელი ოთარშენი, ქვემო არცევი, ზეღდულეთი, ფხვენისი, ქიწნისი, საქაშეთი, ტყვიავი, ქორდი, მეღვრეკისი, ახალხიზა, ტინისხიდი და პატარა მეჯვრისხევი, სადაც დაგეგმილია სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია.ასევე მოხდება რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსების ფარგლებში სოფელ ატენის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის II ეტაპი, სოფელ წედისის, ბნავისის, ოლოზისა წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია. არსებული  დაფინასებული სამუშაოების 5%  დაფინანსება  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სასმელი წყლის სისტემის დანერგვა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში. ბ.გ) გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ტექნიკური პირობების რეგულაციებისათვის მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული გაზგაყვანილობების მოსაწესრიგებლად თითოეული  ობიექტის  აბონენტად  ასაყვანად   საჭიროა ტექნიკური  პირობის   გაცემა, რომელიც მიმართული იქნება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების (ადმინისტრაციული შენობების,  რიტუალების სახლების,  საბავშო  ბაღების და ა.შ.) კეთილმოწყობის  მიზნით დაგეგმილი გაზიფიცირების სამუშაოების შესასრულებლად. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მეტი გაზიფიცირებული მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. ბ.დ) ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება ( პროგრამული  კოდი 03  02 06) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტიდან თანადაფინანსებას მიიღებს ყველა ის არასაბიუჯეტო ორგანიზაცია  (საბავშო ბაღები, ბიბლიოთეკები, სკოლები და ა.შ.) არასამთავრობო, სათემო, არარეგისტრირებული კავშირი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) და სხვა (შემდგომში ორგანიზაცია), რომელიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენს წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის  გაუმჯობესებას.     მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის სოციალური და ინფრასტრუქტურული  მდომარეობის გაუმჯობესება; საერთო საუთრების ექსპლუატაცია და განვითარება. ბ.ე) საკადასტრო რუქების მომზადება(პროგრამული კოდი 03 02 09) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქონების        დასარეგისტრირებლად საჭირო საკადასტრო რუქების მომზადება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დარეგისტრირებული  ქონების გაზრდის პროცენტული მაჩვენებელი. ბ.ვ) ამხანაგობების თანადაფინანსება( პროგრამული კოდი 03  02 10) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამხანაგობების, არარეგისტრირებული კავშირის საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობა, ექსპლოატაცია და განვითარება. მრავალსართულიანი სახლების, ორ ან ორზე მეტ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთზე არსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების   ინფრასტრუქტურის განვითარება. აღნიშნული პროექტი განხილული იქნება გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ამხანაგობების შექმნით  მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტთან ერთად საერთო პრობლემის მოგვარებაში. გ) კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 03  03) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ინფრასტრუქტურის განვითარებით და კეთილმოწყობის პროექტების რეალიზებთ შესაძლებელია მოსახლეობისათვის უკეთესი სერვისების შეთავაზება, რაც უახლოეს მომავალში მოგვცემს მოსახლეობის დასაქმების და ასევე შემოსავლების გაზრდის შესაძლებლობას. პროგრამა მოიცავს: დეფექტური აქტების, პროექტების  და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსებას, სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვას, სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების რეაბილიტაცია-მშენებლობის პროგრამას,სკოლამდელი განათლების დაფინანსებას, თვიმმარველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის დაფინანსებას, ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის  სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების  და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახურის დაფინანსებას, საბავშვო ბაღების მშენებლობისა და გარემონტების ხარჯებს. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტის სოფლების კეთილმოწყობილი იერსახე; მოსახლეობისთვის გაუმჯობესებული დასვენების ადგილები. გ.ა) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03  03 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გორის მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯაღთაღვრიცხო დოკუმენტაციის, ზედამხედველობისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სრულყოფილი პროექტების განხორციელება; დროის და ვადების ეფექტურად მართვა. გ.ბ) სკვერებისა და გაზონების ექსპლუატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03  03 03)  ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში და ზეღდულეთში  სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობისთვის მისაღები ესთეტიური გარემო. გ.გ) სოფლად  არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების რეაბილიტაციის და მშენებლობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 05) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჭიროების შემთხვევაში არსებული შენობების რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუზეუმების მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა; მოსახლეობის, საგანმანათლებლო ცენტრებისა და ტურისტებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. გ.დ) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 03 06) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ჯანსაღი და კომფორტული  გარემოს შექმნა სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელებისათვის. ქვეპროგრამის ფარგლებში  სოფლებში: ქერე, მარანა, უფლისციხე, ხიდისთავი, ხელთუბანი, ბოშური, ვარიანი, ფხვენისი, ტინისხიდი, ოთარშენი, ქვემო ხვითი და ბერშუეთი  დაგეგმილია   საბავშვო  ბაღების რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების  ფიზიკური და  ფსიქოსოციალური განვითარება. შედეგების შეფასების ინდიკატორი:  მეტი დასაქმებული სოფლად. გ.