გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 23.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 01.01.2018
გამომცემი ორგანო გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №35
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 11 | გადასახადები |
| 13 | გრანტები |
| 14 | სხვა შემოსავლები |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან |
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
| 311 | შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან |
| 314 | შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 22.12.2017
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 21.12.2015
დოკუმენტის ტექსტი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2016 წლის 23 დეკემბერი
ქ. გარდაბანი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის საფუძველზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა გენგაშვილი
დანართი
თავი I
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ათას ლარებში
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
შემოსულობები
19412,8
26702,8
22660,0
შემოსავლები
18662,2
25702,8
22360,0
არაფინანსური აქტივების კლება
750,6
1000,0
300,0
ფინანსური აქტივების კლება
-
-
-
ვალდებულებების ზრდა
-
-
-
გადასახდელები
20,362.3
30,455.9
22,660.0
ხარჯები
11,948.7
14,419.8
13,917.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,792.5
15,109.8
8,593.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
ვალდებულებების კლება
621.1
926.3
150.0
ნაშთის ცვლილება
949.5
3,753.1
0.0
მუხლი 2🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
(ათას ლარებში)
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
შემოსავლები
18,662.2
25,702.8
22,360.0
გადასახადები
7,211.8
14,683.6
19,500.0
გრანტები
8,398.0
7,942.9
260.0
სხვა შემოსავლები
3,052.4
3,076.4
2,600.0
ხარჯები
11,948.7
14,419.8
13,917.0
შრომის ანაზღაურება
3,248.8
4,016.3
3,650.0
საქონელი და მომსახურება
2,753.7
3,347.0
3,004.5
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
67.9
72.0
70.0
სუბსიდიები
4,551.9
5,349.6
6,264.5
გრანტები
366.6
135.0
145.0
სოციალური უზრუნველყოფა
497.9
1,049.0
596.5
სხვა ხარჯები
461.9
450.9
186.5
საოპერაციო სალდო
6,713.5
11,283.0
8,443.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7,042.0
14,109.8
8,293.0
ზრდა
7,792.5
15,109.8
8,593.0
კლება
750.6
1,000.0
300.0
მთლიანი სალდო
-328.4
-2,826.8
150.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-949.5
-3,753.1
0.0
ზრდა
229.8
0.0
0.0
კლება
1,179.4
3,753.1
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-621.1
-926.3
-150.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
კლება
621.1
926.3
150.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
თავი II
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22,360.0 ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში)
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
შემოსავლები
18,662.2
18,444.90
22,360.0
გადასახადები
7,211.9
14,683.6
19,500.0
გრანტები
8,398.0
7,942.9
260.0
სხვა შემოსავლები
3,052.4
3,076.4
2,600.0
მუხლი 4🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19,500.0 ათასი ლარის ოდენობით
შემოსულობების კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
11
გადასახადები
7,211.8
14,683.6
19,500.0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
-
2,000.0
2,000.0
11311
ქონების გადასახადი მათ შორის:
7,211.8
12,683.6
17,500.0
113111
საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა)
1,626.8
10,663.5
10,500.0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
-
50.1
-
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი
19.5
15.0
20.0
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
1,215.9
1,000.0
1,280.0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
4,347.3
955.0
5,700.0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
- 0.1
-
-
მუხლი 5🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 260.0 ათასი ლარის ოდენობით
შემოსულობების კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
13
გრანტები
8,398.0
7,942.9
260.0
133
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8,398.0
7,942.9
260.0
1311
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4,001.4
2,389.5
260.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,741.4
2,129.5
0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
260.0
260.0
260.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
0.0
1312
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
4,396.6
5,553.4
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2,843.0
