განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ლარებში
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
1
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
|
7,967,645
|
7,215,697
|
751,948
|
10,035,769
|
9,314,162
|
721,607
|
10,526,256
|
10,519,489
|
6,767
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
107
|
107
|
0
|
470
|
470
|
0
|
442
|
442
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,749,025
|
4,530,623
|
218,402
|
5,074,968
|
5,057,055
|
17,913
|
5,870,440
|
5,870,440
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,195,666
|
1,195,666
|
0
|
2,552,056
|
2,552,056
|
0
|
2,321,200
|
2,321,200
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
502,918
|
472,952
|
29,966
|
961,169
|
953,070
|
8,099
|
1,223,390
|
1,223,390
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,363,264
|
2,203,769
|
159,495
|
647,116
|
638,502
|
8,614
|
721,500
|
721,500
|
0
|
|
|
გრანტები
|
251,258
|
228,417
|
22,841
|
278,700
|
278,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
290,861
|
290,861
|
0
|
189,677
|
189,677
|
0
|
206,200
|
206,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
145,057
|
138,957
|
6,100
|
446,249
|
445,049
|
1,200
|
1,398,150
|
1,398,150
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,212,620
|
2,679,074
|
533,546
|
4,918,890
|
4,215,196
|
703,694
|
4,610,816
|
4,610,816
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6,000
|
6,000
|
0
|
41,911
|
41,911
|
0
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
1,658,868
|
1,655,890
|
2,978
|
2,081,148
|
2,081,148
|
0
|
1,879,400
|
1,872,633
|
6,767
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
103
|
103
|
0
|
103
|
103
|
0
|
75
|
75
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,560,302
|
1,557,324
|
2,978
|
1,988,306
|
1,988,306
|
0
|
1,741,200
|
1,741,200
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,155,916
|
1,155,916
|
0
|
1,304,138
|
1,304,138
|
0
|
1,058,500
|
1,058,500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
368,582
|
365,604
|
2,978
|
345,889
|
345,889
|
0
|
490,100
|
490,100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
177
|
177
|
0
|
4,176
|
4,176
|
0
|
9,200
|
9,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35,626
|
35,626
|
0
|
334,103
|
334,103
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
92,566
|
92,566
|
0
|
73,297
|
73,297
|
0
|
98,400
|
98,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6,000
|
6,000
|
0
|
19,545
|
19,545
|
0
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
490,232
|
490,232
|
0
|
527,498
|
527,498
|
0
|
504,000
|
504,000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
22
|
|
22
|
22
|
|
20
|
20
|
|
|
|
ხარჯები
|
481,678
|
481,678
|
|
515,512
|
515,512
|
|
490,000
|
490,000
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
379,384
|
379,384
|
|
411,237
|
411,237
|
|
365,300
|
365,300
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
70,393
|
70,393
|
|
47,630
|
47,630
|
|
67,200
|
67,200
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
4,176
|
4,176
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
31,900
|
31,900
|
|
52,470
|
52,470
|
|
52,500
|
52,500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,555
|
2,555
|
0
|
7,711
|
7,711
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
6,000
|
6,000
|
0
|
4,276
|
4,276
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,128,148
|
1,125,170
|
2,978
|
1,270,619
|
1,270,619
|
0
|
1,225,600
|
1,225,600
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81
|
81
|
0
|
81
|
81
|
0
|
55
|
55
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,047,497
|
1,044,519
|
2,978
|
1,191,323
|
1,191,323
|
0
|
1,141,200
|
1,141,200
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
776,532
|
776,532
|
0
|
892,901
|
892,901
|
0
|
693,200
|
693,200
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
267,061
|
264,083
|
2,978
|
298,260
|
298,260
|
0
|
422,900
|
422,900
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
177
|
177
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,200
|
4,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
3,726
|
0
|
162
|
162
|
0
|
20,900
|
20,900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
80,652
|
80,652
|
0
|
65,587
|
65,587
|
0
|
84,400
|
84,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
13,710
|
13,710
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,200
|
4,200
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
110,000
|
110,000
|
|
|
01 04
|
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
0
|
|
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
|
01 05
|
მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა
|
40,488
|
40,488
|
0
|
1,560
|
1,560
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
31,128
|
31,128
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
31,128
|
31,128
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,360
|
9,360
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
1,560
|
1,560
|
|
0
|
|
|
|
01 06
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
281,471
|
281,471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
281,471
|
281,471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
281,471
|
281,471
|
|
0
|
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
330,270
|
307,429
|
22,841
|
57,257
|
57,257
|
0
|
56,800
|
56,800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
330,270
|
307,429
|
22,841
|
56,074
|
56,074
|
0
|
56,100
|
56,100
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
39,750
|
39,750
|
0
|
44,114
|
44,114
|
0
|
37,800
|
37,800
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
11,802
|
11,802
|
0
|
11,960
|
11,960
|
0
|
18,300
|
18,300
|
0
|
|
|
გრანტები
|
251,258
|
228,417
|
22,841
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27,460
|
27,460
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
1,019
|
1,019
|
0
|
700
|
700
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
165
|
165
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
51,552
|
51,552
|
