⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2018)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 23.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 01.01.2018
გამომცემი ორგანო გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №35
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 29/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,003 სიტყვა · ~30 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
23.12.2016 მიღება
01.01.2017 ძალაში შესვლა
01.01.2018 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
11 გადასახადები
13 გრანტები
14 სხვა შემოსავლები
31 არაფინანსური აქტივების კლება
133 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
141 შემოსავლები საკუთრებიდან
142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები
144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
311 შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან
314 შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №35 2016 წლის 23 დეკემბერი ქ. გარდაბანი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა  და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის საფუძველზე, გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულო   გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 21 დეკემბრის №63 დადგენილება „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევაჟა გენგაშვილი დანართი თავი I გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარებში დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსულობები 19412,8 26702,8 22660,0 შემოსავლები 18662,2 25702,8 22360,0 არაფინანსური აქტივების კლება 750,6 1000,0 300,0 ფინანსური აქტივების კლება - - - ვალდებულებების ზრდა - - - გადასახდელები 20,362.3 30,455.9 22,660.0 ხარჯები 11,948.7 14,419.8 13,917.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,792.5 15,109.8 8,593.0 ფინანსური აქტივების ზრდა  -  -  - ვალდებულებების კლება 621.1 926.3 150.0 ნაშთის ცვლილება 949.5 3,753.1 0.0 მუხლი 2🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით: (ათას ლარებში) გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბალანსი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსავლები 18,662.2 25,702.8 22,360.0 გადასახადები 7,211.8 14,683.6 19,500.0 გრანტები 8,398.0 7,942.9 260.0 სხვა შემოსავლები 3,052.4 3,076.4 2,600.0 ხარჯები 11,948.7 14,419.8 13,917.0 შრომის ანაზღაურება 3,248.8 4,016.3 3,650.0 საქონელი და მომსახურება 2,753.7 3,347.0 3,004.5 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 67.9 72.0 70.0 სუბსიდიები 4,551.9 5,349.6 6,264.5 გრანტები 366.6 135.0 145.0 სოციალური უზრუნველყოფა 497.9 1,049.0 596.5 სხვა ხარჯები 461.9 450.9 186.5 საოპერაციო სალდო 6,713.5 11,283.0 8,443.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7,042.0 14,109.8 8,293.0 ზრდა 7,792.5 15,109.8 8,593.0 კლება 750.6 1,000.0 300.0 მთლიანი სალდო -328.4 -2,826.8 150.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -949.5 -3,753.1 0.0 ზრდა 229.8 0.0 0.0 კლება 1,179.4 3,753.1 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -621.1 -926.3 -150.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 კლება 621.1 926.3 150.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 თავი II გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები მუხლი 3🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 22,360.0 ათასი ლარის ოდენობით (ათას ლარებში) დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსავლები 18,662.2 18,444.90 22,360.0 გადასახადები 7,211.9 14,683.6 19,500.0 გრანტები 8,398.0 7,942.9 260.0 სხვა შემოსავლები 3,052.4 3,076.4 2,600.0 მუხლი 4🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები (ათას ლარებში) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 19,500.0 ათასი ლარის ოდენობით შემოსულობების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 11 გადასახადები 7,211.8 14,683.6 19,500.0 11111 საშემოსავლო გადასახადი - 2,000.0 2,000.0 11311 ქონების გადასახადი მათ შორის: 7,211.8 12,683.6 17,500.0 113111 საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი (გარდა მიწისა) 1,626.8 10,663.5 10,500.0 113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 50.1 - 113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი 19.5 15.0 20.0 113114 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 1,215.9 1,000.0 1,280.0 113115 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 4,347.3 955.0 5,700.0 1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე - 0.1 - - მუხლი 5🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 260.0 ათასი ლარის ოდენობით შემოსულობების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 13 გრანტები 8,398.0 7,942.9 260.0 133 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8,398.0 7,942.9 260.0 1311 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4,001.4 2,389.5 260.