"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№27
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.136.016219
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 26/12/2016
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №27

2016 წლის 22 დეკემბერი

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 63-ე მუხლის საფუძველზე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

 


მუხლი 1
„ხულოს  მუნიციპალიტეტის 2016  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ“  ხულოს  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2015  წლის  25  დეკემბრის №32 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება  და   დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 079 930

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

გრანტები

8 846 092

8 732 261

9 771 209

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 127 343

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 730 967

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 284 166

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 416 034

გრანტი

0

542 663

369 311

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

487 679

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

839 186

საოპერაციო სალდო

3 851 443

3 514 902

5 952 587

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

2 549 577

4 940 329

6 366 632

ზრდა (შეძენა)

2 561 361

4 943 808

6 366 632

კლება (გაყიდვა)

11 784

3 479

0

მთლიანი სალდო

1 301 866

-1 425 427

-414 045

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

ზრდა

1 301 866

2 695

0

ვალუტა, დეპოზიტები

1 301 866

2 695

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

1 430 882

456 849

ვალუტა, დეპოზიტები

0

1 430 882

456 849

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

0

-2 760

-42 804

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

0

2 760

42 804

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 412 242

9 817 150

13 079 930

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 079 930

არაფინანსური აქტივების კლება

11 784

3 479

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

8 110 376

11 245 337

13 536 779

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 127 343

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 561 361

4 943 808

6 366 632

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების კლება

0

2 760

42 804

ნაშთის ცვლილება

1 301 866

-1 428 187

-456 849

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  13 079 930  ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

1

შემოსავლები

9 400 458

9 813 671

13 079 930

819 195

12 260 735

11

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

0

2 851 865

13

გრანტები

8 846 092

8 732 261

9 771 209

819 195

8 952 014

14

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

0

456 856

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 2 851 865  ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

11

გადასახადები

147 175

483 199

2 851 865

0

2 851 865

11111

საშემოსავლო გადასახადი

0

0

350 000

 

350 000

11311

ქონების გადასახადი

147 175

483 199

2 501 865

0

2 501 865

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

135 740

460 634

2 484 865

0

2 484 865

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0

0

0

0

0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 491

1 648

2 000

0

2 000

113114

სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

847

1 172

0

0

0

113115

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

9 097

19 745

15 000

0

15 000

116

სხვა გადასახადები

0

0

0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9 771 209 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

13

გრანტები

8 846 092

8 732 261

9 771 209

819 195

8 952 014

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

134 538

0

30 121

0

30 121

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

8 711 554

8 732 261

9 741 088

819 195

8 921 893

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

8 711 554

8 732 261

9 741 088

819 195

8 921 893

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გათანაბრეთი გრანტები

6 323 600

6 323 500

5 986 000

0

5 986 000

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

0

199 700

175 693

0

175 693

 

აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 496 403

1 300 000

2 760 200

0

2 760 200

 

სხვა ტრანსფერი

891 551

909 061

819 195

819 195

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 456 856 ლარის ოდენობით;

შემოსავლების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

14

სხვა შემოსავლები

407 191

598 211

456 856

0

456 856

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

291 169

343 669

269 970

0

269 970

1411

პროცენტები

200 393

203 526

154 970

0

154 970

14115

დეპოზიტზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტი

200 393

203 526

154 970

0

154 970

1415

რენტა

90 776

140 143

115 000

0

115 000

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის

85 576

129 489

115 000

0

115 000

14154

შემოსავლები მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან

5 200

10 654

0

0

0

142

საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია

11 116

9 227

7 000

0

7 000

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 366

9 227

5 000

0

5 000

14223

სანებართო მოსაკრებელი

6 616

4 391

1 000

0

1 000

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების) მშენებლობისა) ნებართვაზე

6 616

0

1 000

0

1 000

14227

სახელმწიფო ბაჟი

0

0

0

0

0

14229

ასლის გადაღება

0

21

0

0

0

142210

სატენდერო მოსაკრებლები

0

0

0

0

0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

200

0

0

0

0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0

0

0

0

0

142214

მასაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 550

4 815

4 000

0

4 000

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1 750

0

2 000

0

2 000

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

1 750

0

2 000

0

2 000

142329

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

1 750

0

2 000

0

2 000

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

27 491

51 501

35 000

0

35 000

144

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80 000

70 000

 

70 000

1441

მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა

 

80 000

70 000

 

70 000

145

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

77 415

113 814

74 886

0

74 886

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 127 343 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

2

ხარჯები

5 549 015

6 298 769

7 127 343

18 164

7 109 179

21

შრომის ანაზღაურება

2 282 018

1 748 262

1 730 967

0

1 730 967

22

საქონელი და მომსახურება

810 715

926 224

1 284 166

18 164

1 266 002

24

პროცენტი

0

0

0

0

0

25

სუბსიდიები

1 827 697

2 071 086

2 416 034

0

2 416 034

26

გრანტი

 

542 663

369 311

0

369 311

27

სოციალური უზრუნველყოფა

606 713

556 802

487 679

0

487 679

28

სხვა ხარჯები

21 872

453 732

839 186

0

839 186

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 366 632 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 366 632 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

100 307

103 386

32 934

0

32 934

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

207 450

2 081

0

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 623 792

3 593 008

4 496 553

801 031

3 695 522

05 00

განათლება

201 288

967 094

1 035 188

 

1 035 188

06 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

412 085

272 308

791 772

0

791 772

07 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

16 439

5 931

10 185

0

10 185

 

სულ ჯამი

2 561 361

4 943 808

6 366 632

801 031

5 565 601

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

აქტივებზე ოპერაციების კოდი

დასახელება

2014 წლის ფაქტი

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის გეგმა

სულ

სულ

სულ

მათ შორის

სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ადგილობრივი ბიუჯეტი

31

არაფინანსური აქტივები

11 784

3 479

0

0

0

311

ძირითადი აქტივები

4 469

764

0

0

0

314

არაწარმოებული აქტივები

7 315

2 715

0

0

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 13 493 975 ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2014  წლის ფაქტი

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის გეგმა

1

2

3

4

5

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 306 758

2 242 949

2 389 136

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 231 727

2 153 322

2 389 136

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 231 727

2 153 322

2 312 156

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

76 980

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

75 031

89 627

0

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

75 031

89 627

0

702

თავდაცვა

95 314

83 388

9 165

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

95 314

83 388

9 165

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

684 783

405 624

0

7032

სახანძრო დაცვა

684 783

405 624

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

44 099

72 353

808 335

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

0

6 403

22 200

70421

სოფლის მეურნეობა

 

6 403

22 200

7045

ტრანსპორტი

44 099

65 950

786 135

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5 720

21 234

669 800

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

38 379

44 716

116 335

705

გარემოს დაცვა

217 666

317 471

821 248

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

112 647

119 597

484 035

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

105 019

197 874

337 213

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

1 825 930

3 792 186

3 758 194

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

602 495

482 373

478 546

7063

წყალმომარაგება

207 677

1 982 264

1 736 472

7064

გარე განათება

107 292

177 504

306 261

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

908 466

1 150 045

1 236 915

707

ჯამრთელობის დაცვა

106 671

150 266

184 092

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

106 671

150 266

184 092

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 299 497

1 411 526

2 424 459

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

323 994

477 289

730 088

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

966 596

925 651

1 669 266

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 907

8 586

25 105

709

განათლება

1 010 256

2 171 878

2 434 104

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

574 562

899 959

1 141 000

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

435 694

1 271 919

1 293 104

710

სოციალური დაცვა

519 402

594 936

665 242

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

34 693

35 176

36 600

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

484 709

559 760

628 642

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

8 110 376

11 242 577

13 493 975

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 414 045 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  •  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  456 849 ლარის ოდენობით.
  •  განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 456 849 ლარის ოდენობით.
  • დასახელება

    2014 წლის ფაქტი

    2015 წლის ფაქტი

    2016 წლის გეგმა

    ფინანსური აქტივების ცვლილება

    1 301 866

    -1 428 187

    -456 849

    ზრდა

    1 301 866

    2 695

    0

    ვალუტა, დეპოზიტები

    1 301 866

    2 695

    0

    სესხები

    0

    0

    0

    კლება

    0

    1 430 882

    456 849

    ვალუტა, დეპოზიტები

     

    1 430 882

    456 849

    სესხები

    0

    0

    0

     


    მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  • განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  42 804  ლარის ოდენობით.
  • დასახელება

    2014 წლის ფაქტი

    2015 წლის ფაქტი

    2016 წლის გეგმა

    ვალდებულებების ცვლილება

    0

    2 760

    42 804

    კლება

    0

    2 760

    42 804

    სესხები

    0

    0

    0

     


    მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 76 980 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

    მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

    თავი II
    ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

    მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
    1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

    საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარიული დასუფთავების, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

    2.1 ხულო - ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 03  01 02)

    მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით. პროგრამა იფუნქციონირებს მანამ სანამ მოსახლეობა იმყოფება სამთო იალაღებზე.

