„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 იანვრის №
1/1 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 06.01.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.111.016319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
ა) განისაზღვროს:
ა.ა) შემოსულობები 19 978.1 ათ. ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 20 825.9 ათ. ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 4 588.1 ათ. ლარით;
ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი 260.0 ათ. ლარით;
ა.გ.ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4 328.1 ათ. ლარი;
ა.დ) სარეზერვო ფონდი 115.0 ათ. ლარით.“;
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი და მე-2 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
20 015,1
|
5 594,9
|
14 420,2
|
21 290,8
|
4 818,2
|
16 472,6
|
19 578,1
|
4 328,1
|
15 250,0
|
|
გადასახადები
|
6 282,9
|
0,0
|
6 282,9
|
11 713,6
|
0,0
|
11 713,6
|
11 100,0
|
0,0
|
11 100,0
|
|
გრანტები
|
9 869,5
|
5 492,7
|
4 376,8
|
5 553,0
|
4 818,2
|
734,8
|
4 588,1
|
4 328,1
|
260,0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
3 862,7
|
102,2
|
3 760,5
|
4 024,2
|
0,0
|
4 024,2
|
3 890,0
|
0,0
|
3 890,0
|
|
ხარჯები
|
16 218,6
|
1 906,7
|
14 311,9
|
16 579,9
|
1 212,2
|
15 367,7
|
14 664,9
|
1 014,7
|
13 650,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 759,8
|
0,0
|
2 759,8
|
2 959,8
|
0,0
|
2 959,8
|
2 456,2
|
0,0
|
2 456,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 970,2
|
0,0
|
2 970,2
|
3 582,7
|
0,0
|
3 582,7
|
4 074,2
|
0,0
|
4 074,2
|
|
პროცენტი
|
89,5
|
0,0
|
89,5
|
68,5
|
0,0
|
68,5
|
52,6
|
0,0
|
52,6
|
|
სუბსიდიები
|
5 689,7
|
0,0
|
5 689,7
|
5 762,1
|
0,0
|
5 762,1
|
5 106,2
|
0,0
|
5 106,2
|
|
გრანტები
|
1 314,9
|
0,0
|
1 314,9
|
1 279,4
|
0,0
|
1 279,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 089,3
|
0,0
|
1 089,3
|
1 071,1
|
0,0
|
1 071,1
|
1 044,9
|
0,0
|
1 044,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 305,2
|
1 906,7
|
398,5
|
1 856,3
|
1 212,2
|
644,1
|
1 930,8
|
1 014,7
|
916,1
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3 796,5
|
3 688,2
|
108,3
|
4 710,9
|
3 606,0
|
1 104,9
|
4 913,2
|
3 313,4
|
1 599,8
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
4 222,5
|
4 407,9
|
-185,4
|
4 850,7
|
4 023,5
|
827,2
|
5 549,3
|
3 943,2
|
1 606,1
|
|
ზრდა
|
4 726,7
|
4 407,9
|
318,8
|
5 211,1
|
4 023,5
|
1 187,6
|
5 949,3
|
3 943,2
|
2 006,1
|
|
კლება
|
504,2
|
0,0
|
504,2
|
360,4
|
0,0
|
360,4
|
400,0
|
0,0
|
400,0
|
|
მთლიანი სალდო
|
-426,0
|
-719,7
|
293,7
|
-139,8
|
-417,5
|
277,7
|
-636,1
|
-629,8
|
-6,3
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-686,6
|
-719,7
|
33,1
|
-323,2
|
-417,5
|
94,3
|
-847,8
|
-638,7
|
-209,1
|
|
ზრდა
|
1 213,7
|
1 085,8
|
127,9
|
890,5
|
668,3
|
222,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 213,7
|
1 085,8
|
127,9
|
890,5
|
668,3
|
222,2
|
0,0
|
|
|
|
კლება
|
1 900,3
|
1 805,5
|
94,8
|
1 213,7
|
1 085,8
|
127,9
|
847,8
|
638,7
|
209,1
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
1 900,3
|
1 805,5
|
94,8
|
1 213,7
|
1 085,8
|
127,9
|
847,8
|
638,7
|
209,1
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-260,6
|
0,0
|
-260,6
|
-183,4
|
0,0
|
-183,4
|
-211,7
|
-8,9
|
-202,8
|
|
კლება
|
260,6
|
0,0
|
260,6
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
211,7
|
8,9
|
202,8
|
|
საშინაო
|
260,6
|
0,0
|
260,6
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
211,7
|
8,9
|
202,8
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
მუხლი 2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
20 519,3
|
5 594,9
|
14 924,4
|
21 651,2
|
4 818,2
|
16 833,0
|
19 978,1
|
4 328,1
|
15 650,0
|
|
შემოსავლები
|
20 015,1
|
5 594,9
|
14 420,2
|
21 290,8
|
4 818,2
|
16 472,6
|
19 578,1
|
4 328,1
|
15 250,0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
504,2
|
|
504,2
|
360,4
|
|
360,4
|
400,0
|
|
400,0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
გადასახდელები
|
21 205,9
|
6 314,6
|
14 891,3
|
21 974,4
|
5 235,7
|
16 738,7
|
20 825,9
|
4 966,8
|
15 859,1
|
|
ხარჯები
|
16 218,6
|
1 906,7
|
14 311,9
|
16 579,9
|
1 212,2
|
15 367,7
|
14 664,9
|
1 014,7
|
13 650,2
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 726,7
|
4 407,9
|
318,8
|
5 211,1
|
4 023,5
|
1 187,6
|
5 949,3
|
3 943,2
|
2 006,1
|
|
ვალდებულებების კლება
|
260,6
|
|
260,6
|
183,4
|
|
183,4
|
211,7
|
8,9
|
202,8
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-686,6
|
-719,7
