📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 28.12.2017
ძალაში შესვლა 01.01.2018
ძალის დაკარგვა 01.01.2019
გამომცემი ორგანო ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №28
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2017
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 19,443 სიტყვა · ~97 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
28.12.2017 მიღება
01.01.2018 ძალაში შესვლა
01.01.2019 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის  სხვადასხვა დონეებს შორის
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7021 შეიარაღებული ძალები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2017 წლის 28 დეკემბერი ქ. ქობულეთი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე  მუხლისა და  საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის  №21 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2018  წლის 1 იანვრიდან.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი . თავი I ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით (ლარი) დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის   გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 33 412 115 31 931 015 1 481 100 32 670 753 32 670 753 - 27 681 380 27 681 380 - გადასახადები 4 904 285 4 904 285 -  5 050 000 5 050 000  -    4 000 000 4 000 000    -    გრანტები 26 403 907 24 922 807  1 481 100  25 634 300 25 634 300      -    21 690 000 21 690 000  -    სხვა შემოსავლები 2 103 923 2 103 923       -    1 986 453 1 986 453      -    1 991 380 1 991 380    -              ხარჯები 14 684 918 14 684 238     680  12 884 947 12 884 947           -    11 797 363 11 797 363         -   შრომის ანაზღაურება 6 426 253 6 426 253        -    6 071 036 6 071 036     -    5 900 160 5 900 160  -    საქონელი და მომსახურება 3 240 391 3 240 391          -    4 308 558 4 308 558    -    4 412 455 4 412 455     -    პროცენტი 360 560 360 560       -    314 458 314 458 -    289 578 289 578          -    სუბსიდიები 515 694 515 694       -    509 101 509 101  -    292 250 292 250          -    გრანტები 250 000 250 000     -    0 0      -    0 0       -    სოციალური უზრუნველყოფა 1 527 328 1 527 328      -    815 507 815 507   -    704 600 704 600      -    სხვა ხარჯები 2 364 692 2 364 012      680  866 287 866 287   -    198 320 198 320     -    საოპერაციო სალდო 18 727 197 17 246 777 1 480 420  19 785 806 19 785 806         -    15 884 017 15 884 017   -    არაფინანსური აქტივების ცვლილება 18 534 145 17 314 161 1 219 984  21 120 110 20 859 674 260 436  15 296 456 15 296 456 -    ზრდა 18 595 277 17 375 293     1 219 984  21 120 110  20 859 674      260 436  15 296 456  15 296 456         -    კლება 61 132  61 132       -            -    მთლიანი სალდო 193 052 -67 384    260 436,00  -1 334 304 -1 073 868 - 260 436        587 561    587 561    -    ფინანსური აქტივების ცვლილება -743 900 -1 004 336    260 436,00  -2 162 727 -1 902 291 -  260 436  -     224 120  -  224 120  -    ზრდა 510 436 250 000 260 436   52 100,00  52 100    -         44 200  44 200    -    ვალუტა, დეპოზიტები 260 436 260 436    -      -    აქციები და სხვა კაპიტალი 250 000 250 000  52 100     52 100  44 200   44 200  კლება 1 254 336 1 254 336 -   2 214 827    1 954 391     260 436  268 320     268 320   -    ვალუტა, დეპოზიტები 1 254 336 1 254 336   2 214 827  1 954 391 260 436     268 320     268 320  ვალდებულებების ცვლილება -936 952 -936 952 - -828 423 -828 423     -   -811 681 -811 681        -   ზრდა -  -            -    კლება 936 952 936 952 - 828 423 828 423 -    811 681 811 681 -           ბალანსი        -    -     -   -       -    -   -   -   -    მუხლი 2🔗. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება: განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით. დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის   გეგმა 2018 წლის გეგმა მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 33473247 31992147   1 481 100  32670753 32670753 -   27 681 380     27 681 380  -    შემოსავლები   33 412 115    31 931 015    1 481 100  32 670 753 32 670 753 -   27 681 380    27 681 380       -    არაფინანსური აქტივების კლება    61 132      61 132    -    - - -     -       -       -    ფინანსური აქტივების კლება     (ნაშთის გამოკლებით)           -            -         -    - - -           -           -         -    ვალდებულებების ზრდა            -             -         -    - - -        -         -          -    გადასახდელები 34467147   33 246 482    1 220 664  34885580 34 625 144 260 436   27 949 700   27 949 700     -    ხარჯები  14 684 918    14 684 238     680  12 884 947 12 884 947 -  11 797 363    11 797 363     -    არაფინანსური აქტივების ზრდა  18 595 277    17 375 293    1 219 984  21 120 110 20 859 674 260 436  15 296 456    15 296 456     -    ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)    250 000  250 000  52 100 52 100 -    44 200      44 200       -    ვალდებულებების კლება    936 952      936 952    -    828 423 828 423 -  811 681      811 681     -    ნაშთის ცვლილება -993900 -1254335  260 436  -2214827 -1954391 -260436 -     268 320  - 268 320       -     მუხლი 3🔗. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  27 681 380  ლარის ოდენობით. დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის   გეგმა 2018 წლის გეგმა მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები  33 412 115  31 931 015  1 481 100  32 670 753  32 670 753  -    27 681 380 27 681 380             -   გადასახადები  4 904 285  4 904 285     -    5 050 000  5 050 000   -    4 000 000   4 000 000      -   გრანტები  26 403 907  24 922 807 1 481 100  25 634 300  25 634 300     -   21 690 000  21 690 000   -   სხვა შემოსავლები  2 103 923   2 103 923      -     1 986 453 1 986 453   -     1 991 380   1 991 380    -   ა)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 000 000 ლარის ოდენობით დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის  გეგმა გადასახადები         4 904 285 5 050 000 4 000 000 საშემოსავლო გადასახადი          1 031 767 1 150 000 1 000 000 ქონების გადასახადი           3 872 518 3 900 000 3 000 000 ბ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  21 690 000  ლარის ოდენობით. დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გრანტები 26 403 907 24 922 807 1 481 100 25 634 300  25 634 300 - 21 690 000  21 690 000             -   სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები 26 403 907 24 922 807 1 481 100 25 634 300 25 634 300 -  21 690 000 21 690 000             -   საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი 5 868 400 5 868 400 4 894 300 4 894 300 -   6 443 200   6 443 200 სპეციალური ტრანსფერი 3 429 847 1 948 747 1 481 100 - - - -       -              -   მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 1 481 100 1 481 100 - - -      -   მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 1 948 747 1 948 747 - - -     -   კაპიტალური ტრანსფერი 17 105 660 17 105 660 20 740 000 20 740 000 -  15 246 800  15 246 800 .