    2.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

    კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ–ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის, სადაც წლის განმავლობაში სტუმრობს შვიდიათას დამსვენებელზე მეტი, მაგრამ ის ფაქტი, რომ დღეის მდგომარეობით საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის მთლიანად მოშლილია იგი უარყოფითად მოქმედებს დამსვენებელთა გემოვლებასა და ინტესესზე კურორტის მიმართ, რის გამოც შეიმჩნევა დამსვენებელთა კლების ტენდენცია. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია კურორტ ბეშუმის შიდა გზზების აღდგენა და მოასფალტება, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

    2.3 ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 05)

    აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს ტურისტებში. მისი გამართული და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის საჭიროა არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

    2.4 ექსკავატორ-დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა) (პროგრამული ოდი 03  01 06)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი თავისი რელიეფური და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით ხშირია სხვადასხვა სტიქიური მოვლენები, რისი შედეგების სალიკვიდაციოდ და ოპერატიული რეაგირებისათვის აუცილებელია აღნიშნული ტექნიკის შეძენა.

    2.5 ()იპხულო-თაგო”- ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

    2.6 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები.

    2.6.1 განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 77 დასახლებულ პუნქტში 3928-მდე წერტილის მომსახურება.

    გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა - ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის იმ მთებში ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობას, სადაც დღემდე არ არის ელექტრო ენერგია. ქვეპროგრამის აუცილებლობა გამოწვეულია მოსახლეობისათვის უფრო მარტივი და სრულყოფილი ცხოვრების პირობების შექმნის მიზნით.  

    დაგეგმილია კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა - რაც დამსვენებელთა და მოიალაღეთათვის შექმნის კომფორტულ და მიმზიდველ გარემოს, ხელი შეეწყობა ღამის საათებში უსაფრთხო გარემოს შექმნას.

    2.6.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

    მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

    2.6.3 ნაგვის კონტეინერების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 03 03 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ხულოსა და ადმინისტრაციული ცენტრების ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების განთავსება, რითაც კიდევ უფრო გაუმჯობესდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.

    2.6.4 კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03 03)

    კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით ძალიან ბევრ ტურისტსა და დამსვენებელს იზიდავს ზაფხულის საკურორტო სეზონის დროს. შესაბამისად კურორტი თავისი ეკოლოგიური მდგომარეობით სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია  კურორტის სრულყოფილი მუშაობისათვის. ქვეპროგრამა ფარგლებში განხორციელდება კურორტ ბეშუმის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელის დასუფთავებას.

    2.6.5 ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) (პროგრამული კოდი 03 03 03 04)

    დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას აწარმოებს შპს „ბათუმის სანდასუფთავება“, რომელიც სრულად ვერ ახერხებენ საჭირო მოთხოვნილებების უზრუნველყოფას, ხოლო მაღალი ზონის სოფლებიდან ნაგვის გატანაზე საერთოდ ვერ ხერხდება. გათვალისწინებულია ორი ერთეული ამწემექანიზმიანი სატვირთო ავტომანქანების (სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) შეძენა, რაც აუცილებელია მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების  გატანისა და შემდგომი ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნისათვის.

    2.6.6 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

    2.6.6  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდებს დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2016 წლიდან ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას.                                      

    2.6.7 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

     

  •  მოსახლეობის მოთხოვნით დაგეგმილია სასმელი წყლის მილების და გამანაწილებელი ავზების შეძენა რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების მდგომარეობას. კურორტი ბეშუმი გამოირჩევა თავის ტერიტორიაზე არსებული სუფთა და ანკარა წყაროს წყლების არსებობით, რომელსაც სჭირდება სრულყოფილი ათვისება და რაციონალური ხარჯვა. დღეს არსებული სასმელი წყლის სისტემა კი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას.
  • ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას და დამსვენებლებზე სუფთა და ხარისხიანი წყლის მიწოდებას. ყოველივე ეს დადებითად იმოქმედებს კურორტის მიმართ დამსვენებელთა ინტერესზე, გაიზრდება მათი კმაყოფილების დონე.
  • - ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია – სოფლის მოსახლეობას დღემდე არ მიეწოდება საკმარისი რაოდენობით სასმელი წყალი. აღნიშნული ღონისძიების განხორციელებით შესაძლებელი იქნება სოფლის მოსახლეობის 70  კომლის უზრუნველყოფა 24-საათიანი სასმელი წყლის მიწოდება.

    - მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 5 სოფელში, დიოკნისში, ბეღლეთში, ქვედა ვაშლოვანში, თაგოსა და აგარაში.

    - ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა - არსებული წყალსადენი თითქმის მოშლილია და საჭიროებს რეაბილიციას, რაც აუცილებელის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრონველყოფისათვის.

    - საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა – არსებული წყლის სისტემა თითქმის მოშლილია და საჭიროებს  რეაბილიტაციას. შედეგად მივიღებთ სასმელი წყლის გამართულ ქსელს, რითაც შესაძლებელი იქნება წყლის რესურსის მაქსიმალური ათვისება და სოფლის მოსახლეობის უზრუნველყოფა სასმელი წყლით.

    - ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა და მილების შეძენა, რაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის წყლით მომარაგების უზრუნველყოფას.

    - მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი.

    - ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - არსებული წყლის სისტემა მოძველებული და მოშლილია, რომელიც ვერ უზრუნველყობს არსებული მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

    - ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა - არსებული სისტემა მოშლილია და ვერ უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის საკმარისი წყლის რაოდენობის მიწოდებას, რისთვისაც აუცილებელია მისი რეაბილიტაცია და წყლის დებეტის გაზრდა.

    - ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს შეუწყობს წყალსადენის სრულ და გამართულ ფუნქციონირებას და შესაბამისად გაიზრდება წყლის ხარისხი.

    2.6.8 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. ასევე საპროექტო დოკუმენტაციის საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

    2.6.9 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

    - სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები) - მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში გზის სავალი ნაწილი ხშირად ზიანდება უხვი  ნალექისაგან, რითვისაც აუცილებელი გახდა სანიაღვრე არხების მოწყობა.

    - კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია -  ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმის  წყლისა და კანალიზაციის როგორც არსებული სისტემების რეაბილიტაციას, ასევე ახალი შტოების მოწყობას, რომელიც  უზრუნველყოფს კურორტზე არსებული კოტეჯებისა და საზოგადოებრივი ობიექტების სრულ მომსახურებას. კურორტ ბეშუმში დღემდე არსებული წყლმომარაგებისა და კანალიზაციის საკომუნიკაციო ქსელი და მასთან დაკავშირებული ნაგებობები ამორტიზებულია, ხოლო ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილში საერთოდ არ არსებობს. აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს კურორტის დამსვენებელთა სრულფასოვან მომსახურებას, შესაბამისად აუცილებელია მათი რეაბილიტაცია ან ახლის მოწყობა, რითაც შესაძლებელი იქნება კურორტის შემდგომი განვითარება.

    ასევე გათვალისწინებულია  დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

    2.6.10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

    2.7  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოების და დაბის ქუჩების მოასფალტების სამუშაოების განხორციელება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში.

