„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №15 |
|
2017 წლის 27 ივლისი დაბა ხულო |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 058 054 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 034 800 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 647 500 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 375 754 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 541 080 ლარის ოდენობით:
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 120 884 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 120 884 ლარის ოდენობით;
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 631 004 ლარით.
|
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 668 795 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 675 295 ლარის ოდენობით.
|
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 95 845 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამული კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
ადგილობრივი ბიუჯეტი |
|||||
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი |
11,245,337 |
13,059,375 |
12,733,349 |
0 |
12,733,349 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
594 |
565 |
538 |
0 |
538 |
|
|
ხარჯები |
6,298,769 |
7,050,432 |
6,541,080 |
0 |
6,541,080 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,748,262 |
1,675,349 |
2,764,616 |
0 |
2,764,616 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
926,224 |
1,255,189 |
2,601,471 |
0 |
2,601,471 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
88,967 |
90,352 |
814,568 |
0 |
814,568 |
|
|
მივლინება |
13,226 |
18,956 |
18,650 |
0 |
18,650 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
267,692 |
309,162 |
480,837 |
0 |
480,837 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
11,492 |
11,350 |
9,630 |
0 |
9,630 |
|
|
კვების ხარჯი |
0 |
0 |
221,760 |
0 |
221,760 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
45,250 |
0 |
45,250 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
5,012 |
0 |
5,836 |
0 |
5,836 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
144,615 |
159,714 |
241,820 |
0 |
241,820 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
395,220 |
665,654 |
763,120 |
0 |
763,120 |
|
|
სუბსიდიები |
2,071,086 |
2,402,246 |
3,000 |
0 |
3,000 |
|
|
გრანტები |
542,663 |
369,311 |
230,000 |
0 |
230,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
556,802 |
611,631 |
429,164 |
0 |
429,164 |
|
|
სხვა ხარჯები |
453,732 |
736,707 |
512,829 |
0 |
512,829 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,943,808 |
5,978,476 |
6,089,924 |
0 |
6,089,924 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6,500 |
0 |
6,500 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2,760 |
30,467 |
95,845 |
0 |
95,845 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2,252,112 |
2,246,144 |
2,230,008 |
|
2,230,008 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
130 |
136 |
84 |
|
84 |
|
|
ხარჯები |
2,145,966 |
2,213,047 |
2,179,508 |
|
2,179,508 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,686,121 |
1,670,534 |
1,324,007 |
|
1,324,007 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
451,340 |
531,644 |
706,508 |
|
706,508 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
83,417 |
90,002 |
286,240 |
|
286,240 |
|
|
მივლინება |
11,558 |
18,956 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
139,305 |
120,364 |
118,988 |
|
118,988 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
11,492 |
11,350 |
9,000 |
|
9,000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
5,012 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
102,533 |
141,442 |
127,760 |
|
127,760 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
98,023 |
149,530 |
152,520 |
|
152,520 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7,687 |
8,478 |
6,093 |
|
6,093 |
|
|
სხვა ხარჯები |
818 |
2,391 |
142,900 |
|
142,900 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
103,386 |
32,598 |
44,000 |
|
44,000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6,500 |
|
6,500 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2,760 |
499 |
0 |
|
0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
632,173 |
610,993 |
531,740 |
|
531,740 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
20 |
21 |
20 |
|
20 |
|
|
ხარჯები |
611,727 |
605,960 |
521,740 |
|
521,740 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
482,237 |
406,564 |
347,400 |
|
347,400 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
128,187 |
192,742 |
171,340 |
|
171,340 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
30,478 |
31,709 |
30,480 |
|
30,480 |
|
|
მივლინება |
3,280 |
8,815 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
30,370 |
24,901 |
23,700 |
|
23,700 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
3,996 |
5,798 |
4,000 |
|
4,000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
34,655 |
49,385 |
33,840 |
|
33,840 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
25,408 |
72,134 |
76,320 |
|
76,320 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1,303 |
5,649 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
1,005 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20,446 |
5,033 |
10,000 |
|
10,000 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1,523,909 |
1,635,151 |
1,571,768 |
|
1,571,768 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
110 |
115 |
64 |
|
64 |
|
|
ხარჯები |
1,476,886 |
1,607,087 |
1,537,768 |
|
1,537,768 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,203,884 |
1,263,970 |
976,607 |
|
976,607 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
266,618 |
338,902 |
535,168 |
|
535,168 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
36,379 |
58,293 |
255,760 |
|
255,760 |
|
|
მივლინება |
8,278 |
10,141 |
9,000 |
|
9,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
81,190 |
95,463 |
95,288 |
|
95,288 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
7,496 |
5,552 |
5,000 |
|
5,000 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
1,370 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
59,290 |
92,057 |
93,920 |
|
93,920 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
72,615 |
77,396 |
76,200 |
|
76,200 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6,384 |
2,829 |
6,093 |
|
6,093 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
1,386 |
19,900 |
|
19,900 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44,263 |
27,565 |
34,000 |
|
34,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2,760 |
499 |
0 |
|
0 |
|
01 03 |
მუნიციპალური სერვისების ხარისხის ამაღლების პროგრამა |
89,627 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
51,631 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
51,631 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
16,560 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
27,745 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
3,322 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
4,004 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
37,996 |
0 |
0 |
|
0 |
|
01 04 |
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსის“ პროექტის თანადაფინანსება |
6,403 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
5,722 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4,904 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
320 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
4,584 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
818 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
681 |
0 |
0 |
|
0 |
|
01 05 |
სარეზერვო ფონდი |
0 |
0 |
120,000 |
|
120,000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
120,000 |
|
120,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
120,000 |
|
120,000 |
|
01 06 |
საწევრო შენატანი |
0 |
0 |
6,500 |
|
6,500 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6,500 |
|
6,500 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
489,012 |
8,912 |
7,000 |
|
7,000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
486,931 |
8,912 |
7,000 |
|
7,000 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
62,141 |
4,815 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24,905 |
4,097 |
7,000 |
|
7,000 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
5,550 |
350 |
0 |
|
0 |
|
|
მივლინება |
1,668 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
4,766 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
12,512 |
3,747 |
7,000 |
|
7,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
409 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
350,125 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49,760 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,081 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
405,624 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
405,624 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
5,529 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
210 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
210 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
350,125 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49,760 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 02 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) |
83,388 |
5,165 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
81,307 |
5,165 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
56,612 |
4,815 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24,695 |
350 |
0 |
|
