„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№18
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.136.016238
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 22/08/2017
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

 

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №18

2017 წლის 17 აგვისტო

დაბა ხულო

 

„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის "ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი"-ს 24-ე მუხლის პირველი  პუნქტის "დ.ა" ქვეპუნქტის, "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს  63-ე მუხლის  საფუძველზე,  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ა დ გ ე ნ ს:

მუხლი 1
„ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების   შესახებ“  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №28 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეჯამბულ ხოზრევანიძე



დანართი
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით;   

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

  2016 წლის ფაქტი

 2017 წლის გეგმა

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

12 228 793

გადასახდელები

483 199

3 121 395

5 034 800

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

546 493

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 752 259

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 728 256

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 678 271

პროცენტი

 

 

 

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

გრანტები

542 663

369 311

230 000

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

429 164

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

683 568

საოპერაციო სალდო

3 514 902

6 218 620

5 476 534

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 940 329

5 973 863

6 052 184

ზრდა (შეძენა)

4 943 808

5 978 476

6 052 184

კლება (გაყიდვა)

3 479

4 613

0

მთლიანი სალდო

-1 425 427

244 757

-575 650

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

214 290

-668 795

ზრდა

2 695

214 290

6 500

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

214 290

6 500

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

0

675 295

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

0

675 295

სესხები

0

0

0

ვალდებულებების ცვლილება

-2 760

-30 467

-93 145

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 760

30 467

93 145

სესხები

0

0

0

ბალანსი

0

0

0

 


მუხლი 2. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით;

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

9 817 150

13 273 665

12 228 793

შემოსავლები

9 813 671

13 269 052

12 228 793

არაფინანსური აქტივების კლება

3 479

4 613

0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0

0

0

ვალდებულებების ზრდა

0

0

0

გადასახდელები

11 245 337

13 059 375

12 904 088

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 752 259

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 943 808

5 978 476

6 052 184

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 

 

6 500

ვალდებულებების კლება

2 760

30 467

93 145

ნაშთის ცვლილება

-1 428 187

214 290

-675 295

 


მუხლი 3. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  12 228 793  ლარის ოდენობით;

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

შემოსულობები

9,817,150

13,273,665

12,228,793

შემოსავლები

9,813,671

13,269,052

12,228,793

გადასახადები

483,199

3,121,395

5,034,800

გრანტები

8,732,261

9,678,666

6,647,500

სხვა შემოსავლები

598,211

468,991

546,493

არაფინანსური აქტივების კლება

3,479

4,613

0

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 5 034 800 ლარის ოდენობით

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გადასახადები

483 199

3 121 395

5 034 800

საშემოსავლო გადასახადი

 

365 481

430 000

ქონების გადასახადი

483 199

2 755 914

4 604 800

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

460 634

2 446 301

4 587 800

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

 0

 0

0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1 648

1 603

2 000

სასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

1 172

179

0

არასასოფლო –სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

19 745

307 831

15 000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 0

0

0

სხვა გადასახადები

 0

0

0

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 647 500 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის  ორგანიზაციებიდან  მიღებული გრანტები

8 732 261

9 678 666

6 647 500

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 323 500

5 986 000

3 506 000

მიზნობრივი ტრანსფერი

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი

1 300 000

2 635 642

3 141 500

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან  გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი

199 700

237 829

 0

სპეციალური ტრანსფერი

909 061

819 195

0

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

909 061

819 195

0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 546 493 ლარის ოდენობით;

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

598 211

468 991

546 493

შემოსავლები საკუთრებიდან

343 669

235 877

280 754

პროცენტები

203 526

128 924

165 754

რენტა

140 143

106 953

115 000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის  

129 489

102 153

115 000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

10 654

4 800

 

საქონლისა დამომსახურების რეალიზაცია

9 227

5 014

5 000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9 227

5 004

5 000

სანებართვო მოსაკრებელი

4 391

1 288

1 000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

21

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

4 815

3 716

4 000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

0

10

0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

0

10

 0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

51 501

35 547

30 000

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

80 000

40 000

170 739

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

113 814

152 553

60 000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 752 259 ლარის ოდენობით;

ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

2

ხარჯები

6 298 769

7 050 432

6 752 259

21

შრომის ანაზღაურება

1 748 262

1 675 349

2 728 256

22

საქონელი და მომსახურება

926 224

1 255 189

2 678 271

24

პროცენტი

0

0

0

25

სუბსიდიები

2 071 086

2 402 246

3 000

26

გრანტი

542 663

369 311

230 000

27

სოციალური უზრუნველყოფა

556 802

611 631

429 164

28

სხვა ხარჯები

453 732

736 707

683 568

 


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6 052 184 ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 052 184 ლარის ოდენობით;

პროგრამული კოდი

მხარჯავი დაწესებულება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

103 386

32 598

25 000

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

2 081

0

0

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3 593 008

4 280 963

4 275 300

04 00

განათლება

967 094

879 773

932 730

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშწყობა და სპორტი

272 308

775 256

682 654

06 00

მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

5 931

9 886

136 500

 

სულ ჯამი

4 943 808

5 978 476

6 052 184

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით;

აქტივებზე ოპერაციების კოდი

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

 

 

2016 წლის ფაქტი

 

2017 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

3 479

4 613

0

311

ძირითადი აქტივები

764

0

0

314

არაწარმოებული აქტივები

2 715

4 613

0

 


მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 12 804 443 ლარით;

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2015  წლის ფაქტი

2016  წლის ფაქტი

2017  წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 242 949

2 245 645

2 223 508

7011

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 153 322

2 245 645

2 223 508

70111

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 153 322

2 245 645

2 103 508

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0

0

120 000

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

89 627

0

 

702

თავდაცვა

83 388

8 912

7 000

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

405 624

0

0

7032

სახანძრო დაცვა

405 624

0

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

72 353

796 274

1 977 483

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

6 403

22 195

73 500

70421

სოფლის მეურნეობა

6 403

22 195

73 500

7045

ტრანსპორტი

65 950

774 079

1 903 983

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

21 234

660 618

1 845 213

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

44 716

113 461

58 770

705

გარემოს დაცვა

317 471

801 002

558 430

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

119 597

472 175

204 000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

197 874

328 827

354 430

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

3 792 186

3 568 200

2 695 022

7062

     კომუნალური მეურნეობის განვითარება

482 373

460 745

1 026 810

7063

წყალმომარაგება

1 982 264

1 670 766

1 075 755

7064

გარე განათება

177 504

309 996

275 000

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

1 150 045

1 126 693

317 457

707

ჯამრთელობის დაცვა

150 266

178 048

545 350

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში

150 266

178 048

545 350

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 411 526

2 367 352

1 778 004

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

477 289

704 017

643 499

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

925 651

1 638 870

1 114 505

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

8 586

24 465

20 000

709

განათლება

2 171 878

2 275 335

2 371 707

7091

 სკოლამდელი აღზრდა

899 959

1 133 725

1 147 010

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

1 271 919

1 141 610

1 224 697

710

სოციალური დაცვა

594 936

788 140

647 939

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხი, რომლებიც არ ექვემდებარება  კლასიფიცირებას

35 176

36 600

36 500

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

559 760

751 540

611 439

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

11 242 577

13 028 908

12 804 443

 


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 575 650 ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  668 795 ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 675 295 ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1 428 187

214 290

-668 795

ზრდა

2 695

214 290

6 500

ვალუტა, დეპოზიტები

2 695

214 290

6 500

სესხები

0

0

0

კლება

1 430 882

0

675 295

ვალუტა, დეპოზიტები

1 430 882

 

675 295

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება  93 145  ლარის ოდენობით.

დასახელება

2015 წლის ფაქტი

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის გეგმა

ვალდებულების ცვლილება

-2 760

-30 467

-93 145

ზრდა

0

0

0

სესხები

0

0

0

კლება

2 760

30 467

93 145

სესხები

0

0

0

 


მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების შესაბამისად.

მუხლი 14. საწევრო შენატანი
აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, თვითმმართველ ქალაქ ბათუმსა და აჭარის არ მუნიციპალიტეტებს შორის 2016 წლის 15 ნოემბერს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მიღებულია გადაწყვეტილება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დაფუძნების შესახებ, სადაც ალიანსის პირველი წლის ფუნქციონირებისათვის საპროგნოზო ექსპლოატაციის ხარჯებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტის წილი განისაზღვრა 6 500 ლარის (5%) ოდენობით.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის  გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი II
ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის   პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 03)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება, საგზაო ინფრასტრუქტურის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, წყალმომარაგების, სანიაღვრე არხების, კეთილმოწყობის, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა (პროგრამული ოდი 03  01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მგზავრთა ტრანსპორტირების მომსახურება, კურორტ ბეშუმისა და მუნიციპალიტეტში არსებული სახიდე გადასასვლელების და შიდა გზების რეაბილიტაცია.

2.1.1 მგზავრთა მომსახურების პროგრამა  (პროგრამული ოდი 03  01 02)

მოსახლეობის თხოვნით დაგეგმილია ხულო-ბეშუმის, ღორჯომი - ზორტიყელის, ხიხაძირის, ვაშლოვანის და დიდაჭარის მთების  მიმართულებით უფასო მიკრო ავტობუსების დანიშვნა, რომლის აუცილებლობაც გამოწვეულია მგზავრთა სიმრავლით.

2.1.2 კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი) (პროგრამული ოდი 03  01 03)

კურორტი ბეშუმი თავისი ტერიტორიული მდებარეობით და კლიმატით ერთ–ერთი საუკეთესო და მიმზიდველია დამსვენებელთათვის. 2016 წელს აღნიშნული მიმართულებით სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია, ხოლო 2017 წელს მთლიანად დასრულდება კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს დამსვენებელთა მარტივი და კომფორტული გადაადგილების საშუალებას, ასევე გაიზრდება დამსვენებელთა ნაკადი და მათი კმაყოფილების დონე.

2.1.3 ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია (პროგრამული ოდი 03  01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ირემაძეებში (სკვანის უბანი) არსებული საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაციას, რომელის ამორტიზირებულია და საჭიროებს აუცილებელ შეკეთებას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილება.  

2.1.4 დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დიდაჭარაში არსებული მოსახლეობისათვის საჭირო ობიექტებამდე და ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი ბილიკების და კიბეების მოწყობას, რომელიც აუცილებელია როგორც სოფლის მოსახლეობისათვის ასევე ტურისტების გადაადგილებისათვის.

2.1.5  დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან) (პროგრამული ოდი 03  01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ დეკანაშვილებში ეკლანას წყალთან არსებული ხიდის რეაბილიტაციას. აღნიშნული ხიდით სარგებლობს სოფლის დიდი ნაწილი, რომელიც თითქმის მთლიანად მოშლილია და ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას. დაგეგმილია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია.

2.1.6 მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 09)

მუნიციპალიტეტში მრავლად არის შიდა სასოფლო გზებზე ისეთი მონაკვეთები, სადაც ავტომანქანით მისვლა ჭირს და მოსახლეობას ხშირად უხდებათ ფეხით გადაადგილება და ტვირთის ხელით გადაზვა. პრობლემის  ნაწილობრივ მაინც მოსაგვარებლად იქ, სადაც უფრო მეტად პრობლემატური მონაკვეთებია  დაგეგმილია ბეტონის საფარის მოწყობა.

