ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 07.02.2017
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №23
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 03.02.2017
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 29.12.2015
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2016 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე,
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი შემდეგი სახით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17176,403
17438,390
4720,990
12717.400
10311,300
232.000
10079.300
გადასახადები
1111,865
3055.400
0.000
3055.400
3270,000
0.00
3270,000
გრანტები
11672,954
11528,290
4720,990
6807,300
5457,300
232.000
5225.300
სხვა შემოსავლები
4391,584
2854,700
0.00
2854,700
1584,000
0.00
1584,000
ხარჯები
10042,279
11659,453
401,790
11257,663
9451,300
232.000
9219.300
შრომის ანაზღაურება
1743,056
2139,548
0.000
2139,548
1944,000
90.00
1854.000
საქონელი და მომსახურება
518,209
726,818
20,800
706,018
683.8
0.00
683.8
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სუბსიდიები
5567,218
6098,035
0,000
6098,035
5581,000
100.00
5481,000
გრანტები
782,309
808,671
0,000
808,671
0,00
0.00
0,00
სოციალური უზრუნველყოფა
1051,043
1132,697
15,400
1117,297
921,500
12.00
909.500
სხვა ხარჯები
380,444
753,684
365.590
388,094
321.00
0.00
321.00
საოპერაციო სალდო
7134,124
5778,937
4319,200
1459,737
860,000
0.00
860,000
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
6187,974
7792,503
4698,412
3094,091
860,000
0.00
860,000
ზრდა
6309,834
7852,503
4698,412
3154,091
895,000
0.00
895,000
კლება
121,860
60.000
0.000
60.000
35.000
0.00
35.000
მთლიანი სალდო
946,150
-2013.566
-379.212
-1634.354
0.000
0.00
0.000
ფინანსური აქტივების ცვლილება
771,891
-2091.492
-388.103
-1703.389
0.00
0.00
0.00
ზრდა
771,891
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
771,891
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
კლება
0.000
2091.492
388.103
1703.389
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
0.000
2091.492
388.103
1703.389
0.00
0.00
0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების ცვლილება
-174,259
-77,926
-8,891
-69,035
0.00
0.00
0.00
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
კლება
174,259
77.926
8.891
69.035
0.00
0.00
0.00
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
საშინაო
174,259
77,926
8,891
69,035
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17298,263
17498,390
4720,990
12777.400
10346,300
232.00
10114.300
შემოსავლები
17176,403
17438,390
4720,990
12717.400
10311,300
232.00
10079.300
არაფინანსური აქტივების კლება
121,860
60.0
0.0
60.0
35.000
0.00
35.000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0,00
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
გადასახდელები
16526,372
19589,882
5109,093
14480,789
10346,300
232.00
10114.300
ხარჯები
10042,279
11659,453
401,790
11257,663
9451,300
232.00
9219.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6309,834
7852,503
4698,412
3154,091
895,000
0.00
895,000
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების კლება
174,3
77,926
8,891
69,035
0.00
0.00
0.00
ნაშთის ცვლილება
771,891
-2091.492
-388.103
-1703.389
0.00
0.00
0.00
“
მუხლი 3🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10311300 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
17176,403
17438,390
4720,990
12717.400
10311,300
232.00
10079.300
გადასახადები
1111,865
3055.400
0.00
3055.400
3270.000
0.00
3270.000
გრანტები
11672,954
11528,290
4720,990
6807,300
5457.300
232
5225.300
სხვა შემოსავლები
4391,584
2854,700
0.00
2854,700
1584,000
0.00
1584,000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1111,865
3055.400
0.0
3055.400
3270.000
0.00
3270.000
საშემოსავლო გადასახადი
820,00
820,00
850.000
0.00
850.000
ქონების გადასახადი
1111,865
2235.400
0.0
2235.400
2420.000
0.00
2420.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
75,650
976.800
0.0
976.800
1165.000
0.00
1165.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
9,633
5,0
0.0
5,0
5.00
0.00
5.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
8,465
20,0
0.0
20,0
100.000
0.00
100.000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1018,117
1233.600
0.0
1233.600
1250.00
0.00
1250.00
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5457300 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
11672,954
11528,290
4720,990
6807,300
5457,300
232.00
5225.300
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0,00
20,699
20,699
0,00
0,00
0,00
0,00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
11672,954
11507,591
4700,291
6807,300
5457,300
232.00
5225.300
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
7549.800
6807,300
0.00
6807,300
5457,300
232.00
5225.300
გათანაბრებითი ტრანსფერი
7317.800
6575,300
0.00
6575,300
5225,300
0.00
5225,300
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
232.0
232.0
0.00
232.0
232.00
232.00
0.00
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4123,154
4700,291
4700,291
0.0
0.00
0.00
0.00
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
3131,810
3356,783
3356,783
0.0
0.00
0.00
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
991,344
868,508
868,508
0.0
0.00
0.00
0.00
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა პროექტები
0.0
475,000
475,000
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1584000 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
4391,584
2854,700
0.0
2854,700
1584,000
0.00
1584,000
შემოსავლები საკუთრებიდან
3890,853
2595,800
0.0
2595,800
1409,000
0.00
1409,000
პროცენტები
156,495
163,000
0.0
163,000
70.00
0.00
70.00
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
0.0
3.000
0.00
3.000
რენტა
3734,358
2432,800
0.0
2432,800
1336,000
0.00
1336,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
3687,521
2421,800
0.00
2421,800
1314,500
0.00
1314,500
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,211
1.0
0.00
1.0
1.500
0.00
1.500
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