0 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
5,550 |
350 |
0 |
|
0 |
|
|
მივლინება |
1,668 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
4,556 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
12,512 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
409 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,081 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
3,747 |
7,000 |
|
7,000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
3,747 |
7,000 |
|
7,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
3,747 |
7,000 |
|
7,000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
3,747 |
7,000 |
|
7,000 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4,175,607 |
5,178,980 |
5,448,955 |
0 |
5,448,955 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
44 |
55 |
55 |
0 |
55 |
|
|
ხარჯები |
582,599 |
884,513 |
954,635 |
0 |
954,635 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
167,715 |
0 |
167,715 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
355,747 |
489,297 |
707,360 |
0 |
707,360 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
70,440 |
0 |
70,440 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
550 |
0 |
550 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
123,621 |
132,548 |
150,690 |
0 |
150,690 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
800 |
0 |
800 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
9,900 |
9,540 |
63,400 |
0 |
63,400 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
222,226 |
347,208 |
421,480 |
0 |
421,480 |
|
|
სუბსიდიები |
194,435 |
277,376 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
|
|
სხვა ხარჯები |
32,417 |
117,840 |
79,160 |
0 |
79,160 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,593,008 |
4,280,963 |
4,438,600 |
0 |
4,438,600 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
13,504 |
55,720 |
0 |
55,720 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა |
21,234 |
725,823 |
1,863,513 |
|
1,863,513 |
|
|
ხარჯები |
9,900 |
9,540 |
25,000 |
|
25,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9,900 |
9,540 |
25,000 |
|
25,000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
9,900 |
9,540 |
25,000 |
|
25,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,334 |
716,283 |
1,838,513 |
|
1,838,513 |
|
03 01 01 |
ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა |
11,334 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,334 |
0 |
0 |
|
|
|
03 01 02 |
მგზავრთა მომსახურების პროგრამა |
9,900 |
9,540 |
25,000 |
|
25,000 |
|
|
ხარჯები |
9,900 |
9,540 |
25,000 |
|
25,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9,900 |
9,540 |
25,000 |
|
25,000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
9,900 |
9,540 |
25,000 |
|
25,000 |
|
03 01 03 |
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) |
0 |
466,078 |
1,045,030 |
|
1,045,030 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
466,078 |
1,045,030 |
|
1,045,030 |
|
03 01 04 |
ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
3,390 |
|
3,390 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
3,390 |
|
3,390 |
|
03 01 05 |
დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა |
0 |
0 |
30,590 |
|
30,590 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
30,590 |
|
30,590 |
|
03 01 06 |
დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) |
0 |
0 |
5,003 |
|
5,003 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
5,003 |
|
5,003 |
|
03 01 07 |
ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია |
0 |
65,205 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
65,205 |
0 |
|
0 |
|
03 01 08 |
ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა) |
0 |
185,000 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
185,000 |
0 |
|
0 |
|
03 01 09 |
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა |
0 |
0 |
724,000 |
|
724,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
724,000 |
|
724,000 |
|
03 01 10 |
ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი) |
0 |
0 |
25,000 |
|
25,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
25,000 |
|
25,000 |
|
03 01 11 |
დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა |
0 |
0 |
5,500 |
|
5,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
5,500 |
|
5,500 |
|
03 02 |
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ |
44,716 |
48,256 |
58,770 |
|
58,770 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11 |
13 |
13 |
|
13 |
|
|
ხარჯები |
44,716 |
47,237 |
58,770 |
|
58,770 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
47,340 |
|
47,340 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
11,030 |
|
11,030 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
2,760 |
|
2,760 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
250 |
|
250 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
5,120 |
|
5,120 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
1,200 |
|
1,200 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
1,700 |
|
1,700 |
|
|
სუბსიდიები |
44,213 |
47,237 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
400 |
|
400 |
|
|
სხვა ხარჯები |
503 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
1,019 |
0 |
|
0 |
|
03 03 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2,830,466 |
3,380,165 |
2,167,310 |
|
2,167,310 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33 |
42 |
42 |
|
42 |
|
|
ხარჯები |
498,119 |
678,379 |
776,205 |
|
776,205 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
120,375 |
|
120,375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
315,983 |
448,240 |
655,830 |
|
655,830 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
67,680 |
|
67,680 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
300 |
|
300 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
107,505 |
113,722 |
145,570 |
|
145,570 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
800 |
|
800 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
37,200 |
|
37,200 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
208,478 |
334,517 |
404,280 |
|
404,280 |
|
|
სუბსიდიები |
150,222 |
230,139 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
31,914 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,332,347 |
2,695,924 |
1,339,355 |
|
1,339,355 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
5,862 |
51,750 |
|
51,750 |
|
03 03 01 |
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა |
12,116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
12,116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
12,116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 |
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
402,435 |
676,779 |
470,485 |
|
470,485 |
|
|
ხარჯები |
177,504 |
237,496 |
275,000 |
|
275,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
177,504 |
237,496 |
275,000 |
|
275,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
79,878 |
113,722 |
120,000 |
|
120,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
97,626 |
123,773 |
155,000 |
|
155,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
224,931 |
439,283 |
194,375 |
|
194,375 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1,110 |
|
1,110 |
|
03 03 02 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა |
177,504 |
237,496 |
275,000 |
|
275,000 |
|
|
ხარჯები |
177,504 |
237,496 |
275,000 |
|
275,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
177,504 |
237,496 |
275,000 |
|
275,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
79,878 |
113,722 |
120,000 |
|
120,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
97,626 |
123,773 |
155,000 |
|
155,000 |
|
03 03 02 02 |
მთა ფაფარაში ელექტროენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა |
12,920 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12,920 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 03 |
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტროენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტროგადამცემი სადენების შეძენა |
194,021 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
194,021 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 04 |
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტროგადამცემი ქსელის მოწყობა |
0 |
366,783 |
25,465 |
|
25,465 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
366,783 |
24,355 |
|
24,355 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1,110 |
|
1,110 |
|
03 03 02 05 |
სამთო იალაღებზე ელექტროხაზების აღდგენა |
17,990 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17,990 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 06 |
კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა |
0 |
72,500 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
72,500 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 07 |
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა |
0 |
0 |
149,020 |
|
149,020 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
149,020 |
|
149,020 |
|
03 03 02 08 |
ელექტროტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა (ორი ერთეული) |
0 |
0 |
21,000 |
|
21,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
21,000 |
|
21,000 |
|
03 03 03 |
სანიტარიული დასუფთავება |
119,597 |
472,175 |
204,000 |
|
204,000 |
|
|
ხარჯები |
119,597 |
118,175 |
164,000 |
|
164,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
119,597 |
118,175 |
164,000 |
|
164,000 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
12,800 |
|
12,800 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
