📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 20.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 01.01.2018
გამომცემი ორგანო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №30
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 11,464 სიტყვა · ~57 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
20.12.2016 მიღება
01.01.2017 ძალაში შესვლა
01.01.2018 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
7045 ტრანსპორტი
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 2016 წლის 20 დეკემბერი დაბა ჩხოროწყუ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების  შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და  25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 ა) განისაზღვროს: ა.ა) შემოსულობები  5490,9 ათასი ლარით; ა.ბ) გადასახდელები  5490,9  ათასი ლარი; ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4420,9. მათ შორის: ა.გ.ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4248,9 ათასი ლარი; ა.გ.ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 172,0 ათასი ლარი. ა.დ) სარეზერვო ფონდი  80,0 ათასი ლარით. მუხლი 2🔗 დადგენილების პირველი მუხლის გათვალისწინებით, დადგენილების დანართი (ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.  მუხლი 3🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №40 დადგენილება. მუხლი 4🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2017  წლის პირველი იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა დანართი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თავი I ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 8,820.7 3,994.4 4,826.2 8,739.6 3,713.8 5,025.8 5,190.9 0.0 5,190.9 გადასახადები 168.9 0.0 168.9 750.0 0.0 750.0 550.0 0.0 550.0 გრანტები 8,420.6 3,994.4 4,426.2 7,771.6 3,713.8 4,057.8 4,420.9 0.0 4,420.9 სხვა შემოსავლები 231.1 0.0 231.1 218.0 0.0 218.0 220.0 0.0 220.0 ხარჯები 5,369.5 459.5 4,910.1 5,589.6 245.2 5,344.4 5,206.5 0.0 5,206.5 შრომის ანაზღაურება 1,302.6 0.0 1,302.6 1,376.4 0.0 1,376.4 1,256.7 0.0 1,256.7 საქონელი და მომსახურება 628.5 0.0 628.5 867.7 0.0 867.7 831.5 0.0 831.5 სუბსიდიები 2,338.3 0.0 2,338.3 2,325.2 0.0 2,325.2 2,476.3 0.0 2,476.3 გრანტები 145.0 0.0 145.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 452.3 19.0 433.3 538.8 0.0 538.8 640.8 0.0 640.8 სხვა ხარჯები 502.9 440.5 62.4 303.6 245.2 58.4 1.2 0.0 1.2 საოპერაციო სალდო 3,451.1 3,535.0 -83.9 3,150.1 3,468.6 -318.6 -15.6 0.0 -15.6 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,928.2 4,939.1 -10.9 3,275.9 3,501.2 -225.3 -16.7 0.0 -16.7 ზრდა 5,052.2 4,939.1 113.2 3,658.8 3,501.2 157.6 283.4 0.0 283.4 კლება 124.0 0.0 124.0 382.9 0.0 382.9 300.0 0.0 300.0 ზრდა 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 1,555.0 1,404.1 151.0 133.9 32.6 101.3 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,555.0 1,404.1 151.0 133.9 32.6 101.3 0.0 0.0 კლება 27.9 0.0 27.9 8.0 0.0 8.0 1.0 0.0 1.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 საშინაო 27.9 0.0 27.9 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 8,944.7 3,994.4 4,950.2 9,122.5 3,713.8 5,408.7 5,490.9 0.0 5,490.9 შემოსავლები 8,820.7 3,994.4 4,826.2 8,739.6 3,713.8 5,025.8 5,190.9 0.0 5,190.9 არაფინანსური აქტივების კლება 124.0 0.0 124.0 382.9 0.0 382.9 300.0 0.0 300.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 10,499.7 5,398.5 5,101.2 9,256.4 3,746.4 5,510.0 5,490.9 0.0 5,490.9 ხარჯები 5,369.5 459.5 4,910.1 5,589.6 245.2 5,344.4 5,206.5 0.0 5,206.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,052.2 4,939.1 113.2 3,658.8 3,501.2 157.6 283.4 0.0 283.4 ფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27.9 0.0 27.9 8.0 0.0 8.0 1.0 0.0 1.0 ნაშთის ცვლილება -1555.0 -1404.1 -151.0 -133.9 -32.6 -101.3 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5190,9  ათასი ლარით: დასახელება კოდი 2015 წლის გეგმა 2016 წლის ბიუჯეტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 1 8,820.7 3,994.4 4,826.2 8,739.6 3,713.8 5,025.8 5,190.9 0.0 5,190.9 გადასახადები 11 168.9 0.0 168.9 750.0 0.0 750.0 550.0 0.0 550.0 გრანტები 13 8,420.6 3,994.4 4,426.2 7,771.6 3,713.8 4,057.8 4,420.9 0.0 4,420.9 სხვა შემოსავლები 14 231.1 0.0 231.1 218.0 0.0 218.0 220.0 0.0 220.0 მუხლი 4🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 550,0  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 168.9 0.0 168.9 750.0 0.0 750.0 550.0 0.0 550.0 საშემოსავლო გადასახადი 550.0 380.0 ქონების გადასახადი 113 168.9 0.0 168.9 200.0 0.0 200.0 170.0 0.0 170.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 97.1 97.1 110.0 110.0 80.0 80.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               113114 62.1 0.0 62.1 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 9.7 0.0 9.7 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 მუხლი 5🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4420.9  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 8,420.6 3,994.4 4,426.2 7,771.6 3,713.8 4,057.8 4,420.9 0.0 4,420.9 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 8,420.6 3,994.4 4,426.2 7,771.6 3,713.8 4,057.8 4,420.9 0.0 4,420.9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 4,426.2 0.0 4,426.2 4,057.8 0.0 4,057.8 4,420.9 0.0 4,420.9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4,264.2 4,264.2 3,885.8 3,885.8 4,248.9 4,248.9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 162.0 162.0 172.0 172.0 172.0 172.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 3,994.4 3,994.4 0.0 3,713.8 3,713.8 0.0 0.0 0.0 0.0 სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 1,961.4 1,961.4 2,106.8 2,106.8 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 585.3 585.3 573.5 573.5 0.0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 1,447.8 1,447.8 1,033.5 1,033.5 0.0 მუხლი 6🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 220.0  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება კოდი 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 231.1 0.0 231.1 218.0 0.0 218.0 220.0 0.0 220.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 101.9 0.0 101.9 120.0 0.0 120.0 150.0 0.0 150.0 რენტა 1415 101.9 0.0 101.9 120.0 0.0 120.0 150.0 0.0 150.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 101.9 101.9 120.0 120.0 150.0 150.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 16.3 0.0 16.3 22.0 0.0 22.0 15.0 0.0 15.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 8.5 0.0 8.5 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 2.1 2.1 4.0 4.0 4.0 4.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 142212 0.2 0.2 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 6.2 6.2 11.0 11.0 11.0 11.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 7.8 0.0 7.8 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 7.8 7.8 7.0 7.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 63.0 63.0 71.0 71.0 55.0 55.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 49.9 49.9 5.0 5.0 0.0 არაფინანსური აქტივების კლება 31 124.0 0.0 124.0 382.9 0.0 382.9 300.0 0.0 300.0 ძირითადი აქტივები 311 36.8 36.8 137.9 137.9 100.0 100.0 არაწარმოებული აქტივები 314 87.2 0.0 87.2 245.0 0.0 245.0 200.0 0.0 200.0 მიწა 3141 87.2 87.2 245.0 245.0 200.0 200.0 მუხლი 7🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  5206.5  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით. დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 10,499.7 5,398.5 5,101.2 9,256.4 3,746.4 5,510.0 5,490.9 0.0 5,490.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 0.0 133.0 135.0 0.0 135.0 135.0 0.0 135.0 ხარჯები 5,369.5 459.5 4,910.1 5,589.6 245.2 5,344.4 5,206.5 0.0 5,206.5 საქონელი და მომსახურება 1,302.6 0.0 1,302.6 1,376.4 0.0 1,376.4 1,256.7 0.0 1,256.7 სუბსიდიები 628.5 0.0 628.5 867.7 0.0 867.7 831.5 0.0 831.5 გრანტები 2,338.3 0.0 2,338.3 2,325.2 0.0 2,325.2 2,476.3 0.0 2,476.3 სოციალური უზრუნველყოფა 145.0 0.0 145.