    2.7.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

    - ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები - იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

    - დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა -  გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად გათვალისწინებული იყო შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%-ის ანაზღაურება სამუშაოების დასრულების ერთი წლის შემდეგ, ან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

    - კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი)) - აღნიშნული გზის მონაკვეთის ცენტრალური მდებარეობიდან გამომდინარე სარგებლობს დაბის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მიუხედავად იმისა, რომ გზა გრუნტია და გადაადგილება ჭირს. შესაბამისად აუცილებელია აღნიშნულ მონაკვეთზე კიბეების და სკამების მონტაჟის მშენებლობა, რათა მოსახლეობას მიეცეს ნორმალური და უსაფრთხო ფეხით გადადგილების საშუალება.

    - გასულ 2015 წელს განხორციელდა საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა, ხოლო მიმდინარე წელს დაგეგმილია აღნიშნულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა.

    - ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

    - დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) - დაბაში არსებული ასფალტის საფარი გარკვეულ ქუჩების მონაკვეთებში არის დაზიანებული და საჭიროა მისი არდგენა -რეაბილიტაცია, ასევე იქ სადაც ჯერ კიდევ არ არის ქუჩები მოასფალტებული განხორციელდება მისი მოასფალტება. პროექტის განხორციელების შემდეგ მოწესრიგდება ტერიტორია და ხელს შეუწყობს მოსახლეობის კომფორტულ გადაადგილებას.

    - დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მოწყობა - მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე ხორციელდება დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა, რაც აუცილებელია სავალი გზის უსაფრთხოებისა და შეუფერხებელი გადაადგილებისათვის.

    2.7.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

    2.7.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

    - ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში – კურორტ ბეშუმში არ არის არცერთი სახის ადმინისტრაციული შენობა, სადაც შესაძლებებლი იქნება, როგორც ზაფხულის ისე ზამთრის პერიოდში ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმის თანამშრომლებისათვის სამუშაო ოფისით უზრუნველყოფა, რადგან მათზე სრულყოფილი სამუშაო გარემოს შექმნა ხელს შეუწყობს და დადებითად აისახება კურორტის სრულყოფილ მუშაობასა და დამსვენებელთა კმაყოფილების დონეზე.

    - მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო) - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია სოფელ გუდასახოში მოსაცდელის მშენებლობა.

    - მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.

    ასევე გათვალისწინებულია  დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაციის მშენობლობისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

    2.8 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია  - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05)

    გათვლისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში მოსახლეობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელება დამტკიცებული გეგმის მიხედვით.

    2.9 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

    ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების კუთხით.

    2.9.1 ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

    სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარიული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორც-პროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარიულ ჰიგიენური ნორმები.

    3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

    მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

    3.1 ()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

      მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 555 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

    3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2016 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ მეკეიძეებში ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი), სოფელ კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი),  სოფელ თხილვანაში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45-50 ბავშვი),  სოფელ ფაჩხაში ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის ბაგა-ბაღად გადაკეთების სამუშაოები ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), განხორციელდა ვერნების საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება (გარდამავალი) ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი), ასევე დაგეგმილია საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები), რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას,  საერთო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა. ასევე გათვალისწინებულია  კვატიის, ხიხაძირის, დაბის საბავშვო ბაღების და ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოების მშენებლობა-რეაბილიტაციისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წელში შესრულებული სამუშაოს დარჩენილი ღირებულების ანაზღაურება.

    3.3   სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

    სოფელ ბოძაურის მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე დაგეგმილია სოფლის საჯარო სკოლის რემონტი, რაც ითვალისწინებს ლითონის ფურცლით მოჩარჩოებას და მცირე რემონტს. შედეგად  მოზარდ თაობას მიეცემა უსაფრთხო სწავლის საშუალება.

    4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

    მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

    4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

    ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის და ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“-ს საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

    4.1.1  ()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

     სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

    4.1.2  ()იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ (პროგრამულიოდი 05 01 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“-ს ფინანსურ მხარდაჭერას 2016 წლის იანვრისა და თებერვლის თვეში, ხოლო დარჩენილი საბიუჯეტო სუბსიდიით ხორციელდება „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა“-ის დაფინანსება საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის №107 დადგენილების შესაბამისად.

    4.1.3 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

    4.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს არსებული თოთხმეტი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მშენებლობას - სოფელ ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება, მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა, ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, დაბაში ცენტრალურ სტადიონზე  არსებული შენობის რეაბილიტაცია - დაშენება, ასევე დაგეგმილია საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას.

    4.1.5 ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 06)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „ხულოს საფეხბურთო კლუბ ხიხანი“-ის საბიუჯეტო სუბსიდიის ხარჯზე „ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა“-ის შექმნას, რომელიც დაფინანსდება გრანტის სახით  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის #107 დადგენილების შესაბამისად.

    4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

    ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

    4.2.1 ()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

    დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.

    4.2.2 ()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

    კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული დაქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა).

    4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

    ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

    4.2.4  კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში.

    4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

    ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა - მუნიციპალიტეტში სოფელი ოქრუაშვილები გამოირჩევა თვისი მოსახლეობის სიმრავლით, მაგრამ სოფელს არ გააჩნია ისეთი შენობა-ნაგებობა (არსებული ხის შენობა მოწველებულია და თითქმის მთლიანად ამორტიზირებულია), სადაც  შესაძლებელი იქნება მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა შეხვედრების თუ კულტურული და შემოქმედებითი საღამოების გამართვა. მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე გადაწყდა ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობის სამუშაოების განხორციელება.

    სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია - მოსახლეობის მოთხოვნის საუძველზე დაგეგმილია სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულში კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია, რისი განხორციელებაც აუცილებელია თემში არსებული ქორეგრაფიული  და ფოლკლორული გუნდების არსებობისა და შემდგომი განვითარებისათვის, ასევე შესაძლებელი იქნება მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სახის შეხვედრების გამართვა.

    რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი) - იმის გათვალისწინებით, რომ თემს არ გააჩნია არცერთი სახის კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებების თუ სხვა სახის შეხვედრების ჩატარების ობიექტი, საჭირო გახდა აღნიშნული შენობის მშენებლობის განხორციელება, რაც 2015 წლიდან ხორციელდება და დასრულდება 2016 წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

    კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა - კურორტ ბეშუმში ყოველწლიურად იმართება კულტურული და სპორტული ღონისძიებები სახალხო დღესასწაულის (შუამთობა) აღსანიშნავად,  რისთვისაც არსებული ინფრასტრუქტურა საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

    4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

    4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

    4.2.8 კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) (პროგრამული ოდი 05 02 08)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ რიყეთში და ოქრუაშვილებში მშენებარე კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენას, რითაც მოსახლეობა მიეცემა სხვადასხვა ღონისძიებების (კულტურული, შემეცნებითი) სრულყოფილი ჩატარების საშუალება.

    5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

    მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

    5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

    ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

    ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

    5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ამბულატორია უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას.

    5.1.2 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 71 ბენეფიციარზე.

    5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

    5.1.4 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ გურძაულში ამბულატორიის შენობის მშენებლობას, რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურებას.

    5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

    საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები.

    5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

    მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

    5.2.2  ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 350 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  264 ომის მონაწილე ვეტერანზე  6 კუბური მეტრი შეშის ბილეთის ღირებულების ფულადი კომპენსაცია.

    5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

    ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით.

    5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

    მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

    5.2.5  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

     ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

    5.2.უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არაქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 2 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  100 ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე.

       5.2.7 ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის ხელშეწყობას. დაგეგმილია მინიმუმ 5 ოჯახზე დახმარება.

    5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

  •  ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 14 ბენეფიციარზე და 4 თანხლებ პირზე.
  • 5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 175 ოჯახზე.

    5.2.10  ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 11)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის თუნუქის ფურცლით დახმარებას, რომელთა საცხოვრებელი სახლების სახურავი არის  ავარიულ მდგომარეობაში და საჭიროებს აუცილებელ გადახურვას.

