ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 28.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 02.10.2018
გამომცემი ორგანო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №30
სარეგისტრაციო კოდი სულ
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
| ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ხელაძე | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2015 წლის ფაქტი |
| სულ | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 16929707 |
| გადასახადები | 1229828 |
| გრანტები | 305360 |
| სხვა შემოსავლები | 1042396 |
| ხარჯები | 8648656 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2016 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ლანჩხუთი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:
1.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე-2 მუხლის თანახმად.
გ)
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახადები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად;
2.
განისაზღვროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე–13 მუხლის თანახმად;
ბ)
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 იანვრიდან.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი ხელაძე
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმა
თავი I
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16929707
16579066
8165766
8413300
7917900
0
7917900
გადასახადები
1229828
1530000
1530000
1550000
1550000
გრანტები
14657483
13681866
8165766
5516100
5574200
0
5574200
სხვა შემოსავლები
1042396
1367200
1367200
793700
793700
ხარჯები
8343296
8483956
170728
8313228
7658200
0
7658200
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1804300
1804300
1682300
1682300
საქონელი და
მომსახურება
787355
781595
0
781595
735000
0
735000
სუბსიდიები
5658483
4810465
0
4810465
4924900
0
4924900
გრანტები
535113
535113
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
315400
0
315400
304000
0
304000
სხვა ხარჯები
45090
237083
170728
66355
12000
0
12000
საოპერაციო სალდო
8586411
8095110
7995038
100072
259700
0
259700
არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
10349147
7739306
7995038
-255732
49700
0
49700
ზრდა
10461388
8439306
7995038
444268
182200
0
182200
კლება
112241
700000
700000
132500
132500
მთლიანი სალდო
-1762736
355804
0
355804
210000
0
210000
ფინანსური აქტივების
ცვლილება
-2068096
-2068096
-2047432
-20664
-97200
-97200
0
ზრდა
0
0
კლება
2068096
2068096
2047432
20664
97200
97200
ვალდებულებების
ცვლილება
0
-307200
-97200
-210000
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
კლება
0
0
0
0
307200
97200
210000
საშინაო
307200
97200
210000
0
ბალანსი
0
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
17041948
17279066
8165766
9113300
8050400
0
8050400
შემოსავლები
16929707
16579066
8165766
8413300
7917900
0
7917900
არაფინანსური
აქტივების კლება
112241
700000
700000
132500
132500
ფინანსური
აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
ვალდებულებების
ზრდა
0
0
გადასახდელები
19110044
16923262
8165766
8757496
7840400
0
7840400
ხარჯები
8648656
8483956
170728
8313228
7658200
0
7658200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10461388
8439306
7995038
444268
182200
0
182200
ფინანსური
აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
ვალდებულებების
კლება
0
307200
97200
210000
ნაშთის ცვლილება
-2068096
355804
0
355804
0
0
0
მუხლი 3🔗.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7917900 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
16929707
16579066
8165766
8413300
7917900
0
7917900
გადასახადები
1229828
1530000
1530000
1550000
0
1550000
გრანტები
14657483
13681866
8165766
5516100
5574200
0
5574200
სხვა შემოსავლები
1042396
1367200
1367200
793700
793700
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1550000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ
ლები
გადასახადები
1229828
1530000
0
1530000
1550000
0
1550000
საშემოსავლო გადასახადი
0
650000
650000
550000
550000
ქონების გადასახადი
1229828
880000
0
880000
1000000
0
1000000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
296208
330000
330000
400000
400000
უცხოურ საწარმოთა
ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
0
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
14249
10000
10000
10000
10000
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
139403
60000
60000
90000
90000
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
779968
480000
480000
500000
500000
სხვა გადასახადები
ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5574200 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
გრანტები
14657483
13681866
5574200
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
14657483
13681866
5574200
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
6101100
5516100
5574200
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5881100
5296100
5354200
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული
უფლებამოსილების განსახორციელებლად
220000
220000
220000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
8556383
8165766
0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
3897643
3491155
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
817448
806256
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან
გამოყოფილი თანხები
200000,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
3641292
3868355
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობიდან
მიღებული ტრანსფერი
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 793700 ლარის ოდენობით
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1042396
1367200
793700
შემოსავლები საკუთრებიდან
146978
590000
130000
პროცენტები
რენტა
146978
590000
130000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
98162
550000
100000
შემოსავალი იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
39696
30000
20000
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
9120
10000
10000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
37069
13700
13700
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
37069
13700
13700
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
34500
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
2119
13700
13700
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
50
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
840215
763500
650000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
18134
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7658200 ლარის ოდენობით, თანდართული