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 452.3 19.0 433.3 538.8 0.0 538.8 640.8 0.0 640.8 მუხლი 8🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  -16.7  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 283.4  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 10,499.7 5,398.5 5,101.2 9,256.4 3,746.4 5,510.0 5,490.9 0.0 5,490.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,052.2 4,939.1 113.2 3,658.8 3,501.2 157.6 283.4 0.0 283.4 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,818.9 0.0 1,818.9 2,019.2 0.0 2,019.2 1,862.9 0.0 1,862.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.2 0.0 30.2 16.0 0.0 16.0 15.0 0.0 15.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 562.3 0.0 562.3 646.3 0.0 646.3 588.1 0.0 588.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,256.6 0.0 1,256.6 1,318.0 0.0 1,318.0 1,193.8 0.0 1,193.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.7 0.0 28.7 11.0 0.0 11.0 10.0 0.0 10.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 243.8 0.0 243.8 86.7 0.0 86.7 79.4 0.0 79.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 86.7 0.0 86.7 86.7 0.0 86.7 79.4 0.0 79.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,900.3 4,282.3 618.0 4,290.6 3,478.9 811.7 943.9 0.0 943.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,109.0 4,055.9 53.1 3,365.9 3,233.7 132.2 263.4 0.0 263.4 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) 2,241.4 2,106.9 134.5 1,534.6 1,359.6 175.0 217.5 0.0 217.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,106.9 2,106.9 0.0 1,359.6 1,359.6 0.0 60.0 0.0 60.0 03 01 01 მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია 1,945.7 1,843.7 102.0 1,398.6 1,263.6 135.0 181.5 0.0 181.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,843.7 1,843.7 0.0 1,263.6 1,263.6 0.0 60.0 0.0 60.0 03 01 02 სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია 295.7 263.2 32.5 136.0 96.0 40.0 36.0 0.0 36.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263.2 263.2 0.0 96.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 978.1 508.2 469.9 1,738.5 1,259.0 479.5 540.0 0.0 540.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 560.4 508.2 52.2 1,281.5 1,259.0 22.5 50.0 0.0 50.0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 212.2 84.0 128.2 125.0 0.0 125.0 165.0 0.0 165.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 324.4 282.4 42.0 1,139.0 1,104.0 35.0 45.0 0.0 45.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304.6 282.4 22.2 1,106.5 1,104.0 2.5 10.0 0.0 10.0 03 02 05  დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით 20.5 0.0 20.5 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.5 0.0 20.5 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 03 02 07 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია 24.5 15.0 9.5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.5 15.0 9.5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 03 02 09 სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 126.8 126.8 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.8 126.8 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1,015.5 1,015.5 0.0 258.4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,015.5 1,015.5 0.0 258.4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 611.8 611.8 0.0 524.1 514.1 10.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385.4 385.4 0.0 278.9 268.9 10.0 0.0 0.0 0.0 03 05 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები 45.5 39.8 5.7 83.5 25.8 57.7 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.8 39.8 1.0 76.6 25.8 50.8 30.0 0.0 30.0 03 07 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა 7.9 0.0 7.9 44.0 0.0 44.0 33.0 0.0 33.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 03 08 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0.0 0.0 0.0 110.9 62.0 48.9 123.4 0.0 123.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 110.9 62.0 48.9 123.4 0.0 123.4 04 00 განათლება 1,769.7 839.5 930.3 1,242.5 267.5 975.0 1,170.0 0.0 1,170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 1,657.3 839.5 817.8 1,122.5 267.5 855.0 1,055.0 0.0 1,055.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,004.3 43.7 960.6 986.0 0.0 986.0 709.3 0.0 709.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.5 43.7 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 494.6 0.0 494.6 318.1 0.0 318.1 281.3 0.0 281.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. 154.1 0.0 154.1 146.0 0.0 146.0 126.3 0.0 126.3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 454.9 43.7 411.2 436.0 0.0 436.0 408.0 0.0 408.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა 111.7 43.7 68.0 83.0 0.0 83.0 78.0 0.0 78.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 762.7 233.0 529.6 628.0 0.0 628.0 725.8 0.0 725.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 422.7 0.0 422.7 495.8 0.0 495.8 595.8 0.0 595.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება ა) განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  1,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 10,499.7 5,398.5 5,101.2 9,256.4 3,746.4 5,510.0 5,490.9 0.0 5,490.9 ვალდებულებების კლება 27.9 0.0 27.9 8.0 0.0 8.0 1.0 0.0 1.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,818.9 0.0 1,818.9 2,019.2 0.0 2,019.2 1,862.9 0.0 1,862.9 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 1.0 0.0 1.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 562.3 0.0 562.3 646.3 0.0 646.3 588.1 0.0 588.1 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,256.6 0.0 1,256.6 1,318.0 0.0 1,318.0 1,193.8 0.0 1,193.8 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 მუხლი 10🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქ ციონა ლური კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,768.9    0.0    1,768.9    2,011.2    0.0    2,011.2    1,861.9    0.0    1,861.9    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,768.9    0.0    1,768.9    2,011.2    0.0    2,011.2    1,861.9    0.0    1,861.9    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1,768.9    0.0    1,768.9    1,957.3    0.0    1,957.3    1,781.9    0.0    1,781.9    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    53.9    0.0    53.9    80.0    0.0    80.0    702 თავდაცვა 86.7    0.0    86.7    86.7    0.0    86.7    79.4    0.0    79.4    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 157.1    0.0    157.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 157.1    0.0    157.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,922.2    3,774.1    148.1    2,555.5    2,220.0    335.6    403.9    0.0    403.9    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 1,680.7    1,667.1    13.6    1,020.9    860.3    160.6    186.4    0.0    186.4    70421 სოფლის მეურნეობა 1,680.7    1,667.1    13.6    1,020.9    860.3    160.6    186.4    0.0    186.4    7045 ტრანსპორტი 2,241.4    2,106.9    134.5    1,534.6    1,359.6    175.0    217.5    0.0    217.5    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,241.4    2,106.9    134.5    1,534.6    1,359.6    175.0    217.5    0.0    217.5    705 გარემოს დაცვა 376.8    126.8    250.0    448.5    155.0    293.5    305.0    0.0    305.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 250.0    0.0    250.0    270.0    0.0    270.0    255.0    0.0    255.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 126.8    126.8    0.0    178.5    155.0    23.5    50.0    0.0    50.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 601.3    381.4    219.9    1,290.0    1,104.0    186.0    235.0    0.0    235.0    7063 წყალმომარაგება 324.4    282.4    42.0    1,139.0    1,104.0    35.0    45.0    0.0    45.0    7064 გარე განათება 212.2    84.0    128.2    125.0    0.0    125.0    165.0    0.0    165.