0
|
57,257
|
57,257
|
0
|
56,800
|
56,800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
51,552
|
51,552
|
0
|
56,074
|
56,074
|
0
|
56,100
|
56,100
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
39,750
|
39,750
|
|
44,114
|
44,114
|
|
37,800
|
37,800
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
11,802
|
11,802
|
0
|
11,960
|
11,960
|
0
|
18,300
|
18,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1,019
|
1,019
|
|
700
|
700
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
165
|
165
|
|
0
|
|
|
|
02 02
|
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
27,460
|
27,460
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
27,460
|
27,460
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
27,460
|
27,460
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
02 03
|
სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო
|
251,258
|
228,417
|
22,841
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
251,258
|
228,417
|
22,841
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
გრანტები
|
251,258
|
228,417
|
22,841
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,892,225
|
2,311,424
|
580,801
|
4,838,625
|
4,117,018
|
721,607
|
5,485,456
|
5,485,456
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
480,968
|
433,713
|
47,255
|
500,908
|
482,995
|
17,913
|
1,248,440
|
1,248,440
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
39,799
|
18,344
|
21,455
|
32,466
|
24,367
|
8,099
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
383,738
|
357,938
|
25,800
|
410,172
|
401,558
|
8,614
|
494,900
|
494,900
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
57,431
|
57,431
|
0
|
58,270
|
57,070
|
1,200
|
748,540
|
748,540
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,411,257
|
1,877,711
|
533,546
|
4,328,206
|
3,624,513
|
703,694
|
4,231,816
|
4,231,816
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
9,511
|
9,511
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
763,600
|
760,547
|
3,053
|
879,280
|
879,280
|
0
|
475,000
|
475,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8,710
|
8,710
|
0
|
4,377
|
4,377
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,710
|
8,710
|
0
|
4,377
|
4,377
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
754,890
|
751,837
|
3,053
|
874,903
|
874,903
|
0
|
475,000
|
475,000
|
0
|
|
03 01 01
|
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
|
70,677
|
70,677
|
0
|
32,870
|
32,870
|
0
|
89,900
|
89,900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70,677
|
70,677
|
|
32,870
|
32,870
|
|
89,900
|
89,900
|
|
|
03 01 02
|
სოფელ კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე ხიდის აშენება
|
7,803
|
7,803
|
0
|
23,783
|
23,783
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,803
|
7,803
|
|
23,783
|
23,783
|
|
0
|
|
|
|
03 01 03
|
სოფელ აგარაში 2 საცალფეხო ხიდის მშენებლობა
|
5,008
|
5,008
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,008
|
5,008
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 04
|
სოფ.დოლოგანში (ჭალახმელას) მოსაცდელის მშენებლობა და საპირფარეშოს რეაბილიტაცია
|
3,219
|
166
|
3,053
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,219
|
166
|
3,053
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
სოფ.ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის ჩასასვლელის რეაბილიტაცია
|
962
|
962
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
962
|
962
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 06
|
სოფ. დოხოძეებში მოსაცდელის მშენებლობა
|
2,465
|
2,465
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,465
|
2,465
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
სოფელ ხარაულა-ჯალაბაშვილების დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის აშენება
|
5,932
|
5,932
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,932
|
5,932
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 08
|
სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა
|
36,825
|
36,825
|
0
|
44,307
|
44,307
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
36,825
|
36,825
|
|
44,307
|
44,307
|
|
0
|
|
|
|
03 01 09
|
სოფელ აქუცის დაკიდული საცალფეხო ხიდის სავალ ნაწილზე დაგებული ფიცრების შეცვლისათვის (გაახლებისათვის) სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
|
0
|
0
|
0
|
500
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
500
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
500
|
500
|
|
0
|
|
|
|
03 01 10
|
ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები
|
4,899
|
4,899
|
0
|
3,877
|
3,877
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,899
|
4,899
|
0
|
3,877
|
3,877
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,899
|
4,899
|
|
3,877
|
3,877
|
|
0
|
0
|
|
|
03 01 11
|
სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7,100
|
7,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
7,100
|
7,100
|
|
|
03 01 12
|
სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
1,627
|
1,627
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1,627
|
1,627
|
|
0
|
|
|
|
03 01 13
|
სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
16,500
|
16,500
|
|
0
|
|
|
|
03 01 14
|
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
622,000
|
622,000
|
0
|
737,796
|
737,796
|
0
|
378,000
|
378,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
622,000
|
622,000
|
|
737,796
|
737,796
|
|
378,000
|
378,000
|
|
|
03 01 15
|
მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
18,019
|
18,019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
18,019
|
18,019
|
|
0
|
|
|
|
03 01 16
|
ოქტომბრის თემში ხიდის რეაბილიტაცია
|
3,811
|
3,811
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3,811
|
3,811
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,811
|
3,811
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,320,617
|
1,294,817
|
25,800
|
2,294,941
|
2,286,327
|
8,614
|
4,271,646
|
4,271,646
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
412,082
|
386,282
|
25,800
|
473,300
|
464,686
|
8,614
|
538,000
|
538,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
18,344
|
18,344
|
0
|
23,285
|
