„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 |
|
2017 წლის 17 აგვისტო დაბა ხულო |
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12 228 793 ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 034 800 ლარის ოდენობით
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 647 500 ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 546 493 ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 752 259 ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 052 184 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 052 184 ლარის ოდენობით;
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;
|
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 804 443 ლარით;
|
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 668 795 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 675 295 ლარის ოდენობით.
|
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 93 145 ლარის ოდენობით.
|
|
პროგრამული კოდი |
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
2015 წლის ფაქტი |
2016 წლის ფაქტი |
2017 წლის გეგმა |
||
|
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
ადგილობრივი ბიუჯეტი |
|||||
|
|
ხულოს მუნიციპალიტეტი |
11 245 337 |
13 059 375 |
12 904 088 |
0 |
12 904 088 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
594 |
565 |
538 |
0 |
538 |
|
|
ხარჯები |
6 298 769 |
7 050 432 |
6 752 259 |
0 |
6 752 259 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 748 262 |
1 675 349 |
2 728 256 |
0 |
2 728 256 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
926 224 |
1 255 189 |
2 678 271 |
0 |
2 678 271 |
|
|
სუბსიდიები |
2 071 086 |
2 402 246 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
გრანტები |
542 663 |
369 311 |
230 000 |
0 |
230 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
556 802 |
611 631 |
429 164 |
0 |
429 164 |
|
|
სხვა ხარჯები |
453 732 |
736 707 |
683 568 |
0 |
683 568 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 943 808 |
5 978 476 |
6 052 184 |
0 |
6 052 184 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2 760 |
30 467 |
93 145 |
0 |
93 145 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
2 252 112 |
2 246 144 |
2 230 008 |
|
2 230 008 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
130 |
136 |
84 |
|
84 |
|
|
ხარჯები |
2 145 966 |
2 213 047 |
2 198 508 |
|
2 198 508 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 686 121 |
1 670 534 |
1 324 007 |
|
1 324 007 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
451 340 |
531 644 |
725 508 |
|
725 508 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
7 687 |
8 478 |
6 093 |
|
6 093 |
|
|
სხვა ხარჯები |
818 |
2 391 |
142 900 |
|
142 900 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
103 386 |
32 598 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 500 |
|
6 500 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2 760 |
499 |
0 |
|
0 |
|
01 01 |
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
632 173 |
610 993 |
531 740 |
|
531 740 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
20 |
21 |
20 |
|
20 |
|
|
ხარჯები |
611 727 |
605 960 |
528 740 |
|
528 740 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
482 237 |
406 564 |
347 400 |
|
347 400 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
128 187 |
192 742 |
178 340 |
|
178 340 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
1 303 |
5 649 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
1 005 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
20 446 |
5 033 |
3 000 |
|
3 000 |
|
01 02 |
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
1 523 909 |
1 635 151 |
1 571 768 |
|
1 571 768 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
110 |
115 |
64 |
|
64 |
|
|
ხარჯები |
1 476 886 |
1 607 087 |
1 549 768 |
|
1 549 768 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1 203 884 |
1 263 970 |
976 607 |
|
976 607 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
266 618 |
338 902 |
547 168 |
|
547 168 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
6 384 |
2 829 |
6 093 |
|
6 093 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
1 386 |
19 900 |
|
19 900 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
44 263 |
27 565 |
22 000 |
|
22 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
2 760 |
499 |
0 |
|
0 |
|
01 03 |
მუნიციპალური სერვისების ხარისხის ამაღლების პროგრამა |
89 627 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
51 631 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
51 631 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
37 996 |
0 |
0 |
|
0 |
|
01 04 |
არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის თანადაფინანსება |
6 403 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
5 722 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
4 904 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
818 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
681 |
0 |
0 |
|
0 |
|
01 05 |
სარეზერვო ფონდი |
0 |
0 |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
120 000 |
|
120 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
120 000 |
|
120 000 |
|
01 06 |
საწევრო შენატანი |
0 |
0 |
6 500 |
|
6 500 |
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 500 |
|
6 500 |
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
489 012 |
8 912 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
486 931 |
8 912 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
62 141 |
4 815 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24 905 |
4 097 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
გრანტები |
350 125 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49 760 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 081 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
405 624 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
43 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
405 624 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
5 529 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
210 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
350 125 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49 760 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 02 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) |
83 388 |
5 165 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
81 307 |
5 165 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
56 612 |
4 815 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
24 695 |
350 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 081 |
0 |
0 |
|
0 |
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
3 747 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
3 747 |
7 000 |
|
7 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
3 747 |
7 000 |
|
7 000 |
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
4 175 607 |
5 178 980 |
5 286 655 |
0 |
5 286 655 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
44 |
55 |
55 |
0 |
55 |
|
|
ხარჯები |
582 599 |
884 513 |
955 635 |
0 |
955 635 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
167 715 |
0 |
167 715 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
355 747 |
489 297 |
708 360 |
0 |
708 360 |
|
|
სუბსიდიები |
194 435 |
277 376 |
0 |
0 |
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
|
|
სხვა ხარჯები |
32 417 |
117 840 |
79 160 |
0 |
79 160 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 593 008 |
4 280 963 |
4 275 300 |
0 |
4 275 300 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
13 504 |
55 720 |
0 |
55 720 |
|
03 01 |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა |
21 234 |
725 823 |
1 845 213 |
|
1 845 213 |
|
|
ხარჯები |
9 900 |
9 540 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9 900 |