3,899.9
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,553.6
1,653.5
0.0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,600.0 ათასი ლარის ოდენობით
შემოსულობების კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
14
სხვა შემოსავლები
3,052.4
3,076.4
2,600.0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
1,006.5
1,000.0
1,000.0
1411
პროცენტები
512.1
500.00
500.0
1415
რენტა
494.5
500.00
500.0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
488.7
500.00
500.0
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
5.8
0.00
0.0
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
450.5
458.1
500.0
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
448.1
458.1
500.0
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
127.8
130.0
220.0
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
320.3
328.1
280.0
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.0
0.0
0.0
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
2.4
0.0
0.0
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
2.4
0.0
0.0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
1,500.3
1,521.0
1,000.0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
1.5
0.0
0.0
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
93.6
97.2
100.0
თავი III
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
(ათას ლარებში)
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13,917.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ხარჯები
11,948.7
14,419.8
13,917.0
შრომის ანაზღაურება
3,248.8
4,016.3
3,650.0
საქონელი და მომსახურება
2,753.7
3,347.0
3,004.5
პროცენტი
67.9
72.0
70.0
სუბსიდიები
4,551.9
5,349.6
6,264.5
გრანტები
366.6
135.0
145.0
სოციალური უზრუნველყოფა
497.9
1,049.0
596.5
სხვა ხარჯები
461.9
450.9
186.5
მუხლი 8🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,293.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,593.0 ათასი ლარის ოდენობით
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
01 01
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
19.3
149.2
27.0
01 02
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
103.2
333.3
486.4
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
-
-
-
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
-
4.8
7.4
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2,501.0
8,245.7
3,747.2
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
711.5
236.0
230.0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
10.5
84.5
-
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
-
93.5
-
03 02 05
ბინათმშენებლობა
178.3
2.2
150.0
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
483.8
59.0
200.0
03 02 08
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
17.7
79.2
-
03 02 10
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
801.2
2,081.0
1,500.0
03 03 01
კეთილმოწყობის ხარჯები
1,052.5
1,585.0
1,500.0
03 03 02
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
137.4
-
500.0
03 03 03
ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
443.9
225.2
200.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1,332.4
1,827.5
-
04 01
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
-
15.0
-
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
-
21.9
10.0
05 01 02 01
ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი
-
3.1
-
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
-
50.0
35.0
05 02 02 02
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი
-
1.1
-
05 02 02 03
ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება
-
4.7
-
05 02 02 04
კულტურის ცენტრი
-
-
-
05 02 02 07
ა(ა)იპ მეგობრობის ცენტრი
-
3.4
-
06 02 04
განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი
-
4.6
-
სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,792.5
15,109.8
8,593.0
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით
შემოსულობების კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივების კლება
750.6
1,000.0
300.0
311
შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
481.5
500.0
200.0
314
შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
269.0
500.0
100.0
მუხლი 9🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
(ათას ლარებში)
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
4,758.5
6,366.3
5,938.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
4,690.7
6,294.3
5,868.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
4,551.3
6,114.3
5,768.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