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი  17 105 660 17 105 660 20 740 000 20 740 000 -  15 246 800  15 246 800 გ)  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 991 380.  ლარის ოდენობით. დასახელება 2016 წლის   ფაქტი 2017 წლის   გეგმა 2018 წლის   გეგმა სხვა შემოსავლები 2 103 923 1 986 453         1 991 380 შემოსავლები საკუთრებიდან 648 496 526 061        546 380 პროცენტები 262 757 169 580                            169 580 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 262 757 169 580 169 580 რენტა 385 739 356 481        376 800 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 54 105 50 000 70 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 331 634 306 481 306 800 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 502 291 385 000                               395 000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 414 938 350 000                               360 000 სანებართვო მოსაკრებელი 156 635 60 000 70 000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 156 635 60 000 70 000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 356 -                                       -   სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - - მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 257 947 290 000                               290 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 87 353 35 000                               35 000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 87 353 35 000                               35 000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 706 922 900 000                               950 000 შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები 246 214 175 392                               100 000  მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები 11 797 363 ლარის ოდენობით   თანადართული რედაქციით. დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 14 684 918 14 684 238 680 12 884 947 12 884 947 - 11 797 363 11 797 363 - შრომის ანაზღაურება 6 426 253 6 426 253 - 6 071 036 6 071 036 - 5 900 160 5 900 160 - საქონელი და მომსახურება 3 240 392 3 240 392 - 4 308 558 4 308 558 - 4 412 455 4 412 455 - პროცენტი 360 560 360 560 - 314 458 314 458 - 289 578 289 578 - სუბსიდიები 515 694 515 694 - 509 101 509 101 - 292 250 292 250 - გრანტები 250 000 250 000 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 1 527 328 1 527 328 - 815 507 815 507 - 704 600 704 600 - სხვა ხარჯი 2 364 692 2 364 012 680 866 287 866 287 - 198 320 198 320 - მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 296 456 ლარის ოდენობით მათ შორის. ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  15 296 456 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;. დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 56 331 56 331 - 7 218 7 218 - 3 000 3 000 - თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 13 050 13 050 - - - - - - - ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 15 599 124 14 379 139 1 219 984 18 734 405 18 473 969 260 436 14 565 289 14 565 289 - განათლება 2 234 067 2 234 067 - 1 761 103 1 761 103 - 724 167 724 167 - კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 690 370 690 370 - 607 997 607 997 - 4 000 4 000 - მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2 335 2 335 - 9 387 9 387 - - - - ჯამი 18 595 277 17 375 293 1 219 984 21 120 110 20 859 674 260 436 15 296 456 15 296 456 - ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, დასახელება 2016 წლის  ფაქტი 2017 წლის  გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები არაფინანსური აქტივების კლება 61132 61132 - - - - - - - ძირითადი აქტივები 61132 61132 - - - - - - - მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  27 093 819  ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.   (ლარი)    ფუნქციონალური  კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 230 063  3 230 063  0  2 613 086  2 613 086  0  2 921 263  2 921 263  0  7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები        2 242 954  2 242 954  0  2 297 008  2 297 008  0  2 631 685  2 631 685  0  70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 055 204  2 055 204  0  1 958 285  1 958 285  0  2 526 685  2 526 685  0  70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 187 750  187 750  0  338 723  338 723  0  105 000  105 000  0  7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 986 299  986 299  0  314 458  314 458  0  289 578  289 578  0  7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის  სხვადასხვა დონეებს შორის 0  0  0  0  0  0  0  0  0  7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 810  810  0  1 620  1 620  0  0  0  0  702 თავდაცვა 127 049  127 049  0  107 484  107 484  0  104 600  104 600  0  7021  შეიარაღებული ძალები 127 049  127 049  0  107 484  107 484  0  104 600  104 600  0  703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0  0  0  0  0  0  0  0  0  7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0  0  0  0  0  0  0  0  0  704 ეკონომიკური საქმიანობა 4 673 176  4 673 176  0  9 290 746  9 290 746  0  7 685 778  7 685 778  0  7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 9 948  9 948  0  2 125  2 125  0  0  0  0  70421 სოფლის მეურნეობა 9 948  9 948  0  2 125  2 125  0  0  0  0  7045 ტრანსპორტი 4 441 254  4 441 254  0  9 090 871  9 090 871  0  7 685 778  7 685 778  0  