ე) ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური( პროგრამული კოდი 03  03 08) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის მეშვეობით განახორციელებს გორის მუნიციპალიტეტი ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებს: კერძოდ,ქვეპროგრამა ითვალიწინებს დასუფთავების ღონისძიებებს, მოსახლეობიდან და საწარმო-ორგანიზაციებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას მუნიციპალიტეტის 42(ორმოცდაორი) სოფლიდან და 5(ხუთი) დევნილთა დასახლებიდან, ასევე სტიქიური ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციას; ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  საკანალიზაციო, შიდა სარწყავი სისტემებისა და სანიაღვრე არხების  მოწყობა-ექსპლუატაციას; სასიცოცხლო ფუნქცია შეწყვეტილი მერქნული რესურსის გადაბელვას, გარემოდან ამოღებას და ახლით ჩანაცვლებას, სპორტული მოედნების, სკვერების და გაზონების მწვანე საფარის მოვლა-შენახვას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაციას და მუნიციპალური ქონების მიმდინარე შეკეთებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. გ.ვ) ა(ა)იპ „გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების  სისტემების რეგულირების და გარე განათების  უზრუნველყოფის  სამსახური   (პროგრამული კოდი 03  03 09) პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდიის მეშვეობით განახორციელებს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებზე ზრუნვას,  კერძოდ: სასმელი წყლების სისტემების მოვლა პატრონობას, (წყალსადენის სათავე-ნაგებობები, ჭაბურღილები, წყალსადაწნეო კოშკები, რკინა-ბეტონის რეზერვუარები, მაგისტრალური და შიდა ქსელები). უზრუნველყოფთ  საქლორატორო მოწყობილობების  მეშვეობით სასმელი წყლის გაუსნებოვნებას  და სოფლის მოსახლეობისთვის ხარისხიანი, ნორმის ფარგლებში  არსებული წყლის მიწოდებას.  წყალმომარაგების სისტემების დაზიანების შემთხვევაში მოხდება მათი ოპერატიული აღდგენა. გარე განათების შეუფერხებელი და გამართული ფუნქციონირებისათვის არსებული სისტემების მოვლა-შენახვა და მასთან დაკავშირებული ყოველგვარი რემონტის, აგრეთვე,  სხვადასხვა სიმძლავრის დაზიანებული ნათურებისა და  მწყობრიდან გამოსული ელემენტების შეცვლა.   მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტების სოფლებში  მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. დ) სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 03  05) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია. მიღებული ზიანის აღწერა და ამის მიხედვით  მისი მატერიალური შეფასება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სწრაფი მობილიზაციის შედეგად სტიქიის ზონებში პრობლემის დროული მოგვარება. 3. განათლება  (პროგრამული კოდი 04 00) საბავშვო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა  და სრულფასოვანი სააღმზრდელო  გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათ ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას, ადგილობრივი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო და კულტურული დაწესებულებების მუშაობის გაუმჯობესებას, დახვეწასა და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებას. ა) ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის – გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  გორის მუნიციპალიტეტში შექმნილია ბაღების გაერთიანება-ა(ა)იპ თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება, სადაც  ფუნქციონირებს 35 საბავშვო ბაგა-ბაღი, მიმდინარე წელში დაგეგმილია კიდევ ერთი საბავშვო ბაღის გახსნა, აგრეთვე მომავალ წელს იგეგმება 7 საბავშვო ბაღის გახსნა,  სადაც დაწყებით განათლებას მიიღებს საშუალოდ, 2700 ბავშვი. დაფინანსებაში  გათვალისწინებულია დღიური ფორმით  ბავშვის  კვება, რომელიც 1ლ.20თ.ოდენობით განისაზღვრება.  აღნიშნული პროგრამით გორის მუნიციპალიტეტი ხელს უწყობს დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას,ბავშვთა კვების და მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სააღმზრდელო პროცესის გაუმჯობესება; სკოლებისათვის გონებრივად მომზადებული და განვითარებული  თაობა; რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღები. ბ) განათლების ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 04 03) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება განათლების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განათლების მუნიციპალური პროგრამათა განხორციელების კოორდინაცია პროგრამა ითვალისწინებს გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  2017 წელს  საჯარო სკოლის წარჩინებულ ახალგაზრდების (ოქროს მედალოსნების) ერთჯერად  წახალისებას, წახალისების ფორმებს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსაუხრი განსაზღვრავს საკრებულოს დარგობლივ კომისიასთან შეთანხმებით. აგრეთვე, ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანების მართვა და მონიტორინგი.   გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანებასთან  ერთად სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებებისთვის პროგრამების და ღონისძიებების შემუშვება და ამ პროგრამების და ღონისძიებების  განხორციელების შესრულებაზე კოორდინაცია. მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად კმაყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია  კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული პროექტების  ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. პრიორიტეტი ითვალისწინებს: სპორტის განვითარების ხელშეწყობას,კულტურის განვითარების ხელშეწყობასა ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსებას. ა)სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის აღწერა და მიზანი:  საქართველოში სპორტი მიჩნეულია უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საქმედ.სწორედ, ამისთვის, პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული  სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ასევე  სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, ნიჭიერი სპორტსმენების მიღწეული შედეგების წახალისება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  უფრო მეტად ჯანმრთელი და  წარმატებული სპორტული თაობა.                         ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  მუნიციპალიტეტის მთავარი ამოცანაა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება, ასევე, ა(ა)იპ-ი გორის მუნუციპალიტეტის კრივის სპეციალიზებული სკოლისა და ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სპორტული სკოლის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და მომავალი თაობების აღზრდის შესაძლებლობა. ა(ა)იპებთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება და განხორციელება, აგრეთვე, მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების და ჩატარებული ღონისძიებების მონიტორინგი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  ფიზიკურ აქტივობებში ჩართული მოსწავლე -ახალგაზრდობა; სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება; ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით. ა.