|
ა) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ა.ა) 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
10768,9
|
11755,3
|
3981,7
|
7773,6
|
8221,2
|
0,0
|
8221,2
|
|
გადასახადები
|
1153,1
|
3095,2
|
0,0
|
3095,2
|
3120,0
|
0,0
|
3120,0
|
|
გრანტები
|
8958,9
|
8190,4
|
3981,7
|
4208,7
|
4195,8
|
0,0
|
4195,8
|
|
სხვა შემოსავლები
|
657,0
|
469,7
|
0,0
|
469,7
|
905,4
|
0,0
|
905,4
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8004,9
|
452,4
|
7552,5
|
6638,3
|
0,0
|
6638,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2154,3
|
0,0
|
2154,3
|
1804,3
|
0,0
|
1804,3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
799,9
|
0,0
|
799,9
|
789,5
|
0,0
|
789,5
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3751,5
|
0,0
|
3751,5
|
3533,0
|
0,0
|
3533,0
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
491,2
|
0,0
|
491,2
|
413,2
|
0,0
|
413,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
578,5
|
452,4
|
126,1
|
98,4
|
0,0
|
98,4
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3214,7
|
3750,4
|
3529,3
|
221,1
|
1582,9
|
0,0
|
1582,9
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3561,8
|
3753,5
|
3529,3
|
224,2
|
1774,6
|
143,7
|
1630,9
|
|
ზრდა
|
3700,1
|
3833,5
|
3529,3
|
304,2
|
1924,6
|
143,7
|
1780,9
|
|
კლება
|
138,4
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-347,0
|
-3,1
|
0,0
|
-3,1
|
-191,7
|
-143,7
|
-48,0
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-355,0
|
-3,1
|
0,0
|
-3,1
|
-193,4
|
-143,7
|
-49,8
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
კლება
|
355,0
|
3,1
|
0,0
|
3,1
|
193,4
|
143,7
|
49,8
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
-1,8
|
0,0
|
-1,8
|
|
კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
საშინაო
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
ა.ბ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6643,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8004,9
|
452,4
|
7552,5
|
6643,3
|
0,0
|
6643,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1916,5
|
2154,3
|
0,0
|
2154,3
|
1804,3
|
0,0
|
1804,3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
725,0
|
799,9
|
0,0
|
799,9
|
789,5
|
0,0
|
789,5
|
|
სუბსიდიები
|
3645,1
|
3751,5
|
0,0
|
3751,5
|
3538,0
|
0,0
|
3538,0
|
|
გრანტები
|
442,5
|
229,5
|
0,0
|
229,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
380,7
|
491,2
|
0,0
|
491,2
|
413,2
|
0,0
|
413,2
|
|
სხვა ხარჯები
|
444,4
|
578,5
|
452,4
|
126,1
|
98,4
|
0,0
|
98,4
|
“;
ა.გ) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1774,6 ათ.ლარი.
მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1924,6 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზა ციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის პროგნოზი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
37,8
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
3626,3
|
3812,5
|
3529,3
|
283,3
|
1853,8
|
143,7
|
1710,1
|
|
04 00
|
განათლება
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
36,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
“;
ა.დ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის გეგმა
|
2017 პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2597,4
|
2762,0
|
0,0
|
2762,0
|
2425,4
|
0,0
|
2425,4
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2589,5
|
2758,3
|
0,0
|
2758,3
|
2376,3
|
0,0
|
2376,3
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
8,0
|
1,0
|
|
1,0
|
1,0
|
|
1,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
101,8
|
100,6
|
0,0
|
100,6
|
100,1
|
1,0
|
99,1
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
3769,3
|
4188,4
|
3924,4
|
264,0
|
1858,1
|
143,7
|
1714,5
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
3,6
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
3,6
|
4,0
|
|
4,0
|
3,6
|
|
3,6
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
2428,0
|
2117,5
|
1884,2
|
233,3
|
76,9
|
0,0
|
76,9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
2428,0
|
2117,5
|
1884,2
|
233,3
|
76,9
|
0,0
|
76,9
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
1337,7
|
2066,9
|
2040,1
|
26,7
|
1777,6
|
143,7
|
1634,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
825,3
|
896,9
|
0,0
|
896,9
|
494,7
|
0,0
|
494,7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
825,3
|
896,9
|
|
896,9
|
494,7
|
|
494,7
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
206,9
|
50,9
|
0,0
|
50,9
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
48,5
|
40,0
|
|
40,0
|
0,0
|
|
0,0
|
|
7064
|
გარე განათება
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
124,7
|
139,5
|
0,0
|
139,5
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,5
|
0,0
|
139,5
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1486,0
|
1498,3
|
0,0
|
1498,3
|
1548,1
|
0,0
|
1548,1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
656,0
|
616,5
|
0,0
|
616,5
|
494,3
|
0,0
|
494,3
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
705,0
|
740,3
|
0,0
|
740,3
|
600,9
|
0,0
|
600,9
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
93,0
|
109,5
|
|
109,5
|
422,9
|
|
422,9
|
|
709
|
განათლება
|
1222,9
|
1420,8
|
57,3
|
1363,5
|
1308,7
|
0,0
|
1308,7
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1058,8
|
1158,8
|
0,0
|
1158,8
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
104,5
|
202,0
|
57,3
|
144,7
|
58,7
|
0,0
|
58,7
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
642,9
|
784,9
|
0,0
|
784,9
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
213,5
|
382,5
|
0,0
|
382,5
|
301,7
|
0,0
|
301,7
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
199,4
|
358,0
|
0,0
|
358,0
|
275,7
|
0,0
|
275,7
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
14,1
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
37,0
|
41,0
|
0,0
|
41,0
|
37,4
|
0,0
|
37,4
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
392,4
|
361,4
|
0,0
|
361,4
|
343,8
|
0,0
|
343,8
|
|
|
სულ
|
11262,3
|
11842,4
|
3981,7
|
7860,7
|
8565,6
|
144,7
|
8420,9
|
“;
ა.ე) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.1. 76,9 ათ. ლარი - გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში რეაბილიტრებული იქნება ძირითადი გზები, ასფალტ-ბეტონის საფარი დაიგება ქალაქის ქუჩებში, მოიხრიშება და მოწესრიგდება თემების/სოფლის შიდა საუბნო გზები.“;
ა.ვ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,2.2.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2.2.1. 494,7 ათ.ლარით - კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩებისა და ტროტუარების აღდგენა, სკვერების პარკებისა და გამწვანების ობიექტების რეაბილიტაცია. შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, საგზაო ნიშნების და ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება და სხვა ღონისძიებები.“;
ა.ზ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.1. 140,6 ათ.ლარი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· ეპიდზედამხედველობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლს; პირველადი ეპიდზედამხედველობის განხორციელებას; ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვას;
· იმუნიზაციის პროგრამას, რომელიც მოიცავს იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და მასზე ანგარიშგებას დადგენილი წესის მიხედვით; იმუნოპროფილაქტიკაზე რუტინულ სტატისტიკურ ანგარიშგებას; იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინულ ანალიზს, შეფასებას, დაზუსტებას; ვაქცინების, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრას; ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის ლოჯისტიკაზე ზედამხედველობას; დამხმარე ზედამხედველობის განხორციელებას მუნიციპალიტეტში შემავალ პჯდ დაწესებულებებში.
· პარაზიტოლოგიის პროგრამა, რომელიც მოიცავს პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგულ კვლევას; მალარიის სკრინინგულ კვლევას კერებში და კერის გარშემო; მალარიის დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას.
· პროფილაქტიკური მედიცინა, რომელიც მოიცავს საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობას; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებერივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას.“;
ა.თ) მე-15 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,5.2.1.1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.2.1.1 183,4 ათ. ლარით - მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ - სენაკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურეობის და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა.
პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და მეურვეობას მოკლებული მოსახლეობის დღეში ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა (გარდა კვირა დღისა), ყოველკვარტალურად ტკბილეულისა და სადღესასწაულოდ საჩუქრების გადაცემა.“;
ა.ი) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
განისაზღვროს სენაკის მუნიციპალიტეტის ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზა ციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის პროგნოზი
|
2017 წლის პროგნოზი
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
სენაკის მუნიციპალიტეტი
|
11262,3
|
11842,4
|
3981,7
|
7860,7
|
8564,6
|
143,7
|
8420,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158,0
|
164,0
|
0,0
|
164,0
|
155,0
|
0,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
7554,2
|
8008,9
|
452,4
|
7556,5
|
6638,3
|
0,0
|
6638,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3700,1
|
3833,5
|
3529,3
|
304,2
|
1924,6
|
143,7
|
1780,9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2597,4
|
2762,0
|
0,0
|
2762,0
|
2425,4
|
0,0
|
2425,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
151,0
|
157,0
|
0,0
|
157,0
|
148,0
|
0,0
|
148,0
|
|
|
ხარჯები
|
2551,6
|
2758,0
|
0,0
|
2758,0
|
2383,4
|
0,0
|
2383,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,8
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
756,1
|
833,8
|
0,0
|
833,8
|
722,6
|
0,0
|
722,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
31,0
|
32,0
|
|
32,0
|
32,0
|
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
743,2
|
829,8
|
0,0
|
829,8
|
710,6
|
0,0
|
710,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,9
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
01 02
|
სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1833,4
|
1924,6
|
0,0
|
1924,6
|
1653,6
|
0,0
|
1653,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120,0
|
125,0
|
|
125,0
|
116,0
|
|
116,0
|
|
|
ხარჯები
|
1808,4
|
1924,6
|
0,0
|
1924,6
|
1623,6
|
0,0
|
1623,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
2,7
|
0,0
|
2,7
|
48,1
|
0,0
|
48,1
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების
დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
8,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
01 04 02
|
მგფ–ის და სხვა დავალიანებების დაფარვა
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
8,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
386,8
|
100,6
|
0,0
|
100,6
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
386,8
|
100,6
|
0,0
|
100,6
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
02 02
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
285,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
101,8
|
100,6
|
0,0
|
100,6
|
99,1
|
0,0
|
99,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
7,0
|
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
101,8
|
100,6
|
0,0
|
100,6
|
85,3
|
0,0
|
85,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13,8
|
0,0
|
13,8
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4799,2
|
5136,2
|
3924,4
|
1211,8
|
2359,9
|
143,7
|
2216,2
|
|
|
ხარჯები
|
1172,9
|
1323,7
|
395,1
|
928,6
|
504,3
|
0,0
|
504,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3626,3
|
3812,5
|
3529,3
|
283,3
|
1853,8
|
143,7
|
1710,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,8
|
0,0
|
1,8
|
|
03 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვა
|
2428,0
|
2117,5
|
1884,2
|
233,3
|
76,9
|
0,0
|
76,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2428,0
|
2117,5
|
1884,2
|
233,3
|
76,9
|
0,0
|
76,9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1032,3
|
947,8
|
0,0
|
947,8
|
501,7
|
0,0
|
501,7
|
|
|
ხარჯები
|
905,1
|
905,8
|
0,0
|
905,8
|
500,7
|
0,0
|
500,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
127,2
|
42,0
|
0,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
75,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გამწვანების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
825,3
|
896,9
|
0,0
|
896,9
|
494,7
|
0,0
|
494,7
|
|
|
ხარჯები
|
825,3
|
894,9
|
0,0
|
894,9
|
494,7
|
0,0
|
494,7
|
|
03 02 04
|
ქალაქ სენაკში წყალსადენის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
|
48,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48,5
|
40,0
|
0,0
|
40,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 05
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,7
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