139.4
180.0
100.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
67.9
72.0
70.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
542.7
248.0
230.1
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
156.0
248.0
230.1
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
386.7
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2,504.6
8,245.7
3,747.2
7045
ტრანსპორტი
2,504.6
8,245.7
3,747.2
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2,504.6
8,245.7
3,747.2
705
გარემოს დაცვა
483.8
79.0
200.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
0.0
20.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
483.8
59.0
200.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
6,736.8
8,353.1
6,370.6
7061
ბინათმშენებლობა
17.7
99.2
0.0
7063
წყალმომარაგება
3,609.3
4,392.3
4,160.6
7064
გარე განათება
4.8
10.0
10.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
3,105.0
3,851.6
2,200.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
310.0
260.0
260.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
310.0
260.0
260.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,394.2
1,813.0
1,627.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
543.3
724.7
593.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
816.5
1,025.5
1,023.2
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
34.3
18.0
10.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
44.8
0.0
709
განათლება
2,305.3
3,000.0
3,216.8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2,305.3
3,000.0
3,216.8
710
სოციალური დაცვა
705.4
1,164.5
920.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
102.5
400.0
160.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
499.0
685.3
300.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
23.4
31.0
228.8
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
80.4
48.2
231.2
სულ
19,741.3
29,529.6
22,510.0
თავი IV
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 10🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათ. ლარის ოდენობით მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათ. ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ზრდა
229.8
-
-
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათ. ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების კლება
1,179.4
3,753.1
-
მუხლი 12🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
-150.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის:
ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ფინასნური აქტივების ზრდა
-
-
-
ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ვალდებულებების კლება
621.1
926.3
150.0
თავი V
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 13🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები
ორგ.კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
20362,3
4426,7
15935,6
30455,9
6146,3
24309,6
22660,0
260,0
22400,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
218,0
0,0
218,0
218,0
0,0
218,0
ხარჯები
11948,7
328,2
11620,5
14419,8
260,0
14159,8
13917,0
260,0
13657,0
შრომის ანაზღაურება
3248,8
0,0
3248,8
4016,3
0,0
4016,3
3650,0
0,0
3650,0
საქონელი და მომსახურება
2753,7
15,8
2737,9
3347,0
45,0
3302,0
3004,5
45,0
2959,5
პროცენტი
67,9
0,0
67,9
72,0
0,0
72,0
70,0
0,0
70,0
სუბსიდიები
4551,9
210,0
4341,9
5349,6
210,0
5139,6
6264,5
210,0
6054,5
გრანტები
366,6
0,0
366,6
135,0
0,0
135,0
145,0
0,0
145,0
სოციალური უზრუნველყოფა
497,9
1,9
496,1
1049,0
3,5
1045,5
596,5
3,5
593,0
სხვა ხარჯები
461,9
100,6
361,3
450,9
1,5
449,4
186,5
1,5
185,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7792,5
3942,3
3850,2
15109,8
5839,1
9270,7
8593,0
0,0
8593,0
ძირითადი აქტივები
7792,5
3942,3
3850,2
15109,8
5839,1
9270,7
8593,0
0,0
8593,0
ვალდებულებების კლება
621,1
156,2
464,9
926,3
47,2
879,1
150,0
0,0
150,0
საშინაო
621,1
156,2
464,9
926,3
47,2
879,1
150,0
0,0
150,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5013,8
0,0
5013,8
6681,4
0,0
6681,4
6088,3
0,0
6088,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
209,0
0,0
209,0
209,0
0,0
209,0
ხარჯები
4636,1
0,0
4636,1
5883,8
0,0
5883,8
5424,9
0,0
5424,9
შრომის ანაზღაურება
3130,6
0,0
3130,6
3863,5
0,0
3863,5
3520,0
0,0
3520,0
საქონელი და მომსახურება
1260,6
0,0
1260,6
1651,5
0,0
1651,5
1637,9
0,0
1637,9
პროცენტი
67,9
0,0
67,9
72,0
0,0
72,0
70,0
0,0
70,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,9
0,0
23,9
46,0
0,0
46,0
52,0
0,0
52,0
სხვა ხარჯები
153,2
0,0
153,2
205,8