45,526
10,0
0.00
10,0
20.000
0.00
20.000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
143,784
125,900
0.0
125,900
75,000
0.00
75,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
143,784
125,900
0.0
125,900
75,00
0.00
75,00
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
სანებართვო მოსაკრებელი
44,262
1,9
0.00
1,9
2.00
0.00
2.00
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.003
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1,0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
50,541
54,0
0.00
54,0
35.00
0.00
35.00
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
47,978
70,000
0.00
70,000
38.00
0.00
38.00
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
336,509
133,0
0.00
133,0
100.00
0.00
100.00
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
20,438
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9451300 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10042,279
11659,453
401,790
11257,663
9451,300
232.00
9219.300
შრომის ანაზღაურება
1743,056
2139,548
0.000
2139,548
1944,000
90.00
1854.00
საქონელი და მომსახურება
518,209
726,818
20,800
706,018
683.8
30.00
653.800
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
პროცენტი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სუბსიდიები
5567,218
6098,035
0,000
6098,035
5581,000
100.00
5481.00
გრანტები
782,309
808,671
0,000
808,671
0,000
0.00
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
1051,043
1132,697
15,400
1117,297
921,500
12.00
909.500
სხვა ხარჯები
380,444
753,684
365.590
388,094
321.00
0.00
321.00
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 860000 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 895000 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება
61,277
594,743
74.00
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება
0,0
20.530
0.00
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
5485,243
6420,472
821.00
04 00
განათლება
611,233
712,255
0.00
03 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
152,081
104,503
0.00
სულ ჯამი
6309,834
7852,503
895.00
ბ)
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
121,860
60.0
35.0
ძირითადი აქტივები
52,160
60.0
35.0
მატერიალური მარაგები
1,795
0.00
0.00
ფასეულობები
0.0
0.00
0.00
არაწარმოებული აქტივები
67,905
0.00
0.00
მიწა
67,905
0,00
0.00
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.00
0.00
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
სულ
2016 წლის გეგმა
სულ
2017 წლის გეგმა
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2333,4
3436,3
2699.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2333,4
3436,3
2699.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2333,4
3408,9
2579.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
27,4
100.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
20.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
107,8
141,6
120,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
329,8
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
329,8
0.0
0.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4315,9
5401,5
894.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
4152,0
5098,8
784.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3948,4
4910,8
631.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
203,6
188
153.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
163,9
302,7
110.0
705
გარემოს დაცვა
1211,8
1361,2
1040,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1049,4
1241,5
1020,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
162,4
119,7
20.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1414,2
1592,1
190,0
7061
ბინათმშენებლობა
201,8
502,2
130,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
26,6
115,6
0.0
7064
გარე განათება
26,2
15,2
10.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1159,7
959
50.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
110,8
122,9
116,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
110,8
122,9
116,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3280,8
3691,0
2422,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1239,9
1403,1
922,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1836,6
2058,0
1340,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
204,4
229,9
160.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
2198,7
2641,3
1970,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2198,7
2641,3
1969,3
7092
ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.7
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0,7
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
1049,0
1124,2
895,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
570.5
636,6
435,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
570.5
636,6
435,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
45,3
38,8
50,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
179,5
237,1
180,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
90,4
76.3
110.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
163,7
135,4
120,0
სულ
16352,1
19512,0
10346,3
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი.
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ)
დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.0. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორეხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდასაუბნო გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანსება. შეკეთდება მოაჯირები.
2.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში აბაშიძის ქ№17-ში №3 საბავშვო ბაღთან მისასვლელი -
(თეატრის ზემოთ მისასვლელი გზის , თორღვაშვილის ქ№1, 3, 5. ჭავჭავაძის ქ№16, იაშვილის ქ№2, 16, 23 და თხელიძის ქ. დამაკავშირებელი გზა ,ჩაჩანიძის ქ. №9-ის შესასვლელი, კოსტავას ქუჩის შესასვლელი , ქუთაისის ქუჩა, თბილისის ქუჩა, თბილისის ქ.№6 , წმ.გერმანეს ქ.№3, გოგებაშვილის ქ.№33, 43, 45, გოგებაშვილის ქ.№35 . დაგეგმილიია ქვაციხის გზატკეცილი-ჯვარიეწერის საავტომობილო გზის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები.