|
33,1
|
-323,2
|
-417,5
|
94,3
|
-847,8
|
-638,7
|
-209,1
|
“;
ბ.ბ) მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 14 664.9 ათ. ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
16 218,6
|
1 906,7
|
14 311,9
|
16 579,9
|
1 212,2
|
15 367,7
|
14 664,9
|
1 014,7
|
13 650,2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 759,8
|
0,0
|
2 759,8
|
2 959,8
|
0,0
|
2 959,8
|
2 456,2
|
0,0
|
2 456,2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 970,2
|
0,0
|
2 970,2
|
3 582,7
|
0,0
|
3 582,7
|
4 074,2
|
0,0
|
4 074,2
|
|
პროცენტი
|
89,5
|
0,0
|
89,5
|
68,5
|
0,0
|
68,5
|
52,6
|
0,0
|
52,6
|
|
სუბსიდიები
|
5 689,7
|
0,0
|
5 689,7
|
5 762,1
|
0,0
|
5 762,1
|
5 106,2
|
0,0
|
5 106,2
|
|
გრანტები
|
1 314,9
|
0,0
|
1 314,9
|
1 279,4
|
0,0
|
1 279,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 089,3
|
0,0
|
1 089,3
|
1 071,1
|
0,0
|
1 071,1
|
1 044,9
|
0,0
|
1 044,9
|
|
სხვა ხარჯები
|
2 305,2
|
1 906,7
|
398,5
|
1 856,3
|
1 212,2
|
644,1
|
1 930,8
|
1 014,7
|
916,1
|
მუხლი 8. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 549.3 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 949.3 ათ. ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 726,7
|
5 211,1
|
5 949,3
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4 726,7
|
5 211,1
|
5 949.3
|
ბ) განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 400.0 ათ. ლარის ოდენობით.
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
504,2
|
360,4
|
400,0
|
|
ძირითადი აქტივები
|
195,5
|
25,4
|
100,0
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
308,7
|
335,0
|
300,0
|
|
მიწა
|
308,7
|
335,0
|
300,0
|
მუხლი 9. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
3 551,9
|
3 680,9
|
3 666,5
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
3 407,8
|
3 606,0
|
3 458,2
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
3 407,8
|
3 606,0
|
3 343,2
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0,0
|
0,0
|
115,0
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
144,1
|
68,5
|
201,3
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0,0
|
6,4
|
7,0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
100,3
|
107,1
|
107,0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
561,6
|
0,0
|
0,0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
561,6
|
0,0
|
0,0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1 454,5
|
1 807,0
|
427,0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1 454,5
|
1 807,0
|
427,0
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1 454,5
|
1 807,0
|
427,0
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
2 056,9
|
2 700,3
|
2 812,6
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
809,8
|
881,1
|
1 015,0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
1 247,1
|
1 819,2
|
1 797,6
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
5 055,2
|
5 636,6
|
4 731,1
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
1 111,7
|
603,3
|
1 026,2
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
2 930,0
|
3 656,6
|
2 223,7
|
|
7064
|
გარე განათება
|
772,8
|
1 217,6
|
961,3
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
240,7
|
159,1
|
519,9
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
569,2
|
615,5
|
631,2
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
159,3
|
140,0
|
144,0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
409,9
|
475,5
|
487,2
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
4 308,1
|
3 843,0
|
4 960,1
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
2 047,2
|
1 825,7
|
3 720,9
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
1 902,8
|
1 747,8
|
1 015,1
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
138,3
|
120,0
|
64,1
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
219,8
|
149,5
|
160,0
|
|
709
|
განათლება
|
2 249,0
|
2 270,7
|
2 185,0
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
2 134,8
|
2 143,6
|
2 185,0
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
114,2
|
127,1
|
0,0
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
1 038,6
|
1 129,9
|
1 093,7
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
473,3
|
465,9
|
437,2
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
201,2
|
201,7
|
196,6
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
364,1
|
460,2
|
459,9
|
|
|
სულ
|
20 945,3
|
21 791,0
|
20 614,2
|
“;
ბ.გ) მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგ.
კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი
|
21 205,9
|
6 314,6
|
14 891,3
|
21 974,4
|
5 235,7
|
16 738,7
|
20 825,9
|
4 966,8
|
15 859,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
146,0
|
0,0
|
146,0
|
|
|
ხარჯები
|
16 218,6
|
1 906,7
|
14 311,9
|
16 579,9
|
1 212,2
|
15 367,7
|
14 664,9
|
1 014,7
|
13 650,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 759,8
|
0,0
|
2 759,8
|
2 959,8
|
0,0
|
2 959,8
|
2 456,2
|
0,0
|
2 456,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 726,7
|
4 407,9
|
318,8
|
5 211,1
|
4 023,5
|
1 187,6
|
5 949,3
|
3 943,2
|
2 006,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
260,6
|
0,0
|
260,6
|
183,4
|
0,0
|
183,4
|
211,7
|
8,9
|
202,8
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
3 758,9
|
0,0
|
3 758,9
|
3 829,3
|
0,0
|
3 829,3
|
3 797,0
|
0,0
|
3 797,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
141,0
|
0,0
|
141,0
|
|
|
ხარჯები
|
3 486,0
|
0,0
|
3 486,0
|
3 654,3
|
0,0
|
3 654,3
|
3 616,7
|
0,0
|
3 616,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2 661,8
|
0,0
|
2 661,8
|
2 865,1
|
0,0
|
2 865,1
|
2 378,2
|
0,0
|
2 378,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65,9
|
0,0
|
65,9
|
26,6
|
0,0
|
26,6
|
49,8
|
0,0
|
49,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
207,0
|
0,0
|
207,0
|
148,4
|
0,0
|
148,4
|
130,5
|
0,0
|
130,5
|
|
01 01
|
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
966,6
|
0,0
|
966,6
|
987,1
|
0,0
|
987,1
|
948,8
|
0,0
|
948,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
33,0
|
|
33,0
|
33,0
|
|
33,0
|
33,0
|
|
33,0
|
|
|
ხარჯები
|
963,6
|
0,0
|
963,6
|
982,6
|
0,0
|
982,6
|
943,6
|
0,0
|
943,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
739,6
|
0,0
|
739,6
|
783,0
|
0,0
|
783,0
|
660,4
|
0,0
|
660,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
01 02
|
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია
|
2 444,0
|
0,0
|
2 444,0
|
2 619,2
|
0,0
|
2 619,2
|
2 398,5
|
0,0
|
2 398,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
108,0
|
|
108,0
|
108,0
|
|
108,0
|
108,0
|
|
108,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 432,9
|
0,0
|
2 432,9
|
2 596,8
|
0,0
|
2 596,8
|
2 349,8
|
0,0
|
2 349,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 922,2
|
0,0
|
1 922,2
|
2 082,1
|
0,0
|
2 082,1
|
1 717,8
|
0,0
|
1 717,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,8
|
0,0
|
8,8
|
22,1
|
0,0
|
22,1
|
44,8
|
0,0
|
44,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
115,0
|
0,0
|
115,0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
258,8
|
0,0
|
258,8
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
275,1
|
0,0
|
275,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
148,7
|
0,0
|
148,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54,6
|
0,0
|
54,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
204,2
|
0,0
|
204,2
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
126,4
|
0,0
|
126,4
|
|
01 04 01
|
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 04 02
|
მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა
|
258,8
|
0,0
|
258,8
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
126,4
|
0,0
|
126,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54,6
|
0,0
|
54,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
204,2
|
0,0
|
204,2
|
148,1
|
0,0
|
148,1
|
126,4
|
0,0
|
126,4
|
|
01 04 03
|
სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
148,7
|
0,0
|
148,7
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
148,7
|
0,0
|
148,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 05
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,4
|
0,0
|
6,4
|
7,0
|
0,0
|
7,0
|
|
01 06
|
კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადახდილი პროცენტი
|
89,5
|
0,0
|
89,5
|
68,5
|
0,0
|
68,5
|
52,6
|
0,0
|
52,6
|
|
|
ხარჯები
|
89,5
|
0,0
|
89,5
|
68,5
|
0,0
|
68,5
|
52,6
|
0,0
|
52,6
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
664,2
|
0,0
|
664,2
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
661,9
|
0,0
|
661,9
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
98,0
|
0,0
|
98,0
|
94,7
|
0,0
|
94,7
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
563,9
|
0,0
|
563,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
561,6
|
0,0
|
561,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
11,4
|
0,0
|
11,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური)
|
100,3
|
0,0
|
100,3
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
5,0
|
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
100,3
|
0,0
|
100,3
|
107,1
|
0,0
|
107,1
|
107,0
|
0,0
|