23,285
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
383,738
|
357,938
|
25,800
|
410,172
|
401,558
|
8,614
|
494,900
|
494,900
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,000
|
10,000
|
0
|
39,842
|
39,842
|
0
|
38,100
|
38,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
908,535
|
908,535
|
0
|
1,821,641
|
1,821,641
|
0
|
3,728,446
|
3,728,446
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
|
03 02 01
|
შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი
|
240,998
|
226,198
|
14,800
|
273,430
|
273,430
|
0
|
334,000
|
334,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
240,998
|
226,198
|
14,800
|
273,430
|
273,430
|
0
|
334,000
|
334,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
230,998
|
216,198
|
14,800
|
268,594
|
268,594
|
|
329,100
|
329,100
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,000
|
10,000
|
|
4,836
|
4,836
|
|
4,900
|
4,900
|
|
|
03 02 02
|
გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
03 02 02 01
|
გარე-განათების ქსელის გაფართოება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
50,000
|
50,000
|
|
|
03 02 03
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
67,141
|
67,141
|
0
|
37,131
|
37,131
|
0
|
479,000
|
479,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,141
|
67,141
|
0
|
37,131
|
37,131
|
0
|
479,000
|
479,000
|
0
|
|
03 02 03 01
|
მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,მახუნცეთი)
|
0
|
0
|
0
|
37,131
|
37,131
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
37,131
|
37,131
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 02
|
ნაგავ-შემკრები კონტეინერების შეძენა
|
67,141
|
67,141
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,141
|
67,141
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 03
|
სპეცტექნიკის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
199,000
|
199,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
199,000
|
199,000
|
|
|
03 02 03 04
|
ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
280,000
|
280,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
280,000
|
280,000
|
|
|
03 02 04
|
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
368,340
|
357,340
|
11,000
|
1,428,609
|
1,419,995
|
8,614
|
828,300
|
828,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
152,740
|
141,740
|
11,000
|
176,585
|
167,971
|
8,614
|
199,000
|
199,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
152,740
|
141,740
|
11,000
|
141,578
|
132,964
|
8,614
|
165,800
|
165,800
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
35,006
|
35,006
|
0
|
33,200
|
33,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
215,600
|
215,600
|
0
|
1,252,024
|
1,252,024
|
0
|
624,100
|
624,100
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
0
|
|
03 02 04 01
|
შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი
|
152,740
|
141,740
|
11,000
|
176,585
|
167,971
|
8,614
|
199,000
|
199,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
152,740
|
141,740
|
11,000
|
176,585
|
167,971
|
8,614
|
199,000
|
199,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
152,740
|
141,740
|
11,000
|
141,578
|
132,964
|
8,614
|
165,800
|
165,800
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
35,006
|
35,006
|
|
33,200
|
33,200
|
|
|
03 02 04 02
|
აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება
|
85,386
|
85,386
|
0
|
23,641
|
23,641
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,386
|
85,386
|
|
23,641
|
23,641
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 03
|
სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,200
|
5,200
|
|
|
03 02 04 04
|
სოფელ მახუნცეთისა და ორცვის სასმელი წყლის საქლორატოროების მშენებლობა
|
5,932
|
5,932
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,932
|
5,932
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05
|
მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
93,592
|
93,592
|
0
|
1,228,383
|
1,228,383
|
0
|
624,100
|
624,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,592
|
93,592
|
0
|
1,228,383
|
1,228,383
|
0
|
624,100
|
624,100
|
0
|
|
03 02 04 05 01
|
ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
613,442
|
613,442
|
0
|
234,500
|
234,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
613,442
|
613,442
|
|
234,500
|
234,500
|
|
|
03 02 04 05 02
|
ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
549,998
|
549,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
549,998
|
549,998
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 03
|
სოფელ ორცვა-არსენაულის სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
45,888
|
45,888
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45,888
|
45,888
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 04
|
სოფ.ნამლისევში სასმელი წყლის ავზის მშენებლობა
|
2,855
|
2,855
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,855
|
2,855
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 05
|
გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
56,100
|
56,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
56,100
|
56,100
|
|
|
03 02 04 05 06
|
ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
96,100
|
96,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
96,100
|
96,100
|
|
|
03 02 04 05 07
|
აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16,100
|
16,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
16,100
|
16,100
|
|
|
03 02 04 05 08
|
ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
45,000
|
45,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
45,000
|
45,000
|
|
|
03 02 04 05 09
|
კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
136,100
|
136,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
136,100
|
136,100
|
|
|
03 02 04 05 10
|
დაბა ქედის სასმელი წყლის სამარაგო ავზის ტერიტორიის შემოღობვა და კეთილმოწყობა
|
17,849
|
17,849
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,849
|
17,849
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 11
|
სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
9,707
|
9,707
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
9,707
|
