საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 30.12.2016
ძალაში შესვლა 01.01.2017
ძალის დაკარგვა 05.04.2018
გამომცემი ორგანო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
ნომერი №22
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2016
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
| 7045 | ტრანსპორტი |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის №22 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 30.03.2018
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 25.12.2015
დოკუმენტის ტექსტი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №22
2016 წლის 30 დეკემბერი
ქ. საგარეჯო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მოცულობა 8 618,6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებული გრანტი 4098,6 ათასი ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 888,6 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 210,0 ათასი ლარი. გადასახდელების მოცულობა განისაზღვროს 8 618,6 ათასი ლარით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2🔗
განისაზღვროს 2009 წელს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული ვალდებულებების დაფარვის და მომსახურების ასიგნება 16,4 ათასი ლარით.
მუხლი 3🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №47 დადგენილება.
მუხლი 4🔗
დადგენილება ძალაშია 2017 წლის 1 იანვრიდან.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეფრიდონ ბურდული
დანართი
თავი I
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
სულ
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 971,6
10 925,6
3 577,0
7 348,6
8 518,6
გადასახადები
2 455,3
2 600,0
0,0
2 600,0
3 250,0
გრანტები
7 082,5
6 847,5
3 577,0
3 270,5
4 098,6
სხვა შემოსავლები
1 433,9
1 478,1
0,0
1 478,1
1 170,0
ხარჯები
6 847,8
7 125,9
1,5
7 124,5
6 675,2
შრომის ანაზღაურება
1 616,7
1 673,9
0,0
1 673,9
1 540,5
საქონელი და მომსახურება
1 303,0
1 448,4
0,0
1 448,4
1 406,1
პროცენტი
4,3
2,763
0,000
2,763
1,000
სუბსიდიები
3 099,6
3 255,4
0,0
3 255,4
3 170,0
გრანტები
267,4
35,3
0,0
35,3
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
339,1
541,2
0,0
541,2
488,5
სხვა ხარჯები
217,7
168,910
1,450
167,460
69,100
საოპერაციო სალდო
4 123,9
3 799,7
3 575,5
224,1
1 843,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 545,1
5 904,7
4 397,0
1 507,6
1 828,0
ზრდა
3 739,7
6 069,7
4 397,0
1 672,6
1 928,0
კლება
194,6
165,0
0,0
165,0
100,0
მთლიანი სალდო
578,8
-2 105,0
-821,5
-1 283,5
15,4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
381,6
-2 134,7
-821,5
-1 313,2
0,0
ზრდა
381,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
381,6
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
2 134,7
821,5
1 313,2
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
2 134,7
821,5
1 313,2
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-197,1
-29,7
0,0
-29,7
-15,4
კლება
197,1
29,7
0,0
29,7
15,4
საშინაო
197,1
29,7
0,0
29,7
15,4
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანადართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
შემოსულობები
11166.2
11095.784
8618,6
შემოსავლები
10971.6
10925,6
8518,6
არაფინანსური აქტივების კლება
194.6
165
100
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
1842,6
-91,851
0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
10784,6
13225,2
8618,6
ხარჯები
6847,8
7125,9
6675,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3739,7
6069,7
1928
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
2214,7
-2226,630
0
ვალდებულებების კლება
197.146
29,7
15.4
ნაშთის ცვლილება
372.1
2134,7
0
მუხლი 3🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 518,6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
სულ
2016 წლის გეგმა
2017 წლის
გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10 971,6
10 925,6
3 577,0
7 348,6
8 518,6
გადასახადები
2 455,3
2 600,0
0,0
2 600,0
3 250,0
გრანტები
7 082,5
6 847,5
3 577,0
3 270,5
4 098,6
სხვა შემოსავლები
1 433,9
1 478,1
0,0
1 478,1
1 170,0
მუხლი 4🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3250.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017წლის
გეგმა
გადასახადები
2455.3
2600
3250
ქონების გადასახადი
2455,3
1900
2550
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
267.9
100
710
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
12.5
30
30
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1609.5
1670.0
1600
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
564.1
100
210
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1.3
0
0
საშემოსავლო გადასახადი
0
700
700
მუხლი 5🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 098.6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
გრანტები
7082.5
6847.5
4098.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7082.5
6847.5
4098.6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3812
3270.5
4098.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3602
3060.5
3888.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