107,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
86,6
|
0,0
|
86,6
|
94,7
|
0,0
|
94,7
|
78,0
|
0,0
|
78,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
8 617,9
|
5 658,0
|
2 959,9
|
10 162,9
|
5 235,7
|
4 927,2
|
8 006,2
|
3 008,8
|
4 997,4
|
|
|
ხარჯები
|
4 633,8
|
1 906,7
|
2 727,1
|
5 039,3
|
1 212,2
|
3 827,1
|
4 686,4
|
1 014,7
|
3 671,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 932,8
|
3 751,3
|
181,5
|
5 104,6
|
4 023,5
|
1 081,1
|
3 284,3
|
1 985,2
|
1 299,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
19,0
|
0,0
|
19,0
|
35,5
|
8,9
|
26,6
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
|
1 454,5
|
1 301,3
|
153,2
|
1 807,0
|
957,6
|
849,4
|
427,0
|
0,0
|
427,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,8
|
0,0
|
95,8
|
379,2
|
0,0
|
379,2
|
139,4
|
0,0
|
139,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 358,7
|
1 301,3
|
57,4
|
1 427,8
|
957,6
|
470,2
|
287,6
|
0,0
|
287,6
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4 005,2
|
1 703,1
|
2 302,1
|
4 615,8
|
1 323,8
|
3 292,0
|
4 905,6
|
1 576,0
|
3 329,6
|
|
|
ხარჯები
|
3 023,3
|
858,1
|
2 165,2
|
3 530,6
|
677,8
|
2 852,8
|
4 037,5
|
1 014,7
|
3 022,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930,6
|
845,0
|
85,6
|
1 066,7
|
646,0
|
420,7
|
832,6
|
552,4
|
280,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
51,3
|
0,0
|
51,3
|
18,5
|
0,0
|
18,5
|
35,5
|
8,9
|
26,6
|
|
03 02 01
|
ბინათმშენებლობა
|
1 113,0
|
842,2
|
270,8
|
603,3
|
132,2
|
471,1
|
1 035,1
|
589,5
|
445,6
|
|
|
ხარჯები
|
1 111,7
|
842,2
|
269,5
|
603,3
|
132,2
|
471,1
|
1 026,2
|
580,6
|
445,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8,9
|
8,9
|
0,0
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
822,7
|
0,0
|
822,7
|
1 217,6
|
0,0
|
1 217,6
|
976,1
|
0,0
|
976,1
|
|
|
ხარჯები
|
689,9
|
0,0
|
689,9
|
929,2
|
0,0
|
929,2
|
893,1
|
0,0
|
893,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
82,9
|
0,0
|
82,9
|
288,4
|
0,0
|
288,4
|
68,2
|
0,0
|
68,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
49,9
|
0,0
|
49,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
886,2
|
0,0
|
886,2
|
1 024,4
|
0,0
|
1 024,4
|
|
|
ხარჯები
|
809,8
|
0,0
|
809,8
|
881,1
|
0,0
|
881,1
|
1 015,0
|
0,0
|
1 015,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,1
|
0,0
|
5,1
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
|
03 02 04
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
76,1
|
0,0
|
76,1
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,5
|
0,0
|
12,5
|
76,1
|
0,0
|
76,1
|
70,0
|
0,0
|
70,0
|
|
03 02 05
|
სანიაღვრე არხების მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 247,2
|
860,9
|
386,3
|
1 832,6
|
1 191,6
|
641,0
|
1 800,0
|
986,5
|
813,5
|
|
|
ხარჯები
|
399,4
|
15,9
|
383,5
|
1 040,9
|
545,6
|
495,3
|
1 033,2
|
434,1
|
599,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
847,7
|
845,0
|
2,7
|
778,3
|
646,0
|
132,3
|
764,4
|
552,4
|
212,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
13,4
|
0,0
|
13,4
|
2,4
|
0,0
|
2,4
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
2 930,0
|
2 653,6
|
276,4
|
3 657,1
|
2 954,3
|
702,8
|
2 223,7
|
1 103,2
|
1 120,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 286,5
|
1 048,6
|
237,9
|
1 049,5
|
534,4
|
515,1
|
436,5
|
0,0
|
436,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 643,5
|
1 605,0
|
38,5
|
2 607,1
|
2 419,9
|
187,2
|
1 787,2
|
1 103,2
|
684,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 01
|
კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
2 930,0
|
2 653,6
|
276,4
|
3 551,1
|
2 954,3
|
596,8
|
2 223,7
|
1 103,2
|
1 120,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 286,5
|
1 048,6
|
237,9
|
943,5
|
534,4
|
409,1
|
436,5
|
0,0
|
436,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 643,5
|
1 605,0
|
38,5
|
2 607,1
|
2 419,9
|
187,2
|
1 787,2
|
1 103,2
|
684,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 02
|
ქალაქის გამწვანება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
106,0
|
0,0
|
106,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 05
|
ა(ა)იპ „ქალაქის –
ფოთის ცენტრალური პარკი“
|
109,8
|
0,0
|
109,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
109,8
|
0,0
|
109,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 06
|
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრი“
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
76,0
|
0,0
|
76,0
|
|
|
ხარჯები
|
83,0
|
0,0
|
83,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
73,0
|
0,0
|
73,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
03 07
|
ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა-პროექტირება
|