2.1.7 ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი) (პროგრამული ოდი 03  01 10)                                                                                                                                                                          

არსებული ხიდით ყოველდღიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც ამორტიზირებულია და ქმნის უბედური შემთხვევების საფრთხეს, როგორც ქვეითად ასევე ავტომანქანებით მოსიარულეებისათვის, რის გამოც საჭიროა არსებულის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა.

2.1.8 დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა (პროგრამული ოდი 03  01 11)                

სოფლის მოსახლეობის ნაწილს ადმინისტრაციულ ცენტრში მისასვლელად, სადაც განთავსებულია სკოლა და საბავშვო ბაღი გადადგილება უწევთ ვიწრო ბილიკის საშუალებით, რომელიც ძნელად გასავლელია და გასაკუთრებულად უქმნის საფრთხეს სკოლისა და საბავშვო ბაღის ბავშვებს. იმის გამო, რომ შესაძლებელი იყოს ქვეითად მოსიარულეთა მარტივი და უსაფრთხო გადაადგილება საჭირო გახდა აღნიშნულ ბილიკზე ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოების ჩატარება.

2.2. ა()იპხულო-თაგოს ბაგირგზა (პროგრამული ოდი 03 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა „ხულო-თაგო“-სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი.

2.3 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლა-რეაბილიტაცია  საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე არხების მოწყობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები.

2.3.1 გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „გარე განათების მოვლა-ექპლოატაციის“ პროგრამით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფას, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენებას, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობას. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 82 დასახლებულ პუნქტში 5330-მდე წერტილის მომსახურება.

გათვალისწინებულია მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა, რაც უზრუნველყობს აღნიშნულ მთებში არსებული მოიალაღეების კეთილდღეობას. ასევე დასრულდება 2016 წელს დაწყებული მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობის სამუშაოები.

გათვალისწინებულია ელექტროტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა (ორი ერთეული) საზაფხულო იაილებში დიდთოვლობისა და ხშირი წვიმების გამო მწყობრიდან გამოვიდა ორი ერთეული ტრანსფორმატორი, რომელიც შეკეთებას არ ექვემდებარება და საჭიროებს ახალით შეცვლას.

2.3.2  სანიტარიული დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და ადმინისტრაციულ ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, განხორციელდება სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა და შემდგომ მისი ქალაქ ბათუმში ტრანსპორტირება. ასევე ხორციელდება მწვანე საფარის დასუფთავება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან.

ასევე დაგეგმილია ნაგვის კონტეინერების შეძენა, რადგანაც  არსებული კონტეინერები არ არის საკმარისი სასოფლო ცენტრებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოსატანად.

2.3.3 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა (პროგრამულიოდი 03 03 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.3.4  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 05)

ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ ახორციელდება დაბა ხულოსა და მუნიციპალიტეტში არსებული 26 წყალსადენის მოვლასა და წყლის შეუფერხებლად  მიწოდების უზრუნველყოფას. დღეის მდგომარეობით ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. ასევე უზრუნველყობს დაბის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხების მოვლა–შენახვა და დაბისა და თემის ცენტრებში არსებული საზოგადოებრივი საპირფარეშოების დასუფთავებას. 

2.3.5 წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03 06)

- მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში დაგეგმილია სახანძრო ავზების მოწყობა, რაც სწრაფი მანევრის საშუალებას მოგვცემს და შესაძლებელს გახდის საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. მშენებლობა გათვალისწინებულია 7 სოფელში (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური).

- მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი) - დაბის მოსახლეობის სასმელი წყლით კიდევ უფრო მომარაგებისათვის დაგეგმილია მთა საჯოგიადან ნეგოიანის წყალსადენზე სასმელი წყლის მიყვანა, რითაც გაიზრდება წყლის დებეტი. აღნიშნული სამუშაოები დაიწყო 2016 წელს და დასრულდება 2017 წელს.

- ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა - არსებული წყალსადენი საჭიროებს სრულ რეაბილიციას, რაც აუცილებელის მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრონველსაყოფად.

ქურდულის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა - არსებული წყალსადენით სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა, რომელიც სრულად ვერ უზრუნველყობს თავის ფუნქციას და მოსახლეობას შეფერხებით მიეწოდება სასმელი წყალი. მისი გამართული ფუნქციონირებისათვის საჭიროა სათავე ნაგებობის მოწყობა.

ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა - საბავშვო ბაღი საჭიროებს სრულყოფილ და შეუფერხებელ წყალმომარაგებას, ხოლო არსებული წყლის სისტემა მოშლილია და ვერ უზრუნველყობს საბავშვო ბაღისათვის საჭირო წყლის რაოდენობის მიწოდებას. დაგეგმილია წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა.

ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - არსებული წყალსადენი მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა - დაგეგმილია დაბის სკვერში არსებული სასმელი წყლის შადრევანისა მოწყობა, რადგანაც არსებული შადრევანი მოშლილია და საჭიროებს აღდგენას.

ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია - არსებული წყალსადენი მოშლილია და საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში წყალსადენების მოწყობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.3.6 საპროექტო–საკადასტრო აზომვები და საექსპერტო მომსახურება სამუშაოები (პროგრამულიკოდი 03 03 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება და ესკიზური ნახაზების შედგენა.

2.3.7 სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 08)

- სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები)- დაგეგმილია სანიაღვრე არხების შეძენა  აგარისა და პანტნარის სოფლებისათვის, ხოლო მოწყობა განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის თანამონაწილეობით, რითაც შესაძლებელი გახდება უხვი ნალექის შემთხვევაში  გზის სავალი ნაწილის დაცვა ხშირი დაზიანებისაგან.

გოფრირებული მილების შეძენა (ფუშრუკაული, დიოკნისი) - იმ სოფლებში სადაც სარწყავი წყლის ნაკლებობაა ან/და მოშლილია სარწყავი სისტემა და აუცილებელია მისი აღდგენა-რეაბილიტაცია დაგეგმილია სარწყავი სისტემის მოსაწყობად გოფრირებული მილების შეძენა.

დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრში განთავსებულია რამოდენიმე მუნიციპალური შენობა, სადაც ყოველდღიურად თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი. იმის გამო, რომ აღნიშნულ ტერიტორიაზე არარის მოწყობილი საკანალიზაციო სისტემა, ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა.

ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - სოფელში არსებული საკანალიზაციო სისტემა არის დაუსრულებელი და ხშირად იქმნება მიმდებარე ტერიტორიის დაბინძურების საფრთხე, რისთვისაც აუცილებელია საკანალიზაციო ქსელის სრული მოწყობა და გარემოს დაბინძურების მინიმუმამდე შემცირება.

რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა - სოფელი რიყეთი მდებარეობს ბათუმი-ხულო-ახალციხის გზაზე, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ყოველდღიურად გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით, გაზრდილია ტურისტული ნაკადების მოძრაობა, აქვეა განთავსებულია რამოდენიმე მუნიციპალური შენობა,  რამაც კიდევ უფრო დაამძიმა აქ არსებული საკანალიზაციო ქსელის მგომარეობა.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მიმდებარე ტერიტორია დაბინძურებისაგან.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში სანიაღვრე-საკანალიზაციო  სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.3.8 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების მიმდინარე შეკეთებითი  სამუშაოები, ასევე ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების  თოვლის საფარისაგან გაწმენდა და წლის განმავლობაში აუცილებელი და გადაუდებელი მიწის სამუშაოების განხორციელება.

2.4  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები, ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება, დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება, ასევე სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები.

2.4.1 მუნიციპალური სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)

- ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფერდსამაგრი სამუშაოები - იმის გათვალისწინებით, რომ  მუნიციპალიტეტში ხშირია ეროზიული პროცესები აუცილებელი გახდა ფერდსამაგრი სამუშაოების განხორციელება, რაც ცოტათი მაინც შეაჩერებს აღნიშნული პროცესების განვითარებას და გაიზრდება მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის შესაძლებლობა.

- მუნიციპალიტეტის სოფლებში არსებული საერთო სასაფლაოების შემოღობვა (ქვედა ვაშლოვანი, ტუნაძეები) - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია ქვედა ვაშლოვანის ცენტრში და სოფელ ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება.

- დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - აღნიშნული ტერიტორია თავისი ფუნქციითა და მდებარეობით გამოირჩევა ვიზიტორთა სიმრავლით, რისთვისაც აუცილებელია მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

- ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა - სოფლის მოსახლეობის როგორც უხუცესი ისე ახალგაზრდა თაობა თავისუფალი დროის დიდ ნაწილს ატარებენ სოფლის ცენტრში, სადაც არარი ელემენტარული პირობები იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ჩამოსხდომა და დასვენება.  აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად დაგეგმილია სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა.

- დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა - მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტეს წარმოადგენს მოსახლეობის სოციალური პირობების უზრუნველყოფა, მათ შორის შშმ პირებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა. აღნიშნული მიმართულებით დაგეგმილია დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა, რაც უზრუნველყობს შშმ პირების გადაადგილების გამარტივებულ საშუალებას, რათა მათაც მიეცეთ საზოგადოებაში ნორმალური ინტეგრაციის საშუალება.

განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი) - სოფელის მოსახლეობა დაბა ხულოს ცენტრთან მისასვლელად სარგებლობს ერთადერთი საფეხმავლო ბილიკით (საავტომიბილო გზა დიდი მანძილით არის დაშორებული) რომლის გარკვეული მონაკვეთი არის გადაადგილებისათვის რთული და საფრთხის შემცველი. იმისათვის რომ მოსახლეობას შეეძლოს მარტივად და უსაფრთხოდ გადაადგილება  საჭიროა კიბის მოწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.4.2 დაბა ხულოსა და მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანების პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა–მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, სხვადასხვა სახის დეკორატიული მცენარეების შეძენა და განაშენიანება.

2.4.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03)

- მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ცალკეული ადმინისტრაციული შენობები საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას, რისთვისაც მიმართულია აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება.

- დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა - მუნიციპალიტეტში ბოლო წლებში განხორციელდა უამრავი ინფრასტრუქტურული, გასართობი და დასვენების ობიექტების მშენებლობა, რომელიც სამომავლოდ მუნიციპალიტეტს გახდის კიდევ უფრო მიმზიდველს ტურისტებისათვის. ხოლო დაბის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშო ნაწილობრივ ამორტიზირებულია და არ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაფტირებული გარემო. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროა გაკეთდეს თანამედროვე ტიპის არსებული სტანდარტების შესაბამისი საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც ადაფტირებული იქნება შეძღუდული შესაძლებლობის პირებისათვისაც.

- ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა - სოფელ ოქრუაშვილების ცენტრში განთავსებულია ყველა მუნიციპალური შენობები, სადაც თავს იყრის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, მაგრამ მიმდებარე ტერიტორიაზე არ არის საზოგადოებრივი საპირფარეშო. მოსახლეობის თხოვნით აღნიშნულ ტერიტორიაზე  დაგეგმილია საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (ქედლები, დეკანაშვილები) - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად სოფელ ქედლებში და ქვედა დეკანაშვილებში დაგეგმილია მოსაცდელების მშენებლობა.

დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა.

ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა - მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაგეგმილია წისქვილის მშენებლობა სოფელ ადაძეებში.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში მუნიციპალური შენობების მშენებლობა-რეაბილიტაციის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

2.5 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია  - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა(პროგრამული კოდი 03 05)

გათვლისწინებულია 2016 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული გარდამავალი პროექტების დაფინანსება. გარდა ამისა განხორციელდება გასულ წელს დარჩენილი სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების დასრულება.

2.5 სოფლის მეურნეობა (პროგრამული კოდი 03 06)

ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ერთერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს  სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობა-მეფრინველეობას. ამ კუთხით მუნიციპალიტეტის გამგეობა გეგმავს მოსახლეობაზე ხელშეწყობას ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების და მესაქონლეობისა და მეფრინველეობის განვითარების მხვრივ.

2.5.1 ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 01)

სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ეთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობას, მოსახლეობა აწარმოებს, როგორც რძესა და რძის პროდუქტებს ასევე ბაზარზე სარეალიზაციოდ გააქვთ ხორც-პროდუქტები, რომლის დამუშავება ცალკეულ შემთხვევებში ხდებოდა არაქარხნული წესით და ვერ აკმაყოფილებდა სურსათის ეროვნული სააგენტოს მინიმალურ მოთხოვნებსაც კი. შესაბამისად აღნიშნული პროდუქტის გამოყენება საფრთხის შემცველია მოსახლეობისათვის, ასევე მოსახლეობის ერთ-ერთ პრობლემას წარმოადგენს სასაკლაოებზე დაწესებული ტარიფები და დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს ლიცენზირებული სასაკლაოების მომსახურებით სარგებლობას. აღნიშნული პრობლემის აღმოსაფხვრელად მოსახლეობის მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით  იქმნება ,,ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა“, რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობას უზრუნველყოფილი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და სანიტარული ნორმებით დამუშავებული პროდუქტის ბაზარზე შეტანა. პროგრამა განხორციელდება მოსახლეობის თანადაფინანსებით, სადაც მუნიციპალიტეტის წილი შეადგენს 80%-ს. ყოველივე ეს ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს უფრო განავითარონ მესაქონლეობის დარგი და ხორცისა და ხორც-პროდუქტების რეალიზაციისას დაცული იქნება სანიტარულ ჰიგიენური ნორმები.

2.5.2 ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 06 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეწევა სოფლის მეურნეობის საქმიანობას, რომელთაგანაც ერთ-ერთი წამყვანი ადგილი უჭირავს მესაქონლეობა-მეფრინველეობას. დღეის მდგომარეობით გავრცელებულია სხვადასხვა დაავადებები როგორიცაა პასტერელოზი, ემკარი, ფრინველის ჭირი და ა.შ. რომელიც არ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. აღნიშნული დაავადებები მოსახლეობას აყენებს გარკვეულ ეკონომიკურ ზარალს. აქედან გამომდინარე მოხდება 1800-მდე მსხვილფეხა პირუტყვის და 1200-მდე ფრინველის მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და ვაქცინაცია.

3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი მშენებლობა–რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

3.1 ა()იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 20 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს დაახლოებით 705 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება.

3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. 2017 წლისათვის დაგეგმილია საბავშვო ბაღის მშენებლობა სოფელ ზედა ვაშლოვანში ერთ ჯგუფზე  (25-30 ბავშვი), სოფელ ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი),  სოფელ ბოძაურში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა ერთ ჯგუფზე (25-30 ბავშვი) და სოფელ უჩხოს საბავშვო ბაღის და სოფლის კლუბის კეთილმოწყობა. ასევე დასრულდება 2016 წელს დაწყებული საბავშვო ბაღების მშენებლობის სამუშაოები (მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა).

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში საბავშვო ბაღების მშენებლობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

3.2  საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა (პროგრამული კოდი 04 03)

პროგრამა ითვალისწინებს საბავშვო ბაღების ეზოებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას, რითაც ბავშვები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სხვადასხვა გასართობი საშუალებებით, როგორც საბავშვო ბაღების ეზოებში ასევე სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში.

3.3   სკოლების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 04 04)

სოფელ ქედლებში მოსახლეობის მოთხოვნით საფუძველზე დაგეგმილია სოფლის საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია. შედეგად  სკოლას მიეცემა შესაძლებლობა ზამთრის ცივ პერიოდში შეუფერხებლად უზრუნველყოს საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვა.

4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას, წახალისებას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს.

4.1. სპორტის  განვითარების  ხელშეწყობა (პროგრამული ოდი 05 01)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში, ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში და სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში.

 

4.1.1  ა()იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 01 01)

სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში.

4.1.2 სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.

4.1.3 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 05 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცხრა მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას (წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა, გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება, ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია,  დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა, რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება, ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა, ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია), ასევე დაგეგმილია ოთხი მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა (თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა, წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა), ასევე დაგეგმილია დაბაში არსებული ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია.

4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.

4.2.1 ა()იპ ხულოს სახელოვნებო სკოლა (პროგრამულიოდი 05 02 01)

დაბა ხულოში ფუნქციონირებს სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში, ეწყობა ანიმაციური ფილმები, მზადდება ბავშვთა თეატრალური გამოსვლები, რითაც ბავშვებს ეძლევათ საშუალება გამოავლინონ თავისი შესაძლებლობები და ნიჭი აღნიშნული დარგის მიმართ.  სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი. ასევე დაგეგმილია სახელოვნებო სკოლის შენობის მცირე რემონტი.

4.2.2 ა()იპ ხულოს კულტურის  ცენტრი  (პროგრამულიოდი 05 02 02)

კულტურული ტრადიციების დაცვის დაგაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლი. თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები და სხვა).

4.2.3  სსიპ  ხულოს  პროფესიული   სახელმწიფო  დრამატული  თეატრი (პროგრამული ოდი 05 02 03)

ხულოს  პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავისი ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, რაც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას.

4.2.4  კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების  ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში, როგორც რესპუბლიკურ ასევე საერთაშორისო დონეზე.

4.2.5 კულტურული ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 05 02 05)

ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი) - მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დაგეგმილია ხიხაძირში არსებული კულტურის სახლის კეთილმოწყობა-რემონტი. თემში არსებობს ქორეგრაფიული და ფოლკლორული გუნდები, რომელთაც არაერთგზის წარმატებები აქვთ მიღწეული და  აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს მათ შემდგომ განვითარებას.

რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - აღნიშნული ღონისძიება ხორციელდება  2015 წლიდან, რომელიც დასრულდება მიმდინარე წელს. შედეგად რიყეთის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ასევე ხელშეკრულების პირობების თანახმად გასულ წლებში კულტურის ობიექტების მშენებლობის შესრულებული სამუშაოებიდან დაკავებული  თანხის ანაზღაურება.

4.2.6 ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

4.2.7 ა(ა)იპ კურორტი ბეშუმი (პროგრამული ოდი 05 02 07)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

4.2.8 ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 05 02 09)

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში არსებული ისტორიული და კულტურული ძეგლების ტურისტებისათვის ნახვის ხელმისაწვდომობა, ადგილობრივი ტრადიციების, დღესასწაულების, ადგილობრივი კერძების და ხალხური რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაცია, ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა. დაგეგმილია 25 გიდის (სტუდენტი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული მარშრუტების მიმართულებით დაქირავება.

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას.

5.1 საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია, რათა უზრუნველყოს მოსახლეობის კეთილდღეობა ეპილეფსიით დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური პირობების შექმნა, სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

5.1.1  ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი  (პროგრამული ოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ხულოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ამბულატორიების მომსახურების გაუმჯობესებას (სულ 11 ამბულატორია), რისთვისაც ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი უზრუნველყობს ექიმებს მედიკამენტებით და სხვა  მიმდინარე ხარჯებით (მძღოლის ხელფასი, საწვავი, ავტომანქანის რემონტი, ავტომანქანის დაზღვევა, ოფისის ხარჯები და სხვა), რაც მოგვცემს ამბულატორიების გამართული და ეფექტური მუშაობის საშუალებას. ასევე გათვალისწინებულია სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მომსახურების განხორციელება (მედიკამენტებისა და სადიაგნოსტიკო საშუალებების შეძენა-მიწოდება), რაც კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს თემის სამედიცინო პუნქტების მუშაობას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და განმტკიცებას.

5.1.2 ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 03)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ეპილეფსიით დაავადებული ბავშვების თუ მოზარდების ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 107 ბენეფიციარზე.

5.1.3 პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 01 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 12 ბენეფიციარზე.

5.1.4 მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 01 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირები, რომლებიც ხშირად ან ხანგრძლივი დროით თავსდებიან სტაციონში, ხოლო სტაციონიდან გაწერის შემდეგ არ აკითხავენ ამბულატორიულ დაწესებულებას წყვეტენ მკურნალობას, რაც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომატიკის გაუარესებას იწვევს. აქედან გამომდინარე მათი ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მოხდება სათემო მობილური გუნდის მიერ პაციენტთა მონაცემების შესწავლა-აღრიცხვა ადგილზე მისვლით და მათთვის საკონლულტაციო-ფსიქოლოგიური და მედიკამენტოზური მომსახურების გაწევა. გათვალისწინებულია ამბულატორიაში აღრიცხვაზე მყოფ 600 პაციენტის მომაცემების შესწავლა- მონიტორინგი და შესაბამისი დახმარების გაწევა.

5.1.5 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული ოდი 06 01 05)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტს (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი). ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა, რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას.

ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი) - გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში არსებული ამბულატორიების შენობის რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი), რაც უზრუნველყობს მოსახლეობის უკეთეს სამედიცინო მომსახურების პირობების შექმნას.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა - დღეის მდგომარეობით, სადაც განთავსებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი ვერ უზრუნველყოფს საჭირო ფუნქციას, რის გამოც  გათვალისწინებულია დაბა ხულოში ახალი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა, რაც კიდევ უფრო მოქნილს და ოპერატიულს გახდის აქ არსებული პერსონალის მუშაობას, ხოლო შექმნილი კომფორტული და მოსახერხებელი გარემო უზრუნველყობს მოსახლეობის კიდევ უფრო სწრაფ და ხარისხიან სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას.

5.1.5 ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული ოდი 06 01 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 64 ბენეფიციარზე.

5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები, დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პირები, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვები, ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახები.  

5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 01)

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით.