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 64.7    15.0    49.7    26.0    0.0    26.0    25.0    0.0    25.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 80.0    0.0    80.0    87.0    0.0    87.0    85.0    0.0    85.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 80.0    0.0    80.0    87.0    0.0    87.0    85.0    0.0    85.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,004.3    43.7    960.6    986.0    0.0    986.0    709.3    0.0    709.3    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 494.6    0.0    494.6    496.0    0.0    496.0    281.3    0.0    281.3    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 454.9    43.7    411.2    436.0    0.0    436.0    408.0    0.0    408.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 54.8    0.0    54.8    54.0    0.0    54.0    20.0    0.0    20.0    709 განათლება 1,769.7    839.5    930.3    1,242.5    267.5    975.0    1,170.0    0.0    1,170.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,657.3    839.5    817.8    1,122.5    267.5    855.0    1,055.0    0.0    1,055.0    7092 ზოგადი განათლება 29.9    0.0    29.9    30.0    0.0    30.0    30.0    0.0    30.0    70923 საშუალო ზოგადი განათლება 29.9    0.0    29.9    30.0    0.0    30.0    30.0    0.0    30.0    7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 82.6    0.0    82.6    90.0    0.0    90.0    85.0    0.0    85.0    710 სოციალური დაცვა 654.7    233.0    421.7    541.0    0.0    541.0    640.8    0.0    640.8    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 624.7    233.0    391.6    511.0    0.0    511.0    604.8    0.0    604.8    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 27.0    0.0    27.0    24.0    0.0    24.0    30.0    0.0    30.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 3.1    0.0    3.1    6.0    0.0    6.0    6.0    0.0    6.0    სულ 10,421.8    5,398.5    5,023.2    9,248.4    3,746.4    5,502.0    5,490.3    0.0    5,490.3     მუხლი 11🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 1,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ათასი  ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო  ფონდი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 15🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 172.0  ათასი ლარი, მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79.4 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7.6 ათასი ლარი; 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 16🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის  პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები მუხლი 17🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროგრამების ფარგლებში გაგრძელდება დაბა ჩხოროწყუს საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 943.9 1357.0 1478.0 1599.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა 217.5 330.0 370.0 410.0 03 01 01 გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 181.5 250.0 270.0 290.0 03 01 02 სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია 36.0 80.0 100.0 120.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 540.0 802,0 863,0 924,0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 165.0 190,0 200,0 210,0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 255.0 340,0 360,0 380,0 03 02 03 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 45.0 85,0 90,0 95,0 03 02 06 უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 5.0 7,0 8,0 9,0 03 02 07 ადმინისტრაციული და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 20.0 70,0 80,0 90,0 03 02 10 სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა 50.0 80,0 90,0 100,0 03 05 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯი 30.0 45,0 50,0 55,0 03 07 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა 33.0 45,0 50,0 55,0 03 08 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 123.4 135,0 145,0 155,0 ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შიდა  გზებისა და სახიდე ნაგებობების დაზიანებული მონაკვეთების მიმდინარე მოწყობა-რეაბილიტაცია  როგორც დაბაში, ისე სოფლებში და თემებში.   ა.ა) გზების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01) მუნიციპალიტეტის შიდა გზების აღდგენა, მოწყობა-რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                           მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        გაზრდილი რეაბილიტირებული გზები. ა.ბ) სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 01 02) დაზიანებული ხიდების, ხიდ-ბოგირების, საცალფეხო ხიდების რეაბილიტაცია მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და თემებში. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                           მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        გაზრდილი რეაბილიტირებული სახიდე ნაგებობები. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება დ. ჩხოროწყუში  დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: განათებული მუნიციპალიტეტი. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ექსპლუატაციაში არსებული სრული სანათი წერტილები. ბ.ბ)  დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დაბა ჩხოროწყუში ქუჩების ყოველდღიური, მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ცენტრების პერიოდული   დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. მოსალოდნელი შედეგები: დაბაში  და მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში  გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გატანილი ნარჩენების რაოდენობა. ბ.გ) წყლის სისტემის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) სასმელი წყლის რეაბილიტაცია  ხელს შეუწყობს წყლის სისტემის მოწესრიგებას, მის დაცულობას.    მოსახლეობისათვის მაღალი ხარისხის,  ბაქტერიებისაგან  გაწმენდილი წყლის მიწოდებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოსახლეობაზე წყლის სრულყოფილი მიწოდება ბ.დ)  უმეთველყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 06) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                                                           გაუმჯობესებული სანიტარიული პირობები; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        ორასი  გაყვანილი მაწანწალა ცხოველი. ბ.ე) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა-ნაგებობების  რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07) მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და, შესაბამისად, მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება. მოსალოდნელი შედეგები: მოსახლეობის მხარდაჭერა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აქტუალური პრობლემების მოგვარება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ოთხი რეაბილიტირებული ადმინისტრაციული შენობა. გ) სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ექსპერტიზის ხარჯები. (პროგრამული კოდი 03 05) პროგრამა ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობას,  უზრუნველყოფს  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას. მოსალოდნელი შედეგები: მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  15 შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დ) სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 07) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობას, კერძოდ, მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გენეტიკურ განვითარებას, თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას. მოსალოდნელი შედეგები: მეცხოველეობის პროდუქციის ზრდა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  30 რეპროდუქტირებული მსხვილფეხა რქოსანი  საქონლი. 