210
210
210
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3270.5
3577.0
0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
2258.2
2494.8
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1012.3
1082.2
0
მუხლი 6🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 170 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1433.9
1478.091
1170
შემოსავლები საკუთრებიდან
646.7
622
590
პროცენტები
91
60
80
რენტა
558.8
562
510
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
546.3
560
500
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
9.5
2
10
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
62.2
82.5
80
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
56.2
74
74
სანებართვო მოსაკრებელი
13.6
30
30
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.1
0
0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
2.6
4
4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
40
40
40
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6
8.5
6
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6
8.5
6
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
719.7
760
500
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
5.2
13.591
0
მუხლი 7🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6675.2 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6 847,8
7 125,9
1,5
7 124,5
6 675,2
შრომის ანაზღაურება
1 616,7
1 673,9
0,0
1 673,9
1 540,5
საქონელი და მომსახურება
1 303,0
1 448,4
0,0
1 448,4
1 406,1
პროცენტი
4,3
2,763
0,000
2,763
1,000
სუბსიდიები
3 099,6
3 255,4
0,0
3 255,4
3 170,0
გრანტები
267,4
35,3
0,0
35,3
0,0
სოციალური ზრუნველყოფა
339,1
541,2
0,0
541,2
488,5
სხვა ხარჯები
217,7
168,910
1,450
167,460
69,100
მუხლი 8🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1828 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1928 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
10,629
31.3
0.0
31.3
18.8
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
1,2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3215,597
5694,9
4223.3
1471.6
1846.8
04 00
განათლება
407,658
291.2
170,5
120.7
50,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
0
18.4
2.5
15.9
11.2
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
105.8
33.8
0.8
33
0
ბ) განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 100 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
194.6
165
100
ძირითადი აქტივები
10.5
65
0
მატერიალური მარაგები
0
0
0
ფასეულობები
0
0
0
არაწარმოებული აქტივები
184.1
100
100
მიწა
184.1
100
100
მუხლი 9🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ფუნქცი
ონალუ
რი კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
სულ
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯეტის ფონ
დებიდან გამო
ყოფილი ტრან
სფერები
საკუთარი შემო
სავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2027,375
2167,894
0,000
2167,894
2 057,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2023,083
2165,154
0,000
2165,154
2 056,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2023,083
2159,790
0,000
2159,790
1 981,4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
5,364
0,000
5,364
75,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
4,292
2,740
0,000
2,740
1,0
702
თავდაცვა
98,230
115,600
0,000
115,600
106,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
273,000
0,000
0,000
0,000
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
273,000
0,000
0,000
0,000
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1827,655
3067,222
2537,421
529,801
1 567,3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
10,785
153,643
153,643
0,000
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
10,785
153,643
153,643
0,000
0,0
7045
ტრანსპორტი
1816,869
2913,579
2383,778
529,801
1 567,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1816,869
2913,579
2383,778
529,801
1 567,3
705
გარემოს დაცვა
638,013
726,665
110,179
616,486
550,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
556,928
553,206
1,356
551,850
490,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
81,085
117,984
108,823
9,161
20,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,000
55,475
0,000
55,475
40,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1735,666
3036,045
1575,713
1460,332
703,5
7063
წყალმომარაგება
1263,671
1817,937
1209,915
608,022
223,5
7064
გარე განათება
330,515
570,474
187,943
382,531
283,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
141,480
647,634
177,855
469,780
197,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
109,147
116,769
0,784
115,985
86,6
7072
ამბულატორიული მომსახურება
17,263
27,769
0,784
26,985
6,6
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
91,884
89,000
0,000
89,000
80,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1174,954
1206,705
2,481
1204,224
1 046,1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
598,394
597,225
0,000
597,225