35,4
|
0,0
|
35,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,4
|
0,0
|
35,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 08
|
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
373,9
|
329,6
|
44,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
373,9
|
329,6
|
44,3
|
|
04 00
|
განათლება
|
2 249,0
|
187,9
|
2 061,1
|
2 270,7
|
0,0
|
2 270,7
|
2 185,0
|
0,0
|
2 185,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 058,6
|
0,0
|
2 058,6
|
2 224,9
|
0,0
|
2 224,9
|
2 157,4
|
0,0
|
2 157,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
190,4
|
187,9
|
2,5
|
45,8
|
0,0
|
45,8
|
27,6
|
0,0
|
27,6
|
|
04 01
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება“
|
1 946,9
|
0,0
|
1 946,9
|
2 139,1
|
0,0
|
2 139,1
|
2 170,0
|
0,0
|
2 170,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 944,4
|
0,0
|
1 944,4
|
2 097,8
|
0,0
|
2 097,8
|
2 157,4
|
0,0
|
2 157,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,5
|
0,0
|
2,5
|
41,3
|
0,0
|
41,3
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
|
04 02
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის –
ფოთის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრი“
|
114,2
|
0,0
|
114,2
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
114,2
|
0,0
|
114,2
|
127,1
|
0,0
|
127,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 03
|
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცია
|
187,9
|
187,9
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
187,9
|
187,9
|
0,0
|
4,5
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
4 308,1
|
468,7
|
3 839,4
|
3 852,7
|
0,0
|
3 852,7
|
4 983,4
|
1 958,0
|
3 025,4
|
|
|
ხარჯები
|
3 775,5
|
0,0
|
3 775,5
|
3 810,6
|
0,0
|
3 810,6
|
2 377,1
|
0,0
|
2 377,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
532,6
|
468,7
|
63,9
|
32,4
|
0,0
|
32,4
|
2 583,0
|
1 958,0
|
625,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
23,3
|
0,0
|
23,3
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
2 047,2
|
283,7
|
1 763,5
|
1 835,4
|
0,0
|
1 835,4
|
3 733,5
|
1 958,0
|
1 775,5
|
|
|
ხარჯები
|
1 746,4
|
0,0
|
1 746,4
|
1 797,2
|
0,0
|
1 797,2
|
1 141,4
|
0,0
|
1 141,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,8
|
283,7
|
17,1
|
28,5
|
0,0
|
28,5
|
2 579,5
|
1 958,0
|
621,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
|
05 01 01
|
სპორტული სკოლები
|
1 136,6
|
0,0
|
1 136,6
|
1 155,8
|
0,0
|
1 155,8
|
181,7
|
0,0
|
181,7
|
|
|
ხარჯები
|
1 129,5
|
0,0
|
1 129,5
|
1 143,2
|
0,0
|
1 143,2
|
181,0
|
0,0
|
181,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,1
|
0,0
|
7,1
|
12,6
|
0,0
|
12,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
|
05 01 01 01
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
ნიჩბოსნობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
|
57,6
|
0,0
|
57,6
|
52,9
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
56,0
|
0,0
|
56,0
|
52,9
|
0,0
|
52,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 02
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
წყლის სახეობათა კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
|
66,9
|
0,0
|
66,9
|
65,4
|
0,0
|
65,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,9
|
0,0
|
65,9
|
65,4
|
0,0
|
65,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 03
|
ა(ა)იპ „ნანა ალექსანდრიას სახელობის ჭადრაკისა და შაშის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
|
125,1
|
0,0
|
125,1
|
121,8
|
0,0
|
121,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
125,1
|
0,0
|
125,1
|
119,0
|
0,0
|
119,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 04
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
|
139,3
|
0,0
|
139,3
|
139,8
|
0,0
|
139,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
139,3
|
0,0
|
139,3
|
139,8
|
0,0
|
139,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 05
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
ჭიდაობის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“
|
95,4
|
0,0
|
95,4
|
106,7
|
0,0
|
106,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
95,4
|
0,0
|
95,4
|
106,6
|
0,0
|
106,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 06
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
კრივის სასპორტო სკოლა“
|
95,3
|
0,0
|
95,3
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
94,5
|
0,0
|
94,5
|
96,3
|
0,0
|
96,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 07
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
რაგბის სასპორტო სკოლა“
|
100,8
|
0,0
|
100,8
|
123,1
|
0,0
|
123,1
|
113,7
|
0,0
|
113,7
|
|
|
ხარჯები
|
97,9
|
0,0
|
97,9
|
120,2
|
0,0
|
120,2
|
113,0
|
0,0
|
113,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
