"ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №2 |
|
2017 წლის 23 თებერვალი დაბა ხულო |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10 234 500 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 3 247 000 ლარის ოდენობით
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 647 500 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 340 000 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 138 656 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 651 194 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 651 194 ლარის ოდენობით:
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 10 796 350 ლარით:
|
|
დასახელება |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
-1 428 187 |
-456 849 |
-654 100 |
|
ზრდა |
2 695 |
0 |
6 500 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
2 695 |
0 |
6500 |
|
სესხები |
0 |
0 |
0 |
|
კლება |
1 430 882 |
456 849 |
660 600 |
|
ვალუტა, დეპოზიტები |
1 430 882 |
456 849 |
660 600 |
|
სესხები |
0 |
0 |
0 |
|
დასახელება |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
|
ვალდებულების ცვლილება |
2 760 |
42 804 |
98 750 |
|
კლება |
2 760 |
42 804 |
98 750 |
|
სესხები |
0 |
0 |
0 |
|
პროგრამული კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის გეგმა |
2017 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
ადგილობ რივი ბიუჯეტი |
|||||
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი |
11 245 337 |
13 536 779 |
10 895 100 |
87 082 |
10 808 018 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
634 |
599 |
621 |
0 |
621 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
64 |
137 |
194 |
0 |
194 |
|
|
ხარჯები |
6 298 769 |
7 127 343 |
6 138 656 |
0 |
6 138 656 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 748 262 |
1 730 967 |
3 037 550 |
0 |
3 037 550 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
926 224 |
1 284 166 |
2 283 866 |
0 |
2 283 866 |
|
|
სუბსიდიები |
2 071 086 |
2 416 034 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
გრანტები |
542 663 |
369 311 |
225 000 |
0 |
225 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
556 802 |
487 679 |
353 000 |
0 |
353 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
453 732 |
839 186 |
236 240 |
0 |
236 240 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 943 808 |
6 366 632 |
4 651 194 |
87 082 |
4 564 112 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2 760 |
42 804 |
98 750 |
0 |
98 750 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2 252 112 |
2 389 635 |
2 108 008 |
|
2 108 008 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
130 |
136 |
135 |
|
135 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
12 |
12 |
12 |
|
12 |
|
|
ხარჯები |
2 145 966 |
2 356 202 |
2 056 508 |
|
2 056 508 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 686 121 |
1 726 152 |
1 541 400 |
|
1 541 400 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
451 340 |
542 140 |
448 608 |
|
448 608 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7 687 |
8 480 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
818 |
79 430 |
66 500 |
|
66 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
103 386 |
32 934 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 500 |
|
6 500 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2 760 |
499 |
0 |
|
0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
632 173 |
628 340 |
531 740 |
|
531 740 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
20 |
21 |
20 |
|
20 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
611 727 |
623 306 |
520 740 |
|
520 740 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
482 237 |
420 027 |
347 400 |
|
347 400 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
128 187 |
196 622 |
170 340 |
|
170 340 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 303 |
5 650 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
1 007 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20 446 |
5 034 |
11 000 |
|
11 000 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 523 909 |
1 684 315 |
1 509 768 |
|
1 509 768 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
110 |
115 |
115 |
|
115 |
|
|
ხარჯები |
1 476 886 |
1 655 916 |
1 475 768 |
|
1 475 768 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 203 884 |
1 306 125 |
1 194 000 |
|
1 194 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
266 618 |
345 518 |
278 268 |
|
278 268 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6 384 |
2 830 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
1 443 |
3 500 |
|
3 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44 263 |
27 900 |
34 000 |
|
34 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2 760 |
499 |
0 |
|
0 |
|
01 03 |
მუნიციპალური სერვისების ხარისხის ამაღლების პროგრამა |
89 627 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
51 631 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
51 631 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
37 996 |
0 |
0 |
|
0 |
|
01 04 |
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსის“ პროექტის თანადაფინანსება |
6 403 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
5 722 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4 904 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
818 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
681 |
0 |
0 |
|
0 |
|
01 05 |
სარეზერვო ფონდი |
0 |
76 980 |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
76 980 |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
76 980 |
60 000 |
|
60 000 |
|
01 06 |
საწევრო შენატანი |
6 403 |
0 |
6 500 |
|
6 500 |
|
|
ხარჯები |
5 722 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4 904 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
818 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
681 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 500 |
|
6 500 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
489 012 |
9 165 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
486 931 |
9 165 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
62 141 |
4 815 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24 905 |
4 350 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
გრანტები |
350 125 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49 760 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 081 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
405 624 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
4 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
405 624 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
5 529 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
210 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
350 125 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49 760 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 02 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) |
83 388 |
5 165 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
81 307 |
5 165 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
56 612 |
4 815 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24 695 |
350 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 081 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