70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4 441 254  4 441 254  0  9 090 871  9 090 871  0  7 685 778  7 685 778  0  7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 221 974  221 974  0  197 750  197 750  0  0  0  0  705  გარემოს დაცვა 3 535 950  3 535 950  0  5 160 415  5 160 415  0  2 306 440  2 306 440  0  7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1 486 539  1 486 539  0  2 897 135  2 897 135  0  1 955 919  1 955 919  0  7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 2 049 411  2 049 411  0  2 263 280  2 263 280  0  350 521  350 521  0  706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 12 012 941 10 792 276  1 220 664  8 987 465  8 727 029  260 436  7 763 371  7 763 371  0  7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 264 639  2 264 639  0  1 499 941  1 499 941  0  1 524 835  1 524 835  0  7063 წყალმომარაგება 7 275 552  7 275 552  0  5 797 838  5 797 838  0  5 425 536  5 425 536  0  7064  გარე განათება 699 321  699 321  0  838 500  838 500  0  525 000  525 000  0  7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 773 429  552 764  1 220 664  851 186  590 750  260 436  288 000  288 000  0  707 ჯანმრთელობის დაცვა 218 729  218 729  0  526 355  526 355  0  573 300  573 300  0  7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 218 729  218 729  0  526 355  526 355  0  573 300  573 300  0  708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2 374 431  2 374 431  0  1 840 486  1 840 486  0  1 082 300  1 082 300  0  7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1 432 187  1 432 187  0  985 927  985 927  0  370 700  370 700  0  7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 805 691  805 691  0  736 110  736 110  0  711 600  711 600  0  7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0  0  0  0  0  0  0  0  0  7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 136 553  136 553  0  118 449  118 449  0  0  0  0  709 განათლება 5 145 447  5 145 447  0  4 993 153  4 993 153  0  4 215 267  4 215 267  0  7091 სკოლამდელი აღზრდა 2 232 246  2 232 246  0  2 560 000  2 560 000  0  2 810 300  2 810 300  0  7092 ზოგადი განათლება 0  0  0  0  0  0  0  0  0  70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0  0  0  0  0  0  0  0  0  7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 2 913 202  2 913 202  0  2 433 153  2 433 153  0  1 404 967  1 404 967  0  710 სოციალური დაცვა 1 962 409  1 962 409  0  485 867  485 867  0  441 500  441 500  0  7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 132 750  132 750  0  190 617  190 617  0  190 000  190 000  0  7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 1 829 659  1 829 659  0  295 250  295 250  0  251 500  251 500  0  მთლიანი ხარჯები 33 280 196  32 059 531  1 220 664  34 005 057  33 744 621  260 436  27 093 819  27 093 819  0  მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  587 561  ლარის ოდენობით; მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -(-224120)    ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-811 681) ლარის ოდენობით.  მუხლი 10🔗. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა  განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული, კულტურული ღონისძიებები სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) 1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული  ხარჯების  უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას. 2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს. კერძოდ დაგეგმილია: ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი) ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა,  საჯარო სკოლებთან და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან დამონტაჟდება სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი  და მოეწყობა ვიბრო ხაზები.  ასევე დაგეგმილია გელაურის უბნის  (აჭარის ქუჩა;   თხილაიშვილის ქუჩა;   წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა,  რომლის ფარგლებში მოხდება აჭარის, თხილაიშვილის და წერეთლის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, კერძოდ: მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; ტროტუარები და სავალი გზის სავალი ნაწილი  მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, შეიქმნება ხელმისაწვდომი გარემო  შშმ პირებისათვის. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)  რომლის ფარგლებში დაგეგმილია კარიერის მე-3 უბნის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების და გზის სავალი ნაწილის დეკორატიული ფილებით და ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობას.  მოეწყობა ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის  (კლდიაშვილის ქუჩა;  ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი;  კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების მოპირკეთებას დეკორატიული ფილებით და გზის სავალი ნაწილის ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი, რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   განთავსდება  სათვალთვალო ვიდეო კამერები. 2.1.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06)     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება  შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 02)     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგების სამუაშოები, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება  საკანალიზაციო სისტემები. 2.2.1.   მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა: გარდამავალი    პროექტის  ფარგლებში განხორციელდება დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის და ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები.        2.2.2.  გარე განათების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03  02  02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელის შეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. ასევე  ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ეკონომიური გარე განათების წერტები ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და განხორციელდება გარე განათების სამუშაოები  მის  მიმდებარე  ტერიტორიებზეც. 2.2.3 . მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03  02  03) მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა, ასევე გათვალისწინებულია მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება. დაგეგმილია ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია. 2.2.4.   გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )   ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის  მარადმწვანე  დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის  სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 2.2.5.  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის  ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი),  პროექტი გულისხმობს წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების, შიდა მაგისტრალისა და დაქსელვის სამუშაოების განხორციელებას.    პროექტის მესამე ეტაპის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება დარჩენილი  შიდა მაგისტრალური ხაზებისა და დაქსელვის სამუშაოები, რითაც დასრულდება სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 800-მდე ოჯახი.   პროექტის -   სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა   ფარგლებში მოხდება არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია: მოეწყობა მაგისტრალური ხაზები, რომლის დაერთება მოხდება არსებულ რეზერვუარზე. სასმელი წყლით მომარაგება გაუუმჯობესდება 500-მდე ოჯახს.  პროექტი- სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოების  ფარგლებში გათვალისწინებულია   პრობლემის აღმოსაფხვრელად სოფ. გვარაში, ხუცუბანში,  ლეღვაში (სკურა)  წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით დამატებით   ჭაბურღილების მოწყობა, ხოლო სოფელ სამებაში მოძიებული იქნა ახალი წყლის რესურსი, რაზედაც მოხდება არსებული მაგისტრალის დაერთება.  ქვეპროექტი-  „ სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია„- ფარგლებში აშენდება წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობები, რომლებიც უზრუნველყოფს წყლის გაფილტვრას და სუფთა წყლით მომარაგებას,    სოფ. ხუცუბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცის. ქვეპროგრაით დაგეგმილია აჭარის წყლის ალიანსის "საწესდებო კაპიტალის შენატანი.    ქვეპროგრამა  -  სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ,,კროტი") - ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტში შპს ,,ქობულეთის წყალი"-ს საჭიროებისათვის, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის  გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელებისათვის შეძენილი იქნება 1 ერთეული არხმწმენდის (,,კროტი") შეძენას.  ქვეპროგრამა  - სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები“-    ითვალისწინებს        სოფ. ბობოყვათში წყლის მაგისტრალური და შიდა მაგისტრალური ხაზების შეცვლას, ასევე სათავე ნაგებობის მოწესრიგებას,  მოხდება თანამედროვე ტიპის წყლის გაუსნებელყოფის დანადგარის მონტაჟი.     ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან. 2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცის სამუშოები. ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურის მიმდებარედ მაგისტრალური ხაზი 12 მ-იანი მონაკვეთი დაზიანებულია, რომლიც ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, პრობლემის მოგვარება დროულად არის საჭირო, რომ არ მოხდეს ქალაქის ცენტრალურ ადგილებში ფეკალების ამოსვლა. გელაურში პუშკინის ქუჩაზე არსებული მინი სატუმბო სადგურიდან ცენტრალურ  სატუმბო სადგურამდე არსებული წნევითი ხაზი ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, ამისთვის საჭიროა მაგისტრალური წნევითი ხაზის შეცვლა უფრო დიდი დიამეტრის მილით. 2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07) მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების  და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი. 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები. 2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)    ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა, ქვეპროექტით დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის დასრულება, პროექტი გულისხმობს თანამედროვე ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობას. 2.3.2. დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90  (პროგრამული კოდი 03 03 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ჩაქვში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშები: ეზოები, ტროტუარები მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, ძველი გარე განათების სისტემა შეიცვლება ახალი  დეკორატიული გარე განათებით, ეზოებში მოეწყობა ფანჩატური; განთავსდება საპარკე სკამები და საბავშვო ატრაქციონები. 2.4.  საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა. 2.5. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06) მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. 2.6. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07) მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.  2.7.  სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08) ტურიტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება, ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან  შესაბამისობის დადგენა. 3.  განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება. 3.1.  სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. 3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება   (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს  2800 ზე  მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს. 3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02) პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის  მიზნით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა: ქვეპროგრამით 2018 წელს დასრულდება  სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვი ტიპის 2 სართულიანი საბავშვო ბაღი,      მოეწყობა სათამაშო ოთახები, საძინებლები, დარბაზი, სველი წერტილებით. პროგრამის ფარგლებში ბაღის ეზოს მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციონები.    ქვეპროგრამით დასრულდება სოფელ აჭყვისთავისა და სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4. .1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: ·  სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით. ·  ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი". -   ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.  4.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა    (პროგრამული კოდი 05 01 01) სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.  4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც. 4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ  სარაგბო კლუბი “პონტოს“  მხარდაჭერის პროგრამა  ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ   ყველა ხარჯს. 4.1.4. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   სახელოვნებო სკოლის  ფუნქციონირებისათვის  საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის  სკოლები. 0 ზე მეტი. 4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შედგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა  აფინანსებს კულტურის ცენტრის  ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს. 4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03) მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის  ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს   ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის  საჭირო      ხარჯს. 4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი  05 02 05) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება  ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების  მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა  პროექტების მხარდაჭერა. 4.2.6.    ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი     (პროგრამული კოდი 05 02 07) მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი  წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს  მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ  ხარჯს. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 00) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და  დახმარების ეფექტიანობა.  ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას. 5.1           5.1  ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 01) პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება. 5.1.1.  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების,   ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების  მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300  ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე:  19 წლამდე ასაკის პირებს;  0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების  ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით 700  დაავადებულ პირებს: 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს (მშობელი, მეუღლე, შვილი). პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე 50 პარკინსონით დაავადებულ   0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ  პირებს;  ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. 5.1.2.  თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი  06 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  საწყის ეტაპზე   ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას  თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი,  კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.  5.1.3. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი  06 01 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის სამი ბენეფიციარი,  თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით  დაავადებული პირებისათვის  ორი ბენეფიციარი, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით. 5.1.4.  ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალურ სერვისების ცენტრი  (პროგრამული კოდი  06 01 09) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და ასევე ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელ ქობულეთის, ლეღვას, კვირიკეს, საჩინოს და ოჩხამურის) სოფლად დროული სამედიცინო მომსახურეობის უზრუნველყოფის ყველა საჭირო ხარჯს. 5.2.  სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  06 02)    მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო  დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას. 5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 01) ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი). 5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 02) მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა   ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე  500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით. 5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 03) მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე  ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 04 ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას. 5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 05)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით. 5.2.6.  უმწეო  გარდაცვლილის   ოჯახებზე  ერთჯერადი დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი  06 02 06) პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო  ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს. 5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან  საცხოვრებელ ადგილამდე. 5.2.8. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 08) პროგრამა ითვალისწინებს  სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.  5.2.9. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი  06 02 10) პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის  პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის  მატერიალურ დახმარებას. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრამული   კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018 წლის გეგმა  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის  სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 34 467 148 33 246 484 1 220 664 34 885 580 34 625 144 260 436 27 949 700 27 949 700 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 1 302 1 302 - 1 368 1 368 - 1 377 1 377 - ხარჯები 14 684 918 14 684 238 680 12 884 947 12 884 947 - 11 797 363 11 797 363 - შრომის ანაზღაურება 6 426 253 6 426 253 - 6 071 036 6 071 036 - 5 900 160 5 900 160 - საქონელი და მომსახურება 3 240 392 3 240 392 - 4 308 558 4 308 558 - 4 412 455 4 412 455 - პროცენტი 360 560 360 560 - 314 458 314 458 - 289 578 289 578 - სუბსიდიები 515 694 515 694 - 509 101 509 101 - 292 250 292 250 - გრანტები 250 000 250 000 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 1 527 328 1 527 328 - 815 507 815 507 - 704 600 704 600 - სხვა ხარჯები 2 364 692 2 364 012 680 866 287 866 287 - 198 320 198 320 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 595 278 17 375 293 1 219 984 21 120 110 20 859 674 260 436 15 296 456 15 296 456 - ფინანსური აქტივების ზრდა 250 000 250 000 - 52 100 52 100 - 44 200 44 200 - ვალდებულებების კლება 936 952 936 952 - 828 423 828 423 - 811 681 811 681 - 01. 