დაგეგმილია სოფლების: ზოდი - სამხარაძეების უბნის ჩასახვევის გზის, ნიგოზეთში ბლუაშვილების, კუპატაძეების, ლაბაძეების, ჩახტიების, ტატუნიშვილების, ასანიძეების, ცონცრების, წყალშავი - კახელიშვილებისა და უსახელოში - ოქროსუბანის გზის მობეტონება. სოფელ მანდაეთში ივანაშვილების უბნის გზის მობეტონება. დაგეგმილია სოფლების ქბილარის, მერევი- გუნდაეთის, ჭილოვანის, სალიეთის, ქვედა ბერეთისის (წითელი ეკლესიიდან მისასვლელი), ჯოყოეთისა და მსხლოვანის ჩასასვლელი გზების მობეტონების საპროექტო სამუშაოები.
აგრეთვე დაგეგმილია ტროტუარების მოწყობის საპროექტო სამუშაოები ჭავჭავაძის ქუჩაზე თეატრის გასწვრივ, ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისში და აბაშიძის ქუჩაზე.
2.1.2. საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები,საგზაო ბარიერების მოწყობა და სხვა სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთა კიბეებისა და მოაჯირების აღდგენა ჩაჩანიძის, თბილისის,აღმაშენებლის, ქუთაისის ქუჩებზე და მოაჯირის მოწყობა აბაშიძის ქუჩაზე. აგრეთვე დაგეგმილია საგზაო ნიშნების დამომტაჟება მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში.
2.1.3. მილსადენი და სხვა სახის სპეციალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შპს „ჭიათურბაგირგზების“ დაფინანსება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.
2.2.1. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სანიაღვრე არხების აღდგენა ნაგუთის დასახლებაში.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 )
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანიაღვრე არხების გაწმენდა,სკვერებისა და გარე განათების მოვლა-შენახვა. ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში გზების თოვლისგან გაწმენდა.
მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს,რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „ჭიათურის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის“ დაფინანსება.
2.2.3. საყრდენი კედლის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლის აღდგენა აღმაშენებლის, ტყაბლაძის,მუხაძის კუპატაძის და საბჭოს ქუჩებზე.
2.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა ქალაქის ტერიტორიაზე შემდეგ ქუჩებზე: ბარათაშვილის ქ.N16-ის მეორე სადარბაზო, იაშვილის ქ.N16-ის პირველი სადარბაზო, 9 აპრილის ქუჩა N32 და N18, აღმაშნებლის ქუჩა N69-ის პირველი სადარბაზო, იაშვილის ქN8-ის პირველი სადარბაზო, ნიკოპოლის ქუჩა N8.
2.2.5. გარე განათების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე-განათების მოწყობა ქალაქის ტერიტორიაზე დარჩენილი ქუჩებისა და ჩიხების.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა.
2.3.1. მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებში ძელსკამების მოწყობა..
3.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა იმ საჯარო სკოლის იმ მოსწავლეებს რომლებმაც ვერ დასძლიეს სასწავლო პროგრამა.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“, რომელიც აერთიანებს 24 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1640-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2. ზოგადი განათლება (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გაეწევა მეხუთე საჯარო სკოლის ორ მოსწავლეს სასწავლო ვაუჩერის შესავსებად.
4.0. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარებასთან ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გატარდება ღონისძიებები.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლებისა და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:
ა) ააიპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლა;
ბ) ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა;
გ )ააიპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა;
4.1.1.სპორტული ობიექტების დაფინანსება (პროგრამის კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 555 სპორტსმენი. საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი) რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს 108 სპორტსმენს. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა, სადაც ვარჯიშობს 220-მდე ბავშვი.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2017 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა) სსიპ ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი,
ბ)ააიპ №1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 310-მდე მოსწავლე;
გ)ააიპ №2 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 174-მდე მოსწავლე;
დ)ააიპ სამხატვრო სკოლა. სადააც სწავლობს 35-მდე მოსწავლე;
ე)ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
4.2.1. კულტურის ობიექტების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია №1 და №2 სამუსიკო სკოლების დაფინანსება, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 484 ბავშვი, აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 146 მოსწავლე, ლაურეატი 107 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 60 მოსწავლე, ობოლი 14 მოსწავლე და ლტოლვილი 15 მოსწავლე განთავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 35 ბავშვი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ქსელი, რომელიც მოიცავს 7 ბიბლიოთეკას.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვა მიმდინარე.
4.3. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება პატრიოტთა ბანაკებში ბავშვების მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება და მკურნალობა გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება, დამსახურებული პედაგოგების დაჯილდოება, ესტრადის მომღერალთა კონცერტის დაფინანსება.