0,0
205,8
100,0
0,0
100,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
122,5
0,0
122,5
482,5
0,0
482,5
513,4
0,0
513,4
ძირითადი აქტივები
122,5
0,0
122,5
482,5
0,0
482,5
513,4
0,0
513,4
ვალდებულებების კლება
255,2
0,0
255,2
315,1
0,0
315,1
150,0
0,0
150,0
საშინაო
255,2
0,0
255,2
315,1
0,0
315,1
150,0
0,0
150,0
01 01
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
956,4
0,0
956,4
1436,0
0,0
1436,0
1219,5
0,0
1219,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
25,0
25,0
25,0
25,0
ხარჯები
926,8
0,0
926,8
1282,7
0,0
1282,7
1192,5
0,0
1192,5
შრომის ანაზღაურება
639,0
0,0
639,0
799,9
0,0
799,9
720,0
0,0
720,0
საქონელი და მომსახურება
287,7
0,0
287,7
479,8
0,0
479,8
460,5
0,0
460,5
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
12,0
0,0
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,3
0,0
19,3
149,2
0,0
149,2
27,0
0,0
27,0
ძირითადი აქტივები
19,3
0,0
19,3
149,2
0,0
149,2
27,0
0,0
27,0
ვალდებულებების კლება
10,3
0,0
10,3
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
საშინაო
10,3
0,0
10,3
4,1
0,0
4,1
0,0
0,0
0,0
01 02
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
3646,0
0,0
3646,0
4767,4
0,0
4767,4
4548,8
0,0
4548,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
184,0
184,0
184,0
184,0
ხარჯები
3502,0
0,0
3502,0
4349,1
0,0
4349,1
4062,4
0,0
4062,4
შრომის ანაზღაურება
2491,5
0,0
2491,5
3063,6
0,0
3063,6
2800,0
0,0
2800,0
საქონელი და მომსახურება
972,8
0,0
972,8
1171,7
0,0
1171,7
1177,4
0,0
1177,4
გრანტები
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
45,0
45,0
0,0
45,0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,9
0,0
23,9
43,0
0,0
43,0
40,0
0,0
40,0
სხვა ხარჯები
13,8
0,0
13,8
25,8
0,0
25,8
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,2
0,0
103,2
333,3
0,0
333,3
486,4
0,0
486,4
ძირითადი აქტივები
103,2
0,0
103,2
333,3
0,0
333,3
486,4
0,0
486,4
ვალდებულებების კლება
40,8
0,0
40,8
84,9
0,0
84,9
0,0
0,0
0,0
საშინაო
40,8
0,0
40,8
84,9
0,0
84,9
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
139,4
0,0
139,4
180,0
0,0
180,0
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
139,4
0,0
139,4
180,0
0,0
180,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
139,4
0,0
139,4
180,0
0,0
180,0
100,0
0,0
100,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი
272,0
0,0
272,0
298,0
0,0
298,0
220,0
0,0
220,0
ხარჯები
67,9
0,0
67,9
72,0
0,0
72,0
70,0
0,0
70,0
პროცენტი
67,9
0,0
67,9
72,0
0,0
72,0
70,0
0,0
70,0
ვალდებულებების კლება
204,1
0,0
204,1
226,0
0,0
226,0
150,0
0,0
150,0
საშინაო
204,1
0,0
204,1
226,0
0,0
226,0
150,0
0,0
150,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
545,9
11,0
535,0
248,0
35,0
213,0
230,1
35,0
195,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
9,0
0,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები
542,7
11,0
531,8
243,2
35,0
208,2
222,7
35,0
187,7
შრომის ანაზღაურება
118,2
0,0
118,2
152,8
0,0
152,8
130,0
0,0
130,0
საქონელი და მომსახურება
41,8
11,0
30,8
90,4
35,0
55,4
88,7
35,0
53,7
გრანტები
366,6
0,0
366,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,1
0,0
16,1
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ვალდებულებების კლება
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
389,3
0,0
389,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
386,7
0,0
386,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
3,9
0,0
3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
366,6
0,0
366,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16,1
0,0
16,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
156,6
11,0
145,7
248,0
35,0
213,0
230,1
35,0
195,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
9,0
9,0
9,0
0,0
9,0
ხარჯები
156,0
11,0
145,1
243,2
35,0
208,2
222,7
35,0
187,7
შრომის ანაზღაურება
114,2
0,0
114,2
152,8
0,0
152,8
130,0
0,0
130,0
საქონელი და მომსახურება
41,8
11,0
30,8
90,4
35,0
55,4
88,7
35,0
53,7
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0
4,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
4,8
7,4
0,0
7,4
ვალდებულებების კლება
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
10077,3
4203,2
5874,1
17271,4
5896,3
11375,1
10317,8
10,0
10307,8
ხარჯები
2055,1
104,8
1950,3
2159,1
10,0
2149,1
2290,6
10,0
2280,6
საქონელი და მომსახურება
1357,5
4,8
1352,7
1421,0
10,0
1411,0
1050,0
10,0
1040,0
სუბსიდიები
419,5
0,0
419,5
568,5
0,0
568,5
1215,6
0,0
1215,6
სხვა ხარჯები
278,1
100,0
178,1
169,7
0,0
169,7
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7670,1