4 000 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
4 000 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
4 000 |
7 000 |
|
7 000 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 175 607 |
5 406 812 |
4 109 505 |
87 082 |
4 022 423 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
44 |
55 |
55 |
0 |
55 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
6 |
36 |
36 |
0 |
36 |
|
|
ხარჯები |
582 599 |
891 224 |
880 205 |
0 |
880 205 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
157 125 |
0 |
157 125 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
355 747 |
495 898 |
698 080 |
0 |
698 080 |
|
|
სუბსიდიები |
194 435 |
277 476 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
32 417 |
117 850 |
25 000 |
0 |
25 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 593 008 |
4 496 553 |
3 173 580 |
87 082 |
3 086 498 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
19 035 |
55 720 |
0 |
55 720 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა |
21 234 |
737 835 |
1 165 433 |
|
1 165 433 |
|
|
ხარჯები |
9 900 |
9 550 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9 900 |
9 550 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 334 |
728 285 |
1 140 433 |
|
1 140 433 |
|
03 01 01 |
ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა |
11 334 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 334 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 01 02 |
მგზავრთა მომსახურების პროგრამა |
9 900 |
9 550 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
ხარჯები |
9 900 |
9 550 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9 900 |
9 550 |
25 000 |
|
25 000 |
|
03 01 03 |
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) |
0 |
475 250 |
1 090 500 |
|
1 090 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
475 250 |
1 090 500 |
|
1 090 500 |
|
03 01 04 |
ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
3 500 |
|
3 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
3 500 |
|
3 500 |
|
03 01 05 |
დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა |
0 |
0 |
39 890 |
|
39 890 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
39 890 |
|
39 890 |
|
03 01 06 |
დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) |
0 |
0 |
6 543 |
|
6 543 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 543 |
|
6 543 |
|
03 01 07 |
ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია |
0 |
68 035 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
68 035 |
0 |
|
0 |
|
03 01 08 |
ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა) |
0 |
185 000 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
185 000 |
0 |
|
0 |
|
03 02 |
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ |
44 716 |
48 300 |
45 280 |
|
45 280 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11 |
13 |
13 |
|
13 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
ხარჯები |
44 716 |
47 280 |
45 280 |
|
45 280 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
36 750 |
|
36 750 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
8 530 |
|
8 530 |
|
|
სუბსიდიები |
44 213 |
47 280 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
503 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
1 020 |
0 |
|
0 |
|
03 03 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 830 466 |
3 505 423 |
1 765 140 |
|
1 765 140 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33 |
42 |
42 |
|
42 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
35 |
35 |
|
35 |
|
|
ხარჯები |
498 119 |
685 660 |
777 925 |
|
777 925 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
120 375 |
|
120 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
315 983 |
455 464 |
652 550 |
|
652 550 |
|
|
სუბსიდიები |
150 222 |
230 196 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
31 914 |
0 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 332 347 |
2 810 004 |
935 465 |
|
935 465 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
9 759 |
51 750 |
|
51 750 |
|
03 03 01 |
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა |
12 116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
12 116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
12 116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 |
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
402 435 |
698 761 |
454 985 |
|
454 985 |
|
|
ხარჯები |
177 504 |
233 756 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
177 504 |
233 756 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
224 931 |
465 005 |
178 875 |
|
178 875 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 110 |
|
1 110 |
|
03 03 02 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა |
177 504 |
233 756 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
ხარჯები |
177 504 |
233 756 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
177 504 |
233 756 |
275 000 |
|
275 000 |
|
03 03 02 02 |
მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა |
12 920 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12 920 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 03 |
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტროგადამცემი სადენების შეძენა |
194 021 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
194 021 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 04 |
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა |
0 |
392 500 |
25 465 |
|
25 465 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
392 500 |
24 355 |
|
24 355 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 110 |
|
1 110 |
|
03 03 02 05 |
სამთო იალაღებზე ელექტროხაზების აღდგენა |
17 990 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17 990 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 06 |
კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა |
0 |
72 505 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
72 505 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 07 |
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა |
0 |
0 |
154 520 |
|
154 520 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
154 520 |
|
154 520 |
|
03 03 03 |
სანიტარიული დასუფთავება |
119 597 |
484 035 |
184 000 |
|
184 000 |
|
|
ხარჯები |
119 597 |
119 035 |
184 000 |
|
184 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
119 597 |
119 035 |
184 000 |
|
184 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
365 000 |
0 |
|
0 |
|
03 03 03 01 |
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა |
118 797 |
98 595 |
184 000 |
|
184 000 |
|
|
ხარჯები |
118 797 |
98 595 |
184 000 |
|
184 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
118 797 |
98 595 |
184 000 |
|
184 000 |
|
03 03 03 02 |
ნაგვის კონტეინერების შეძენა |
800 |
65 000 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
800 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
800 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
65 000 |
0 |
|
0 |
|
03 03 03 03 |
კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება |
0 |
20 440 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
20 440 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
20 440 |
0 |
|
0 |
|
03 03 03 04 |
ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) |