რედაქციით:
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
8648656
8483956
170728
8313228
7658200
0
7658200
შრომის ანაზღაურება
1534129
1804300
0
1804300
1682300
0
1682300
საქონელი და
მომსახურება
787355
781595
0
781595
735000
0
735000
სუბსიდიები
5658483
4810465
0
4810465
4924900
0
4924900
გრანტები
305360
535113
0
535113
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
318239
315400
0
315400
304000
0
304000
სხვა ხარჯები
45090
237083
170728
66355
12000
0
12000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მათ შორის:
ა)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 182200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
40429
39500
39500
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
250
2000
0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9459654
7734926
112000
04 00
განათლება
949435
510655
30700
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
11620
152025
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
200
0
სულ ჯამი
10461388
8439306
182200
ბ)
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 132500 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
112241
700000
132500
ძირითადი აქტივები
55605
100000
არაწარმოებული აქტივები
56636
600000
132500
მიწა
56636
600000
132500
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო
ნალური
კოდი
დასახელება
2015 წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
7.1
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2088998
2378600
2356800
7.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2088998
2378600
2356800
7.1.1.1
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2088998
2378600
2326800
7.1.1.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0
0
30000
7.2
თავდაცვა
116210
120400
97500
7.22
სამოქალაქო თავდაცვა
116210
120400
97500
7.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
311509
0
0
7.31
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.32
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
311509
0
0
7.4
ეკონომიკური საქმიანობა
5517133
5358806
334400
7.42
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა
970876
910256
129000
7.421
სოფლის მეურნეობა
970876
910256
129000
7.45
ტრანსპორტი
4546257
4448550
205400
7.451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4546257
4448550
205400
7.5
გარემოს დაცვა
492000
550000
520000
7.51
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება
492000
550000
520000
7.6
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
4457489
3334847
590000
7.61
ბინათმშენებლობა
395095
176083
0
7.63
წყალმომარაგება
777302
5000
4500
7.64
გარე განათება
330468
540000
550000
7.65
გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ
მეურნეობაში
7.66
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
2954624
2613764
35500
7.7
ჯანმრთელობის დაცვა
122500
130000
117000
7.74
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
122500
130000
117000
7.8
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3094881
3076000
1698500
7.81
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
2079500
1880000
703500
7.82
მომსახურება კულტურის სფეროში
960381
1141000
955000
7.84
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
55000
55000
40000
7.9
განათლება
2499423
2217400
2004000
7.91
სკოლამდელი აღზრდა
2499423
2217400
2004000
7.92
ზოგადი განათლება
710
სოციალური დაცვა
409901
422800
429400
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0
1000
1000
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
35200
37000
32000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
185370
176000
176000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
10000
15000
20000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
179331
193800
200400
სულ
19110044
17588853
8147600
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით . სარეზერვო ფონდიდან თანხებს გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 220000 ლარი მიიმართოს:
ა) ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 117000 ლარი.
ბ) ,, სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 97500 ლარი.
გ) ,, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5500 ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1.ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება გზების, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და ბაღების მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული
კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მშენებარე გზების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია. კერძოდ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით გამოყოფილი, ასევე 2015 წლის 20 იანვრის N39 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაკავებული თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის ‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, წყალსადენის შიდა ქსელის მოვლა შენახვა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.2.1. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება წყალსადენის ექსპლოატაციაზე გახარჯული ღირებულების გადახდა.
2.2.2. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია- დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა პატრონობის ხარჯები. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთი-ტექ-სერვისი“
2.2.2.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი ტექსერვისი ( 433642490) (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია მოვლა პატრონობის ხარჯები.
2.2.2. 2. გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება ქვეპროგრამის ფარგლებში.
2.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; სხვადასხვა სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ჩატარებასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ნარჩენების დაგვა–დასუფთავება და მისი ოპერატიულად გატანა.
2.2.3.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთი სერვისი (433642677) (პროგრამული კოდი 03 02 06 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერების მოვლა და გამწვანების სამუშაოების ჩატარება, სასაფლაოების მოვლა პატრონობა.
2.2.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ სკვერების ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია
2.2.4.1 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა, კერძოდ სკვერების ექსპლოატაცია რეაბილიტაცია. კერძოდ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის ‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში.