514,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
524,394
552,780
2,481
550,299
487,2
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
26,493
26,700
0,000
26,700
24,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
25,673
30,000
0,000
30,000
20,9
709
განათლება
2061,131
1988,855
171,904
1816,951
1 770,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1982,292
1913,355
171,904
1741,451
1 700,0
7092
ზოგადი განათლება
78,839
75,500
0,000
75,500
70,0
710
სოციალური დაცვა
651,796
771,300
0,000
771,300
715,8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
10,350
15,600
0,000
15,600
12,5
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
10,350
15,600
0,000
15,600
12,5
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
301,886
223,600
0,000
223,600
198,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
1,800
1,800
0,000
1,800
1,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
3,050
7,900
0,000
7,900
10,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
38,497
40,500
0,000
40,500
37,5
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
290,963
475,400
0,000
475,400
450,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5,250
6,500
0,000
6,500
6,0
სულ
10596,966
13197,055
4398,482
8798,573
8 603,2
მუხლი 10🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 15,4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება (0,0) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-15.4) ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 75.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 210.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა. „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 80.0 ათასი ლარი;
ბ. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის - 106.5 ათასი ლარი;
გ. „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის - 5 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვის, გაწვევისა და მათი ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია და რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, დასრულდება 2016 წელს დაწყებული სოფელ შიბლიანში მისასვლელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები და სოფლების დუზაგრამა-თულარის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები; განხორციელდება სოფელ პატარძეულში „შიოს უბანში“ გზის მოასფალტება, სოფელ ხაშმში მისასვლელი გზის მოასფალტება, სოფელ მანავში ხევზე გადასასვლელი ხიდის მოწყობა, ქ.საგარეჯოში: ერისთავის ქუჩაზე ასფალტის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა, ე.წ. „სიყვარულის ხიდის“ რეაბილიტაცია, თამარ მეფის და ერეკლე მეორის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა, ქ.საგარეჯოს ქუჩების ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთება, დაზიანებული მოაჯირებისა და ტროტუარების აღდგენა, მამისაშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე არხებზე ცხაურების მოწყობა, ჯაფარიძის ქუჩაზე, ნინოშვილის ქუჩაზე და თამარ მეფის ქუჩაზე (გამგეობის შენობის უკან) სანიაღვრე არხების მოწყობა; სოფელ პატარძეულში სტადიონის მიმდებარედ სანიაღვრე არხების მოწყობა, სოფელ მანავში ე.წ. გორხანის უბანში სკოლის მიმდებარე სანაპირო ქუჩის შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას.
ბ. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, ქალაქ საგარეჯოს და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების და ქსელების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და გაწმენდა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების ნატანებისაგან გაწმენდა.
ბ.ა წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების, არსებული წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ჩატარება, სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა, სოფელ ბადიაურის ე.წ. „სოკარის წყლის“ ცენტრალური მაგისტრალის ამოცვლა, სოფელ ბადიაურის სასმელი წყლის ახალი მაგისტრალის მოწყობა, სოფელ პატარძეულში რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ გიორგიწმინდაში ქვემო სამგორის დასახლებაში წყლის რეზერვუარის მოწყობა, სოფელ ნინოწმინდაში არსებული წყლის რეზერვუარიდან ქსელის მოწყობა მოსახლეობამდე. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების ტერიტორიაზე არსებული სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა საუბნო და ცენტრალური ქსელების, სატუმბი სადგურების მოვლა-პატრონობა (დარეგულირება) და რეცხვა-დეზინფექცია სადეზინფექციო საშუალებებით. წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებულ სანიტარულ ნორმებთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ასევე მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.
ბ.ბ გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და არსებული ნათურების ნაწილის შეცვლა ახალი დიოდური სანათებით. მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა. განხორციელდება ახალი გარე განათების მოწყობა სოფელ გიორგიწმინდაში სამ უბანზე, სოფელ უდაბნოში, სოფელ ნინოწმინდაში ე.წ. „აჭარელთა უბანში“ სოფელ კაკაბეთში ე.წ. „კუპატაძეების უბანში“ და მოხდება ქ. საგარეჯოში კახეთის გზატკეცილზე გარე განათების მოწყობა „ლედი“ სანათებით.