    5.2.11 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 12)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 40 ბავშვზე და 40 თანხლებ პირზე.

    5.2.12   2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება (პროგრამული ოდი 06 02 13)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტში 2012 წელს მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახების ფინანსურ კომპენაციას. გათვალისწინებულია 15 ოჯახზე.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  13  536 779 ლარის ოდენობით

    პროგრამული კოდი

    დასახელება

    2014 წლის ფაქტი

     

     

    2015 წლის ფაქტი

    2016 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობრივი ბიუჯეტი

     

    ხულოს მუნიციპალიტეტი

    8 110 376

    11 245 337

    13 536 779

    819 195

    12 717 584

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    147

    135

    135

    0

    135

     

    ხარჯები

    5 549 015

    6 298 769

    7 127 343

    18 164

    7 109 179

     

    შრომის ანაზღაურება

    2 282 018

    1 748 262

    1 730 967

    0

    1 730 967

     

    საქონელი და მომსახურება

    810 715

    926 224

    1 284 166

    18 164

    1 266 002

     

    სუბსიდიები

    1 827 697

    2 071 086

    2 416 034

    0

    2 416 034

     

    გრანტები

    0

    542 663

    369 311

    0

    369 311

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    606 713

    556 802

    487 679

    0

    487 679

     

    სხვა ხარჯები

    21 872

    453 732

    839 186

    0

    839 186

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 561 361

    4 943 808

    6 366 632

    801 031

    5 565 601

     

    ვალდებულების კლება

    0

    2 760

    42 804

    0

    42 804

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2 306 758

    2 252 112

    2 389 635

    0

    2 389 635

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    99

    130

    135

    0

    135

     

    ხარჯები

    2 206 451

    2 145 966

    2 356 202

    0

    2 356 202

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 780 337

    1 686 121

    1 726 152

    0

    1 726 152

     

    საქონელი და მომსახურება

    310 434

    451 340

    542 140

    0

    542 140

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    115 680

    7 687

    8 480

    0

    8 480

     

    სხვა ხარჯები

    0

    818

    79 430

    0

    79 430

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    100 307

    103 386

    32 934

    0

    32 934

     

    ვალდებულების კლება

    0

    2 760

    499

    0

    499

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    552 877

    632 173

    628 340

    0

    628 340

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    20

    20

    20

     

    20

     

    ხარჯები

    551 562

    611 727

    623 306

    0

    623 306

     

    შრომის ანაზღაურება

    491 051

    482 237

    420 027

     

    420 027

     

    საქონელი და მომსახურება

    57 471

    128 187

    196 622

    0

    196 622

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 040

    1 303

    5 650

     

    5 650

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    1 007

     

    1 007

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 315

    20 446

    5 034

     

    5 034

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1 753 881

    1 523 909

    1 684 315

    0

    1 684 315

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    79

    110

    115

     

    115

     

    ხარჯები

    1 654 889

    1 476 886

    1 655 916

    0

    1 655 916

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 289 286

    1 203 884

    1 306 125

    0

    1 306 125

     

    საქონელი და მომსახურება

    252 963

    266 618

    345 518

    0

    345 518

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    112 640

    6 384

    2 830

    0

    2 830

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    1 443

    0

    1 443

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    98 992

    44 263

    27 900

    0

    27 900

     

    ვალდებულების კლება

    0

    2 760

    499

    0

    499

    01 03

    მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

    75 031

    89 627

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    16 039

    51 631

    0

    0

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    16 039

    0

    0

     

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    51 631

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    58 992

    37 996

    0

     

     

    01 04

    არასამთავრობო ორგანიზაციამერსი ქორფსი“- პროექტის  თანადაფინანსება

    0

    6 403

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    5 722

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    4 904

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    818

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    681

    0

     

     

    01 05

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    76 980

    0

    76 980

     

    ხარჯები

    0

    0

    76 980

    0

    76 980

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    76 980

     

    76 980

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    780 097

    489 012

    9 165

    0

    9 165

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    48

    5

    5

    0

    5

     

    ხარჯები

    572 647

    486 931

    9 165

    0

    9 165

     

    შრომის ანაზღაურება

    501 681

    62 141

    4 815

    0

    4 815

     

    საქონელი და მომსახურება

    69 846

    24 905

    4 350

    0

    4 350

     

    გრანტები

    0

    350 125

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 120

    49 760

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207 450

    2 081

    0

    0

    0

    02 01

    საგანგებო სიტუაციების მართვა

    684 783

    405 624

    0

    0

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    43

    0

    0

     

     

     

    ხარჯები

    477 333

    405 624

    0

    0

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    435 070

    5 529

    0

     

     

     

    საქონელი და მომსახურება

    42 263

    210

    0

    0

    0

     

    გრანტები

    0

    350 125

    0

     

     

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    49 760

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    207 450

    0

    0

     

     

    02 02

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

    95 314

    83 388

    5 165

    0

    5 165

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    95 314

    81 307

    5 165

    0

    5 165

     

    შრომის ანაზღაურება

    66 611

    56 612

    4 815

     

    4 815

     

    საქონელი და მომსახურება

    27 583

    24 695

    350

    0

    350

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 120

    0

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2 081

    0

     

    0

    02 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

    4 000

    0

    4 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    4 000

    0

    4 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    4 000

    0

    4 000

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2 087 695

    4 175 607

    5 406 812

    819 195

    4 587 617

     

    ხარჯები

    463 903

    582 599

    891 224

    18 164

    873 060

     

    საქონელი და მომსახურება

    262 072

    355 747

    495 898

    18 164

    477 734

     

    სუბსიდიები

    179 959

    194 435

    277 476

    0

    277 476

     

    სხვა ხარჯები

    21 872

    32 417

    117 850

    0

    117 850

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 623 792

    3 593 008

    4 496 553

    801 031

    3 695 522

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    19 035

    0

    19 035

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

    5 720

    21 234

    737 835

    0

    737 835

     

    ხარჯები

    2 720

    9 900

    9 550

    0

    9 550

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 720

    9 900

    9 550

    0

    9 550

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 000

    11 334

    728 285

     

    728 285

    03 01 01

    ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

    0

    11 334

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    11 334

    0

     

     

    03 01 02

    ხულო - ბეშუმისა და ღორჯომი - ზორტიყელის მიმართულებით მგზავრთა ტრანსპორტით მომსახურების პროგრამა

    2 720

    9 900

    9 550

    0

    9 550

     

    ხარჯები

    2 720

    9 900

    9 550

    0

    9 550

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 720

    9 900

    9 550

    0

    9 550

    03 01 03

    ბარდნარში გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა

    3 000

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 000

    0

    0

     

     

    03 01 04

    კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია

    0

    0

    475 250

    0

    475 250

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    475 250

     

    475 250

    03 01 06

    ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

     

     

    68 035

     

    68 035

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    68 035

     

    68 035

    03 01 07

    ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)

    0

    0

    185 000

    0

    185 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    185 000

     

    185 000

    03 02

    ააიპხულოთაგოს ბაგირგზა

    38 379

    44 716

    48 300

    0

    48 300

     

    ხარჯები

    38 379

    44 716

    47 280

    0

    47 280

     

    სუბსიდიები

    38 379

    44 213

    47 280

     

    47 280

     

    სხვა ხარჯები

    0

    503

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    1 020

     

    1 020

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობარეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    753 753

    2 830 466

    3 505 423

    0

    3 484 983

     

    ხარჯები

    392 085

    498 119

    685 660

    0

    665 220

     

    საქონელი და მომსახურება

    228 633

    315 983

    455 464

    0

    435 024

     

    სუბსიდიები

    141 580

    150 222

    230 196

    0

    230 196

     

    სხვა ხარჯები

    21 872

    31 914

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    361 668

    2 332 347

    2 810 004

    0

    2 810 004

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    9 759

    0

    9 759

    03 03 01

    საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

    66 538

    12 116

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    12 116

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    12 116

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    66 538

    0

    0

     

     

    03 03 02

    განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    108 424

    402 435

    698 761

    0

    698 761

     

    ხარჯები

    96 492

    177 504

    233 756

    0

    233 756

     