2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და, შესაბამისად, თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანია ასევე უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის დაფინანსება და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2020წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 1170.0 1380,0 1500,0 1620,0 04 01 სკოლამდელი განათლება 1055.0 1200,0 1300,0 1400,0 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 30.0 60,0 70,0 80,0 04 03 განათლების ხელშეწყობა 85.0 120,0 130,0 140,0 ა)  სკოლამდელი განათლება  (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 34 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1012 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, სკოლამდელი განათლება ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, და ექსპლუატაციას, რათა აღსაზრდელებს შეექმნას კომფორტული პირობები და შეძლონ სწავლა და გართობა. მოსალოდნელი შედეგები: საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მენეჯმენტის სრულყოფა; ოჯახების ხელშეწყობა ბავშვებისათვის სკოლამდელი განათლების მიღებაში. სკოლამდელი განათლების განვითარების ხელშეწყობა. რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები. ახალი   ბაგა-ბაღების გახსნა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  1000 აღსაზრდელი. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.     ბ)  საჯარო სკოლების დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 04 02) მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებისა და სასწავლო პროცესის ხელშეწყობისათვის ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელება. მოსალოდნელი შედეგები: გაუმჯობესებული სასწავლო პირობები. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:  7  დაფინანსებული სკოლა. გ)  განათლების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 04 03) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდებანორჩ ფოლკლორისტთა, ენის მოყვარულთა, შემოქმედთა, ტექნიკური ცოდნის მიდრეკილთა და მათემატიკური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეთა გამოვლენა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:                       მოსწავლეთათვის სკოლის გარეთ დამატებითი პირობების შექმნა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        სკოლისგარეშე საქმიანობაში ჩართული 154 მოსწავლე. 3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე, ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 709.3 1155,0 1245,0 1335,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 281.3 565,0 595,0 625,0 05 01 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 155.0 175,0 185,0 195,0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. მოედნების რეკონსტრუქცია 126.3 200,0 210,0 220,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 408.0 560,0 610,0 660,0 05 02 01 კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 240.0 330,0 350,0 370,0 05 02 02 მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა 78.0 100,0 110,0 120,0 05 02 03 სახელოვნებოს სკოლების ხელშეწყობა 70.0 100,0 110,0 120,0 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 20.0 30,0 40,0 50,0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 20.0 30,0 40,0 50,0 ა)  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ა.ა)  ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამა მოიცავს მუნიციპალიტეტის მოზარდ თაობაში საფეხბურთო მონაცემების მქონე მოზარდი თაობის გამოვლენას, დაოსტატებას და ქვეყნის მასშტაბით მათ მონაწილეობას სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებით ორგანიზებულ ტურნირებში. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        130 პერსპექტიული მოზარდი ფეხბურთელი. ა.ბ)  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სხვადასხვა სპორტულ სექციებში და მათ მონაწილეობას შესაბამისი სპორტული სახეების მიხედვით სხვადასხვა ეგიდის  შეჯიბრებებში, აგრეთვე, მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        სპორტულ ღონისძიებებში ჩართულ 600 პირი. ბ)  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა)  კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ამ დაწესებულებების, კერძოდ ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს კულტურის ცენტრის“ მიერ  ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა:  თეატრალური ხელოვნების განვითარება, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ტრადიციების აღორძინება და განვითარება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      მუნიციპალიტეტში კულტურულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული საზოგადოება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        კულტურულ  ღონისძიებებში ჩართული 400 პირი. ბ.ბ)  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „ჩხოროწყუ ისტორუიულის მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ ისტორიულ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      მუნიციპალიტეტის ისტორიისა და ექსპოზიციის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით და მის გარეთ. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        მოსული 1200 დამთვალიერებელი ბ.გ)  სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება   ა(ა)იპ-ი „ჩხოროწყუს მუსიკალური სკოლა“, სადაც სწავლობს 170-მდე მოსწავლე. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      სახელოვნებო  ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        171  მოსწავლე. ბ.დ)  კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა  (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული და შემეცნებითი   ღონისძიებები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      მუნიციპალიტეტის კულტურის მოღვაწეთა წარმოჩენა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        15 კულტურული ღონისძიება. ბ.ე)  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამა უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის დაახლოება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        12 ახალგაზრდული ღონისძიება. 4.  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. პროგრამ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017წლის გეგმა 2018 წლის პროგნოზი 2019 წლის პროგნოზი 2020 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 725.8 856,0 896,0 936,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 85.0 115,0 125,0 135,0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 959.8 686,0 711,0 736,0 06 02 01 ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება( ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები) 5.0 5,0 5,0 5,0 06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 559.8 650,0 670,0 690,0 06 02 03 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო) 30.0 30,0 35,0 40,0 06 02 04 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 1.0 1,0 1,0 1,0 06 03 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 45,0 55,0 60,0 65,0 ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით, ჩხოროწყუს დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კუთხით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა. ბ)  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ჩხოროწყუს ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა)  ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა, სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01;  06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა, სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება. ბ.ბ)  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა 55 მრავალშვილიანი ოჯახის 290 ბენეფიციარზე, 260-მდე ახალ დაბადებულ ბავშვებზე, 10-მდე ას წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე,  40-მდე უსინათლოებზე, მეორე მსოფლიო ომის 5 მონაწილეზე, ავღანეთის ომში 40 მონაწილეთა ოჯახებზე, ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში 16 მონაწილეთა ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარებები. თირკმლის დიალეზზე მყოფ 15 პირზე, შშმ 65 მოზარდზე გაიცემა ყოველთვიური დახმარება. გათვალისწინებულია  33 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრეუნველყოფა, გაუსაძლის საბინაო პირობებში მყოფთა დახმარება, ხელმოკლე ოჯახებისათვის სამედიცინო დახმარებების თანადაფინანსება და სხვა ერთჯერადი დახმარებები. ბ.