2,9
|
0,0
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
|
05 01 01 08
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
ვალერიან მაქაცარიას სახელობის ცხენოსნობის სასპორტო სკოლა“
|
89,5
|
0,0
|
89,5
|
84,3
|
0,0
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
89,5
|
0,0
|
89,5
|
84,3
|
0,0
|
84,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 09
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
ფეხბურთის სასპორტო სკოლა“
|
107,3
|
0,0
|
107,3
|
99,5
|
0,0
|
99,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
107,3
|
0,0
|
107,3
|
99,5
|
0,0
|
99,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 10
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
საბრძოლო ხელოვნებათა სკოლა“
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,0
|
0,0
|
52,0
|
49,0
|
0,0
|
49,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 11
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის –
ფოთის ხელბურთის კლუბი ოქროს ვერძი“
|
87,7
|
0,0
|
87,7
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
|
|
ხარჯები
|
87,7
|
0,0
|
87,7
|
87,2
|
0,0
|
87,2
|
68,0
|
0,0
|
68,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 12
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის –
ფოთის ზურაბ სარსანიას სახელობის მოკრივეთა კლუბი –
ლიდერი“
|
63,8
|
0,0
|
63,8
|
64,1
|
0,0
|
64,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
63,8
|
0,0
|
63,8
|
64,1
|
0,0
|
64,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 01 13
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის –
ფოთის ოლიმპიური ჩემპიონის –
ვიქტორ კრატასიუკის სახელობის კანოე კლუბი“
|
55,9
|
0,0
|
55,9
|
65,7
|
0,0
|
65,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
55,1
|
0,0
|
55,1
|
58,9
|
0,0
|
58,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,8
|
0,0
|
0,8
|
6,8
|
0,0
|
6,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
75,9
|
0,0
|
75,9
|
63,7
|
0,0
|
63,7
|
92,1
|
0,0
|
92,1
|
|
|
ხარჯები
|
75,9
|
0,0
|
75,9
|
54,0
|
0,0
|
54,0
|
80,5
|
0,0
|
80,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
9,7
|
11,6
|
0,0
|
11,6
|
|
05 01 02 01
|
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,3
|
0,0
|
2,3
|
1,3
|
0,0
|
1,3
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
05 01 03
|
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
|
541,0
|
0,0
|
541,0
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
541,0
|
0,0
|
541,0
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 04
|
სტადიონის რეაბილიტაცია
|
293,7
|
283,7
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 994,1
|
1 521,0
|
473,1
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
293,7
|
283,7
|
10,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 991,1
|
1 521,0
|
470,1
|
|
05 01 05
|
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
587,8
|
437,0
|
150,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,9
|
0,0
|
15,9
|
587,8
|
437,0
|
150,8
|
|
05 01 06
|
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება
“
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
877,8
|
0,0
|
877,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
876,9
|
0,0
|
876,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
1 902,8
|
185,0
|
1 717,8
|
1 747,8
|
0,0
|
1 747,8
|
1 025,8
|
0,0
|
1 025,8
|
|
|
ხარჯები
|
1 674,2
|
0,0
|
1 674,2
|
1 743,9
|
0,0
|
1 743,9
|
1 011,6
|
0,0
|
1 011,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228,6
|
185,0
|
43,6
|
3,9
|
0,0
|
3,9
|
3,5
|
0,0
|
3,5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
0,0
|
10,7
|
|
05 02 01
|
სახელოვნებო სკოლები (სასწავლებლები)
|
576,9
|
0,0
|
576,9
|
617,2
|
0,0
|
617,2
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
|
|
ხარჯები
|
575,8
|
0,0
|
575,8
|
614,2
|
0,0
|
614,2
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 01
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქის –
ფოთის ფოლკლორის ცენტრი“
|
199,3
|
0,0
|
199,3
|
213,9
|
0,0
|
213,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
199,3
|
0,0
|
199,3
|
213,9
|
0,0
|
213,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 02
|
ა(ა)იპ „არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელი“
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
220,0
|
0,0
|
220,0
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
|
|
ხარჯები
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
217,0
|
0,0
|
217,0
|
206,0
|
0,0
|
206,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 03
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება –
ფოთის ოტია ჯაიანის სახელობის სამხატვრო სკოლა“
|
72,6
|
0,0
|
72,6
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,5
|