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3,741.4 2,129.5 0.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 260.0 260.0 260.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0.0 0.0 0.0 1312 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4,396.6 5,553.4 0.0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 2,843.0 3,899.9 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,553.6 1,653.5 0.0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,600.0 ათასი ლარის ოდენობით შემოსულობების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 14 სხვა შემოსავლები 3,052.4 3,076.4 2,600.0 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 1,006.5 1,000.0 1,000.0 1411 პროცენტები 512.1 500.00 500.0 1415 რენტა 494.5 500.00 500.0 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 488.7 500.00 500.0 14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 5.8 0.00 0.0 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 450.5 458.1 500.0 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 448.1 458.1 500.0 14223 სანებართვო მოსაკრებელი 127.8 130.0 220.0 14229 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 142213 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 320.3 328.1 280.0 142214 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.0 0.0 0.0 1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2.4 0.0 0.0 14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2.4 0.0 0.0 143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,500.3 1,521.0 1,000.0 144 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა 1.5 0.0 0.0 145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 93.6 97.2 100.0 თავი III გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები (ათას ლარებში) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13,917.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ხარჯები 11,948.7 14,419.8 13,917.0 შრომის ანაზღაურება 3,248.8 4,016.3 3,650.0 საქონელი და მომსახურება 2,753.7 3,347.0 3,004.5 პროცენტი 67.9 72.0 70.0 სუბსიდიები 4,551.9 5,349.6 6,264.5 გრანტები 366.6 135.0 145.0 სოციალური უზრუნველყოფა 497.9 1,049.0 596.5 სხვა ხარჯები 461.9 450.9 186.5 მუხლი 8🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,293.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის: ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,593.0 ათასი ლარის ოდენობით კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 01 01 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19.3 149.2 27.0 01 02 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 103.2 333.3 486.4 01 04 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა - - - 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 4.8 7.4 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2,501.0 8,245.7 3,747.2 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 711.5 236.0 230.0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 10.5 84.5 - 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები - 93.5 - 03 02 05 ბინათმშენებლობა 178.3 2.2 150.0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია 483.8 59.0 200.0 03 02 08 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 17.7 79.2 - 03 02 10 სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია 801.2 2,081.0 1,500.0 03 03 01 კეთილმოწყობის ხარჯები 1,052.5 1,585.0 1,500.0 03 03 02 გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები 137.4 - 500.0 03 03 03 ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 443.9 225.2 200.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,332.4 1,827.5 - 04 01 ბაგა-ბაღების გაერთიანება - 15.0 - 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება - 21.9 10.0 05 01 02 01 ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი - 3.1 - 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 50.0 35.0 05 02 02 02 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება-გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი - 1.1 - 05 02 02 03 ა(ა)იპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება - 4.7 - 05 02 02 04 კულტურის ცენტრი - - - 05 02 02 07 ა(ა)იპ მეგობრობის ცენტრი - 3.4 - 06 02 04 განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი - 4.6 - სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,792.5 15,109.8 8,593.0 ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 300.0 ათასი ლარის ოდენობით შემოსულობების კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 31 არაფინანსური აქტივების კლება 750.6 1,000.0 300.0 311 შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 481.5 500.0 200.0 314 შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან 269.0 500.0 100.0 მუხლი 9🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსურ აქტივებზე ოპერაციების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია  (ათას ლარებში) კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 4,758.5 6,366.3 5,938.