2.2.5 სოფლის მეურნების მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში სოფლის მხარდაჭერის ღონისძიებები
2.2.5.1 ა(ა)იპ „საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების,
ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი ს/კ 233733984 (პროგრამული კოდი 03 05 02)
ქვეპროგრამა ახორციელებს მუნიციპალიტეტში ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, საგარეო-ეკონომიკური კავშირურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმისა და მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 ა(ა)იპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი (233732565)
(პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის მიზანია საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, გაიხსნას ბაგა–ბაღები ისეთ სოფლებში, სადაც ბაღების გახსნისთვის შესაბამისი კონტიგენტი არის და უზრუნველყოფილი იქნას მათი კეთილმოწყობა და კვალიფიციური პერსონალით მომსახურეობა. ქალაქის საბავშვო ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი, რომელიც აერთიანებს 22 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1350–ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში სწავლა უფასოა , აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2 განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცი (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღების მშენებლობა- რეაბილიტაცია. კერძოდ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბაღების (ნიგოითის ლესის და შუხუთის) მშენებლობა რეაბილიტაციაზე, საქ.მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის #175 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრებით შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო თანხების მიზნობრივი ჩარიცხვა. ასევე განხორციელდება ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის ‘’ შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებით განსახორციელებელი გარდამავალი პროექტების თანადაფინანსება 5% ის ფარგლებში.
4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარებას.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციული და მეთოდური ხელშეწყობა, სპორტულ ასოციაციასთან, კავშირებთან, სპორტულ ფედერაციებთან და სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. კლუბების, ნაკრები გუნდების მომზადება და მონაწილეობა ქვეყნის ასპარეზობებში. 2016 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.
პროგრამით ხორციელდება სპორტული ცენტრის, საფეხბურთო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი /კ 433642178
(პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და დამკვიდრება. სკოლა აერთიანებს ძიუდოს, ბალახის ჰოკეის, ჭადრაკის, მაგიდის ჩოგბურთის, ცურვის, კარატე დოს, რაგბის, თავისუფალი ჭიდაობის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის, ხელბურთის, კრივის სპორტულ წრეებს, სადაც გაერთიანებულია 335 სპორტსმენი. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
4.1.2. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433645004 (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური სარაგბო -საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება გოგონათა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად, მორაგბეებად.
4.1.3. ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა ს/კ 433642203
(პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის ყველა ხარჯის დაფინანსება, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში და მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ ფეხბურთელებად.
4.1.4 შ.პ.ს ,,ლანჩხუთი “ ს/კ 233645419 (პროგრამული კოდი 05 01 08)
ქვეპროგრამით განხორციელდება საფეხბურთო სტადიონის მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსება
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, თეატრალური , მუსიკალური, სახვითი, ქორეოგრაფიული ფესტივალების, კონცერტების, მუზეუმებში გამოფენის მოწყობა, ასევე სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
ს/კ 233731478 (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალური კულტურის ცენტრი, რომელიც ეწევა მოსახლეობის კულტურულ საგანმანათლებლო და შემეცნებით მოღვაწეობას; ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარების ხელშეწყობას; ეროვნული ტრადიციების წეს ჩვეულებების პოპულარიზაციას; ფოლკლორული ანსამბლების ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების საქმიანობის ხელშეწყობას.
მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებას მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსაბლების ჩამოყალიბებას.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მოსახლეობის მოთხოვნების ინტერესების შესწავლას და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. ქართული ეროვნული ბიბლიოგრაფიის მასალების მოპოვება, ქსელი აერთიანებს 14 ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს: ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების ხელშეწყობას; წიგნადი ფონდის შევსებას თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტებას ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით, ითვალისწინებს კულტურული ობიქტების მოძიებას და პოპულარიზაციას, სამუზეუმო საქმიანობისთვის ხელშეწყობას. ქსელი აერთიანებს 3 მუზეუმს.
ახორციელებს სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას მათ შორის:
სამუსიკო სკოლის დაფინანსებას, სადაც განათლებას იღებს 230–ზე მეტი ბავშვი, სწავლის გადასახადი შეადგენს 15 ლარს, საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ნაწილობრივ ხელფასი და ხარჯები მთლიანად, სუფსიდიით ხდება ხელფასის დაფინანსება. სკოლის მიზანია მიაღებინოს მოსწავლეებს მუსიკალური განათლება, წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ჩაატაროს საანგარიშო კონცერტები. სამხატვრო სკოლის დაფინანსებას სადაც განათლებას იღებს 100– მდე ბავშვი, სუფსიდიით ხდება ხელფასის და სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამხატვრო განათლება, გააცნოს და შეაყვაროს მოსწავლეებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები.
