ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2015 წლის ფაქტი 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის #26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2017 წლის 14 აგვისტო
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის I-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, საქართველოს კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის შესაბამისად, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2016 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.260) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“–,,ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) შემოსულობები 11179.8 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 12262.1 ათასი ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 9529.8 ათასი ლარი, აქედან:“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8681.4
2642.8
6038.6
9495.7
2945.8
6549.9
11179.8
5005.5
6174.3
გადასახადები
640.0
0.0
640.0
1429.8
0.0
1429.8
1450.0
0.0
1450.0
გრანტები
7777.5
2642.8
5134.7
7854.8
2945.8
4909.0
9529.8
5005.5
4524.3
სხვა შემოსავლები
263.9
0.0
263.9
211.1
0.0
211.1
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
5237.2
40.1
5197.1
5960.9
236.3
5724.6
5596.6
39.7
5556.9
შრომის ანაზღაურება
1632.5
0.0
1632.5
1788.4
0.0
1788.4
1499.5
0.0
1499.5
საქონელი და მომსახურება
535.2
40.1
495.1
967.6
236.3
731.3
810.7
16.9
793.8
სუბსიდიები
2185.2
0.0
2185.2
2411.8
0.0
2411.8
2464.4
0.0
2464.4
გრანტები
250.2
0.0
250.2
67.4
0.0
67.4
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500.7
0.0
500.7
562.3
0.0
562.3
636.9
0.0
636.9
სხვა ხარჯები
133.5
0.0
133.5
163.3
0.0
163.3
185.1
22.8
162.3
საოპერაციო სალდო
3444.1
2602.7
841.4
3534.8
2709.5
825.3
5583.2
4965.8
617.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3250.3
2328.1
922.2
3535.4
2846.5
688.8
6528.6
5130.7
1397.9
ზრდა
3280.1
2328.1
952.0
3546.4
2846.5
699.9
6528.6
5130.7
1397.9
კლება
29.8
0.0
29.8
11.0
0.0
11.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
193.8
274.6
-80.7
-0.6
-137.1
136.5
-945.4
-164.9
-780.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება
193.8
274.6
-80.7
-30.6
-137.1
106.5
-1082.3
-236.9
-845.4
ზრდა
274.6
274.6
0.0
1096.8
249.1
847.7
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
274.6
274.6
1096.8
249.1
847.7
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
80.7
0.0
80.7
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
ვალუტა და დეპოზიტები
80.7
80.7
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
-30.0
0.0
-30.0
-136.9
-72.0
-64.9
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
136.9
72.0
64.9
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8711.1
10634,1
3332,0
7302,1
12262.1
5242.5
7019.7
შემოსავლები
8681.4
9495,7
2945,8
6549,9
11179.8
5005.5
6174.3
არაფინანსური აქტივების კლება
29.8
11,0
0,0
11,0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
1127,4
386,2
741,2
1082.3
236.9
845.4
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
640.0
1429,8
0,0
1429,8
1450.0
0.0
1450.0
სხვა შემოსავლები
263.9
211,1
0,0
211,1
200.0
0.0
200.0
ხარჯები
5237.2
5960,9
236,3
5724,6
5596.6
39.7
5556.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3280.1
3546,4
2846,5
699,9
6528.6
5130.7
1397.9
ნაშთის ცვლილება
193.8
1096,8
249,1
847,7
0.0
0.0
0.0
“;
ბ.ბ) მე-7–მე- 9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5596.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5237,2
5960,9
236,3
5724,6
5596.6
39.7
5556.9
შრომის ანაზღაურება
1632,5
1788,4
0,0
1788,4
1499.5
0.0
1499.5
საქონელი და მომსახურება
535,2
967,6
236,3
731,3
810.7
16.9
793.8
სუბსიდიები
2185,2
2411,8
0,0
2411,8
2464.4
0.0
2464.4
გრანტები
250,2
67,4
0,0
67,4
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
500,7
562,3
0,0
562,3
636.9
0.0
636.9
სხვა ხარჯები
133,5
163,3
0,0
163,3
185.1
22.8
162.3
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 6528.6 არაფინანსური აქტივების ცვლილება ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6528.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
37,6
89,5
0,0
89,5
2.0
0.0
2.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპოლატაცია
2400,0
2828,6
2359,2
469,3
