ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №11
2017 წლის 19 ივნისი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის „საქართველოს კანონის“ „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ „საქართველოს კანონის“ მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 19 მაისის №984 და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 2 ივნისის №1091 განკარგულების გათვალისწინებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.260) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“-,,ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა.ა) შემოსულობები –
8361.0 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები –
9443.3 ათასი ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი –
6711.0 ათასი ლარი, აქედან:“;
ბ) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა.გ.ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს „ა.გ.გ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2186.7 ათასი ლარი.“;
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
გ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8681.4
2642.8
6038.6
9495.7
2945.8
6549.9
8361.0
2186.7
6174.3
გადასახადები
640.0
0.0
640.0
1429.8
0.0
1429.8
1450.0
0.0
1450.0
გრანტები
7777.5
2642.8
5134.7
7854.8
2945.8
4909.0
6711.0
2186.7
4524.3
სხვა შემოსავლები
263.9
0.0
263.9
211.1
0.0
211.1
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
5237.2
40.1
5197.1
5960.9
236.3
5724.6
5638.4
39.7
5598.6
შრომის ანაზღაურება
1632.5
0.0
1632.5
1788.4
0.0
1788.4
1589.1
0.0
1589.1
საქონელი და მომსახურება
535.2
40.1
495.1
967.6
236.3
731.3
730.8
16.9
713.9
სუბსიდიები
2185.2
0.0
2185.2
2411.8
0.0
2411.8
2464.4
0.0
2464.4
გრანტები
250.2
0.0
250.2
67.4
0.0
67.4
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.7
0.0
500.7
562.3
0.0
562.3
664.8
0.0
664.8
სხვა ხარჯები
133.5
0.0
133.5
163.3
0.0
163.3
189.3
22.8
166.5
საოპერაციო სალდო
3444.1
2602.7
841.4
3534.8
2709.5
825.3
2722.6
2147.0
575.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3250.3
2328.1
922.2
3535.4
2846.5
688.8
3668.0
2311.9
1356.1
ზრდა
3280.1
2328.1
952.0
3546.4
2846.5
699.9
3668.0
2311.9
1356.1
კლება
29.8
0.0
29.8
11.0
0.0
11.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
193.8
274.6
-80.7
-0.6
-137.1
136.5
-945.4
-164.9
-780.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
193.8
274.6
-80.7
-30.6
-137.1
106.5
-1082.3
-236.9
-845.4
ზრდა
274.6
274.6
0.0
1096.8
249.1
847.7
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
274.6
274.6
1096.8
249.1
847.7
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
80.7
0.0
80.7
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
ვალუტა და დეპოზიტები
80.7
80.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
-30.0
0.0
-30.0
-136.9
-72.0
-64.9
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
136.9
72.0
64.9
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8711.1
10634,1
3332,0
7302,1
9443.3
2423.6
7019.7
შემოსავლები
8681.4
9495,7
2945,8
6549,9
8361.0
2186.7
6174.3
არაფინანსური აქტივების კლება
29.8
11,0
0,0
11,0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
1127,4
386,2
741,2
1082.3
236.9
845.4
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
640.0
1429,8
0,0
1429,8
1450.0
0.0
1450.0
სხვა შემოსავლები
263.9
211,1
0,0
211,1
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
5237.2
5960,9
236,3
5724,6
5638.4
39.7
5598.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3280.1
3546,4
2846,5
699,9
3668.0
2311.9
1356.1
ნაშთის ცვლილება
193.8
1096,8
249,1
847,7
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8361.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი სულ
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8681.4
9495,7
2945,8
6549,9
8361.0
2186.7
6174.3
არაფინანსური აქტივების კლება
29.8
11,0
0,0
11,0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
1127,4
386,2
741,2
1082.3
236.9
845.4
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
“;
გ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6711.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
გრანტები
7777.5
7854,8
6711.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7777.5
7854,8
6711.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5134.7
4909,0
4470.7
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4987.7
4762,0
4323.7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
147.0
147,0
147.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
53.6
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2642.8
2945,8
2240.3
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1993.3