5.2.2  ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული  ოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახებზე (სულ 2 ოჯახი) დახმარება 500 ლარის ოდენობით, ასევე გათვალისწინებულია  250 ვეტერანის თხევადი აირით უზრუნველყოფა ერთჯერადად. გათვალიწინებულია ა(ა)იპ აჭარის არ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა გაერთიანება „ომგადახდილი“-ს ხულოს რაიონული ფილიალის დაფინანსება 3000 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში.

5.2.3 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (70000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 76 ოჯახზე 300 ლარის ოდენობით.

5.2.4 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია  წლის განმავლობაში  საშუალოდ  86  ბენეფიცარზე.

5.2.5  5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე.

5.2.უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 1 მოზარდზე. დახმარების გაცემა წარმოებს  ყოველთვიურად  150 ლარის ოდენობით.

5.2.ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის მიზანია ავარიული სახლების მქონე  უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. გარკვეულ შემთხვევებში საცხოვრებელი სახლები სიძველისა და უსახსრობის გამო ავარიულ მდგომარეობაშია და აღდგენას არ ექვემდებარება, რისი საშუალებაც უმეტესწილად ოჯახებს არ გააჩნიათ.  აქედან გამომდინარე, ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შემუშავებული იქნა  სოციალურად შეჭირვებულ  პირთა ოჯახებზე განსაკუთრებულ შემთხვევებში ერთჯერადი მატერიალური  დახმარების  პროგრამა. ბენეფიციართა შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას, ასევე, მრავალშვილიან (მცირეწლოვანები) ოჯახებს.

5.2.8 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 09)

  •  ა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე და 17 თანხლებ პირზე.
  • 5.2.9 ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 10)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ონკოლოგიურ დაავადებულთა და მძიმე ტრამვული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების გაწევას არაუმეტეს 200 ლარისა. ქვეპროგრამა გათვლილია 200 ოჯახზე.

    5.2.10 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა  (პროგრამული ოდი 06 02 11)

    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა ტრანსპორტირებას ქ. ბათუმის კლინიკებში. პროგრამა გათვლილია 33 ბავშვზე და 33 თანხლებ პირზე.

    5.2.11 ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა (პროგრამული ოდი 06 02 14)

    ქვეპროგრამა ემსახურება „შუახევჰესის“ მშენებლობის არეალში - დეკანაშვილების, დიდაჭარის, ვაშლოვანის, დიაკონიძეების, ოქრუაშვილების, ქედლების, იაკობაძეების, ღორჯომელაძეების, ღურტისა და წაბლანის სოფლებში მცხოვრები ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრებების ჩარტარებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას.

    მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

    განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები  12 904 088 ლარის ოდენობით

    პროგრამული კოდი

    დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

    2015 წლის ფაქტი

    2016 წლის ფაქტი

    2017 წლის გეგმა

    სულ

    მათ შორის

    სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

    ადგილობრივი ბიუჯეტი

     

    ხულოს მუნიციპალიტეტი

    11 245 337

    13 059 375

    12 904 088

    0

    12 904 088

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    594

    565

    538

    0

    538

     

    ხარჯები

    6 298 769

    7 050 432

    6 752 259

    0

    6 752 259

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 748 262

    1 675 349

    2 728 256

    0

    2 728 256

     

    საქონელი და მომსახურება

    926 224

    1 255 189

    2 678 271

    0

    2 678 271

     

    სუბსიდიები

    2 071 086

    2 402 246

    3 000

    0

    3 000

     

    გრანტები

    542 663

    369 311

    230 000

    0

    230 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    556 802

    611 631

    429 164

    0

    429 164

     

    სხვა ხარჯები

    453 732

    736 707

    683 568

    0

    683 568

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 943 808

    5 978 476

    6 052 184

    0

    6 052 184

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 500

    0

    6 500

     

    ვალდებულებების კლება

    2 760

    30 467

    93 145

    0

    93 145

    01 00

    წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

    2 252 112

    2 246 144

    2 230 008

     

    2 230 008

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    130

    136

    84

     

    84

     

    ხარჯები

    2 145 966

    2 213 047

    2 198 508

     

    2 198 508

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 686 121

    1 670 534

    1 324 007

     

    1 324 007

     

    საქონელი და მომსახურება

    451 340

    531 644

    725 508

     

    725 508

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    7 687

    8 478

    6 093

     

    6 093

     

    სხვა ხარჯები

    818

    2 391

    142 900

     

    142 900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    103 386

    32 598

    25 000

     

    25 000

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 500

     

    6 500

     

    ვალდებულებების კლება

    2 760

    499

    0

     

    0

    01 01

    მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    632 173

    610 993

    531 740

     

    531 740

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    20

    21

    20

     

    20

     

    ხარჯები

    611 727

    605 960

    528 740

     

    528 740

     

    შრომის ანაზღაურება

    482 237

    406 564

    347 400

     

    347 400

     

    საქონელი და მომსახურება

    128 187

    192 742

    178 340

     

    178 340

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 303

    5 649

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    1 005

    3 000

     

    3 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    20 446

    5 033

    3 000

     

    3 000

    01 02

    მუნიციპალიტეტის გამგეობა

    1 523 909

    1 635 151

    1 571 768

     

    1 571 768

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    110

    115

    64

     

    64

     

    ხარჯები

    1 476 886

    1 607 087

    1 549 768

     

    1 549 768

     

    შრომის ანაზღაურება

    1 203 884

    1 263 970

    976 607

     

    976 607

     

    საქონელი და მომსახურება

    266 618

    338 902

    547 168

     

    547 168

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    6 384

    2 829

    6 093

     

    6 093

     

    სხვა ხარჯები

    0

    1 386

    19 900

     

    19 900

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    44 263

    27 565

    22 000

     

    22 000

     

    ვალდებულებების კლება

    2 760

    499

    0

     

    0

    01 03

    მუნიციპალური სერვისების ხარისხის  ამაღლების პროგრამა

    89 627

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    51 631

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    51 631

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    37 996

    0

    0

     

    0

    01 04

    არასამთავრობო ორგანიზაცია „მერსი ქორფსი“-ს პროექტის  თანადაფინანსება

    6 403

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    5 722

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    4 904

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    818

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    681

    0

    0

     

    0

    01 05

    სარეზერვო ფონდი

    0

    0

    120 000

     

    120 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    120 000

     

    120 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    120 000

     

    120 000

    01 06

    საწევრო შენატანი

    0

    0

    6 500

     

    6 500

     

    ფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 500

     

    6 500

    02 00

    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

    489 012

    8 912

    7 000

     

    7 000

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    43

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    486 931

    8 912

    7 000

     

    7 000

     

    შრომის ანაზღაურება

    62 141

    4 815

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    24 905

    4 097

    7 000

     

    7 000

     

    გრანტები

    350 125

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    49 760

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 081

    0

    0

     

    0

    02 01

    საგანგებო სიტუაციების მართვა

    405 624

    0

    0

     

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    43

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    405 624

    0

    0

     

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    5 529

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    210

    0

    0

     

    0

     

    გრანტები

    350 125

    0

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    49 760

    0

    0

     

    0

    02 02

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური)

    83 388

    5 165

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    81 307

    5 165

    0

     

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    56 612

    4 815

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    24 695

    350

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 081

    0

    0

     

    0

    02 03

    ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    3 747

    7 000

     

    7 000

     

    ხარჯები

    0

    3 747

    7 000

     

    7 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    3 747

    7 000

     

    7 000

    03 00

    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    4 175 607

    5 178 980

    5 286 655

    0

    5 286 655

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    44

    55

    55

    0

    55

     

    ხარჯები

    582 599

    884 513

    955 635

    0

    955 635

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    167 715

    0

    167 715

     

    საქონელი და მომსახურება

    355 747

    489 297

    708 360

    0

    708 360

     

    სუბსიდიები

    194 435

    277 376

    0

    0

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    400

    0

    400

     

    სხვა ხარჯები

    32 417

    117 840

    79 160

    0

    79 160

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 593 008

    4 280 963

    4 275 300

    0

    4 275 300

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    13 504

    55 720

    0

    55 720

    03 01

    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა

    21 234

    725 823

    1 845 213

     

    1 845 213

     

    ხარჯები

    9 900

    9 540

    25 000

     

    25 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    9 900

    9 540

    25 000

     

    25 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 334

    716 283

    1 820 213

     

    1 820 213

    03 01 01

    ბეშუმის იალაღებზე საცალფეხო ხიდების მოწყობა

    11 334

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 334

    0

    0

     

     

    03 01 02

    მგზავრთა მომსახურების პროგრამა

    9 900

    9 540

    25 000

     

    25 000

     

    ხარჯები

    9 900

    9 540

    25 000

     

    25 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    9 900

    9 540

    25 000

     

    25 000

    03 01 03

    კურორტ ბეშუმის შიდა გზების რეაბილიტაცია (გარდამავალი)

    0

    466 078

    1 026 730

     

    1 026 730

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    466 078

    1 026 730

     

    1 026 730

    03 01 04

    ირემაძეების ხიდის რეაბილიტაცია

    0

    0

    3 390

     

    3 390

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    3 390

     

    3 390

    03 01 05

    დიდაჭარაში საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა

    0

    0

    30 590

     

    30 590

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    30 590

     

    30 590

    03 01 06

    დეკანაშვილებში საფეხმავლო ხიდის რეაბილიტაცია (ეკლანას წყალთან)

    0

    0

    5 003

     

    5 003

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    5 003

     

    5 003

    03 01 07

    ხულო-თაგოს ბაგირგზის მექანიზმების რეაბილიტაცია

    0

    65 205

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    65 205

    0

     

    0

    03 01 08

    ექსკავატორ - დამტვირთველის შეძენა (სპეც. ტექნიკა)

    0

    185 000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    185 000

    0

     

    0

    03 01 09

    მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზების პრობლემატური მონაკვეთების მოსაწყობად მზა ბეტონის შესყიდვა

    0

    0

    724 000

     

    724 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    724 000

     

    724 000

    03 01 10

    ოქრუაშვილებში ხიდის მშენებლობა (თავართქილაძეების უბანი)

    0

    0

    25 000

     

    25 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    25 000

     

    25 000

    03 01 11

    დანისპარაულში საფეხმავლო ბილიკის მოწყობა

    0

    0

    5 500

     

    5 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    5 500

     

    5 500

    03 02

    ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“

    44 716

    48 256

    58 770

     

    58 770

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11

    13

    13

     

    13

     

    ხარჯები

    44 716

    47 237

    58 770

     

    58 770

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    47 340

     

    47 340

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    11 030

     

    11 030

     

    სუბსიდიები

    44 213

    47 237

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    400

     

    400

     

    სხვა ხარჯები

    503

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    1 019

    0

     

    0

    03 03

    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    2 830 466

    3 380 165

    2 340 310

     

    2 340 310

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    33

    42

    42

     

    42

     

    ხარჯები

    498 119

    678 379

    777 205

     

    777 205

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    120 375

     

    120 375

     

    საქონელი და მომსახურება

    315 983

    448 240

    656 830

     

    656 830

     

    სუბსიდიები

    150 222

    230 139

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    31 914

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 332 347

    2 695 924

    1 511 355

     

    1 511 355

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    5 862

    51 750

     