4.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
5.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:
ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა(06 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:
ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
დ) ხანდაზმულთა დახმარება;
ე) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;
ვ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა;
ზ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;
თ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
ი) ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;
კ) ომის ვეტერანთა დახმარება;
ლ) მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება;
მ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
ნ) მარტოხელა დედებისა და მარტოხელა პირების, ასევე უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახთა დახმარება;
5.2.1. ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიწევა შემდეგი სახით:
ა) მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; ბენეფიციარებს გაეწევათ დახმარება არაუმეტეს 100 ლარის ღირებულების მედიკამენტებით წელიწადში.
ბ) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბენეფიციარებს დახმარების გაეწევათ შემდეგი წესით:
ბ.ა) ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევების შემთხვევაში, ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-იანი თანაგადახდით, წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით.
ბ.ბ) ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 30%-იანი თანაგადახდით სამკურნალო და სოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად.
გ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
დახმარება გაიცემა თითოეულ ბენეფიციარზე ყველთვიურად 120 ლარის ოდენობით.
დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ.ა) შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე უსინათლო პირთა კომუნალური გადასახადებით უზრუნველყოფა. ზემოთაღნიშნულ პირებს დახმარება გაეწევათ სეზონურად 1 ნოემბრიდან 1 მაისამდე ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 1 მაისიდიდან 1 ნოემბრამდე ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
დ.ბ) 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
5.2.2. ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.
5.2.3. უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 150 სოციალურად დაუცველი მოქალაქის კვებით უზრუნველყოფა, რომლებიც განიცდიან უკიდურეს სიდუხჭირეს.
5.2.4. მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
1. დევნილთა სოციალური დაცვა;
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
2. ტერიტორიული მთლიანობისათვი დაღუპულთა ოჯახების დახმარება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილთა ოჯახებს,დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
3. მარჩენალდაკარგულთა დახმარება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა მარჩენალდაკარგულ პირს(ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). წლის განმავლობაში ერთჯერ 100 ლარის ოდენობით.
4. ხანდაზმულთა დახმარება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ხანდაზმულებს (100 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
5.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
1. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია პირველი და მეორე შვილის დაბადებისას - 100 ლარი, მესამე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი,მეოთხე და შემდგომი შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
2. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ მარტოხელა დედებსა და პირებს, უსახლკარო და უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს.თითოეულ ბენეფიციარზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერ არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით.
5.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.
5.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
მუხლი 16🔗.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
ორგ. კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
16,526.352
3,046.901
13,479.451
19,589.882
5,109.093
14,480.789
10,346.300
232.000
10,114.300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,170.750
0.000
1,170.750
1,236.250
0.000
1,236.250
820.000
0.000
820.000
ხარჯები
10,042.380
0.000
10,042.380
11,659.453
401.790
11,257.663
9,451.300
232.000
9,219.300
შრომის ანაზღაურება
1,743.056
0.000
1,743.056
2,139.548
0.000
2,139.548
1,944.000
90.000
1,854.000
საქონელი და მომსახურება
518.227
0.000
518.227
726.818
20.800
706.018
683.800
30.000
653.800
სუბსიდიები
5,567.319
0.000
5,567.319
6,098.035
0.000
6,098.035
5,581.000
100.000
5,481.000
გრანტები
782.3
0.0
782.3
808.7
0.0
808.7
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,051.043
0.000
1,051.043
1,132.697
15.400
1,117.297
921.500
12.000
909.500
სხვა ხარჯები
380.425
0.000
380.425
753.684
365.590
388.094
321.000
0.000
321.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,309.713
3,046.901
3,262.812
7,852.503
4,698.412
3,154.091
895.000
0.000
895.000
ვალდებულებების კლება
174.3
0.0
174.3
77.9
8.9
69.0
0.000
0.000
0.000
საშინაო
174.3
0.0
174.3
77.9
8.9
69.0
0.000
0.000
0.000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,367.951