ბ.გ გარემოს დაცვითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქ საგარეჯოს 49 ქუჩიდან, სოფელ გიორგიწმინდის, ნინოწმინდის, წყაროსთავის, პატარძეულის, თოხლიაურის და მანავის მოსახლეობიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენის გატანა ორ დღეში ერთხელ. დამატებით 2017 წელს განხორციელდება ნაგვის გატანა სოფელ ხაშმიდან სამ დღეში ერთხელ, ხოლო აპრილის თვიდან სოფელ დიდი ჩაილურიდან და სოფელ პატარა ჩაილურიდან სამ დღეში ერთხელ. ასევე განხორციელდება ქალაქ საგარეჯოს ცენტრალური ქუჩების და მოედნების დაგვა-დასუფთავება, წყალსადინარი არხების გაწმენდა ქ.საგარეჯოში, სოფელ გიორგიწმინდის და ნინოწმინდის ცენტრალურ ქუჩებზე, „ტიკიაურის ხევის“ სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობა. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის ახალი ბუნკერების შეძენა, ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული ბაღების, სკვერების, გაზონების მოვლა-პატრონობა. მოეწყობა სარწყავი არხი ქ.საგარეჯოში პეტრე-პავლეს ეკლესიასთან მისასვლელ გზაზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების კალაპოტების ნატანებისაგან გაწმენდა, რადგან არ მოხდეს მოსახლეობის კუთვნილი საკარმიდამო ნაკვეთების დატბორვა, არ მოხდეს წყლის ნაკადის ცენტრალურ გზაზე გადასვლა და ტრანსპორტის გადაადგილების შეფერხება, ასევე გზების გაწმენდის სამუშაოები. დაფინანსდება ამ მიმართულებით გამოსაყენებელი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მძიმე ტექნიკის შენახვისა და ექსპლუატაციის ხარჯები.
გ. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა. დაფინანსდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების ახლით შეცვლის სამუშაოები. ქ.საგარეჯოში დავით აღმაშენებლის ქ. №9-ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეკეთება და შენობის შესასვლელში სახურავის და პანდუსის მოწყობა. ასევე განხორციელდება ქ.საგარეჯოში სტადიონის რეაბილიტაცია, ქ. საგარეჯოში მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, ჯაფარიძის ქუჩაზე მინი სტადიონის რეაბილიტაცია, ქ.საგარეჯოში მ.კოსტავას ქუჩის ბოლოში სკვერის მოწყობა, ქ. საგარეჯოში ერეკლე მეორის ქუჩაზე მდებარე სკვერის მოაჯირების რეაბილიტაცია და შადრევნის აღდგენა, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე გმირთა მემორიალთან გარე განათების მოწყობა და სანიაღვრე არხის აღდგენა, ქ.საგარეჯოში სკვერის მოწყობა დავით აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში, საჯარო დაწესებულებების შენობებში პანდუსების მოწყობა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ „საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება“. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 28 სკოლამდელი დაწესებულება (მათ შორის მ/წელს დაემატა სოფელ დუზაგრამის ს/ბაღი) და ორი ალტერნატიული ჯგუფი (60 ბავშვით), სადაც სწავლობს 1450 აღსაზრდელი. კვლავ მოხდება საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსდება, 11 საბავშვო ბაღში გათვალისწინებულია შეკეთების სამუშაოების ჩატარება და სოფელ ნინოწმინდის ს/ბაღის შენობის რეაბილიტაცია. კვლავ მოხდება საბავშვო ბაღებში ავეჯისა და ინვენტარის განახლება, ეზოების კეთილმოწყობა.
ბ. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს სკოლის მოსწავლეთა ესთეტიკური და სულიერი აღზრდის ხელშეწყობას და მათი მხატრულ-შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზებას, ასევე არაქართველი მოსახლეობისთვის ქართული ენის შესწავლას.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.
ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტის სხვადასხვა სახეობის (ფეხბურთის, ცურვა, თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, მძეოსნობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, რაგბი, ჭადრაკი, ტაიკვანდო, უშუ, მკლავჭიდი) განვითარების პოპულარიზაცია, სხვადასხვა ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.
ა.ა სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანების" დაფინასებას, ფუნქციონირებს ჭადრაკის, ფეხბურთის, თავისუფალი ჭიდაობის, ძიუდოს, მძეოსნობის, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, რაგბის, კალათბურთის, ტაიკვანდოს, უშუს და მკლავჭიდის სექციები, რომელიც აერთიანებს 700 მოსწავლეს. ქვეპროგრამა ასევე მოიცავს ა(ა)იპ "საგარეჯოს №105 კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ფინანსურ მხარდაჭერას.
ა.ბ სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობას, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტსმენების ტურნირებსა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ფინანსურ მხარდაჭერას.
ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.
ბ.ა კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული კულტურის ობიექტების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის განახლება თანამედრვე ლიტერატურით, ადგილობრივი მნიშვნელობის თეატრის რეპერტუარის განახლება, კულტურული დაწესებულებებისათვის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება. დამატებით დაფინანსდება ქალთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი“კასლეთილა“, კულტურის სახლისთვის ახალი მუსიკალური აპარატურის შეძენა და გ.ლეონიძის სახლმუზეუმისთვის ვიდეო სათვალთვალო კამერის შეძენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსწავლეთათვის დაწყებითი სამუსიკო განათლების მიცემა, სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, სავიოლინო, ვოკალური, ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა, მოსწავლეთათვის ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, მუსიკალურ განათლებას იღებს 230 მოსწავლე.
ბ.ბ კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა. ასევე სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ჩატარდება საახალწლო ღონისძიება.
გ. საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის განვითარებაში.
ჩატარდება ტრენინგ-სემინარები, ფორუმები, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა. პროგრამა ასევე ითვალისწინებს შემოქმედებითი ახალგაზრდების პოპულარიზაციას (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები და სხვა), ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები, სპორტული შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში).
დ. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთის გამოშვება, რომლის მიზანია საგარეჯოს მოსახლეობის ინფორმირება რაიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს, მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადამიანის უსაფრთხო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით, დერატიზაციის, დეზინფექციის და საბონიფიკაციო ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა. მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება სოფლის ამბულატორიების მომსახურება, ექიმთა დამაგრების მიზნით ხელფასზე დანამატის დაფინანსება (სოფელი უდაბნო მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებულია 30 კმ-ით, სოფელში არის ამბულატორია, მაგრამ მძიმე პირობების გამო ჭირს ექიმთა სოფელში დამაგრება).
ბ. სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას,სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (65000-დან 120000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 100 ლარის ოდენობით,
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის და ოპერაციის დაფინანსება ღირებულების 70%-ით (არაუმეტეს 1000 ლარისა, 3000 ლარზე მეტი გადასახდელი თანხის შემთხვევაში არაუმეტეს 1500 ლარისა), ლაბორატორიული გამოკვლევების დაფინანსება ღირებულების 50%-ით (არაუმეტეს 500 ლარისა), უპატრონო მიცვალებულის, სოციალურის სტატუსის მქონე პირთა დაკრძალვის ხარჯი და დევნილი პირის დაკრძალვის ხარჯი თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით, დიალიზზე მყოფ მოქალაქეთა დახმარება (ტრანსპორტის ხარჯი) თითოეულზე თვეში 100 ლარი, 95 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება თითოეულზე 100 ლარი, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზიანებული სახლების მაცხოვრებელთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია), საგარეჯოს ადგილობრივ ხელისუფლებაში მომუშავე პირის სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ოჯახის სოციალური დაცვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 0-დან 120000 ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება, ახალშობილთა დახმარება და მარტოხელა დედების დახმარება. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უდედმამო ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება თვეში 50 ლარის ოდენობით, ს.უდაბნოდან ქ.საგარეჯოში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ტრანსპორტირება კვირაში ორჯერ მთელი წლის განმავლობაში და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის სააღდგომო სასურსათო ამანათების გადაცემა.
