,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 30.12.2016, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.260) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა“ პუნქტის „ა.ა“-„ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ა) შემოსავლები –
11037.4 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები –
12122.0 ათასი ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი –
4815.4 ათასი ლარი, აქედან:“;
ბ) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა.გ.ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს „ა.გ.გ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი –
5052.3 ათასი ლარი.“;
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
გ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტი
თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8681.4
|
2642.8
|
6038.6
|
9495.7
|
2945.8
|
6549.9
|
11037.4
|
4815.4
|
6222.0
|
|
გადასახადები
|
640.0
|
0.0
|
640.0
|
1429.8
|
0.0
|
1429.8
|
1450.0
|
0.0
|
1450.0
|
|
გრანტები
|
7777.5
|
2642.8
|
5134.7
|
7854.8
|
2945.8
|
4909.0
|
9339.6
|
4815.4
|
4524.2
|
|
სხვა შემოსავლები
|
263.9
|
0.0
|
263.9
|
211.1
|
0.0
|
211.1
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
|
ხარჯები
|
5237.2
|
40.1
|
5197.1
|
5960.9
|
236.3
|
5724.6
|
5659.0
|
39.7
|
5619.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1632.5
|
0.0
|
1632.5
|
1788.4
|
0.0
|
1788.4
|
1499.5
|
0.0
|
1499.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
535.2
|
40.1
|
495.1
|
967.6
|
236.3
|
731.3
|
806.2
|
16.9
|
789.3
|
|
სუბსიდიები
|
2185.2
|
0.0
|
2185.2
|
2411.8
|
0.0
|
2411.8
|
2520.7
|
0.0
|
2520.7
|
|
გრანტები
|
250.2
|
0.0
|
250.2
|
67.4
|
0.0
|
67.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
500.7
|
0.0
|
500.7
|
562.3
|
0.0
|
562.3
|
644.7
|
0.0
|
644.7
|
|
სხვა ხარჯები
|
133.5
|
0.0
|
133.5
|
163.3
|
0.0
|
163.3
|
188.0
|
22.8
|
165.2
|
|
საოპერაციო სალდო
|
3444.1
|
2602.7
|
841.4
|
3534.8
|
2709.5
|
825.3
|
5378.4
|
4775.7
|
602.7
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
3250.3
|
2328.1
|
922.2
|
3535.4
|
2846.5
|
688.8
|
6323.8
|
4940.5
|
1383.3
|
|
ზრდა
|
3280.1
|
2328.1
|
952.0
|
3546.4
|
2846.5
|
699.9
|
6326.0
|
4940.5
|
1385.5
|
|
კლება
|
29.8
|
0.0
|
29.8
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
|
მთლიანი სალდო
|
193.8
|
274.6
|
-80.7
|
-0.6
|
-137.1
|
136.5
|
-945.4
|
-164.8
|
-780.6
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
193.8
|
274.6
|
-80.7
|
-30.6
|
-137.1
|
106.5
|
-1082.3
|
-236.9
|
-845.4
|
|
ზრდა
|
274.6
|
274.6
|
0.0
|
1096.8
|
249.1
|
847.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
274.6
|
274.6
|
|
1096.8
|
249.1
|
847.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
80.7
|
0.0
|
80.7
|
1127.4
|
386.2
|
741.2
|
1082.3
|
236.9
|
845.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
80.7
|
|
80.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1127.4
|
386.2
|
741.2
|
1082.3
|
236.9
|
845.4
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-30.0
|
0.0
|
-30.0
|
-136.9
|
-72.0
|
-64.9
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
136.9
|
72.0
|
64.9
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსულობები
|
8711.1
|
10634,1
|
3332,0
|
7302,1
|
12122.0
|
5052.3
|
7069.7
|
|
შემოსავლები
|
8681.4
|
9495,7
|
2945,8
|
6549,9
|
11037.4
|
4815.4
|
6222.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
29.8
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
1127,4
|
386,2
|
741,2
|
1082.3
|
236.9
|
845.4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გადასახადები
|
640.0
|
1429,8
|
0,0
|
1429,8
|
1450.0
|
0.0
|
1450.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
263.9
|
211,1
|
0,0
|
211,1
|
247.8
|
0.0
|
247.8
|
|
ხარჯები
|
5237.2
|
5960,9
|
236,3
|
5724,6
|
5659.0
|
39.7
|
5619.3
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3280.1
|
3546,4
|
2846,5
|
699,9
|
6326.0
|
4940.5
|
1385.5
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
193.8
|
1096,8
|
249,1
|
847,7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 11037.4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი სულ
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
შემოსავლები
|
8681.4
|
9495,7
|
2945,8
|
6549,9
|
11037.4
|
4815.4
|
6222.0
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
29.8
|
11,0
|
0,0
|
11,0
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
1127,4
|
386,2
|
741,2
|
1082.3
|
236.9
|
845.4
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