0 |
300 000 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
300 000 |
0 |
|
0 |
|
03 03 04 |
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა |
5 000 |
12 500 |
13 000 |
|
13 000 |
|
|
ხარჯები |
5 000 |
12 500 |
13 000 |
|
13 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5 000 |
12 500 |
13 000 |
|
13 000 |
|
03 03 05 |
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ |
154 719 |
240 196 |
200 625 |
|
200 625 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33 |
42 |
42 |
|
42 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
35 |
35 |
|
35 |
|
|
ხარჯები |
154 719 |
230 196 |
199 125 |
|
199 125 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
120 375 |
|
120 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
78 750 |
|
78 750 |
|
|
სუბსიდიები |
150 222 |
230 196 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 497 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
10 000 |
1 500 |
|
1 500 |
|
03 03 06 |
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა |
1 827 545 |
1 496 276 |
681 260 |
|
681 260 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 827 545 |
1 496 276 |
651 890 |
|
651 890 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
29 370 |
|
29 370 |
|
03 03 06 01 |
სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა |
41 871 |
53 440 |
4 500 |
|
4 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
41 871 |
53 440 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
4 500 |
|
4 500 |
|
03 03 06 02 |
დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია |
1 728 462 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 728 462 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 03 |
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
6 399 |
79 500 |
1 990 |
|
1 990 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 399 |
79 500 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 990 |
|
1 990 |
|
03 03 06 04 |
თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
9 433 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9 433 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 05 |
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
712 190 |
17 810 |
|
17 810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
712 190 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
17 810 |
|
17 810 |
|
03 03 06 06 |
ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია |
0 |
30 550 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
30 550 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 07 |
სხალთის წყაროს შენობის და |
2 451 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 451 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 08 |
მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური) |
38 929 |
41 965 |
71 200 |
|
71 200 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38 929 |
41 965 |
71 200 |
|
71 200 |
|
03 03 06 09 |
ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა |
0 |
39 145 |
9 690 |
|
9 690 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
39 145 |
9 690 |
|
9 690 |
|
03 03 06 10 |
საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა |
0 |
142 780 |
3 580 |
|
3 580 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
142 780 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3 580 |
|
3 580 |
|
03 03 06 11 |
ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
0 |
5 236 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
5 236 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 12 |
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) |
0 |
300 000 |
571 000 |
|
571 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
300 000 |
571 000 |
|
571 000 |
|
03 03 06 13 |
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
59 450 |
1 490 |
|
1 490 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
59 450 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 490 |
|
1 490 |
|
03 03 06 14 |
ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
0 |
32 020 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
32 020 |
0 |
|
0 |
|
03 03 07 |
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები |
62 069 |
156 506 |
93 680 |
|
93 680 |
|
|
ხარჯები |
2 566 |
32 773 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 566 |
32 773 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59 503 |
118 810 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 923 |
13 680 |
|
13 680 |
|
03 03 08 |
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
197 874 |
342 049 |
57 590 |
|
57 590 |
|
|
ხარჯები |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
191 675 |
337 213 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 836 |
7 590 |
|
7 590 |
|
03 03 08 01 |
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების მოვლა-შენახვის პროგრამა |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 02 |
სანიაღვრე არხების მოწყობა (აგარა, პანტნარი) |
3 372 |
34 053 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 372 |
34 053 |
50 000 |
|
50 000 |
|
03 03 08 03 |
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა |
106 154 |
4 836 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
106 154 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 836 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 04 |
დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა |
3 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 05 |
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა |
10 399 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10 399 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 06 |
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა |
4 746 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 746 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 07 |
ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის |
63 700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
63 700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 08 |
კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია |
0 |
303 160 |
0 |
|
7 590 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
303 160 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
|
7 590 |
|
03 03 09 |
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა |
49 111 |
75 100 |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
ხარჯები |
20 418 |
57 400 |
76 800 |
|
76 800 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5 117 |
57 400 |
71 800 |
|
71 800 |
|
|
სხვა ხარჯები |
15 301 |
0 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28 693 |
17 700 |
3 200 |
|
3 200 |
|
03 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
372 825 |
273 859 |
952 570 |
|
952 570 |
|
|
ხარჯები |
13 748 |
108 370 |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13 748 |
12 720 |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95 650 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
359 077 |
156 213 |
936 600 |
|
936 600 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
9 276 |
3 970 |
|
3 970 |
|
03 04 01 |
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა |
174 222 |
192 275 |
891 600 |
|
891 600 |
|
|
ხარჯები |
0 |