4.2.2. სოც კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის მოსწავლე–ახალგაზრდობისათვის სხვადასხვა სახის ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას, წარმატებული მოსწავლე ახალგაზრდობის წახალისებას სხვადასხვა სახის პრიზებით და საჩუქრებით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურულ-სპორტული ღონისძიებები: სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები; საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტები;სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება; გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოები; მაშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება; კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.
4.3 რელიგიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები
5.1.1. ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ს/კ 233730763 (პროგრამული კოდი 06 01 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება
ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებათა გატარება
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ–ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათის უფასო კვებითა და ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1. ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით –თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით
დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია :
ჰემოდიალეზით დაავადებულებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის დაფინანსება, აღნიშნული
პროგრამით სარგებლობს 21 ბენეფიციარი.
5.2.2. მრავალშვილიანთა ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ 16 დან 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101000 მდე) ყოველთვიური დახმარება (თითო ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით), ასევე იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 4 და მეტი შვილი (სარეიტინგო ქულა 101 000 ის ზევით) დახმარება.
5.2.3. ა(ა) იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,იავნანა“თანადაფინანსება ს/კ 433642356
(პროგრამული კოდი 06 02 09 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, ცენტრ ,,იავნანაში“ დარეგისტრირებული 24 სოციალურად დაუცველი ბავშვის ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა–თანადაფინანსება
5.2.4. მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების
პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებ მოსწავლეთა მგზავრობის ხელშეწყობა. (ამ პროგრამით სარგებლობს 1 სკოლა , ბავშვების რაოდენობა 29)
5.2.5. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (06 02 11)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების ღონისძიებების დაფინანსება
5.2.5.1. ა(ა)იპ უფასო სასადილო მზრუნველობამოკლებულთათვის (233730772) (პროგრამული კოდი 06 02 11 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები და რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ( 0 დან 57000 –მდე ქულის მქონე) 60 ბენეფიციარის ერთჯერადად კვება ყოველდღიურად უფასო სასადილოში
5.2.5.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 11 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების სათბობი შეშით უზრუნველყოფა ერთჯერადად.
5.2.5.3. სხვადასხვა ომებსა და კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 11 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ომის მონაწილეთა გარდაცვალების შემთხვევაში მათი ოჯახებისთვის ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანიობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა შეჭირვებული ოჯახების (55 ბენეფიციარი), სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე მებრძოლ შეჭირვებულ ვეტერანთა (5 ბენეფიციარი) დახმარების პროგრამა .
5.2.5.4 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი შეჭირვებული ოჯახების დახმარების და დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 11 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი პირების ოჯახების ერთჯერადი დახმარება, ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვბრებელი სახლის მოწესრიგება.
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების თავშესაფრით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის გადასახადი, ზედა ჭერი თვეში 100 ლარი)
5.2.6. ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა
(პროგრამული კოდი 06 02 14 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა
5.2.7. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 15 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლანჩხუთის მუნიცუიპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება.