გ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9339.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
გრანტები
|
7777.5
|
7854,8
|
9339.6
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
7777.5
|
7854,8
|
9339.6
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
5134.7
|
4909,0
|
4524.3
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
4987.7
|
4762,0
|
4323.7
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
147.0
|
147,0
|
147.0
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
0.0
|
0.0
|
53.6
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
2642.8
|
2945,8
|
4815.4
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
1993.3
|
2391,3
|
4815.4
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
554.6
|
554,5
|
0.0
|
“;
გ.გ) მე-6 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 6. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 247.8 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სხვა შემოსავლები
|
263.9
|
211,1
|
247.8
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
40.6
|
111,2
|
107.8
|
|
პროცენტები
|
20.2
|
45,3
|
54.3
|
|
რენტა
|
20.4
|
65,9
|
53.5
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
17.5
|
51,5
|
36.5
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
2.9
|
14,4
|
17.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
153.0
|
41,4
|
43.0
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
150.2
|
28,4
|
43.0
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
127.9
|
5,8
|
25.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
22.3
|
22,
|
18.0
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
0.1
|
0,0
|
0.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
13,0
|
0.0
|
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
2.8
|
13,0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
68.4
|
49,3
|
97.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
1.9
|
9,3
|
0.0
|
“;
გ.დ) მე-7–
მე-13 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5559.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
ხარჯები
|
5237,2
|
5960,9
|
236,3
|
5724,6
|
5659.0
|
39.7
|
5619.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1632,5
|
1788,4
|
0,0
|
1788,4
|
1499.5
|
0.0
|
1499.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
535,2
|
967,6
|
236,3
|
731,3
|
806.2
|
16.9
|
789.3
|
|
სუბსიდიები
|
2185,2
|
2411,8
|
0,0
|
2411,8
|
2520.7
|
0.0
|
2520.7
|
|
გრანტები
|
250,2
|
67,4
|
0,0
|
67,4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
500,7
|
562,3
|
0,0
|
562,3
|
644.7
|
0.0
|
644.7
|
|
სხვა ხარჯები
|
133,5
|
163,3
|
0,0
|
163,3
|
188.0
|
22.8
|
165.2
|
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6326.0 ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6528.6 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
37,6
|
89,5
|
0,0
|
89,5
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპოლატაცია
|
2400,0
|
2828,6
|
2359,2
|
469,3
|
6135.1
|
4940.5
|
1194.6
|
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
669,7
|
80,3
|
76,0
|
4,4
|
136.2
|
0.0
|
136.2
|
|
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
172,8
|
548,0
|
411,4
|
136,7
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სულ ჯამი
|
3280,1
|
3546,4
|
2846,5
|
699,9
|
6326.0
|
4940.5
|
1385.5
|
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
29,8
|
11,0
|
2.2
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,4
|
0,0
|
0.0
|
|
არამწარმოებლური აქტივები
|
28,4
|
11,0
|
2.2
|
|
მიწა
|
28,4
|
11,0
|
2.2
|
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2119.8
|
2342.4
|
0.0
|
2342.4
|
2343.7
|
0.0
|
2343.7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2119.8
|
2342.4
|
0.0
|
2342.4
|
2342.7
|
0.0
|
2342.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2119.8
|
2342.4
|
0.0
|
2342.4
|
2232.7
|
0.0
|
2232.7
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
702
|
თავდაცვა
|
85.5
|
87.4
|
0.0
|
87.4
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
264.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
264.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
2147.8
|
2946.5
|
2502.0
|
444.5
|
6078.9
|
4965.5
|
1113.3
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
443.0
|
755.9
|
622.1
|
133.8
|
2439.6
|
2425.6
|
14.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
443.0
|
755.9
|
622.1
|
133.8
|
2439.6
|
2425.6
|
14.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
1397.6
|
2090.9
|
1879.9
|
211.0
|
3452.5
|
2540.0
|
912.5
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