9 540 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 334 |
716 283 |
1 820 213 |
|
1 820 213 |
|
03 01 01 |
ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა |
11 334 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 334 |
0 |
0 |
|
|
|
03 01 02 |
მგზავრთა მომსახურების პროგრამა |
9 900 |
9 540 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
ხარჯები |
9 900 |
9 540 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
9 900 |
9 540 |
25 000 |
|
25 000 |
|
03 01 03 |
კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) |
0 |
466 078 |
1 026 730 |
|
1 026 730 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
466 078 |
1 026 730 |
|
1 026 730 |
|
03 01 04 |
ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
3 390 |
|
3 390 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
3 390 |
|
3 390 |
|
03 01 05 |
დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა |
0 |
0 |
30 590 |
|
30 590 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
30 590 |
|
30 590 |
|
03 01 06 |
დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) |
0 |
0 |
5 003 |
|
5 003 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
5 003 |
|
5 003 |
|
03 01 07 |
ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია |
0 |
65 205 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
65 205 |
0 |
|
0 |
|
03 01 08 |
ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა) |
0 |
185 000 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
185 000 |
0 |
|
0 |
|
03 01 09 |
მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა |
0 |
0 |
724 000 |
|
724 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
724 000 |
|
724 000 |
|
03 01 10 |
ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი) |
0 |
0 |
25 000 |
|
25 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
25 000 |
|
25 000 |
|
03 01 11 |
დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა |
0 |
0 |
5 500 |
|
5 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
5 500 |
|
5 500 |
|
03 02 |
ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ |
44 716 |
48 256 |
58 770 |
|
58 770 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11 |
13 |
13 |
|
13 |
|
|
ხარჯები |
44 716 |
47 237 |
58 770 |
|
58 770 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
47 340 |
|
47 340 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
11 030 |
|
11 030 |
|
|
სუბსიდიები |
44 213 |
47 237 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
400 |
|
400 |
|
|
სხვა ხარჯები |
503 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
1 019 |
0 |
|
0 |
|
03 03 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2 830 466 |
3 380 165 |
2 340 310 |
|
2 340 310 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33 |
42 |
42 |
|
42 |
|
|
ხარჯები |
498 119 |
678 379 |
777 205 |
|
777 205 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
120 375 |
|
120 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
315 983 |
448 240 |
656 830 |
|
656 830 |
|
|
სუბსიდიები |
150 222 |
230 139 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
31 914 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 332 347 |
2 695 924 |
1 511 355 |
|
1 511 355 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
5 862 |
51 750 |
|
51 750 |
|
03 03 01 |
საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა |
12 116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
12 116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
12 116 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 |
გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
402 435 |
676 779 |
470 485 |
|
470 485 |
|
|
ხარჯები |
177 504 |
237 496 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
177 504 |
237 496 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
224 931 |
439 283 |
194 375 |
|
194 375 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 110 |
|
1 110 |
|
03 03 02 01 |
გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა |
177 504 |
237 496 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
ხარჯები |
177 504 |
237 496 |
275 000 |
|
275 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
177 504 |
237 496 |
275 000 |
|
275 000 |
|
03 03 02 02 |
მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა |
12 920 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
12 920 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 03 |
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა |
194 021 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
194 021 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 04 |
მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა |
0 |
366 783 |
25 465 |
|
25 465 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
366 783 |
24 355 |
|
24 355 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 110 |
|
1 110 |
|
03 03 02 05 |
სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა |
17 990 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
17 990 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 06 |
კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა |
0 |
72 500 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
72 500 |
0 |
|
0 |
|
03 03 02 07 |
მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა |
0 |
0 |
149 020 |
|
149 020 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
149 020 |
|
149 020 |
|
03 03 02 08 |
ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა (ორი ერთეული) |
0 |
0 |
21 000 |
|
21 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
21 000 |
|
21 000 |
|
03 03 03 |
სანიტარული დასუფთავება |
119 597 |
472 175 |
204 000 |
|
204 000 |
|
|
ხარჯები |
119 597 |
118 175 |
164 000 |
|
164 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
119 597 |
118 175 |
164 000 |
|
164 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
354 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
03 03 03 01 |
დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა |
118 797 |
97 738 |
164 000 |
|
164 000 |
|
|
ხარჯები |
118 797 |
97 738 |
164 000 |
|
164 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
118 797 |
97 738 |
164 000 |
|
164 000 |
|
03 03 03 02 |
ნაგვის კონტეინერების შეძენა |
800 |
54 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
ხარჯები |
800 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
800 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
54 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
03 03 03 03 |
კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება |
0 |
20 437 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
20 437 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
20 437 |
0 |
|
0 |
|
03 03 03 04 |
ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი) |
0 |
300 000 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
300 000 |
0 |
|
0 |
|
03 03 04 |
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა |
5 000 |
12 419 |
24 000 |
|
24 000 |
|
|
ხარჯები |
5 000 |
12 419 |
24 000 |
|
24 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5 000 |
12 419 |
24 000 |
|
24 000 |
|
03 03 05 |
ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ |
154 719 |
240 129 |
210 625 |
|
210 625 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
33 |
42 |
42 |
|
42 |
|
|
ხარჯები |
154 719 |
230 139 |
206 405 |
|
206 405 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
120 375 |
|
120 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
86 030 |
|
86 030 |
|
|
სუბსიდიები |
150 222 |
230 139 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 497 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9 990 |
4 220 |
|
4 220 |
|
03 03 06 |
წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა |
1 827 545 |
1 430 637 |
894 500 |
|