9,707
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 12
|
სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა
|
0
|
0
|
0
|
4,948
|
4,948
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
4,948
|
4,948
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 13
|
სოფელ წონიარისში ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემის გამართვა
|
27,000
|
27,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
27,000
|
27,000
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 14
|
სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10,000
|
10,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10,000
|
10,000
|
|
|
03 02 04 05 15
|
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
|
30,690
|
30,690
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,690
|
30,690
|
|
20,000
|
20,000
|
|
20,000
|
20,000
|
|
|
03 02 04 05 16
|
ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
03 02 04 05 17
|
სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,200
|
5,200
|
|
|
03 02 04 05 18
|
სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
30,289
|
30,289
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
30,289
|
30,289
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
387,497
|
387,497
|
0
|
388,713
|
388,713
|
0
|
2,517,346
|
2,517,346
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
387,497
|
387,497
|
0
|
388,713
|
388,713
|
0
|
2,517,346
|
2,517,346
|
0
|
|
03 02 05 01
|
მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი)
|
0
|
0
|
0
|
44,956
|
44,956
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
44,956
|
44,956
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 02
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
43,682
|
43,682
|
0
|
445,846
|
445,846
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
43,682
|
43,682
|
0
|
445,846
|
445,846
|
0
|
|
03 02 05 02 01
|
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
436,046
|
436,046
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
436,046
|
436,046
|
|
|
03 02 05 02 02
|
მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
43,682
|
43,682
|
0
|
9,800
|
9,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
43,682
|
43,682
|
|
9,800
|
9,800
|
|
|
03 02 05 03
|
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
|
387,497
|
387,497
|
0
|
300,074
|
300,074
|
0
|
2,071,500
|
2,071,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
387,497
|
387,497
|
0
|
300,074
|
300,074
|
0
|
2,071,500
|
2,071,500
|
0
|
|
03 02 05 03 01
|
დაბა ქედაში რუსთაველის ქუჩის დასასვენებელი პარკის რეაბილიტაცია
|
99,813
|
99,813
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,813
|
99,813
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 02
|
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
151,028
|
151,028
|
0
|
722,000
|
722,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
151,028
|
151,028
|
|
722,000
|
722,000
|
|
|
03 02 05 03 03
|
აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
287,684
|
287,684
|
0
|
98,308
|
98,308
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
287,684
|
287,684
|
|
98,308
|
98,308
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 04
|
სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
50,738
|
50,738
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
50,738
|
50,738
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 05
|
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
430,000
|
430,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
430,000
|
430,000
|
|
|
03 02 05 03 06
|
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა- კეთილმოწყობა)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
228,800
|
228,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
228,800
|
228,800
|
|
|
03 02 05 03 07
|
აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
680,000
|
680,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
680,000
|
680,000
|
|
|
03 02 05 03 08
|
აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10,700
|
10,700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10,700
|
10,700
|
|
|
03 02 06
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
88,690
|
88,690
|
0
|
167,059
|
167,059
|
0
|
63,000
|
63,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18,344
|
18,344
|
0
|
23,285
|
23,285
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
18,344
|
18,344
|
0
|
23,285
|
23,285
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70,346
|
70,346
|
0
|
143,774
|
143,774
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
|
03 02 06 01
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
8,494
|
8,494
|
0
|
13,585
|
13,585
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8,494
|
8,494
|
0
|
13,585
|
13,585
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
8,494
|
8,494
|
0
|
13,585
|
13,585
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
03 02 06 02
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
80,196
|
80,196
|
0
|
153,474
|
153,474
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,850
|
9,850
|
0
|
9,700
|
9,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
9,850
|
9,850
|
0
|
9,700
|
9,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70,346
|
70,346
|
|
143,774
|
143,774
|
|
58,000
|
58,000
|
|
|
03 02 07
|
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
167,951
|
167,951
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
167,951
|
167,951
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 07 01
|
დაბა ქედაში არსებული საკანალიზაციო და წყალანირების სისტემების მშენებლობა რეაბილიტაცია, აწჰესის დასახლების მახუნცეთის, ზვარისა და ცხმორისის საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაებობების მშენებლობა
|
145,927
|
145,927
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
145,927
|
145,927
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 07 02
|
სოფელ ქედის მიმდებარე ტეროტორიებიდან მოსახლეობის საკანალიზაციო არხების დაბის საკანალიზაციო ქსელთან მიერთება
|
22,024
|
22,024
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,024
|
22,024