2391,3
2240.3
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
554.6
554,5
0.0
“;
გ.ბ) მე-7–
მე-13 მუხლებიი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5658.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5237,2
5960,9
236,3
5724,6
5638.4
39.7
5598.6
შრომის ანაზღაურება
1632,5
1788,4
0,0
1788,4
1589.1
0.0
1589.1
საქონელი და მომსახურება
535,2
967,6
236,3
731,3
730.8
16.9
713.9
სუბსიდიები
2185,2
2411,8
0,0
2411,8
2464.4
0.0
2464.4
გრანტები
250,2
67,4
0,0
67,4
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500,7
562,3
0,0
562,3
664.8
0.0
664.8
სხვა ხარჯები
133,5
163,3
0,0
163,3
189.3
22.8
166.5
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 3668.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3668.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
37,6
89,5
0,0
89,5
15.0
0.0
15.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2400,0
2828,6
2359,2
469,3
3493.0
2311.9
1181.1
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
669,7
80,3
76,0
4,4
95.0
0.0
95.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
172,8
548,0
411,4
136,7
65.0
0.0
65.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
3280,1
3546,4
2846,5
699,9
3668.0
2311.9
1356.1
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016
წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
29,8
11,0
0.0
ძირითადი აქტივები
1,4
0,0
0.0
არაწარმოებლური აქტივები
28,4
11,0
0.0
მიწა
28,4
11,0
0.0
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით
:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2119.8
2342.4
0.0
2342.4
2289.2
0.0
2289.2
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2119.8
2342.4
0.0
2342.4
2288.2
0.0
2288.2
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2119.8
2342.4
0.0
2342.4
2277.5
0.0
2277.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
702
თავდაცვა
85.5
87.4
0.0
87.4
78.0
0.0
78.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
264.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
264.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2147.8
2946.5
2502.0
444.5
3399.1
2336.9
1062.2
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
443.0
755.9
622.1
133.8
125.6
125.6
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
443.0
755.9
622.1
133.8
125.6
125.6
0.0
7045
ტრანსპორტი
1397.6
2090.9
1879.9
211.0
3095.8
2211.3
884.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1397.6
2090.9
1879.9
211.0
3095.8
2211.3
884.5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
307.1
99.7
0.0
99.7
177.7
0.0
177.7
705
გარემოს დაცვა
645.5
796.2
93.6
702.7
667.0
14.7
652.3
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
20.0
3.5
0.0
3.5
5.0
0.0
5.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
625.6
792.8
93.6
699.2
662.0
14.7
647.3
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
154.3
97.8
0.0
97.8
231.9
0.0
231.9
7061
ბინათმშენებლობა
98.3
39.8
0.0
39.8
155.6
0.0
155.6
7064
გარე განათება
55.9
58.0
0.0
58.0
76.3
0.0
76.3
707
ჯანმრთელობის დაცვა
311.0
390.8
0.0
390.8
415.2
0.0
415.2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87.0
101.7
0.0
101.7
95.0
0.0
95.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
224.0
289.1
0.0
289.1
320.2
0.0
320.2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1186.5
1773.5
411.4
1362.2
976.5
0.0
976.5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
495.9
596.9
0.0
596.9
435.0
0.0
435.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
588.0
599.5
0.0
599.5
484.1
0.0
484.1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
45.0
48.7
0.0
48.7
27.2
0.0
27.2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
57.6
528.3
411.4
117.0
30.2
0.0
30.2
709
განათლება
1339.7
797.3
76.0
721.3
884.9
0.0
884.9
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1333.9
795.4
76.0
719.5
883.0
0.0
883.0
7092
ზოგადი განათლება
5.8
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
5.8
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
710
სოციალური დაცვა
262.7
275.4
0.0
275.4
364.6
0.0
364.6
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
44.3
47.0
0.0
47.0
52.9
0.0
52.9
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
150.6
155.1
0.0
155.1
190.5
0.0
190.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
67.8
73.3
0.0
73.3
121.2
0.0
121.2
სულ
8517.3
9507.3
3082.9
6424.4
9306.4
2351.6
6954.8
მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -945.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1082.3 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -136.6 ათასი ლარის ოდენობით.