    51 750

    03 03 01

    საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა

    12 116

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    12 116

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    12 116

    0

    0

     

    0

    03 03 02

    გარე განათებისა და ელექტროგადამცემი ქსელების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

    402 435

    676 779

    470 485

     

    470 485

     

    ხარჯები

    177 504

    237 496

    275 000

     

    275 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    177 504

    237 496

    275 000

     

    275 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    224 931

    439 283

    194 375

     

    194 375

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    1 110

     

    1 110

    03 03 02 01

    გარე განათების ქსელის მოვლა - ექპლოატაციის პროგრამა

    177 504

    237 496

    275 000

     

    275 000

     

    ხარჯები

    177 504

    237 496

    275 000

     

    275 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    177 504

    237 496

    275 000

     

    275 000

    03 03 02 02

    მთა ფაფარაში ელექტრო ენერგიის მიყვანისათვის საჭირო მასალების შეძენა

    12 920

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 920

    0

    0

     

    0

    03 03 02 03

    მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ახალი ელექტრო ენერგიის ქსელის მოწყობისა და არსებულის რეაბილიტაციისათვის ბოძების და ელექტრო გადამცემი სადენების შეძენა

    194 021

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    194 021

    0

    0

     

    0

    03 03 02 04

    მუნიციპალიტეტის იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ქსელის მოწყობა

    0

    366 783

    25 465

     

    25 465

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    366 783

    24 355

     

    24 355

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    1 110

     

    1 110

    03 03 02 05

    სამთო იალაღებზე ელექტრო ხაზების აღდგენა

    17 990

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    17 990

    0

    0

     

    0

    03 03 02 06

    კურორტ ბეშუმში გარე განათების მოწყობა

    0

    72 500

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    72 500

    0

     

    0

    03 03 02 07

    მთა თეთრობში ელექტროგადამცემი ქსელების მშენებლობა

    0

    0

    149 020

     

    149 020

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    149 020

     

    149 020

    03 03 02 08

    ელექტრო ტრანსფორმატორებისა და თანამდევი მოწყობილობების შეძენა (ორი ერთეული)

    0

    0

    21 000

     

    21 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    21 000

     

    21 000

    03 03 03

    სანიტარული დასუფთავება

    119 597

    472 175

    204 000

     

    204 000

     

    ხარჯები

    119 597

    118 175

    164 000

     

    164 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    119 597

    118 175

    164 000

     

    164 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    354 000

    40 000

     

    40 000

    03 03 03 01

    დაბა ხულოსა და სასოფლო ცენტრების სანიტარული დასუფთავების პროგრამა

    118 797

    97 738

    164 000

     

    164 000

     

    ხარჯები

    118 797

    97 738

    164 000

     

    164 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    118 797

    97 738

    164 000

     

    164 000

    03 03 03 02

    ნაგვის კონტეინერების შეძენა

    800

    54 000

    40 000

     

    40 000

     

    ხარჯები

    800

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    800

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    54 000

    40 000

     

    40 000

    03 03 03 03

    კურორტ ბეშუმის ნაგავსაყრელის დასუფთავება

    0

    20 437

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    20 437

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    20 437

    0

     

    0

    03 03 03 04

    ორი ერთეული სატვირთო ავტომანქანის შეძენა (თვითამწე, სანაგვე კონტეინერების გადამზიდი)

    0

    300 000

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    300 000

    0

     

    0

    03 03 04

    უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის პროგრამა

    5 000

    12 419

    24 000

     

    24 000

     

    ხარჯები

    5 000

    12 419

    24 000

     

    24 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    5 000

    12 419

    24 000

     

    24 000

    03 03 05

    ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“

    154 719

    240 129

    210 625

     

    210 625

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    33

    42

    42

     

    42

     

    ხარჯები

    154 719

    230 139

    206 405

     

    206 405

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    120 375

     

    120 375

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    86 030

     

    86 030

     

    სუბსიდიები

    150 222

    230 139

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4 497

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 990

    4 220

     

    4 220

    03 03 06

    წყალსადენების რეაბილიტაცია-რემონტი, სახანძრო ავზების მოწყობა

    1 827 545

    1 430 637

    894 500

     

    894 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 827 545

    1 430 637

    865 130

    0

    865 130

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    29 370

     

    29 370

    03 03 06 01

    სასმელი წყლის მილების და გამანაწინებელი ავზების შეძენა

    41 871

    48 764

    84 500

     

    84 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    41 871

    48 764

    80 000

     

    80 000

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    4 500

     

    4 500

    03 03 06 02

    დაბა ხულოს წყალსადენის რეაბილიტაცია

    1 728 462

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 728 462

    0

    0

     

    0

    03 03 06 03

    ჭერში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    6 399

    76 670

    1 990

     

    1 990

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 399

    76 670

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    1 990

     

    1 990

    03 03 06 04

    თხილაძირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    9 433

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 433

    0

    0

     

    0

    03 03 06 05

    კურორტ ბეშუმში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    694 346

    17 810

     

    17 810

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    694 346

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    17 810

     

    17 810

    03 03 06 06

    ვერნების წყალსადენის რეაბილიტაცია

    0

    29 107

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    29 107

    0

     

    0

    03 03 06 07

    სხალთის წყაროს შენობის და
    წყლის ფანტანის კეთილმოწყობა

    2 451

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 451

    0

    0

     

    0

    03 03 06 08

    მუნიციპალიტეტის მჭიდროდ დასახლებულ სოფლებში სახანძრო ავზების მოწყობა (პანტნარი, ტუნაძეები, პაქსაძეები, გელაძეები, ჯვარიქეთი, ჩაო, ყინჩაური)

    38 929

    40 249

    60 800

     

    60 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    38 929

    40 249

    60 800

     

    60 800

    03 03 06 09

    ღორჯომის წყალსადენის მოწყობა

    0

    31 322

    9 690

     

    9 690

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    31 322

    9 690

     

    9 690

    03 03 06 10

    საციხურის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და გამანაწილებელი კაპტაჟის მოწყობაა

    0

    138 938

    3 580

     

    3 580

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    138 938

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    3 580

     

    3 580

    03 03 06 11

    ოქრუაშვილებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

    0

    5 083

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    5 083

    0

     

    0

    03 03 06 12

    მთა საჯოგიადან ნეგოიანში სასმელი წყლის მიყვანა (გარდამავალი)

    0

    276 605

    596 210

     

    596 210

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    276 605

    596 210

     

    596 210

    03 03 06 13

    ვაშლოვანის სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    57 537

    1 490

     

    1 490

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    57 537

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    1 490

     

    1 490

    03 03 06 14

    ბაბანური-ხულოს წყალსადენის წყლის გამწმენდი შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    32 016

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    32 016

    0

     

    0

    03 03 06 15

    ქურდულის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

    0

    0

    53 600

     

    53 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    53 600

     

    53 600

    03 03 06 16

    ქვედა ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

    0

    0

    20 230

     

    20 230

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    20 230

     

    20 230

    03 03 06 17

    ქვედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

    0

    0

    10 000

     

    10 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    10 000

     

    10 000

    03 03 06 18

    დაბაში სასმელი წყლის შადრევანის მოწყობა

    0

    0

    5 600

     

    5 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    5 600

     

    5 600

    03 03 06 19

    ზედა ვაშლოვანში სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    0

    29 000

     

    29 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    29 000

     

    29 000

    03 03 07

    საპროექტო, საკადასტრო აზომვები, საექსპერტო მომსახურება და ესკიზური ნახაზები

    62 069

    138 666

    93 680

     

    93 680

     

    ხარჯები

    2 566

    22 016

    30 000

     

    30 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    2 566

    22 016

    30 000

     

    30 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    59 503

    115 622

    50 000

     

    50 000

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 028

    13 680

     

    13 680

    03 03 08

    სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

    197 874

    333 661

    362 020

     

    362 020

     

    ხარჯები

    6 199

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 199

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    191 675

    328 827

    354 430

     

    354 430

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    4 834

    7 590

     

    7 590

    03 03 08 01

    დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების  მოვლა–შენახვის პროგრამა

    6 199

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    6 199

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    6 199

    0

    0

     

    0

    03 03 08 02

    სანიაღვრე არხების მოწყობა (სხვადასხვა სოფლები)

    3 372

    33 248

    105 000

     

    105 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 372

    33 248

    105 000

     

    105 000

    03 03 08 03

    დაბა ხულოს საკანალიზაციო ქსელის მილსადენების შეცვლა და სოფელ დეკანაშვილებში დამატებითი შტოების მოწყობა

    106 154

    4 834

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    106 154

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    4 834

    0

     

    0

    03 03 08 04

    დეკანაშვილებში სანიაღვრე არხების მოწყობა

    3 304

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    3 304

    0

    0

     

    0

    03 03 08 05

    ბაკოში არსებულ ტბასთან დრენაჟის მოწყობა

    10 399

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    10 399

    0

    0

     

    0

    03 03 08 06

    სოფელ გორგაძეებსა და ლაბაიძეებს შორის გზის მონაკვეთზე გოფრირებული მილების მოწყობა

    4 746

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 746

    0

    0

     

    0

    03 03 08 07

    ბეტონის სანიაღვრე არხების შეძენა მუნიციპალიტეტის შიდა სასოფლო გზებისათვის

    63 700

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    63 700

    0

    0

     

    0

    03 03 08 08

    კურორტ ბეშუმის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია

    0

    295 579

    7 590

     

    7 590

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    295 579

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    7 590

     

    7 590

    03 03 08 09

    გოფრირებული მილების შეძენა (ფუშრუკაული, დიოკნისი)

    0

    0

    24 000

    0

    24 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    24 000

     

    24 000

    03 03 08 10

    დიდაჭარაში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

    0

    0

    54 430

     

    54 430

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    54 430

     

    54 430

    03 03 08 11

    ქედლებში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

    0

    0

    28 000

     

    28 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    28 000

     

    28 000

    03 03 08 12

    რიყეთში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

    0

    0

    143 000

     

    143 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    143 000

     

    143 000

    03 03 09

    ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვის პროგრამა

    49 111

    75 699

    81 000

     

    81 000

     

    ხარჯები

    20 418

    58 134

    77 800

     

    77 800

     

    საქონელი და მომსახურება

    5 117

    58 134

    77 800

     

    77 800

     

    სხვა ხარჯები

    15 301

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    28 693

    17 565

    3 200

     

    3 200

    03 04

    კეთილმოწყობის ღონისძიებები

    372 825

    267 741

    881 780

     

    881 780

     

    ხარჯები

    13 748

    108 336

    21 160

     

    21 160

     

    საქონელი და მომსახურება

    13 748

    12 691

    12 000

     

    12 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    95 645

    9 160

     

    9 160

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    359 077

    151 763

    856 650

     

    856 650

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    7 642

    3 970

     

    3 970

    03 04 01

    მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა

    174 222

    188 795

    793 260

     

    793 260

     

    ხარჯები

    0

    95 645

    7 660

     

    7 660

     

    სხვა ხარჯები

    0

    95 645

    7 660

     

    7 660

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    174 222

    89 350

    782 600

     

    782 600

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    3 800

    3 000

     