7.200
2,360.751
3,470.653
20.699
3,449.954
2,699.300
0.000
2,699.300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
162.000
0.000
162.000
173.000
0.000
173.000
173.000
0.000
173.000
ხარჯები
2,272.138
0.000
2,272.138
2,841.540
16.920
2,824.620
2,625.300
0.000
2,625.300
შრომის ანაზღაურება
1,656.022
0.000
1,656.022
2,033.598
0.000
2,033.598
1,854.000
0.000
1,854.000
საქონელი და მომსახურება
487.006
0.000
487.006
707.842
16.920
690.922
653.800
0.000
653.800
სოციალური უზრუნველყოფა
2.093
0.000
2.093
8.500
0.000
8.500
26.500
0.000
26.500
სხვა ხარჯები
127.017
0.000
127.017
91.600
0.000
91.600
91.0
0.0
91.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61.277
7.200
54.077
594.743
3.779
590.964
74.000
0.000
74.000
ვალდებულებების კლება
34.5
0.0
34.5
34.4
0.0
34.4
0.000
0.000
0.000
საშინაო
34.5
0.0
34.5
34.4
0.0
34.4
0.000
0.000
0.000
01 01
ჭიათურის საკრებულო
576.185
0.000
576.185
660.405
0.000
660.405
611.100
0.000
611.100
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.000
22.000
23.000
23.000
23.000
23.000
ხარჯები
572.087
0.000
572.087
654.285
0.000
654.285
605.100
0.000
605.100
შრომის ანაზღაურება
372.107
0.000
372.107
433.001
0.000
433.001
394.000
0.000
394.000
საქონელი და მომსახურება
94.819
0.000
94.819
133.184
0.000
133.184
123.600
0.000
123.600
სოციალური უზრუნველყოფა
0.429
0.000
0.429
1.500
0.000
1.500
1.500
0.000
1.500
სხვა ხარჯები
104.7
0.0
104.732
86.6
0.0
86.600
86.0
0.0
86.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.098
0.000
4.098
6.120
0.000
6.120
6.000
0.000
6.000
01 02
ჭიათურის გამგეობა
1,791.766
7.200
1,784.566
2,782.849
20.699
2,762.150
1,968.200
0.000
1,968.200
მომუშავეთა რიცხოვნობა
140.000
140.000
150.000
150.000
150.000
150.000
ხარჯები
1,700.051
0.000
1,700.051
2,159.856
16.920
2,142.936
1,900.200
0.000
1,900.200
შრომის ანაზღაურება
1,283.915
0.000
1,283.915
1,600.597
0.000
1,600.597
1,460.000
0.000
1,460.000
საქონელი და მომსახურება
392.187
0.000
392.187
547.259
16.920
530.339
430.200
0.000
430.200
სოციალური უზრუნველყოფა
1.664
0.000
1.664
7.000
0.000
7.000
5.000
0.000
5.000
სხვა ხარჯები
22.285
0.000
22.285
5.000
0.000
5.000
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57.179
7.200
49.979
588.623
3.779
584.844
68.000
0.000
68.000
ვალდებულებების კლება
34.5
0.0
34.5
34.4
0.0
34.4
0.000
0.000
0.000
საშინაო
34.5
0.0
34.5
34.4
0.0
34.4
0.000
0.000
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.000
0.000
0.000
27.399
0.000
27.399
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
27.399
0.000
27.399
100.000
0.000
100.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
27.399
0.000
27.399
100.000
0.000
100.000
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
0.000
20.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
437.586
0.000
437.586
141.576
0.000
141.576
120.000
120.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
48.000
0.000
48.000
11.000
0.000
11.000
11.000
0.000
11.000
ხარჯები
437.586
0.000
437.586
121.046
0.000
121.046
120.000
120.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
87.034
0.000
87.034
105.950
0.000
105.950
90.000
90.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
25.643
0.000
25.643
15.096
0.000
15.096
30.000
30.000
0.000
გრანტები
324.9
0.0
324.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
20.530
0.000
20.530
0.000
0.000
0.000
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
329.798
0.000
329.798
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
39.000
39.000
0.000
0.000
ხარჯები
329.798
0.000
329.798
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
3.809
0.000
3.809
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
1.080
0.000
1.080
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
გრანტები
324.9
0.0
324.9
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
107.788
0.000
107.788
141.576
0.000
141.576
120.000
120.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.000
9.000
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
107.788
0.000
107.788
121.046
0.000
121.046
120.000
120.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
83.225
0.000
83.225
105.950
0.000
105.950
90.000
90.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
24.563
0.000
24.563
15.096
0.000
15.096
30.000
30.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
20.530
0.0
20.530
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
20.530
0.0
20.5
0.000
0.000
0.000
30 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7,075.686
2,614.702
4,460.984
8,363.812
4,592.403
3,771.409
2,124.000
0.000
2,124.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
164.500
0.000
164.500
229.000
0.000
229.000
229.0
0.0
229.0
ხარჯები
1,456.763
0.000
1,456.763
1,934.295
369.470
1,564.825
1,303.000
0.000
1,303.000
საქონელი და მომსახურება
5.578
0.000
5.578
3.880
3.880
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
1,289.454
0.000
1,289.454
1,428.231
0.000
1,428.231
1,173.000
0.000
1,173.000
სხვა ხარჯები
161.7
0.0
161.7
502.2
365.6
136.6
130.0
0.0