3942,3
3727,8
14518,7
5839,1
8679,6
8027,2
0,0
8027,2
ძირითადი აქტივები
7670,1
3942,3
3727,8
14518,7
5839,1
8679,6
8027,2
0,0
8027,2
ვალდებულებების კლება
352,1
156,1
196,0
593,5
47,2
546,4
0,0
0,0
0,0
საშინაო
352,1
156,1
196,0
593,5
47,2
546,4
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2551,6
991,1
1560,5
8629,2
2650,0
5979,2
3747,2
0,0
3747,2
ხარჯები
3,6
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
3,6
0,0
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2501,0
991,1
1509,9
8245,7
2650,0
5595,7
3747,2
0,0
3747,2
ძირითადი აქტივები
2501,0
991,1
1509,9
8245,7
2650,0
5595,7
3747,2
0,0
3747,2
ვალდებულებების კლება
47,0
0,0
47,0
383,6
0,0
383,6
0,0
0,0
0,0
საშინაო
47,0
0,0
47,0
383,6
0,0
383,6
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4289,4
1525,3
2764,1
4667,7
1308,6
3359,1
4370,6
10,0
4360,6
ხარჯები
1912,7
104,8
1807,9
1945,2
10,0
1935,2
2290,6
10,0
2280,6
საქონელი და მომსახურება
1353,5
4,8
1348,7
1419,9
10,0
1409,9
1050,0
10,0
1040,0
სუბსიდიები
353,1
0,0
353,1
365,0
0,0
365,0
1215,6
0,0
1215,6
სხვა ხარჯები
206,1
100,0
106,1
160,2
0,0
160,2
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2202,9
1299,5
903,4
2635,4
1298,6
1336,7
2080,0
0,0
2080,0
ძირითადი აქტივები
2202,9
1299,5
903,4
2635,4
1298,6
1336,7
2080,0
0,0
2080,0
ვალდებულებების კლება
173,9
121,0
52,9
87,2
0,0
87,2
0,0
0,0
0,0
საშინაო
173,9
121,0
52,9
87,2
0,0
87,2
0,0
0,0
0,0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1387,4
645,3
742,1
750,9
0,0
750,9
770,0
0,0
770,0
ხარჯები
506,8
0,0
506,8
502,8
0,0
502,8
540,0
0,0
540,0
საქონელი და მომსახურება
412,4
0,0
412,4
497,3
0,0
497,3
540,0
0,0
540,0
სხვა ხარჯები
94,4
0,0
94,4
5,5
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
711,5
524,9
186,7
236,0
0,0
236,0
230,0
0,0
230,0
ძირითადი აქტივები
711,5
524,9
186,7
236,0
0,0
236,0
230,0
0,0
230,0
ვალდებულებების კლება
169,1
120,4
48,7
12,2
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
საშინაო
169,1
120,4
48,7
12,2
0,0
12,2
0,0
0,0
0,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
501,8
0,0
501,8
631,0
0,0
631,0
900,0
0,0
900,0
ხარჯები
487,1
0,0
487,1
531,6
0,0
531,6
900,0
0,0
900,0
საქონელი და მომსახურება
487,1
0,0
487,1
531,6
0,0
531,6
500,0
0,0
500,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
400,0
400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,5
0,0
10,5
84,5
0,0
84,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
10,5
0,0
10,5
84,5
0,0
84,5
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
4,2
0,0
4,2
14,9
0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
საშინაო
4,2
0,0
4,2
14,9
0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
564,2
0,0
564,2
766,9
0,0
766,9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
564,2
0,0
564,2
646,0
0,0
646,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
449,1
0,0
449,1
361,0
0,0
361,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
115,0
115,0
280,0
280,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
93,5
0,0
93,5
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
93,5
0,0
93,5
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
27,4
0,0
27,4
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
27,4
0,0
27,4
0,0
0,0
0,0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
290,5
207,0
83,5
134,5
0,0
134,5
175,0
0,0
175,0
ხარჯები
111,7
100,0
11,7
129,8
0,0
129,8
25,0
0,0
25,0
სხვა ხარჯები
111,7
100,0
11,7
129,8
0,0
129,8
25,0
0,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
178,3
106,4
71,8
2,2
0,0
2,2
150,0
0,0
150,0
ძირითადი აქტივები
178,3
106,4
71,8
2,2
0,0
2,2
150,0
0,0
150,0
ვალდებულებების კლება
0,6
0,6
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,6
0,6
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
03 02 05
ქლორის შეძენის ხარჯები
4,8
4,8
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
ხარჯები
4,8
4,8
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4,8
4,8
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
03 02 06
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია
483,8
458,2
25,5
61,9
48,8
13,1
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
483,8
458,2
25,5
59,0
48,8
10,3
200,0
0,0
200,0
ძირითადი აქტივები
483,8
458,2
25,5
59,0
48,8
10,3
200,0
0,0
200,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
03 02 08
ნაპირსამაგრი სამუშაოები
17,7
10,0
7,7
99,2
0,0
99,2
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17,7