ბ) სპორტული სკოლების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის კრივის სპეციალიზირებული სკოლისა   და ა(ა)იპ-ი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჭიდაო  სკოლის  ფუნქციონირების ხელშეწყობა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და  მომავალი სპორტული თაობების აღზრდის შესაძლებლობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  ფიზიკურ აქტივობებში ჩაბმული მოსწავლე-ახალგაზრდობა; გაცნობიერებული ჯანსაღი ცხოვრების ცხოვრების წესის ჩამოყალიბება; სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის აღწერა და მიზანი: კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული ფასეულობების დახვეწას, ქართული ფოლკლორის განვთარებას და მისი საზღვრგარეთ პოპულარიზაციას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  ქართული კულტურის ფასეულობების შენარჩუნება და მომავალი თაობებისათვის გადაცემა. ბ.ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარებისათვის და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაფინანსებას წარმატებული და ნიჭიერი ახალგაზრდების და ხელოვანების ხელშეწყობის მიზნით, რათა მათ შეძლონ შესაძლებლობების სრულად გამოვლენა. ასევე გეგმავს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობას, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის კულტურული მემკვიდრეობისა და ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების მიმართ ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლება. ბ.ბ) სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს  ექვსი(ატენის, ტყვიავის, სკრის, ტირძნისის,ხიდისთავისა და ხელთუბნის) სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, რითიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მიერ მუსიკალური განათლების მიღებას სრული კურსით და უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება. ბ.გ) ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი აქტიურად ახორციელებს როგორც საგანმანათლებლო და სახელოვნებო წრეებისა და პროგრამების, ისე შემეცნებითი და აღმზრდელობითი პროგრამების სწავლების დანერგვას და განვითარებას. კულტურის ცენტრთან არსებულ 9(ცხრა) სასოფლო კლუბში აქტიურად ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრე (ცეკვის, სიმღერის,ხელსაქმის, მხატვრული კითხვის, ხალხური საკრავების და სხ.), რაც ხელს უწყობს სასოფლო კლუბის, როგორც კულტურულ-საგანმანათლებლო კერის არსებობას და მის სწორ ფუნქციონირებას. დაარსების დღიდან კულტურის ცენტრი თანამშრომლობს  როგორც მაღალმთიანი სოფლების საჯარო სკოლებთან და საბავშო ბაღებთან, ისე  საზღვრისპირა (ბუფერული ზონის)  სოფლების  საჯარო სკოლებთან და საბავშო ბაღებთან. კულტურის ცენტრის მიზანია მომავალშიც აქტიურად გააგრძელოს ზემოთაღნიშნული საქმიანობა და განახორციელოს არაერთი პროექტი. მოსალოდნელი  საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და  გართობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში მოხდება ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრის ხელშეწყობით ღონისძიებების მოწყობა, შეხვედრები მსახიობებთან, მხატვრებთან, მუსიკოსებთან, მწერლებთან და სხვა საზოგადო მოღვაწეებთან.  დაფინანსება: პედაგოგების, საგანმანათლებლო და სახელოვნებო წრეების, სწავლისა და პედაგოგთა ხარისხზე ორიენტირებული პროგრამების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში აღნიშნული ა(ა)იპ-ი ზედამხედველობას გაუწევს მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული კლუბების განვითარებას და ხელს შეუწყობს მათ ფუნქციონირებას. ბ.დ) ა(ა)იპ – გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ეროვნული საგანძურის დაცვა,  სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება, კვლევა-შენახვა და სამეცნიერო შესწავლა, მუზეუმების საგამოფენო, საექსპოზიციო საქმიანობის გააქტიურება, სამუზეუმო ექსპონატების რესტავრაცია, კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება. მუზეუმების გამოცოცხლება, მოსწავლე-ახალგაზრდობის მოზიდვა, მუზეუმების დაახლოება სკოლებთან, უმაღლეს სასწავლებლებთან, ბაღებთან და სხვა, ერთობლივი კონფერენციები, ერთობლივი კულტურულ-საგანმანათლებლო  შეხვედრები, მუზეუმებმა მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება-განვითარებაში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუზეუმისადმი საზოგადოების დაინტერესება და ასევე  ტურისტული პოტენციალის გაზრდა, აქტიური საგანმანათლებლო გარემოს შექმნა როგორც თანამშრომლებისათვის ასევე ვიზიტორებისათვის სამომავლო ინტერესებიდან გამომდინარე ახალგაზრდების ჩართვა სამუზეუმო საქმიანობაში. ინდივიდის (დამთვალიერებლის) როლის ამაღლება კულტურულ სფეროში და მისი ინტეგრაცია ორგანიზაციის საქმიანობაში. ბ.ე) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობის და თანადაფინანსების პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აცხადებს მზადყოფნას არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსების განსახორციელებლად რომელიც ემსახურება კულტურული სფეროს გაუმჯობესებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  მეტი პროექტების მოზიდვა მოსახლეობის კულტურული ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის.დაფინასებული პროექტების წარმატებით განხორციელება. ბ.ვ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“ (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  კულტურული კერების შექმნა, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების დაგეგმვა – განხორციელება, საქველმოქმედო აქცია – კონცერტის განხორციელება.  მოსახლეობის კულტურული და სულიერი ღირებულებების ამაღლება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: კულტურის კერების შექმნა და ჯანსაღი კულტურული გარემოს დამკვიდრება. ბ.ზ) გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ნიჭიერი ახალგაზრდების ხელშეწყობა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში მათი სამომავლო განვითარების მიზნით ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:   ახალგაზრდებში გამორჩეული ნიჭის ადამიანების მოძიება და საზოგადოებრივ ასპარეზზე ხელის შეწყობა. ბ.თ) კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის, კულტურული მემკვიდრეობის, საგანძურის, რელიგიური მნიშვნელობის კერების რეაბილიტაციის ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 02 08) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არქეოლოგიური გათხრების ხელშეწყობა(გუდაბერტყას არქეოლოგიური გათხრები გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე). მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  აქეოლოგიური არტეფაქტების აღმოჩენა, რაც გორისა და გორის ისტორიის პრეისტორიის  ქრონოლოგიას შეცვლის; ტურისტების მიერ ამ ადგილის ვიზიტი, რაც ხელს შეუწყობს შემოსავლების ზრდას. გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის აღწერა და მიზანი: გორის მუნიციპალიტეტი გეგმავს ახალგაზრდული განყოფილების პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. ამ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება, რომელიც კომპლექსური ხასიათისაა და ატარებს შემეცნებით, გასართობ, სპორტულ და კულტურულ  ღონისძიებებს. ყოველივე კი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალგაზრდული ღონისძიებების განხორციელების შედეგად ახალგაზრდული გარემოს  გაუმჯობესება- – გაჯანსაღება. შედეგების შეფასების ინდიკატორი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა და მოზარდთა სპორტულ აქტივობებში ჩართვა.   