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
545,435
|
0
|
545,435
|
589,517
|
0
|
589,517
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
21,455
|
0
|
21,455
|
9,299
|
0
|
9,299
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
21,455
|
0
|
21,455
|
8,099
|
0
|
8,099
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
1,200
|
|
1,200
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
523,980
|
|
523,980
|
580,218
|
|
580,218
|
0
|
|
|
|
03 04
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
|
199,804
|
199,804
|
0
|
722,586
|
722,586
|
0
|
715,340
|
715,340
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
1,082
|
1,082
|
0
|
693,940
|
693,940
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
1,082
|
1,082
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
693,940
|
693,940
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
199,804
|
199,804
|
|
721,505
|
721,505
|
|
21,400
|
21,400
|
|
|
03 05
|
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
2,400
|
2,400
|
0
|
12,850
|
12,850
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,400
|
2,400
|
0
|
12,850
|
12,850
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,400
|
2,400
|
|
12,850
|
12,850
|
|
16,500
|
16,500
|
|
|
03 06
|
შშმ პირებისათვის პანდუსების მოწყობა
|
17,535
|
17,535
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,535
|
17,535
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 07
|
სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა
|
33,331
|
33,331
|
0
|
25,971
|
25,971
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
33,331
|
33,331
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
33,331
|
33,331
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
16,460
|
16,460
|
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
9,511
|
9,511
|
|
0
|
|
|
|
03 08
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
|
2,990
|
2,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,990
|
2,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,990
|
2,990
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 08 01
|
სოფლის მეურნეობა
|
2,990
|
2,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,990
|
2,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,990
|
2,990
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 08 01 01
|
ქედის მუნიციპალიტეტში პირუტყვის მწვავე ინფექციური დაავადებების(ემკარი,პასტერელოზი)პროფილაქტიკური აცრებისათვის ვაქცინისა და სამედიცინო საშუალებების შეძენა
|
2,990
|
2,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,990
|
2,990
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,990
|
2,990
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 09
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
6,513
|
0
|
6,513
|
313,480
|
190,004
|
123,476
|
6,970
|
6,970
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,513
|
|
6,513
|
313,480
|
190,004
|
123,476
|
6,970
|
6,970
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,324,400
|
1,266,818
|
57,582
|
1,273,660
|
1,273,660
|
0
|
1,643,000
|
1,643,000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
200
|
200
|
0
|
200
|
200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
853,800
|
796,218
|
57,582
|
941,652
|
941,652
|
0
|
1,475,600
|
1,475,600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
635,651
|
635,651
|
0
|
712,200
|
712,200
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
296,593
|
296,593
|
0
|
346,500
|
346,500
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
806,800
|
752,318
|
54,482
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
7,298
|
7,298
|
0
|
6,700
|
6,700
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47,000
|
43,900
|
3,100
|
2,111
|
2,111
|
0
|
410,200
|
410,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
470,600
|
470,600
|
0
|
326,453
|
326,453
|
0
|
167,400
|
167,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
5,555
|
5,555
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,324,400
|
1,266,818
|
57,582
|
1,273,660
|
1,273,660
|
0
|
1,643,000
|
1,643,000
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
200
|
200
|
0
|
200
|
200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
853,800
|
796,218
|
57,582
|
941,652
|
941,652
|
0
|
1,475,600
|
1,475,600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
635,651
|
635,651
|
0
|
712,200
|
712,200
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
296,593
|
296,593
|
0
|
346,500
|
346,500
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
806,800
|
752,318
|
54,482
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
7,298
|
7,298
|
0
|
6,700
|
6,700
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47,000
|
43,900
|
3,100
|
2,111
|
2,111
|
0
|
410,200
|
410,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
470,600
|
470,600
|
0
|
326,453
|
326,453
|
0
|
167,400
|
167,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
5,555
|
5,555
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
|
853,800
|
796,218
|
57,582
|
947,627
|
947,627
|
0
|
1,085,300
|
1,085,300
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
200
|
200
|
|
200
|
200
|
|
|
|
ხარჯები
|
853,800
|
796,218
|
57,582
|
941,652
|
941,652
|
0
|
1,075,600
|
1,075,600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
635,651
|
635,651
|
|
712,200
|
712,200
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
296,593
|
296,593
|
0
|
346,500
|
346,500
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
806,800
|
752,318
|
54,482
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
7,298
|
7,298
|
|
6,700
|
6,700
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47,000
|
43,900
|
3,100
|
2,111
|
2,111
|
|
10,200
|
10,200
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
5,975
|
5,975
|
|
9,700
|
9,700
|
|
|
04 01 02
|
ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
470,600
|
470,600
|
0
|
320,478
|
320,478
|
0
|
557,700
|
557,700
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
470,600
|
470,600
|
0
|
320,478
|
320,478
|
0
|
157,700
|
157,700
|
0
|
|
04 01 02 01
|
ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
287,348
|
287,348
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
287,348
|
287,348
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 02
|
მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა
|
260,485
|
260,485
|
0
|
5,555
|
5,555
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
260,485
|
260,485
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
5,555
|
5,555
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 03
|
დოლოგნისა და ვაიოს ბაგა-ბაღების ეზოს კეთილმოწყობა
|
99,512
|
99,512
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,512
|
99,512
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 04
|
ცენტრი ცხმორისისა და წონიარისის ბაგა-ბაღების რემონტი
|
10,781
|
10,781
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,781
|
10,781
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 05
|
მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
400,000
|
400,000
|
|
|
04 01 02 06
|
დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
67,700
|
67,700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
67,700
|
67,700
|
|
|
04 01 02 07
|
დაბა ქედის #1ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
33,130
|
33,130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
33,130
|
33,130
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 08
|
დაბა ქედის ბაგა ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
58,030
|
58,030
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,030
|
58,030
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 09
|
სოფელ ცხმორისისა და მერისის ბაგა-ბაღების რემონტი
|
41,792
|
41,792
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,792
|
41,792
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 10
|
წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
90,000
|
90,000
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,413,175
|
1,331,180
|
81,995
|
1,401,829
|
1,401,829
|
0
|
1,079,500
|
1,079,500
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
163
|
163
|
0
|
163
|
163
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,188,978
|
1,106,983
|
81,995
|
1,284,865
|
1,284,865
|
0
|
967,000
|
967,000
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
568,153
|
568,153
|
0
|
512,700
|
512,700
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
81,115
|
75,582
|
5,533
|
268,312
|
268,312
|
0
|
319,890
|
319,890
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,102,863
|
1,029,401
|
73,462
|
154,163
|
154,163
|
0
|
124,000
|
124,000
|
0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
278,700
|
278,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
3,704
|
3,704
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,000
|
2,000
|
3,000
|
11,833
|
11,833
|
0
|
8,510
|
8,510
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
224,197
|
224,197
|
0
|
112,464
|
112,464
|
0
|
112,500
|
112,500
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
4,500
|
4,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
691,900
|
657,367
|
34,533
|
718,988
|
718,988
|
0
|
425,600
|
425,600
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
27
|
27
|
0
|
27
|
27
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
585,561
|
551,028
|
34,533
|
623,824
|
623,824
|
0
|
319,100
|
319,100
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
91,493
|
91,493
|
0
|
84,100
|
84,100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
41,995
|
36,462
|
5,533
|
88,192
|
88,192
|
0
|
104,000
|
104,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
540,566
|
514,566
|
26,000
|
154,163
|
154,163
|
0
|
124,000
|
124,000
|
0
|
|
|
გრანტები
|
0
|
0
|
0
|
278,700
|
278,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
200
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,000
|
0
|
3,000
|
11,075
|
11,075
|
0
|
7,000
|
7,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
106,339
|
106,339
|
0
|
95,164
|
95,164
|
0
|
106,500
|
106,500
|
0
|
|
05 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა
|
117,245
|
106,245
|
11,000
|
130,450
|
130,450
|
0
|
120,700
|
120,700
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
27
|
27
|
|
27
|
27
|
|
|
|
ხარჯები
|
117,245
|
106,245
|
11,000
|
129,264
|
129,264
|
0
|
120,200
|
120,200
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
91,493
|
91,493
|
|
84,100
|
84,100
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
37,561
|
37,561
|
0
|
36,100
|
36,100
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
114,245
|
106,245
|
8,000
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,000
|
|
3,000
|
9
|
9
|
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
1,186
|
1,186
|
|
500
|
500
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
41,995
|
36,462
|
5,533
|
61,697
|
61,697
|
0
|
74,900
|
74,900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
41,995
|
36,462
|
5,533
|
61,697
|
61,697
|
0
|
74,900
|
74,900
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
41,995
|
36,462
|
5,533
|
50,631
|
50,631
|
0
|
67,900
|
67,900
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
11,066
|
11,066
|
|
7,000
|
7,000
|
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
348,321
|
348,321
|
0
|
349,916
|
349,916
|
0
|
45,000
|
45,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
348,321
|
348,321
|
0
|
349,916
|
349,916
|
0
|
45,000
|
45,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
348,321
|
348,321
|
|
71,216
|
71,216
|
|
45,000
|
45,000
|
|
|
|
გრანტები
|
0
|
|
|
278,700
|
278,700
|
|
0
|
0
|
|
|
05 01 04
|
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
78,000
|
60,000
|
18,000
|
82,947
|
82,947
|
0
|
79,000
|
79,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
78,000
|
60,000
|
18,000
|
82,947
|
82,947
|
0
|
79,000
|
79,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
78,000
|
60,000
|
18,000
|
82,947
|
82,947
|
|
79,000
|
79,000
|
|
|
05 01 05
|
ქედის საჭიდაო დარბაზის რემონტი
|
54,938
|
54,938
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
54,938
|
54,938
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 06