10,0
7,7
79,2
0,0
79,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
17,7
10,0
7,7
79,2
0,0
79,2
0,0
0,0
0,0
03 02 09
მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა
238,1
0,0
238,1
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
238,1
0,0
238,1
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0
სუბსიდიები
238,1
238,1
0,0
300,0
300,0
03 02 10
სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია
801,2
200,0
601,2
2108,3
1249,9
858,4
1500,0
0,0
1500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
801,2
200,0
601,2
2081,0
1249,9
831,1
1500,0
0,0
1500,0
ძირითადი აქტივები
801,2
200,0
601,2
2081,0
1249,9
831,1
1500,0
0,0
1500,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
27,3
0,0
27,3
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
27,3
0,0
27,3
0,0
0,0
0,0
03 02 11
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი"
0,0
0,0
0,0
85,0
0,0
85,0
515,6
0,0
515,6
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
85,0
0,0
85,0
515,6
0,0
515,6
სუბსიდიები
0,0
85,0
85,0
515,6
515,6
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1868,7
319,2
1549,5
2099,8
63,0
2036,8
2200,0
0,0
2200,0
ხარჯები
138,8
0,0
138,8
214,0
0,0
214,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4,0
0,0
4,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
66,4
0,0
66,4
203,5
0,0
203,5
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
68,4
0,0
68,4
9,4
0,0
9,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1633,8
319,2
1314,5
1810,2
63,0
1747,2
2200,0
0,0
2200,0
ძირითადი აქტივები
1633,8
319,2
1314,5
1810,2
63,0
1747,2
2200,0
0,0
2200,0
ვალდებულებების კლება
96,2
0,0
96,2
75,6
0,0
75,6
0,0
0,0
0,0
საშინაო
96,2
0,0
96,2
75,6
0,0
75,6
0,0
0,0
0,0
03 03 01
კეთილმოწყობის ხარჯები
1283,5
319,2
964,2
1874,6
63,0
1811,6
1500,0
0,0
1500,0
ხარჯები
134,8
0,0
134,8
214,0
0,0
214,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
66,4
66,4
203,5
203,5
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
68,4
0,0
68,4
9,4
0,0
9,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1052,5
319,2
733,3
1585,0
63,0
1522,0
1500,0
0,0
1500,0
ძირითადი აქტივები
1052,5
319,2
733,3
1585,0
63,0
1522,0
1500,0
0,0
1500,0
ვალდებულებების კლება
96,2
0,0
96,2
75,6
0,0
75,6
0,0
0,0
0,0
საშინაო
96,2
0,0
96,2
75,6
0,0
75,6
0,0
0,0
0,0
03 03 02
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
141,4
0,0
141,4
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
ხარჯები
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,4
0,0
137,4
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
ძირითადი აქტივები
137,4
0,0
137,4
0,0
0,0
0,0
500,0
0,0
500,0
03 03 03
ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
443,9
0,0
443,9
225,2
0,0
225,2
200,0
0,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
443,9
0,0
443,9
225,2
0,0
225,2
200,0
0,0
200,0
ძირითადი აქტივები
443,9
0,0
443,9
225,2
0,0
225,2
200,0
0,0
200,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
1367,5
1367,5
0,0
1874,6
1874,6
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1332,4
1332,4
0,0
1827,5
1827,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1332,4
1332,4
0,0
1827,5
1827,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
35,1
35,1
0,0
47,2
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
35,1
35,1
0,0
47,2
47,2
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
2305,3
0,0
2305,3
3000,0
0,0
3000,0
3216,8
0,0
3216,8
ხარჯები
2305,3
0,0
2305,3
2985,0
0,0
2985,0
3216,8
0,0
3216,8
სუბსიდიები
2305,3
0,0
2305,3
2985,0
0,0
2985,0
3216,8
0,0
3216,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
04 01 01
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"
2305,3
0,0
2305,3
3000,0
0,0
3000,0
3216,8
0,0
3216,8
ხარჯები
2305,3
0,0
2305,3
2985,0
0,0
2985,0
3216,8
0,0
3216,8
სუბსიდიები
2305,3
2305,3
2985,0
2985,0
3216,8
3216,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1394,2
0,0
1394,2
1813,0
0,0
1813,0
1627,0
0,0
1627,0
ხარჯები
1394,2
0,0
1394,2
1728,8
0,0
1728,8
1582,0
0,0
1582,0
საქონელი და მომსახურება
93,8
0,0
93,8
184,2
0,0
184,2
227,9
0,0
227,9
სუბსიდიები
1270,3
0,0
1270,3
1380,7
0,0
1380,7
1194,1
0,0
1194,1
გრანტები
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
30,1
0,0
30,1
74,0
0,0
74,0
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
84,2
0,0
84,2
45,0
0,0
45,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
84,2
0,0
84,2
45,0
0,0