    საქონელი და მომსახურება

    96 492

    177 504

    233 756

    0

    233 756

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 932

    224 931

    465 005

     

    465 005

    03 03 02 01

    გარე განათების მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

    96 492

    177 504

    233 756

    0

    233 756

     

    ხარჯები

    96 492

    177 504

    233 756

    0

    233 756

     

    საქონელი და მომსახურება

    96 492

    177 504

    233 756

    0

    233 756

    03 03 02 02

    მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

    0

    12 920

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 920

    0

     

     

    03 03 02 03

    მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა

    0

    194 021

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    194 021

    0

     

    0

    03 03 02 04

    მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

    0

    0

    392 500

    0

    392 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    392 500

     

    392 500

    03 03 02 05

    გარე განათების მოწყობა (ყოფილი უნივერმაღის შენობიდან ქვედა ვაშლოვანის გზაჯვარედინამდე)

    10 800

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 800

    0

    0

     

     

    03 03 02 06

    ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)

    1 132

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 132

    0

    0

     

     

    03 03 02 07

    სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა

     

    17 990

     

    0

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    17 990

    0

     

     

    03 03 02 08

    კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

    0

    0

    72 505

    0

    72 505

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    72 505

     

    72 505

    03 03 03

    სანიტარიული დასუფთავება

    112 647

    119 597

    484 035

    0

    484 035

     

    ხარჯები

    112 647

    119 597

    119 035

    0

    119 035

     

    საქონელი და მომსახურება

    112 647

    119 597

    119 035

    0

    119 035

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    365 000

     

    365000

    03 03 03 01

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა

    112 647

    118 797

    98 595

    0

    98 595

     

    ხარჯები

    112 647

    118 797

    98 595

    0

    98 595

     

    საქონელი და მომსახურება

    112 647

    118 797

    98 595

    0

    98 595

    03 03 03 02

    ნაგვის კონტეინერების შეძენა

    0

    800

    65 000

    0

    65 000

     

    ხარჯები

    0

    800

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    800

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    65000

     

    65000

    03 03 03 03

    კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

    0

    0

    20 440

    0

    20 440

     

    ხარჯები

    0

    0

    20 440

    0

    20 440

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    20 440

    0

    20 440

    03 03 03 04

    ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)

    0

    0

    300 000

    0

    300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    300 000

     

    300000

    03 03 04

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

    4 028

    5 000

    12 500

    0

    12 500

     

    ხარჯები

    4 028

    5 000

    12 500

    0

    12 500

     

    საქონელი და მომსახურება

    4 028

    5 000

    12 500

    0

    12 500

    03 03 05

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

    146 860

    154 719

    240 196

    0

    240 196

     

    ხარჯები

    141 580

    154 719

    230 196

    0

    230 196

     

    სუბსიდიები

    141 580

    150 222

    230 196

     

    230 196

     

    სხვა ხარჯები

    0

    4 497

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 280

    0

    10 000

     

    10 000

    03 03 06

     წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

    60 817

    1 827 545

    1 496 276

    0

    1 496 276

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 817

    1 827 545

    1 496 276

     

    1 496 276

    03 03 06 01

    სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

    60 817

    41 871

    53 440

    0

    53 440

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 817

    41 871

    53 440

     

    53 440

    03 03 06 02

    დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

    0

    1 728 462

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 728 462

    0

     

     

    03 03 06 03

    ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    6 399

    79 500

    0

    79 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    6 399

    79 500

     

    79 500

    03 03 06 04

    თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    9 433

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 433

    0

     

     

    03 03 06 05

    კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    712 190

    0

    712 190

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    712 190

     

    712 190

    03 03 06 06

    ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

    0

    0

    30 550

    0

    30 550

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    30 550

     

    30 550

    03 03 06 07

    სხალთის წყაროს შენობის და
    წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

    0

    2 451

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2 451

    0

     

     

    03 03 06 08

    სახანძრო ავზების მოწყობა  (დიოკნისი, ბეღლეთი, ქვ. ვაშლოვანი, თაგო, აგარა)

    0

    38 929

    41 965

    0

    41 965

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    38 929

    41 965

     

    41 965

    03 03 06 09

    ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

    0

    0

    39 145

    0

    39 145

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    39 145

     

    39 145

    03 03 06 10

    საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობა

    0

    0

    142 780

    0

    142 780

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    142 780

     

    142 780

    03 03 06 11

    ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    0

    5 236

    0

    5 236

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    5 236

     

    5 236

    03 03 06 12

    მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა

    0

    0

    300 000

    0

    300 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    300 000

     

    300 000

    03 03 06 13

    ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    59 450

    0

    59 450

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    59 450

     

    59 450

    03 03 06 14

    ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

     

     

    32 020

     

    32 020

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    32 020

     

    32 020

    03 03 07

    საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო და ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

    121 070

    62 069

    156 506

    0

    156 506

     

    ხარჯები

    1 652

    2 566

    32 773

    0

    32 773

     

    საქონელი და მომსახურება

    1 652

    2 566

    32 773

    0

    32 773

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    119 418

    59 503

    118 810

     

    118 810

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    4 923

     

    4 923

    03 03 08

    სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    105 019

    197 874

    342 049

    0

    342 049

     

    ხარჯები

    7 336

    6 199

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    7 336

    6 199

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    97 683

    191 675

    337 213

     

    337 213

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    4 836

     

    4 836

    03 03 08 01

    დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

    7 336

    6 199

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    7 336

    6 199

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    7 336

    6 199

    0

    0

    0

    03 03 08 02

    სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა თემები)

    0

    3 372

    34 053

    0

    34 053

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3 372

    34 053

     

    34 053

    03 03 08 03

    დაბა ხულოს ტერიტორიაზე კანალიზაციისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა

    15 297

    0

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 297

    0

    0

     

    0

    03 03 08 04

    დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

    82 386

    106 154

    4 836

    0

    4 836

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    82 386

    106 154

    0

     

     

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    4 836

     

    4 836

    03 03 08 05

    დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

    0

    3 304

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    3 304

    0

     

     

    03 03 08 06

    ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

    0

    10 399

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    10 399

    0

     

     

    03 03 08 07

    სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

    0

    4 746

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    4 746

    0

     

     

    03 03 08 08

    ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

    0

    63 700

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    63 700

    0

     

     

    03 03 08 09

    კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    303 160

    0

    303 160

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    303 160

     

    303 160

    03 03 09

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

    28 350

    49 111

    75 100

    0

    75 100

     

    ხარჯები

    28 350

    20 418

    57 400

    0

    57 400

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 478

    5 117

    57 400

    0

    57 400

     

    სხვა ხარჯები

    21 872

    15 301

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    28 693

    17 700

     

    17 700

    03 04

    კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    398 292

    372 825

    273 859

    0

    273 859

     

    ხარჯები

    30 719

    13 748

    108 370

    0

    108 370

     

    საქონელი და მომსახურება

    30 719

    13 748

    12 720

    0

    12 720

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    95 650

    0

    95 650

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    367 573

    359 077

    156 213

    0

    156 213

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    9 276

    0

    9 276

    03 04 01

    მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

    124 549

    174 222

    192 275

    0

    192 275

     

    ხარჯები

    0

    0

    95 650

    0

    95 650

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    95 650

     

    95 650

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    124 549

    174 222

    91 193

     

    91 193

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    5 432

     

    5 432

    03 04 01 01

    კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

     

    16 888

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    16 888

    0

     

     

    03 04 01 02

    ფერდსამაგრი სამუშაოები

     

    0

    14 240

    0

    14 240

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

    14 240

     

    14 240

    03 04 01 03

    ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

     

    13 589

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    13 589

    0

     

     

    03 04 01 04

    ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

     

    4 966

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    4 966

    0

     

     

    03 04 01 05

    საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

     

    35 641

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    35 641

    0

     

     

    03 04 01 06

    კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე (გარდამავალი))

     

    61 959

    56 071

    0

    56 071

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    61 959

    52 809

     

    52 809

     

    ვალდებულების კლება

     

    0

    3 262

     

    3 262

    03 04 01 07

    საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

    60 973

    11 486

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 973

    11 486

    0

     