გ)  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      მუნიციპალიტეტში დახმარებაგაწეული პირების სოციალური პირობების გაუმჯობესება შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        33 ბენეფიციარზე დახმარების გაწევა. გ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სტიქიის შედეგად დაზარელებული მოსახლეობის ხელშეწყობა როგორც ფულადი, ისე მატერიალური სახით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                                      სტიქიისაგან დაზიანებული ოჯახების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                        ბენეფიციართა რაოდენობა. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 18🔗. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი 10,499.7 5,398.5 5,101.2 9,256.4 3,746.4 5,510.0 5,490.9 0.0 5,490.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 0.0 133.0 135.0 0.0 135.0 135.0 0.0 135.0 ხარჯები 5,369.5 459.5 4,910.1 5,589.6 245.2 5,344.4 5,206.5 0.0 5,206.5 შრომის ანაზღაურება 1,302.6 0.0 1,302.6 1,376.4 0.0 1,376.4 1,256.7 0.0 1,256.7 ხელფასი 1,302.6 0.0 1,302.6 1,376.4 0.0 1,376.4 1,256.7 0.0 1,256.7 საქონელი და მომსახურება 628.5 0.0 628.5 867.7 0.0 867.7 831.5 0.0 831.5 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 112.0 0.0 112.0 113.2 0.0 113.2 102.6 0.0 102.6 მივლინებები 12.5 0.0 12.5 13.0 0.0 13.0 12.8 0.0 12.8 ოფისის ხარჯები 148.5 0.0 148.5 164.0 0.0 164.0 139.1 0.0 139.1 წარმომადგენლობითი ხარჯები 21.3 0.0 21.3 18.0 0.0 18.0 18.0 0.0 18.0 სამედიცინო ხარჯები 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 173.8 0.0 173.8 188.5 0.0 188.5 168.5 0.0 168.5 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 160.2 0.0 160.2 371.1 0.0 371.1 390.5 0.0 390.5 სუბსიდიები 2,338.3 0.0 2,338.3 2,325.2 0.0 2,325.2 2,476.3 0.0 2,476.3 გრანტები 145.0 0.0 145.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 145.0 0.0 145.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 452.3 19.0 433.3 538.8 0.0 538.8 640.8 0.0 640.8 სოციალური დაზღვევა 6.1 0.0 6.1 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 სოციალური დახმარება 435.5 19.0 416.6 532.8 0.0 532.8 634.8 0.0 634.8 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 10.7 0.0 10.7 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 სხვა ხარჯები 502.9 440.5 62.4 303.6 245.2 58.4 1.2 0.0 1.2 სხვადასხვა ხარჯები 502.9 440.5 62.4 303.6 245.2 58.4 1.2 0.0 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,052.2 4,939.1 113.2 3,658.8 3,501.2 157.6 283.4 0.0 283.4 ძირითადი აქტივები 5,052.2 4,939.1 113.2 3,658.8 3,501.2 157.6 283.4 0.0 283.4 შენობა-ნაგებობები 5,021.1 4,920.0 101.1 3,639.7 3,501.2 138.5 269.7 0.0 269.7 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 31.1 19.1 12.1 19.1 0.0 19.1 13.7 0.0 13.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27.9 0.0 27.9 8.0 0.0 8.0 1.0 0.0 1.0 საშინაო 27.9 0.0 27.9 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 27.9 0.0 27.9 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,818.9 0.0 1,818.9 2,019.2 0.0 2,019.2 1,862.9 0.0 1,862.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 124.0 0.0 124.0 128.0 0.0 128.0 128.0 0.0 128.0 ხარჯები 1,738.7 0.0 1,738.7 1,995.2 0.0 1,995.2 1,846.9 0.0 1,846.9 შრომის ანაზღაურება 1,231.0 0.0 1,231.0 1,317.2 0.0 1,317.2 1,202.1 0.0 1,202.1 ხელფასი 1,231.0 0.0 1,231.0 1,317.2 0.0 1,317.2 1,202.1 0.0 1,202.1 საქონელი და მომსახურება 496.2 0.0 496.2 671.9 0.0 671.9 638.6 0.0 638.6 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 112.0 0.0 112.0 113.2 0.0 113.2 102.6 0.0 102.6 მივლინებები 11.1 0.0 11.1 11.0 0.0 11.0 10.8 0.0 10.8 ოფისის ხარჯები 100.6 0.0 100.6 150.0 0.0 150.0 126.7 0.0 126.7 წარმომადგენლობითი ხარჯები 19.8 0.0 19.8 18.0 0.0 18.0 18.0 0.0 18.0 სამედიცინო ხარჯები 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 165.9 0.0 165.9 175.5 0.0 175.5 159.5 0.0 159.5 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 86.7 0.0 86.7 204.2 0.0 204.2 221.0 0.0 221.0 სუბსიდიები 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 0.0 7.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სოციალური დაზღვევა 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 7.5 0.0 7.5 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 სხვადასხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30.2 0.0 30.2 16.0 0.0 16.0 15.0 0.0 15.0 ძირითადი აქტივები 30.2 0.0 30.2 16.0 0.0 16.0 15.0 0.0 15.0 შენობა-ნაგებობები 18.1 0.0 18.1 2.3 0.0 2.3 2.3 0.0 2.3 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 12.1 0.0 12.1 13.7 0.0 13.7 12.7 0.0 12.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 1.0 0.0 1.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 562.3 0.0 562.3 646.3 0.0 646.3 588.1 0.0 588.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 25.0 25.0 25.0 25.0 ხარჯები 560.9 0.0 560.9 638.4 0.0 638.4 583.1 0.0 583.1 შრომის ანაზღაურება 351.1 0.0 351.1 366.0 0.0 366.0 337.7 0.0 337.7 ხელფასი 351.1 0.0 351.1 366.0 0.0 366.0 337.7 0.0 337.7 საქონელი და მომსახურება 209.8 0.0 209.8 270.5 0.0 270.5 243.4 0.0 243.4 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 69.6 69.6 67.9 67.9 62.6 62.6 მივლინებები 2.4 0.0 2.4 3.0 0.0 3.0 2.8 0.0 2.8 ოფისის ხარჯები 28.3 0.0 28.3 46.1 0.0 46.1 39.0 0.0 39.0 წარმომადგენლობითი ხარჯები 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 სამედიცინო ხარჯები 0.1 0.1 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 87.4 0.0 87.4 73.0 0.0 73.0 65.0 0.0 65.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15.4 0.0 15.4 74.5 0.0 74.5 68.0 0.0 68.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 სოციალური დაზღვევა 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ძირითადი აქტივები 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 1.5 0.0 1.5 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 2.9 2.9 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1,256.6 0.0 1,256.6 1,318.0 0.0 1,318.0 1,193.8 0.0 1,193.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 101.0 101.0 103.0 103.0 103.0 103.0 ხარჯები 1,177.8 0.0 1,177.8 1,302.9 0.0 1,302.9 1,183.8 0.0 1,183.8 შრომის ანაზღაურება 879.9 0.0 879.9 951.2 0.0 951.2 864.4 0.0 864.4 ხელფასი 879.9 0.0 879.9 951.2 0.0 951.2 864.4 0.0 864.4 საქონელი და მომსახურება 286.4 0.0 286.4 347.5 0.0 347.5 315.2 0.0 315.2 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42.4 42.4 45.3 45.3 40.0 40.0 მივლინებები 8.7 0.0 8.7 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 ოფისის ხარჯები 72.3 0.0 72.3 103.9 0.0 103.9 87.7 0.0 87.7 წარმომადგენლობითი ხარჯები 13.2 13.2 12.0 12.0 12.0 12.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 78.5 0.0 78.5 102.5 0.0 102.5 94.5 0.0 94.5 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 71.3 0.0 71.3 75.8 0.0 75.8 73.0 0.0 73.0 სუბსიდიები 4.0 4.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 7.5 0.0 7.5 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 7.5 0.0 7.5 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 სხვადასხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 1.2 0.0 1.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.7 0.0 28.7 11.0 0.0 11.0 10.0 0.0 10.0 ძირითადი აქტივები 28.7 0.0 28.7 11.0 0.0 11.0 10.0 0.0 10.0 შენობა-ნაგებობები 18.1 0.0 18.1 2.3 0.0 2.3 2.3 0.0 2.3 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 10.6 0.0 10.6 8.7 0.0 8.7 7.7 0.0 7.7 ფინანსური აქტივების ზრდა 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 50.0 50.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 4.1 4.1 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 53.9 80.0 0.0 80.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 53.9 80.0 0.0 80.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 53.9 80.0 0.0 80.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 53.9 0.0 53.9 80.0 0.0 80.