|
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
51,401
|
51,401
|
0
|
93,978
|
93,978
|
0
|
106,000
|
106,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,401
|
51,401
|
0
|
93,978
|
93,978
|
0
|
106,000
|
106,000
|
0
|
|
05 01 06 01
|
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
93,978
|
93,978
|
0
|
106,000
|
106,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
93,978
|
93,978
|
|
106,000
|
106,000
|
|
|
05 01 06 02
|
სოფ.კვაშტისა და დოლოგნის სპორტული მინი მოედნების რეაბილიტაცია
|
11,698
|
11,698
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11,698
|
11,698
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 01 06 03
|
არჩილ ფარტენაძის სახელობის ქედის ცენტრალური სტადიონის რემონტი
|
39,703
|
39,703
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
39,703
|
39,703
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
721,275
|
673,813
|
47,462
|
682,841
|
682,841
|
0
|
653,900
|
653,900
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
0
|
0
|
136
|
136
|
0
|
136
|
136
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
603,417
|
555,955
|
47,462
|
661,041
|
661,041
|
0
|
647,900
|
647,900
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
0
|
0
|
476,660
|
476,660
|
0
|
428,600
|
428,600
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
39,120
|
39,120
|
0
|
180,119
|
180,119
|
0
|
215,890
|
215,890
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
562,297
|
514,835
|
47,462
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
3,504
|
3,504
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,000
|
2,000
|
0
|
758
|
758
|
0
|
1,510
|
1,510
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117,858
|
117,858
|
0
|
17,300
|
17,300
|
0
|
6,000
|
6,000
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
4,500
|
4,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
|
394,640
|
360,740
|
33,900
|
426,306
|
426,306
|
0
|
391,500
|
391,500
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
97
|
97
|
|
97
|
97
|
|
|
|
ხარჯები
|
394,640
|
360,740
|
33,900
|
426,306
|
426,306
|
0
|
389,500
|
389,500
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
329,234
|
329,234
|
|
287,700
|
287,700
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
96,115
|
96,115
|
0
|
101,000
|
101,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
392,640
|
358,740
|
33,900
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
912
|
912
|
|
700
|
700
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,000
|
2,000
|
|
45
|
45
|
|
100
|
100
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,000
|
2,000
|
|
|
05 02 02
|
ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა
|
117,795
|
108,470
|
9,325
|
125,828
|
125,828
|
0
|
116,100
|
116,100
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
|
|
|
ხარჯები
|
117,795
|
108,470
|
9,325
|
125,828
|
125,828
|
0
|
116,100
|
116,100
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
118,956
|
118,956
|
|
107,600
|
107,600
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
4,268
|
4,268
|
0
|
7,100
|
7,100
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
117,795
|
108,470
|
9,325
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
2,592
|
2,592
|
|
1,200
|
1,200
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
12
|
12
|
|
200
|
200
|
|
|
05 02 03
|
ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი
|
51,862
|
47,625
|
4,237
|
52,077
|
52,077
|
0
|
62,100
|
62,100
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
|
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
51,862
|
47,625
|
4,237
|
52,077
|
52,077
|
0
|
58,100
|
58,100
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
|
|
28,470
|
28,470
|
|
33,300
|
33,300
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
23,406
|
23,406
|
0
|
24,590
|
24,590
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
51,862
|
47,625
|
4,237
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
201
|
201
|
|
210
|
210
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,000
|
4,000
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
39,120
|
39,120
|
0
|
61,330
|
61,330
|
0
|
84,200
|
84,200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39,120
|
39,120
|
0
|
56,830
|
56,830
|
0
|
84,200
|
84,200
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
39,120
|
39,120
|
0
|
56,330
|
56,330
|
0
|
83,200
|
83,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
500
|
500
|
|
1,000
|
1,000
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
4,500
|
4,500
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05
|
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
117,858
|
117,858
|
0
|
17,300
|
17,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117,858
|
117,858
|
0
|
17,300
|
17,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 05 01
|
ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა
|
78,100
|
78,100
|
0
|
17,300
|
17,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
78,100
|
78,100
|
|
17,300
|
17,300
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05 02
|
საღორეთის კლუბის ეზოს კეთილმოწყობა
|
5,988
|
5,988
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,988
|
5,988
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05 03
|
ცხმორისის კულტურის სახლის რემონტი და ინვენტარის შეძენა
|
33,770
|
33,770
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33,770
|
33,770
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
348,707
|
342,956
|
5,751
|
383,249
|
383,249
|
0
|
382,100
|
382,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
334,707
|
328,956
|
5,751
|
303,163
|
303,163
|
0
|
382,100
|
382,100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,620
|
1,620
|
0
|
5,950
|
5,950
|
0
|
43,600
|
43,600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,863
|
64,112
|
5,751
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
263,224
|
263,224
|
0
|
174,499
|
174,499
|
0
|
188,400
|
188,400
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,000
|
14,000
|
0