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4,690.7 6,294.3 5,868.3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4,551.3 6,114.3 5,768.3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 139.4 180.0 100.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 67.9 72.0 70.0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 542.7 248.0 230.1 7031  პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 156.0 248.0 230.1 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 386.7 0.0 0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2,504.6 8,245.7 3,747.2 7045 ტრანსპორტი 2,504.6 8,245.7 3,747.2 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2,504.6 8,245.7 3,747.2 705 გარემოს დაცვა 483.8 79.0 200.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 0.0 20.0 0.0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 483.8 59.0 200.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 6,736.8 8,353.1 6,370.6 7061 ბინათმშენებლობა 17.7 99.2 0.0 7063 წყალმომარაგება 3,609.3 4,392.3 4,160.6 7064 გარე განათება 4.8 10.0 10.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 3,105.0 3,851.6 2,200.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 310.0 260.0 260.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 310.0 260.0 260.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,394.2 1,813.0 1,627.0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 543.3 724.7 593.8 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 816.5 1,025.5 1,023.2 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 34.3 18.0 10.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 44.8 0.0 709 განათლება 2,305.3 3,000.0 3,216.8 7091 სკოლამდელი აღზრდა 2,305.3 3,000.0 3,216.8 710 სოციალური დაცვა 705.4 1,164.5 920.0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 102.5 400.0 160.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 499.0 685.3 300.0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 23.4 31.0 228.8 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 80.4 48.2 231.2 სულ 19,741.3 29,529.6 22,510.0 თავი IV გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 10🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 150.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათ. ლარის ოდენობით მათ შორის: ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათ. ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ზრდა 229.8 - - ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათ. ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების კლება 1,179.4 3,753.1 - მუხლი 12🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  -150.0 ათასი ლარის ოდენობით მათ შორის: ა) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ფინასნური აქტივების ზრდა - - - ბ) განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა ვალდებულებების კლება 621.1 926.3 150.0 თავი V გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 13🔗. ბიუჯეტის ასიგნებები ორგ.კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 20362,3 4426,7 15935,6 30455,9 6146,3 24309,6 22660,0 260,0 22400,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 218,0 0,0 218,0 218,0 0,0 218,0 ხარჯები 11948,7 328,2 11620,5 14419,8 260,0 14159,8 13917,0 260,0 13657,0 შრომის ანაზღაურება 3248,8 0,0 3248,8 4016,3 0,0 4016,3 3650,0 0,0 3650,0 საქონელი და მომსახურება 2753,7 15,8 2737,9 3347,0 45,0 3302,0 3004,5 45,0 2959,5 პროცენტი 67,9 0,0 67,9 72,0 0,0 72,0 70,0 0,0 70,0 სუბსიდიები 4551,9 210,0 4341,9 5349,6 210,0 5139,6 6264,5 210,0 6054,5 გრანტები 366,6 0,0 366,6 135,0 0,0 135,0 145,0 0,0 145,0 სოციალური უზრუნველყოფა 497,9 1,9 496,1 1049,0 3,5 1045,5 596,5 3,5 593,0 სხვა ხარჯები 461,9 100,6 361,3 450,9 1,5 449,4 186,5 1,5 185,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7792,5 3942,3 3850,2 15109,8 5839,1 9270,7 8593,0 0,0 8593,0 ძირითადი აქტივები 7792,5 3942,3 3850,2 15109,8 5839,1 9270,7 8593,0 0,0 8593,0 ვალდებულებების კლება 621,1 156,2 464,9 926,3 47,2 879,1 150,0 0,0 150,0 საშინაო 621,1 156,2 464,9 926,3 47,2 879,1 150,0 0,0 150,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 5013,8 0,0 5013,8 6681,4 0,0 6681,4 6088,3 0,0 6088,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 