გ.ა)ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 03 01) ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი: გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა პროგრამის ფარგლებში ფინანსურ დახმარებას გაუწევს ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც წარმოადგენს მიზნობრივ პროექტს, რომელშიც ნათლად იქნება ასახული ახალგაზრდული გარემოს გაუმჯობესება ან იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდულ აქტივობებსა და ახალგაზრდების ინტელექტუალურ განვითარებაზე (ასაკი 14 – 29 წ). გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური აქტიურად უჭერს მხარს სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისიტროს მიერ მხარდაჭერილ სასკოლო ოლიმპიადას, რომლის მიზანია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში აქტიური და პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა შემდგომში სხვადასხვა სპორტულ  კლუბებში ჩასართავად.  სასკოლო ოლიმპიადის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება შეჯიბრებები შემდეგ სპორტულ სახეობებში: ფრენბურთი, მინიფეხბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი, გეზრბენი, მაგიდის ჩოგბურთი, ბანდბიქტონი და მხიარული სტარტები. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალგაზრდული განყოფილება   საჯარო სკოლებსა, თუ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ პროფესიულ და უმაღლეს სასწავლებელის სტუდენტებისათვის, ამავე დროს სამეურნეო საქმიანობაში და სხვა სფეროში  დაკავებულ ახალგაზრდებისათვის გეგმავს სხვადასხვა სახის აქტივობებს, რომელთა მიზანია მათი სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:  გორის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ნიჭიერი ახალგაზრდების სტიმულის ზრდა და მათი ნიჭის განვითარება. გ.ბ) ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 03 02) გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალი ისტორიული უბანი თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელიც არაერთი ქვეყნიდან ჩამოსული ტურისტების  დაინტერესებას იწვევს, მაგრამ შესაბამისი ინფრასტრუქტურისა და ტურისტული მარშუტების არარსებობის გამო ვერ ხდება ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული სტუმრების დაინტერესება იმ ღირსშესანისნაობებით, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა წარმოდგენილი. ამ პრობლემის მოგვარებას ემსახურება გორის მუნიციპალიტეტის  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი, რომლის მიზანია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნების, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ეკლესია-მონასტრების და სხვა ღირსშესანიშაობების გაცნობა საქართველოში ჩამოსული ტურისტებისათვის და მათთვის საინტერესო მარშუტების შეთავაზება.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: გორის მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის განვითარება. შედეგების შეფასების ინდიკატორი: მეტი ტურისტი გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.   5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.  მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.  ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამულიკოდი 06 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა,  სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ხოლო დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები,  რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ა.ა) ასიდამეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამულიკოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ასი და ას წელს გადაცილებული უხუცესთა ერთჯერადად, 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარების მიიღება. ა.ბ) დედ-მამით ობოლი ახალგაზრდების დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 02) ა.ბ.ა)ერთჯერადად, 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დახმარებას მიიღებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დედ-მამით ობოლი 18(თვრამეტი) წლამდე ახალგაზრდა. ა.გ) მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის ერთჯერადი დახმარება: ა.გ.ა) მე-4 შვილის შეძენის შემთხვევაში   400(ოთხასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისთვის,რომელსაც ჰყავს სამი შვილი 0-დან 18(თვრამეტი) წლამდე. ა.გ.ბ) მე-3 შვილის შეძენის შემთხვევაში 300(სამასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისთვის,რომელსაც ჰყავს ორი  შვილი 0-დან 18(თვრამეტი) წლამდე. ა.გ.გ) თითო ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5(ხუთი) და მეტი შვილი 0-დან 18(თვრამეტი) წლამდე. ა.დ) მკვეთრად  გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ა.დ.ა) ცერებრალური დამბლით, დაუნის, აუტიზმითა და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული ადამიანების თანადაფინანსება სტაციონალური მკურნალბისათვის ერთჯერადად, არა უმეტეს 500 (ხუთასი) ლარით; ა.დ.ბ) ცერებრალური დამბლით, დაუნის, აუტიზმითა და ფენილკეტონურიის სინდრომით  დაავადებული ადამიანების სოციალური ფულადი დახმარება ერთჯერადად, 500(ხუთასი) ლარით. ა.დ.გ) მკვეთრად გამოხატულ უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გაეწიოთ ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ფარგლებში. ა.ე) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამულიკოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ა.ე.ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა  მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით  (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ა.ე.ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით  (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ა.ე.გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება,  თითოეულ ბენეფიციარზე 300(სამასი) ლარის ოდენობით. ა.ვ) სპორტსმენების და სტუდენტების  სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ა.ვ.ა) აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტები, რომლებიც არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, არ აქვთ მოპოვებული სახელმწიფო გრანტი.  სოციალურად დაუცველი სტუდენტები, რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000 ქულის ჩათვლით არ სარგებლობენ სხვა სახელმწიფო პროგრამით, გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარისა. ა.