95 650 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95 650 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
174 222 |
91 193 |
888 600 |
|
888 600 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
5 432 |
3 000 |
|
3 000 |
|
03 04 01 01 |
კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა |
16 888 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16 888 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 02 |
ფერდსამაგრი სამუშაოები |
0 |
14 240 |
297 700 |
|
297 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
14 240 |
297 700 |
|
297 700 |
|
03 04 01 03 |
ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
13 589 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 589 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 04 |
ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა |
4 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 05 |
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა |
35 641 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
35 641 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 06 |
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე |
61 959 |
56 071 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61 959 |
52 809 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3 262 |
3 000 |
|
3 000 |
|
03 04 01 07 |
საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში |
11 486 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 486 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 08 |
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა |
21 025 |
2 170 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21 025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2 170 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 09 |
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა |
2 884 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 884 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 10 |
აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა |
5 784 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 784 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 11 |
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა |
0 |
2 304 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
2 304 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 12 |
ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება |
0 |
7 940 |
15 900 |
|
15 900 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
7 940 |
15 900 |
|
15 900 |
|
03 04 01 13 |
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) |
0 |
95 650 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
95 650 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95 650 |
|
|
|
|
03 04 01 14 |
დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა |
0 |
13 900 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
13 900 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 15 |
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
550 000 |
|
550 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
550 000 |
|
550 000 |
|
03 04 01 16 |
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
25 000 |
|
25 000 |
|
03 04 02 |
გამწვანების პროგრამა |
13 748 |
12 720 |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
ხარჯები |
13 748 |
12 720 |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13 748 |
12 720 |
12 000 |
|
12 000 |
|
03 04 03 |
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა!რეაბილიტაცია |
184 855 |
68 864 |
48 970 |
|
48 970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
184 855 |
65 020 |
48 000 |
|
48 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3 844 |
970 |
|
970 |
|
03 04 03 01 |
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში |
0 |
38 590 |
970 |
|
970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
38 590 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
970 |
|
970 |
|
03 04 03 02 |
მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში |
18 851 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18 851 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 03 |
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია |
80 472 |
3 844 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
80 472 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3 844 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 04 |
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა |
25 415 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25 415 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 05 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (გუდასახო) |
13 546 |
4 890 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 546 |
4 890 |
|
|
|
|
03 04 03 06 |
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება |
8 200 |
21 540 |
8 000 |
|
8 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8 200 |
21 540 |
8 000 |
|
8 000 |
|
03 04 03 07 |
დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება ლითონის ფურცლებით |
6 925 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 925 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 08 |
საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში |
9 025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9 025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 09 |
საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში |
13 938 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 938 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 10 |
გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა |
2 809 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 809 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 11 |
დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ. №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა |
5 674 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 674 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 12 |
დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
03 05 |
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) |
906 366 |
819 195 |
87 082 |
87 082 |
0 |
|
|
ხარჯები |
16 116 |
18 164 |
0 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16 116 |
18 164 |
0 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
890 250 |
801 031 |
87 082 |
87 082 |
|
|
03 06 |
სოფლის მეურნეობა |
0 |
22 200 |
94 000 |
|
94 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22 200 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22 200 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
74 000 |
|
74 000 |
|
03 06 01 |
ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
22 200 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22 200 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22 200 |
20 000 |
|
20 000 |
|
03 06 02 |
მიწის ნაკვეთის შეძენა აგრარული ბაზრის მოსაწყობად |
0 |
0 |
74 000 |
|
74 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
74 000 |
|
74 000 |
|
04 00 |
განათლება |
1 937 029 |
2 165 929 |
2 023 020 |
|
2 023 020 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156 |
176 |
229 |
|
229 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
14 |
16 |
22 |
|
22 |
|
|
ხარჯები |
969 935 |
1 115 915 |
1 213 410 |
|
1 213 410 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
762 250 |
|