671,3
|
653,8
|
653,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
457,2
|
525,8
|
525,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 06
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
355,7
|
422,5
|
395,8
|
26,7
|
150,8
|
0,0
|
150,8
|
|
|
ხარჯები
|
53,8
|
285,9
|
267,1
|
18,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
301,9
|
136,7
|
128,7
|
8,0
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
310,8
|
990,5
|
990,5
|
0,0
|
143,7
|
143,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
310,8
|
990,5
|
990,5
|
0,0
|
143,7
|
143,7
|
0,0
|
|
03 09
|
სოფლის მეურნეობის ღონისძიება
|
3,6
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
3,6
|
0,0
|
3,6
|
|
|
ხარჯები
|
2,4
|
4,0
|
|
4,0
|
3,6
|
|
3,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 10
|
რეგიონის ფონდის თანადაფინანსება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1483,2
|
0,0
|
1483,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1483,2
|
0,0
|
1483,2
|
|
04 00
|
განათლება
|
1222,9
|
1420,8
|
57,3
|
1363,5
|
1308,7
|
0,0
|
1308,7
|
|
|
ხარჯები
|
1222,9
|
1418,9
|
57,3
|
1361,6
|
1308,7
|
0,0
|
1308,7
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობის პროგრამა
|
1058,8
|
1158,8
|
0,0
|
1158,8
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
|
|
ხარჯები
|
1058,8
|
1158,0
|
0,0
|
1158,0
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
59,6
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
04 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის კლასგარეშე და სკოლისგარეშე მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
104,5
|
108,7
|
0,0
|
108,7
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
|
|
ხარჯები
|
104,5
|
107,5
|
0,0
|
107,5
|
8,7
|
0,0
|
8,7
|
|
04 04
|
განათლების ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
33,0
|
0,0
|
33,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1486,0
|
1498,3
|
0,0
|
1498,3
|
1548,1
|
0,0
|
1548,1
|
|
|
ხარჯები
|
1450,0
|
1493,3
|
0,0
|
1493,3
|
1548,1
|
0,0
|
1548,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
656,0
|
616,5
|
0,0
|
616,5
|
494,3
|
0,0
|
494,3
|
|
|
ხარჯები
|
620,0
|
611,5
|
0,0
|
611,5
|
494,3
|
0,0
|
494,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01
|
სპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებათა პროგრამა
|
395,2
|
394,2
|
0,0
|
394,2
|
341,3
|
0,0
|
341,3
|
|
|
ხარჯები
|
395,2
|
389,2
|
0,0
|
389,2
|
341,3
|
0,0
|
341,3
|
|
05 01 02
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
260,8
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
224,8
|
197,3
|
0,0
|
197,3
|
130,0
|
0,0
|
130,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 03
|
სპორტულ ღონისძიებათა პროგრამა
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
23,0
|
0,0
|
23,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
705,0
|
740,3
|
0,0
|
740,3
|
600,9
|
0,0
|
600,9
|
|
|
ხარჯები
|
705,0
|
740,3
|
0,0
|
740,3
|
600,9
|
0,0
|
600,9
|
|
05 02 01
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
360,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
411,0
|
0,0
|
411,0
|
|
|
ხარჯები
|
360,0
|
360,0
|
0,0
|
360,0
|
411,0
|
0,0
|
411,0
|
|
05 02 02
|
სამუსიკო ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
120,0
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
108,0
|
0,0
|
108,0
|
|
05 02 03
|
საბავშვო სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
|
ხარჯები
|
50,0
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
45,0
|
0,0
|
45,0
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების პროგრამა
|
0,0
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
36,9
|
0,0
|
36,9
|
|
05 02 05
|
თეატრალური კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
175,0
|
175,0
|
0,0
|
175,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამა
|
3,0
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
19,5
|
0,0
|
19,5
|
17,6
|
0,0
|
17,6
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და სასფლოების მოვლა-პატრონობის პროგრამა
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
405,3
|
0,0
|
405,3
|
|
|
ხარჯები
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
90,0
|
405,3
|
0,0
|
405,3
|
|
05 06
|
საინფორმაციო უზრუნველყოფის პროგრამა
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
|
ხარჯები
|
32,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
30,0
|
0,0
|
30,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
767,6