1397.6
|
2090.9
|
1879.9
|
211.0
|
3452.5
|
2540.0
|
912.5
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
307.1
|
99.7
|
0.0
|
99.7
|
186.8
|
0.0
|
186.8
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
645.5
|
796.2
|
93.6
|
702.7
|
714.4
|
14.7
|
699.7
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
20.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
625.6
|
792.8
|
93.6
|
699.2
|
709.4
|
14.7
|
694.7
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
154.3
|
97.8
|
0.0
|
97.8
|
210.7
|
0.0
|
210.7
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
98.3
|
39.8
|
0.0
|
39.8
|
146.5
|
0.0
|
146.5
|
|
7064
|
გარე განათება
|
55.9
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
64.2
|
0.0
|
64.2
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
311.0
|
390.8
|
0.0
|
390.8
|
435.5
|
0.0
|
435.5
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
87.0
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
224.0
|
289.1
|
0.0
|
289.1
|
340.5
|
0.0
|
340.5
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
1186.5
|
1773.5
|
411.4
|
1362.2
|
954.4
|
0.0
|
954.4
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
495.9
|
596.9
|
0.0
|
596.9
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
588.0
|
599.5
|
0.0
|
599.5
|
517.2
|
0.0
|
517.2
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
45.0
|
48.7
|
0.0
|
48.7
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
57.6
|
528.3
|
411.4
|
117.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
709
|
განათლება
|
1339.7
|
797.3
|
76.0
|
721.3
|
926.1
|
0.0
|
926.1
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
1333.9
|
795.4
|
76.0
|
719.5
|
924.2
|
0.0
|
924.2
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
5.8
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
5.8
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
262.7
|
275.4
|
0.0
|
275.4
|
343.9
|
0.0
|
343.9
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
44.3
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
150.6
|
155.1
|
0.0
|
155.1
|
174.4
|
0.0
|
174.4
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
67.8
|
73.3
|
0.0
|
73.3
|
118.5
|
0.0
|
118.5
|
|
|
სულ
|
8517.3
|
9507.3
|
3082.9
|
6424.4
|
11985.1
|
4980.3
|
7004.8
|
მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო –
945.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1082.3 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება –
136.6 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 10.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად.“.
„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
|
ორგანიზა ციული კოდი
|
დასახელება
|
2015 წლის ფაქტი
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
|
|
აბაშის მუნიციპალიტეტი
|
8517.3
|
9537.3
|
3082.9
|
6454.4
|
12262.1
|
5242.5
|
7019.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
120.0
|
120.0
|
0.0
|
120.0
|
107.0
|
0.0
|
107.0
|
|
|
ხარჯები
|
5237.2
|
5960.9
|
236.3
|
5724.6
|
5659.0
|
39.7
|
5619.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1632.5
|
1788.4
|
0.0
|
1788.4
|
1499.5
|
0.0
|
1499.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3280.1
|
3546.4
|
2846.5
|
699.9
|
6326.0
|
4940.5
|
1385.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
136.9
|
72.0
|
64.9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2119.8
|
2372.4
|
0.0
|
2372.4
|
2243.8
|
0.0
|
2243.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
113.0
|
113.0
|
0.0
|
113.0
|
101.0
|
0.0
|
101.0
|
|
|
ხარჯები
|
2082.2
|
2252.9
|
0.0
|
2252.9
|
2239.9
|
0.0
|
2239.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1556.9
|
1666.3
|
0.0
|
1666.3
|
1435.8
|
0.0
|
1435.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37.6
|
89.5
|
0.0
|
89.5
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
724.9
|
769.2
|
0.0
|
769.2
|
731.1
|
0.0
|
731.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30.0
|
30.0
|
|
30.0
|
26.0
|
|
26.0
|
|
|
ხარჯები
|
718.9
|
728.6
|
0.0
|
728.6
|
729.2
|
0.0
|
729.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
503.2
|
506.9
|
0.0
|
506.9
|
438.9
|
0.0
|
438.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6.0
|
40.5
|
0.0
|
40.5
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1394.9
|
1573.6
|
0.0
|
1573.6
|
1501.7
|
0.0
|
1501.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
83.0
|
83.0
|
|
83.0
|
75.0
|
|
75.0
|
|
|
ხარჯები
|
1363.3
|
1524.3
|
0.0
|
1524.3
|
1499.7
|
0.0
|
1499.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1053.7
|
1159.4
|
0.0
|
1159.4
|
996.9
|
0.0
|
996.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31.6
|
49.0
|
0.0
|
49.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
01 04
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
0.0
|
29.6
|
0.0
|
29.6
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
29.6
|
0.0
|
29.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
350.1
|
87.4
|
0.0
|
87.4
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
350.1
|
87.4
|
0.0
|
87.4
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
75.5
|
76.1
|
0.0
|
76.1
|
63.7
|
0.0
|
63.7
|
|
02 01
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
264.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
264.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
02 02
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
|
85.5
|
87.4
|
0.0
|
87.4
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
|
7.0
|
6.0
|
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
85.5
|
87.4
|
0.0
|
87.4
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71.8
|
76.1
|
0.0
|
76.1
|
63.7
|
0.0
|
63.7
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2947.5
|
3840.4
|
2595.5
|
1244.9
|
7140.5
|
5052.3
|
2088.2
|
|
|
ხარჯები
|
547.6
|
1011.9
|
236.3
|
775.6
|
868.9
|
39.7
|
829.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2400.0
|
2828.6
|
2359.2
|
469.3
|
6135.1
|
4940.5
|
1194.6
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
136.5
|
72.0
|
64.5
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
|
1397.6
|
2090.9
|
1879.9
|
211.0
|
3498.4
|
2540.0
|
958.4
|
|
|
ხარჯები
|
11.7
|
66.4
|
0.0
|
66.4
|
136.2
|
0.0
|
136.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1385.9
|
2024.5
|
1879.9
|
144.6
|
3316.3
|
2540.0
|
776.3
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
306.7
|
281.5
|
93.6
|
187.9
|
272.7
|
40.3
|
232.4
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
185.3
|
93.6
|
91.8
|
19.7
|
14.7
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
304.0
|
96.2
|
0.0
|
96.2
|
227.4
|
0.0
|
227.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.6
|
25.6
|
0.0
|
|
03 02 01
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
55.9
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
64.2
|
0.0
|
64.2
|
|
|
ხარჯები
|
2.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
53.3
|
58.0
|
0.0
|
58.0
|
64.2
|
0.0
|
64.2
|
|
03 02 02
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
20.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
03 02 03
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
132.5
|
180.3
|
93.6
|
86.7
|
57.0
|
40.3
|
16.7
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
180.3
|
93.6
|
86.7
|
14.7
|
14.7
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
132.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
16.7
|
0.0
|
16.7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
25.6
|
25.6
|
0.0
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
98.3
|
39.8
|
0.0
|
39.8
|
146.5
|
0.0
|
146.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98.3
|
38.2
|
0.0
|
38.2
|
146.5
|
0.0
|
146.5
|
|
03 03
|
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2314.0
|
2300.0
|
14.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2314.0
|
2300.0
|
14.0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
435.0
|
755.9
|
622.1
|
133.8
|
172.0
|
172.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.1
|
142.8
|
142.8
|
0.0
|
25.0
|
25.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
394.9
|
613.1
|
479.3
|
133.8
|
100.6
|
100.6
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
46.4
|
46.4
|
0.0
|
|
03 05
|
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
800.2
|
712.2
|
0.0
|
712.2
|
882.6
|
0.0
|
882.6
|
|
|
ხარჯები
|
493.1
|
617.4
|
0.0
|
617.4
|
688.0
|
0.0
|
688.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
307.1
|
94.8
|
0.0
|
94.8
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
|
03 05 01
|
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
|
307.1
|
99.7
|
0.0
|
99.7
|
204.6
|
0.0
|
204.6
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
307.1
|
94.8
|
0.0
|
94.8
|
176.0
|
0.0
|
176.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.6
|
0.0
|
18.6
|
|
03 05 02
|
ა(ა)იპ –
აბაშის კეთილმოწყობა
|
493.1
|
612.5
|
0.0
|
612.5
|
678.0
|
0.0
|
678.0
|
|
|
ხარჯები
|
493.1
|
612.5
|
0.0
|
612.5
|
678.0
|
0.0
|
678.0
|
|