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
2,635
|
2,635
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
92,417
|
86,666
|
5,751
|
180,808
|
180,808
|
0
|
272,300
|
272,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
78,417
|
72,666
|
5,751
|
102,417
|
102,417
|
0
|
272,300
|
272,300
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43,600
|
43,600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,863
|
64,112
|
5,751
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,554
|
8,554
|
0
|
19,637
|
19,637
|
0
|
126,100
|
126,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,000
|
14,000
|
0
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
940
|
940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა სფეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
8,554
|
8,554
|
0
|
20,577
|
20,577
|
0
|
16,200
|
16,200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
8,554
|
8,554
|
0
|
19,637
|
19,637
|
0
|
16,200
|
16,200
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,554
|
8,554
|
|
19,637
|
19,637
|
|
16,200
|
16,200
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
940
|
940
|
|
0
|
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიების მომსახურეობის პროგრამა
|
69,863
|
64,112
|
5,751
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
69,863
|
64,112
|
5,751
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
69,863
|
64,112
|
5,751
|
82,781
|
82,781
|
|
102,600
|
102,600
|
|
|
06 01 03
|
სოფლის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
128,100
|
128,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
128,100
|
128,100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18,200
|
18,200
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
109,900
|
109,900
|
|
|
06 01 04
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,400
|
25,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,400
|
25,400
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,400
|
25,400
|
0
|
|
06 01 05
|
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
14,000
|
14,000
|
0
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,000
|
14,000
|
0
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 05 01
|
ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
52,400
|
52,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
52,400
|
52,400
|
|
0
|
|
|
|
06 01 05 02
|
თემების სამედიცინო ცენტრებში (36) და ამბულატორიებში (8) ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების ჩატარება
|
14,000
|
14,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,000
|
14,000
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 01 05 03
|
თემების სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
25,051
|
25,051
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
25,051
|
25,051
|
|
0
|
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
256,290
|
256,290
|
0
|
202,440
|
202,440
|
0
|
109,800
|
109,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
256,290
|
256,290
|
0
|
200,746
|
200,746
|
0
|
109,800
|
109,800
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,620
|
1,620
|
0
|
5,950
|
5,950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
254,670
|
254,670
|
0
|
154,863
|
154,863
|
0
|
62,300
|
62,300
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
0
|
1,695
|
1,695
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
18,042
|
18,042
|
0
|
20,588
|
20,588
|
0
|
16,800
|
16,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18,042
|
18,042
|
0
|
18,893
|
18,893
|
0
|
16,800
|
16,800
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,042
|
18,042
|
|
18,893
|
18,893
|
|
16,800
|
16,800
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
1,695
|
1,695
|
|
0
|
|
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
2,120
|
2,120
|
0
|
1,750
|
1,750
|
0
|
500
|
500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2,120
|
2,120
|
0
|
1,750
|
1,750
|
0
|
500
|
500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
620
|
620
|
0
|
750
|
750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,500
|
1,500
|
|
1,000
|
1,000
|
|
500
|
500
|
|
|
06 02 03
|
ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
|
90,000
|
90,000
|
0
|
3,900
|
3,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
90,000
|
90,000
|
0
|
3,900
|
3,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
90,000
|
90,000
|
|
3,900
|
3,900
|
|
0
|
|
|
|
06 02 04
|
ხუთ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
12,000
|
12,000
|
0
|
11,000
|
11,000
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12,000
|
12,000
|
0
|
11,000
|
11,000
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,000
|
12,000
|
|
11,000
|
11,000
|
|
13,000
|
13,000
|
|
|
06 02 05
|
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
16,500
|
16,500
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
16,500
|
16,500
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,500
|
16,500
|
|
12,000
|
12,000
|
|
8,500
|
8,500
|
|
|
06 02 06
|
ჰემოდიალიზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
13,660
|
13,660
|
0
|
15,059
|
15,059
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,660
|
13,660
|
0
|
15,059
|
15,059
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
13,660
|
13,660
|
|
15,059
|
15,059
|
|
14,000
|
14,000
|
|
|
06 02 07
|
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
4,667
|
4,667
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
4,667
|
4,667
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
4,667
|
4,667
|
|
9,500
|
9,500
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
|
103,968
|
103,968
|
0
|
93,544
|
93,544
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
103,968
|
103,968
|
0
|
93,544
|
93,544
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,000
|
1,000
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
102,968
|
102,968
|
|
88,344
|
88,344
|
|
0
|
|
|
|
06 02 09
|
საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული სახურავების შეცვლის მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
39,933
|
39,933
|
|
47,500
|
47,500
|
|
|