|
924,4
|
0,0
|
924,4
|
823,5
|
0,0
|
823,5
|
|
|
ხარჯები
|
767,6
|
914,4
|
0,0
|
914,4
|
808,5
|
0,0
|
808,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
124,7
|
139,5
|
0,0
|
139,5
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
|
|
ხარჯები
|
124,7
|
129,5
|
0,0
|
129,5
|
125,6
|
0,0
|
125,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,000
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
642,4
|
784,9
|
0,0
|
784,9
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
|
|
ხარჯები
|
642,4
|
784,9
|
0,0
|
784,9
|
682,9
|
0,0
|
682,9
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის ამბულატორიული მომსახურებისა და მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
196,0
|
222,7
|
0,0
|
222,7
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
|
|
ხარჯები
|
196,0
|
222,7
|
0,0
|
222,7
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
|
06 02 02
|
შობადობის წახალისების პროგრამა
|
13,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 03
|
რეგულარული სამედიცინო მომსახურება სენაკის თემების მოსახლეობისათვის
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 04
|
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება
|
13,8
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
|
ხარჯები
|
13,8
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
18,7
|
0,0
|
18,7
|
|
06 02 05
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
9,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,5
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 02 06
|
ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
15,5
|
0,0
|
15,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 02 07
|
სოციალური ადაპტაციისათვის სამზრუნველო ქსელის ღონისძიებების გატარების პროგრამა
|
3,2
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,2
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
25,0
|
0,0
|
25,0
|
|
06 02 08
|
ჯანმრთელობაგაუარესებულ მოქალაქეთა სტაციონალური, ამბულატორიული და მედიკამენტოზური მკურნალობის დაფინანსების და თანადაფინანსების პროგრამა
|
171,7
|
326,0
|
0,0
|
326,0
|
242,1
|
0,0
|
242,1
|
|
|
ხარჯები
|
171,7
|
326,0
|
0,0
|
326,0
|
242,1
|
0,0
|
242,1
|
|
06 02 10
|
თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფი მოქალაქეების დახმარების პროგრამა
|
20,7
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,2
|
0,0
|
25,2
|
|
|
ხარჯები
|
20,7
|
24,0
|
0,0
|
24,0
|
25,2
|
0,0
|
25,2
|
|
06 02 11
|
იშვიათი დაავადების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
|
ხარჯები
|
7,0
|
8,0
|
0,0
|
8,0
|
8,4
|
0,0
|
8,4
|
|
06 02 12
|
მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარების პროგრამა
|
3,0
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
|
ხარჯები
|
18,2
|
20,0
|
0,0
|
20,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
|
06 02 13
|
დედ–მამით ობოლ ბავშვებზე დახმარების პროგრამა
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
|
|
ხარჯები
|
2,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
|
06 02 14
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარების პროგრამა
|
14,1
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,1
|
24,5
|
0,0
|
24,5
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
5,6
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
|
ხარჯები
|
5,6
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
73,8
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,8
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 15
|
სოციალური ღონისძიების პროგრამა
|
5,6
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
|
ხარჯები
|
5,6
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
8,2
|
0,0
|
8,2
|
|
06 02 16
|
ISAF-ის მისიაში და აგვისტოს ომის დროს ომში დაღუპულის ოჯახზე და მშვიდობიან მოქალაქეებზე დახმარების პროგრამა
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
06 02 17
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საამშენებლო მასალებით დახმარების პროგრამა
|
73,8
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
73,8
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 02 18
|
დაწყებითი კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკური გამოკვლევის პროგრამა
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
06 02 19
|
,,ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის'' თანადაფინანსება სენაკში დაუცველი ფენებისათვის მომსახურების მიწოდებისა და კატასტროფებისათვის მედეგი თემების განვითარბის მიზნით
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“;
|