    3 000

    03 04 01 01

    კალოთის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლის მშენებლობა

    16 888

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    16 888

    0

    0

     

    0

    03 04 01 02

    ფერდსამაგრი სამუშაოები

    0

    13 813

    447 700

     

    447 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    13 813

    447 700

     

    447 700

    03 04 01 03

    ბაკოსა და მთისუბანში სელიმ ხიმშიაშვილის თავის მოკვეთის ადგილის და შერიფ ხიმშიაშვილის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    13 589

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 589

    0

    0

     

    0

    03 04 01 04

    ფუშრუკაულის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

    4 966

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    4 966

    0

    0

     

    0

    03 04 01 05

    საბაგიროდან განახლების მიმართულებით  კიბეების მშენებლობა

    35 641

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    35 641

    0

    0

     

    0

    03 04 01 06

    კიბეების მშენებლობა და სკამების მონტაჟი დაბაში (სამხატვრო გალერიიდან პოლიციის შენობამდე

    61 959

    53 120

    3 000

     

    3 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    61 959

    51 489

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 631

    3 000

     

    3 000

    03 04 01 07

    საყრდენი კედლების მოწყობა დაბაში

    11 486

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    11 486

    0

    0

     

    0

    03 04 01 08

    დიდაჭარაში სკოლის და ბაგა-ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საყრდენი კედლების მოწყობა

    21 025

    2 169

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    21 025

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    2 169

    0

     

    0

    03 04 01 09

    ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობის ეზოს კეთილმოწყობა

    2 884

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 884

    0

    0

     

    0

    03 04 01 10

    აღმაშენებლისა და ხიმშიაშვილის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი კიბის და გარე განათების მოწყობა

    5 784

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 784

    0

    0

     

    0

    03 04 01 11

    საბაგიროდან განახლების მიმართულებით არსებულ კიბეებზე ბაღის სკამების და მოაჯირების მოწყობა

    0

    2 303

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    2 303

    0

     

    0

    03 04 01 12

    ქვედა ვაშლოვანში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

    0

    7 939

    10 400

     

    10 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    7 939

    10 400

     

    10 400

    03 04 01 13

    დაბის ქუჩებისა და ეზოების კეთილმოწყობა (მოასფალტება)

    0

    95 645

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    95 645

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    95 645

     

     

     

    03 04 01 14

    დეკანაშვილებში საყრდენი კედლის მშენებლობა

    0

    13 806

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    13 806

    0

     

    0

    03 04 01 15

    დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩის №1 და №2 შენობების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა

    0

    0

    244 500

     

    244 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    244 500

     

    244 500

    03 04 01 16

    ღორჯომის ცენტრის კეთილმოწყობა

    0

    0

    60 000

     

    60 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    60 000

     

    60 000

    03 04 01 17

    დაბა ხულოში ხიმშიაშვილის ქუჩა №8-ში არსებული საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ პანდუსის მოწყობა

    0

    0

    7 660

     

    7 660

     

    ხარჯები

    0

    0

    7 660

     

    7 660

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    7 660

     

    7 660

    03 04 01 18

    განახლების მიმართულებით კიბის მშენებლობა (შანთაძეების უბანი)

    0

    0

    6 000

     

    6 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    6 000

     

    6 000

    03 04 01 19

    ტუნაძეებში არსებული საერთო სასაფლაოების მავთულბადით შემოკავება

    0

    0

    14 000

     

    14 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    14 000

     

    14 000

    03 04 02

    გამწვანების პროგრამა

    13 748

    12 691

    12 000

     

    12 000

     

    ხარჯები

    13 748

    12 691

    12 000

     

    12 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    13 748

    12 691

    12 000

     

    12 000

    03 04 03

    მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია

    184 855

    66 255

    76 520

    0

    76 520

     

    ხარჯები

    0

    0

    1 500

    0

    1 500

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    1 500

    0

    1 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    184 855

    62 413

    74 050

    0

    74 050

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    3 842

    970

    0

    970

    03 04 03 01

    ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

    0

    37 472

    970

     

    970

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    37 472

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    970

     

    970

    03 04 03 02

    მუნიციპალური შენობის მშენებლობა-რეაბილიტაცია დაბაში

    18 851

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    18 851

    0

    0

     

    0

    03 04 03 03

    დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია

    80 472

    3 842

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    80 472

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    3 842

    0

     

    0

    03 04 03 04

    ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

    25 415

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    25 415

    0

    0

     

    0

    03 04 03 05

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მშენებლობა (ქედლები, დეკანაშვილები)

    13 546

    4 741

    15 000

     

    15 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 546

    4 741

    15 000

     

    15 000

    03 04 03 06

    მუნიციპალური ობიექტების გამრიცხველიანება

    8 200

    20 200

    8 000

     

    8 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 200

    20 200

    8 000

     

    8 000

    03 04 03 07

    დაბა ხულოს არქივის შენობის ფასადის კედლების მოჩარჩოება  ლითონის ფურცლებით

    6 925

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    6 925

    0

    0

     

    0

    03 04 03 08

    საპირფარეშოს მშენებლობა ღორჯომში

    9 025

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    9 025

    0

    0

     

    0

    03 04 03 09

    საპირფარეშოების მშენებლობა კურორტ ბეშუმში

    13 938

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    13 938

    0

    0

     

    0

    03 04 03 10

    გამგეობის გენერატორისათვის სათავსოს მოწყობა

    2 809

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    2 809

    0

    0

     

    0

    03 04 03 11

    დაბა ხულოში აბუსერიძის ქ №3- ში მდებარე შენობის შესასვლელის კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების პანდუსების მოწყობა

    5 674

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 674

    0

    0

     

    0

    03 04 03 12

    დაბაში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

    0

    0

    35 550

     

    35 550

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    35 550

     

    35 550

    03 04 03 13

    ოქრუაშვილებში საზოგადოებრივი საპირფარეშოს მშენებლობა

    0

    0

    7 500

     

    7 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    7 500

     

    7 500

    03 04 03 14

    დანისპარაულში წისქვილის მშენებლობისათვის მასალების შეძენა

    0

    0

    1 500

     

    1 500

     

    ხარჯები

    0

    0

    1 500

     

    1 500

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    1 500

     

    1 500

    03 04 03 15

    ადაძეებში ელექტრო წისქვილის მშენებლობა

    0

    0

    8 000

     

    8 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    8 000

     

    8 000

    03 05

    მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)

    906 366

    734 800

    87 082

    0

    87 082

     

    ხარჯები

    16 116

    18 826

    0

    0

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    16 116

    18 826

    0

    0

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    890 250

    715 974

    87 082

     

    87 082

    03 06

    სოფლის მეურნეობა

    0

    22 195

    73 500

     

    73 500

     

    ხარჯები

    0

    22 195

    73 500

     

    73 500

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    3 500

     

    3 500

     

    სხვა ხარჯები

    0

    22 195

    70 000

     

    70 000

    03 06 01

    ფერმერებსა და აგრო მეწარმეებზე ხორცისა და ხორც-პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    22 195

    70 000

     

    70 000

     

    ხარჯები

    0

    22 195

    70 000

     

    70 000

     

    სხვა ხარჯები

    0

    22 195

    70 000

     

    70 000

    03 06 02

    ფერმერებისა და აგრო მეწარმეების ხელშეწყობის (მესაქონლეობა, მეფრინველეობა) პროგრამა

    0

    0

    3 500

     

    3 500

     

    ხარჯები

    0

    0

    3 500

     

    3 500

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    3 500

     

    3 500

    04 00

    განათლება

    1 937 029

    2 006 306

    2 104 609

     

    2 104 609

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    156

    176

    229

     

    229

     

    ხარჯები

    969 935

    1 114 239

    1 153 819

     

    1 153 819

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    667 659

     

    667 659

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    472 160

     

    472 160

     

    სუბსიდიები

    860 515

    1 102 345

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    1 431

     

    1 431

     

    სხვა ხარჯები

    109 420

    11 894

    12 569

     

    12 569

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    967 094

    879 773

    932 730

     

    932 730

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    12 294

    18 060

     

    18 060

    04 01

    ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

    899 959

    1 133 725

    1 150 710

     

    1 150 710

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    156

    176

    229

     

    229

     

    ხარჯები

    899 959

    1 102 345

    1 143 650

     

    1 143 650

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    667 659

     

    667 659

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    472 160

     

    472 160

     

    სუბსიდიები

    860 515

    1 102 345

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    1 431

     

    1 431

     

    სხვა ხარჯები

    39 444

    0

    2 400

     

    2 400

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    31 380

    3 360

     

    3 360

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    3 700

     

    3 700

    04 02

    საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი

    920 240

    859 474

    773 730

     

    773 730

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    920 240

    848 393

    759 370

     

    759 370

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    11 081

    14 360

     

    14 360

    04 02 01

    დაბა ხულოს საბავშვო ბაგა-ბაღის რემონტი

    159 716

    4 095

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    159 716

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    4 095

    0

     

    0

    04 02 02

    ხიხაძირის საბავშვო ბაღის რემონტი

    57 204

    1 467

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    57 204

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 467

    0

     

    0

    04 02 03

    ვერნებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    95 978

    58 152

    5 000

     

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    95 978

    55 626

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    2 526

    5 000

     

    5 000

    04 02 04

    ქედლებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    250 353

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    250 353

    0

    0

     

    0

    04 02 05

    კვატიაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    78 659

    2 993

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    78 659

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    2 993

    0

     

    0

    04 02 06

    რიყეთში საბავშვო ბაღისათვის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი და ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება

    39 863

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    39 863

    0

    0

     

    0

    04 02 07

    ღურტაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    222 550

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    222 550

    0

    0

     

    0

    04 02 08

    მეკეიძეებში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    147 214

    46 490

     

    46 490

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    147 214

    46 490

     

    46 490

    04 02 09

    საციხურის საბავშვო ბაღის საევაკუაციო კიბისა და ეზოს კეთილმოწყობა

    15 917

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    15 917

    0

    0

     

    0

    04 02 10

    კორტოხში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    134 872

    42 340

     

    42 340

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    134 872

    42 340

     

    42 340

    04 02 11

    თხილვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    254 578

    6 550

     

    6 550

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    254 578

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    6 550

     

    6 550

    04 02 12

    ფაჩხაში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    136 061

    42 940

     

    42 940

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    136 061

    42 940

     

    42 940

    04 02 13

    დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის საბავშვო ბაღად გადაკეთება

    0

    53 208

    2 810

     

    2 810

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    53 208

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    2 810

     

    2 810

    04 02 14

    ზედა ვაშლოვანში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    180 000

     

    180 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    180 000

     

    180 000

    04 02 15

    ბეღლეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    170 000

     

    170 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    170 000

     

    170 000

    04 02 16

    ბოძაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა

    0

    0

    170 000

     

    170 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    170 000

     

    170 000

    04 02 17

    უჩხოს საბავშვო ბაღისა და სოფლის კლუბის შენობის რეაბილიტაცია

    0

    0

    107 600

     

    107 600

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    107 600

     

    107 600

    04 02 18

    საბავშვო ბაღების ეზოების კეთილმოწყობა (ქედლები, ვერნები)