ბ.ბ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების (18 წლამდე) დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
ბ.გ უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 230 ბენეფიციალის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. ქალაქ საგარეჯოში ფუნქციონირებს 2 უფასო სასადილო.
ბ.დ ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ხანდაზმულთა დღის ცენტრის მენეჯერის ხელფასის და კომუნალური გადასახადების გადახდა, ხანდაზმულთა (90 წლის და მეტი) დახმარება,
ბ.ე ვეტერანთა დახმარების და დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამამულო ომის მომაწილეთა დახმარება და დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციალზე 250 ლარის ოდენობით.
მუხლი 17🔗. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული ცხრილის შესაბამისად:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
სულ
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
10794,6
13225,2
4398,5
8826,8
8 618,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
164
177
177
175
ხარჯები
6847,8
7125,9
1,5
7124,5
6675,2
შრომის ანაზღაურება
1616,7
1673,9
1673,9
1 540,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3739,7
6069,7
4397,0
1672,6
1928,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
197,1
29,7
29,7
15,4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2039,6
2193,2
0,0
2193,2
2 072,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
155
168
168
166
ხარჯები
2016,7
2136,6
2136,6
2 038,6
შრომის ანაზღაურება
1535,8
1597,3
1597,3
1 473,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,6
31,3
31,3
18,8
ვალდებულებების კლება
12,2
25,3
25,3
15,4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
575,1
596,4
596,4
541,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
32
32
32
32
ხარჯები
571,3
591,5
591,5
541,2
შრომის ანაზღაურება
415,0
413,6
413,6
390
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
4,5
4,5
0,0
ვალდებულებების კლება
0,4
0,4
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1448,1
1575
1575
1 440,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123
136
136
134
ხარჯები
1441,2
1537
1537
1 421,4
შრომის ანაზღაურება
1120,8
1183,7
1183,7
1 083,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,8
26,8
26,8
18,8
ვალდებულებების კლება
0,1
11,2
11,2
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
5,4
5,4
75,0
ხარჯები
5,4
5,4
75,0
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
16,4
16,4
16,4
16,4
ხარჯები
4,3
2,8
2,8
1,0
ვალდებულებების კლება
12,1
13,7
13,7
15,4
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
371,2
115,6
115,6
106,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
9
ხარჯები
371,2
115,6
115,6
105,3
შრომის ანაზღაურება
80,8
76,6
76,6
67,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
273,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
273,0
შრომის ანაზღაურება
3,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
02 02
ქვეყნის თვდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
98,2
115,6
115,6
106,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9
9
9
9
ხარჯები
98,2
115,6
115,6
105,3
შრომის ანაზღაურება
77,3
76,6
76,6
67,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4376,3
6829,9
4223,3
2606,6
2820,8
ხარჯები
985,7
1135,0
1135,0
974,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3215,6
5694,9
4223,3
1471,6
1846,8
ვალდებულებების კლება
174,9
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1816,9
2913,6
2383,8
529,8
1567,3
ხარჯები
13,0
10,4
10,4
2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1803,9
2903,2
2383,8
519,4
1565,3
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2407,1
3115,1
1508,0
1607,0
1 056,5
ხარჯები
940,7
1057,4
1057,4
972
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1291,5
2057,6
1508,0
549,6
84,5
ვალდებულებების კლება
174,9
03 02 01
წყლის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
1438,6
1817,9
1209,9
608
223,5
ხარჯები
174,8
180,3
180,3
172
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1088,9
1637,6
1209,9
427,7
51,5
ვალდებულებების კლება
174,9
03 02 02
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
330,5
570,5
187,9
382,5
283
ხარჯები