27,627 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
8,600 |
|
8,600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
91,970 |
118,175 |
142,600 |
|
142,600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
354,000 |
40,000 |
|
40,000 |
|
03 03 03 01 |
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარიული დასუფთავების პროგრამა |
118,797 |
97,738 |
164,000 |
|
164,000 |
|
|
ხარჯები |
118,797 |
97,738 |
164,000 |
|
164,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
118,797 |
97,738 |
164,000 |
|
164,000 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
12,800 |
|
12,800 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
26,827 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
8,600 |
|
8,600 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
91,970 |
97,738 |
142,600 |
|
142,600 |
|
03 03 03 02 |
ნაგვის კონტეინერების შეძენა |
800 |
54,000 |
40,000 |
|
40,000 |
|
|
ხარჯები |
800 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
800 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
800 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
54,000 |
40,000 |
|
40,000 |
|
03 03 03 03 |
კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება |
0 |
20,437 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
20,437 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
20,437 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
20,437 |
0 |
|
0 |
|
03 03 03 04 |
ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) |
0 |
300,000 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
300,000 |
0 |
|
0 |
|
03 03 04 |
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა |
5,000 |
12,419 |
24,000 |
|
24,000 |
|
|
ხარჯები |
5,000 |
12,419 |
24,000 |
|
24,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5,000 |
12,419 |
24,000 |
|
24,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
5,000 |
12,419 |
24,000 |
|
24,000 |
|
03 03 05 |
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ |
154,719 |
240,129 |
210,625 |
|
210,625 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33 |
42 |
42 |
|
42 |
|
|
ხარჯები |
154,719 |
230,139 |
206,405 |
|
206,405 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
120,375 |
|
120,375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
86,030 |
|
86,030 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
48,160 |
|
48,160 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
300 |
|
300 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
25,570 |
|
25,570 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
800 |
|
800 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
11,200 |
|
11,200 |
|
|
სუბსიდიები |
150,222 |
230,139 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4,497 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9,990 |
4,220 |
|
4,220 |
|
03 03 06 |
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა |
1,827,545 |
1,430,637 |
865,500 |
|
865,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,827,545 |
1,430,637 |
836,130 |
0 |
836,130 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
29,370 |
|
29,370 |
|
03 03 06 01 |
სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა |
41,871 |
48,764 |
84,500 |
|
84,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
41,871 |
48,764 |
80,000 |
|
80,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
4,500 |
|
4,500 |
|
03 03 06 02 |
დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია |
1,728,462 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,728,462 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 03 |
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
6,399 |
76,670 |
1,990 |
|
1,990 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,399 |
76,670 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1,990 |
|
1,990 |
|
03 03 06 04 |
თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
9,433 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,433 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 05 |
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
694,346 |
17,810 |
|
17,810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
694,346 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
17,810 |
|
17,810 |
|
03 03 06 06 |
ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია |
0 |
29,107 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
29,107 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 07 |
სხალთის წყაროს შენობის და |
2,451 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,451 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 08 |
მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური) |
38,929 |
40,249 |
60,800 |
|
60,800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38,929 |
40,249 |
60,800 |
|
60,800 |
|
03 03 06 09 |
ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა |
0 |
31,322 |
9,690 |
|
9,690 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
31,322 |
9,690 |
|
9,690 |
|
03 03 06 10 |
საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა |
0 |
138,938 |
3,580 |
|
3,580 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
138,938 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3,580 |
|
3,580 |
|
03 03 06 11 |
ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
0 |
5,083 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
5,083 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 12 |
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) |
0 |
276,605 |
596,210 |
|
596,210 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
276,605 |
596,210 |
|
596,210 |
|
03 03 06 13 |
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
57,537 |
1,490 |
|
1,490 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
57,537 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1,490 |
|
1,490 |
|
03 03 06 14 |
ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
0 |
32,016 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
32,016 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 15 |
ქურდულის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა |
0 |
0 |
53,600 |
|
53,600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
53,600 |
|
53,600 |
|
03 03 06 16 |
ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა |
0 |
0 |
20,230 |
|
20,230 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
20,230 |
|
20,230 |
|
03 03 06 17 |
ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
10,000 |
|
10,000 |
|
03 03 06 18 |
დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა |
0 |
0 |
5,600 |
|
5,600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
5,600 |
|
5,600 |
|
03 03 07 |
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები |
62,069 |
138,666 |
93,680 |
|
93,680 |
|
|
ხარჯები |
2,566 |
22,016 |
30,000 |
|
30,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2,566 |
22,016 |
30,000 |
|
30,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
2,566 |
22,016 |
30,000 |
|
30,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59,503 |
115,622 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1,028 |
13,680 |
|
13,680 |
|
03 03 08 |
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
197,874 |
333,661 |
219,020 |
|
219,020 |
|
|
ხარჯები |
6,199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6,199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
6,199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
191,675 |
328,827 |
211,430 |
|
211,430 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4,834 |
7,590 |
|
7,590 |
|
03 03 08 01 |
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა |
6,199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
6,199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6,199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
6,199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 02 |
სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები) |
3,372 |
33,248 |
105,000 |
|
105,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,372 |
33,248 |
105,000 |
|
105,000 |
|
03 03 08 03 |
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა |
106,154 |
4,834 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
106,154 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4,834 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 04 |
დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა |
3,304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3,304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 05 |
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა |
10,399 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10,399 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 06 |
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა |
4,746 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,746 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 07 |
ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის |
63,700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
63,700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 08 |
კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია |
0 |
295,579 |
7,590 |
|
7,590 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
295,579 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
7,590 |
|
7,590 |
|
03 03 08 09 |
გოფრირებული მილების შეძენა (ფუშრუკაული, დიოკნისი) |
0 |
0 |
24,000 |
0 |
24,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
24,000 |
|
24,000 |
|
03 03 08 10 |
დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა |
0 |
0 |
54,430 |
|
54,430 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
54,430 |
|
54,430 |
|
03 03 08 11 |
ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა |
0 |
0 |
28,000 |
|
28,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
28,000 |
|
28,000 |
|
03 03 09 |
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა |
49,111 |
75,699 |
80,000 |
|
80,000 |
|
|
ხარჯები |
20,418 |
58,134 |
76,800 |
|
76,800 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5,117 |
58,134 |
76,800 |
|
76,800 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
6,720 |
|
6,720 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
17,400 |
|
17,400 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
5,117 |
58,134 |
52,680 |
|
52,680 |
|
|
სხვა ხარჯები |
15,301 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28,693 |
17,565 |
3,200 |
|
3,200 |
|
03 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
372,825 |
267,741 |
1,198,780 |
|
1,198,780 |
|
|
ხარჯები |
13,748 |
108,336 |
21,160 |
|
21,160 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13,748 |
12,691 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
13,748 |
12,691 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95,645 |
9,160 |
|
9,160 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
359,077 |
151,763 |
1,173,650 |
|
1,173,650 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
7,642 |
3,970 |
|
3,970 |
|
03 04 01 |
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა |
174,222 |
188,795 |
1,098,760 |
|
1,098,760 |
|
|
ხარჯები |
0 |
95,645 |
7,660 |
|
7,660 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95,645 |
7,660 |
|
7,660 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
174,222 |
89,350 |
1,088,100 |
|
1,088,100 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3,800 |
3,000 |
|
3,000 |
|
03 04 01 01 |
კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა |
16,888 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16,888 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 02 |
ფერდსამაგრი სამუშაოები |
0 |
13,813 |
447,700 |
|
447,700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
13,813 |
447,700 |
|
447,700 |
|
03 04 01 03 |
ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
13,589 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,589 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 04 |
ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა |
4,966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4,966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 05 |
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა |
35,641 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
35,641 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 06 |
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე |
61,959 |
53,120 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61,959 |
51,489 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1,631 |
3,000 |
|
3,000 |
|
03 04 01 07 |
საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში |
11,486 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11,486 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 08 |
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა |
21,025 |
2,169 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21,025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2,169 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 09 |
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა |
2,884 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,884 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 10 |
აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა |
5,784 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,784 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 11 |
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა |
0 |
2,303 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
2,303 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 12 |
მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული საერთო სასაფლაოების შემოღობვა (ქვედა ვაშლოვანი, ტუნაძეები) |
0 |
7,939 |
24,400 |
|
24,400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
7,939 |
24,400 |
|
24,400 |
|
03 04 01 13 |
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) |
0 |
95,645 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
95,645 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95,645 |
|
|
|
|
03 04 01 14 |
დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა |
0 |
13,806 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
13,806 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 15 |
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
550,000 |
|
550,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
550,000 |
|
550,000 |
|
03 04 01 16 |
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
60,000 |
|
60,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
60,000 |
|
60,000 |
|
03 04 01 17 |
დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა |
0 |
0 |
7,660 |
|
7,660 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
7,660 |
|
7,660 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
7,660 |
|
7,660 |
|
03 04 01 18 |
განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი) |
0 |
0 |
6,000 |
|
6,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6,000 |
|
6,000 |
|
03 04 02 |
გამწვანების პროგრამა |
13,748 |
12,691 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
ხარჯები |
13,748 |
12,691 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13,748 |
12,691 |
12,000 |
|
12,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
13,748 |
12,691 |
12,000 |
|
12,000 |
|
03 04 03 |
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია |
184,855 |
66,255 |
88,020 |
0 |
88,020 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
1,500 |
0 |
1,500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
1,500 |
0 |
1,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
184,855 |
62,413 |
85,550 |
0 |
85,550 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3,842 |
970 |
0 |
970 |
|
03 04 03 01 |
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში |
0 |
37,472 |
970 |
|
970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
37,472 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
970 |
|
970 |
|
03 04 03 02 |
მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში |
18,851 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18,851 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 03 |
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია |
80,472 |
3,842 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
80,472 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3,842 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 04 |
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა |
25,415 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25,415 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 05 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (ქედლები, დეკანაშვილები) |
13,546 |
4,741 |
15,000 |
|
15,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,546 |
4,741 |
15,000 |
|
15,000 |
|
03 04 03 06 |
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება |
8,200 |
20,200 |
8,000 |
|
8,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8,200 |
20,200 |
8,000 |
|
8,000 |
|
03 04 03 07 |
დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება ლითონის ფურცლებით |
6,925 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6,925 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 08 |
საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში |
9,025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9,025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 09 |
საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში |
13,938 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13,938 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 10 |
გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა |
2,809 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2,809 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 11 |
დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ #3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა |
5,674 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,674 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 12 |
დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
0 |
35,550 |
|
35,550 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
35,550 |
|
35,550 |
|
03 04 03 13 |
ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
0 |
7,500 |
|
7,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
7,500 |
|
7,500 |
|
03 04 03 14 |
მწვანე ტბის მიმდებარე ტერიტორია საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
0 |
11,500 |
|
11,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
11,500 |
|
11,500 |
|
03 04 03 15 |
დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა |
0 |
0 |
1,500 |
|
1,500 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
1,500 |
|
1,500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
1,500 |
|
1,500 |
|
03 04 03 16 |
ადაძეებში ელექტროწისქვილის მშენებლობა |
0 |
0 |
8,000 |
|
8,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
8,000 |
|
8,000 |
|
03 05 |
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) |
906,366 |
734,800 |
87,082 |
0 |
87,082 |
|
|
ხარჯები |
16,116 |
18,826 |
0 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16,116 |