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 4 628 161 4 628 161 - 3 942 876 3 942 876 - 3 732 944 3 732 944 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 192 192 - 117 117 - 117 117 - ხარჯები 3 751 441 3 751 441 - 3 107 235 3 107 235 - 2 918 263 2 918 263 - შრომის ანაზღაურება 2 183 696 2 183 696 - 1 671 386 1 671 386 - 1 333 515 1 333 515 - საქონელი და მომსახურება 578 223 578 223 - 904 663 904 663 - 1 190 850 1 190 850 - პროცენტი 360 560 360 560 - 314 458 314 458 - 289 578 289 578 - სოციალური უზრუნველყოფა 379 379 - 8 700 8 700 - - - - სხვა ხარჯები 628 583 628 583 - 208 028 208 028 - 104 320 104 320 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 331 56 331 - 7 218 7 218 - 3 000 3 000 - ვალდებულებების კლება 820 389 820 389 - 828 423 828 423 - 811 681 811 681 - 01. 01. მუნიციპალიტეტის საკრებულო 710 803 710 803 - 642 358 642 358 - 624 900 624 900 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 31 31 - 25 25 25 25 ხარჯები 696 684 696 684 - 642 358 642 358 - 621 900 621 900 - შრომის ანაზღაურება 504 319 504 319 - 431 969 431 969 416 250 416 250 საქონელი და მომსახურება 191 148 191 148 - 208 761 208 761 - 203 730 203 730 - სხვა ხარჯები 1 217 1 217 - 1 628 1 628 1 920 1 920 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 519 13 519 - - 3 000 3 000 ვალდებულებების კლება 600 600 - - - 01. 02 მუნიციპალიტეტის მერია 2 083 961 2 083 961 - 1 943 637 1 943 637 - 1 901 785 1 901 785 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 161 161 - 92 92 - 92 92 - ხარჯები 2 041 149 2 041 149 - 1 936 419 1 936 419 - 1 901 785 1 901 785 - შრომის ანაზღაურება 1 679 377 1 679 377 - 1 239 417 1 239 417 - 917 265 917 265 - საქონელი და მომსახურება 359 766 359 766 - 685 902 685 902 - 982 120 982 120 - სოციალური უზრუნველყოფა 379 379 - 8 700 8 700 - - - - სხვა ხარჯები 1 627 1 627 - 2 400 2 400 - 2 400 2 400 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 812 42 812 - 7 218 7 218 - - - - 01. 03 სარეზერვო ფონდი - - - 204 000 204 000 - 100 000 100 000 - ხარჯები - - - 204 000 204 000 - 100 000 100 000 - სხვა ხარჯები - - 204 000 204 000 100 000 100 000 01.04. მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა 1 806 039 1 806 039 - 1 101 800 1 101 800 - 1 100 259 1 100 259 - ხარჯები 986 299 986 299 - 314 458 314 458 - 289 578 289 578 - პროცენტი 360 560 360 560 - 314 458 314 458 - 289 578 289 578 - სხვა ხარჯები 625 739 625 739 - - - - - - - ვალდებულებების კლება 819 739 819 739 - 787 342 787 342 - 810 681 810 681 - 01.04.01 ქობულეთის წყალარინების პროექტი 1 104 207 1 104 207 - 399 960 399 960 - 369 694 369 694 - ხარჯები 672 581 672 581 - 49 960 49 960 - 51 863 51 863 - პროცენტი 46 842 46 842 - 49 960 49 960 51 863 51 863 სხვა ხარჯები 625 739 625 739 - - - ვალდებულებების კლება 431 625 431 625 - 350 000 350 000 317 831 317 831 01.04.02 დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 96 576 96 576 - 96 576 96 576 - 96 600 96 600 - ხარჯები 33 269 33 269 - 25 239 25 239 - 16 200 16 200 - პროცენტი 33 269 33 269 - 25 239 25 239 16 200 16 200 ვალდებულებების კლება 63 307 63 307 - 71 337 71 337 80 400 80 400 01.04.03 მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე-  კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა 83 052 83 052 - 83 060 83 060 - 83 100 83 100 - ხარჯები 33 264 33 264 - 26 950 26 950 - 19 850 19 850 - პროცენტი 33 264 33 264 - 26 950 26 950 19 850 19 850 ვალდებულებების კლება 49 788 49 788 - 56 110 56 110 63 250 63 250 01.04.04 მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) 522 204 522 204 - 522 204 522 204 - 522 206 522 206 - ხარჯები 247 185 247 185 - 212 309 212 309 - 173 006 173 006 - პროცენტი 247 185 247 185 - 212 309 212 309 173 006 173 006 ვალდებულებების კლება 275 019 275 019 - 309 895 309 895 349 200 349 200 01.04.05 "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა. - - - - - - 28 659 28 659 - ხარჯები - - - - - - 28 659 28 659 - პროცენტი - - - 28 659 28 659 01.05. დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა  და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი 27 309 27 309 - 10 000 10 000 - 5 000 5 000 - ხარჯები 27 309 27 309 - 10 000 10 000 - 5 000 5 000 - საქონელი და მომსახურება 27 309 27 309 - 10 000 10 000 - 5 000 5 000 - 01 06 წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა 50 50 - 41 081 41 081 - 1 000 1 000 - ვალდებულებების კლება 50 50 41 081 41 081 1 000 1 000 02. 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 127 049 127 049 - 107 484 107 484 - 104 600 104 600 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 - 8 8 - 8 8 - ხარჯები 113 999 113 999 - 107 484 107 484 - 104 600 104 600 - შრომის ანაზღაურება 93 885 93 885 - 76 985 76 985 - 69 165 69 165 - საქონელი და მომსახურება 20 114 20 114 - 30 499 30 499 - 35 435 35 435 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 050 13 050 - - - - - - - 02. 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 127 049 127 049 - 107 484 107 484 - 104 600 104 600 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 8 8 8 8 ხარჯები 113 999 113 999 107 484 107 484 - 104 600 104 600 - შრომის ანაზღაურება 93 885 93 885 - 76 985 76 985 69 165 69 165 საქონელი და მომსახურება 20 114 20 114 - 30 499 30 499 - 35 435 35 435 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 050 13 050 - - - 03. 00 ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 19 884 887 18 664 223 1 220 664 23 128 595 22 868 159 260 436 17 799 789 17 799 789 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 285 285 - 348 348 - 348 348 - ხარჯები 4 238 256 4 237 576 680 4 372 090 4 372 090 - 3 190 300 3 190 300 - შრომის ანაზღაურება 1 439 912 1 439 912 - 1 605 025 1 605 025 - 1 518 300 1 518 300 - საქონელი და მომსახურება 1 431 987 1 431 987 - 1 789 106 1 789 106 - 1 437 000 1 437 000 - სუბსიდიები 428 599 428 599 - 421 101 421 101 - 210 000 210 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 1 100 1 100 - - - - - - - სხვა ხარჯები 936 659 935 979 680 556 858 556 858 - 25 000 25 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 599 124 14 379 139 1 219 984 18 734 405 18 473 969 260 436 14 565 289 14 565 289 - ფინანსური აქტივების ზრდა - - - 22 100 22 100 - 44 200 44 200 - ვალდებულებების კლება 47 508 47 508 - - - - - - - 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები 4 446 691 4 446 691 - 9 090 871 9 090 871 - 7 685 778 7 685 778 - ხარჯები 706 768 706 768 - 276 655 276 655 - 210 000 210 000 - სუბსიდიები 198 602 198 602 - 201 101 201 101 - 210 000 210 000 - სხვა ხარჯები 508 167 508 167 - 75 554 75 554 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 709 486 3 709 486 - 8 814 216 8 814 216 - 7 475 778 7 475 778 - ვალდებულებების კლება 30 437 30 437 - - - - - - - 03 01 01 ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების)  კეთილმოწყობა 3 657 679 3 657 679 - 8 345 620 8 345 620 - 7 475 778 7 475 778 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 627 242 3 627 242 - 8 345 620 8 345 620 - 7 475 778 7 475 778 - ვალდებულებების კლება 30 437 30 437 - - - - - - - 03 01 01 01 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი) - - - - - - 2 260 522 2 260 522 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 2 260 522 2 260 522 03 01 01 02 ქალაქ  ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის  (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 30 437 30 437 - - - - - - - ვალდებულებების კლება 30 437 30 437 - - - 03 01 01 03 ქალაქ  ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 738 245 738 245 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 738 245 738 245 - - - 03 01 01 04 გელაურის უბნის  (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა;   წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა - - - - - - 2 822 156 2 822 156 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - - 2 822 156 2 822 156 03 01 01 05 ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 641 990 641 990 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 641 990 641 990 - - - 03 01 01 06 ქალაქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 232 248 232 248 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 232 248 232 248 - - - 03 01 01 07 ქალაქ  ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 39 815 39 815 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 815 39 815 - - - 03 01 01 08 ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი) - - - - - - 1 073 885 1 073 885 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - - 1 073 885 1 073 885 03 01 01 09 ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე  ასფალტობეტონის საფარის  მოწყობა 853 497 853 497 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 853 497 853 497 - - - 03 01 01 10 ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის  (კლდიაშვილის ქუჩა;  ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი;  კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა - - - - - - 1 154 565 1 154 565 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - - 1 154 565 1 154 565 03 01 01 11 დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში აღმაშნებელის ქუჩის N832-836 ის (ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებელის ქუჩა  N307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა. - - - 58 729 58 729 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 58 729 58 729 - 03 01 01 12 ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 225 467 225 467 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 225 467 225 467 - - - 03 01 01 13 ქალაქ  ქობულეთში, აბაშიძის  ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 195 625 195 625 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 195 625 195 625 - - - 03 01 01 14 ქალაქ ქობულეთში,  რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 598 245 598 245 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 598 245 598 245 - - - 03 01 01 15 სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და  ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა 38 152 38 152 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 152 38 152 - - - 03 01 01 16 დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 7 705 7 705 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 705 7 705 - - - 03 01 01 17 გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 56 254 56 254 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 254 56 254 - - - 03 01 01 18 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე) - - - 1 765 100 1 765 100 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 765 100 1 765 100 - 03 01 01 19 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი) - - - 702 888 702 888 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 702 888 702 888 - 03 01 01 20 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი) - - - 756 500 756 500 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 756 500 756 500 - 03 01 01 21 ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის  (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა - - - 1 548 541 1 548 541 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 548 541 1 548 541 - 03 01 01 22 ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია - - - 273 490 273 490 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 273 490 273 490 - 03 01 01 23 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა - - - 768 519 768 519 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 768 519 768 519 - 03 01 01 24 ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა - - - 191 709 191 709 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 191 709 191 709 - 03 01 01 25 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის მოპირდაპირედ;  N520-ის მოპირდაპირედ;  N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ) - - - 767 996 767 996 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 767 996 767 996 - 03 01 01 26 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი - - - 272 500 272 500 - 164 650 164 650 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 272 500 272 500 164 650 164 650 03 01 01 27 ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა - - - 171 481 171 481 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 171 481 171 481 - 03 01 01 28 ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა - - - 113 386 113 386 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 113 386 113 386 - 03 01 01 29 ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა - - - 108 700 108 700 