894 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 827 545 |
1 430 637 |
865 130 |
0 |
865 130 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
29 370 |
|
29 370 |
|
03 03 06 01 |
სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა |
41 871 |
48 764 |
84 500 |
|
84 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
41 871 |
48 764 |
80 000 |
|
80 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
4 500 |
|
4 500 |
|
03 03 06 02 |
დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია |
1 728 462 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1 728 462 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 03 |
ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
6 399 |
76 670 |
1 990 |
|
1 990 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 399 |
76 670 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 990 |
|
1 990 |
|
03 03 06 04 |
თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
9 433 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9 433 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 05 |
კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
694 346 |
17 810 |
|
17 810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
694 346 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
17 810 |
|
17 810 |
|
03 03 06 06 |
ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია |
0 |
29 107 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
29 107 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 07 |
სხალთის წყაროს შენობის და |
2 451 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 451 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 08 |
მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური) |
38 929 |
40 249 |
60 800 |
|
60 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
38 929 |
40 249 |
60 800 |
|
60 800 |
|
03 03 06 09 |
ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა |
0 |
31 322 |
9 690 |
|
9 690 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
31 322 |
9 690 |
|
9 690 |
|
03 03 06 10 |
საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა |
0 |
138 938 |
3 580 |
|
3 580 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
138 938 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3 580 |
|
3 580 |
|
03 03 06 11 |
ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა |
0 |
5 083 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
5 083 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 12 |
მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) |
0 |
276 605 |
596 210 |
|
596 210 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
276 605 |
596 210 |
|
596 210 |
|
03 03 06 13 |
ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
57 537 |
1 490 |
|
1 490 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
57 537 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
1 490 |
|
1 490 |
|
03 03 06 14 |
ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
0 |
32 016 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
32 016 |
0 |
|
0 |
|
03 03 06 15 |
ქურდულის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა |
0 |
0 |
53 600 |
|
53 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
53 600 |
|
53 600 |
|
03 03 06 16 |
ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა |
0 |
0 |
20 230 |
|
20 230 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
20 230 |
|
20 230 |
|
03 03 06 17 |
ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
10 000 |
|
10 000 |
|
03 03 06 18 |
დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა |
0 |
0 |
5 600 |
|
5 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
5 600 |
|
5 600 |
|
03 03 06 19 |
ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
29 000 |
|
29 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
29 000 |
|
29 000 |
|
03 03 07 |
საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები |
62 069 |
138 666 |
93 680 |
|
93 680 |
|
|
ხარჯები |
2 566 |
22 016 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2 566 |
22 016 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
59 503 |
115 622 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 028 |
13 680 |
|
13 680 |
|
03 03 08 |
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია |
197 874 |
333 661 |
362 020 |
|
362 020 |
|
|
ხარჯები |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
191 675 |
328 827 |
354 430 |
|
354 430 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 834 |
7 590 |
|
7 590 |
|
03 03 08 01 |
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვის პროგრამა |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
6 199 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 02 |
სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები) |
3 372 |
33 248 |
105 000 |
|
105 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 372 |
33 248 |
105 000 |
|
105 000 |
|
03 03 08 03 |
დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა |
106 154 |
4 834 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
106 154 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 834 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 04 |
დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა |
3 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
3 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 05 |
ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა |
10 399 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
10 399 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 06 |
სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა |
4 746 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 746 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 07 |
ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის |
63 700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
63 700 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 03 08 08 |
კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია |
0 |
295 579 |
7 590 |
|
7 590 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
295 579 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
7 590 |
|
7 590 |
|
03 03 08 09 |
გოფრირებული მილების შეძენა (ფუშრუკაული, დიოკნისი) |
0 |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
24 000 |
|
24 000 |
|
03 03 08 10 |
დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა |
0 |
0 |
54 430 |
|
54 430 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
54 430 |
|
54 430 |
|
03 03 08 11 |
ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა |
0 |
0 |
28 000 |
|
28 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
28 000 |
|
28 000 |
|
03 03 08 12 |
რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა |
0 |
0 |
143 000 |
|
143 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
143 000 |
|
143 000 |
|
03 03 09 |
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა |
49 111 |
75 699 |
81 000 |
|
81 000 |
|
|
ხარჯები |
20 418 |
58 134 |
77 800 |
|
77 800 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
5 117 |
58 134 |
77 800 |
|
77 800 |
|
|
სხვა ხარჯები |
15 301 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
28 693 |
17 565 |
3 200 |
|
3 200 |
|
03 04 |
კეთილმოწყობის ღონისძიებები |
372 825 |
267 741 |
881 780 |
|
881 780 |
|
|
ხარჯები |
13 748 |
108 336 |
21 160 |
|
21 160 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13 748 |
12 691 |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95 645 |
9 160 |
|
9 160 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
359 077 |
151 763 |
856 650 |
|
856 650 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
7 642 |
3 970 |
|
3 970 |
|
03 04 01 |
მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა |
174 222 |
188 795 |
793 260 |
|
793 260 |
|
|
ხარჯები |
0 |