6339.4
5130.7
1208.7
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
669,7
80,3
76,0
4,4
143.8
0.0
143.8
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
172,8
548,0
411,4
136,7
51.0
0.0
51.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
სულ ჯამი
3280,1
3546,4
2846,5
699,9
6528.6
5130.7
1397.9
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016
წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
29,8
11,0
0.0
ძირითადი აქტივები
1,4
0,0
0.0
არამწარმოებლური აქტივები
28,4
11,0
0.0
მიწა
28,4
11,0
0.0
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2119.8
2342.4
0.0
2342.4
2258.7
0.0
2258.7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2119.8
2342.4
0.0
2342.4
2257.7
0.0
2257.7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2119.8
2342.4
0.0
2342.4
2247.0
0.0
2247.0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
702
თავდაცვა
85.5
87.4
0.0
87.4
77.5
0.0
77.5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
264.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
264.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2147.8
2946.5
2502.0
444.5
6269.0
5155.7
1113.3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
443.0
755.9
622.1
133.8
2439.6
2425.6
14.0
70421
სოფლის მეურნეობა
443.0
755.9
622.1
133.8
2439.6
2425.6
14.0
7045
ტრანსპორტი
1397.6
2090.9
1879.9
211.0
3642.7
2730.1
912.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1397.6
2090.9
1879.9
211.0
3642.7
2730.1
912.5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
307.1
99.7
0.0
99.7
186.8
0.0
186.8
705
გარემოს დაცვა
645.5
796.2
93.6
702.7
660.7
14.7
646.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
20.0
3.5
0.0
3.5
5.0
0.0
5.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
625.6
792.8
93.6
699.2
655.7
14.7
641.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
154.3
97.8
0.0
97.8
210.7
0.0
210.7
7061
ბინათმშენებლობა
98.3
39.8
0.0
39.8
146.5
0.0
146.5
7064
გარე განათება
55.9
58.0
0.0
58.0
64.2
0.0
64.2
707
ჯანმრთელობის დაცვა
311.0
390.8
0.0
390.8
415.2
0.0
415.2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87.0
101.7
0.0
101.7
95.0
0.0
95.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
224.0
289.1
0.0
289.1
320.2
0.0
320.2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1186.5
1773.5
411.4
1362.2
951.8
0.0
951.8
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
495.9
596.9
0.0
596.9
410.0
0.0
410.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
588.0
599.5
0.0
599.5
514.6
0.0
514.6
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
45.0
48.7
0.0
48.7
27.2
0.0
27.2
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
57.6
528.3
411.4
117.0
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
1339.7
797.3
76.0
721.3
933.7
0.0
933.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1333.9
795.4
76.0
719.5
931.8
0.0
931.8
7092
ზოგადი განათლება
5.8
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
5.8
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
710
სოციალური დაცვა
262.7
275.4
0.0
275.4
355.5
0.0
355.5
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
44.3
47.0
0.0
47.0
52.9
0.0
52.9
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
150.6
155.1
0.0
155.1
181.4
0.0
181.4
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
67.8
73.3
0.0
73.3
121.2
0.0
121.2
სულ
8517.3
9507.3
3082.9
6424.4
12132.8
5170.5
6962.4
“;
ბ.გ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2015 წლის ფაქტი
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
8517.3
9537.3
3082.9
6454.4
12262.1
5242.5
7019.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
120.0
0.0
120.0
107.0
0.0
107.0
ხარჯები
5237.2
5960.9
236.3
5724.6
5596.6
39.7
5556.9
შრომის ანაზღაურება
1632.5
1788.4
0.0
1788.4
1499.5
0.0
1499.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3280.1
3546.4
2846.5
699.9
6528.6
5130.7
1397.9
ვალდებულებების კლება
0.0
30.0
0.0
30.0
136.9
72.0
64.9
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2119.8
2372.4
0.0
2372.4
2258.8
0.0
2258.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113.0
113.0
0.0
113.0
101.0
0.0
101.0
ხარჯები
2082.2
2252.9
0.0
