ორგ. კოდი დასახელება 2017  წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№13
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.117.016322
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 28/07/2017
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №13

2017 წლის 24 ივლისი

ქ. ამბროლაური

 

 

„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 დეკემბრის №27 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge; 30/12/2016წ., სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016309) დამტკიცებულ დანართში შემდეგი ცვლილებები:
ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6959.9

3336.5

3623.4

გადასახადები

340.0

0.0

340.0

გრანტები

5968.9

3336.5

2 632.4

სხვა შემოსავლები

651.0

0.0

651.0

ხარჯები

3992.0

505.0

3 487.0

შრომის ანაზღაურება

1205.4

43.2

1 162.2

საქონელი და მომსახურება

1280.5

456.8

823.7

სუბსიდიები

1 080.0

0.0

1 080.0

გრანტები

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

285.0

5.0

280.0

სხვა  ხარჯები

141.1

0.0

141.1

საოპერაციო სალდო

2 967.9

2 831.5

136.4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3406.0

3099.2

306.8

ზრდა

3744.4

3099.2

645.2

კლება

338.4

0.0

338.4

მთლიანი სალდო

-438.1

-267.7

-170.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-453.5

-267.7

-185.7

ვალუტა და დეპოზიტები

453.5

267.7

185.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

453.5

267.7

185.7

ვალდებულებების ცვლილება

-15.3

0.0

-15.3

კლება

15.3

0.0

15.3

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

 

ბ) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

7298.3

3336.5

3 961.8

შემოსავლები

6 959.9

3336.5

3 623.4

არაფინანსური აქტივების კლება

338.4

0.0

338.4

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

7751.8

3604.2

4 147.6

ხარჯები

3 992.0

505.0

3 487.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 744.4

3099.2

645.2

ფინანსური აქტივებისზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

15.3

0.0

15.3

ნაშთის ცვლილება

453.5

267.7

185.7

 

გ) მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის შემოსავლები 6959.893 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

6959.9

3336.5

3 623.4

გადასახადები

340.0

0.0

340.0

გრანტები

       5968.9

3336.5

2632.4

სხვა შემოსავლები

651.0

0.0

651.0

 

დ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები      

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5968.893 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

კოდი

2017 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13

5968.9

          3336.5

2 632.4

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

131

     

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

133

5968.9

3336.5

2 632.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1311

2 687.4

55.0

2 632.4

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

2 632.4

0.0

2 632.4

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

55,0

55.0

0.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

 

0.0

0.0

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

1312

3281.5

3281.5

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 

0,0

 

0.0

 

ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 8. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3744.434 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3406.0

3099.2

           306.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 744.4

3099.2

           645.2

არაფინანსური აქტივების კლება

338.4

0.0

           338.4

 

ვ) მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 9. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს   ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

 

უნქციონალური კოდი

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 632.7

0.0

          1 632.7

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

1 632.7

0,0

1 632.7

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

567.7

0,0

1 567.7

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

65.0

0.0

65.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0,0

0.0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში

0,0

0,0

0,0

702

თავდაცვა

50.0

50.0

0.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0

0.0

0,0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

0,0

0.0

0,0

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

3168.1

2731.9

             436.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მონადირეობა

50.7

50.7

0.0

7045

ტრანსპორტი

  2 188.5

1 878.8

309.7

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

         2 188.5

           1 878.8

309.7

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

928.9

802.4

126.5

705

გარემოს დაცვა

762.5

450.0

312.5

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

572.5

450,0

122.5

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

190.0

0,0

190.0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

869.1

          367.4

501.7

7061

ბინათმშენებლობა

0,0

0.0

0,0

7063

წყალმომარაგება

499.2

249.5

249.7

7064

გარე განათება

142.0

0.0

142.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

0.0

0.0

               0.0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

0.0

0.0

0.0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

522,0

0,0

522,0

7081

მომსახურება დასენებისა და სპორტის სფეროში

243.9

 

0,0

243.9

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

246.1

0.0

246.1

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

7.0

0.0

7.0

7084

რელიგიური და სხვა საზოგადო  საქმიანობა

25.0

0,0

25.0

709

განათლება

430.0

0,0

430.0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

430.0

0,0

430.0

7092

ზოგადი განათლება

0.0

0,0

0.0

710

სოციალური დაცვა

302.1

5.0

297.1

7103

ომის ვეერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

5.0

0.0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140,0

0.0

140,0

7101

ტრანსპორტით მომსახურება

40.0

0,0

40.0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

27.1

0.0

27.1

 

სულ

7736.4

3604.2

4 132.2

ზ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17.  ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის   ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ამბროლაურის  მუნიციპალიტეტის  ასიგნებები

 

ორგ. კოდი

დასახელება

2017  წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

7751.8

3604.3

4 147,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

123

0.0

123

 

ხარჯები

992,0

505.0

3 487,0

 