     

    03 04 01 08

    დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

    63 576

    21 025

    2 170

    0

    2 170

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    63 576

    21 025

    0

     

     

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    2 170

     

    2 170

    03 04 01 09

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    2 884

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2 884

    0

     

     

    03 04 01 10

    აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

    0

    5 784

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5 784

    0

     

     

    03 04 01 11

    საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

    0

    0

    2 304

    0

    2 304

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    2 304

     

    2 304

    03 04 01 12

    ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

     

     

    7 940

     

    7 940

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    7 940

     

    7 940

    03 04 01 13

    დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

     

     

    95650

     

    95 650

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    95650

     

    95 650

    03 04 01 14

    დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

     

     

    13900

     

    13 900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    13900

     

    13 900

    03 04 02

    დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა

    11 755

    13 748

    12 720

    0

    12 720

     

    ხარჯები

    11 755

    13 748

    12 720

    0

    12 720

     

    საქონელი და მომსახურება

    11 755

    13 748

    12 720

    0

    12 720

    03 04 03

    მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

    261 988

    184 855

    68 864

    0

    68 864

     

    ხარჯები

    18 964

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    18 964

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    243 024

    184 855

    65 020

     

    65 020

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    3 844

     

    3 844

    03 04 03 01

    ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

     

    0

    38 590

    0

    38 590

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    0

    38 590

     

    38 590

    03 04 03 02

    მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

     

    18 851

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    18 851

    0

     

     

    03 04 03 03

    დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

    69 372

    80 472

    3 844

    0

    3 844

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    69 372

    80 472

    0

     

     

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    3 844

     

    3 844

    03 04 03 04

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი

    48 763

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    48 763

    0

    0

     

     

    03 04 03 05

    ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

    22 329

    25 415

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 329

    25 415

    0

     

     

    03 04 03 06

    მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო)

    18 824

    13 546

    4 890

    0

    4 890

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 824

    13 546

    4 890

     

    4 890

    03 04 03 07

    გამგეობის შენობის რემონტი

    42 025

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    42 025

    0

    0

     

     

    03 04 03 08

    მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება

    18 964

    8 200

    21 540

    0

    21 540

     

    ხარჯები

    18 964

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    18 964

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    8 200

    21 540

     

    21 540

    03 04 03 09

    დანისპარაულის სოფლის სახლის მშენებლობა

    41 711

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    41 711

    0

    0

     

     

    03 04 03 10

    დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

    0

    6 925

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    6 925

    0

     

     

    03 04 03 11

    საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

    0

    9 025

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 025

    0

     

     

    03 04 03 12

    საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

    0

    13 938

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    13 938

    0

     

     

    03 04 03 13

    გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

    0

    2 809

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2 809

    0

     

     

    03 04 03 14

    დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

    0

    5 674

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5 674

    0

     

     

    03 05

    მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენარეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    891 551

    906 366

    819 195

    819 195

    0

     

    ხარჯები

    0

    16 116

    18 164

    18 164

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    16 116

    18 164

    18 164

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    891 551

    890 250

    801 031

    801 031

     

    03 06

    სოფლის მეურნეობა

    0

    0

    22 200

    0

    22 200

     

    ხარჯები

    0

    0

    22 200

    0

    22 200

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    22 200

     

    22 200

    03 06 01

    ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

    22 200

    0

    22 200

     

    ხარჯები

    0

    0

    22 200

    0

    22 200

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    22 200

     

    22 200

    04 00

    განათლება

    784 981

    1 937 029

    2 165 929

    0

    2 165 929

     

    ხარჯები

    583 693

    969 935

    1 115 915

    0

    1 115 915

     

    სუბსიდიები

    583 693

    860 515

    1 104 000

    0

    1 104 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    109 420

    11 915

    0

    11 915

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    201 288

    967 094

    1 035 188

    0

    1 035 188

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    14 826

    0

    14 826

    04 01

    ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    574 562

    899 959

    1 141 000

    0

    1 141 000

     

    ხარჯები

    568 753

    899 959

    1 104 000

    0

    1 104 000

     

    სუბსიდიები

    568 753

    860 515

    1 104 000

     

    1 104 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    39 444

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 809

    0

    37 000

     

    37 000

    04 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

    185 612

    920 240

    1 011 799

    0

    1 011 799

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    185 612

    920 240

    998 188

     

    998 188

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    13 611

     

    13 611

     

    დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

     

    159 716

    4 097

    0

    4 097

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    159 716

    0

     

     

     

    ვალდებულების კლება

     

    0

    4 097

     

    4 097

    04 02 02

    ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

     

    57 204

    1 468

    0

    1 468

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    57 204

    0

     

     

     

    ვალდებულების კლება

     

    0

    1 468

     

    1 468

    04 02 03

    ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    95 978

    62 110

    0

    62 110

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    95 978

    57 058

     

    57 058

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    5 052

     

    5 052

    04 02 04

    ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    250 353

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    250 353

    0

     

     

    04 02 05

    კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    38 065

    78 659

    2 994

    0

    2 994

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    38 065

    78 659

    0

     

     

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    2 994

     

    2 994

    04 02 06

    რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

    30 624

    39 863

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 624

    39 863

    0

     

     

    04 02 07

    დიდაჭარაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    98 070

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    98 070

    0

    0

     

     

    04 02 08

    ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    222 550

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    222 550

    0

     

     

    04 02 09

    ღორჯომის საბავშვო ბაღის რემონტი

    18 853

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 853

    0

    0

     

     

    04 02 10

    მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    193 700

    0

    193 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    193 700

     

    193 700

    04 02 11

    საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

    0

    15 917

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    15 917

    0

     

     

    04 02 12

    კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    177 440

    0

    177 440

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    177 440

     

    177 440

    04 02 13

    თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    267 000

    0

    267 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    267 000

     

    267 000

    04 02 14

    ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    179 000

    0

    179 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    179 000

     

    179 000

    04 02 15

    დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

    0

    0

    56 600

    0

    56 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    56 600

     

    56 600

    04 02 16

    საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

     

     

    67 390

    0

    67 390

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

     

    67 390

     

    67 390

    04 03

    საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში  საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

     

    46 854

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

     

    46 854

    0

     

     

    04 04

     სკოლების მშენებლობარემონტი

    9 867

    58 978

    13 130

    0

    13 130

     

    ხარჯები

    0

    58 978

    11 915

    0

    11 915

     

    სხვა ხარჯები

    0

    58 978

    11 915

     

    11 915

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 867

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    1 215

     

    1 215

    04 04 01

    ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

    0

    47 304

    1 215

    0

    1 215

     

    ხარჯები

    0

    47 304

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    47 304

    0

     

     

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    1 215

     

    1 215

    04 04 02

    შურმულის დაწყებითი სკოლის ეზოს რემონტი

    9 867

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 867

    0

    0

     

    0

    04 04 03

    შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    0

    7 437

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    7 437

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    7 437

    0

     

     

    04 04 04

    სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

    0

    4 237

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    4 237

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    4 237

    0

     

     

    04 04 05

    ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

     

     

    11 915

     

    11 915

     

    ხარჯები

     

     

    11 915

     

    11 915

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    11 915

     

    11 915

    04 05

    კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

    14 940

    10 998

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    14 940

    10 998

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    14 940

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    10 998

    0

     

     

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1 524 772

    1 646 375

    2 715 904

    0

    2 715 904

     

    ხარჯები

    1 112 687

    1 374 067

    1 915 688

    0

    1 915 688

     

    საქონელი და მომსახურება

    129 381

    94 232

    241 510

    0

    241 510

     

    სუბსიდიები

    983 306

    891 503

    904 143

    0

    904 143

     

    გრანტები

    0

    192 538

    369 311

    0

    369 311

     

    სხვა ხარჯები

    0

    195 794

    400 724

    0

    400 724

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    412 085

    272 308

    791 772

    0

    791 772

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    8 444

    0

    8 444

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    406 024

    553 501

    822 228

    0

    822 228

     

    ხარჯები

    207 177

    393 131

    785 657

    0

    785 657

     