ვ.ბ) ოლიმპიური სახეობის საქართველოს ნაკრების მოქმედ სპორტსმენებს რომელთაც აქვთ მინიჭებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი   სარეიტინგო ქულა 0-დან 70 000 ქულის ჩათვლით გაეწიოთ დახმარება არაუმეტეს 500(ხუთასი) ლარისა. ა.ზ) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ა.ზ.ა) კვლევები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სხვა პროგრამებით  განისაზღვროს ერთჯერადად არა უმეტეს 300(სამასი) ლარით, მოქალაქეებისათვის რომლებიც განეკუთვნებიან სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და გააჩნიათ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში მოქმედი 0-დან 70000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა. ა.თ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი დახმარება: ა.თ.ა) ონკოლოგიური ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე ავადმყოფების,  სამედიცინო კვლევა, რომელიც არარის გათვალისწინებული სხვაპროგრამით, არაუმეტეს, 500(ხუთასი) ლარით; ა.თ.ბ) ონკოლოგიური ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე ავადმყოფების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა არაუმეტეს,500(ხუთასი) ლარით. ა.ი) სქოლიოზით  დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: II და III ხარისხის სქოლიოზით დაავადებული ბავშვები (0-დან 18თვრამეტი) წლამდე,  რომელთაც გააჩნიათ 0-დან 70 000-ის ჩათვლით სოციალური სარეიტინგო ქულა, თანადაფინანსება, ამ დაავადებათა სტაციონარულ მკურნალობაზე, მოხდება არაუმეტეს, წარმოდგენილი თანხის 50% ფარგლებში, არაუმეტეს  300(სამასი) ლარით. ა.კ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06  02 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: საბიუჯეტო, არასამთავრობო, არარეგისტრირებული კავშირების, არასამეწარმეო და სხვა ოგანიზაციების  თანადაფინანსება, რომლებიც საკუთარი სახსრებით ან დონორი ორგანიზაციებიდან გრანტის მიღების გზით მოახდენენ წილობრივ თანადაფინანსებას და პროექტის განხორციელებით ხელს შეუწყობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასევე მუნიციპალიტეტის მონაწილეობას ჯანდაცვისა და სოციალურ სფეროში ჩატარებულ საქველმოქმედო ღონისძიებებში. ა.ლ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მედიკამენტებით დახმარება რომლის საერთო ჯამი ერთ ბენეფიციარზე არ უნდა აღემატებოდეს 100 (ასი) ლარს: ა.ლ.ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ეპილეფსიით, პარკინსონის დაავადება და ბრონქიალური ასთმით დაავადებული ადამიანების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  განისაზღვროს არა უმეტეს 100(ასი) ლარით. ა.ლ.ბ) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, სოციალურად დაუცველი (0-დან 70000-ჩათ) სოციალური სარეიტინგო ქულის მქონე შემდეგი დაავადებათა კატეგორიის ბენეფიციარებს: ა) თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლა; ბ) გ.ი.დ. (გულის იშემიური დაავადება); გ) შაქრიანი დიაბეტი ტიპი II (ინსულინ დამოუკიდებელი) ა.მ) ხანძრებისა და დაუძლეველი ძალის ან სხვა ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი ხანძრისა)   შედეგად  საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 14) ა.მ.ა). დაუძლეველი ძალის, ბუნებრივი მოვლენების (გარდა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანის) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანის მოცულობის მიხედვით, დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით. ა.მ.ბ). ხანძრების ( გარდა განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანისა) შედეგად საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანის მოცულობის მიხედვით, დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცეს ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით ა.ნ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 15) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ინვალიდების, ომის შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების, მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების ერთჯერადი დახმარება 300(სამასი) ლარის ოდენობით. ა.ო) სოციალურად დაუცველი,მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის ქირით უზრუნველყოფის ერთჯერადი ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 16) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: საცხოვრებლის დასაქირავებლად 850 (რვაას ორმოცდა ათი) ლარის ოდენობით, გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი ადამიანებისთვის. ა.პ) დიალეზზე მყოფი  და C ჰეპატიტით დაავადებული  ადამიანების ერთჯერადი სოციალური  და სამედიცინო დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 17) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ა.პ.ა) დიალეზზე მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფულადი დახმარება 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. ა.პ.ბ) ვირუსული C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანებს, რომელთაც გააჩნიათ სოციალურ სააგენტოდან მინიჭებული 0-დან 100000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულა, ერთჯერადი სადიაგნოსტიკო კვლევის თანადაფინანსება არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ა.ჟ) ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 18)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური ფულადი დახმარება 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით. ა.რ) რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 19) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სახის დახმარება: ერთჯერადად, 1000(ერთი ათასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებული, სოციალურად დაუცველი (0-დან 70000 ჩათვლით.) სარეიტინგო სოციალური ქულის მქონე (18-წლამდე ასაკის) ახალგაზრდები. ა.ს) სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 20)  ა.რ.ა) ერთჯერადად 500(ხუთასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ (0-დან18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვთ მინიჭებული (0-დან - 47000 მდე) სოციალური სარეიტინგო ქულა; ა.რ.ბ) ერთჯერადად 300(სამასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ (0-დან 18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვთ მინიჭებული (47000-დან - 57000-მდე) სოციალური სარეიტინგო ქულა; ა.რ.გ) ერთჯერადად 200(ორასი) ლარის ოდენობით დაფინანსებას მიიღებენ გორის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა დედები, რომელთაც ჰყავთ (0-დან 18-წლამდე) შვილი ან შვილები და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან აქვთ მინიჭებული (57000-დან - 65000 ჩათვლით) სოციალური სარეიტინგო ქულა. ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების  დაფინანსებას, კერძოდ: ბ.ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ბ.ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავებისდროული გამოვლენის ხელსეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებატა გატარება; ბ.გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ბ.დ) სადერატიზაციო სამუსაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და  ბუნკერებში(კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ბ.ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდადან აცილება; ბ.ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შქმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე შხამიანი არსებების გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. თავი III გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 20🔗. გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:  (ათას ლარებში) ორგ.  კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის  გეგმა 2017 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები    საკუთარი  შემოსავლები სახელმწიფო      ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები თვითმმართველი თემი-გორის მუნიციპალიტეტი 15,515.7 23,751.3 8,892.5         14,858.8 14,684.8 100.0            14,584.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 205 212 0 212 218 0 218 ხარჯები 10,217.4 13,853.6 1,643.7 12,209.9 11,477.2 100.0 11,377.2 შრომის ანაზღაურება 2,103.2 2,618.1 71.9 2,546.2 2,415.0 63.0 2,352.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,293.5 9,842.6 7,248.8 2,593.8 3,079.5 0.0 3,079.5 ვალდებულებების კლება 4.8 55.1 0.0 55.1 128.0 0.0 128.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,876.2 4,173.2 0.0 4,173.2 3,728.0 0.0 3,728.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 199 206 0 206 212 0 212 ხარჯები 2,743.6 3,928.8 0.0 3,928.8 3,506.4 0.0 3,506.4 შრომის ანაზღაურება 2,046.0 2,546.2 0.0 2,546.2 2,352.0 0.0 2,352.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 127.8 189.3 0.0 189.3 93.6 0.0 93.6 ვალდებულებების კლება 4.8 55.1 0.0 55.1 128.0 0.0 128.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 697.8 844.1 0.0 844.1 739.6 0.0 739.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 30 31 0 31 31 0 31 ხარჯები 672.9 813.0 0.0 813.0 734.6 0.0 734.6 შრომის ანაზღაურება 460.2 558.0 0.0 558.0 539.2 0.0 539.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.9 31.0 0.0 31.0 5.0 0.0 5.0 ვალდებულებების კლება  0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის  გამგეობა 2,178.5 3,224.1 0.0 3,224.1 2,580.4 0.0 2,580.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 169 175 0 175 181 0 181 ხარჯები 2,070.7 3,010.8 0.0 3,010.8 2,491.8 0.0 2,491.8 შრომის ანაზღაურება 1,585.8 1,988.2 0.0 1,988.2 1,812.8 0.0 1,812.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102.9 158.3 0.0 158.3 88.6 0.0 88.6 ვალდებულების კლება 4.8 55.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 105.0 0.0 105.0 105.0 0.0 105.0 ხარჯები 0.0 105.0 0.0 105.0 105.0 0.0 105.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 04 მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 298.0 0.0 298.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 170.0 0.0 170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 128.0 0.0 128.0 01 05 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 76.7 101.1 101.0 0.1 88.0 88.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 0 6 6 0 6 ხარჯები 60.6 99.1 99.0 0.1 88.0 88.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 57.2 71.9 71.9 0.0 63.0 63.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 76.7 101.1 101.0 0.1 88.0 88.0 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 0 6 6 0 6 ხარჯები 73.8 99.1 99.0 0.1 88.0 88.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 57.2 71.9 71.9 0.0 63.0 63.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.9 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6,921.7 11,872.2 7,309.6 4,562.7 5,292.7 0.0 5,292.7 ხარჯები 2,769.6 2,789.7 88.7 2,701.1 2,374.8 0.0 2,374.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,152.1 9,082.5 7,220.9 1,861.6 2,917.9 0.0 2,917.9 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 564.1 735.3 0.0 735.3 610.6 0.0 610.6 ხარჯები 564.1 557.0 0.0 557.0 500.0 0.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 178.3 0.0 178.3 110.6 0.0 110.6 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 564.1 507.0 0.0 507.0 610.6 0.0 610.6 ხარჯები 564.1 507.0 0.0 507.0 500.0 0.0 500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 110.6 0.0 110.6 03 01 02 ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 03 სოფლის გზებისა და ხიდების შეკეთება 0.0 178.3 0.0 178.3 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 178.3 0.0 178.3 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,811.9 6,085.0 4,462.4 1,622.7 2,475.6 0.0 2,475.6 ხარჯები 672.0 420.7 0.0 420.7 420.3 0.0 420.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,139.9 5,664.3 4,462.4 1,202.0 2,055.3 0.0 2,055.3 03 02 01 გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 227.2 244.0 0.0 244.0 240.0 0.0 240.0 ხარჯები 122.4 168.0 0.0 168.0 240.0 0.0 240.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.8 76.0 0.0 76.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 78.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 78.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 წყლის სისტემის   რეაბილიტაცია 1,057.5 5,621.3 4,462.4 1,159.0 2,095.4 0.0 2,095.4 ხარჯები 22.4 43.0 0.0 43.0 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,035.1 5,578.3 4,462.4 1,116.0 2,045.4 0.0 2,045.4 03 02 05 გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 03 02 06 ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება 444.9 151.3 0.0 151.3 100.4 0.0 100.4 ხარჯები 444.9 151.3 0.0 151.3 100.4 0.0 100.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 08 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რებილიტაცია და ექსპლუატაცია 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 09 საკადასტრო რუქების მომზადება 3.6 9.9 0.0 9.9 4.9 0.0 4.9 ხარჯები 3.6 9.9 0.0 9.9 4.9 0.0 4.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 10 ამხანაგობების თანადაფინანსება 0.0 48.5 0.0 48.500 25.0 0.0 25.000 ხარჯები 0.0 48.5 0.0 48.500 25.0 0.0 25.