გ.გ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
8517.3
9537.3
3082.9
6454.4
9443.3
2423.6
7019.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
120.0
0.0
120.0
122.0
0.0
122.0
ხარჯები
5237.2
5960.9
236.3
5724.6
5638.4
39.7
5598.6
შრომის ანაზღაურება
1632.5
1788.4
0.0
1788.4
1589.1
0.0
1589.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3280.1
3546.4
2846.5
699.9
3668.0
2311.9
1356.1
ვალდებულებების კლება
0.0
30.0
0.0
30.0
136.9
72.0
64.9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2119.8
2372.4
0.0
2372.4
2289.3
0.0
2289.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113.0
113.0
0.0
113.0
116.0
0.0
116.0
ხარჯები
2082.2
2252.9
0.0
2252.9
2274.2
0.0
2274.2
შრომის ანაზღაურება
1556.9
1666.3
0.0
1666.3
1525.4
0.0
1525.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.6
89.5
0.0
89.5
15.0
0.0
15.0
ვალდებულებების კლება
0.0
30.0
0.0
30.0
0.1
0.0
0.1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
724.9
769.2
0.0
769.2
732.4
0.0
732.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
30.0
27.0
27.0
ხარჯები
718.9
728.6
0.0
728.6
732.3
0.0
732.3
შრომის ანაზღაურება
503.2
506.9
0.0
506.9
443.4
0.0
443.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.973
40.529
0.000
40.529
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1394.9
1573.6
0.0
1573.6
1545.2
0.0
1545.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
83.0
83.0
89.0
89.0
ხარჯები
1363.3
1524.3
0.0
1524.3
1530.2
0.0
1530.2
შრომის ანაზღაურება
1053.7
1159.4
0.0
1159.4
1082.0
0.0
1082.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.6
49.0
0.0
49.0
15.0
0.0
15.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.366
0.000
0.366
0.000
0.000
0.000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
29.6
0.0
29.6
1.0
0.0
1.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
ვალდებულებების კლება
0.0
29.611
0.000
29.611
0.000
0.000
0.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
350.1
87.4
0.0
87.4
78.0
0.0
78.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
0.0
7.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
350.1
87.4
0.0
87.4
78.0
0.0
78.0
შრომის ანაზღაურება
75.5
76.1
0.0
76.1
63.7
0.0
63.7
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
264.585
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
264.585
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
შრომის ანაზღაურება
3.682
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
85.5
87.4
0.0
87.4
78.0
0.0
78.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
ხარჯები
85.5
87.4
0.0
87.4
78.0
0.0
78.0
შრომის ანაზღაურება
71.8
76.1
0.0
76.1
63.7
0.0
63.7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2947.5
3840.4
2595.5
1244.9
4434.5
2423.6
2010.9
ხარჯები
547.6
1011.9
236.3
775.6
805.0
39.7
765.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2400.0
2828.6
2359.2
469.3
3493.0
2311.9
1181.1
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
136.5
72.0
64.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა- შენახვა (გზები და ხიდები)
1397.6
2090.9
1879.9
211.0
3141.7
2211.3
930.4
ხარჯები
11.7
66.4
0.0
66.4
126.0
0.0
126.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1385.9
2024.5
1879.9
144.6
2969.8
2211.3
758.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
45.9
0.0
45.9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
306.7
281.5
93.6
187.9
300.2
40.3
259.9
ხარჯები
2.6
185.3
93.6
91.8
19.7
14.7
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
304.0
96.2
0.0
96.2
254.9
0.0
254.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
25.6
25.6
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
98.3
39.8
0.0
39.8
155.6
0.0
155.6
ხარჯები
0.0
1.596
0.000
1.596
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.3
38.2
0.0
38.2
155.6
0.0
155.6
03 02 01
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
55.9
58.0
0.0
58.0
76.3
0.0
76.3
ხარჯები
2.649
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.3
58.0
0.0
58.0
76.3
0.0
76.3
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
20.0
3.5
0.0
3.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
3.5
0.0
3.5
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19.950
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა- რეაბილიტაციის ღონისძიებები
132.5
180.3
93.6
86.7
63.3
40.3
23.0
ხარჯები
0.0
180.3
93.6
86.7
14.7
14.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.5
0.0
0.0
0.0
23.0
0.0
23.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
25.6
25.6
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
98.3
39.8
0.0
39.8
155.6
0.0
155.6
ხარჯები
0.0
1.596
0.000
1.596
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.3
38.2
0.0
38.2
155.6
0.0
155.6
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