209,0 0,0 209,0 209,0 0,0 209,0 ხარჯები 4636,1 0,0 4636,1 5883,8 0,0 5883,8 5424,9 0,0 5424,9 შრომის ანაზღაურება 3130,6 0,0 3130,6 3863,5 0,0 3863,5 3520,0 0,0 3520,0 საქონელი და მომსახურება 1260,6 0,0 1260,6 1651,5 0,0 1651,5 1637,9 0,0 1637,9 პროცენტი 67,9 0,0 67,9 72,0 0,0 72,0 70,0 0,0 70,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 45,0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,9 0,0 23,9 46,0 0,0 46,0 52,0 0,0 52,0 სხვა ხარჯები 153,2 0,0 153,2 205,8 0,0 205,8 100,0 0,0 100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122,5 0,0 122,5 482,5 0,0 482,5 513,4 0,0 513,4 ძირითადი აქტივები 122,5 0,0 122,5 482,5 0,0 482,5 513,4 0,0 513,4 ვალდებულებების კლება 255,2 0,0 255,2 315,1 0,0 315,1 150,0 0,0 150,0 საშინაო 255,2 0,0 255,2 315,1 0,0 315,1 150,0 0,0 150,0 01 01 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 956,4 0,0 956,4 1436,0 0,0 1436,0 1219,5 0,0 1219,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 ხარჯები 926,8 0,0 926,8 1282,7 0,0 1282,7 1192,5 0,0 1192,5 შრომის ანაზღაურება 639,0 0,0 639,0 799,9 0,0 799,9 720,0 0,0 720,0 საქონელი და მომსახურება 287,7 0,0 287,7 479,8 0,0 479,8 460,5 0,0 460,5 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 12,0 0,0 12,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19,3 0,0 19,3 149,2 0,0 149,2 27,0 0,0 27,0 ძირითადი აქტივები 19,3 0,0 19,3 149,2 0,0 149,2 27,0 0,0 27,0 ვალდებულებების კლება 10,3 0,0 10,3 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 საშინაო 10,3 0,0 10,3 4,1 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 01 02 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 3646,0 0,0 3646,0 4767,4 0,0 4767,4 4548,8 0,0 4548,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 184,0 184,0 184,0 184,0 ხარჯები 3502,0 0,0 3502,0 4349,1 0,0 4349,1 4062,4 0,0 4062,4 შრომის ანაზღაურება 2491,5 0,0 2491,5 3063,6 0,0 3063,6 2800,0 0,0 2800,0 საქონელი და მომსახურება 972,8 0,0 972,8 1171,7 0,0 1171,7 1177,4 0,0 1177,4 გრანტები 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 45,0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,9 0,0 23,9 43,0 0,0 43,0 40,0 0,0 40,0 სხვა ხარჯები 13,8 0,0 13,8 25,8 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,2 0,0 103,2 333,3 0,0 333,3 486,4 0,0 486,4 ძირითადი აქტივები 103,2 0,0 103,2 333,3 0,0 333,3 486,4 0,0 486,4 ვალდებულებების კლება 40,8 0,0 40,8 84,9 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 საშინაო 40,8 0,0 40,8 84,9 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 139,4 0,0 139,4 180,0 0,0 180,0 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 139,4 0,0 139,4 180,0 0,0 180,0 100,0 0,0 100,0 სხვა ხარჯები 139,4 0,0 139,4 180,0 0,0 180,0 100,0 0,0 100,0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ფონდი 272,0 0,0 272,0 298,0 0,0 298,0 220,0 0,0 220,0 ხარჯები 67,9 0,0 67,9 72,0 0,0 72,0 70,0 0,0 70,0 პროცენტი 67,9 0,0 67,9 72,0 0,0 72,0 70,0 0,0 70,0 ვალდებულებების კლება 204,1 0,0 204,1 226,0 0,0 226,0 150,0 0,0 150,0 საშინაო 204,1 0,0 204,1 226,0 0,0 226,0 150,0 0,0 150,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 545,9 11,0 535,0 248,0 35,0 213,0 230,1 35,0 195,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 ხარჯები 542,7 11,0 531,8 243,2 35,0 208,2 222,7 35,0 187,7 შრომის ანაზღაურება 118,2 0,0 118,2 152,8 0,0 152,8 130,0 0,0 130,0 საქონელი და მომსახურება 41,8 11,0 30,8 90,4 35,0 55,4 88,7 35,0 53,7 გრანტები 366,6 0,0 366,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,1 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 7,4 0,0 7,4 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 7,4 0,0 7,4 ვალდებულებების კლება 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 389,3 0,0 389,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 386,7 0,0 386,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შრომის ანაზღაურება 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გრანტები 366,6 0,0 366,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 16,1 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 156,6 11,0 145,7 248,0 35,0 213,0 230,1 35,0 195,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0 9,0 ხარჯები 156,0 11,0 145,1 243,2 35,0 208,2 222,7 35,0 187,7 შრომის ანაზღაურება 114,2 0,0 114,2 152,8 0,0 152,8 130,0 0,0 130,0 საქონელი და მომსახურება 41,8 11,0 30,8 90,4 35,0 55,4 88,7 35,0 53,7 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 4,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 7,4 0,0 7,4 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 4,8 7,4 0,0 7,4 ვალდებულებების კლება 