18,826 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
16,116 |
18,826 |
0 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
890,250 |
715,974 |
87,082 |
|
87,082 |
|
03 06 |
სოფლის მეურნეობა |
0 |
22,195 |
73,500 |
|
73,500 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22,195 |
73,500 |
|
73,500 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
3,500 |
|
3,500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
3,500 |
|
3,500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22,195 |
70,000 |
|
70,000 |
|
03 06 01 |
ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
22,195 |
70,000 |
|
70,000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22,195 |
70,000 |
|
70,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22,195 |
70,000 |
|
70,000 |
|
03 06 02 |
ფერმერებისა და აგრომეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა |
0 |
0 |
3,500 |
|
3,500 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
3,500 |
|
3,500 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
3,500 |
|
3,500 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
3,500 |
|
3,500 |
|
04 00 |
განათლება |
1,937,029 |
2,006,306 |
2,104,609 |
|
2,104,609 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156 |
176 |
229 |
|
229 |
|
|
ხარჯები |
969,935 |
1,114,239 |
1,154,179 |
|
1,154,179 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
704,019 |
|
704,019 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
436,160 |
|
436,160 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
57,240 |
|
57,240 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
1,000 |
|
1,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
143,180 |
|
143,180 |
|
|
კვების ხარჯი |
0 |
0 |
221,760 |
|
221,760 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
1,500 |
|
1,500 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
9,480 |
|
9,480 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
2,000 |
|
2,000 |
|
|
სუბსიდიები |
860,515 |
1,102,345 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
1,431 |
|
1,431 |
|
|
სხვა ხარჯები |
109,420 |
11,894 |
12,569 |
|
12,569 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
967,094 |
879,773 |
932,370 |
|
932,370 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
12,294 |
18,060 |
|
18,060 |
|
04 01 |
ა(ა)იპ – ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება |
899,959 |
1,133,725 |
1,150,710 |
|
1,150,710 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156 |
176 |
229 |
|
229 |
|
|
ხარჯები |
899,959 |
1,102,345 |
1,144,010 |
|
1,144,010 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
704,019 |
|
704,019 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
436,160 |
|
436,160 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
57,240 |
|
57,240 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
1,000 |
|
1,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
143,180 |
|
143,180 |
|
|
კვების ხარჯი |
0 |
0 |
221,760 |
|
221,760 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
1,500 |
|
1,500 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
9,480 |
|
9,480 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
2,000 |
|
2,000 |
|
|
სუბსიდიები |
860,515 |
1,102,345 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
1,431 |
|
1,431 |
|
|
სხვა ხარჯები |
39,444 |
0 |
2,400 |
|
2,400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
31,380 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3,700 |
|
3,700 |
|
04 02 |
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი |
920,240 |
859,474 |
773,730 |
|
773,730 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
920,240 |
848,393 |
759,370 |
|
759,370 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
11,081 |
14,360 |
|
14,360 |
|
04 02 01 |
დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი |
159,716 |
4,095 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
159,716 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4,095 |
0 |
|
0 |
|
04 02 02 |
ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი |
57,204 |
1,467 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
57,204 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1,467 |
0 |
|
0 |
|
04 02 03 |
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
95,978 |
58,152 |
5,000 |
|
5,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95,978 |
55,626 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2,526 |
5,000 |
|
5,000 |
|
04 02 04 |
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
250,353 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250,353 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 05 |
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
78,659 |
2,993 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
78,659 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2,993 |
0 |
|
0 |
|
04 02 06 |
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება |
39,863 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39,863 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 07 |
ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
222,550 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
222,550 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 08 |
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
147,214 |
46,490 |
|
46,490 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
147,214 |
46,490 |
|
46,490 |
|
04 02 09 |
საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა |
15,917 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15,917 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 10 |
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
134,872 |
42,340 |
|
42,340 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
134,872 |
42,340 |
|
42,340 |
|
04 02 11 |
თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
254,578 |
6,550 |
|
6,550 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
254,578 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
6,550 |
|
6,550 |
|
04 02 12 |
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
136,061 |
42,940 |
|
42,940 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
136,061 |
42,940 |
|
42,940 |
|
04 02 13 |
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება |
0 |
53,208 |
2,810 |
|
2,810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
53,208 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
2,810 |
|
2,810 |
|
04 02 14 |
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
180,000 |
|
180,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
180,000 |
|
180,000 |
|
04 02 15 |
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
170,000 |
|
170,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
170,000 |
|
170,000 |
|
04 02 16 |
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
170,000 |
|
170,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
170,000 |
|
170,000 |
|
04 02 17 |
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
130,000 |
|
107,600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
130,000 |
|
107,600 |
|
04 02 18 |
საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები) |
0 |
66,834 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
66,834 |
0 |
|
0 |
|
04 03 |
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა |
46,854 |
0 |
170,000 |
|
170,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46,854 |
0 |
170,000 |
|
170,000 |
|
04 04 |
სკოლების მშენებლობა-რემონტი |
58,978 |
13,107 |
10,169 |
|
10,169 |
|
|
ხარჯები |
58,978 |
11,894 |
10,169 |
|
10,169 |
|
|
სხვა ხარჯები |
58,978 |
11,894 |
10,169 |
|
10,169 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1,213 |
0 |
|
0 |
|
04 04 01 |
ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება |
47,304 |
1,213 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
47,304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
47,304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1,213 |
0 |
|
0 |
|
04 04 02 |
ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია |
0 |
0 |
10,169 |
|
10,169 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
10,169 |
|
10,169 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
10,169 |
|
10,169 |
|
04 04 03 |
შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი |
7,437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
7,437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7,437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 04 04 |
სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია |
4,237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
4,237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4,237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 04 05 |
ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი |
0 |
11,894 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
11,894 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
11,894 |
0 |
|
0 |
|
04 05 |
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა |
10,998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
10,998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
10,998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1,646,375 |
2,652,845 |
2,009,927 |
|
2,009,927 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
216 |
193 |
165 |
|
165 |
|
|
ხარჯები |
1,374,067 |
1,873,419 |
1,359,708 |
|
1,359,708 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
542,625 |
|
542,625 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
