ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №04 |
|
2017 წლის 4 აპრილი ქ. ამბროლაური
|
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 983.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
დ)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4 992 081 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ე)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3 519 500 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
|
ვ)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 901 700 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
|
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2017 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 632.7 |
0.0 |
1 632.7 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 632.7 |
0,0 |
1 632.7 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 567.7 |
0,0 |
1 567.7 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 741.92 |
2 276.92 |
465.0 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა |
50.709 |
50.709 |
0.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
2 260.086 |
1 945.086 |
315.0 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
2 260.086 |
1 945.086 |
315.0 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
431.125 |
281.125 |
150.0 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
290.0 |
0,0 |
290.0 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
100.0 |
0,0 |
100.0 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
190.0 |
0,0 |
190.0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
790.90 |
295.50 |
495.4 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
548.90 |
295.50 |
253.40 |
|
7064 |
გარე განათება |
142.0 |
0.0 |
142.0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
522,0 |
0,0 |
522,0 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
243.9 |
0,0 |
243.9 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
246.1 |
0.0 |
246.1 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა საზოგადო საქმიანობა |
25.0 |
0,0 |
25.0 |
|
709 |
განათლება |
430.0 |
0,0 |
430.0 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
430.0 |
0,0 |
430.0 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
302.1 |
5.0 |
297.1 |
|
7103 |
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
230.0 |
0.0 |
230.0 |
|
7101 |
ტრანსპორტით მომსახურება |
40.0 |
0,0 |
40.0 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
27.1 |
0.0 |
27.1 |
|
სულ: |
6 759.620 |
2 627.422 |
4 132.20 |
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2017 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |
6 774.960 |
2 627.422 |
4 147,538 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
123 |
0.0 |
123 |
|
|
ხარჯები |
3 519,5 |
55.000 |
3 464,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 205.4 |
43.200 |
1 162.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 240.122 |
2 572.422 |
667.700 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
15,338 |
0,0 |
15,338 |
|
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 644.9 |
0,0 |
1 644,9 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
118 |
0.0 |
118 |
|
|
ხარჯები |
1 615,4 |
0,0 |
1 615,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 162.2 |
0,0 |
1 162.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17.3 |
0,0 |
17.3 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
12,220 |
0,0 |
12,220 |
|
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
485,836 |
0.0 |
485,836 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21 |
21 |
||
|
ხარჯები |
478.1 |
0.0 |
478.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
328.1 |
0 |
328.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,9 |
0.0 |
3,9 |
|
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 094,08 |
0,0 |
1 094,08 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
97 |
0,0 |
97 |
|
|
ხარჯები |
1 072.3 |
0,0 |
1 072.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
834.10 |
0,0 |
834.10 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.500 |
0.0 |
13.500 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0
|
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
8,3 |
0.0 |
8,3 |
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
3 822.822 |
2 572.422 |
1 250,40 |
|
ხარჯები |
600.0 |
0.0 |
600.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 222.822 |
2 572.422 |
650,40 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა |
2 260.086 |
1 945.086 |
315,000 |
|
ხარჯები |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 180.086 |
1 945.086 |
235,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1 412.027 |
576.627 |
835.400 |
|
ხარჯები |
520.0 |
0.0 |
520.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
892.027 |
576.627 |
315,4 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 01 |
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
142,0 |
0.0 |
142,0 |
|
ხარჯები |
142,0 |
0.0 |
142,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ხარჯები |
100,0 |
0.0 |
100,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 03 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
548.902 |
295.502 |
253,4 |
|
ხარჯები |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
490.902 |
295.502 |
195,4 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია) |
431.125 |
281.125 |
150.0 |
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
401.125 |
281.125 |
120.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 06 |
აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ |
190.0 |
0,0 |
190.0 |
|
ხარჯები |
190.0 |
0.0 |
190.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 02 05 |
სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 05 |
რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 03 |
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა. |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
03 03 01 |
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
03 03 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
||
|
ხარჯები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 01 |
ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება |
430,0 |
0,0 |
430.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
430,0 |
0.0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
04 02 |
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
|||
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
522.0 |
0,0 |
522.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
522.0 |
0,0 |
522.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
243.9 |
0.0 |
243,9 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
243,9 |
0,0 |
243,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ „სპორტული სკოლა“) |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 02 |
ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“ |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი“ |
73,9 |
0.0 |
73,9 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
73,9 |
0.0 |
73,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
253,1 |
0.0 |
253,1 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
253,1 |
0.0 |
253,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 01 |
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი |
216,1 |
0.0 |
216,1 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
216,1 |
0.0 |
216,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 04 |
საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
||
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 02 05 |
გაზეთის მომსახურება |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
05 03 |
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
305,217 |
5.0 |
300,217 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
||
|
ხარჯები |
302.1 |
5.0 |
297.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,117 |
0.0 |
3,117 |
|
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
305,217 |
5.0 |
300,217 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
302.1 |
5.0 |
297,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,117 |
0.0 |
3,117 |
|
|
06 02 03 |
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
||
|
ხარჯები |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 06 |
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა |
93,117 |
0.0 |
93,117 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,117 |
0.0 |
3,117 |
|
|
06 02 07 |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა |
27.1 |
0,0 |
27.1 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
27.1 |
0,0 |
27.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
06 02 01 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის პროგრამები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0,0 |
40.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|