762 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
436 160 |
|
436 160 |
|
|
სუბსიდიები |
860 515 |
1 104 000 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
109 420 |
11 915 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
967 094 |
1 035 188 |
785 000 |
|
785 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
14 826 |
24 610 |
|
24 610 |
|
04 01 |
ა(ა)იპ - ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება |
899 959 |
1 141 000 |
1 205 110 |
|
1 205 110 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156 |
176 |
229 |
|
229 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
14 |
16 |
22 |
|
22 |
|
|
ხარჯები |
899 959 |
1 104 000 |
1 198 410 |
|
1 198 410 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
762 250 |
|
762 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
436 160 |
|
436 160 |
|
|
სუბსიდიები |
860 515 |
1 104 000 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
39 444 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
37 000 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3 700 |
|
3 700 |
|
04 02 |
საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რემონტი |
920 240 |
1 011 799 |
802 910 |
|
802 910 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
920 240 |
998 188 |
782 000 |
|
782 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
13 611 |
20 910 |
|
20 910 |
|
04 02 01 |
დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი |
159 716 |
4 097 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
159 716 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 097 |
0 |
|
0 |
|
04 02 02 |
ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი |
57 204 |
1 468 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
57 204 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 468 |
0 |
|
0 |
|
04 02 03 |
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
95 978 |
62 110 |
0 |
|
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95 978 |
57 058 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
5 052 |
0 |
|
5 000 |
|
04 02 04 |
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
250 353 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250 353 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 05 |
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
78 659 |
2 994 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
78 659 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2 994 |
0 |
|
0 |
|
04 02 06 |
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება |
39 863 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39 863 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 07 |
ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
222 550 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
222 550 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 08 |
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
193 700 |
0 |
|
46 490 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
193 700 |
0 |
|
46 490 |
|
04 02 09 |
საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა |
15 917 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 917 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 10 |
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
177 440 |
0 |
|
42 570 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
177 440 |
0 |
|
42 570 |
|
04 02 11 |
თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
267 000 |
0 |
|
13 100 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
267 000 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
|
13 100 |
|
04 02 12 |
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
179 000 |
0 |
|
42 940 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
179 000 |
0 |
|
42 940 |
|
04 02 13 |
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება |
0 |
56 600 |
0 |
|
2 810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
56 600 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
|
2 810 |
|
04 02 14 |
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
180 000 |
|
180 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
180 000 |
|
180 000 |
|
04 02 15 |
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
04 02 16 |
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
04 02 17 |
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
130 000 |
|
130 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
130 000 |
|
130 000 |
|
04 02 18 |
საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები) |
0 |
67 390 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
67 390 |
0 |
|
0 |
|
04 03 |
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლების ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა |
46 854 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46 854 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 04 |
სკოლების მშენებლობა-რემონტი |
58 978 |
13 130 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
ხარჯები |
58 978 |
11 915 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
58 978 |
11 915 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 215 |
0 |
|
0 |
|
04 04 01 |
ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება |
47 304 |
1 215 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
47 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
47 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 215 |
0 |
|
0 |
|
04 04 02 |
ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
04 04 03 |
შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი |
7 437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
7 437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7 437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 04 04 |
სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია |
4 237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
4 237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 04 05 |
ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი |
0 |
11 915 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
11 915 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
11 915 |
0 |
|
0 |
|
04 05 |
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა |
10 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
10 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
10 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1 646 375 |
2 715 904 |
1 932 957 |
|
1 932 957 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
256 |
227 |
197 |
|
197 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18 |
60 |
60 |
|
60 |
|
|
ხარჯები |
1 374 067 |
1 915 688 |
1 313 723 |
|
1 313 723 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
550 525 |
|
550 525 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
94 232 |
241 510 |
421 958 |
|
421 958 |
|
|
სუბსიდიები |
891 503 |
904 143 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192 538 |
369 311 |
225 000 |
|
225 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
195 794 |
400 724 |
116 240 |
|
116 240 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
272 308 |
791 772 |
600 814 |
|
600 814 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
8 444 |
18 420 |
|
18 420 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