94,232 |
230,050 |
472,383 |
|
472,383 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
206,848 |
|
206,848 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
4,700 |
|
4,700 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
56,250 |
60,119 |
|
60,119 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
0 |
0 |
630 |
|
630 |
|
|
კვების ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
150 |
|
150 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
5,036 |
|
5,036 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
19,670 |
4,985 |
8,180 |
|
8,180 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
74,562 |
168,815 |
186,720 |
|
186,720 |
|
|
სუბსიდიები |
891,503 |
892,630 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192,538 |
369,311 |
230,000 |
|
230,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
195,794 |
381,428 |
114,700 |
|
114,700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
272,308 |
775,256 |
628,154 |
|
628,154 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4,170 |
22,065 |
|
22,065 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
553,501 |
796,479 |
673,889 |
|
673,889 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
70 |
73 |
43 |
|
43 |
|
|
ხარჯები |
393,131 |
760,142 |
279,925 |
|
279,925 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
144,375 |
|
144,375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21,959 |
12,060 |
42,850 |
|
42,850 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
2,970 |
|
2,970 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
800 |
|
800 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
10,530 |
|
10,530 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
კვების ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
150 |
|
150 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
1,100 |
|
1,100 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
90 |
132 |
550 |
|
550 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
21,869 |
11,928 |
26,750 |
|
26,750 |
|
|
სუბსიდიები |
249,920 |
256,911 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
0 |
142,036 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
121,252 |
349,135 |
92,700 |
|
92,700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
160,370 |
36,337 |
393,964 |
0 |
393,964 |
|
05 01 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ |
146,943 |
176,436 |
169,725 |
|
169,725 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40 |
43 |
43 |
|
43 |
|
|
ხარჯები |
146,943 |
167,143 |
164,725 |
|
164,725 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
144,375 |
|
144,375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
20,350 |
|
20,350 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
2,970 |
|
2,970 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
800 |
|
800 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
10,530 |
|
10,530 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
150 |
|
150 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
1,100 |
|
1,100 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
550 |
|
550 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
4,250 |
|
4,250 |
|
|
სუბსიდიები |
146,943 |
167,143 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9,293 |
5,000 |
|
5,000 |
|
05 01 02 |
ა(ა)იპ – ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ |
105,975 |
89,768 |
0 |
|
0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30 |
30 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
105,975 |
89,768 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
კვების ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
102,977 |
89,768 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2,998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 03 |
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა |
44,109 |
77,428 |
115,200 |
|
115,200 |
|
|
ხარჯები |
44,109 |
64,450 |
115,200 |
|
115,200 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21,959 |
12,060 |
22,500 |
|
22,500 |
|
|
ტრანხიხანია და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
90 |
132 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
21,869 |
11,928 |
22,500 |
|
22,500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
22,150 |
52,390 |
92,700 |
|
92,700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
12,978 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 |
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რემონტი |
256,474 |
310,811 |
388,964 |
|
388,964 |
|
|
ხარჯები |
96,104 |
296,745 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
96,104 |
296,745 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
160,370 |
14,066 |
388,964 |
|
388,964 |
|
05 01 04 01 |
დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
24,966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
24,966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
24,966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 02 |
დანისპარაულში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
33,035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
33,035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
33,035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 03 |
ქვედა ვაშლოვანის მინიმოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
49,276 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49,276 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 04 |
დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა |
21,940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21,940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
21,940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 05 |
ირემაძეებში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
27,928 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27,928 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 06 |
ღორჯომში არსებულ მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა |
16,163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
16,163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
16,163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 07 |
ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა |
60,356 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60,356 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 08 |
დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
22,810 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22,810 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 09 |
ბეღლეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა |
0 |
39,087 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
39,087 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
39,087 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 10 |
ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
11,696 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
11,696 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
11,696 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 11 |
გელაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
29,978 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
29,978 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
29,978 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 12 |
უჩხოს მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
28,376 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
28,376 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
28,376 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 13 |
ხიხაძირის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
28,440 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
28,440 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
28,440 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 14 |
საციხურის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
29,472 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
29,472 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
29,472 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 15 |
ირემაძეების მინისპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
14,066 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
14,066 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 16 |
მანიაკეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
22,508 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22,508 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22,508 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 17 |
მთისუბნის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
41,036 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
41,036 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
41,036 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 18 |
ღურტის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
39,057 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
39,057 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
39,057 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 19 |
წაბლანის მინისპორტულ მოედანზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
9,916 |
15,390 |
|
15,390 |
|
|
ხარჯები |
0 |
9,916 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
9,916 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
15,390 |
|
15,390 |
|
05 01 04 20 |
ძმაგულის მინისპორტული მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
13,403 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
13,403 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