45,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
543,3
0,0
543,3
724,7
0,0
724,7
593,8
0,0
593,8
ხარჯები
543,3
0,0
543,3
699,7
0,0
699,7
583,8
0,0
583,8
საქონელი და მომსახურება
0,1
0,0
0,1
19,8
0,0
19,8
44,0
0,0
44,0
სუბსიდიები
513,1
0,0
513,1
518,9
0,0
518,9
379,8
0,0
379,8
გრანტები
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
30,1
0,0
30,1
71,0
0,0
71,0
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
25,0
10,0
0,0
10,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
100,2
0,0
100,2
302,7
0,0
302,7
214,0
0,0
214,0
ხარჯები
100,2
0,0
100,2
280,8
0,0
280,8
204,0
0,0
204,0
საქონელი და მომსახურება
0,1
0,0
0,1
19,8
0,0
19,8
44,0
0,0
44,0
სუბსიდიები
70,0
70,0
100,0
100,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
90,0
0,0
90,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
30,1
0,0
30,1
71,0
0,0
71,0
60,0
0,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
21,9
0,0
21,9
10,0
0,0
10,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
21,9
0,0
21,9
10,0
0,0
10,0
05 01 02 01
ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი"
443,1
0,0
443,1
422,0
0,0
422,0
379,8
0,0
379,8
ხარჯები
443,1
0,0
443,1
418,9
0,0
418,9
379,8
0,0
379,8
სუბსიდიები
443,1
443,1
418,9
418,9
379,8
379,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
850,9
0,0
850,9
1043,5
0,0
1043,5
1033,2
0,0
1033,2
ხარჯები
850,9
0,0
850,9
984,3
0,0
984,3
998,2
0,0
998,2
საქონელი და მომსახურება
93,7
0,0
93,7
122,5
0,0
122,5
183,9
0,0
183,9
სუბსიდიები
757,2
0,0
757,2
861,8
0,0
861,8
814,3
0,0
814,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
59,2
0,0
59,2
35,0
0,0
35,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
59,2
0,0
59,2
35,0
0,0
35,0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
59,4
0,0
59,4
154,5
0,0
154,5
208,9
0,0
208,9
ხარჯები
59,4
0,0
59,4
104,5
0,0
104,5
173,9
0,0
173,9
საქონელი და მომსახურება
59,4
0,0
59,4
104,5
0,0
104,5
173,9
0,0
173,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
35,0
0,0
35,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
35,0
0,0
35,0
05 02 02
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
791,5
0,0
791,5
889,0
0,0
889,0
824,3
0,0
824,3
ხარჯები
791,5
0,0
791,5
879,8
0,0
879,8
824,3
0,0
824,3
საქონელი და მომსახურება
34,3
0,0
34,3
18,0
0,0
18,0
10,0
0,0
10,0
სუბსიდიები
757,2
0,0
757,2
861,8
0,0
861,8
814,3
0,0
814,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
9,2
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
9,2
0,0
9,2
0,0
0,0
0,0
05 02 02 01
ტელევიზიის დაფინანსება
34,3
0,0
34,3
18,0
0,0
18,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
34,3
0,0
34,3
18,0
0,0
18,0
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
34,3
0,0
34,3
18,0
0,0
18,0
10,0
0,0
10,0
05 02 02 02
ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი
121,0
0,0
121,0
160,0
0,0
160,0
149,0
0,0
149,0
ხარჯები
121,0
0,0
121,0
158,9
0,0
158,9
149,0
0,0
149,0
სუბსიდიები
121,0
121,0
158,9
158,9
149,0
149,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
05 02 02 03
ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება
78,4
0,0
78,4
110,0
0,0
110,0
99,0
0,0
99,0
ხარჯები
78,4
0,0
78,4
105,3
0,0
105,3
99,0
0,0
99,0
სუბსიდიები
78,4
78,4
105,3
105,3
99,0
99,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
4,7
0,0
0,0
0,0
05 02 02 04
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი"
244,7
0,0
244,7
254,0
0,0
254,0
254,0
0,0
254,0
ხარჯები
244,7
0,0
244,7
254,0
0,0
254,0
254,0
0,0
254,0
სუბსიდიები
244,7
244,7
254,0
254,0
254,0
254,0
05 02 02 05
ააიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი"
110,7
0,0
110,7
120,0
0,0
120,0
108,0
0,0
108,0
ხარჯები
110,7
0,0
110,7
120,0
0,0
120,0
108,0
0,0
108,0
სუბსიდიები
110,7
110,7
120,0
120,0
108,0
108,0
05 02 02 06
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი"
113,5
0,0
113,5
113,0
0,0
113,0
101,7
0,0
101,7
ხარჯები
113,5
0,0
113,5
113,0
0,0
113,0
101,7
0,0
101,7
სუბსიდიები
113,5
113,5
113,0
113,0
101,7
101,7
05 02 02 07
ააიპ "მეგობრობის ცენტრი"
88,9
0,0
88,9
114,0
0,0
114,0
102,6
0,0
102,6
ხარჯები
88,9
0,0
88,9
110,6
0,0
110,6
102,6
0,0
102,6
სუბსიდიები
88,9
88,9
110,6
110,6
102,6
102,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
44,8
0,0
44,8
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
44,8
0,0
44,8
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
41,8
0,0
41,8
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1025,9
212,6
813,3
1442,1