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,485.123
2,614.702
2,870.421
6,420.472
4,219.633
2,200.839
821.000
0.000
821.000
ვალდებულებების კლება
133.8
0.0
133.8
9.0
3.3
5.7
0.000
0.000
0.000
საშინაო
133.8
0.0
133.8
9.0
3.3
5.7
0.000
0.000
0.000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
4,152.010
2,526.725
1,625.285
5,099.292
3,137.949
1,961.343
784.000
0.000
784.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.000
0.000
31.000
36.000
0.000
36.000
36.0
0.0
36.0
ხარჯები
203.576
0.000
203.576
191.841
3.880
187.961
153.000
0.000
153.000
საქონელი და მომსახურება
5.6
0.0
5.6
3.9
3.9
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
197.998
0.000
197.998
187.961
0.000
187.961
153.000
0.000
153.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,948.434
2,526.725
1,421.709
4,906.956
3,134.069
1,772.887
631.000
0.000
631.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
3,841.903
2,506.148
1,335.755
4,564.101
2,831.230
1,732.871
581.000
0.000
581.000
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
3.880
3.880
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
3.9
3.9
0.0
0.0
0.000
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,841.903
2,506.148
1,335.755
4,560.221
2,827.350
1,732.871
581.000
0.000
581.000
03 01 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები
106.531
20.577
85.954
347.230
306.719
40.511
50.000
0.000
50.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.531
20.577
85.954
346.735
306.719
40.016
50.000
0.000
50.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.495
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.5
0.0
0.495
0.000
0.000
0.000
03 01 03
საბაგირო გზა
203.576
0.000
203.576
187.961
0.000
187.961
153.000
0.000
153.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.000
31.000
36.000
36.000
36.0
36.0
ხარჯები
203.576
0.000
203.576
187.961
0.000
187.961
153.000
0.000
153.000
საქონელი და მომსახურება
5.6
0.0
5.6
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
197.998
197.998
187.961
187.961
153.000
153.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,764.001
87.977
1,676.024
2,305.479
537.802
1,767.677
1,290.000
0.000
1,290.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.500
0.000
133.500
193.000
0.000
193.000
193.0
0.0
193.0
ხარჯები
1,253.187
0.000
1,253.187
1,742.454
365.590
1,376.864
1,150.000
0.000
1,150.000
სუბსიდიები
1,091.456
0.000
1,091.456
1,240.270
0.000
1,240.270
1,020.000
0.000
1,020.000
სხვა ხარჯები
161.7
0.0
161.7
502.2
365.6
136.6
130.0
0.0
130.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
377.014
87.977
289.037
554.475
168.912
385.563
140.000
0.000
140.000
ვალდებულებების კლება
133.8
0.0
133.8
8.6
3.3
5.3
0.0
0.0
0.0
საშინაო
133.8
0.0
133.8
8.6
3.3
5.3
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
26.533
0.000
26.533
120.897
0.550
120.347
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.533
0.000
26.533
115.647
0.550
115.097
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
5.250
0.000
5.250
0.0
0.0
0.000
საშინაო
0.0
0.0
0.0
5.250
0.000
5.250
0.0
0.0
0.000
03 02 02
სანიაღვრე არხები
162.406
79.000
83.406
119.690
56.840
62.850
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
2.000
0.000
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
2.000
2.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
160.4
79.0
81.4
119.690
56.840
62.850
20.000
0.000
20.000
ძირითადი აქტივები
160.4
79.0
81.4
119.690
56.840
62.850
20.000
0.000
20.000
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
1,183.156
0.000
1,183.156
1,241.500
0.000
1,241.500
1,020.000
0.000
1,020.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
133.500
133.500
193.000
193.000
193.0
193.0
ხარჯები
1,049.356
0.000
1,049.356
1,240.270
0.000
1,240.270
1,020.000
0.000
1,020.000
სუბსიდიები
1,049.356
1,049.356
1,240.270
1,240.270
1,020.000
1,020.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
1.230
0.000
1.230
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
133.8
0.0
133.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
საშინაო
133.8
0.0
133.8
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
03 02 04
საყრდენი კედლის მოწყობა
163.903
8.977
154.926
305.996
114.822
191.174
110.000
0.000
110.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
163.903
8.977
154.926
302.696
111.522
191.174
110.000
0.000
110.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
3.300
3.300
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
3.300
3.300
0.000
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
201.831
0.000
201.831
502.184
365.590
136.594
130.000
0.000
130.000
ხარჯები
201.831
0.000
201.831
502.184
365.590
136.594
130.000
0.000
130.000
სუბსიდიები
40.100
40.100
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
161.7
0.0
161.731
502.184
365.590
136.594
130.000
0.000
130.000
03 02 07
გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა
26.172
0.000
26.172
15.212
0.000
15.212
10.000
0.000
10.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26.172
0.000
26.172
15.212
0.000
15.212
10.000