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 საგარეო 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 243.8 0.0 243.8 86.7 0.0 86.7 79.4 0.0 79.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 0.0 9.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 ხარჯები 242.8 0.0 242.8 81.7 0.0 81.7 74.4 0.0 74.4 შრომის ანაზღაურება 71.7 0.0 71.7 59.2 0.0 59.2 54.6 0.0 54.6 ხელფასი 71.7 0.0 71.7 59.2 0.0 59.2 54.6 0.0 54.6 საქონელი და მომსახურება 13.1 0.0 13.1 21.5 0.0 21.5 18.8 0.0 18.8 მივლინებები 1.5 0.0 1.5 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 ოფისის ხარჯები 3.7 0.0 3.7 8.5 0.0 8.5 7.8 0.0 7.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 7.9 0.0 7.9 11.0 0.0 11.0 9.0 0.0 9.0 სუბსიდიები 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 145.0 0.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 145.0 0.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.2 0.0 9.2 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 სოციალური დაზღვევა 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 3.2 0.0 3.2 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 შენობა-ნაგებობები 1.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 157.1 0.0 157.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 157.1 0.0 157.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხელფასი 5.6 0.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები 145.0 0.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 145.0 0.0 145.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური დაზღვევა 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 86.7 0.0 86.7 86.7 0.0 86.7 79.4 0.0 79.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 ხარჯები 85.7 0.0 85.7 81.7 0.0 81.7 74.4 0.0 74.4 შრომის ანაზღაურება 66.0 0.0 66.0 59.2 0.0 59.2 54.6 0.0 54.6 ხელფასი 66.0 0.0 66.0 59.2 0.0 59.2 54.6 0.0 54.6 საქონელი და მომსახურება 12.7 0.0 12.7 21.5 0.0 21.5 18.8 0.0 18.8 მივლინებები 1.5 0.0 1.5 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 ოფისის ხარჯები 3.7 0.0 3.7 8.5 0.0 8.5 7.8 0.0 7.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 7.5 0.0 7.5 11.0 0.0 11.0 9.0 0.0 9.0 სუბსიდიები 3.8 3.8 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.2 0.0 3.2 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება 3.2 0.0 3.2 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 შენობა-ნაგებობები 1.0 0.0 1.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4,900.3 4,282.3 618.0 4,290.6 3,478.9 811.7 943.9 0.0 943.9 ხარჯები 791.3 226.4 564.8 924.7 245.2 679.5 680.5 0.0 680.5 საქონელი და მომსახურება 102.3 0.0 102.3 107.9 0.0 107.9 120.0 0.0 120.0 ოფისის ხარჯები 44.2 0.0 44.2 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 58.1 0.0 58.1 102.9 0.0 102.9 115.0 0.0 115.0 სუბსიდიები 446.3 0.0 446.3 565.1 0.0 565.1 560.5 0.0 560.5 სხვა ხარჯები 242.7 226.4 16.3 247.7 245.2 2.5 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 242.7 226.4 16.3 247.7 245.2 2.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,109.0 4,055.9 53.1 3,365.9 3,233.7 132.2 263.4 0.0 263.4 ძირითადი აქტივები 4,109.0 4,055.9 53.1 3,365.9 3,233.7 132.2 263.4 0.0 263.4 შენობა-ნაგებობები 4,090.0 4,036.8 53.1 3,365.9 3,233.7 132.2 263.4 0.0 263.4 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 19.1 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) 2,241.4 2,106.9 134.5 1,534.6 1,359.6 175.0 217.5 0.0 217.5 ხარჯები 134.5 0.0 134.5 175.0 0.0 175.0 157.5 0.0 157.5 სუბსიდიები 134.5 0.0 134.5 175.0 0.0 175.0 157.5 0.0 157.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,106.9 2,106.9 0.0 1,359.6 1,359.6 0.0 60.0 0.0 60.0 ძირითადი აქტივები 2,106.9 2,106.9 0.0 1,359.6 1,359.6 0.0 60.0 0.0 60.0 შენობა-ნაგებობები 2,106.9 2,106.9 0.0 1,359.6 1,359.6 0.0 60.0 0.0 60.0 03 01 01 მუნიციპალიტეტის გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია 1,945.7 1,843.7 102.0 1,398.6 1,263.6 135.0 181.5 0.0 181.5 ხარჯები 102.0 0.0 102.0 135.0 0.0 135.0 121.5 0.0 121.5 სუბსიდიები 102.0 102.0 135.0 135.0 121.5 121.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,843.7 1,843.7 0.0 1,263.6 1,263.6 0.0 60.0 0.0 60.0 ძირითადი აქტივები 1,843.7 1,843.7 0.0 1,263.6 1,263.6 0.0 60.0 0.0 60.0 შენობა-ნაგებობები 1,843.7 1,843.7 0.0 1,263.6 1,263.6 0.0 60.0 0.0 60.0 03 01 02 სახიდე ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია 295.7 263.2 32.5 136.0 96.0 40.0 36.0 0.0 36.0 ხარჯები 32.5 0.0 32.5 40.0 0.0 40.0 36.0 0.0 36.0 სუბსიდიები 32.5 32.5 40.0 40.0 36.0 36.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263.2 263.2 0.0 96.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 263.2 263.2 0.0 96.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 263.2 263.2 0.0 96.0 96.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 978.1 508.2 469.9 1,738.5 1,259.0 479.5 540.0 0.0 540.0 ხარჯები 417.7 0.0 417.7 457.0 0.0 457.0 490.0 0.0 490.0 საქონელი და მომსახურება 96.7 0.0 96.7 101.0 0.0 101.0 120.0 0.0 120.0 ოფისის ხარჯები 44.2 0.0 44.2 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52.4 0.0 52.4 96.0 0.0 96.0 115.0 0.0 115.0 სუბსიდიები 304.8 0.0 304.8 390.1 0.0 390.1 403.0 0.0 403.0 სხვა ხარჯები 16.3 0.0 16.3 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 16.3 0.0 16.3 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 560.4 508.2 52.2 1,281.5 1,259.0 22.5 50.0 0.0 50.0 ძირითადი აქტივები 560.4 508.2 52.2 1,281.5 1,259.0 22.5 50.0 0.0 50.0 შენობა-ნაგებობები 560.4 508.2 52.2 1,281.5 1,259.0 22.5 50.0 0.0 50.0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 212.2 84.0 128.2 125.0 0.0 125.0 165.0 0.0 165.0 ხარჯები 128.2 0.0 128.2 125.0 0.0 125.0 145.0 0.0 145.0 საქონელი და მომსახურება 93.2 0.0 93.2 90.0 0.0 90.0 110.0 0.0 110.0 ოფისის ხარჯები 44.2 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 48.9 0.0 48.9 90.0 0.0 90.0 110.0 0.0 110.0 სუბსიდიები 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 ძირითადი აქტივები 84.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 შენობა-ნაგებობები 84.0 84.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 03 02 02  დასუფთავების ღონისძიებები 250.0 0.0 250.0 270.0 0.0 270.0 255.0 0.0 255.0 ხარჯები 250.0 0.0 250.0 270.0 0.0 270.0 255.0 0.0 255.0 სუბსიდიები 250.0 250.0 270.0 270.0 255.0 255.0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 324.4 282.4 42.0 1,139.0 1,104.0 35.0 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 19.8 0.0 19.8 32.5 0.0 32.5 35.0 0.0 35.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სუბსიდიები 19.8 19.8 25.0 25.0 30.0 30.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 304.6 282.4 22.2 1,106.5 1,104.0 2.5 10.0 0.0 10.0 ძირითადი აქტივები 304.6 282.4 22.2 1,106.5 1,104.0 2.5 10.0 0.0 10.0 შენობა-ნაგებობები 304.6 282.4 22.2 1,106.5 1,104.0 2.5 10.0 0.0 10.0 03 02 05  დ. ჩხოროწყუს ობელისკის რეაბილიტაცია. სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო ატრაქციონებით 20.5 0.0 20.5 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.5 0.0 20.5 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 20.5 0.0 20.5 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 20.5 0.0 20.5 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 03 02 06 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 3.5 0.0 3.5 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 3.5 0.0 3.5 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 საქონელი და მომსახურება 3.5 0.0 3.5 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3.5 0.0 3.5 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 03 02 07 მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების და სხვა არასაცხოვრებელი შენობა–ნაგებობების რეაბილიტაცია 24.5 15.0 9.5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.5 15.0 9.5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 ძირითადი აქტივები 24.5 15.0 9.5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 შენობა-ნაგებობები 24.5 15.0 9.5 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 03 02 08 საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 16.3 0.0 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 09 სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 126.8 126.8 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126.8 126.8 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 126.8 126.8 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 126.8 126.8 0.0 155.0 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 10 სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 23.5 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 23.5 50.0 0.0 50.