    საქონელი და მომსახურება

    68 482

    21 959

    12 315

    0

    12 315

     

    სუბსიდიები

    138 695

    249 920

    262 992

    0

    262 992

     

    გრანტები

    0

    0

    142 036

    0

    142 036

     

    სხვა ხარჯები

    0

    121 252

    368 314

    0

    368 314

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    198 847

    160 370

    36 571

    0

    36 571

    05 01 01

    ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

    144 841

    146 943

    177 075

    0

    177 075

     

    ხარჯები

    138 695

    146 943

    167 555

    0

    167 555

     

    სუბსიდიები

    138 695

    146 943

    167 555

     

    167 555

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 146

    0

    9 520

     

    9 520

    05 01 02

     ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

    0

    105 975

    95 437

    0

    95 437

     

    ხარჯები

    0

    105 975

    95 437

    0

    95 437

     

    სუბსიდიები

    0

    102 977

    95 437

     

    95 437

     

    სხვა ხარჯები

    0

    2 998

    0

     

    0

    05 01 03

    სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    47 984

    44 109

    80 330

    0

    80 330

     

    ხარჯები

    47 984

    44 109

    67 350

    0

    67 350

     

    საქონელი და მომსახურება

    47 984

    21 959

    12 315

    0

    12 315

     

    სხვა ხარჯები

    0

    22 150

    55 035

     

    55 035

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    12 980

     

    12 980

    05 01 04

    სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

    192 701

    256 474

    327 350

    0

    327 350

     

    ხარჯები

    0

    96 104

    313 279

    0

    313 279

     

    სხვა ხარჯები

    0

    96 104

    313 279

     

    313 279

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    192 701

    160 370

    14 071

     

    14 071

    05 01 04 01

    დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    24 966

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    24 966

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    24 966

    0

     

     

    05 01 04 02

    დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    33 035

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    33 035

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    33 035

    0

     

     

    05 01 04 03

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    49 276

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    49 276

    0

     

     

    05 01 04 04

    დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

    0

    21 940

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    21 940

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    21 940

    0

     

     

    05 01 04 05

    ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    27 928

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    27 928

    0

     

     

    05 01 04 06

    მეკეიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    29 374

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    29 374

    0

    0

     

     

    05 01 04 07

    დიაკონიძეებში მინი მოედნის მშენებლობა

    31 485

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    31 485

    0

    0

     

     

    05 01 04 08

    კალოთაში მინი მოედნის მშენებლობა

    24 936

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    24 936

    0

    0

     

     

    05 01 04 09

    რიყეთის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    34 288

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    34 288

    0

    0

     

     

    05 01 04 10

    ოქრუაშვილების მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    14 998

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    14 998

    0

    0

     

     

    05 01 04 11

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  შემოღობვა

    17 568

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17 568

    0

    0

     

     

    05 01 04 12

    ზედა ვაშლოვანის მინი მოედნის  რემონტი

    12 223

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 223

    0

    0

     

     

    05 01 04 13

    განახლების მინი მოედნის  რემონტი

    1 539

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 539

    0

    0

     

     

    05 01 04 14

    გორგაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა ხელოვნური საფარის მოწყობით

    26 290

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    26 290

    0

    0

     

     

    05 01 04 15

    ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

    0

    16 163

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    16 163

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    16 163

    0

     

     

    05 01 04 16

    ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

    0

    60 356

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    60 356

    0

     

     

    05 01 04 17

    დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    22 810

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    22 810

    0

     

     

    05 01 04 18

    ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

    0

    0

    39 644

    0

    39 644

     

    ხარჯები

    0

    0

    39 644

    0

    39 644

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    39 644

     

    39 644

    05 01 04 19

    ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    11 705

    0

    11 705

     

    ხარჯები

    0

    0

    11 705

    0

    11 705

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    11 705

     

    11 705

    05 01 04 20

    გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    0

    29 990

    0

    29 990

     

    ხარჯები

    0

    0

    29 990

    0

    29 990

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    29 990

     

    29 990

    05 01 04 21

    უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    0

    28 380

    0

    28 380

     

    ხარჯები

    0

    0

    28 380

    0

    28 380

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    28 380

     

    28 380

    05 01 04 22

    ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    0

    28 450

    0

    28 450

     

    ხარჯები

    0

    0

    28 450

    0

    28 450

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    28 450

     

    28 450

    05 01 04 23

    საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    29 480

    0

    29 480

     

    ხარჯები

    0

    0

    29 480

    0

    29 480

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    29 480

     

    29 480

    05 01 04 24

    ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    14 071

    0

    14 071

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    14 071

     

    14 071

    05 01 04 25

    მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

     

     

    22 520

     

    22 520

     

    ხარჯები

     

     

    22 520

     

    22 520

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    22 520

     

    22 520

    05 01 04 26

    მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

     

     

    41 040

     

    41 040

     

    ხარჯები

     

     

    41 040

     

    41 040

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    41 040

     

    41 040

    05 01 04 27

    ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

     

     

    39 060

     

    39 060

     

    ხარჯები

     

     

    39 060

     

    39 060

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    39 060

     

    39 060

    05 01 04 28

    წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

     

     

    25 800

     

    25 800

     

    ხარჯები

     

     

    25 800

     

    25 800

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    25 800

     

    25 800

    05 01 04 29

    ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

     

     

    13 410

     

    13 410

     

    ხარჯები

     

     

    13 410

     

    13 410

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    13 410

     

    13 410

    05 01 04 30

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

     

     

    3 800

     

    3 800

     

    ხარჯები

     

     

    3 800

     

    3 800

     

    სხვა ხარჯები

     

     

    3 800

     

    3 800

    05 01 05

    სპორტული ინვენტარის შეძენა

    20 498

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    20 498

    0

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    20 498

    0

    0

    0

    0

    05 01 06

    ფეხბურთის განვითარების  პროგრამა

    0

    0

    142 036

    0

    142 036

     

    გრანტები

    0

    0

    142 036

     

    142 036

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1 118 748

    1 092 874

    1 893 676

    0

    1 893 676

     

    ხარჯები

    905 510

    980 936

    1 130 031

    0

    1 130 031

     

    საქონელი და მომსახურება

    60 899

    72 273

    229 195

    0

    229 195

     

    სუბსიდიები

    844 611

    641 583

    641 151

    0

    641 151

     

    გრანტები

    0

    192 538

    227 275

    0

    227 275

     

    სხვა ხარჯები

    0

    74 542

    32 410

    0

    32 410

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    213 238

    111 938

    755 201

    0

    755 201

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    8 444

    0

    8 444

    05 02 01

    ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

    80 434

    87 906

    105 926

    0

    105 926

     

    ხარჯები

    80 434

    87 906

    101 426

    0

    101 426

     

    სუბსიდიები

    80 434

    82 924

    101 426

     

    101 426

     

    სხვა ხარჯები

    0

    4 982

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    4 500

     

    4 500

    05 02 02

    ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

    485 460

    452 061

    477 960

    0

    477 960

     

    ხარჯები

    475 633

    452 061

    461 290

    0

    461 290

     

    სუბსიდიები

    475 633

    452 061

    461 290

     

    461 290

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 827

    0

    12 500

     

    12 500

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    4 170

     

    4 170

    05 02 03

    სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

    228 133

    229 942

    227 275

    0

    227 275

     

    ხარჯები

    225 733

    229 942

    227 275

    0

    227 275

     

    სუბსიდიები

    225 733

    37 404

    0

     

     

     

    გრანტები

    0

    192 538

    227 275

     

    227 275

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 400

    0

    0

     

    0

    05 02 04

    კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    51 992

    148 283

    180 000

    0

    180 000

     

    ხარჯები

    51 992

    117 536

    180 000

    0

    180 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    51 992

    64 527

    147 590

    0

    147 590

     

    სხვა ხარჯები

    0

    53 009

    32 410

     

    32 410

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    30 747

    0

     

     

    05 02 05

     კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    201 011

    95 365

    735 975

    0

    735 975

     

    ხარჯები

    0

    14 174

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    14 174

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    201 011

    81 191

    731 701

     

    731 701

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    4 274

     