0,0
|
71,5
|
78,3
|
0,0
|
78,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
0,0
|
1,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 01 04
|
ა(ა)იპ „სკოლისგარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი“
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
105,0
|
0,0
|
105,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
168,6
|
0,0
|
168,6
|
89,3
|
0,0
|
89,3
|
160,9
|
0,0
|
160,9
|
|
|
ხარჯები
|
130,1
|
0,0
|
130,1
|
89,3
|
0,0
|
89,3
|
150,5
|
0,0
|
150,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
38,5
|
0,0
|
38,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10,4
|
0,0
|
10,4
|
|
05 02 02 01
|
მ.შ. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებები
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,5
|
0,0
|
27,5
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
4,0
|
0,0
|
4,0
|
|
05 02 03
|
სსიპ „ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“
|
780,7
|
0,0
|
780,7
|
838,4
|
0,0
|
838,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
780,7
|
0,0
|
780,7
|
838,4
|
0,0
|
838,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 04
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საგამოფენო დარბაზი“
|
67,7
|
0,0
|
67,7
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
67,0
|
0,0
|
67,0
|
76,3
|
0,0
|
76,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 05
|
ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“
|
123,9
|
0,0
|
123,9
|
126,6
|
0,0
|
126,6
|
123,5
|
0,0
|
123,5
|
|
|
ხარჯები
|
120,6
|
0,0
|
120,6
|
125,7
|
0,0
|
125,7
|
122,8
|
0,0
|
122,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,3
|
0,0
|
3,3
|
0,9
|
0,0
|
0,9
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
|
05 02 06
|
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
|
185,0
|
185,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
185,0
|
185,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 07
|
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრი“
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
535,4
|
0,0
|
535,4
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
532,3
|
0,0
|
532,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
0,0
|
2,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
0,0
|
0,3
|
|
05 04
|
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)
|
138,3
|
0,0
|
138,3
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
64,1
|
0,0
|
64,1
|
|
|
ხარჯები
|
138,3
|
0,0
|
138,3
|
120,0
|
0,0
|
120,0
|
64,1
|
0,0
|
64,1
|
|
05 05
|
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი“
|
219,8
|
0,0
|
219,8
|
149,5
|
0,0
|
149,5
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
ხარჯები
|
216,6
|
0,0
|
216,6
|
149,5
|
0,0
|
149,5
|
160,0
|
0,0
|
160,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,2
|
0,0
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 607,8
|
0,0
|
1 607,8
|
1 751,7
|
0,0
|
1 751,7
|
1 747,3
|
0,0
|
1 747,3
|
|
|
ხარჯები
|
1 602,8
|
0,0
|
1 602,8
|
1 743,7
|
0,0
|
1 743,7
|
1 720,3
|
0,0
|
1 720,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
1,7
|
0,0
|
1,7
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6,3
|
0,0
|
6,3
|
22,4
|
0,0
|
22,4
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ა(ა)იპ „თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“)
|
159,3
|
0,0
|
159,3
|
140,6
|
0,0
|
140,6
|
144,0
|
0,0
|
144,0
|
|
|
ხარჯები
|
159,3
|
0,0
|
159,3
|
139,0
|
0,0
|
139,0
|
139,4
|
0,0
|
139,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
1,0
|
4,6
|
0,0
|
4,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
ჯანდაცვის სხვა პროგრამები
|
409,9
|
0,0
|
409,9
|
481,2
|
0,0
|
481,2
|
487,2
|
0,0
|
487,2
|
|
|
ხარჯები
|
409,9
|
0,0
|
409,9
|
475,5
|
0,0
|
475,5
|
487,2
|
0,0
|
487,2
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 01
|
მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამა
|
280,2
|
0,0
|
280,2
|
327,2
|
0,0
|
327,2
|
324,0
|
0,0
|
324,0
|
|
|
ხარჯები
|
280,2
|
0,0
|
280,2
|
327,2
|
0,0
|
327,2
|
324,0
|
0,0
|
324,0
|
|
06 02 02
|
მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
75,6
|
0,0
|
75,6
|
83,3
|
0,0
|
83,3
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
75,6
|
0,0
|
75,6
|
79,2
|
0,0
|
79,2
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4,1
|
0,0
|
4,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 03
|
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირება
|
21,3
|
0,0
|
21,3
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
36,2
|
0,0
|
36,2
|
|
|
ხარჯები
|
21,3
|
0,0
|
21,3
|
27,4
|
0,0
|
27,4
|
36,2
|
0,0
|
36,2
|
|
06 02 04
|
გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევა და პროფილაქტიკა