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 10077,3 4203,2 5874,1 17271,4 5896,3 11375,1 10317,8 10,0 10307,8 ხარჯები 2055,1 104,8 1950,3 2159,1 10,0 2149,1 2290,6 10,0 2280,6 საქონელი და მომსახურება 1357,5 4,8 1352,7 1421,0 10,0 1411,0 1050,0 10,0 1040,0 სუბსიდიები 419,5 0,0 419,5 568,5 0,0 568,5 1215,6 0,0 1215,6 სხვა ხარჯები 278,1 100,0 178,1 169,7 0,0 169,7 25,0 0,0 25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7670,1 3942,3 3727,8 14518,7 5839,1 8679,6 8027,2 0,0 8027,2 ძირითადი აქტივები 7670,1 3942,3 3727,8 14518,7 5839,1 8679,6 8027,2 0,0 8027,2 ვალდებულებების კლება 352,1 156,1 196,0 593,5 47,2 546,4 0,0 0,0 0,0 საშინაო 352,1 156,1 196,0 593,5 47,2 546,4 0,0 0,0 0,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2551,6 991,1 1560,5 8629,2 2650,0 5979,2 3747,2 0,0 3747,2 ხარჯები 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2501,0 991,1 1509,9 8245,7 2650,0 5595,7 3747,2 0,0 3747,2 ძირითადი აქტივები 2501,0 991,1 1509,9 8245,7 2650,0 5595,7 3747,2 0,0 3747,2 ვალდებულებების კლება 47,0 0,0 47,0 383,6 0,0 383,6 0,0 0,0 0,0 საშინაო 47,0 0,0 47,0 383,6 0,0 383,6 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4289,4 1525,3 2764,1 4667,7 1308,6 3359,1 4370,6 10,0 4360,6 ხარჯები 1912,7 104,8 1807,9 1945,2 10,0 1935,2 2290,6 10,0 2280,6 საქონელი და მომსახურება 1353,5 4,8 1348,7 1419,9 10,0 1409,9 1050,0 10,0 1040,0 სუბსიდიები 353,1 0,0 353,1 365,0 0,0 365,0 1215,6 0,0 1215,6 სხვა ხარჯები 206,1 100,0 106,1 160,2 0,0 160,2 25,0 0,0 25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2202,9 1299,5 903,4 2635,4 1298,6 1336,7 2080,0 0,0 2080,0 ძირითადი აქტივები 2202,9 1299,5 903,4 2635,4 1298,6 1336,7 2080,0 0,0 2080,0 ვალდებულებების კლება 173,9 121,0 52,9 87,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 საშინაო 173,9 121,0 52,9 87,2 0,0 87,2 0,0 0,0 0,0 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1387,4 645,3 742,1 750,9 0,0 750,9 770,0 0,0 770,0 ხარჯები 506,8 0,0 506,8 502,8 0,0 502,8 540,0 0,0 540,0 საქონელი და მომსახურება 412,4 0,0 412,4 497,3 0,0 497,3 540,0 0,0 540,0 სხვა ხარჯები 94,4 0,0 94,4 5,5 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 711,5 524,9 186,7 236,0 0,0 236,0 230,0 0,0 230,0 ძირითადი აქტივები 711,5 524,9 186,7 236,0 0,0 236,0 230,0 0,0 230,0 ვალდებულებების კლება 169,1 120,4 48,7 12,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 საშინაო 169,1 120,4 48,7 12,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 501,8 0,0 501,8 631,0 0,0 631,0 900,0 0,0 900,0 ხარჯები 487,1 0,0 487,1 531,6 0,0 531,6 900,0 0,0 900,0 საქონელი და მომსახურება 487,1 0,0 487,1 531,6 0,0 531,6 500,0 0,0 500,0 სუბსიდიები 0,0 0,0 400,0 400,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,5 0,0 10,5 84,5 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 10,5 0,0 10,5 84,5 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 4,2 0,0 4,2 14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 საშინაო 4,2 0,0 4,2 14,9 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 564,2 0,0 564,2 766,9 0,0 766,9 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 564,2 0,0 564,2 646,0 0,0 646,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 449,1 0,0 449,1 361,0 0,0 361,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 115,0 115,0 280,0 280,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 27,4 0,0 27,4 0,0 0,0 0,0 03 02 04 ბინათმშენებლობა 290,5 207,0 83,5 134,5 0,0 134,5 175,0 0,0 175,0 ხარჯები 111,7 100,0 11,7 129,8 0,0 129,8 25,0 0,0 25,0 სხვა ხარჯები 111,7 100,0 11,7 129,8 0,0 129,8 25,0 0,0 25,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 178,3 106,4 71,8 2,2 0,0 2,2 150,0 0,0 150,0 ძირითადი აქტივები 178,3 106,4 71,8 2,2 0,0 2,2 150,0 0,0 150,0 ვალდებულებების კლება 0,6 0,6 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,6 0,6 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 03 02 05 ქლორის შეძენის ხარჯები 4,8 4,8 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 ხარჯები 4,8 4,8 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 4,8 4,8 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 03 02 06 მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 03 02 07 საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია 483,8 458,2 25,5 61,9 48,8 13,1 200,0 0,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 483,8 458,2 25,5 59,0 48,8 10,3 200,0 0,0 200,0 ძირითადი აქტივები 483,8 458,2 25,5 59,0 48,8 10,3 200,0 0,0 200,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 03 02 08 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 17,7 10,0 7,7 