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 23.5 23.5 50.0 50.0 03 03 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1,015.5 1,015.5 0.0 258.4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,015.5 1,015.5 0.0 258.4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 1,015.5 1,015.5 0.0 258.4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 1,015.5 1,015.5 0.0 258.4 258.4 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 611.8 611.8 0.0 524.1 514.1 10.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 226.4 226.4 0.0 245.2 245.2 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 226.4 226.4 0.0 245.2 245.2 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 226.4 226.4 0.0 245.2 245.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 385.4 385.4 0.0 278.9 268.9 10.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 385.4 385.4 0.0 278.9 268.9 10.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 366.3 366.3 0.0 278.9 268.9 10.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 19.1 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 05 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთააღირცხვო დოკუმენტაციის შედგენის  ხარჯები 45.5 39.8 5.7 83.5 25.8 57.7 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 4.7 0.0 4.7 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.7 0.0 4.7 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.7 0.0 4.7 6.9 0.0 6.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.8 39.8 1.0 76.6 25.8 50.8 30.0 0.0 30.0 ძირითადი აქტივები 40.8 39.8 1.0 76.6 25.8 50.8 30.0 0.0 30.0 შენობა-ნაგებობები 40.8 39.8 1.0 76.6 25.8 50.8 30.0 0.0 30.0 03 07 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა 7.9 0.0 7.9 44.0 0.0 44.0 33.0 0.0 33.0 ხარჯები 7.9 0.0 7.9 40.6 0.0 40.6 33.0 0.0 33.0 საქონელი და მომსახურება 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 7.0 7.0 36.6 36.6 33.0 33.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 03 08 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0.0 0.0 0.0 110.9 62.0 48.9 123.4 0.0 123.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 110.9 62.0 48.9 123.4 0.0 123.4 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 110.9 62.0 48.9 123.4 0.0 123.4 შენობა-ნაგებობები 0.0 0.0 0.0 110.9 62.0 48.9 123.4 0.0 123.4 04 00 განათლება 1,769.7 839.5 930.3 1,242.5 267.5 975.0 1,170.0 0.0 1,170.0 ხარჯები 930.3 0.0 930.3 975.0 0.0 975.0 1,170.0 0.0 1,170.0 სუბსიდიები 930.3 0.0 930.3 975.0 0.0 975.0 1,170.0 0.0 1,170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 1,657.3 839.5 817.8 1,122.5 267.5 855.0 1,055.0 0.0 1,055.0 ხარჯები 817.8 0.0 817.8 855.0 0.0 855.0 1,055.0 0.0 1,055.0 სუბსიდიები 817.8 817.8 855.0 855.0 1,055.0 1,055.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 839.5 839.5 0.0 267.5 267.5 0.0 0.0 0.0 0.0 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 29.9 0.0 29.9 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 29.9 0.0 29.9 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 სუბსიდიები 29.9 29.9 30.0 30.0 30.0 30.0 04 03 განათლების ხელშეწყობა 82.6 0.0 82.6 90.0 0.0 90.0 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 82.6 0.0 82.6 90.0 0.0 90.0 85.0 0.0 85.0 სუბსიდიები 82.6 82.6 90.0 90.0 85.0 85.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1,004.3 43.7 960.6 986.0 0.0 986.0 709.3 0.0 709.3 ხარჯები 931.8 0.0 931.8 986.0 0.0 986.0 709.3 0.0 709.3 საქონელი და მომსახურება 16.9 0.0 16.9 66.0 0.0 66.0 54.5 0.0 54.5 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15.4 0.0 15.4 64.0 0.0 64.0 54.5 0.0 54.5 სუბსიდიები 873.9 0.0 873.9 692.1 0.0 692.1 654.8 0.0 654.8 გრანტები 0.0 0.0 0.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0.0 0.0 0.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 41.0 0.0 41.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 41.0 0.0 41.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 72.5 43.7 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 72.5 43.7 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 72.5 43.7 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 494.6 0.0 494.6 318.1 0.0 318.1 281.3 0.0 281.3 ხარჯები 465.8 0.0 465.8 318.1 0.0 318.1 281.3 0.0 281.3 საქონელი და მომსახურება 12.9 0.0 12.9 38.3 0.0 38.3 34.5 0.0 34.5 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11.4 0.0 11.4 36.3 0.0 36.3 34.5 0.0 34.5 სუბსიდიები 453.0 0.0 453.0 274.1 0.0 274.1 246.8 0.0 246.8 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 340.5 0.0 340.5 172.1 0.0 172.1 155.0 0.0 155.0 ხარჯები 340.5 0.0 340.5 172.1 0.0 172.1 155.0 0.0 155.0 სუბსიდიები 340.5 340.5 172.1 172.1 155.0 155.0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება. 154.1 0.0 154.1 146.0 0.0 146.0 126.3 0.0 126.3 ხარჯები 125.3 0.0 125.3 146.0 0.0 146.0 126.3 0.0 126.3 საქონელი და მომსახურება 12.9 0.0 12.9 38.3 0.0 38.3 34.5 0.0 34.5 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1.5 1.5 0.0 0.0 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11.4 0.0 11.4 36.3 0.0 36.3 34.5 0.0 34.5 სუბსიდიები 112.5 112.5 102.0 102.0 91.8 91.8 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 28.8 0.0 28.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 03 ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდის ხელშეწყობა 0.0 0.0 0.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 გრანტები 0.0 0.0 0.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 0.0 0.0 0.0 177.9 0.0 177.9 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 454.9 43.7 411.2 436.0 0.0 436.0 408.0 0.0 408.0 ხარჯები 411.2 0.0 411.2 436.0 0.0 436.0 408.0 0.0 408.0 საქონელი და მომსახურება 4.1 0.0 4.1 18.0 0.0 18.0 20.0 0.0 20.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.1 0.0 4.1 18.0 0.0 18.0 20.0 0.0 20.0 სუბსიდიები 406.6 0.0 406.6 418.0 0.0 418.0 388.0 0.0 388.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 კულტურის სახლების, სასოფლო კლუბების და ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა 250.0 0.0 250.0 262.0 0.0 262.0 240.0 0.0 240.0 ხარჯები 250.0 0.0 250.0 262.0 0.0 262.0 240.0 0.0 240.0 სუბსიდიები 250.0 250.0 262.0 262.0 240.0 240.0 05 02 02  მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ხელშეწყობა 111.7 43.7 68.0 83.0 0.0 83.0 78.0 0.0 78.0 ხარჯები 68.0 0.0 68.0 83.0 0.0 83.0 78.0 0.0 78.0 სუბსიდიები 68.0 68.0 83.0 83.0 78.0 78.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შენობა-ნაგებობები 43.7 43.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა 74.0 0.0 74.0 73.0 0.0 73.0 70.0 0.0 70.0 ხარჯები 74.0 0.0 74.0 73.0 0.0 73.0 70.0 0.0 70.0 სუბსიდიები 74.0 74.0 73.0 73.0 70.0 70.0 05 02 04 კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა 19.2 0.0 19.2 18.0 0.0 18.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 19.2 0.0 19.2 18.0 0.0 18.0 20.0 0.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 4.1 0.0 4.1 18.0 0.0 18.0 20.0 0.0 20.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4.1 0.0 4.1 18.0 0.0 18.0 20.0 0.0 20.0 სუბსიდიები 14.6 14.6 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური  ორგანიზაციების  ხელშეწყობა 54.8 0.0 54.8 54.0 0.0 54.