დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის დაზუსტებული გეგმა 2017 წლის დამტკიცებული გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2017 წლის 20 თებერვალი
დაბა სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ.ა ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 21 დეკემბრის №21 დადგენილებაში (w.w.w. matsne.gov.ge 29.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.151.016210) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
პირველ მუხლში შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5256.7
7114.1
2062.4
5051.8
5062.0
85.0
4977.0
გადასახადები
1025.3
3268.2
0.0
3268.2
3707.6
0.0
3707.6
გრანტები
2337.3
2609.5
2062.4
547.1
85.0
85.0
0.0
სხვა შემოსავლები
1894.1
1236.5
0.0
1236.5
1269.4
0.0
1269.4
ხარჯები
2481.1
3164.1
90.5
3073.6
3038,2
90.2
2948.0
შრომის ანაზღაურება
787.3
841.7
27.6
814.1
831,3
27.6
803,7
საქონელი და მომსახურება
298.7
577.3
18.4
558.9
475,9
20.5
455.4
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1132.4
1533.8
44.5
1489.3
1557.5
42.1
1515,4
გრანტები
148.1
11.5
0.0
11.5
11.5
0.0
11.5
სოციალური უზრუნველყოფა
107.5
167.0
0.0
167.0
143,8
0.0
143,8
სხვა ხარჯები
7.1
32.8
0.0
32.8
18,2
0.0
18,2
საოპერაციო სალდო
2775.6
3950.1
1971.9
1978.2
2023,8
-5.2
2029.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3244.6
6339.5
2501.5
3838.0
5997,0
173.2
5823.8
ზრდა
3245.8
6339.5
2501.5
3838.0
5997,0
173.2
5823.8
კლება
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
-469.1
-2389.4
529.6
-1859.8
-3973,2
-178.4
-3794.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-469.1
-2394.1
-529.9
-1864.2
-3973,2
-178.4
-3794.8
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
კლება
469.1
2394.1
529.9
1864.2
3973,2
178.4
3794.8
ვალუტა და დეპოზიტები
469.1
2394.1
529.9
1864.2
3973,2
178.4
3794.8
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
-4.7
-0.3
-4.4
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
4.7
0.3
4.4
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
2.
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
5257.8
7114.2
2062.4
5051.8
5062.0
0.0
5062.0
შემოსავლები
5256.7
7114.2
2062.4
5051.8
5062.0
0.0
5062.0
არაფინანსური აქტივების კლება
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
5726.9
9508.3
2592.3
6916.0
9035,2
263.4
8771.8
ხარჯები
2481.1
3164.1
90.5
3073.6
3038,2
90.2
2948.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3245.8
6339.5
2501.5
3838.0
5997,0
173.2
5823.8
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
4.7
0.3
4.4
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
3.
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3038,2 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5726.9
3164.1
90.5
3073.6
3038,2
90.2
2948.0
შრომის ანაზღაურება
787.3
841.7
27.6
814.1
831,3
27,6
803,7
საქონელი და მომსახურება
298.7
577.3
18.4
558.9
475,9
20.5
455.4
სუბსიდიები
1132.4
1533.8
44.5
1489.3
1557,5
42.1
1515,4
გრანტები
148.1
11.5
0.0
11.5
11.5
0.0
11.5
სოციალური უზრუნველყოფა
107.5
167.0
0.0
167.0
143,8
0.0
143,8
სხვა ხარჯები
7.1
32.8
0.0
32.8
18,2
0.0
18,2
“.
4.
მერვე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5997,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლისგეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
331.4
1003.5
25,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
1.1
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2074.3
4651.7
5363.2
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
105.6
0.0
414.9
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
734.5
683.2
193.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
სულ
3245.8
6339.5
5997,0
“.
5.