253,5
294,3
294,3
270
არაფინანსური აქტივების ზრდა
77,1
276,1
187,9
88,2
13,0
03 02 03
გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
638,0
726,7
110,2
616,5
550
ხარჯები
512,5
582,8
582,8
530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
125,5
143,9
110,2
33,7
20,0
03 03
სხვა ხარჯი სოფლის მეურნეობის ხაზით
10,8
153,6
153,6
0,0
0,0
ხარჯები
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,785
158,943
158,943
8,0
03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
141,5
647,6
177,9
469,8
197,0
ხარჯები
32,1
67,1
67,1
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109,4
580,5
177,9
402,6
197,0
04 00
განათლება
2068,0
1988,9
171,9
1817,0
1 770,0
ხარჯები
1653,473
1686,393
1,450
1684,943
1 848,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407,658
307,462
170,454
137,008
50,0
ვალდებულებების კლება
6,888
04 01
სკოლამდელი განათლება
1989,2
1913,4
171,9
1741,5
1700
ხარჯები
1574,6
1625,6
1,5
1624,1
1 650
არაფინანსური აქტივების ზრდა
407,7
287,8
170,5
117,3
50,0
ვალდებულებების კლება
6,9
04 02
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
78,8
75,5
75,5
70
ხარჯები
78,8
72,1
72,1
70
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,4
3,4
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1165,7
1209,5
2,5
1207,0
1 046,1
ხარჯები
1165,5
1188,2
1188,2
1 034,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
18,4
2,5
15,9
11,2
ვალდებულებების კლება
0,3
2,9
2,9
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
598,4
597,2
597,2
514,0
ხარჯები
598,4
590,8
590,8
514,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,4
6,4
0,0
05 01 01
სპორტული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
562
526,9
526,9
492,0
ხარჯები
562,0
520,4
520,4
492,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,4
6,4
0,0
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების ხელშეწყობა
36,4
70,3
70,3
22,0
ხარჯები
36,4
70,3
70,3
22,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
515,2
555,6
2,5
553,1
476,0
ხარჯები
514,9
540,7
540,7
531,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
12,0
2,5
9,5
11,2
ვალდებულებების კლება
0,3
2,9
2,9
0,0
05 02 01
კულტურის ორგანიზაციების ხელშეწყობა
504,3
517,0
517,0
475,2
ხარჯები
504,3
507,5
507,5
464,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,5
9,5
11,2
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა
10,8
38,6
2,5
36,1
12,0
ხარჯები
10,6
33,2
33,2
12,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,5
2,5
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
2,9
2,9
0,0
05 03
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
25,7
30,0
30,0
20,9
ხარჯები
25,7
30,0
30,0
20,9
05 04
საგამომცემლო საქმიანობა
26,5
26,7
26,7
24,0
ხარჯები
26,5
26,7
26,7
24,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
763,7
888,2
0,8
887,4
802,4
ხარჯები
655,1
852,9
852,9
802,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,8
33,8
08
33,0
0,0
ვალდებულებების კლება
2,8
1,5
0,0
1,5
0,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
109,1
116,8
0,8
116,0
86,6
ხარჯები
96,8
93,3
93,3
86,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,3
23,4
0,8
22,7
0,0
06 02
სოციალური პროგრამები
654,6
771,4
771,4
715,8
ხარჯები
558,3
759,5
759,5
715,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
93,5
10,4
10,4
0,0
ვალდებულებების კლება
2,8
1,5
1,5
0,0
06 02 01
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება
450,4
559,3
559,3
517,3
ხარჯები
358,8
557,8
557,8
517,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88,9
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
2,8
1,5
1,5
0,0
06 02 02
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
10,4
15,6
15,6
12,5
ხარჯები
10,4
15,6
15,6
12,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
06 02 03
უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება
179,3
180,0
180,0
170,0
ხარჯები
174,7
169,6
169,6
170,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,6
10,4
10,4
0,0
06 02 04
ხანდაზმულთა ცენტრის პროგრამა
9,3
10,0
10,0
10,0
ხარჯები
9,3
10,0
10,0
10,0
06 02 05
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
5,3
6,5
6,5
6,0
ხარჯები
5,3
6,5
6,5
6,0