ორგ. კოდი დასახელება 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 |
|
2017 წლის 11 ივლისი ქ. ამბროლაური
|
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
“; |
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
“; |
გ)
მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6433.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
“; |
დ)
მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5683.893 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
“; |
ე)
მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2 879.200 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
“; |
|
ფუნქციონალური კოდი |
დასახელება |
2017 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
1 632.7 |
0.0 |
1 632.7 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
1 632.7 |
0,0 |
1 632.7 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1 567.7 |
0,0 |
1 567.7 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
65.0 |
0.0 |
65.0 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
702 |
თავდაცვა |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
2 883.07 |
2 446.89 |
436.18 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა |
50.709 |
50.709 |
0.0 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
2 188.477 |
1 878.777 |
309.7 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
2 188.477 |
1 878.777 |
309.7 |
|
7049 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში |
643.886 |
517.408 |
126.478 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
762.500 |
450.000 |
312.500 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
572.500 |
450,000 |
122.500 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
190.0 |
0,0 |
190.0 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
869.06 |
367.34 |
501.72 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
499.23 |
249.53 |
249.70 |
|
7064 |
გარე განათება |
142.000 |
0.0 |
142.000 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
522,000 |
0,0 |
522,000 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
243.900 |
0,0 |
243.900 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
246.100 |
0.0 |
246.100 |
|
7083 |
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |
7.000 |
0.0 |
7.000 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა საზოგადო საქმიანობა |
25.000 |
0,0 |
25.000 |
|
709 |
განათლება |
430.000 |
0,0 |
430.000 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
430.000 |
0,0 |
430.000 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
302.100 |
5.000 |
297.100 |
|
7103 |
ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა |
5.000 |
5.000 |
0.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
140,000 |
0.0 |
140,000 |
|
7101 |
ტრანსპორტით მომსახურება |
40.000 |
0,0 |
40.000 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
27.100 |
0.0 |
27.100 |
|
სულ |
7 451.43 |
3 319.234 |
4 132.20 |
|
ორგ. კოდი |
დასახელება |
2017 წლის გეგმა |
სულ |
მათ შორის |
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|---|---|---|---|---|
|
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი |
7466.772 |
3319.234 |
4 147,538 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
123 |
0.0 |
123 |
|
|
ხარჯები |
3 992,00 |
505.000 |
3 487,5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 205.4 |
43.200 |
1 162.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 459.434 |
2 814.234 |
645,200 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
15,338 |
0,0 |
15,338 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
1 644.9 |
0,0 |
1 644,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
118 |
0.0 |
118 |
|
|
ხარჯები |
1 615,4 |
0,0 |
1 615,4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 162.2 |
0,0 |
1 162.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17.3 |
0,0 |
17.3 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
12,220 |
0,0 |
12,220 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
485,836 |
0.0 |
485,836 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
21 |
|
21 |
|
|
ხარჯები |
478.1 |
0.0 |
478.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
328.1 |
0 |
328.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,9 |
0.0 |
3,9 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 094,08 |
0,0 |
1 094,08 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
97 |
0,0 |
97 |
|
|
ხარჯები |
1 072.300 |
0,0 |
1 072.300 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
834.100 |
0,0 |
834.100 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13.500 |
0.0 |
13.500 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0
|
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
8,300 |
0.0 |
8,300 |
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
65.000 |
0.0 |
65.000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
65.000 |
0.0 |
65.000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
01 04 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
01 05 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0,0 |
0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 02 |
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
43.2 |
43.2 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4514.634 |
3264.234 |
1 250,400 |
|
|
ხარჯები |
1072,500 |
450,00 |
622,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 442.134 |
2 814.234 |
627,900 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა |
2 188.477 |
1 878.777 |
309.700 |
|
|
ხარჯები |
80.0 |
0.0 |
80.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 108.477 |
1 878.777 |
229.700 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2047.616 |
1216.938 |
830.678 |
|
|
ხარჯები |
992,500 |
450,00 |
542,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1055.116 |
766.938 |
288.178 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 01 |
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
142,0 |
0.0 |
142,0 |
|
|
ხარჯები |
142,0 |
0.0 |
142,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 02 |
დასუფთავების ღონისძიებები |
572,500 |
450,00 |
122,500 |
|
|
ხარჯები |
572,500 |
450,00 |
122,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 03 |
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
499.230 |
249.530 |
249.700 |
|
|
ხარჯები |
58.0 |
0.0 |
58.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
441.230 |
249.530 |
191.700 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია) |
643.886 |
517.408 |
126.478 |
|
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
613.886 |
517.408 |
96.478 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 06 |
აიპ “პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“ |
190.0 |
0,0 |
190.0 |
|
|
ხარჯები |
190.0 |
0.0 |
190.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0,0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 02 05 |
სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 05 |
რეგიონალური პროექტების პროექტირებისა და სამუშაოების ტექ.ზედამხედველობის დაფინანსება |
227,8 |
117,8 |
110,0 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
227,8 |
117,8 |
110,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 03 |
სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა. |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ვალდებულების კლება |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 03 01 |
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 03 03 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება) |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
|
ხარჯები |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50,709 |
0.0 |
50,709 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 00 |
საგანმანათლებლო ღონისძიებები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0,0 |
|
|
ხარჯები |
430,0 |
0,0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
ა.(ა).ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება |
430,0 |
0,0 |
430.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
430,0 |
0.0 |
430,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 02 |
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
|
0.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
522.0 |
0,0 |
522.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
522.0 |
0,0 |
522.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
243.9 |
0.0 |
243,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
243,9 |
0,0 |
243,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 01 |
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ „სპორტული სკოლა“) |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 02 |
ა.(ა)ი.პ საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“ |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 01 03 |
ა(ა)იპ ტურისტული ცენტრი“ |
73,9 |
0.0 |
73,9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
73,9 |
0.0 |
73,9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
253,1 |
0.0 |
253,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
253,1 |
0.0 |
253,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 01 |
ა.(ა)ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი |
216,1 |
0.0 |
216,1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
216,1 |
0.0 |
216,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 04 |
საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ხარჯები |
30.0 |
0.0 |
30.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 05 |
გაზეთის მომსახურება |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
7,0 |
0.0 |
7,0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 03 |
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0,0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
305,217 |
5.0 |
300,217 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
0.0 |
|
|
ხარჯები |
302.1 |
5.0 |
297.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,117 |
0.0 |
3,117 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
305,217 |
5.0 |
300,217 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
302.1 |
5.0 |
297,1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,117 |
0.0 |
3,117 |
|
06 02 03 |
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
5.0 |
5.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 04 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
|
|
ხარჯები |
140.0 |
0.0 |
140.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 02 |
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 06 |
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა |
93,117 |
0.0 |
93,117 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0,0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
3,117 |
0.0 |
3,117 |
|
06 02 07 |
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა |
27.1 |
0,0 |
27.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ხარჯები |
27.1 |
0,0 |
27.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
06 02 01 |
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის სამგზავრო გადაყვანის პროგრამები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
40.0 |
0,0 |
40.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|