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1339.1
2334.3
1203.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობა
1339.1
2334.3
1203.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1339.1
2314.3
1203.2
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
20.0
0.0
702
თავდაცვა
38.4
43,9
38.2
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
151.9
0.0
0,0
7032
სახანძრო სამაშველო სამსახური
151.9
0.0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
894.4
2157.1
3917.4
7045
ტრანსპორტი
894.4
2157.1
3917.4
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
657.1
1676.9
3439.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
237.3
480.2
478.4
705
გარემოს დაცვა
1089.5
2393.3
1471.9
7051
ნარჩენების შეგროვება,გადამუშავება და განადგურება
117.6
182.4
0.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
971.9
2210.9
1471.9
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
386.4
574.7
471.3
7064
გარე განათება
20.9
40.0
3.5
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში
365.5
534.7
467.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
42.0
44.5
42.1
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42.0
44.5
42.1
708
დასვენება კულტურა და რელიგია
1044.7
1092.2
601.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
175.6
150.8
136.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
869.1
939.4
465.9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
2.0
0.0
709
განათლება
636.9
671.6
1124.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
537.7
569.0
600.0
7092
ზოგადი განათლება
2.7
3,0
417.9
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
96.5
99.6
107.0
710
სოციალური დაცვა
103.9
192.0
164.3
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
53.5
119.2
113.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3,5
4,8
5.8
7104
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
36.4
42.0
25. 0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
10.5
26.0
20.5
სულ
5727.2
9503.6
9035.2
“.
6.
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -3973.2 ათასი ლარის ოდენობით.“.
7.
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება - 3973,2 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-469.1
-2394.1
-529.9
-1864.2
-3973,2
-178.4
-3794.8
ზრდა
0,0
0,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
0,0
0.0
კლება
469.1
2394.1
529.9
1864.2
3973,2
178.4
3794.8
ვალუტა და დეპოზიტები
469.1
2394.1
529.9
1864.2
3973,2
178.4
3794.8
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 3973,2 ათასი ლარის ოდენობით.“.
8.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5860,6 ათ ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)“.
9.
მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის 2.1, 2.2.2 და 2.2.5 ქვეპუნქტების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3439,0 ათ.ლარი (ორგანიზაციული კოდი 03 01)
2.2.2 წყლის სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია 1471,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02)
2.2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 206,0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 ).“.
10.
მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-3 პუნქტის 3.3 ქვეპუნქტის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. განათლება 1124,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
3.3 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია 417,9 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 04 02).“.
11.
მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტი და მე-4 პუნქტის 4.2.1 ქვეპუნქტის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 601,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 269,9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)“.
12.
მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის დაზუსტებული გეგმა
2017 წლის დამტკიცებული გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
5 727,2
1 664,0
4 063,2
9 508,3
2 592,3
6 916,0
9 035,2
263,4
8 771,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102,0
0,0
102,0
60,0
0,0
60,0
60,0
3,0
57,0
ხარჯები
2 481,3
23,2
2 458,1
3 176,0
90,5
3 085,5
3 038,2
90,2
2 948,0
შრომის ანაზღაურება
787,3
0,0
787,3
841,7
27,6
814,1
831,3
27,6