    0

    66 834

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    66 834

    0

     

    0

    04 03

    საბავშვო ბაღების ეზოებსა და სოფლის ადმინისტრაციულ ცენტრებში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა

    46 854

    0

    170 000

     

    170 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    46 854

    0

    170 000

     

    170 000

    04 04

     სკოლების მშენებლობა–რემონტი

    58 978

    13 107

    10 169

     

    10 169

     

    ხარჯები

    58 978

    11 894

    10 169

     

    10 169

     

    სხვა ხარჯები

    58 978

    11 894

    10 169

     

    10 169

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 213

    0

     

    0

    04 04 01

    ჭახაურში დაწყებითი სკოლის გაფართოება

    47 304

    1 213

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    47 304

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    47 304

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    1 213

    0

     

    0

    04 04 02

    ქედლების საჯარო სკოლის საქვაბე შენობის რეკონსტრუქცია

    0

    0

    10 169

     

    10 169

     

    ხარჯები

    0

    0

    10 169

     

    10 169

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    10 169

     

    10 169

    04 04 03

    შურმულის დაწყებითი სკოლის რემონტი

    7 437

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    7 437

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    7 437

    0

    0

     

    0

    04 04 04

    სხანდარის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია

    4 237

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    4 237

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4 237

    0

    0

     

    0

    04 04 05

    ბოძაურის საჯარო სკოლის  ლითონის ფურცლით მოჩარჩოება და მცირე რემონტი

    0

    11 894

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    11 894

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    11 894

    0

     

    0

    04 05

    კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა

    10 998

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    10 998

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    10 998

    0

    0

     

    0

    05 00

    კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

    1 646 375

    2 652 845

    2 082 527

     

    2 082 527

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    216

    193

    165

     

    165

     

    ხარჯები

    1 374 067

    1 873 419

    1 380 508

     

    1 380 508

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    542 625

     

    542 625

     

    საქონელი და მომსახურება

    94 232

    230 050

    493 183

     

    493 183

     

    სუბსიდიები

    891 503

    892 630

    0

     

    0

     

    გრანტები

    192 538

    369 311

    230 000

     

    230 000

     

    სხვა ხარჯები

    195 794

    381 428

    114 700

     

    114 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    272 308

    775 256

    682 654

     

    682 654

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    4 170

    19 365

     

    19 365

    05 01

    სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

    553 501

    796 479

    728 389

     

    728 389

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    70

    73

    43

     

    43

     

    ხარჯები

    393 131

    760 142

    279 925

     

    279 925

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    144 375

     

    144 375

     

    საქონელი და მომსახურება

    21 959

    12 060

    42 850

     

    42 850

     

    სუბსიდიები

    249 920

    256 911

    0

     

    0

     

    გრანტები

    0

    142 036

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    121 252

    349 135

    92 700

     

    92 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    160 370

    36 337

    448 464

    0

    448 464

    05 01 01

    ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“

    146 943

    176 436

    169 725

     

    169 725

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    40

    43

    43

     

    43

     

    ხარჯები

    146 943

    167 143

    164 725

     

    164 725

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    144 375

     

    144 375

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    20 350

     

    20 350

     

    სუბსიდიები

    146 943

    167 143

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 293

    5 000

     

    5 000

    05 01 02

     ა(ა)იპ ხულოს საფეხბურთო კლუბი „ხიხანი“

    105 975

    89 768

    0

     

    0

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    30

    30

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    105 975

    89 768

    0

     

    0

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    0

     

    0

     

    სუბსიდიები

    102 977

    89 768

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    2 998

    0

    0

     

    0

    05 01 03

    სპორტულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    44 109

    77 428

    115 200

     

    115 200

     

    ხარჯები

    44 109

    64 450

    115 200

     

    115 200

     

    საქონელი და მომსახურება

    21 959

    12 060

    22 500

     

    22 500

     

    სხვა ხარჯები

    22 150

    52 390

    92 700

     

    92 700

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 978

    0

     

    0

    05 01 04

    სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი

    256 474

    310 811

    443 464

     

    443 464

     

    ხარჯები

    96 104

    296 745

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    96 104

    296 745

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    160 370

    14 066

    443 464

     

    443 464

    05 01 04 01

    დიოკნისის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    24 966

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    24 966

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    24 966

    0

    0

     

    0

    05 01 04 02

    დანისპარაულში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    33 035

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    33 035

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    33 035

    0

    0

     

    0

    05 01 04 03

    ქვედა ვაშლოვანის მინი მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    49 276

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    49 276

    0

    0

     

    0

    05 01 04 04

    დიდაჭარის სპორტული მოედნის შემოღობვა და დრენაჟის მოწყობა

    21 940

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    21 940

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    21 940

    0

    0

     

    0

    05 01 04 05

    ირემაძეებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    27 928

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    27 928

    0

    0

     

    0

    05 01 04 06

    ღორჯომში არსებულ მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და წყლის შედენისაგან დამცავი ბეტონის კედლის მოწყობა

    16 163

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    16 163

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    16 163

    0

    0

     

    0

    05 01 04 07

    ხულოს ცენტრალური სტადიონის კეთილმოწყობა

    60 356

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    60 356

    0

    0

     

    0

    05 01 04 08

    დეკანაშვილების სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    22 810

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    22 810

    0

    0

     

    0

    05 01 04 09

    ბეღლეთის მინი  სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება, დამცავი კედლის და სანიაღვრის მოწყობა

    0

    39 087

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    39 087

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    39 087

    0

     

    0

    05 01 04 10

    ქედლების სკოლის მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    11 696

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    11 696

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    11 696

    0

     

    0

    05 01 04 11

    გელაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    29 978

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    29 978

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    29 978

    0

     

    0

    05 01 04 12

    უჩხოს მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    28 376

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    28 376

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    28 376

    0

     

    0

    05 01 04 13

    ხიხაძირის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    28 440

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    28 440

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    28 440

    0

     

    0

    05 01 04 14

    საციხურის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    29 472

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    29 472

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    29 472

    0

     

    0

    05 01 04 15

    ირემაძეების მინი სპორტული მოედნის მავთულბადის ამაღლება და ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    14 066

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    14 066

    0

     

    0

    05 01 04 16

    მანიაკეთის მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    22 508

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    22 508

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    22 508

    0

     

    0

    05 01 04 17

    მთისუბნის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    41 036

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    41 036

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    41 036

    0

     

    0

    05 01 04 18

    ღურტის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    39 057

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    39 057

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    39 057

    0

     

    0

    05 01 04 19

    წაბლანის მინი სპორტული მოედნზე მავთულბადის და ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    9 916

    15 390

     

    15 390

     

    ხარჯები

    0

    9 916

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    9 916

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    15 390

     

    15 390

    05 01 04 20

    ძმაგულის მინი სპორტული მოედნიზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    13 403

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    13 403

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    13 403

    0

     

    0

    05 01 04 21

    მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მინი სპორტული მოედნების კვარცის სილით შევსება

    0

    3 776

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    3 776

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    0

    3 776

    0

     

    0

    05 01 04 22

    გელაურის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

    0

    0

    20 810

     

    20 810

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    20 810

     

    20 810

    05 01 04 23

    ტაბახმელის მინი სპორტული მოედნის რემონტი, ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    10 800

     

    10 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    10 800

     

    10 800

    05 01 04 24

    ძირკვაძეების მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

    0

    0

    28 780

     

    28 780

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    28 780

     

    28 780

    05 01 04 25

    თაგოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    35 920

     

    35 920

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    35 920

     

    35 920

    05 01 04 26

    დაბის სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის შეცვლა

    0

    0

    14 920

     

    14 920

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    14 920

     

    14 920

    05 01 04 27

    რაქვთის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია

    0

    0

    24 800

     

    24 800

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    24 800

     

    24 800

    05 01 04 28

    ბაკოში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    29 260

     

    29 260

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    29 260

     

    29 260

    05 01 04 29

    დიდი რიყეთის მინი სპორტულ მოედანზე  ხელოვნური საფარის დაგება

    0

    0

    16 144

     

    16 144

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    16 144

     

    16 144

    05 01 04 30

    წაბლიანში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    74 020

     

    74 020

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    74 020

     

    74 020

    05 01 04 31

    გურძაულის მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

    0

    0

    38 120

     

    38 120

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    38 120

     

    38 120

    05 01 04 32

    ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის რეაბილიტაცია

    0

    0

    64 000

     

    64 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    64 000

     

    64 000

    05 01 04 33

    ვერნებში მინი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა

    0

    0

    30 000

     

    30 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    30 000

     

    30 000

    05 01 04 34

    ფაჩხაში მინი სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია

    0

    0

    40 500

     

    40 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    40 500

     

    40 500

    05 01 05

    ფეხბურთის განვითარების პროგრამა

    0

    142 036

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    142 036

    0

     

    0

     

    გრანტები

    0

    142 036

    0

     

    0

    05 02

    კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

    1 092 874

    1 856 366

    1 354 138

     

    1 354 138

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    146

    120

    122

     

    122

     

    ხარჯები

    980 936

    1 113 277

    1 100 583

     

    1 100 583

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    398 250

     

    398 250

     

    საქონელი და მომსახურება

    72 273

    217 990

    450 333

     

    450 333

     

    სუბსიდიები

    641 583

    635 719

    0

     

    0

     

    გრანტები

    192 538

    227 275

    230 000

     

    230 000

     

    სხვა ხარჯები

    74 542

    32 293

    22 000

     

    22 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    111 938

    738 919

    234 190

     

    234 190

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    4 170

    19 365

     

    19 365

    05 02 01

    ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“

    87 906

    104 887

    115 433

     

    115 433

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    20

    20

    20

     

    20

     

    ხარჯები

    87 906

    100 518

    115 433

     

    115 433

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    71 125

     

    71 125

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    44 308

     

    44 308

     

    სუბსიდიები

    82 924

    100 518

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    4 982

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    4 369

    0

     

    0

    05 02 02

    ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“

    452 061

    474 131

    493 860

     

    493 860

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    115

    89

    91

     

    91

     

    ხარჯები

    452 061

    457 477

    492 915

     

    492 915

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    285 750

     

    285 750

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    207 165

     

    207 165

     

    სუბსიდიები

    452 061

    457 477

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    12 484

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    4 170

    945

     

    945

    05 02 03

    სსიპ ,,ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი''

    229 942

    227 275

    230 000

     

    230 000

     

    ხარჯები

    229 942

    227 275

    230 000

     

    230 000

     

    სუბსიდიები

    37 404

    0

    0

     

    0

     

    გრანტები

    192 538

    227 275

    230 000

     

    230 000

    05 02 04

    კულტურულ ღონისძიებათა მხარდაჭერის პროგრამა

    148 283

    169 568

    164 610

     

    164 610

     

    ხარჯები

    117 536

    169 568

    155 000

     

    155 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    64 527

    137 275

    135 000

     

    135 000

     

    სხვა ხარჯები

    53 009

    32 293

    20 000

     

    20 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    30 747

    0

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    9 610

     

    9 610

    05 02 05

     კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    95 365

    715 816

    235 400

     