95 645 |
7 660 |
|
7 660 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95 645 |
7 660 |
|
7 660 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
174 222 |
89 350 |
782 600 |
|
782 600 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3 800 |
3 000 |
|
3 000 |
|
03 04 01 01 |
კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა |
16 888 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
16 888 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 02 |
ფერდსამაგრი სამუშაოები |
0 |
13 813 |
447 700 |
|
447 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
13 813 |
447 700 |
|
447 700 |
|
03 04 01 03 |
ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
13 589 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 589 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 04 |
ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა |
4 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
4 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 05 |
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით კიბეების მშენებლობა |
35 641 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
35 641 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 06 |
კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე |
61 959 |
53 120 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
61 959 |
51 489 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 631 |
3 000 |
|
3 000 |
|
03 04 01 07 |
საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში |
11 486 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
11 486 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 08 |
დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა |
21 025 |
2 169 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
21 025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2 169 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 09 |
ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა |
2 884 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 884 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 10 |
აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა |
5 784 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 784 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 11 |
საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა |
0 |
2 303 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
2 303 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 12 |
ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება |
0 |
7 939 |
10 400 |
|
10 400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
7 939 |
10 400 |
|
10 400 |
|
03 04 01 13 |
დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება) |
0 |
95 645 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
95 645 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
95 645 |
|
|
|
|
03 04 01 14 |
დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა |
0 |
13 806 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
13 806 |
0 |
|
0 |
|
03 04 01 15 |
დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
244 500 |
|
244 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
244 500 |
|
244 500 |
|
03 04 01 16 |
ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა |
0 |
0 |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
60 000 |
|
60 000 |
|
03 04 01 17 |
დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა |
0 |
0 |
7 660 |
|
7 660 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
7 660 |
|
7 660 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
7 660 |
|
7 660 |
|
03 04 01 18 |
განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი) |
0 |
0 |
6 000 |
|
6 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
6 000 |
|
6 000 |
|
03 04 01 19 |
ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება |
0 |
0 |
14 000 |
|
14 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
14 000 |
|
14 000 |
|
03 04 02 |
გამწვანების პროგრამა |
13 748 |
12 691 |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
ხარჯები |
13 748 |
12 691 |
12 000 |
|
12 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13 748 |
12 691 |
12 000 |
|
12 000 |
|
03 04 03 |
მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია |
184 855 |
66 255 |
76 520 |
0 |
76 520 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
184 855 |
62 413 |
74 050 |
0 |
74 050 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3 842 |
970 |
0 |
970 |
|
03 04 03 01 |
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში |
0 |
37 472 |
970 |
|
970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
37 472 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
970 |
|
970 |
|
03 04 03 02 |
მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში |
18 851 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
18 851 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 03 |
დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია |
80 472 |
3 842 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
80 472 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
3 842 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 04 |
ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა |
25 415 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
25 415 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 05 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (ქედლები, დეკანაშვილები) |
13 546 |
4 741 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 546 |
4 741 |
15 000 |
|
15 000 |
|
03 04 03 06 |
მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება |
8 200 |
20 200 |
8 000 |
|
8 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
8 200 |
20 200 |
8 000 |
|
8 000 |
|
03 04 03 07 |
დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება ლითონის ფურცლებით |
6 925 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6 925 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 08 |
საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში |
9 025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
9 025 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 09 |
საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში |
13 938 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
13 938 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 10 |
გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა |
2 809 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2 809 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 11 |
დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა |
5 674 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 674 |
0 |
0 |
|
0 |
|
03 04 03 12 |
დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
0 |
35 550 |
|
35 550 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
35 550 |
|
35 550 |
|
03 04 03 13 |
ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
0 |
7 500 |
|
7 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
7 500 |
|
7 500 |
|
03 04 03 14 |
დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა |
0 |
0 |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
1 500 |
|
1 500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
1 500 |
|
1 500 |
|
03 04 03 15 |
ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა |
0 |
0 |
8 000 |
|
8 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
8 000 |
|
8 000 |
|
03 05 |
მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) |
906 366 |
734 800 |
87 082 |
0 |
87 082 |
|
|
ხარჯები |
16 116 |
18 826 |
0 |
0 |
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
16 116 |
18 826 |
0 |
0 |
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
890 250 |
715 974 |
87 082 |
|
87 082 |
|
03 06 |
სოფლის მეურნეობა |
0 |
22 195 |
73 500 |
|