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული
კოდი
დასახელება
2015
წლის
ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმ
წიფო ბიუჯეტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტი
19110044
17588853
8259300
9329553
8147600
97200
8050400
მომუშავეთა
რიცხოვნება
149
154
0
154
154
0
154
ხარჯები
8648656
8483956
170728
8313228
7658200
0
7658200
შრომის
ანაზღაურება
1534129
1804300
0
1804300
1682300
0
1682300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
10461388
8439306
7995038
444268
182200
0
182200
ვალდებულებები
0
665591
93534
572057
307200
97200
210000
01 00
წარმომადგენ
ლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების
დაფინანსება
2088998
2378600
0
2378600
2356800
0
2356800
მომუშავეთა
რიცხოვნება
141
146
0
146
146
0
146
ხარჯები
2048569
2338495
0
2338495
2162300
0
2162300
შრომის
ანაზღაურება
1445248
1714000
0
1714000
1599500
0
1599500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
40429
39500
0
39500
39500
0
39500
ვალდებულებები
0
605
0
605
155000
0
155000
01 01
მუნიციპალიტეტის
საკრებულო
662599
755900
0
755900
691800
0
691800
მომუშავეთა
რიცხოვნება
26
31
31
31
31
ხარჯები
647901
732400
0
732400
667300
0
667300
შრომის
ანაზღაურება
389043
469200
469200
452300
452300
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
14698
23500
23500
24500
24500
01 02
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
1426399
1622700
0
1622700
1485000
0
1485000
მომუშავეთა
რიცხოვნება
115
115
115
115
115
ხარჯები
1400668
1606095
0
1606095
1465000
0
1465000
შრომის
ანაზღაურება
1056205
1244800
1244800
1147200
1147200
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
25731
16000
16000
15000
15000
ვალდებულებები
0
605
605
5000
5000
01 03
სარეზერვო
ფონდი
0
0
0
0
30000
0
30000
ხარჯები
0
0
0
0
30000
0
30000
01 04
წინა პერიოდში
წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა და
სასამართლოს
გადაწყვეტილების
არსრულების
ფინანსური
უზრუნველყოფა
0
0
0
0
150000
0
150000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებები
0
0
150000
150000
02 00
თავდაცვა,
საზოგადოებრივი
წესრიგი და
უსაფრთხოება
427719
120400
0
120400
97500
0
97500
მომუშავეთა
რიცხოვნება
8
8
0
8
8
0
8
ხარჯები
427469
118400
0
118400
97500
0
97500
შრომის
ანაზღაურება
88881
90300
0
90300
82800
0
82800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
250
2000
0
2000
0
0
0
02 01
სახანძრო
სამაშველო
სამსახური
311509
0
0
0
0
0
0
მომუშავეთა
რიცხოვნება
0
0
0
ხარჯები
311509
0
0
0
0
0
0
შრომის
ანაზღაურება
5418
0
0
02 02
ქვეყნის
თავდაცვის
უნარიანობის
ამაღლების
ხელშეწყობა
116210
120400
0
120400
97500
0
97500
მომუშავეთა
რიცხოვნება
8
8
8
8
8
ხარჯები
115960
118400
0
118400
97500
0
97500
შრომის
ანაზღაურება
83463
90300
90300
82800
82800
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
250
2000
2000
0
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
10466622
9243653
7794300
1449353
1444400
73900
1370500
ხარჯები
1006968
1364248
170728
1193520
1203500
0
1203500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9459654
7734926
7530038
204888
112000
0
112000
ვალდებულებები
0
144479
93534
50945
128900
73900
55000
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა ,
რეაბილიტაცია და
მოვლა შენახვა
4546257
4448550
4294072
154478
205400
71400
134000
ხარჯები
4996
4000
0
4000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
4541261
4367979
4254591
113388
94000
94000
ვალდებულებები
0
76571
39481
37090
111400
71400
40000
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
4544226
3534847
2428972
1105875
1074500
0
1074500
ხარჯები
848142
1206248
170728
1035520
1074500
0
1074500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
3696084
2260691
2204191
56500
0
0
0
ვალდებულებები
0
67908
54053
13855
0
0
0
03 02
01
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2549361
2263764
2258244
5520
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2549361
2204191
2204191
0
0
ვალდებულებები
0
59573
54053
5520
0
03 02
03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
777302
5000
0
5000
4500
0
4500
ხარჯები
791
5000
0
5000
4500
0
4500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
776511
0
0
03 02
05
გარე განათება
330468
540000
0
540000
550000
0
550000
ხარჯები
330468
476665
0
476665
550000
0
550000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
55000
0
55000
0
0
0
ვალდებულებები
0
8335
0
8335