შრომის ანაზღაურება

205.4

43.2

162.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 744.4

3099.2

645,2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

15,3

0,0

15,3

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

644.9

0,0

644,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

118

0.0

118

 

ხარჯები

1 615,4

0,0

1 615,4

 

შრომის ანაზღაურება

162.2

0,0

1 162.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.3

0,0

17.3

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

12,2

0,0

12,2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

485,9

0.0

485,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

 

21

 

ხარჯები

478.1

0.0

478.1

 

შრომის ანაზღაურება

328.1

0

328.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.8

0.0

3.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

3,9

0.0

3,9

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

094,1

0,0

094,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

97

0,0

97

 

ხარჯები

072.3

0,0

072.3

 

შრომის ანაზღაურება

834.1

0,0

834.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.5

0.0

13.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

 

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

8,3

0.0

8,3

01 03

სარეზერვო ფონდი

65.0

0.0

65.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

65.0

0.0

65.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

             0,0

0,0

0.0

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

0,0

0.0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   
 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

50.0

50.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

5

0.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43.2

43.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

02 01

საგანგებო სიტუაციების მართვა

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0,0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

02 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა

50.0

50.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5.0

5.0

0.0

 

ხარჯები

50.0

50.0

0.0

 

შრომის ანაზღაურება

43.2

43.2

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4799.6

3549.2

250,4

 

ხარჯები

1072,5

450,0

622,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

     3727.1

3099.2

627,9

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0.0

03 01

საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2 188.5

1 878.8

309.7

 

ხარჯები

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2108.5

1878.8

229.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2332.6

1501.9

830.7

 

ხარჯები

992.5

450,0

542,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1340.1

1051.9

288.2

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 01

გარე-განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

142,0

0.0

142,0

 

ხარჯები

142,0

0.0

142,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

572,5

450,0

122,5

 

ხარჯები

572,5

450,0

122,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

499.2

249.5

249.7

 

ხარჯები

58.0

0.0

58.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

441.2

249.5

191.7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (კორტების, ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია, სპორტდარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, საცურაო აუზის მშენებლიბა, არასაცხ. შენობ.რეაბილიტაცია)

928.9

802.4

126.5

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

898.9

802.4

96.5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 06

აიპ „პროექტირებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მოვლა-შენახვის ცენტრი“

190.0

0,0

190.0

 

ხარჯები

190.0

0.0

190.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 02 05

სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 05

რეგიონალური პროექტების პროექტირების დაფინანსება

227.8

117.8

110.0

 

ხარჯები

0,0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

227.8

117.8

110.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03

სოფლის მეურნეობა,სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა.

50,7

0.0

50,7

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

             50,7

0.0

50,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ვალდებულების კლება

0,0

0,0

0,0

03 03 01

ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

03 03 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)

50,7

0.0

50,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,7

0.0

50,7

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

430,0

0,0

430,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

 

0,0

 

ხარჯები

430,0

0,0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 01

ააიპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება

430,0

0,0

430.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

430,0

0.0

430,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

04 02

პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

 

0.0

 
 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული  ღონისძიებები

522.0

0,0

522.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

522.0

0,0

522.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

243.9

0.0

243,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

243,9

0,0

243,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (ააიპ  „სპორტული სკოლა“)

70,0

0,0

70,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 02

ააიპ საფეხბურთო კლუბი „რაჭა“

100.0

0.0

100.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

   
 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ა(ა)იპ  „ტურისტული ცენტრი“

73,9

0.0

73,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

73,9

0.0

73,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

253,1

0.0

253,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

253,1

0.0

253,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ააიპ ამბროლაურის კულტურის ცენტრი

216,1

0.0

216,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

216,1

0.0

216,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 04

საახალწლო და კულტურული ღონისძიებები

30.0

0.0

30.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 02 05

გაზეთის მომსახურება

7,0

0.0

7,0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,0

0.0

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

25.0

0.0

25.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

25.0

0.0

25.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0,0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

305,2

5.0

300,2

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

 

0.0

 

ხარჯები

302.1

5.0

297.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,1

0.0

3,1

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

305,2

5.0

300,2

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

302.1

5.0

297,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,1

0.0

3,1

06 02 03

ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები

5.0

5.0

0.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

5.0

5.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 04

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

140.0

0.0

140.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

   
 

ხარჯები

140.0

0.0

140.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს დაფინანსება)

0.0

0.0

0.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 06

ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა

93,1

0.0

93,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

90.0

0.0

90.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

3,1

0.0

3,1

06 02 07

სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა

27.1

0,0

27.1

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0,0

0,0

 

ხარჯები

27.1

0,0

27.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსწავლე ახალგაზრდობისა და მოსახლეობის  სამგზავრო  გადაყვანის პროგრამები

40.0

0.0

40.0

 

მომუშავეთა  რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

40.0

0,0

40.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეერასტი მეტრეველი