553 501 |
822 228 |
615 399 |
|
615 399 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
70 |
73 |
43 |
|
43 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
ხარჯები |
393 131 |
785 657 |
274 965 |
|
274 965 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
144 375 |
|
144 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21 959 |
12 315 |
36 350 |
|
36 350 |
|
|
სუბსიდიები |
249 920 |
262 992 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
121 252 |
368 314 |
94 240 |
|
94 240 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
160 370 |
36 571 |
340 434 |
0 |
340 434 |
|
05 01 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ |
146 943 |
177 075 |
160 725 |
|
160 725 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40 |
43 |
43 |
|
43 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
ხარჯები |
146 943 |
167 555 |
160 725 |
|
160 725 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
144 375 |
|
144 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
16 350 |
|
16 350 |
|
|
სუბსიდიები |
146 943 |
167 555 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9 520 |
0 |
|
0 |
|
05 01 02 |
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ |
105 975 |
95 437 |
0 |
|
0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30 |
30 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
105 975 |
95 437 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
102 977 |
95 437 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 03 |
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა |
44 109 |
80 330 |
95 000 |
|
95 000 |
|
|
ხარჯები |
44 109 |
67 350 |
95 000 |
|
95 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21 959 |
12 315 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
22 150 |
55 035 |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
12 980 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 |
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი |
256 474 |
327 350 |
359 674 |
|
359 674 |
|
|
ხარჯები |
96 104 |
313 279 |
19 240 |
|
19 240 |
|
|
სხვა ხარჯები |
96 104 |
313 279 |
19 240 |
|
19 240 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
160 370 |
14 071 |
340 434 |
|
340 434 |
|
05 01 04 01 |
დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
24 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
24 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
24 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 02 |
დანისპარაულში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
33 035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
33 035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
33 035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 03 |
ქვედა ვაშლოვანის მინიმოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
49 276 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49 276 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 04 |
დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა |
21 940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21 940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
21 940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 05 |
ირემაძეებში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
27 928 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27 928 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 06 |
ღორჯომში არსებულ მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა |
16 163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
16 163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
16 163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 07 |
ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა |
60 356 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60 356 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 08 |
დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
22 810 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22 810 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 09 |
ბეღლეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა |
0 |
39 644 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
39 644 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
39 644 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 10 |
ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
11 705 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
11 705 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
11 705 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 11 |
გელაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
29 990 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
29 990 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
29 990 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 12 |
უჩხოს მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
28 380 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
28 380 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
28 380 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 13 |
ხიხაძირის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
28 450 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
28 450 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
28 450 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 14 |
საციხურის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
29 480 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
29 480 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
29 480 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 15 |
ირემაძეების მინისპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
14 071 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
14 071 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 16 |
მანიაკეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
22 520 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22 520 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22 520 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 17 |
მთისუბნის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
41 040 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
41 040 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
41 040 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 18 |
ღურტის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
39 060 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
39 060 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
39 060 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 19 |
წაბლანის მინისპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
25 800 |
19 240 |
|
19 240 |
|
|
ხარჯები |
0 |
25 800 |
19 240 |
|
19 240 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
25 800 |
19 240 |
|
19 240 |
|
05 01 04 20 |
ძმაგულის მინისპორტული მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
13 410 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
13 410 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
13 410 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 21 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინისპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება |
0 |
3 800 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
3 800 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