0
0
0
03 02
05 01
ა(ა)იპ ლანჩხუთი
ტექსერვისი
( 433642490)
204500
400000
0
400000
400000
0
400000
ხარჯები
204500
336665
0
336665
400000
0
400000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
55000
55000
0
ვალდებულებები
0
8335
8335
0
03 02
05 02
გარე განათების
ელექტროენერგიის
ღირებულება
125968
140000
0
140000
150000
0
150000
ხარჯები
125968
140000
0
140000
150000
0
150000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
03 02
06
დასუფთავების
ღონისძიებები
492000
550000
0
550000
520000
0
520000
ხარჯები
492000
548500
0
548500
520000
0
520000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1500
0
1500
0
0
0
03 02
06 02
ა(ა)იპ
ლანჩხუთი სერვისი
(433642677)
492000
550000
0
550000
520000
0
520000
ხარჯები
492000
548500
0
548500
520000
0
520000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
1500
1500
0
03 02
07
ბინათმშენებლობა
395095
176083
170728
5355
0
0
0
ხარჯები
24883
176083
170728
5355
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
370212
0
0
03 03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
ღონისძიებები
405263
350000
315000
35000
35500
2500
33000
ხარჯები
0
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
405263
350000
315000
35000
18000
0
18000
03 03
02
საპროექტო
დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო
მომსახურების
შესყიდვისთვის
გამოყოფილი თანხა
143168
50000
30000
20000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
143168
50000
30000
20000
0
03 03
03
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობა
262095
300000
285000
15000
35500
2500
33000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
262095
300000
285000
15000
18000
18000
ვალდებულებები
0
0
17500
2500
15000
03 04
სოფლის
მხარდაჭერის
პროგრამის
ფარგლებში
განსახორციელებელი
პროექტები
817446
756256
756256
0
0
0
0
ხარჯები
400
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
817046
756256
756256
0
03 05
სოფლის მეურნეობის
მხარდაჭერის
ღონისძიებები
153430
154000
0
154000
129000
0
129000
ხარჯები
153430
154000
0
154000
129000
0
129000
03 05
02
ა(ა)იპ
„საგარეო-ეკონომიკური
კავშირურთი
ერთობების,
ინვესტიციების,
ტრანსპორტის,
ტურიზმის
და მეწარმეობის
განვითარების
ცენტრი
(233733984)
153430
154000
0
154000
129000
0
129000
ხარჯები
153430
154000
0
154000
129000
0
129000
04 00
განათლება
2499423
2217400
465000
1752400
2004000
23300
1980700
ხარჯები
1549988
1704345
0
1704345
1950000
0
1950000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
949435
510655
465000
45655
30700
0
30700
ვალდებულებები
0
2400
0
2400
23300
23300
0
04 01
ა(ა)იპ
სკოლამდელი
საგანმანათლებლო
- სააღმზრდელო
ცენტრი
(233732565)
1549988
1750000
0
1750000
1950000
0
1950000
ხარჯები
1549988
1704345
0
1704345
1950000
0
1950000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
45655
45655
0
ვალდებულებები
0
0
0
04 02
განათლების
ობიექტების
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
949435
467400
465000
2400
54000
23300
30700
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
949435
465000
465000
0
30700
30700
ვალდებულებები
0
2400
2400
23300
23300
05 00
კულტურა,
რელიგია,
ახალგაზრდული
და სპორტული
ღონისძიებები
3094881
3076000
0
3076000
1698500
0
1698500
ხარჯები
3083261
2405868
0
2405868
1698500
0
1698500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11620
152025
0
152025
0
0
0
ვალდებულებები
0
518107
0
518107
0
0
0
05 01
სპორტის
განვითარების
ხელშეწყობა
2079500
1880000
0
1880000
703500
0
703500
ხარჯები
2079500
1321118
0
1321118
703500
0
703500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
40775
0
40775
0
0
0
ვალდებულებები
0
518107
0
518107
0
0
0
05 01
02
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
გამგეობის
საფეხბურთო კლუბი
,,ლანჩხუთის გურია"
(233734126)
1510000
614887
0
614887
0
0
0
ხარჯები
1510000
96780
0
96780
0
0
0
ვალდებულებები
0
518107
518107
0
05 01
03
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
სპორტული ცენტრი
(433642178)
374500
375000
0
375000
375000
0
375000
ხარჯები
374500
374900
0
374900
375000
0
375000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
100
100
0
05 01
04
ა(ა)იპ გოგონათა ექსპერიმენტალური
სარაგბო-
საფეხბურთო სკოლა
(433645004)
61000
65000
0
65000
58500
0
58500
ხარჯები
61000
64945
0
64945
58500
0
58500
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
55
55
0
05 01
06
ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