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,778.2 1,821.9 0.0 1,821.9 2,206.5 0.0 2,206.5 ხარჯები 1,372.2 1,446.1 0.0 1,446.1 1,454.5 0.0 1,454.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 406.0 375.8 0.0 375.8 752.0 0.0 752.0 03 03 01 სპორტული მოედნების მოწყობა და მოვლა-შენახვა 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 02 დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომსახურების დაფინანსება 211.9 62.0 0.0 62.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205.6 62.0 0.0 62.0 50.0 0.0 50.0 03 03 03 სკვერებისა და გაზონების ექსპლოატაცია, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა 123.6 77.0 0.0 77.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123.6 77.0 0.0 77.0 50.0 0.0 50.0 03 03 04 გამწვანების ღონისძიებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 05 სოფლად არსებული კლუბების, სამუსიკო სკოლების, ბიბლიოთეკების მუზეუმების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის პროგრამა 39.0 180.9 0.0 180.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.0 180.9 0.0 180.9 0.0 0.0 0.0 03 03 06 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 550.0 0.0 550.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 550.0 0.0 550.0 03 03 07 აბრებისა და მემორიალის მოწყობა-რეაბილიტაცია 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 17.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 03 03 08 ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური 1,365.9 1,116.8 0.0 1,116.8 950.5 0.0 950.5 ხარჯები 16,35.9 1,086.8 0.0 1,086.8 900.0 0.0 900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 30.0 0.0 30.0 50.5 0.0 50.5 03 03 09 ა(ა)იპი გორის მუნიციპალიტეტის  სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების  და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური 0.0 368.2 0.0 368.2 606.0 0.0 606.0 ხარჯები 0.0 359.4 0.0 359.4 554.5 0.0 554.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 8.9 0.0 8.9 51.5 0.0 51.5   03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 2,368.7 2,857.3 2,847.2 10.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 70.6 88.7 88.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,298.0 2,768.6 2,758.5 10.1 0.0 0.0 0.0 03 05 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება 398.7 372.6 0.0 372.6 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 90.7 277.2 0.0 277.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 308.1 95.4 0.0 95.4 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 3,428.6 3,049.6 25.9 3,023.7 2,830.0 0.0 2,830.0 ხარჯები 2,468.0 2,606.1 0.0 2,606.1 2,805.0 0.0 2,805.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 960.6 443.5 25.9 417.6 25.0 0.0 25.0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1,904.0 430.7 25.9 404.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 943.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 960.6 430.7 25.9 404.8 0.0 0.0 0.0 04 02 ა(ა)იპ თვითმმართველი თემის-გორის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებათა გაერთიანება 1,524.6 2,595.7 0.0 2,595.7 2,825.0 0.0 2,825.0 ხარჯები 1,524.6 2,582.9 0.0 2,582.9 2,800.0 0.0 2,800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,524.6 12.8 0.0 12.8 25.0 0.0 25.0 04 03 განათლების ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 23.2 0.0 23.2 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 0.0 23.2 0.0 23.2 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,179.5 1,924.1 0.0 1,924.1 1,704.0 0.0 1,704.0 ხარჯები 1,129.5 1,828.8 0.0 1,828.8 1,691.0 0.0 1,691.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 95.3 0.0 95.3 13.0 0.0 13.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 327.2 514.6 0.0 514.6 483.0 0.0 483.0 ხარჯები 327.2 483.0 0.0 483.0 483.0 0.0 483.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 31.6 0.0 31.6 0.0 0.0 0.0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 13.7 21.6 0.0 21.6 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 13.7 21.6 0.0 21.6 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 02 სპორტული სკოლების ხელშეწყობა 307.0 484.5 0.0 484.5 453.0 0.0 453.0 ხარჯები 307.0 452.9 0.0 452.9 453.0 0.0 453.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 31.6 0.0 31.6 0.0 0.0 0.0 05 01 03 შიდა ქართლის ქართული ჭიდაობის რეგიონალური ფედერაციის ხელშეწყობა 6.5 8.5 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6.5 8.5 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 751.0 1,096.7 0.0 1,096.7 949.0 0.0 949.0 ხარჯები 701.0 1,049.0 0.0 1,049.0 936.0 0.0 936.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 47.7 0.0 47.7 13.0 0.0 13.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 64.9 59.1 0.0 59.1 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 14.9 42.1 0.0 42.1 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 17.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა 196.0 280.4 0.0 280.4 261.2 0.0 261.2 ხარჯები 196.0 275.3 0.0 275.3 251.2 0.0 251.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 5.2 0.0 5.2 10.0 0.0 10.0 05 02 03 ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი 385.3 443.9 0.0 443.9 390.0 0.0 390.0 ხარჯები 385.3 421.9 0.0 421.9 390.0 0.0 390.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 22.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 05 02 04 ა(ა)იპ - გორის მუნიციპალიტეტის მემორიალური მუზეუმი 34.6 36.8 0.0 36.8 36.8 0.0 36.8 ხარჯები 34.6 35.8 0.0 35.8 35.8 0.0 35.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34.6 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების პროექტების  ხელშეწყობა და თანადაფინანსების პროგრამა 35.2 68.5 0.0 68.5 55.0 0.0 55.0 ხარჯები 35.2 68.5 0.0 68.5 55.0 0.0 55.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 06 ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული ანსამბლი „მაჩაბელა“ 35.2 123.0 0.0 123.0 126.0 0.0 126.0 ხარჯები 35.2 120.5 0.0 120.5 124.0 0.0 124.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 2.5 0.0 2.5 2.0 0.0 2.0 05 02 07 გორის მუნიციპალიტეტში მოღვაწე პოეზიის და პროზის თვალსაჩინო წარმომადგენელთა ხელშეყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0  0.0 05 02 08 კულტურის ძეგლთა მოვლა-შენახვის , კულტურული მემკვიდრეობის, რელიგიური მნიშვნელობის  ღონისძიებების მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის  პროგრამა 0.0 75.0 0.0 75.0 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 0.0 75.0 0.0 75.0 70.0 0.0 70.