03 06
|
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
|
04 00
|
განათლება
|
1339.7
|
797.3
|
76.0
|
721.3
|
926.1
|
0.0
|
926.1
|
|
|
ხარჯები
|
670.0
|
717.0
|
0.0
|
717.0
|
789.9
|
0.0
|
789.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
669.7
|
80.3
|
76.0
|
4.4
|
136.2
|
0.0
|
143.8
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1333.9
|
795.4
|
76.0
|
719.5
|
924.2
|
0.0
|
924.2
|
|
|
ხარჯები
|
670.0
|
715.1
|
0.0
|
715.1
|
788.0
|
0.0
|
788.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
663.9
|
80.3
|
76.0
|
4.4
|
136.2
|
0.0
|
136.2
|
|
04 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
5.8
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1186.5
|
1773.5
|
411.4
|
1362.2
|
954.4
|
0.0
|
954.4
|
|
|
ხარჯები
|
1013.7
|
1225.5
|
0.0
|
1225.5
|
903.4
|
0.0
|
903.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
172.8
|
548.0
|
411.4
|
136.7
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
495.9
|
596.9
|
0.0
|
596.9
|
410.0
|
0.0
|
410.0
|
|
|
ხარჯები
|
396.0
|
552.1
|
0.0
|
552.1
|
370.0
|
0.0
|
370.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99.9
|
44.8
|
0.0
|
44.8
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
633.0
|
648.3
|
0.0
|
648.3
|
544.4
|
0.0
|
544.4
|
|
|
ხარჯები
|
562.6
|
623.4
|
0.0
|
623.4
|
533.4
|
0.0
|
533.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
70.4
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
|
05 02 01
|
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
|
15.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
11.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 02 02
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
477.1
|
533.5
|
0.0
|
533.5
|
440.6
|
0.0
|
440.6
|
|
|
ხარჯები
|
477.1
|
533.5
|
0.0
|
533.5
|
440.6
|
0.0
|
440.6
|
|
05 02 03
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
45.0
|
48.7
|
0.0
|
48.7
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
|
|
ხარჯები
|
45.0
|
48.7
|
0.0
|
48.7
|
27.2
|
0.0
|
27.2
|
|
05 02 05
|
სხვა კულტურული ღონისძიებები
|
95.2
|
66.1
|
0.0
|
66.1
|
76.6
|
0.0
|
76.6
|
|
|
ხარჯები
|
28.6
|
41.2
|
0.0
|
41.2
|
65.6
|
0.0
|
65.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
66.6
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
2.5
|
478.3
|
411.4
|
67.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.5
|
478.3
|
411.4
|
67.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 04
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
|
55.1
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
55.1
|
50.0
|
0.0
|
50.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
573.7
|
666.2
|
0.0
|
666.2
|
779.7
|
0.0
|
779.7
|
|
|
ხარჯები
|
573.7
|
666.2
|
0.0
|
666.2
|
779.4
|
0.0
|
779.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
87.0
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
|
ხარჯები
|
87.0
|
101.7
|
0.0
|
101.7
|
95.0
|
0.0
|
95.0
|
|
06 02
|
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
|
224.0
|
289.1
|
0.0
|
289.1
|
340.8
|
0.0
|
340.8
|
|
|
ხარჯები
|
224.0
|
289.1
|
0.0
|
289.1
|
340.5
|
0.0
|
340.5
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
06 03
|
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
|
262.7
|
275.4
|
0.0
|
275.4
|
343.9
|
0.0
|
343.9
|
|
|
ხარჯები
|
262.7
|
275.4
|
0.0
|
275.4
|
343.9
|
0.0
|
343.9
|
|
06 03 01
|
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
|
36.7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
|
|
ხარჯები
|
36.7
|
42.7
|
0.0
|
42.7
|
60.9
|
0.0
|
60.9
|
|
06 03 02
|
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
|
15.0
|
14.6
|
0.0
|
14.6
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
|
ხარჯები
|
15.0
|
14.6
|
0.0
|
14.6
|
52.3
|
0.0
|
52.3
|
|
06 03 03
|
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
|
44.3
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
|
ხარჯები
|
44.3
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
51.0
|
0.0
|
51.0
|
|
06 03 04
|
სარიტუალო მომსახურება
|
3.5
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
|
ხარჯები
|
3.5
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
06 03 05
|
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
|
49.4
|
54.7
|
0.0
|
54.7
|
59.7
|
0.0
|
59.7
|
|
|
ხარჯები
|
49.4
|
54.7
|
0.0
|
54.7
|
59.7
|
0.0
|
59.7
|
|
06 03 06
|
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება
|
113.9
|
112.4
|
0.0
|
112.4
|
113.5
|
0.0
|
113.5
|
|
|
ხარჯები
|
113.9
|
112.4
|
0.0
|
112.4
|
113.5
|
0.0
|
113.5
|
|