99,2 0,0 99,2 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17,7 10,0 7,7 79,2 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 17,7 10,0 7,7 79,2 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 03 02 09 მუნიციპალური შენობების მოვლა-პატრონობა 238,1 0,0 238,1 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 ხარჯები 238,1 0,0 238,1 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 სუბსიდიები 238,1 238,1 0,0 300,0 300,0 03 02 10 სკოლამდელი დაწესებულებების შენობების რეაბილიტაცია 801,2 200,0 601,2 2108,3 1249,9 858,4 1500,0 0,0 1500,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 801,2 200,0 601,2 2081,0 1249,9 831,1 1500,0 0,0 1500,0 ძირითადი აქტივები 801,2 200,0 601,2 2081,0 1249,9 831,1 1500,0 0,0 1500,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 27,3 0,0 0,0 0,0 03 02 11 ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სუფთა ქალაქი" 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 515,6 0,0 515,6 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 85,0 515,6 0,0 515,6 სუბსიდიები 0,0 85,0 85,0 515,6 515,6 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1868,7 319,2 1549,5 2099,8 63,0 2036,8 2200,0 0,0 2200,0 ხარჯები 138,8 0,0 138,8 214,0 0,0 214,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 4,0 0,0 4,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 66,4 0,0 66,4 203,5 0,0 203,5 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 68,4 0,0 68,4 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1633,8 319,2 1314,5 1810,2 63,0 1747,2 2200,0 0,0 2200,0 ძირითადი აქტივები 1633,8 319,2 1314,5 1810,2 63,0 1747,2 2200,0 0,0 2200,0 ვალდებულებების კლება 96,2 0,0 96,2 75,6 0,0 75,6 0,0 0,0 0,0 საშინაო 96,2 0,0 96,2 75,6 0,0 75,6 0,0 0,0 0,0 03 03 01 კეთილმოწყობის ხარჯები 1283,5 319,2 964,2 1874,6 63,0 1811,6 1500,0 0,0 1500,0 ხარჯები 134,8 0,0 134,8 214,0 0,0 214,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 66,4 66,4 203,5 203,5 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 68,4 0,0 68,4 9,4 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1052,5 319,2 733,3 1585,0 63,0 1522,0 1500,0 0,0 1500,0 ძირითადი აქტივები 1052,5 319,2 733,3 1585,0 63,0 1522,0 1500,0 0,0 1500,0 ვალდებულებების კლება 96,2 0,0 96,2 75,6 0,0 75,6 0,0 0,0 0,0 საშინაო 96,2 0,0 96,2 75,6 0,0 75,6 0,0 0,0 0,0 03 03 02 გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები 141,4 0,0 141,4 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 ხარჯები 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 4,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,4 0,0 137,4 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 ძირითადი აქტივები 137,4 0,0 137,4 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 500,0 03 03 03 ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 443,9 0,0 443,9 225,2 0,0 225,2 200,0 0,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 443,9 0,0 443,9 225,2 0,0 225,2 200,0 0,0 200,0 ძირითადი აქტივები 443,9 0,0 443,9 225,2 0,0 225,2 200,0 0,0 200,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1367,5 1367,5 0,0 1874,6 1874,6 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1332,4 1332,4 0,0 1827,5 1827,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 1332,4 1332,4 0,0 1827,5 1827,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 35,1 35,1 0,0 47,2 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 35,1 35,1 0,0 47,2 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 2305,3 0,0 2305,3 3000,0 0,0 3000,0 3216,8 0,0 3216,8 ხარჯები 2305,3 0,0 2305,3 2985,0 0,0 2985,0 3216,8 0,0 3216,8 სუბსიდიები 2305,3 0,0 2305,3 2985,0 0,0 2985,0 3216,8 0,0 3216,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 04 01 01 ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება" 2305,3 0,0 2305,3 3000,0 0,0 3000,0 3216,8 0,0 3216,8 ხარჯები 2305,3 0,0 2305,3 2985,0 0,0 2985,0 3216,8 0,0 3216,8 სუბსიდიები 2305,3 2305,3 2985,0 2985,0 3216,8 3216,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1394,2 0,0 1394,2 1813,0 0,0 1813,0 1627,0 0,0 1627,0 ხარჯები 1394,2 0,0 1394,2 1728,8 0,0 1728,8 1582,0 0,0 1582,0 საქონელი და მომსახურება 93,8 0,0 93,8 184,2 0,0 184,2 227,9 0,0 227,9 სუბსიდიები 1270,3 0,0 1270,3 1380,7 0,0 1380,7 1194,1 0,0 1194,1 გრანტები 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 სხვა ხარჯები 30,1 0,0 30,1 74,0 0,0 74,0 60,0 0,0 60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 84,2 0,0 84,2 45,0 0,0 45,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 84,2 0,0 84,2 45,0 0,0 45,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 