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 54.8 0.0 54.8 54.0 0.0 54.0 20.0 0.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 9.7 0.0 9.7 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 14.3 14.3 0.0 20.0 20.0 სხვა ხარჯები 40.5 0.0 40.5 44.3 0.0 44.3 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 40.5 0.0 40.5 44.3 0.0 44.3 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 762.7 233.0 529.6 628.0 0.0 628.0 725.8 0.0 725.8 ხარჯები 734.7 233.0 501.7 627.0 0.0 627.0 725.8 0.0 725.8 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 80.0 0.0 80.0 93.0 0.0 93.0 91.0 0.0 91.0 სოციალური უზრუნველყოფა 435.5 19.0 416.6 532.8 0.0 532.8 634.8 0.0 634.8 სოციალური დახმარება 435.5 19.0 416.6 532.8 0.0 532.8 634.8 0.0 634.8 სხვა ხარჯები 219.2 214.1 5.1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 219.2 214.1 5.1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 01 „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება" 80.0 0.0 80.0 87.0 0.0 87.0 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 80.0 0.0 80.0 87.0 0.0 87.0 85.0 0.0 85.0 სუბსიდიები 80.0 80.0 87.0 87.0 85.0 85.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 422.7 0.0 422.7 495.8 0.0 495.8 595.8 0.0 595.8 ხარჯები 394.7 0.0 394.7 494.8 0.0 494.8 595.8 0.0 595.8 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 389.6 0.0 389.6 487.6 0.0 487.6 589.8 0.0 589.8 სოციალური დახმარება 389.6 0.0 389.6 487.6 0.0 487.6 589.8 0.0 589.8 სხვა ხარჯები 5.1 0.0 5.1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 5.1 0.0 5.1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 01 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯები) 2.6 0.0 2.6 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 2.6 0.0 2.6 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.6 0.0 2.6 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 სოციალური დახმარება 2.6 0.0 2.6 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 392.6 0.0 392.6 465.8 0.0 465.8 559.8 0.0 559.8 ხარჯები 364.7 0.0 364.7 465.8 0.0 465.8 559.8 0.0 559.8 სუბსიდიები 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 359.6 0.0 359.6 459.1 0.0 459.1 553.8 0.0 553.8 სოციალური დახმარება 359.6 0.0 359.6 459.1 0.0 459.1 553.8 0.0 553.8 სხვა ხარჯები 5.1 0.0 5.1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 5.1 0.0 5.1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 02 01 მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა 64.9 0.0 64.9 79.3 0.0 79.3 105.0 0.0 105.0 ხარჯები 64.9 0.0 64.9 79.3 0.0 79.3 105.0 0.0 105.0 სოციალური უზრუნველყოფა 64.9 0.0 64.9 79.3 0.0 79.3 105.0 0.0 105.0 სოციალური დახმარება 64.9 0.0 64.9 79.3 0.0 79.3 105.0 0.0 105.0 06 02 02 02 ახალშობილ ბავშვთა დახმარების პროგრამა 24.7 0.0 24.7 40.0 0.0 40.0 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 24.7 0.0 24.7 40.0 0.0 40.0 45.0 0.0 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 24.7 0.0 24.7 40.0 0.0 40.0 45.0 0.0 45.0 სოციალური დახმარება 24.7 0.0 24.7 40.0 0.0 40.0 45.0 0.0 45.0 06 02 02 03 თირკმლის დიალეზზე მყოფთა პროგრამა 15.1 0.0 15.1 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 ხარჯები 15.1 0.0 15.1 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 სოციალური უზრუნველყოფა 15.1 0.0 15.1 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 სოციალური დახმარება 15.1 0.0 15.1 21.6 0.0 21.6 21.6 0.0 21.6 06 02 02 04 უსინათლოთა პროგრამა 9.6 0.0 9.6 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 9.6 0.0 9.6 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 სოციალური უზრუნველყოფა 9.6 0.0 9.6 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 სოციალური დახმარება 9.6 0.0 9.6 15.0 0.0 15.0 10.0 0.0 10.0 06 02 02 05 მეორე მსოფლიო და ავღანეთის ომებში მონაწილეთა დახმარების პროგრამა 3.6 0.0 3.6 13.8 0.0 13.8 13.5 0.0 13.5 ხარჯები 3.6 0.0 3.6 13.8 0.0 13.8 13.5 0.0 13.5 სოციალური უზრუნველყოფა 2.8 0.0 2.8 13.1 0.0 13.1 13.5 0.0 13.5 სოციალური დახმარება 2.8 0.0 2.8 13.1 0.0 13.1 13.5 0.0 13.5 სხვა ხარჯები 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 06 02 02 06 ას წელს გადაცილებულთა დახმარების პროგრამა 1.8 0.0 1.8 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 ხარჯები 1.8 0.0 1.8 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.8 0.0 1.8 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 სოციალური დახმარება 1.8 0.0 1.8 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 06 02 02 07 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა 13.2 0.0 13.2 30.0 0.0 30.0 36.0 0.0 36.0 ხარჯები 13.2 0.0 13.2 30.0 0.0 30.0 36.0 0.0 36.0 სოციალური უზრუნველყოფა 13.2 0.0 13.2 30.0 0.0 30.0 36.0 0.0 36.0 სოციალური დახმარება 13.2 0.0 13.2 30.0 0.0 30.0 36.0 0.0 36.0 06 02 02 08 გაუსაძლის საბინაო პირობებში და უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების  დახმარება 32.7 0.0 32.7 65.2 0.0 65.2 65.0 0.0 65.0 ხარჯები 32.7 0.0 32.7 65.2 0.0 65.2 65.0 0.0 65.0 სოციალური უზრუნველყოფა 32.7 0.0 32.7 65.2 0.0 65.2 65.0 0.0 65.0 სოციალური დახმარება 32.7 0.0 32.7 65.2 0.0 65.2 65.0 0.0 65.0 06 02 02 09 შეჭირვებული ოჯახებისათვის სხვა ერთჯერადი სოციალური დახმარება 76.0 0.0 76.0 54.6 0.0 54.6 42.5 0.0 42.5 ხარჯები 76.0 0.0 76.0 54.6 0.0 54.6 42.5 0.0 42.5 სოციალური უზრუნველყოფა 76.0 0.0 76.0 54.6 0.0 54.6 42.5 0.0 42.5 სოციალური დახმარება 76.0 0.0 76.0 54.6 0.0 54.6 42.5 0.0 42.5 06 02 02 10 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება 145.7 0.0 145.7 101.1 0.0 101.1 170.0 0.0 170.0 ხარჯები 117.8 0.0 117.8 101.1 0.0 101.1 170.0 0.0 170.0 სოციალური უზრუნველყოფა 113.5 0.0 113.5 101.1 0.0 101.1 170.0 0.0 170.0 სოციალური დახმარება 113.5 0.0 113.5 101.1 0.0 101.1 170.0 0.0 170.0 სხვა ხარჯები 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 4.3 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა კრედიტორული დავალიანებები 27.9 27.9 0.0 0.0 06 02 02 11 ჩერნობილის ავარიის ლიკვიდაციაში  მონაწილეთა დახმარება 1.6 0.0 1.6 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0 3.2 ხარჯები 1.6 0.0 1.6 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0 3.2 სოციალური უზრუნველყოფა 1.6 0.0 1.6 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0 3.2 სოციალური დახმარება 1.6 0.0 1.6 3.2 0.0 3.2 3.2 0.0 3.2 06 02 02 12 შშმ ბავშვთა და მოზარდთა დახმარების პროგრამა 3.8 0.0 3.8 39.0 0.0 39.0 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 3.8 0.0 3.8 39.0 0.0 39.0 45.0 0.0 45.0 სუბსიდიები 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 სოციალური უზრუნველყოფა 3.8 0.0 3.8 33.0 0.0 33.0 39.0 0.0 39.0 სოციალური დახმარება 3.8 0.0 3.8 33.0 0.0 33.0 39.0 0.0 39.0 06 02 03 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები) 27.0 0.0 27.0 24.0 0.0 24.0 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 27.0 0.0 27.0 23.0 0.0 23.0 30.0 0.0 30.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 ოფისის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 27.0 0.0 27.0 22.5 0.0 22.5 30.0 0.0 30.0 სოციალური დახმარება 27.0 0.0 27.0 22.5 0.0 22.5 30.0 0.0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 06 02 04 უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 ხარჯები 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 სოციალური დახმარება 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 06 03 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ლიკვიდაციის ხარჯი 260.0 233.0 27.0 45.2 0.0 45.2 45.0 0.0 45.0 ხარჯები 260.0 233.0 27.0 45.2 0.0 45.2 45.0 0.0 45.0 სოციალური უზრუნველყოფა 45.9 19.0 27.0 45.2 0.0 45.2 45.0 0.0 45.0 სოციალური დახმარება 45.9 19.0 27.0 45.2 0.0 45.2 45.0 0.0 45.0 სხვა ხარჯები 214.1 214.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვადასხვა ხარჯები 214.1 214.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0