საფეხბურთო სკოლა
(433642203)
134000
190000
0
190000
170000
0
170000
ხარჯები
134000
149380
0
149380
170000
0
170000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
40620
40620
0
05 01
07
ა(ა)იპ
ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
ს/კ 405135786
0
535113
0
535113
0
0
0
ხარჯები
0
535113
0
535113
0
0
0
05 01
08
შ.პ.ს ლანჩხუთი
ს/კ 233645419
0
100000
0
100000
100000
0
100000
ხარჯები
0
100000
0
100000
100000
0
100000
05 02
კულტურის
განვითარების
ხელშეწყობა
960381
1141000
0
1141000
955000
0
955000
ხარჯები
948761
1029750
0
1029750
955000
0
955000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
11620
111250
0
111250
0
0
0
05 02
01
ა(ა)იპ
ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
(233731478)
903800
1023000
0
1023000
930000
0
930000
ხარჯები
903800
988750
0
988750
930000
0
930000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
34250
34250
0
05 02
06
სოც კულტურული
ღონისძიებები
46961
41000
0
41000
25000
0
25000
ხარჯები
44961
41000
0
41000
25000
0
25000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
2000
0
0
05 02
07
კულტურის
ობიექტების
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
9620
77000
0
77000
0
0
0
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
9620
77000
77000
0
05 03
რელიგიის
დაფინანსება
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
ხარჯები
55000
55000
0
55000
40000
0
40000
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობის
დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
532401
552800
0
552800
546400
0
546400
ხარჯები
532401
552600
0
552600
546400
0
546400
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
200
0
200
0
0
0
06 01
ჯანდაცვის
პროგრამები
122500
130000
0
130000
117000
0
117000
ხარჯები
122500
130000
0
130000
117000
0
117000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
06 01
01
ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
(233730763)
122500
130000
0
130000
117000
0
117000
ხარჯები
122500
130000
0
130000
117000
0
117000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
0
0
06 02
სოციალური
პროგრამები
409901
422800
0
422800
429400
0
429400
ხარჯები
409901
422600
0
422600
429400
0
429400
06 02
01
ბიკარბონატული
ჰემოდიალეზით –
თირკმლის
ქრონიკული
უკმარისობით
დაავადებულთა
სამედიცინო
დაწესებულებაში ტრანსპორტირების
პროგრამა
28656
30000
0
30000
30000
0
30000
ხარჯები
28656
30000
0
30000
30000
0
30000
06 02
04
მრავალშვილიან
ოჯახთა
დახმარების
პროგრამა
35200
37000
0
37000
32000
0
32000
ხარჯები
35200
37000
0
37000
32000
0
32000
06 02
09
ა(ა)იპ
სარეაბილიტაციო
ცენტრი
იავნანა
(433642356)
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
ხარჯები
10000
10000
0
10000
10000
0
10000
06 02
10
მაღალმთიან
სოფლებიდან
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების
მომსახურების
პროგრამა
3775
5400
0
5400
5400
0
5400
ხარჯები
3775
5400
0
5400
5400
0
5400
06 02
11
სოციალურად
დაუცველი
მოსახლეობის
დახმარება
322270
324400
0
324400
331000
0
331000
ხარჯები
322270
324200
0
324200
331000
0
331000
06 02
11 01
ა(ა)იპ
უფასო სასადილო
მზრუნველობა
მოკლებულთათვის (233730772)
73990
77000
0
77000
100000
0
100000
ხარჯები
73990
76800
0
76800
100000
0
100000
არაფინანსური
აქტივების ზრდა
0
200
200
0
06 02
11 02
იძულებით გადაადგილებულ
პირთა დახმარების პროგრამა
10800
12800
0
12800
10000
0
10000
ხარჯები
10800
12800
0
12800
10000
0
10000
06 02
11 03
სხვადასხვა
ომებსა და
კონფკლიქტებში მონაწილე ვეტერანთა დახმარების პროგრამა
44050
50000
0
50000
45000
0
45000
ხარჯები
44050
50000
0
50000
45000
0
45000
06 02
11 04
ჰუმანიტარული ორგანიზაციების თანადაფინანსების,
ეროვნულ სკრინინგ ცენტრიდან და სამედიცინო დაწესებულებაში მოწვეული სპეციალისტის ბინით უზრუნველყოფა
8060
8600
0
8600
0
0
0
ხარჯები
8060
8600
0
8600
0
0
0
06 02
11 05
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში
მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით
უზრუნველყოფის და ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
185370
176000
0
176000
176000
0
176000
ხარჯები
185370
176000
0
176000
176000
0
176000
06 02
14
,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის"
სარეაბილიტაციო პროგრამა
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
ხარჯები
10000
15000
0
15000
20000
0
20000
06 02
15
ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის )
პირთა დახმარების პროგრამა
0
1000
0
1000
1000
0
1000
ხარჯები
0
1000
0
1000
1000
0
1000