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0  0.0  05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 101.4 312.8 0.0 312.8 272.0 0.0 272.0 ხარჯები 101.4 296.8 0.0 296.8 272.0 0.0 272.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0  0.0 05 03 01 ახალგაზრდული ინიციატივებისა და პროექტების ხელშეწყობა და დაფინანსება 1.4 32.0 0.0 32.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 1.4 32.0 0.0 32.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 05 03 02 ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის ცენტრი 100.0 280.8 0.0 280.8 252.0 0.0 252.0 ხარჯები 100.0 264.8 0.0 264.8 252.0 0.0 252.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0  0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,033.0 2,631.0 1,456.0 1,175.0 1,042.0 12.0 1,030.0 ხარჯები 1,033.0 2,601.0 1,456.0 1,145.0 1,012.0 12.0 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 06 01 სოფლებში ამბულატორიებისათვის ინფრასტრუქტურის მოწყობა 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 1,033.0 2,596.0 1,451.0 1,145.0 1,000.0 0.0 1,000.0 ხარჯები 1,033.0 2,596.0 1,451.0 1,145.0 1,000.0 0.0 1,000.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 930.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 01 ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა 7.0 8.0 0.0 8.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 7.0 8.0 0.0 8.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 02 დედ-მამით ობოლი ახალგაზრდების დახმარება 10.0 17.2 0.0 17.2 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 10.0 17.2 0.0 17.2 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 03 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 109.9 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 109.9 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 04 მკვეთრად  გამოხატული უსინათლო, ცერებრალური დამბლით, აუტიზმით, დაუნის და ფენილკეტონურიის სინდრომით დაავადებული ადამიანების სამედიცინო და სოციალური დახმარება 86.0 115.0 0.0 115.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 86.0 115.0 0.0 115.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 86.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 05 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 3.8 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 3.8 5.0 0.0 5.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 06 ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის დახმარება 18.8 1,451.0 1,451.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 18.8 1,451.0 1,451.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 07 ერთჯერადი სოციალური დახმარება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 08 სპორტსმენების და სტუდენტების სოციალური დახმარება 38.9 37.5 0.0 37.5 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 38.9 37.5 0.0 37.5 60.0 0.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 09 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება 106.0 97.0 0.0 97.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 106.0 97.0 0.0 97.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 10 ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება 279.4 286.0 0.0 286.0 190.0 0.0 190.0 ხარჯები 279.4 286.0 0.0 286.0 190.0 0.0 190.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 11 სქოლიოზით დაავადებული ახალგაზრდების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება 4.9 10.5 0.0 10.5 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 4.9 10.5 0.0 10.5 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 12 სოციალური პროექტების თანადაფინანსება 102.7 153.0 0.0 153.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 102.7 153.0 0.0 153.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 13 უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 100.9 81.0 0.0 81.0 95.0 0.0 95.0 ხარჯები 100.9 81.0 0.0 81.0 95.0 0.0 95.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 14 ხანძრებისა და დაუძლეველი ძალის ან სხვა ბუნებრივი მოვლენების(გარდა განზრახ და უხეში გაუფრთხილებლობით მომხდარი ხანძრისა)   შედეგად  საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზიანისათვის დაზარალებული ოჯახების დახმარება  14.8 26.0 0.0 26.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 14.8 26.0 0.0 26.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 15 მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება 18.4 24.0 0.0 24.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 18.4 24.0 0.0 24.0 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 16 სოციალურად დაუცველი, მიუსაფარი და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობის  ერთჯერადი ფულადი დახმარება 7.5 38.8 0.0 38.8 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 7.5 38.8 0.0 38.8 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 17 დიალეზზე მყოფი და C ჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 75.0 58.0 0.0 58.0 60.0 0.0 60.0 ხარჯები 75.0 58.0 0.0 58.0 60.0 0.0 60.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 18 ლეიკემიით დაავადებული ადამიანების სოციალური დახმარება 20.0 33.0 0.0 33.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 20.0 33.0 0.0 33.0 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 19 რეინტეგრირებული სახელმწიფო ზრუნვიდან ბიოლოგიურ       ოჯახში დაბრუნებული სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 4.0 3.0 0.0 3.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 4.0 3.0 0.0 3.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 20 სოციალურად დაუცველი მარტოხელა დედების ერთჯერადი სოციალური დახმარება 24.5 52.0 0.0 52.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 24.5 52.0 0.0 52.0 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 03 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 0.0 5.0 5.0 0.0 12.0 12.0 0.0 ხარჯები 0.0 5.0 5.0 0.0 12.0 12.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 თავი IV გარდამავალი დებულებანი მუხლი 21🔗 დადგენილება  ამოქმედდეს  2017 წლის  1 იანვრიდან. გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკონსტანტინე თავზარაშვილი