3 800 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 22 |
გელაურის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
26 000 |
|
26 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
26 000 |
|
26 000 |
|
05 01 04 23 |
ტაბახმელის მინისპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
15 500 |
|
15 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
15 500 |
|
15 500 |
|
05 01 04 24 |
ძირკვაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
36 000 |
|
36 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
36 000 |
|
36 000 |
|
05 01 04 25 |
თაგოში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
39 000 |
|
39 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
39 000 |
|
39 000 |
|
05 01 04 26 |
დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა |
0 |
0 |
22 000 |
|
22 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
22 000 |
|
22 000 |
|
05 01 04 27 |
რაქვთის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
30 300 |
|
30 300 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
30 300 |
|
30 300 |
|
05 01 04 28 |
ბაკოში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
31 360 |
|
31 360 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
31 360 |
|
31 360 |
|
05 01 04 29 |
დიდი რიყეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
20 274 |
|
20 274 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
20 274 |
|
20 274 |
|
05 01 04 30 |
კვატიაში მინისპორტული დარბაზის მშებენლობა |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
05 01 04 31 |
გურძაულის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
05 01 04 32 |
ა(ა)იპ - ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
40 000 |
|
40 000 |
|
05 01 05 |
ფეხბურთის განვითარების პროგრამა |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
1 092 874 |
1 893 676 |
1 317 558 |
|
1 317 558 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
186 |
154 |
154 |
|
154 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
18 |
59 |
59 |
|
59 |
|
|
ხარჯები |
980 936 |
1 130 031 |
1 038 758 |
|
1 038 758 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
406 150 |
|
406 150 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
72 273 |
229 195 |
385 608 |
|
385 608 |
|
|
სუბსიდიები |
641 583 |
641 151 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192 538 |
227 275 |
225 000 |
|
225 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
74 542 |
32 410 |
22 000 |
|
22 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
111 938 |
755 201 |
260 380 |
|
260 380 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
8 444 |
18 420 |
|
18 420 |
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ |
87 906 |
105 926 |
111 593 |
|
111 593 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
20 |
20 |
20 |
|
20 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0 |
3 |
3 |
|
3 |
|
|
ხარჯები |
87 906 |
101 426 |
106 593 |
|
106 593 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
79 025 |
|
79 025 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
27 568 |
|
27 568 |
|
|
სუბსიდიები |
82 924 |
101 426 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 982 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
4 500 |
5 000 |
|
5 000 |
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ |
452 061 |
477 960 |
460 330 |
|
460 330 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
115 |
89 |
89 |
|
89 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
48 |
48 |
|
48 |
|
|
ხარჯები |
452 061 |
461 290 |
460 330 |
|
460 330 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
285 750 |
|
285 750 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
174 580 |
|
174 580 |
|
|
სუბსიდიები |
452 061 |
461 290 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
12 500 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 170 |
0 |
|
0 |
|
05 02 03 |
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი'' |
229 942 |
227 275 |
225 000 |
|
225 000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40 |
34 |
34 |
|
34 |
|
|
ხარჯები |
229 942 |
227 275 |
225 000 |
|
225 000 |
|
|
სუბსიდიები |
37 404 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192 538 |
227 275 |
225 000 |
|
225 000 |
|
05 02 04 |
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა |
148 283 |
180 000 |
164 610 |
|
164 610 |
|
|
ხარჯები |
117 536 |
180 000 |
155 000 |
|
155 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
64 527 |
147 590 |
135 000 |
|
135 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
53 009 |
32 410 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30 747 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
9 610 |
|
9 610 |
|
05 02 05 |
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი |
95 365 |
735 975 |
257 390 |
|
257 390 |
|
|
ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81 191 |
731 701 |
248 580 |
|
248 580 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 274 |
8 810 |
|
8 810 |
|
05 02 05 01 |
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა |
0 |
194 000 |
0 |
|
4 840 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
194 000 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
|
4 840 |
|
05 02 05 02 |
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია |
0 |
159 160 |
0 |
|
3 970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
159 160 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
0 |
|
3 970 |
|
05 02 05 03 |
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა |
81 191 |
346 135 |
0 |
|
138 580 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81 191 |
341 861 |
0 |
|
138 580 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 274 |
0 |
|
0 |
|
05 02 05 04 |
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) |
0 |
0 |
110 000 |
|
110 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
110 000 |
|
110 000 |
|
05 02 05 05 |
სხალთის მუზეუმის რემონტი |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 02 05 06 |
კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
36 680 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
36 680 |
0 |
|
0 |
|
05 02 06 |
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა |
8 586 |
25 105 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
ხარჯები |
8 586 |
25 105 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7 746 |
25 105 |
18 000 |
|
18 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
840 |
0 |
2 000 |
|
2 000 |
|
05 02 07 |
ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" |
70 731 |
84 935 |
78 635 |
|
78 635 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11 |
11 |
11 |
|
11 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8 |
8 |
8 |
|
8 |
|
|
ხარჯები |
70 731 |
78 435 |
71 835 |
|
71 835 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
41 375 |
|
41 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
30 460 |
|
30 460 |
|
|
სუბსიდიები |
69 194 |
78 435 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 537 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
6 500 |
6 800 |
|
6 800 |
|
05 02 08 |
კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) |
0 |
56 500 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