435.0
755.9
622.1
133.8
172.0
172.0
0.0
ხარჯები
40.1
142.8
142.8
0.0
25.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
394.9
613.1
479.3
133.8
100.6
100.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
46.4
46.4
0.0
03 05
მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
800.2
712.2
0.0
712.2
819.8
0.0
819.8
ხარჯები
493.1
617.4
0.0
617.4
634.3
0.0
634.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
307.1
94.8
0.0
94.8
166.9
0.0
166.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
18.6
0.0
18.6
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
307.1
99.7
0.0
99.7
195.5
0.0
195.5
ხარჯები
0.0
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
307.1
94.8
0.0
94.8
166.9
0.0
166.9
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
18.6
0.0
18.6
03 05 02
ა(ა)იპ –
აბაშის კეთილმოწყობა
493.1
612.5
0.0
612.5
624.3
0.0
624.3
ხარჯები
493.1
612.5
0.0
612.5
624.3
0.0
624.3
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
04 00
განათლება
1339.7
797.3
76.0
721.3
884.9
0.0
884.9
ხარჯები
670.0
717.0
0.0
717.0
789.9
0.0
789.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
669.7
80.3
76.0
4.4
95.0
0.0
95.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1333.9
795.4
76.0
719.5
883.0
0.0
883.0
ხარჯები
670.0
715.1
0.0
715.1
788.0
0.0
788.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
663.9
80.3
76.0
4.4
95.0
0.0
95.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
5.8
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
ხარჯები
0.0
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.774
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1186.5
1773.5
411.4
1362.2
976.5
0.0
976.5
ხარჯები
1013.7
1225.5
0.0
1225.5
911.5
0.0
911.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.8
548.0
411.4
136.7
65.0
0.0
65.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
495.9
596.9
0.0
596.9
435.0
0.0
435.0
ხარჯები
396.0
552.1
0.0
552.1
370.0
0.0
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.9
44.8
0.0
44.8
65.0
0.0
65.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
633.0
648.3
0.0
648.3
511.3
0.0
511.3
ხარჯები
562.6
623.4
0.0
623.4
511.3
0.0
511.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.417
24.894
0.000
24.894
0.000
0.000
0.000
05 02 01
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
15.699
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
11.897
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.802
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
477.1
533.5
0.0
533.5
438.0
0.0
438.0
ხარჯები
477.1
533.5
0.0
533.5
438.0
0.0
438.0
05 02 03
ტელერადიო- მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
45.0
48.7
0.0
48.7
27.2
0.0
27.2
ხარჯები
45.0
48.7
0.0
48.7
27.2
0.0
27.2
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
95.2
66.1
0.0
66.1
46.1
0.0
46.1
ხარჯები
28.6
41.2
0.0
41.2
46.1
0.0
46.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.615
24.894
0.000
24.894
0.000
0.000
0.000
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
2.499
478.333
411.366
66.967
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.499
478.333
411.366
66.967
0.000
0.000
0.000
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
55.1
50.0
0.0
50.0
30.2
0.0
30.2
ხარჯები
55.1
50.0
0.0
50.0
30.2
0.0
30.2
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
573.7
666.2
0.0
666.2
780.1
0.0
780.1
ხარჯები
573.7
666.2
0.0
666.2
779.8
0.0
779.8
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87.0
101.7
0.0
101.7
95.0
0.0
95.0
ხარჯები
87.0
101.7
0.0
101.7
95.0
0.0
95.0
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
224.0
289.1
0.0
289.1
320.5
0.0
320.5
ხარჯები
224.0
289.1
0.0
289.1
320.2
0.0
320.2
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
262.7
275.4
0.0
275.4
364.6
0.0
364.6
ხარჯები
262.7
275.4
0.0
275.4
364.6
0.0
364.6
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
36.7
42.7
0.0
42.7
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
36.7
42.7
0.0
42.7
70.0
0.0
70.0
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
15.0
14.6
0.0
14.6
52.3
0.0
52.3
ხარჯები
15.0
14.6
0.0
14.6
52.3
0.0
52.3
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
44.3
47.0
0.0
47.0
52.9
0.0
52.9
ხარჯები
44.3
47.0
0.0
47.0
52.9
0.0
52.9
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
3.5
4.1
0.0
4.1
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
3.5
4.1
0.0
4.1
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
49.4
54.7
0.0
54.7
62.4
0.0
62.4
ხარჯები
49.4
54.7
0.0
54.7
62.4
0.0
62.4
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება
113.9
112.4
0.0
112.4
120.5
0.0
120.5
ხარჯები
113.9
112.4
0.0
112.4
120.5
0.0
120.5
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ქურდოვანიძე