215,0
1227,1
1180,0
215,0
965,0
ხარჯები
1015,3
212,5
802,9
1419,9
215,0
1204,9
1180,0
215,0
965,0
სუბსიდიები
556,8
210,0
346,8
415,4
210,0
205,4
638,0
210,0
428,0
სოციალური უზრუნველყოფა
457,9
1,9
456,1
1003,0
3,5
999,5
540,5
3,5
537,0
სხვა ხარჯები
0,6
0,6
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
10,5
0,2
10,4
17,6
0,0
17,6
0,0
0,0
0,0
საშინაო
10,5
0,2
10,4
17,6
0,0
17,6
0,0
0,0
0,0
06 01
ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი"
310,0
210,0
100,0
260,0
210,0
50,0
260,0
210,0
50,0
ხარჯები
310,0
210,0
100,0
260,0
210,0
50,0
260,0
210,0
50,0
სუბსიდიები
310,0
210,0
100,0
260,0
210,0
50,0
260,0
210,0
50,0
06 02
სოციალური პროგრამები
715,9
2,6
713,3
1182,1
5,0
1177,1
920,0
5,0
915,0
ხარჯები
705,4
2,5
702,9
1159,9
5,0
1154,9
920,0
5,0
915,0
სუბსიდიები
246,8
0,0
246,8
155,4
0,0
155,4
378,0
0,0
378,0
სოციალური უზრუნველყოფა
457,9
1,9
456,1
1003,0
3,5
999,5
540,5
3,5
537,0
სხვა ხარჯები
0,6
0,6
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
10,5
0,2
10,4
17,6
0,0
17,6
0,0
0,0
0,0
საშინაო
10,5
0,2
10,4
17,6
0,0
17,6
0,0
0,0
0,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
112,0
0,0
112,0
409,8
0,0
409,8
160,0
0,0
160,0
ხარჯები
102,5
0,0
102,5
400,0
0,0
400,0
160,0
0,0
160,0
სოციალური უზრუნველყოფა
102,5
0,0
102,5
400,0
0,0
400,0
160,0
0,0
160,0
ვალდებულებების კლება
9,4
0,0
9,4
9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
საშინაო
9,4
0,0
9,4
9,8
0,0
9,8
0,0
0,0
0,0
06 02 02
ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი
23,4
0,0
23,4
33,1
0,0
33,1
37,0
0,0
37,0
ხარჯები
23,4
0,0
23,4
31,0
0,0
31,0
37,0
0,0
37,0
სოციალური უზრუნველყოფა
23,4
0,0
23,4
31,0
0,0
31,0
37,0
0,0
37,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
2,1
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
06 02 03
მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
178,0
0,0
178,0
ხარჯები
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
178,0
0,0
178,0
სუბსიდიები
78,0
78,0
0,0
0,0
178,0
178,0
06 02 04
ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის"
169,8
0,0
169,8
160,0
0,0
160,0
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
168,9
0,0
168,9
155,4
0,0
155,4
200,0
0,0
200,0
სუბსიდიები
168,9
168,9
155,4
155,4
200,0
200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
4,6
0,0
4,6
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
1,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 05
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
330,1
0,0
330,1
527,8
0,0
527,8
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
330,1
0,0
330,1
525,3
0,0
525,3
100,0
0,0
100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
330,1
0,0
330,1
525,3
0,0
525,3
100,0
0,0
100,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
2,5
0,0
0,0
0,0
06 02 06
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
2,6
2,6
0,0
5,0
5,0
0,0
10,0
5,0
5,0
ხარჯები
2,5
2,5
0,0
5,0
5,0
0,0
10,0
5,0
5,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,9
1,9
0,0
3,5
3,5
0,0
8,5
3,5
5,0
სხვა ხარჯები
0,6
0,6
0,0
1,5
1,5
0,0
1,5
1,5
0,0
ვალდებულებების კლება
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 07
დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
46,4
0,0
46,4
43,2
0,0
43,2
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
43,2
0,0
43,2
43,2
0,0
43,2
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
43,2
0,0
43,2
43,2
0,0
43,2
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
3,2
0,0
3,2
0,0
0,0
0,0
06 02 08
C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
06 02 09
დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
06 02 10
უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
0,0
30,0
06 02 11
ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
06 02 12
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
06 02 13
შშმ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
06 02 14
სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტიგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
8,8
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
8,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
0,0
8,8
06 02 15
სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
თავი VI
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 14🔗.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 15🔗.
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად.
მუხლი 16🔗.
დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.