    235 400

     

    ხარჯები

    14 174

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    14 174

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    81 191

    715 816

    226 590

     

    226 590

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    8 810

     

    8 810

    05 02 05 01

    ოქრუაშვილების კლუბის მშენებლობა

    0

    188 294

    4 840

     

    4 840

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    188 294

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    4 840

     

    4 840

    05 02 05 02

    სხალთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა - რეაბილიტაცია

    0

    149 024

    3 970

     

    3 970

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    149 024

    0

     

    0

     

    ვალდებულებების კლება

    0

    0

    3 970

     

    3 970

    05 02 05 03

    რიყეთის ადმინისტრაციული ერთეულის კლუბის მშენებლობა

    81 191

    341 847

    138 580

     

    138 580

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    81 191

    341 847

    138 580

     

    138 580

    05 02 05 04

    ხიხაძირის კულტურის სახლის კეთილმოწყობა (რემონტი)

    0

    0

    88 010

     

    88 010

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    88 010

     

    88 010

    05 02 05 05

    სხალთის მუზეუმის რემონტი

    14 174

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    14 174

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    14 174

    0

    0

     

    0

    05 02 05 06

    კურორტ ბეშუმში არსებული სცენის რეაბილიტაცია და საპირფარეშოს მშენებლობა

    0

    36 651

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    36 651

    0

     

    0

    05 02 06

    ახალგაზრდობის სამოქალაქო საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა

    8 586

    24 465

    20 000

     

    20 000

     

    ხარჯები

    8 586

    24 465

    20 000

     

    20 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    7 746

    24 465

    18 000

     

    18 000

     

    სხვა ხარჯები

    840

    0

    2 000

     

    2 000

    05 02 07

    ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"

    70 731

    83 974

    84 835

     

    84 835

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    11

    11

    11

     

    11

     

    ხარჯები

    70 731

    77 724

    77 235

     

    77 235

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    41 375

     

    41 375

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    35 860

     

    35 860

     

    სუბსიდიები

    69 194

    77 724

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 537

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    6 250

    7 600

     

    7 600

    05 02 08

    კულტურის სახლებისათვის ინვენტარის შეძენა (რიყეთი, ოქრუაშვილები)

    0

    56 250

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    56 250

    0

     

    0

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    56 250

    0

     

    0

    05 02 09

    ხულოს მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

    0

    0

    10 000

     

    10 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    10 000

     

    10 000

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    10 000

     

    10 000

    06 00

    ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    745 202

    966 188

    1 193 289

     

    1 193 289

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    739 271

    956 302

    1 056 789

     

    1 056 789

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    26 250

     

    26 250

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    101

    272 060

     

    272 060

     

    სუბსიდიები

    124 633

    129 894

    3 000

     

    3 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    499 355

    603 153

    421 240

     

    421 240

     

    სხვა ხარჯები

    115 283

    223 154

    334 239

     

    334 239

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 931

    9 886

    136 500

     

    136 500

    06 01

    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

    150 266

    178 048

    498 100

     

    498 100

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    144 335

    168 162

    361 600

     

    361 600

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    26 250

     

    26 250

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    271 660

     

    271 660

     

    სუბსიდიები

    124 633

    129 094

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    17 773

    39 068

    105 940

     

    105 940

     

    სხვა ხარჯები

    1 929

    0

    5 000

     

    5 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 931

    9 886

    136 500

     

    136 500

    06 01 01

    ა(ა)იპ ხულოს სოციალური სერვისების ცენტრი

    105 026

    129 094

    302 910

     

    302 910

     

    მომუშავეთა რიცხოვნობა

    5

    5

    5

     

    5

     

    ხარჯები

    105 026

    129 094

    302 910

     

    302 910

     

    შრომის ანაზღაურება

    0

    0

    26 250

     

    26 250

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    0

    271 660

     

    271 660

     

    სუბსიდიები

    103 097

    129 094

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 929

    0

    5 000

     

    5 000

    06 01 02

    სასწრაფო დახმარებისა და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა

    21 536

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    21 536

    0

    0

     

    0

     

    სუბსიდიები

    21 536

    0

    0

     

    0

    06 01 02 01

    სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის  მომსახურების პროგრამა

    21 536

    0

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    21 536

    0

    0

     

    0

     

    სუბსიდიები

    21 536

    0

    0

     

    0

    06 01 03

    ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    17 773

    33 003

    48 690

     

    48 690

     

    ხარჯები

    17 773

    33 003

    48 690

     

    48 690

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    17 773

    33 003

    48 690

     

    48 690

    06 01 04

    პარკინსონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    0

    6 065

    10 000

     

    10 000

     

    ხარჯები

    0

    6 065

    10 000

     

    10 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    6 065

    10 000

     

    10 000

    06 01 05

    ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი

    5 931

    9 886

    136 500

     

    136 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 931

    9 886

    136 500

     

    136 500

    06 01 05 01

    თსპ შენობის მშენებლობა მთისუბანში

    5 931

    0

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    5 931

    0

    0

     

    0

    06 01 05 02

    თსპ შენობის მშენებლობა გურძაულში

    0

    9 886

    0

     

    0

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    9 886

    0

     

    0

    06 01 05 03

    ამბულატორიების რემონტი (თხილვანა, ფუშრუკაული, რიყეთი, აგარა, დიოკნისი)

    0

    0

    36 500

     

    36 500

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    36 500

     

    36 500

    06 01 05 04

    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მშენებლობა

    0

    0

    100 000

     

    100 000

     

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

    0

    0

    100 000

     

    100 000

    06 01 06

    ბრონქული ასთმით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

    0

    0

    15 000

     

    15 000

     

    ხარჯები

    0

    0

    15 000

     

    15 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    15 000

     

    15 000

    06 01 07

    მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებზე მობილური გუნდების მომსახურების პროგრამა

    0

    0

    32 250

     

    32 250

     

    ხარჯები

    0

    0

    32 250

     

    32 250

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    0

    32 250

     

    32 250

    06 02

    მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

    594 936

    788 140

    477 200

     

    477 200

     

    ხარჯები

    594 936

    788 140

    477 200

     

    477 200

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    101

    400

     

    400

     

    სუბსიდიები

    0

    800

    3 000

     

    3 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    481 582

    564 085

    315 300

     

    315 300

     

    სხვა ხარჯები

    113 354

    223 154

    329 239

     

    329 239

    06 02 01

    სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა

    35 176

    36 600

    36 500

     

    36 500

     

    ხარჯები

    35 176

    36 600

    36 500

     

    36 500

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    35 176

    36 600

    36 500

     

    36 500

    06 02 02

    ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერნების, მათთან გათანაბრებული პირების ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების და მარჩენალდაკარგულთა სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუჯობესების შეღავათებით უზრუნველყოფის პროგრამა 

    1 730

    2 300

    11 900

     

    11 900

     

    ხარჯები

    1 730

    2 300

    11 900

     

    11 900

     

    საქონელი და მომსახურება

    0

    101

    400

     

    400

     

    სუბსიდიები

    0

    800

    3 000

     

    3 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    50

    0

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    1 680

    1 399

    8 500

     

    8 500

    06 02 03

    უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა

    15 750

    16 750

    23 000

     

    23 000

     

    ხარჯები

    15 750

    16 750

    23 000

     

    23 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    15 750

    16 750

    23 000

     

    23 000

    06 02 04

    ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    52 600

    44 900

    45 000

     

    45 000

     

    ხარჯები

    52 600

    44 900

    45 000

     

    45 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    52 600

    44 900

    45 000

     

    45 000

    06 02 05

    5 და 5-ზე მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    49 000

    56 000

    60 000

     

    60 000

     

    ხარჯები

    49 000

    56 000

    60 000

     

    60 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    49 000

    56 000

    60 000

     

    60 000

    06 02 06

    უდედმამო ბავშვებისათვის ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა

    2 800

    1 200

    1 800

     

    1 800

     

    ხარჯები

    2 800

    1 200

    1 800

     

    1 800

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    2 800

    1 200

    1 800

     

    1 800

    06 02 07

    ხულოს მუნიციპალიტეტში ავარიული სახლების მქონე, კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

    55 000

    160 000

    150 000

     

    150 000

     

    ხარჯები

    55 000

    160 000

    150 000

     

    150 000

     

    სხვა ხარჯები

    55 000

    160 000

    150 000

     

    150 000

    06 02 08

    სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება

    259 700

    129 875

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    259 700

    129 875

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    259 700

    129 875

    0

     

    0

    06 02 09

    დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ პირთა სატრანსპორტო ხარჯებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    30 506

    42 411

    59 000

     

    59 000

     

    ხარჯები

    30 506

    42 411

    59 000

     

    59 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    30 506

    42 411

    59 000

     

    59 000

    06 02 10

    ონკოლოგიურ და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული დაავადებების და მძიმე ტრავმული დაზიანებების მქონე სოციალურად შეჭირვებულ პირთა ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა

    36 000

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    ხარჯები

    36 000

    35 000

    40 000

     

    40 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    36 000

    35 000

    40 000

     

    40 000

    06 02 11

    ცერებრალური დამბლით დაავადებულ და ადრეული განვითარების პროგრამაში ჩართულ ბავშვთა რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხარჯების საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფის პროგრამა

    0

    25 720

    50 000

     

    50 000

     

    ხარჯები

    0

    25 720

    50 000

     

    50 000

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    25 720

    50 000

     

    50 000

    06 02 12

    2012 წელს განვითარებული მიწისძვრის შედეგად მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობაზე ფინანსური დახმარებაშეძენის პროგრამა

    0

    175 629

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    0

    175 629

    0

     

    0

     

    სოციალური უზრუნველყოფა

    0

    175 629

    0

     

    0

    06 02 13

    ხულოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის (0-100000-მდე ქულა) საცხოვრებელი სახლების სახურავებისათვის თუნუქის ფურცლების შეძენის პროგრამა

    56 674

    61 755

    0

     

    0

     

    ხარჯები

    56 674

    61 755

    0

     

    0

     

    სხვა ხარჯები

    56 674

    61 755

    0

     

    0

    06 02 14

    ხულოს მუნიციპალიტეტში „შუახევჰესი“-ს მშენებლობის არეალში მცხოვრები ოჯახებისათვის, რომელთა საცხოვრებელი სახლები საჭიროებს აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარებას, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

    0

    0

    170 739

     

    170 739

     

    ხარჯები

    0

    0

    170 739

     

    170 739

     

    სხვა ხარჯები

    0

    0

    170 739

     

    170 739

     


    მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების ფარგლებში განსახორციელებელი ანგარიშსწორებები
    ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების (ასევე სხვა შესყიდვების), ასევე სხვადასხვა სახის გადასახდელების ანგარიშსწორება განხორციელდეს საქონლის/მომსახურების მიღება–ჩაბარების აქტისა და  საგადასახადო დოკუმენტაციის (ანგარიშ-ფაქტურა/ინვოისი) საფუძველზე.

    მუხლი 18. პრემიები და დანამატები
    2017 წლის განმავლობაში ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 19. ასიგნებების  დაფინანსება
    ხულოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.