0.000
10.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
110.240
0.000
110.240
42.389
0.000
42.389
50.000
0.000
50.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.240
0.000
110.240
42.389
0.000
42.389
50.000
0.000
50.000
03 03 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა
110.240
0.000
110.240
42.389
0.000
42.389
50.000
0.000
50.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110.240
0.000
110.240
42.389
0.000
42.389
50.000
0.000
50.000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
1,049.435
0.000
1,049.435
916.652
916.652
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,049.4
0.0
1,049.4
916.7
916.7
0.0
0.0
0.000
0.0
ძირითადი აქტივები
1,049.4
0.0
1,049.4
916.7
916.7
0.0
0.0
0.000
0.0
04 00
განათლება
2,198.664
424.999
1,773.665
2,645.255
475.000
2,170.255
1,970.000
0.000
1,970.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
299.250
0.000
299.250
299.750
0.000
299.750
407.000
0.000
407.000
ხარჯები
1,587.431
0.000
1,587.431
1,929.000
0.000
1,929.000
1,970.000
0.000
1,970.000
სუბსიდიები
1,587.431
0.000
1,587.431
1,929.000
0.000
1,929.000
1,970.000
0.000
1,970.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
611.233
424.999
186.234
712.255
475.000
237.255
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
2,198.664
424.999
1,773.665
2,645.255
475.000
2,170.255
1,969.300
0.000
1,969.300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
299.250
299.250
299.750
299.750
407.000
407.000
ხარჯები
1,587.431
0.000
1,587.431
1,929.000
0.000
1,929.000
1,969.300
0.000
1,969.300
სუბსიდიები
1,587.431
1,587.431
1,929.000
1,929.000
1,969.300
0.00
1,969.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
611.233
424.999
186.234
712.255
475.000
237.255
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.000
0.000
0.000
04 02
ზოგადი განათლება
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.7
0.00
0.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
ხარჯები
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.7
0.0
0.7
სუბსიდიები
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.7
0.0
0.7
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
3,280.782
0.000
3,280.782
3,690.978
0.000
3,690.978
2,422.000
0.000
2,422.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
480.000
0.000
480.000
506.500
0.000
506.500
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
3,128.702
0.000
3,128.702
3,586.475
0.000
3,586.475
2,422.000
0.000
2,422.000
სუბსიდიები
2,579.624
0.000
2,579.624
2,617.904
0.000
2,617.904
2,322.000
0.000
2,322.000
გრანტები
457.4
0.0
457.4
808.7
0.0
808.7
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
91.7
0.0
91.7
159.9
0.0
159.9
100.000
0.000
100.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152.080
0.000
152.080
104.503
0.000
104.503
0.000
0.000
0.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,239.857
0.000
1,239.857
1,403.076
0.000
1,403.076
922.000
0.000
922.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
167.000
0.000
167.000
160.500
0.000
160.500
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,198.900
0.000
1,198.900
1,345.215
0.000
1,345.215
922.000
0.000
922.000
სუბსიდიები
1,198.900
0.000
1,198.900
1,092.264
0.000
1,092.264
922.000
0.000
922.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
253.0
0.0
253.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.957
0.000
40.957
57.861
0.000
57.861
0.000
0.000
0.000
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
1,239.857
0.000
1,239.857
1,403.076
0.000
1,403.076
922.000
0.000
922.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
167.000
167.000
160.500
160.500
0.000
ხარჯები
1,198.900
0.000
1,198.900
1,345.215
0.000
1,345.215
922.000
0.000
922.000
სუბსიდიები
1,198.900
1,198.900
1,092.264
1,092.264
922.000
922.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
253.0
0.0
253.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.957
0.000
40.957
57.861
0.000
57.861
0.000
0.000
0.000
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,836.498
0.000
1,836.498
2,058.002
0.000
2,058.002
1,340.000
0.000
1,340.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
313.000
0.000
313.000
346.000
0.000
346.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,725.375
0.000
1,725.375
2,011.360
0.000
2,011.360
1,340.000
0.000
1,340.000
სუბსიდიები
1,267.974
0.000
1,267.974
1,455.640
0.000
1,455.640
1,340.000
0.000
1,340.000
გრანტები
457.4
0.0
457.4
555.7
0.0
555.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.123
0.000
111.123
46.642
0.000
46.642
0.000
0.000
0.000
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
1,836.498
0.000
1,836.498
2,058.002
0.000
2,058.002
1,340.000
0.000
1,340.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
313.000
313.000
346.000
346.000
0.000
ხარჯები
1,725.375
0.000
1,725.375
2,011.360
0.000
2,011.360
1,340.000
0.000
1,340.000
სუბსიდიები
1,267.974
1,267.974
1,455.640
1,455.640
1,340.000
1,340.000
გრანტები
457.4
0.0
457.4
555.7
0.0
555.720
0.0
0.0
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