543,3 0,0 543,3 724,7 0,0 724,7 593,8 0,0 593,8 ხარჯები 543,3 0,0 543,3 699,7 0,0 699,7 583,8 0,0 583,8 საქონელი და მომსახურება 0,1 0,0 0,1 19,8 0,0 19,8 44,0 0,0 44,0 სუბსიდიები 513,1 0,0 513,1 518,9 0,0 518,9 379,8 0,0 379,8 გრანტები 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 სხვა ხარჯები 30,1 0,0 30,1 71,0 0,0 71,0 60,0 0,0 60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 10,0 0,0 10,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 25,0 10,0 0,0 10,0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 100,2 0,0 100,2 302,7 0,0 302,7 214,0 0,0 214,0 ხარჯები 100,2 0,0 100,2 280,8 0,0 280,8 204,0 0,0 204,0 საქონელი და მომსახურება 0,1 0,0 0,1 19,8 0,0 19,8 44,0 0,0 44,0 სუბსიდიები 70,0 70,0 100,0 100,0 0,0 0,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 100,0 0,0 100,0 სხვა ხარჯები 30,1 0,0 30,1 71,0 0,0 71,0 60,0 0,0 60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 21,9 10,0 0,0 10,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 21,9 10,0 0,0 10,0 05 01 02 01 ა(ა)იპ- ,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი" 443,1 0,0 443,1 422,0 0,0 422,0 379,8 0,0 379,8 ხარჯები 443,1 0,0 443,1 418,9 0,0 418,9 379,8 0,0 379,8 სუბსიდიები 443,1 443,1 418,9 418,9 379,8 379,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 850,9 0,0 850,9 1043,5 0,0 1043,5 1033,2 0,0 1033,2 ხარჯები 850,9 0,0 850,9 984,3 0,0 984,3 998,2 0,0 998,2 საქონელი და მომსახურება 93,7 0,0 93,7 122,5 0,0 122,5 183,9 0,0 183,9 სუბსიდიები 757,2 0,0 757,2 861,8 0,0 861,8 814,3 0,0 814,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 59,2 0,0 59,2 35,0 0,0 35,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 59,2 0,0 59,2 35,0 0,0 35,0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 59,4 0,0 59,4 154,5 0,0 154,5 208,9 0,0 208,9 ხარჯები 59,4 0,0 59,4 104,5 0,0 104,5 173,9 0,0 173,9 საქონელი და მომსახურება 59,4 0,0 59,4 104,5 0,0 104,5 173,9 0,0 173,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 35,0 0,0 35,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 35,0 0,0 35,0 05 02 02 კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა 791,5 0,0 791,5 889,0 0,0 889,0 824,3 0,0 824,3 ხარჯები 791,5 0,0 791,5 879,8 0,0 879,8 824,3 0,0 824,3 საქონელი და მომსახურება 34,3 0,0 34,3 18,0 0,0 18,0 10,0 0,0 10,0 სუბსიდიები 757,2 0,0 757,2 861,8 0,0 861,8 814,3 0,0 814,3 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 05 02 02 01 ტელევიზიის დაფინანსება 34,3 0,0 34,3 18,0 0,0 18,0 10,0 0,0 10,0 ხარჯები 34,3 0,0 34,3 18,0 0,0 18,0 10,0 0,0 10,0 საქონელი და მომსახურება 34,3 0,0 34,3 18,0 0,0 18,0 10,0 0,0 10,0 05 02 02 02 ააიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - გარდაბნის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი 121,0 0,0 121,0 160,0 0,0 160,0 149,0 0,0 149,0 ხარჯები 121,0 0,0 121,0 158,9 0,0 158,9 149,0 0,0 149,0 სუბსიდიები 121,0 121,0 158,9 158,9 149,0 149,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 05 02 02 03 ააიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება 78,4 0,0 78,4 110,0 0,0 110,0 99,0 0,0 99,0 ხარჯები 78,4 0,0 78,4 105,3 0,0 105,3 99,0 0,0 99,0 სუბსიდიები 78,4 78,4 105,3 105,3 99,0 99,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 05 02 02 04 ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი" 244,7 0,0 244,7 254,0 0,0 254,0 254,0 0,0 254,0 ხარჯები 244,7 0,0 244,7 254,0 0,0 254,0 254,0 0,0 254,0 სუბსიდიები 244,7 244,7 254,0 254,0 254,0 254,0 05 02 02 05 ააიპ "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი" 110,7 0,0 110,7 120,0 0,0 120,0 108,0 0,0 108,0 ხარჯები 110,7 0,0 110,7 120,0 0,0 120,0 108,0 0,0 108,0 სუბსიდიები 110,7 110,7 120,0 120,0 108,0 108,0 05 02 02 06 ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრი" 113,5 0,0 113,5 113,0 0,0 113,0 101,7 0,0 101,7 ხარჯები 113,5 0,0 113,5 113,0 0,0 113,0 101,7 0,0 101,7 სუბსიდიები 113,5 113,5 113,0 113,0 101,7 101,7 05 02 02 07 ააიპ "მეგობრობის ცენტრი" 88,9 0,0 88,9 114,0 0,0 114,0 102,6 0,0 102,6 ხარჯები 88,9 0,0 88,9 110,6 0,0 110,6 102,6 0,0 102,6 სუბსიდიები 88,9 88,9 110,6 110,6 102,6 102,6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 44,8 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 44,8 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 41,8 0,0 41,8 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1025,9 212,6 813,3 1442,1 215,0 1227,1 1180,0 215,0 965,0 ხარჯები 1015,3 212,5 802,9 1419,9 215,0 1204,9 1180,0 215,0 965,0 სუბსიდიები 556,8 210,0 346,8 415,4 210,0 205,4 638,0 210,0 428,0 სოციალური უზრუნველყოფა 457,9 1,9 456,1 1003,0 3,5 999,5 540,5 3,5 537,0 სხვა