73 500 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22 195 |
73 500 |
|
73 500 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
3 500 |
|
3 500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22 195 |
70 000 |
|
70 000 |
|
03 06 01 |
ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
22 195 |
70 000 |
|
70 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22 195 |
70 000 |
|
70 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22 195 |
70 000 |
|
70 000 |
|
03 06 02 |
ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა |
0 |
0 |
3 500 |
|
3 500 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
3 500 |
|
3 500 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
3 500 |
|
3 500 |
|
04 00 |
განათლება |
1 937 029 |
2 006 306 |
2 104 609 |
|
2 104 609 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156 |
176 |
229 |
|
229 |
|
|
ხარჯები |
969 935 |
1 114 239 |
1 153 819 |
|
1 153 819 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
667 659 |
|
667 659 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
472 160 |
|
472 160 |
|
|
სუბსიდიები |
860 515 |
1 102 345 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
1 431 |
|
1 431 |
|
|
სხვა ხარჯები |
109 420 |
11 894 |
12 569 |
|
12 569 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
967 094 |
879 773 |
932 730 |
|
932 730 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
12 294 |
18 060 |
|
18 060 |
|
04 01 |
ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება |
899 959 |
1 133 725 |
1 150 710 |
|
1 150 710 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
156 |
176 |
229 |
|
229 |
|
|
ხარჯები |
899 959 |
1 102 345 |
1 143 650 |
|
1 143 650 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
667 659 |
|
667 659 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
472 160 |
|
472 160 |
|
|
სუბსიდიები |
860 515 |
1 102 345 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
1 431 |
|
1 431 |
|
|
სხვა ხარჯები |
39 444 |
0 |
2 400 |
|
2 400 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
31 380 |
3 360 |
|
3 360 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3 700 |
|
3 700 |
|
04 02 |
საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი |
920 240 |
859 474 |
773 730 |
|
773 730 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
920 240 |
848 393 |
759 370 |
|
759 370 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
11 081 |
14 360 |
|
14 360 |
|
04 02 01 |
დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი |
159 716 |
4 095 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
159 716 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 095 |
0 |
|
0 |
|
04 02 02 |
ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი |
57 204 |
1 467 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
57 204 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 467 |
0 |
|
0 |
|
04 02 03 |
ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
95 978 |
58 152 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
95 978 |
55 626 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2 526 |
5 000 |
|
5 000 |
|
04 02 04 |
ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
250 353 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
250 353 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 05 |
კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
78 659 |
2 993 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
78 659 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
2 993 |
0 |
|
0 |
|
04 02 06 |
რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება |
39 863 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
39 863 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 07 |
ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
222 550 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
222 550 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 08 |
მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
147 214 |
46 490 |
|
46 490 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
147 214 |
46 490 |
|
46 490 |
|
04 02 09 |
საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა |
15 917 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
15 917 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 02 10 |
კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
134 872 |
42 340 |
|
42 340 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
134 872 |
42 340 |
|
42 340 |
|
04 02 11 |
თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
254 578 |
6 550 |
|
6 550 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
254 578 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
6 550 |
|
6 550 |
|
04 02 12 |
ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
136 061 |
42 940 |
|
42 940 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
136 061 |
42 940 |
|
42 940 |
|
04 02 13 |
დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება |
0 |
53 208 |
2 810 |
|
2 810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
53 208 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
2 810 |
|
2 810 |
|
04 02 14 |
ზედა ვაშლოვანში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
180 000 |
|
180 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
180 000 |
|
180 000 |
|
04 02 15 |
ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
04 02 16 |
ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
04 02 17 |
უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
107 600 |
|
107 600 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
107 600 |
|
107 600 |
|
04 02 18 |
საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები) |
0 |
66 834 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
66 834 |
0 |
|
0 |
|
04 03 |
საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა |
46 854 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
46 854 |
0 |
170 000 |
|
170 000 |
|
04 04 |
სკოლების მშენებლობა–რემონტი |
58 978 |
13 107 |
10 169 |
|
10 169 |
|
|
ხარჯები |
58 978 |
11 894 |
10 169 |
|
10 169 |
|
|
სხვა ხარჯები |
58 978 |
11 894 |
10 169 |
|
10 169 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 213 |
0 |
|
0 |
|
04 04 01 |
ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება |
47 304 |
1 213 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
47 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
47 304 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
1 213 |
0 |
|
0 |
|
04 04 02 |
ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია |
0 |
0 |
10 169 |
|
10 169 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
10 169 |
|
10 169 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
10 169 |
|
10 169 |
|
04 04 03 |
შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი |
7 437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
7 437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
7 437 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 04 04 |
სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია |
4 237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
4 237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 237 |
0 |
0 |
|
0 |
|
04 04 05 |
ბოძაურის საჯარო სკოლის ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი |
0 |
11 894 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
11 894 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
11 894 |
0 |
|
0 |
|
04 05 |
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა |
10 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
10 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
10 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1 646 375 |
2 652 845 |
2 082 527 |
|
2 082 527 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
216 |
193 |
165 |
|
165 |
|
|
ხარჯები |
1 374 067 |
1 873 419 |
1 380 508 |
|
1 380 508 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
542 625 |
|
542 625 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
94 232 |
230 050 |
493 183 |
|
493 183 |
|
|
სუბსიდიები |
891 503 |
892 630 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192 538 |
369 311 |
230 000 |
|
230 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
195 794 |
381 428 |
114 700 |
|
114 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
272 308 |
775 256 |
682 654 |
|
682 654 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 170 |
19 365 |
|
19 365 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
553 501 |
796 479 |
728 389 |
|
728 389 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
70 |
73 |
43 |
|
43 |
|
|
ხარჯები |
393 131 |
760 142 |
279 925 |
|
279 925 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
144 375 |
|
144 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21 959 |
12 060 |
42 850 |
|
42 850 |
|
|
სუბსიდიები |
249 920 |
256 911 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
121 252 |
349 135 |
92 700 |
|
92 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
160 370 |
36 337 |
448 464 |
0 |
448 464 |
|
05 01 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ |
146 943 |
176 436 |
169 725 |
|
169 725 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
40 |
43 |
43 |
|
43 |
|
|
ხარჯები |
146 943 |
167 143 |
164 725 |
|
164 725 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
144 375 |
|
144 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
20 350 |
|
20 350 |
|
|
სუბსიდიები |
146 943 |
167 143 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9 293 |
5 000 |
|
5 000 |
|
05 01 02 |
ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“ |
105 975 |
89 768 |
0 |
|
0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
30 |
30 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
105 975 |
89 768 |
0 |
|
0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
102 977 |
89 768 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
2 998 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 03 |
სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა |
44 109 |
77 428 |
115 200 |
|
115 200 |
|
|
ხარჯები |
44 109 |
64 450 |
115 200 |
|
115 200 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
21 959 |
12 060 |
22 500 |
|
22 500 |
|
|
სხვა ხარჯები |
22 150 |
52 390 |
92 700 |
|
92 700 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
12 978 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 |
სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი |
256 474 |
310 811 |
443 464 |
|
443 464 |
|
|
ხარჯები |
96 104 |
296 745 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
96 104 |
296 745 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
160 370 |
14 066 |
443 464 |
|
443 464 |
|
05 01 04 01 |
დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
24 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
24 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
24 966 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 02 |
დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
33 035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
33 035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
33 035 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 03 |
ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
49 276 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
49 276 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 04 |
დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა |
21 940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21 940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
21 940 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 05 |
ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
27 928 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
27 928 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 06 |
ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა |
16 163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
16 163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
16 163 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 07 |
ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა |
60 356 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
60 356 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 08 |
დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
22 810 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
22 810 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 09 |
ბეღლეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა |
0 |
39 087 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
39 087 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
39 087 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 10 |
ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
11 696 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
11 696 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
11 696 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 11 |
გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
29 978 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
29 978 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
29 978 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 12 |
უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
28 376 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
28 376 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
28 376 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 13 |
ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
28 440 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
28 440 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
28 440 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 14 |
საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
29 472 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
29 472 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
29 472 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 15 |
ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
14 066 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
14 066 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 16 |
მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
22 508 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
22 508 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
22 508 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 17 |
მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
41 036 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
41 036 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
41 036 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 18 |
ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
39 057 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
39 057 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
39 057 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 19 |
წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
9 916 |
15 390 |
|
15 390 |
|
|
ხარჯები |
0 |
9 916 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
9 916 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
15 390 |
|
15 390 |
|
05 01 04 20 |
ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
13 403 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
13 403 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
13 403 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 21 |
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება |
0 |
3 776 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
3 776 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
3 776 |
0 |
|
0 |
|
05 01 04 22 |
გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
20 810 |
|
20 810 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
20 810 |
|
20 810 |
|
05 01 04 23 |
ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
10 800 |
|
10 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
10 800 |
|
10 800 |
|
05 01 04 24 |
ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
28 780 |
|
28 780 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
28 780 |
|
28 780 |
|
05 01 04 25 |
თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
35 920 |
|
35 920 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
35 920 |
|
35 920 |
|
05 01 04 26 |
დაბის სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის შეცვლა |
0 |
0 |
14 920 |
|
14 920 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
14 920 |
|
14 920 |
|
05 01 04 27 |
რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
24 800 |
|
24 800 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
24 800 |
|
24 800 |
|
05 01 04 28 |
ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
29 260 |
|
29 260 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
29 260 |
|
29 260 |
|
05 01 04 29 |
დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება |
0 |
0 |
16 144 |
|
16 144 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
16 144 |
|
16 144 |
|
05 01 04 30 |
წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
74 020 |
|
74 020 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
74 020 |
|
74 020 |
|
05 01 04 31 |
გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა |
0 |
0 |
38 120 |
|
38 120 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
38 120 |
|
38 120 |
|
05 01 04 32 |
ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
64 000 |
|
64 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
64 000 |
|
64 000 |
|
05 01 04 33 |
ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
0 |
0 |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
30 000 |
|
30 000 |
|
05 01 04 34 |
ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია |
0 |
0 |
40 500 |
|
40 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
40 500 |
|
40 500 |
|
05 01 05 |
ფეხბურთის განვითარების პროგრამა |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
0 |
142 036 |
0 |
|
0 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
1 092 874 |
1 856 366 |
1 354 138 |
|
1 354 138 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
146 |
120 |
122 |
|
122 |
|
|
ხარჯები |
980 936 |
1 113 277 |
1 100 583 |
|
1 100 583 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
398 250 |
|
398 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
72 273 |
217 990 |
450 333 |
|
450 333 |
|
|
სუბსიდიები |
641 583 |
635 719 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192 538 |
227 275 |
230 000 |
|
230 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
74 542 |
32 293 |
22 000 |
|
22 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
111 938 |
738 919 |
234 190 |
|
234 190 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 170 |
19 365 |
|
19 365 |
|
05 02 01 |
ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ |
87 906 |
104 887 |
115 433 |
|
115 433 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
20 |
20 |
20 |
|
20 |
|
|
ხარჯები |
87 906 |
100 518 |
115 433 |
|
115 433 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
71 125 |
|
71 125 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
44 308 |
|
44 308 |
|
|
სუბსიდიები |
82 924 |
100 518 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
4 982 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
4 369 |
0 |
|
0 |
|
05 02 02 |
ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ |
452 061 |
474 131 |
493 860 |
|
493 860 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
115 |
89 |
91 |
|
91 |
|
|
ხარჯები |
452 061 |
457 477 |
492 915 |
|
492 915 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
285 750 |
|
285 750 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
207 165 |
|
207 165 |
|
|
სუბსიდიები |
452 061 |
457 477 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
12 484 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
4 170 |
945 |
|
945 |
|
05 02 03 |
სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი'' |
229 942 |
227 275 |
230 000 |
|
230 000 |
|
|
ხარჯები |
229 942 |
227 275 |
230 000 |
|
230 000 |
|
|
სუბსიდიები |
37 404 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
გრანტები |
192 538 |
227 275 |
230 000 |
|
230 000 |
|
05 02 04 |
კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა |
148 283 |
169 568 |
164 610 |
|
164 610 |
|
|
ხარჯები |
117 536 |
169 568 |
155 000 |
|
155 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
64 527 |
137 275 |
135 000 |
|
135 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
53 009 |
32 293 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
30 747 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
9 610 |
|
9 610 |
|
05 02 05 |
კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი |
95 365 |
715 816 |
235 400 |
|
235 400 |
|
|
ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81 191 |
715 816 |
226 590 |
|
226 590 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
8 810 |
|
8 810 |
|
05 02 05 01 |
ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა |
0 |
188 294 |
4 840 |
|
4 840 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
188 294 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
4 840 |
|
4 840 |
|
05 02 05 02 |
სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია |
0 |
149 024 |
3 970 |
|
3 970 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
149 024 |
0 |
|
0 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
0 |
0 |
3 970 |
|
3 970 |
|
05 02 05 03 |
რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა |
81 191 |
341 847 |
138 580 |
|
138 580 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
81 191 |
341 847 |
138 580 |
|
138 580 |
|
05 02 05 04 |
ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) |
0 |
0 |
88 010 |
|
88 010 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
88 010 |
|
88 010 |
|
05 02 05 05 |
სხალთის მუზეუმის რემონტი |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
14 174 |
0 |
0 |
|
0 |
|
05 02 05 06 |
კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა |
0 |
36 651 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
36 651 |
0 |
|
0 |
|
05 02 06 |
ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა |
8 586 |
24 465 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
ხარჯები |
8 586 |
24 465 |
20 000 |
|
20 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7 746 |
24 465 |
18 000 |
|
18 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
840 |
0 |
2 000 |
|
2 000 |
|
05 02 07 |
ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" |
70 731 |
83 974 |
84 835 |
|
84 835 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11 |
11 |
11 |
|
11 |
|
|
ხარჯები |
70 731 |
77 724 |
77 235 |
|
77 235 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
41 375 |
|
41 375 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
35 860 |
|
35 860 |
|
|
სუბსიდიები |
69 194 |
77 724 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 537 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
6 250 |
7 600 |
|
7 600 |
|
05 02 08 |
კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები) |
0 |
56 250 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
56 250 |
0 |
|
0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
56 250 |
0 |
|
0 |
|
05 02 09 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა |
0 |
0 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
10 000 |
|
10 000 |
|
06 00 |
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
745 202 |
966 188 |
1 193 289 |
|
1 193 289 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
739 271 |
956 302 |
1 056 789 |
|
1 056 789 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26 250 |
|
26 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
272 060 |
|
272 060 |
|
|
სუბსიდიები |
124 633 |
129 894 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
499 355 |
603 153 |
421 240 |
|
421 240 |
|
|
სხვა ხარჯები |
115 283 |
223 154 |
334 239 |
|
334 239 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
9 886 |
136 500 |
|
136 500 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
150 266 |
178 048 |
498 100 |
|
498 100 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
144 335 |
168 162 |
361 600 |
|
361 600 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26 250 |
|
26 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
271 660 |
|
271 660 |
|
|
სუბსიდიები |
124 633 |
129 094 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17 773 |
39 068 |
105 940 |
|
105 940 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 929 |
0 |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
9 886 |
136 500 |
|
136 500 |
|
06 01 01 |
ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი |
105 026 |
129 094 |
302 910 |
|
302 910 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
5 |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
ხარჯები |
105 026 |
129 094 |
302 910 |
|
302 910 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
0 |
0 |
26 250 |
|
26 250 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
0 |
271 660 |
|
271 660 |
|
|
სუბსიდიები |
103 097 |
129 094 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 929 |
0 |
5 000 |
|
5 000 |
|
06 01 02 |
სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 02 01 |
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის მომსახურების პროგრამა |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სუბსიდიები |
21 536 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 03 |
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
17 773 |
33 003 |
48 690 |
|
48 690 |
|
|
ხარჯები |
17 773 |
33 003 |
48 690 |
|
48 690 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
17 773 |
33 003 |
48 690 |
|
48 690 |
|
06 01 04 |
პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0 |
6 065 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
6 065 |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
6 065 |
10 000 |
|
10 000 |
|
06 01 05 |
ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი |
5 931 |
9 886 |
136 500 |
|
136 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
9 886 |
136 500 |
|
136 500 |
|
06 01 05 01 |
თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში |
5 931 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5 931 |
0 |
0 |
|
0 |
|
06 01 05 02 |
თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში |
0 |
9 886 |
0 |
|
0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
9 886 |
0 |
|
0 |
|
06 01 05 03 |
ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) |
0 |
0 |
36 500 |
|
36 500 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
36 500 |
|
36 500 |
|
06 01 05 04 |
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა |
0 |
0 |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0 |
0 |
100 000 |
|
100 000 |
|
06 01 06 |
ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
15 000 |
|
15 000 |
|
06 01 07 |
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა |
0 |
0 |
32 250 |
|
32 250 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
32 250 |
|
32 250 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
0 |
32 250 |
|
32 250 |
|
06 02 |
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა |
594 936 |
788 140 |
477 200 |
|
477 200 |
|
|
ხარჯები |
594 936 |
788 140 |
477 200 |
|
477 200 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
400 |
|
400 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
800 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
481 582 |
564 085 |
315 300 |
|
315 300 |
|
|
სხვა ხარჯები |
113 354 |
223 154 |
329 239 |
|
329 239 |
|
06 02 01 |
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა |
35 176 |
36 600 |
36 500 |
|
36 500 |
|
|
ხარჯები |
35 176 |
36 600 |
36 500 |
|
36 500 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
35 176 |
36 600 |
36 500 |
|
36 500 |
|
06 02 02 |
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
1 730 |
2 300 |
11 900 |
|
11 900 |
|
|
ხარჯები |
1 730 |
2 300 |
11 900 |
|
11 900 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0 |
101 |
400 |
|
400 |
|
|
სუბსიდიები |
0 |
800 |
3 000 |
|
3 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
50 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
1 680 |
1 399 |
8 500 |
|
8 500 |
|
06 02 03 |
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
15 750 |
16 750 |
23 000 |
|
23 000 |
|
|
ხარჯები |
15 750 |
16 750 |
23 000 |
|
23 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
15 750 |
16 750 |
23 000 |
|
23 000 |
|
06 02 04 |
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
52 600 |
44 900 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
ხარჯები |
52 600 |
44 900 |
45 000 |
|
45 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
52 600 |
44 900 |
45 000 |
|
45 000 |
|
06 02 05 |
5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
49 000 |
56 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
ხარჯები |
49 000 |
56 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
49 000 |
56 000 |
60 000 |
|
60 000 |
|
06 02 06 |
უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა |
2 800 |
1 200 |
1 800 |
|
1 800 |
|
|
ხარჯები |
2 800 |
1 200 |
1 800 |
|
1 800 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
2 800 |
1 200 |
1 800 |
|
1 800 |
|
06 02 07 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა |
55 000 |
160 000 |
150 000 |
|
150 000 |
|
|
ხარჯები |
55 000 |
160 000 |
150 000 |
|
150 000 |
|
|
სხვა ხარჯები |
55 000 |
160 000 |
150 000 |
|
150 000 |
|
06 02 08 |
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება |
259 700 |
129 875 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
259 700 |
129 875 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
259 700 |
129 875 |
0 |
|
0 |
|
06 02 09 |
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
30 506 |
42 411 |
59 000 |
|
59 000 |
|
|
ხარჯები |
30 506 |
42 411 |
59 000 |
|
59 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
30 506 |
42 411 |
59 000 |
|
59 000 |
|
06 02 10 |
ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა |
36 000 |
35 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
ხარჯები |
36 000 |
35 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
36 000 |
35 000 |
40 000 |
|
40 000 |
|
06 02 11 |
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა |
0 |
25 720 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
ხარჯები |
0 |
25 720 |
50 000 |
|
50 000 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
25 720 |
50 000 |
|
50 000 |
|
06 02 12 |
2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა |
0 |
175 629 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
0 |
175 629 |
0 |
|
0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0 |
175 629 |
0 |
|
0 |
|
06 02 13 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა |
56 674 |
61 755 |
0 |
|
0 |
|
|
ხარჯები |
56 674 |
61 755 |
0 |
|
0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
56 674 |
61 755 |
0 |
|
0 |
|
06 02 14 |
ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა |
0 |
0 |
170 739 |
|
170 739 |
|
|
ხარჯები |
0 |
0 |
170 739 |
|
170 739 |
|
|
სხვა ხარჯები |
0 |
0 |
170 739 |
|
170 739 |