111.123
0.000
111.123
46.642
0.000
46.642
0.000
0.000
0.000
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
114.427
0.000
114.427
159.900
0.000
159.900
100.000
0.000
100.000
ხარჯები
114.427
0.000
114.427
159.900
0.000
159.900
100.000
0.000
100.000
სუბსიდიები
22.750
22.750
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
91.7
0.0
91.7
159.9
0.0
159.900
100.0
0.0
100.0
05 04
რელიგიის დაფინანსება
90.000
0.000
90.000
70.000
0.000
70.000
60.000
0.000
60.000
ხარჯები
90.000
0.000
90.000
70.000
0.000
70.000
60.000
0.000
60.000
სუბსიდიები
90.000
90.000
70.000
70.000
60.000
60.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,165.683
0.000
1,165.683
1,277.608
20.991
1,256.617
1,011.000
112.000
899.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.000
0.000
17.000
17.000
0.000
17.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
1,159.760
0.000
1,159.760
1,247.097
15.400
1,231.697
1,011.000
112.000
899.000
სუბსიდიები
110.810
0.000
110.810
122.900
0.000
122.900
116.000
100.000
16.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,048.950
0.000
1,048.950
1,124.197
15.400
1,108.797
895.000
12.000
883.000
ვალდებულებების კლება
5.9
0.0
5.9
30.5
5.6
24.9
0.000
0.000
0.000
საშინაო
5.9
0.0
5.9
30.5
5.6
24.9
0.000
0.000
0.000
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
110.810
0.000
110.810
122.900
0.000
122.900
116.000
100.000
16.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17.000
17.000
17.000
17.000
0.000
ხარჯები
110.810
0.000
110.810
122.900
0.000
122.900
116.000
100.000
16.000
სუბსიდიები
110.810
110.810
122.900
0.000
122.900
116.000
100.000
16.000
06 02
სოციალური პროგრამები
1,054.873
0.000
1,054.873
1,154.708
20.991
1,133.717
895.000
12.000
883.000
ხარჯები
1,048.950
0.000
1,048.950
1,124.197
15.400
1,108.797
895.000
12.000
883.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,048.950
0.000
1,048.950
1,124.197
15.400
1,108.797
895.000
12.000
883.000
ვალდებულებების კლება
5.9
0.0
5.9
30.5
5.6
24.9
0.000
0.000
0.000
საშინაო
5.9
0.0
5.9
30.5
5.6
24.9
0.000
0.000
0.000
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
572.567
0.000
572.567
644.530
0.000
644.530
435.000
0.000
435.000
ხარჯები
570.037
0.000
570.037
636.560
0.000
636.560
435.000
0.000
435.000
სოციალური უზრუნველყოფა
570.037
0.000
570.037
636.560
0.000
636.560
435.000
0.000
435.000
ვალდებულებების კლება
2.5
0.0
2.5
8.0
0.0
8.0
0.000
0.000
0.000
საშინაო
2.530
0.000
2.530
7.970
0.000
7.970
0.000
0.000
0.000
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯი
2.400
0.000
2.400
5.250
0.000
5.250
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
2.400
0.000
2.400
5.000
0.000
5.000
5.000
5.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.400
0.000
2.400
5.000
0.000
5.000
5.000
5.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.250
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.250
0.0
0.0
0.0
06 02 03
უფასო სასადილო
90.413
0.000
90.413
76.300
0.000
76.300
110.000
0.000
110.000
ხარჯები
90.413
0.000
90.413
76.300
0.000
76.300
110.000
0.000
110.000
სოციალური უზრუნველყოფა
90.413
0.000
90.413
76.300
0.000
76.300
110.000
0.000
110.000
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
45.800
0.000
45.800
38.900
0.000
38.900
50.000
7.000
43.000
ხარჯები
45.300
0.000
45.300
38.800
0.000
38.800
50.000
7.000
43.000
სოციალური უზრუნველყოფა
45.300
0.000
45.300
38.800
0.000
38.800
50.000
7.000
43.000
ვალდებულებების კლება
0.5
0.0
0.5
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.5
0.0
0.5
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
181.600
0.000
181.600
250.437
0.000
250.437
180.000
0.000
180.000
ხარჯები
179.500
0.000
179.500
237.137
0.000
237.137
180.000
0.000
180.000
სოციალური უზრუნველყოფა
179.500
0.000
179.500
237.137
0.000
237.137
180.000
0.000
180.000
ვალდებულებების კლება
2.1
0.0
2.1
13.3
0.0
13.3
0.000
0.000
0.000
საშინაო
2.1
0.0
2.1
13.3
0.0
13.3
0.000
0.000
0.000
06 02 06
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
99.600
0.000
99.600
67.600
15.400
52.200
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
99.600
0.000
99.600
65.400
15.400
50.000
50.000
0.000
50.000
სოციალური უზრუნველყოფა
99.600
0.000
99.600
65.400
15.400
50.000
50.000
0.000
50.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
9 მაისის ღონისძიებები
62.400
0.000
62.400
66.100
0.000
66.100
65.000
0.000
65.000
ხარჯები
61.700
0.000
61.700
65.000
0.000
65.000
65.000
0.000
65.000
სოციალური უზრუნველყოფა
61.700
0.000
61.700
65.000
0.000
65.000
65.000
0.000
65.000
ვალდებულებების კლება
0.7
0.0
0.7
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.7
0.0
0.7
1.1
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
06 02 09
რეგრესის პენსიები
0.093
0.000
0.093
5.591
5.591
0.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.1
0.0
0.1
5.591
5.591
0.000
0.000
0.000
0.0
საშინაო
0.1
0.0
0.1
5.591
5.591
0.000
0.000
0.000
0.0
მუხლი 17🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის №40 დადგენილება (სსმ, 29/12/2015).
მუხლი 18🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი