დასახელებ ა 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა შემოსულობები 2,010,5 2,131,0 2,122,6 შემოსავლები 2,010,5 2,131,0 2,122,6 გადასახადები 0,0 2,0 0,0 ქონების გადასახადი 0,0 2,0 0,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 0,0 0,0 0,0 გრანტები 1,995,1 2,129,0 2,122.6 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1,995,1 2,129,0 2,122,6 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,995.1 2,129,0 2122,6 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,915,1 2032,6 2,032,6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 80,0 90,0 90,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0,0 6,4 0,0 სხვა შემოსავლები 15,4 0,0 0,0
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2017 წლის 20 იანვარი
ქ. თბილისი
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის და საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქურთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 22 დეკემბრის №11 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 29/12/2016; 190020020.35.146.016120) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
დამტკიცდეს ქურთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად“;
ბ) დადგენილების მე-2 –
მე-13 მუხლები ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარედავით თუთარაშვილი
დანართი №1
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. ქურთის მუნიციპალიტეტის წლის ბიუჯეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
შემოსავლები
2,010,5
2,131,0
2,122.6
გადასახადები
0,0
2,0
0,0
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122,6
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
ხარჯები
2,594,9
2,116.0
2,182.9
შრომის ანაზღაურება
1,031,7
1.037,5
933.2
საქონელი და მომსახურება
217,2
232.2
201.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
433,3
403,8
387.6
სოციალური უზრუნველყოფა
196,8
125,8
196.0
სხვა ხარჯები
715,9
316.7
464.9
საოპერაციო სალდო
–584,4
15.0
-60.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3,6
37.1
25.7
მთლიანი სალდო
–588,0
–22,1
-86,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
–588,5
–22,1
-86,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
588,5
22,1
86,0
კლება
588,5
22,1
86,0
ვალდებულებების ცვლილება
–0,5
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
კლება
0,5
0,0
0,0
საშინაო
0,5
0,0
0,0
მუხლი 2. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, თანდართული რედაქციით:
დასახელებ
ა
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის
გეგმა
2017 წლის
გეგმა
შემოსულობები
2,010,5
2,131,0
2,122,6
შემოსავლები
2,010,5
2,131,0
2,122,6
გადასახადები
0,0
2,0
0,0
ქონების გადასახადი
0,0
2,0
0,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,0
0,0
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122.6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,995,1
2,129,0
2,122,6
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,995.1
2,129,0
2122,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,915,1
2032,6
2,032,6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80,0
90,0
90,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
6,4
0,0
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
მუხლი 3. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2,122,6 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
შემოსავლები
2,010,5
2,131,0
2,122,6
გადასახადები
0,0
2,0
0,0
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122,6
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
მუხლი 4. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2122.6 ათასი ლარის ოდენობით :
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
გრანტები
1,995,1
2,129,0
2,122,6
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
1,995,1
2,129,0
2,122,6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,915,1
2,032,6
2,032,6
ინფრასტრუქტურის განვითარების და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
6,4
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80,0
90,0
90,0
მუხლი 5. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 0.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
15,4
0,0
0,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
15,4
0,0
0,0
პროცენტები
15,4
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთი🔗
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთი განისაზღვრა 86,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2,208,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,599,0
2,153,1
2,208,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81
81
81
ხარჯები
2,594,9
2,116.0
2,182,9
შრომის ანაზღაურება
1,031,7
1,037,5
933.2
ხელფასი
1,031,7
1,037,5
933.2
საქონელი და მომსახურება
217,2
232.2
201.9
სუბსიდიები
433,3
403,8
387,6
სოციალური უზრუნველყოფა
196.8
125,8
196.0
სხვა ხარჯები
715,9
316.7
464.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
37.1
25.7
ვალდებულებების ცვლილება
0,5
0,0
0,0
კლება
0,5
0,0
0,0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტისბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 25.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 25.7ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგან.
კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
0100
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,6
3,7
3,7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
33.4
22.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,166,4
1,191,9
1,061,3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,166,4
1,191,9
1,061.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,166,4
1,191,9
1,061.3
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
702
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
78,8
80,0
73,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
253,5
79,7
170,8
7049
სხვა ხარჯები
253,5
46.3
148.8
70410
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
33.4
22.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
262,6
237,8
216,1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
161,5
141,0
129.9
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
85,8
76,8
71,7
7084
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
15,3
20,0
14.5
ხარჯები
15,3
20,0
14.5
საქონელი და მომსახურება
13,4
17,5
12.0
სხვა ხარჯები
1,9
2,5
2,5
709
განათლება
186,0
186,0
186.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
186,0
186,0
186,0
7092
განათლების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
651,7
377,7
500,9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
71011
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
58,0
0,0
58,0
7102
ხანდაზმულ პირთა სოციალური დაცვა
39,0
46,0
53,0
7103
მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
12,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა.
43,3
30,0
30,0
7105
სარიტუალო ღონისძიებები
52,8
39,0
38,0
7109
დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის მატერიალურიდა ფინანსური დახმარება
458,6
262,7
309,9
დევნილთა ოჯახებზე სტიქიური უბედურებების დროს ფინანსური დახმარება
0.0
0,0
5,0
დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხვა სახის საკვები პროდუქტით დახმარება
458,6
262,7
304,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,9
0,0
სხვა ხარჯები
458,6
261,8
309,9
სულ
2,599,0
2,153,1
2,208,6
მუხლი 10. საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ იქნეს 9,3 ათასი ლარი, საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის.
მუხლი 11. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი🔗
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნეს:
ა) „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 73.5 ათასი ლარი;
ბ) გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ღონისძიების დასაფინანსებლად 16.5 ათასი ლარი.
მუხლი 12. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა🔗
მოსახლეობის სოციალური პროგრამირების დასაფინანსებლად გამოიყოფილ იქნეს 500,9 ათასი ლარი. თანხის განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ა) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად, 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა. (პროგრამული კოდი 06 01 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ფინანსური დახმარება კანონმდებლობის თანახმად, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
გ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა (80 და 80 წელს გადაცილებული მოხუცთა დახმარება) (პროგრამული კოდი 06 01 03)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 80 და მეტი წლის მოხუცთა დახმარება თითოეულ ბენეფიციარზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
დ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქურთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ დევნილ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ოჯახზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.
ე) ოჯახების და ბავშვთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველი ახალშობილის ოჯახზე ფინანსური დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ფინანსური დახმარება თითოეულზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.
ვ) დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფულადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 06)
პროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებენ დევნილთა ოჯახები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, სასურსათო კალათით (თითოეულ კალათში შევა: ერთი 50-კილოგრამიანი ტომარა ფქვილი, 10 ლიტრა ზეთი, 10 კილოგრამი შაქარი და 5 კგ. წიწიბურა. დახმარება გაეწევათ სასურსათო კალათის ადგილზე მიტანით კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილ ოჯახებს, ხოლო არა კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა ოჯახებს ქურთის მუნიციპალიტეტის მიერ სურსათის დასაწყობებულ ადგილზე.
–
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობდნენ ქურთის მუნიციპალიტეტში, მიეცეთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება დამდგარი ზიანის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.
–
კომპაქტურად დასახლებებში მცხოვრებ დევნითა ოჯახებს, რომელთაც არა აქვთ ბუნებრივი აირით გათბობა, ზამთრის სეზონისათვის სათბობი შეშით დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, თითოელ ოჯახს გადაეცემა 4 კუბ/მ ოდენობის შეშა.
2. ინფრასტრუქტურურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ქურთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
ა) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დევნილთა კომპაქტურ ჩასხლებებში;
_სასმელი წყლის მილების შეცვლა;
_შიდა გზების მოხრეშვა მოშანდაკება;
_სანიაღვრე სისტემების მოწყობა;
_გარე განათების სისტემის უზრუნველყოფის მიზნით ნათურების შესყიდვა შეცვლა
ბ. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება:
_ დევნილთა ჩასახლებებში სკვერის მოწყობა;
_დაზიანებული იატაკების შეცვლა;
_სპორტული მოედნის მოწყობა;
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია განათლების ხელშეწყობა.
ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01);
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი მთლიანად დააფინანსებს კოდის და ბაზალეთის საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა საჭირო ხარჯებს.
4. მოსახლეობის კულტურულ, სპორტულ და ახალგაზრდული ღონისძიებების
ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 00);
ქვეპროგრამის პარგლებში დაფინანსდება:
ა) სპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთის“ (პროგრამული კოდი 05 01 02), კრივისა და ჭიდაობი სპორტული სკოლის (პროგრამული კოდი 05 01 01) მიმდინარე ხარჯები.
ბ) კულტურისხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
ა) მუსიკალური სკოლა ჰარმონიას (პროგრამული კოდი 05 02 01) და
გაზეთი „ხეობის მაცნეს“ (პროგრამული კოდი 05 02 02) მიმდინარე ხარჯები.
გ) ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებსში დაფინანსდება, როგორც კულტურული ასევე სპორტული ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართვას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში, მასწავლებლის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება და სხვა კულტურული ღონისძიებები.
5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
(პროგრამული კოდი 02 00);
საქართველოს სამხედრო საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქურთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და მათი გაწვევის უზრუნველყოფა.
მუხლი 14. ქურთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები🔗
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ. კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
ქურთის მუნიციპალიტეტი
2,599,0
2,153,1
2,208,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81,0
81,0
81,0
ხარჯები
2,594,9
2,116,0
2,182,9
შრომის ანაზღაურება
1.031,7
1.037.5
933,2
საქონელი და მომსახურება
217,2
232,2
201,9
სუფსიდიები
433,3
403,8
387,6
სოციალური უზრუნველყოფა
196,8
125,8
196,0
სხვა ხარჯები
715.9
316,7
464,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
37,1
25,7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,166,4
1,191,9
1,061,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
74,0
74,0
74,0
ხარჯები
1,162,8
1,188,2
1,057,6
შრომის ანაზღაურება
961,8
965,9
867,5
საქონელი და მომსახურება
195.4
205.4
182,1
სოციალური უზრუნველყოფა
3,7
10,8
5.0
სხვა ხარჯი
1,9
6,1
3.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,6
3,7
3,7
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
386.4
392,5
355,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
386.4
392.5
355,8
შრომის ანაზღაურება
313.8
319.5
289,8
საქონელი და მომსახურება
71.4
72.2
65,0
სხვა ხარჯები
1.2
0.8
1.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
780,0
799,4
705,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
56,0
ხარჯები
776,4
795,7
701,8
შრომის ანაზღაურება
648.0
646.4
577,7
საქონელი და მომსახურება
124,0
133.2
117,1
,სოციალური დახმარება.
3,7
10,8
5,0
სხვა ხარჯები
0.7
5.3
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
3.7
3.7
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და აღსრულების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯი
0,0
0,0
0,0
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
78,0
80,0
73.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
78.3
80.0
73.5
შრომის ანაზღაურება
69.9
71.6
65,7
საქონელი და მომსახურება
8.4
8.4
7,8
ვალდებულებების კლება საშინაო
0,5
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
253,5
79,7
170,8
ხარჯები
253.5
46,3
148,8
სხვა ხარჯი
253.5
46,3
148,8
არაფინანსური აქტივები
0.0
33,4
22,0
03 01
კომუნალუერი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციად და ექსპლუატაცია
99,7
26,8
90,1
ხარჯები
99,7
12,3
78,9
სხვა ხარჯი
99,7
12,3
78,9
არა ფინანსური აქტივები
0.0
14,5
11.2
03 02
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
153.8
52.9
80,7
ხარჯები
153.8
34.0
69,9
სხვა ხარჯები
153.8
34.0
69,9
არა ფინანსური აქტივები
0.0
18.9
10,8
04 00
განათლება
186.0
186.0
186,0
ხარჯები
186.0
186.0
186,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
სუბსიდია
186,0
186,0
186,0
04 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
186.0
186.0
186,0
ხარჯები
186.0
186.0
186,0
04 02
განათლების ხელშეწყობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
262.6
237.8
216,1
ხარჯები
262.6
237.8
216,1
საშტატო რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
13.4
17.5
12.0
სხვა ხარჯები
1.9
2.5
2.5
სუბსიდიები
247.3
217.8
201,6
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
161.5
141.0
129.9
ხარჯები
161.5
141.0
129,9
სუბსიდიები
161.5
141.0
129,9
05 01 01
ქურთის მუნიციპალიტეტის კრივისა და ჭიდაობის სასპორტო სკოლა
64.0
64.0
60,6
ხარჯები
64.0
64.0
60,6
სუბსიდიები
64.0
64.0
60,6
05 01 02
ქურთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა „აჩაბეთი“
97.5
77.0
69,3
ხარჯები
97.5
77.0
69,3
სუბსიდიები
97.5
77.0
69,3
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
85.8
76.8
71,7
ხარჯები
85.8
76.8
71,7
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0,0
სუბსიდიები
85.8
76,8
71,7
05 02 01
მუსიკალური სკოლა „ჰარმონია“
30.8
29.3
27,9
ხარჯები
30.8
29.3
27,9
სუბსიდიები
30.8
29.3
27,9
05 02 04
საგამომცემლო საქმიანობა-გაზეთი „ხეობის მაცნე“
55.0
47.5
43,8
ხარჯები
55.0
47.5
43,8
სუბსიდიები
55.0
47.5
43,8
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
15.3
20.0
14.5
ხარჯები
15.3
20.0
14.5
საქონელი და მომსახურება
13.4
17.5
12.0
სხვა ხარჯი
1.9
2.5
2.5
06 01
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
651.7
377.7
500,9
ხარჯები
651.7
377.0
500,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,9
0,0
სოციალური დახმარებები
193,1
115,0
191,0
სხვა ხარჯი
458.6
261,8
309,9
06 01 01
მრავალშვილიანთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
12.0
ხარჯები
0.0
0.0
12.0
სოციალური დახმარება
0.0
0.0
12.0
06 01 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება
58.0
0.0
58.0
ხარჯები
58.0
0.0
58.0
სოციალური დახმარებები
58.0
0.0
58.0
06 01 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
39.0
46.0
53,0
ხარჯები
39.0
46.0
53,0
სოციალური დახმარებები
39.0
46.0
53,0
06 01 04
სარიტუალო ღონისძიებები
52.8
39.0
38.0
ხარჯები
52.8
39.0
38.0
სოციალური დახმარებები
52.8
39.0
38.0
06 01 05
ოჯახებისა და ბავშვთა სოციალური დაცვა
43.3
30.0
30.0
ხარჯები
43.3
30.0
30.0
სოციალური დახმარებები
43.3
30.0
30.0
06 01 06
დევნილთა სხვადასხვა სახის მატერიალური და ფულადი დახმარების პროგრამა
458.6
262.7
309,9
ხარჯები
458,6
262,7
309,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,9
0,0
სოციალური დახმარება
0,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
458.6
261,8
304,9
06 01 06 01
სტიქიური უბედურების დროს დაზარალებულ დევნილთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით
0.0
0.0
5.0
06 01 06 02
დევნილთა ოჯახებზე სხვადასხა სახის მატერიალური დახმარებები
458.6
262,7
309,9
ხარჯები
458,6
262,7
309,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,9
0,0
სოციალური დახმარება
0,0
0,0
5,0
სხვა ხარჯები
458,6
261,8
304,9