2252.9
2256.7
0.0
2256.7
შრომის ანაზღაურება
1556.9
1666.3
0.0
1666.3
1435.8
0.0
1435.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.6
89.5
0.0
89.5
2.0
0.0
2.0
ვალდებულებების კლება
0.0
30.0
0.0
30.0
0.1
0.0
0.1
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
724.9
769.2
0.0
769.2
731.1
0.0
731.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
30.0
30.0
26.0
26.0
ხარჯები
718.9
728.6
0.0
728.6
731.0
0.0
731.0
შრომის ანაზღაურება
503.2
506.9
0.0
506.9
438.9
0.0
438.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.0
40.5
0.0
40.5
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1394.9
1573.6
0.0
1573.6
1516.0
0.0
1516.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
83.0
83.0
75.0
75.0
ხარჯები
1363.3
1524.3
0.0
1524.3
1514.0
0.0
1514.0
შრომის ანაზღაურება
1053.7
1159.4
0.0
1159.4
996.9
0.0
996.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
31.6
49.0
0.0
49.0
2.0
0.0
2.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.7
0.0
10.7
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
29.6
0.0
29.6
1.0
0.0
1.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
ვალდებულებების კლება
0.0
29.6
0.0
29.6
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
350.1
87.4
0.0
87.4
77.5
0.0
77.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
0.0
7.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
350.1
87.4
0.0
87.4
77.5
0.0
77.5
შრომის ანაზღაურება
75.5
76.1
0.0
76.1
63.7
0.0
63.7
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
264.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
264.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
85.5
87.4
0.0
87.4
77.5
0.0
77.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
6.0
6.0
ხარჯები
85.5
87.4
0.0
87.4
77.5
0.0
77.5
შრომის ანაზღაურება
71.8
76.1
0.0
76.1
63.7
0.0
63.7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2947.5
3840.4
2595.5
1244.9
7277.0
5242.5
2034.5
ხარჯები
547.6
1011.9
236.3
775.6
801.0
39.7
761.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2400.0
2828.6
2359.2
469.3
6339.4
5130.7
1208.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
136.5
72.0
64.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
1397.6
2090.9
1879.9
211.0
3688.6
2730.1
958.4
ხარჯები
11.7
66.4
0.0
66.4
122.0
0.0
122.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1385.9
2024.5
1879.9
144.6
3520.7
2730.1
790.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
45.9
0.0
45.9
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
306.7
281.5
93.6
187.9
272.7
40.3
232.4
ხარჯები
2.6
185.3
93.6
91.8
19.7
14.7
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
304.0
96.2
0.0
96.2
227.4
0.0
227.4
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
25.6
25.6
0.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
55.9
58.0
0.0
58.0
64.2
0.0
64.2
ხარჯები
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53.3
58.0
0.0
58.0
64.2
0.0
64.2
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
20.0
3.5
0.0
3.5
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
3.5
0.0
3.5
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
132.5
180.3
93.6
86.7
57.0
40.3
16.7
ხარჯები
0.0
180.3
93.6
86.7
14.7
14.7
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.5
0.0
0.0
0.0
16.7
0.0
16.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
25.6
25.6
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
98.3
39.8
0.0
39.8
146.5
0.0
146.5
ხარჯები
0.0
1.6
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98.3
38.2
0.0
38.2
146.5
0.0
146.5
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
8.0
0.0
0.0
0.0
2314.0
2300.0
14.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.0
0.0
0.0
0.0
2314.0
2300.0
14.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
435.0
755.9
622.1
133.8
172.0
172.0
0.0
ხარჯები
40.1
142.8
142.8
0.0
25.0
25.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
394.9
613.1
479.3
133.8
100.6
100.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
46.4
46.4
0.0
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
800.2
712.2
0.0
712.2
828.9
0.0
828.9
ხარჯები
493.1
617.4
0.0
617.4
634.3
0.0