803,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 245,9
1 640,8
1 605,1
6 327,6
2 501,5
3 826,1
5 997,0
173,2
5 823,8
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
4,7
0,3
4,4
0,0
0,0
0,0
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 339,1
0,0
1 339,1
2 338,7
0,0
2 338,7
1 203,2
0,0
1 203,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77,0
0,0
77,0
57,0
0,0
57,0
57,0
0,0
57,0
ხარჯები
1 007,7
0,0
1 007,7
1 330,8
0,0
1 330,8
1 178,2
0,0
1 178,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
331,4
0,0
331,4
1 003,5
0,0
1 003,5
25,0
0,0
25,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
338,0
0,0
338,0
404,6
0,0
404,6
406,9
0,0
406,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
18,0
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
338,0
0,0
338,0
404,6
0,0
404,6
406,9
0,0
406,9
შრომის ანაზღაურება
276,1
0,0
276,1
312,6
0,0
312,6
321,0
0,0
321,0
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 001,1
0,0
1 001,1
1 914,1
0,0
1 914,1
796,3
0,0
796,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
39,0
39,0
39,0
39,0
ხარჯები
669,7
0,0
669,7
906,2
0,0
906,2
771,3
0,0
771,3
შრომის ანაზღაურება
481,9
0,0
481,9
501,5
0,0
501,5
482,7
0,0
482,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
331,4
0,0
331,4
1 003,5
0,0
1 003,5
25,0
0,0
25,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
0,0
0,0
0,0
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
0,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
190,3
0,0
190,3
44,2
44,2
0,0
38,2
35,6
2,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
22,0
3,0
0,0
3,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
190,3
0,0
190,3
42,8
42,8
0,0
38,2
35,6
2,6
შრომის ანაზღაურება
29,3
0,0
29,3
27,6
27,6
0,0
27,6
27,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საგანგებო სიტუაციების მართვა
151,9
0,0
151,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
18,0
0,0
0,0
ხარჯები
151,9
0,0
151,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
1,7
0,0
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
38,4
0,0
38,4
44,2
44,2
0,0
38,2
35,6
2,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
ხარჯები
38,4
0,0
38,4
42,8
42,8
0,0
38,2
35,6
2,6
შრომის ანაზღაურება
27,6
0,0
27,6
27,6
27,6
0,0
27,6
27,6
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2 370,3
1 253,4
1 116,9
5 125,1
2 475,8
2 649,3
5 860,6
185,7
5 674,9
ხარჯები
295,9
6,6
289,3
483,4
3,2
480,2
497,4
12,5
484,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 074,4
1 246,8
827,6
4 641,7
2 472,6
2 169,1
5 363,2
173,2
5 190,0
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
0,0
0,0
3 439,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
983,5
0,0
3 439,0
შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
3 439,0
0,0
3 439,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
657,1
543,1
114,0
1 676,9
1 531,3
145,6
3 439,0
0,0
3 439,0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 347,7
468,9
878,8
2 913,5
673,1
2 240,4
1 953,8
113,7
1 840,1
ხარჯები
282,2
0,7
281,5
480,2
0,0
480,2
478,4
0,0
478,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 065,5
468,2
597,3
2 433,3
673,1
1 760,2
1 475,4
113,7
1 361,7
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
20,9
0,0
20,9
40,0
0,0
40,0
3,5
0,0
3,5
ხარჯები
20,9
0,0
20,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
40,0
3,5
0,0
3,5
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
971,9
468,9
503,0
2 210,9
673,1
1 537,8
1 471,9
113,7
1 358,2
ხარჯები
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
971,2
468,2
503,0
2 210,9
673,1
1 537,8
1 471,9
113,7
1 358,2
დასუფთავების ღონისძიებები
117,6
0,0
117,6
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
23,3
0,0
23,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,3
0,0
94,3
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
237,3
0,0
237,3
480,2
0,0
480,2
478,4
0,0
478,4
ხარჯები
237,3
0,0
237,3
480,2
0,0
480,2
478,4
0,0
478,4
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
58,5
0,0
58,5
91,9
91,9
0,0
206,0
0,0
206,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,5
0,0
58,5
91,9
91,9
0,0
206,0
0,0
206,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