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
9,4
|
0,0
|
9,4
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,4
|
0,0
|
7,4
|
7,8
|
0,0
|
7,8
|
12,0
|
0,0
|
12,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 05
|
სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარიულ-ქიმიური გამოკვლევა
|
25,4
|
0,0
|
25,4
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
25,4
|
0,0
|
25,4
|
33,9
|
0,0
|
33,9
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
529,9
|
0,0
|
529,9
|
534,9
|
0,0
|
534,9
|
543,8
|
0,0
|
543,8
|
|
|
ხარჯები
|
529,9
|
0,0
|
529,9
|
534,9
|
0,0
|
534,9
|
522,1
|
0,0
|
522,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21,7
|
0,0
|
21,7
|
|
06 03 01
|
სარიტუალო მომსახურება
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
27,2
|
0,0
|
27,2
|
43,7
|
0,0
|
43,7
|
|
|
ხარჯები
|
26,0
|
0,0
|
26,0
|
27,2
|
0,0
|
27,2
|
42,3
|
0,0
|
42,3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
06 03 02
|
მარტოხელა დედათა დახმარება
|
39,1
|
0,0
|
39,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
|
|
ხარჯები
|
39,1
|
0,0
|
39,1
|
35,3
|
0,0
|
35,3
|
40,9
|
0,0
|
40,9
|
|
06 03 03
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
142,2
|
0,0
|
142,2
|
153,1
|
0,0
|
153,1
|
134,1
|
0,0
|
134,1
|
|
|
ხარჯები
|
142,2
|
0,0
|
142,2
|
153,1
|
0,0
|
153,1
|
132,7
|
0,0
|
132,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
06 03 03 01
|
ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქის –
ფოთის ბავშვთა ცენტრი"
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
89,9
|
0,0
|
89,9
|
96,4
|
0,0
|
96,4
|
|
|
ხარჯები
|
75,0
|
0,0
|
75,0
|
89,9
|
0,0
|
89,9
|
95,0
|
0,0
|
95,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,4
|
0,0
|
1,4
|
|
06 03 03 03
|
2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
5,5
|
0,0
|
5,5
|
12,7
|
0,0
|
12,7
|
|
06 03 03 04
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა, ამავე ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარება
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
12,8
|
0,0
|
12,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,5
|
0,0
|
10,5
|
12,8
|
0,0
|
12,8
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
|
06 03 03 05
|
სარეზერვო ფონდიდან შეჭირვებულ ოჯახებზე გაწეული დახმარებები
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
37,1
|
0,0
|
37,1
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03 03 06
|
უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
14,1
|
0,0
|
14,1
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,1
|
0,0
|
14,1
|
14,8
|
0,0
|
14,8
|
15,0
|
0,0
|
15,0
|
|
06 03 04
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილო)
|
201,2
|
0,0
|
201,2
|
201,7
|
0,0
|
201,7
|
215,0
|
0,0
|
215,0
|
|
|
ხარჯები
|
201,2
|
0,0
|
201,2
|
201,7
|
0,0
|
201,7
|
196,6
|
0,0
|
196,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
18,4
|
0,0
|
18,4
|
|
06 03 05
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
37,6
|
0,0
|
37,6
|
30,1
|
0,0
|
30,1
|
|
|
ხარჯები
|
38,9
|
0,0
|
38,9
|
37,6
|
0,0
|
37,6
|
29,6
|
0,0
|
29,6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
06 03 06
|
საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯები (შპს „ფოთიქალაქტრანსპორტი“)
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
|
ხარჯები
|
82,5
|
0,0
|
82,5
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
80,0
|
0,0
|
80,0
|
|
06 04
|
მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარება
|
225,1
|
0,0
|
225,1
|
207,9
|
0,0
|
207,9
|
200,2
|
0,0
|
200,2
|
|
|
ხარჯები
|
225,1
|
0,0
|
225,1
|
207,9
|
0,0
|
207,9
|
200,0
|
0,0
|
200,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
0,2
|
|
06 05
|
ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,0
|
0,0
|
28,0
|
32,0
|
0,0
|
32,0
|
34,0
|
0,0
|
34,0
|
|
06 06
|
სადღესასწაულო დღეებთან დაკავშირებული დახმარებები
|
41,4
|
0,0
|
41,4
|
41,9
|
0,0
|
41,9
|
39,6
|
0,0
|
39,6
|
|
|
ხარჯები
|
41,4
|
0,0
|
41,4
|
41,9
|
0,0
|
41,9
|
39,1
|
0,0
|
39,1
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
0,5
|
|
06 07
|
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრი“
|
214,2
|
0,0
|
214,2
|
275,3
|
0,0
|
275,3
|
263,5
|
0,0
|
263,5
|
|
|
ხარჯები
|
209,2
|
0,0
|
209,2
|
275,3
|
0,0
|
275,3
|
263,5
|
0,0
|
263,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,0
|
0,0
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 08
|
ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი“
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37,9
|
0,0
|
37,9
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
37,2
|
0,0
|
37,2
|
35,0
|
0,0
|
35,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
“.
|