634.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
307.1
94.8
0.0
94.8
176.0
0.0
176.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
18.6
0.0
18.6
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
307.1
99.7
0.0
99.7
204.6
0.0
204.6
ხარჯები
0.0
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
307.1
94.8
0.0
94.8
176.0
0.0
176.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
18.6
0.0
18.6
03 05 02
ა(ა)იპ –
აბაშის კეთილმოწყობა
493.1
612.5
0.0
612.5
624.3
0.0
624.3
ხარჯები
493.1
612.5
0.0
612.5
624.3
0.0
624.3
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
04 00
განათლება
1339.7
797.3
76.0
721.3
933.7
0.0
933.7
ხარჯები
670.0
717.0
0.0
717.0
789.9
0.0
789.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
669.7
80.3
76.0
4.4
143.8
0.0
143.8
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1333.9
795.4
76.0
719.5
931.8
0.0
931.8
ხარჯები
670.0
715.1
0.0
715.1
788.0
0.0
788.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
663.9
80.3
76.0
4.4
143.8
0.0
143.8
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
5.8
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
ხარჯები
0.0
1.9
0.0
1.9
1.9
0.0
1.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1186.5
1773.5
411.4
1362.2
951.8
0.0
951.8
ხარჯები
1013.7
1225.5
0.0
1225.5
900.8
0.0
900.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172.8
548.0
411.4
136.7
51.0
0.0
51.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
495.9
596.9
0.0
596.9
410.0
0.0
410.0
ხარჯები
396.0
552.1
0.0
552.1
370.0
0.0
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.9
44.8
0.0
44.8
40.0
0.0
40.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
633.0
648.3
0.0
648.3
541.8
0.0
541.8
ხარჯები
562.6
623.4
0.0
623.4
530.8
0.0
530.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70.4
24.9
0.0
24.9
11.0
0.0
11.0
05 02 01
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
15.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
11.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
477.1
533.5
0.0
533.5
438.0
0.0
438.0
ხარჯები
477.1
533.5
0.0
533.5
438.0
0.0
438.0
05 02 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
45.0
48.7
0.0
48.7
27.2
0.0
27.2
ხარჯები
45.0
48.7
0.0
48.7
27.2
0.0
27.2
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
95.2
66.1
0.0
66.1
76.6
0.0
76.6
ხარჯები
28.6
41.2
0.0
41.2
65.6
0.0
65.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.6
24.9
0.0
24.9
11.0
0.0
11.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
2.5
478.3
411.4
67.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.5
478.3
411.4
67.0
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
55.1
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55.1
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
573.7
666.2
0.0
666.2
771.0
0.0
771.0
ხარჯები
573.7
666.2
0.0
666.2
770.7
0.0
770.7
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
87.0
101.7
0.0
101.7
95.0
0.0
95.0
ხარჯები
87.0
101.7
0.0
101.7
95.0
0.0
95.0
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
224.0
289.1
0.0
289.1
320.5
0.0
320.5
ხარჯები
224.0
289.1
0.0
289.1
320.2
0.0
320.2
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
262.7
275.4
0.0
275.4
355.5
0.0
355.5
ხარჯები
262.7
275.4
0.0
275.4
355.5
0.0
355.5
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
36.7
42.7
0.0
42.7
60.9
0.0
60.9
ხარჯები
36.7
42.7
0.0
42.7
60.9
0.0
60.9
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
15.0
14.6
0.0
14.6
52.3
0.0
52.3
ხარჯები
15.0
14.6
0.0
14.6
52.3
0.0
52.3
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
44.3
47.0
0.0
47.0
52.9
0.0
52.9
ხარჯები
44.3
47.0
0.0
47.0
52.9
0.0
52.9
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
3.5
4.1
0.0
4.1
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
3.5
4.1
0.0
4.1
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
49.4
54.7
0.0
54.7
62.4
0.0
62.4
ხარჯები
49.4
54.7
0.0
54.7
62.4
0.0
62.4
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება
113.9
112.4
0.0
112.4
120.5
0.0
120.5
ხარჯები
113.9
112.4
0.0
112.4
120.5
0.0
120.5
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეპაატა ქურდოვანიძე