13,403 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 21 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინისპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება |
0 |
3,776 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
3,776 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
3,776 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 22 |
გელაურის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
20,810 |
|
20,810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
20,810 |
|
20,810 |
|
05 01 04 23 |
ტაბახმელის მინისპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
10,800 |
|
10,800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
10,800 |
|
10,800 |
|
05 01 04 24 |
ძირკვაძეების მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
28,780 |
|
28,780 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
28,780 |
|
28,780 |
|
05 01 04 25 |
თაგოში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
35,920 |
|
35,920 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
35,920 |
|
35,920 |
|
05 01 04 26 |
დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა |
0 |
0 |
14,920 |
|
14,920 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
14,920 |
|
14,920 |
|
05 01 04 27 |
რაქვთის მინისპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
24,800 |
|
24,800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
24,800 |
|
24,800 |
|
05 01 04 28 |
ბაკოში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
29,260 |
|
29,260 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
29,260 |
|
29,260 |
|
05 01 04 29 |
დიდი რიყეთის მინისპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
16,144 |
|
16,144 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
16,144 |
|
16,144 |
|
05 01 04 30 |
წაბლიანში მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
74,020 |
|
74,020 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
74,020 |
|
74,020 |
|
05 01 04 31 |
გურძაულის მინისპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
38,120 |
|
38,120 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
38,120 |
|
38,120 |
|
05 01 04 32 |
ა(ა)იპ – ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
80,000 |
|
80,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
80,000 |
|
80,000 |
|
05 01 05 |
ფეხბურთის განვითარების პროგრამა |
0 |
142,036 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
142,036 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
0 |
142,036 |
0 |
|
0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
1,092,874 |
1,856,366 |
1,336,038 |
|
1,336,038 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
146 |
120 |
122 |
|
122 |
|
|
ხარჯები |
980,936 |
1,113,277 |
1,079,783 |
|
1,079,783 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
398,250 |
|
398,250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
72,273 |
217,990 |
429,533 |
|
429,533 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
203,878 |
|
203,878 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
3,900 |
|
3,900 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
56,250 |
49,589 |
|
49,589 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
0 |
0 |
630 |
|
630 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
3,936 |
|
3,936 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
19,580 |
4,853 |
7,630 |
|
7,630 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
52,693 |
156,887 |
159,970 |
|
159,970 |
|
|
სუბსიდიები |
641,583 |
635,719 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192,538 |
227,275 |
230,000 |
|
230,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
74,542 |
32,293 |
22,000 |
|
22,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
111,938 |
738,919 |
234,190 |
|
234,190 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4,170 |
22,065 |
|
22,065 |
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ |
87,906 |
104,887 |
115,433 |
|
115,433 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
20 |
20 |
20 |
|
20 |
|
|
ხარჯები |
87,906 |
100,518 |
115,433 |
|
115,433 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
71,125 |
|
71,125 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
44,308 |
|
44,308 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
25,468 |
|
25,468 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
300 |
|
300 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
15,354 |
|
15,354 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
686 |
|
686 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
2,500 |
|
2,500 |
|
|
სუბსიდიები |
82,924 |
100,518 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4,982 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
4,369 |
0 |
|
0 |
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ |
452,061 |
474,131 |
475,760 |
|
475,760 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
115 |
89 |
91 |
|
91 |
|
|
ხარჯები |
452,061 |
457,477 |
472,115 |
|
472,115 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
285,750 |
|
285,750 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
186,365 |
|
186,365 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
153,470 |
|
153,470 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
23,745 |
|
23,745 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი |
0 |
0 |
3,250 |
|
3,250 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
2,900 |
|
2,900 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
452,061 |
457,477 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
12,484 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4,170 |
3,645 |
|
3,645 |
|
05 02 03 |
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი'' |
229,942 |
227,275 |
230,000 |
|
230,000 |
|
|
ხარჯები |
229,942 |
227,275 |
230,000 |
|
230,000 |
|
|
სუბსიდიები |
37,404 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192,538 |
227,275 |
230,000 |
|
230,000 |
|
05 02 04 |
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა |
148,283 |
169,568 |
164,610 |
|
164,610 |
|
|
ხარჯები |
117,536 |
169,568 |
155,000 |
|
155,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
64,527 |
137,275 |
135,000 |
|
135,000 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი |
0 |
0 |
630 |
|
630 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
17,213 |
4,853 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
47,314 |
132,422 |
134,370 |
|
134,370 |
|
|
სხვა ხარჯები |
53,009 |
32,293 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30,747 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
9,610 |
|
9,610 |
|
05 02 05 |
კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი |
95,365 |
715,816 |
235,400 |
|
235,400 |
|
|
ხარჯები |
14,174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14,174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81,191 |
715,816 |
226,590 |
|
226,590 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
8,810 |
|
8,810 |
|
05 02 05 01 |
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა |
0 |
188,294 |
4,840 |
|
4,840 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
188,294 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
4,840 |
|
4,840 |
|
05 02 05 02 |
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია |
0 |
149,024 |
3,970 |
|
3,970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
149,024 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3,970 |
|
3,970 |
|
05 02 05 03 |
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა |
81,191 |
341,847 |
138,580 |
|
138,580 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81,191 |
341,847 |
138,580 |
|
138,580 |
|
05 02 05 04 |
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) |
0 |
0 |
88,010 |
|
88,010 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
88,010 |
|
88,010 |
|
05 02 05 05 |
სხალთის მუზეუმის რემონტი |
14,174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
14,174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14,174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 02 05 06 |
კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
36,651 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
36,651 |
0 |
|
0 |
|
05 02 06 |
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა |
8,586 |
24,465 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
ხარჯები |
8,586 |
24,465 |
20,000 |
|
20,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7,746 |
24,465 |
18,000 |
|
18,000 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
2,367 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
5,379 |
24,465 |
18,000 |
|
18,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
840 |
0 |
2,000 |
|
2,000 |
|
05 02 07 |
ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" |
70,731 |
83,974 |
84,835 |
|
84,835 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11 |
11 |
11 |
|
11 |
|
|
ხარჯები |
70,731 |
77,724 |
77,235 |
|
77,235 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
41,375 |
|
41,375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
35,860 |
|
35,860 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
14,940 |
|
14,940 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
600 |
|
600 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
10,490 |
|
10,490 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
4,730 |
|
4,730 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
5,100 |
|
5,100 |
|
|
სუბსიდიები |
69,194 |
77,724 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,537 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
6,250 |
7,600 |
|
7,600 |
|
05 02 08 |
კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) |
0 |
56,250 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
56,250 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
56,250 |
0 |
|
0 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
56,250 |
0 |
|
0 |
|
05 02 09 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
0 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
10,000 |
|
10,000 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
745,202 |
966,188 |
932,850 |
|
932,850 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
739,271 |
956,302 |
886,050 |
|
886,050 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26,250 |
|
26,250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
272,060 |
|
272,060 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
193,800 |
|
193,800 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
400 |
|
400 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
7,860 |
|
7,860 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
43,600 |
|
43,600 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
26,000 |
|
26,000 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
400 |
|
400 |
|
|
სუბსიდიები |
124,633 |
129,894 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
499,355 |
603,153 |
421,240 |
|
421,240 |
|
|
სხვა ხარჯები |
115,283 |
223,154 |
163,500 |
|
163,500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,931 |
9,886 |
46,800 |
|
46,800 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
150,266 |
178,048 |
408,400 |
|
408,400 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
144,335 |
168,162 |
361,600 |
|
361,600 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26,250 |
|
26,250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
271,660 |
|
271,660 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
193,800 |
|
193,800 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
400 |
|
400 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
7,860 |
|
7,860 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
43,600 |
|
43,600 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
26,000 |
|
26,000 |
|
|
სუბსიდიები |
124,633 |
129,094 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17,773 |
39,068 |
105,940 |
|
105,940 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,929 |
0 |
5,000 |
|
5,000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,931 |
9,886 |
46,800 |
|
46,800 |
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ – ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი |
105,026 |
129,094 |
302,910 |
|
302,910 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
105,026 |
129,094 |
302,910 |
|
302,910 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26,250 |
|
26,250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
271,660 |
|
271,660 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
0 |
0 |
193,800 |
|
193,800 |
|
|
მივლინება |
0 |
0 |
400 |
|
400 |
|
|
ოფისის ხარჯი |
0 |
0 |
7,860 |
|
7,860 |
|
|
სამედიცინო ხარჯი |
0 |
0 |
43,600 |
|
43,600 |
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
0 |
0 |
26,000 |
|
26,000 |
|
|
სუბსიდიები |
103,097 |
129,094 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,929 |
0 |
5,000 |
|
5,000 |
|
06 01 02 |
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა |
21,536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21,536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
21,536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 02 01 |
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის მომსახურების პროგრამა |
21,536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21,536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
21,536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 03 |
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
17,773 |
33,003 |
48,690 |
|
48,690 |
|
|
ხარჯები |
17,773 |
33,003 |
48,690 |
|
48,690 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17,773 |
33,003 |
48,690 |
|
48,690 |
|
06 01 04 |
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0 |
6,065 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
6,065 |
10,000 |
|
10,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
6,065 |
10,000 |
|
10,000 |
|
06 01 05 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა-რემონტი |
5,931 |
9,886 |
46,800 |
|
46,800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,931 |
9,886 |
46,800 |
|
46,800 |
|
06 01 05 01 |
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში |
5,931 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5,931 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 05 02 |
თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში |
0 |
9,886 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9,886 |
0 |
|
0 |
|
06 01 05 03 |
ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) |
0 |
0 |
46,800 |
|
46,800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
46,800 |
|
46,800 |
|
06 01 06 |
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
15,000 |
|
15,000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
15,000 |
|
15,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
15,000 |
|
15,000 |
|
06 01 07 |
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა |
0 |
0 |
32,250 |
|
32,250 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
32,250 |
|
32,250 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
32,250 |
|
32,250 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
594,936 |
788,140 |
477,200 |
|
477,200 |
|
|
ხარჯები |
594,936 |
788,140 |
477,200 |
|
477,200 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
400 |
|
400 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
400 |
|
400 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
800 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
481,582 |
564,085 |
315,300 |
|
315,300 |
|
|
სხვა ხარჯები |
113,354 |
223,154 |
158,500 |
|
158,500 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა |
35,176 |
36,600 |
36,500 |
|
36,500 |
|
|
ხარჯები |
35,176 |
36,600 |
36,500 |
|
36,500 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
35,176 |
36,600 |
36,500 |
|
36,500 |
|
06 02 02 |
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
1,730 |
2,300 |
11,900 |
|
11,900 |
|
|
ხარჯები |
1,730 |
2,300 |
11,900 |
|
11,900 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
400 |
|
400 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
400 |
|
400 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
800 |
3,000 |
|
3,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
50 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1,680 |
1,399 |
8,500 |
|
8,500 |
|
06 02 03 |
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
15,750 |
16,750 |
23,000 |
|
23,000 |
|
|
ხარჯები |
15,750 |
16,750 |
23,000 |
|
23,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15,750 |
16,750 |
23,000 |
|
23,000 |
|
06 02 04 |
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
52,600 |
44,900 |
45,000 |
|
45,000 |
|
|
ხარჯები |
52,600 |
44,900 |
45,000 |
|
45,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
52,600 |
44,900 |
45,000 |
|
45,000 |
|
06 02 05 |
5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
49,000 |
56,000 |
60,000 |
|
60,000 |
|
|
ხარჯები |
49,000 |
56,000 |
60,000 |
|
60,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49,000 |
56,000 |
60,000 |
|
60,000 |
|
06 02 06 |
უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა |
2,800 |
1,200 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
ხარჯები |
2,800 |
1,200 |
1,800 |
|
1,800 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2,800 |
1,200 |
1,800 |
|
1,800 |
|
06 02 07 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა |
55,000 |
160,000 |
150,000 |
|
150,000 |
|
|
ხარჯები |
55,000 |
160,000 |
150,000 |
|
150,000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
55,000 |
160,000 |
150,000 |
|
150,000 |
|
06 02 08 |
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება |
259,700 |
129,875 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
259,700 |
129,875 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
259,700 |
129,875 |
0 |
|
0 |
|
06 02 09 |
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
30,506 |
42,411 |
59,000 |
|
59,000 |
|
|
ხარჯები |
30,506 |
42,411 |
59,000 |
|
59,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
30,506 |
42,411 |
59,000 |
|
59,000 |
|
06 02 10 |
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
36,000 |
35,000 |
40,000 |
|
40,000 |
|
|
ხარჯები |
36,000 |
35,000 |
40,000 |
|
40,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
36,000 |
35,000 |
40,000 |
|
40,000 |
|
06 02 11 |
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0 |
25,720 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
25,720 |
50,000 |
|
50,000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
25,720 |
50,000 |
|
50,000 |
|
06 02 12 |
2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა |
0 |
175,629 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
175,629 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
175,629 |
0 |
|
0 |
|
06 02 13 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა |
56,674 |
61,755 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
56,674 |
61,755 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
56,674 |
61,755 |
0 |
|
0 |