56 500 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
56 500 |
0 |
|
0 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
745 202 |
849 334 |
714 610 |
|
714 610 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
13 |
64 |
|
64 |
|
|
ხარჯები |
739 271 |
839 149 |
667 810 |
|
667 810 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26 250 |
|
26 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
268 |
272 060 |
|
272 060 |
|
|
სუბსიდიები |
124 633 |
130 415 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
499 355 |
479 199 |
353 000 |
|
353 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
115 283 |
229 267 |
13 500 |
|
13 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
10 185 |
46 800 |
|
46 800 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
150 266 |
184 092 |
399 410 |
|
399 410 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
0 |
5 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
13 |
64 |
0 |
64 |
|
|
ხარჯები |
144 335 |
173 907 |
352 610 |
0 |
352 610 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26 250 |
0 |
26 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
271 660 |
0 |
271 660 |
|
|
სუბსიდიები |
124 633 |
129 615 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17 773 |
44 292 |
64 700 |
0 |
64 700 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 929 |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
10 185 |
46 800 |
0 |
46 800 |
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ - ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი |
105 026 |
129 615 |
302 910 |
|
302 910 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10 |
13 |
64 |
|
64 |
|
|
ხარჯები |
105 026 |
129 615 |
302 910 |
|
302 910 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26 250 |
|
26 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
271 660 |
|
271 660 |
|
|
სუბსიდიები |
103 097 |
129 615 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 929 |
0 |
5 000 |
|
5 000 |
|
06 01 02 |
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 02 01 |
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის მომსახურების პროგრამა |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 03 |
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
17 773 |
36 166 |
39 700 |
|
39 700 |
|
|
ხარჯები |
17 773 |
36 166 |
39 700 |
|
39 700 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17 773 |
36 166 |
39 700 |
|
39 700 |
|
06 01 04 |
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0 |
8 126 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
8 126 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
8 126 |
10 000 |
|
10 000 |
|
06 01 05 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი |
5 931 |
10 185 |
46 800 |
|
46 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
10 185 |
46 800 |
|
46 800 |
|
06 01 05 01 |
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში |
5 931 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 05 02 |
თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში |
0 |
10 185 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
10 185 |
0 |
|
0 |
|
06 01 05 03 |
ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) |
0 |
0 |
46 800 |
|
46 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
46 800 |
|
46 800 |
|
06 01 06 |
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
594 936 |
665 242 |
300 200 |
|
300 200 |
|
|
ხარჯები |
594 936 |
665 242 |
300 200 |
|
300 200 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
268 |
400 |
|
400 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
800 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
481 582 |
434 907 |
288 300 |
|
288 300 |
|
|
სხვა ხარჯები |
113 354 |
229 267 |
8 500 |
|
8 500 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა |
35 176 |
36 600 |
36 500 |
|
36 500 |
|
|
ხარჯები |
35 176 |
36 600 |
36 500 |
|
36 500 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
35 176 |
36 600 |
36 500 |
|
36 500 |
|
06 02 02 |
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
1 730 |
3 560 |
11 900 |
|
11 900 |
|
|
ხარჯები |
1 730 |
3 560 |
11 900 |
|
11 900 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
268 |
400 |
|
400 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
800 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
50 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 680 |
2 492 |
8 500 |
|
8 500 |
|
06 02 03 |
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
15 750 |
17 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
ხარჯები |
15 750 |
17 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15 750 |
17 000 |
20 000 |
|
20 000 |
|
06 02 04 |
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
52 600 |
45 000 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
ხარჯები |
52 600 |
45 000 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
52 600 |
45 000 |
45 000 |
|
45 000 |
|
06 02 05 |
5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
49 000 |
56 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
ხარჯები |
49 000 |
56 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49 000 |
56 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
06 02 06 |
უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა |
2 800 |
1 200 |
1 800 |
|
1 800 |
|
|
ხარჯები |
2 800 |
1 200 |
1 800 |
|
1 800 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 800 |
1 200 |
1 800 |
|
1 800 |
|
06 02 07 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა |
55 000 |
165 000 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
55 000 |
165 000 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
55 000 |
165 000 |
0 |
|
0 |
|
06 02 08 |
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება |
259 700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
259 700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
259 700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 02 09 |
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
30 506 |
42 414 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
ხარჯები |
30 506 |
42 414 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
30 506 |
42 414 |
45 000 |
|
45 000 |
|
06 02 10 |
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
36 000 |
35 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
ხარჯები |
36 000 |
35 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
36 000 |
35 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
06 02 11 |
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0 |
26 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
26 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
26 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
06 02 12 |
2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარება შეძენის პროგრამა |
0 |
175 693 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
175 693 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
175 693 |
0 |
|
0 |
|
06 02 13 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა |
56 674 |
61 775 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
56 674 |
61 775 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
56 674 |
61 775 |
0 |
|
0 |