307,0
241,4
65,6
442,8
179,5
263,3
261,8
72,0
189,8
ხარჯები
13,7
5,9
7,8
3,2
3,2
0,0
19,0
12,5
6,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
293,3
235,5
57,8
439,6
176,3
263,3
242,8
59,5
183,3
განათლება
636,9
20,0
616,9
671,6
0,0
671,6
1 124,9
0,0
1 124,9
ხარჯები
531,3
6,1
525,2
671,6
0,0
671,6
710,0
0,0
710,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,6
13,9
91,7
0,0
0,0
0,0
414,9
0,0
414,9
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
537,7
20,0
517,7
569,0
0,0
569,0
600,0
0,0
600,0
ხარჯები
432,1
6,1
426,0
569,0
0,0
569,0
600,0
0,0
600,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
105,6
13,9
91,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია
2,7
0,0
2,7
3,0
0,0
3,0
417,9
0,0
417,9
ხარჯები
2,7
0,0
2,7
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
414,9
0,0
414,9
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
96,5
0,0
96,5
99,6
0,0
99,6
107,0
0,0
107,0
ხარჯები
96,5
0,0
96,5
99,6
0,0
99,6
107,0
0,0
107,0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1 044,7
380,1
664,6
1 092,2
27,8
1 064,4
601,9
0,0
601,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
310,2
0,0
310,2
410,9
0,0
410,9
408,0
0,0
408,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
734,5
380,1
354,4
681,3
27,8
653,5
193,9
0,0
193,9
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
175,6
22,8
152,8
150,8
0,0
150,8
136,0
0,0
136,0
ხარჯები
114,0
0,0
114,0
150,8
0,0
150,8
136,0
0,0
136,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,6
22,8
38,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
1,0
0,0
1,0
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
175,6
22,8
152,8
149,3
0,0
149,3
135,0
0,0
135,0
ხარჯები
114,0
0,0
114,0
149,3
0,0
149,3
135,0
0,0
135,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
61,6
22,8
38,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
869,1
357,3
511,8
939,4
27,8
911,6
465,9
0,0
465,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
196,2
0,0
196,2
258,1
0,0
258,1
272,0
0,0
272,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
672,9
357,3
315,6
681,3
27,8
653,5
193,9
0,0
193,9
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
3,0
0,0
3,0
734,3
27,8
706,5
269,9
0,0
269,9
ხარჯები
3,0
0,0
3,0
55,0
0,0
55,0
77,0
0,0
77,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
679,3
27,8
651,5
192,9
0,0
192,9
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
44,6
0,0
44,6
44,5
0,0
44,5
41,0
0,0
41,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3,0
3,0
0,0
0,0
ხარჯები
36,0
0,0
36,0
42,5
0,0
42,5
40,0
0,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,6
0,0
8,6
2,0
0,0
2,0
1,0
0,0
1,0
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
821,5
357,3
464,2
160,6
0,0
160,6
155,0
0,0
155,0
ხარჯები
157,2
0,0
157,2
160,6
0,0
160,6
155,0
0,0
155,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
664,3
357,3
307,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
145,9
10,5
135,4
236,5
44,5
192,0
206,4
42,1
164,3
ხარჯები
145,9
10,5
135,4
236,5
44,5
192,0
206,4
42,1
164,3
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
42,0
0,0
42,0
44,5
44,5
0,0
42,1
42,1
0,0
ხარჯები
42,0
0,0
42,0
44,5
44,5
0,0
42,1
42,1
0,0
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
103,9
10,5
93,4
192,0
0,0
192,0
164,3
0,0
164,3
ხარჯები
103,9
10,5
93,4
192,0
0,0
192,0
164,3
0,0
164,3
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
53,5
0,0
53,5
119,2
0,0
119,2
113,0
0,0
113,0
ხარჯები
53,5
0,0
53,5
119,2
0,0
119,2
113,0
0,0
113,0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
36,4
0,0
36,4
42,0
0,0
42,0
25,0
0,0
25,0
ხარჯები
36,4
0,0
36,4
42,0
0,0
42,0
25,0
0,0
25,0
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,5
0,0
0,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
1,0
0,5
0,0
0,5
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3,5
0,0
3,5
4,8
0,0
4,8
5,8
0,0
5,8
ხარჯები
3,5
0,0
3,5
4,8
0,0
4,8
5,8
0,0
5,8
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
10,5
10,5
0,0
25,0
0,0
25,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
10,5
10,5
0,0
25,0
0,0
25,0
20,0
0,0
20,0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ელოშვილი