    4 274

    05 02 05 01

    ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

    0

    0

    194 000

    0

    194 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    194 000

     

    194 000

    05 02 05 02

    სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

    0

    0

    159 160

    0

    159 160

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    159 160

     

    159 160

    05 02 05 03

    რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა (გარდამავალი)

    0

    81 191

    346 135

    0

    346 135

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    81 191

    341 861

     

    341 861

     

    ვალდებულების კლება

    0

    0

    4 274

     

    4 274

    05 02 05 04

    თხილვანის  მუზეუმის რემონტი

    7 315

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    7 315

    0

    0

     

     

    05 02 05 05

    საციხურის კულტურის სახლის რემონტი

    140 640

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    140 640

    0

    0

     

     

    05 02 05 06

    ეთნოგრაფიული მუზეუმის კეთილმოწყობა დაბაში

    53 056

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    53 056

    0

    0

     

     

    05 02 05 07

    სხალთის მუზეუმის რემონტი

    0

    14 174

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    0

    14 174

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    14 174

    0

     

     

    05 02 05 08

    კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

    0

    0

    36 680

    0

    36 680

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    36 680

     

    36 680

    05 02 06

    ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

    8 907

    8 586

    25 105

    0

    25 105

     

    ხარჯები

    8 907

    8 586

    25 105

    0

    25 105

     

    საქონელი და მომსახურება

    8 907

    7 746

    25 105

    0

    25 105

     

    სხვა ხარჯები

    0

    840

    0

     

    0

    05 02 07

    ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

    62 811

    70 731

    84 935

    0

    84 935

     

    ხარჯები

    62 811

    70 731

    78 435

    0

    78 435

     

    სუბსიდიები

    62 811

    69 194

    78 435

     

    78 435

     

    სხვა ხარჯები

    0

    1 537

    0

     

     

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 500

     

    6 500

    05 02 08

    კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

     

     

    56 500

     

    56 500

     

    ხარჯები

     

     

    56 500

     

    56 500

     

    საქონელი და მომსახურება

     

     

    56 500

     

    56 500

    06  00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    626 073

    745 202

    849 334

    0

    849 334

     

    ხარჯები

    609 634

    739 271

    839 149

    0

    839 149

     

    საქონელი და მომსახურება

    38 982

    0

    268

    0

    268

     

    სუბსიდიები

    80 739

    124 633

    130 415

    0

    130 415

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    489 913

    499 355

    479 199

    0

    479 199

     

    სხვა ხარჯები

    0

    115 283

    229 267

    0

    229 267

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16 439

    5 931

    10 185

    0

    10 185

    06 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    106 671

    150 266

    184 092

    0

    184 092

     

    ხარჯები

    90 232

    144 335

    173 907

    0

    173 907

     

    სუბსიდიები

    80 739

    124 633

    129 615

    0

    129 615

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9 493

    17 773

    44 292

    0

    44 292

     

    სხვა ხარჯები

    0

    1 929

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16 439

    5 931

    10 185

    0

    10 185

    06 01 01

    ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

    0

    105 026

    129 615

    0

    129 615

     

    ხარჯები

    0

    105 026

    129 615

    0

    129 615

     

    სუბსიდიები

     

    103 097

    129 615

     

    129 615

     

    სხვა ხარჯები

    0

    1 929

    0

     

    0

    06 01 02

    სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

    80 739

    21 536

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    80 739

    21 536

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    80 739

    21 536

    0

     

    0

    06 01 02 01

    სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

    79 823

    21 536

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    79 823

    21 536

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    79 823

    21 536

    0

     

     

    06 01 02 02

    ამბულატორიების  მომსახურების პროგრამა

    916

    0

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    916

    0

    0

    0

    0

     

    სუბსიდიები

    916

    0

    0

     

     

    06 01 03

    ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    9 493

    17 773

    36 166

    0

    36 166

     

    ხარჯები

    9 493

    17 773

    36 166

    0

    36 166

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    9 493

    17 773

    36 166

     

    36 166

    06 01 04

    პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    0

    0

    8 126

    0

    8 126

     

    ხარჯები

    0

    0

    8 126

    0

    8 126

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    8 126

     

    8 126

    06 01 05

    ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    16 439

    5 931

    10 185

    0

    10 185

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16 439

    5 931

    10 185

     

    10 185

    06 01 05 01

    თსპ შენობის მშენებლობა ბოძაურში

    9 625

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 625

    0

    0

     

     

    06 01 05 02

    თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

    0

    5 931

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5 931

    0

     

     

    06 01 05 03

    ამბულატორიის საძირკვლისა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა დიდაჭარაში

    6 814

    0

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 814

    0

    0

     

     

    06 01 05 04

    თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

    0

    0

    10 185

    0

    10 185

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    10 185

     

    10 185

    06 02

    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

    519 402

    594 936

    665 242

    0

    665 242

     

    ხარჯები

    519 402

    594 936

    665 242

    0

    665 242

     

    საქონელი და მომსახურება

    38 982

    0

    268

    0

    268

     

    სუბსიდიები

    0

    0

    800

    0

    800

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    480 420

    481 582

    434 907

    0

    434 907

     

    სხვა ხარჯები

    0

    113 354

    229 267

    0

    229 267

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    34 693

    35 176

    36 600

    0

    36 600

     

    ხარჯები

    34 693

    35 176

    36 600

    0

    36 600

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    34 693

    35 176

    36 600

     

    36 600

    06 02 02

    ვეტერანებსა და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზების და მატერიალური დახმარების პროგრამა 

    1 240

    1 730

    3 560

    0

    3 560

     

    ხარჯები

    1 240

    1 730

    3 560

    0

    3 560

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    268

    0

    268

     

    სუბსიდიები

    0

    0

    800

     

    800

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 240

    50

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    1 680

    2 492

     

    2 492

    06 02 03

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

    23 750

    15 750

    17 000

    0

    17 000

     

    ხარჯები

    23 750

    15 750

    17 000

    0

    17 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    23 750

    15 750

    17 000

     

    17 000

    06 02 04

    ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    55 000

    52 600

    45 000

    0

    45 000

     

    ხარჯები

    55 000

    52 600

    45 000

    0

    45 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    55 000

    52 600

    45 000

     

    45 000

    06 02 05

    5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    48 000

    49 000

    56 000

    0

    56 000

     

    ხარჯები

    48 000

    49 000

    56 000

    0

    56 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    48 000

    49 000

    56 000

     

    56 000

    06 02 06

    უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    3 400

    2 800

    1 200

    0

    1 200

     

    ხარჯები

    3 400

    2 800

    1 200

    0

    1 200

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    3 400

    2 800

    1 200

     

    1 200

    06 02 07

    ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    55 000

    165 000

    0

    165 000

     

    ხარჯები

    0

    55 000

    165 000

    0

    165 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    55 000

    165 000

     

    165 000

    06 02 08

    სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

    284 073

    259 700

    0

    0

    0

     

    ხარჯები

    284 073

    259 700

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    284 073

    259 700

    0

     

     

    06 02 09

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    30 264

    30 506

    42 414

    0

    42 414

     

    ხარჯები

    30 264

    30 506

    42 414

    0

    42 414

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    30 264

    30 506

    42 414

     

    42 414

    06 02 10

    ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    0

    36 000

    35 000

    0

    35 000

     

    ხარჯები

    0

    36 000

    35 000

    0

    35 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    36 000

    35 000

     

    35 000

    06 02 11

    ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

    38 982

    56 674

    61 775

    0

    61 775

     

    ხარჯები

    38 982

    56 674

    61 775

    0

    61 775

     

    საქონელი და მომსახურება

    38 982

    0

    0

    0

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    56 674

    61 775

     

    61 775

    06 02 12

    ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    0

    0

    26 000

    0

    26 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    26 000

    0

    26 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    26 000

     

    26 000

    06 02 13

    2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება

    0

    0

    175 693

    0

    175 693

     

    ხარჯები

    0

    0

    175 693

    0

    175 693

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    175 693

     

    175 693

     


    მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
    ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

    მუხლი 17. პრემიები და დანამატები
    2016 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 18. ასიგნებების  დაფინანსება
    ხულოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.