ხარჯები 0,6 0,6 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 10,5 0,2 10,4 17,6 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 საშინაო 10,5 0,2 10,4 17,6 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 06 01 ააიპ "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" 310,0 210,0 100,0 260,0 210,0 50,0 260,0 210,0 50,0 ხარჯები 310,0 210,0 100,0 260,0 210,0 50,0 260,0 210,0 50,0 სუბსიდიები 310,0 210,0 100,0 260,0 210,0 50,0 260,0 210,0 50,0 06 02 სოციალური პროგრამები 715,9 2,6 713,3 1182,1 5,0 1177,1 920,0 5,0 915,0 ხარჯები 705,4 2,5 702,9 1159,9 5,0 1154,9 920,0 5,0 915,0 სუბსიდიები 246,8 0,0 246,8 155,4 0,0 155,4 378,0 0,0 378,0 სოციალური უზრუნველყოფა 457,9 1,9 456,1 1003,0 3,5 999,5 540,5 3,5 537,0 სხვა ხარჯები 0,6 0,6 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 10,5 0,2 10,4 17,6 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 საშინაო 10,5 0,2 10,4 17,6 0,0 17,6 0,0 0,0 0,0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 112,0 0,0 112,0 409,8 0,0 409,8 160,0 0,0 160,0 ხარჯები 102,5 0,0 102,5 400,0 0,0 400,0 160,0 0,0 160,0 სოციალური უზრუნველყოფა 102,5 0,0 102,5 400,0 0,0 400,0 160,0 0,0 160,0 ვალდებულებების კლება 9,4 0,0 9,4 9,8 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 საშინაო 9,4 0,0 9,4 9,8 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 06 02 02 ჯანმრთელობისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი 23,4 0,0 23,4 33,1 0,0 33,1 37,0 0,0 37,0 ხარჯები 23,4 0,0 23,4 31,0 0,0 31,0 37,0 0,0 37,0 სოციალური უზრუნველყოფა 23,4 0,0 23,4 31,0 0,0 31,0 37,0 0,0 37,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 06 02 03 მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები 78,0 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 178,0 0,0 178,0 ხარჯები 78,0 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 178,0 0,0 178,0 სუბსიდიები 78,0 78,0 0,0 0,0 178,0 178,0 06 02 04 ააიპ "გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის" 169,8 0,0 169,8 160,0 0,0 160,0 200,0 0,0 200,0 ხარჯები 168,9 0,0 168,9 155,4 0,0 155,4 200,0 0,0 200,0 სუბსიდიები 168,9 168,9 155,4 155,4 200,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 05 ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 330,1 0,0 330,1 527,8 0,0 527,8 100,0 0,0 100,0 ხარჯები 330,1 0,0 330,1 525,3 0,0 525,3 100,0 0,0 100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 330,1 0,0 330,1 525,3 0,0 525,3 100,0 0,0 100,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 06 02 06 მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება 2,6 2,6 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0 5,0 5,0 ხარჯები 2,5 2,5 0,0 5,0 5,0 0,0 10,0 5,0 5,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,9 1,9 0,0 3,5 3,5 0,0 8,5 3,5 5,0 სხვა ხარჯები 0,6 0,6 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 ვალდებულებების კლება 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 07 დიალიზზე დამოკიდებული მოქალაქეების დაფინანსება 0,0 0,0 0,0 46,4 0,0 46,4 43,2 0,0 43,2 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 43,2 0,0 43,2 43,2 0,0 43,2 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 43,2 0,0 43,2 43,2 0,0 43,2 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 06 02 08 C ჰეპატიტით დაავადებულ პირთა დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 06 02 09 დედმამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 06 02 10 უსახლკაროდ დარჩენილთა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 06 02 11 ვეტერანთა და ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახების სოციალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 06 02 12 ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 06 02 13 შშმ პირთა სოციალური დაცვა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 06 02 14 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტიგრირებულ ბავშვთა დახმარების პროგრამა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 8,8 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 8,8 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 8,8 06 02 15 სპორტსმენებისა და სტუდენტების მატერიალური დახმარება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 თავი VI მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 14🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 15🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად. მუხლი 16🔗. დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით განსაზღვრული ერთჯერადი მატერიალური დახმარებებისა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება განახორციელოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.