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 108 700 108 700 - 03 01 01 30 ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები - - - 19 366 19 366 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 19 366 19 366 - 03 01 01 31 ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა. - - - 217 656 217 656 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 217 656 217 656 - 03 01 01 32 ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან  რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა. - - - 169 038 169 038 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 169 038 169 038 - 03 01 01 33 ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის  ქუჩაზე  გადასასვლელი) კეთილმოწყობა. - - - 188 651 188 651 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 188 651 188 651 - 03 01 01 34 ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან   რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის)  კეთილმოწყობა. - - - 164 702 164 702 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 164 702 164 702 - 03 01 01 35 ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740  დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა - - - 86 668 86 668 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 86 668 86 668 - 03 01 02 ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა 41 910 41 910 - 2 305 2 305 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 910 41 910 - 2 305 2 305 - - - - 03 01 02 01 სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები) - - - 2 305 2 305 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 2 305 2 305 - 03 01 02 02 თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა 22 075 22 075 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 075 22 075 - - 03 01 02 03 ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა 19 835 19 835 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 835 19 835 - - - 03 01 04 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა 29 999 29 999 - 466 291 466 291 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 999 29 999 - 466 291 466 291 - - - - 03 01 04 01 ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა/ მოსაცდელების ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა - - - 9 394 9 394 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 9 394 9 394 - 03 01 04 02 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში და სოფელ ციხისძირში აგურის  მოსაცდელების (2 ერთეული)) მოწყობა. - - - 39 858 39 858 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 39 858 39 858 - 03 01 04 03 ქალაქ ქობულეთში,  აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული  ორი ერთეული  მოსაცდელის   დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა 29 999 29 999 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 999 29 999 - - 03 01 04 04 ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი - - - 379 500 379 500 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 379 500 379 500 - 03 01 04 05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი  და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ. ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელების (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია - - - 37 539 37 539 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 37 539 37 539 - 03 01 05 მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,) 456 179 456 179 - 29 054 29 054 - - - - ხარჯები 456 179 456 179 - 29 054 29 054 - - - - სხვა ხარჯები 456 179 456 179 29 054 29 054 - 03 01 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა 198 602 198 602 - 201 101 201 101 - 210 000 210 000 - ხარჯები 198 602 198 602 - 201 101 201 101 - 210 000 210 000 - სუბსიდიები 198 602 198 602 201 101 201 101 210 000 210 000 03 01 07 ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები 10 335 10 335 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 335 10 335 - - 03 01 08 სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა 51 987 51 987 - 46 500 46 500 - - - - ხარჯები 51 987 51 987 - 46 500 46 500 - - - - სხვა ხარჯები 51 987 51 987 46 500 46 500 - 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 13152139 13152139 - 12673861 12673861 - 8 700 373 8 700 373 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 285 285 - 348 348 - 348 348 - ხარჯები 3 494 621 3 494 621 - 4 031 330 4 031 330 - 2 924 300 2 924 300 - შრომის ანაზღაურება 1 439 912 1 439 912 - 1 605 025 1 605 025 - 1 518 300 1 518 300 - საქონელი და მომსახურება 1 405 749 1 405 749 - 1 727 126 1 727 126 - 1 406 000 1 406 000 - სუბსიდიები 229 997 229 997 - 220 000 220 000 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 1 100 1 100 - - - - - - - სხვა ხარჯები 417 864 417 864 - 479 179 479 179 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 646 099 9 646 099 - 8 620 431 8 620 431 - 5 731 873 5 731 873 - ფინანსური აქტივების ზრდა - - - 22 100 22 100 - 44 200 44 200 - ვალდებულებების კლება 11 419 11 419 - - - - - - - 03 02 01 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  და  ეზოების მოწესრიგების  ღონისძიებები 1 394 731 1 394 731 - 598 534 598 534 - 162 697 162 697 - ხარჯები 408 163 408 163 - 478 534 478 534 - - - - სხვა ხარჯები 408 163 408 163 - 478 534 478 534 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 975 150 975 150 - 120 000 120 000 - 162 697 162 697 - ვალდებულებების კლება 11 419 11 419 - - - - - - - 03 02 01 01 ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების კეთილმოწყობა 975 150 975 150 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 975 150 975 150 - - 03 02 01 02 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია 419 581 419 581 - 478 534 478 534 - - - - ხარჯები 408 163 408 163 - 478 534 478 534 - - - - სხვა ხარჯები 408 163 408 163 478 534 478 534 - ვალდებულებების კლება 11 419 11 419 - - 03 02 01 03 დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში  მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა - - - 120 000 120 000 - 162 697 162 697 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 120 000 120 000 162 697 162 697 03 02 02 გარე განათების ღონისძიებები 699 321 699 321 - 838 500 838 500 - 525 000 525 000 - ხარჯები 699 321 699 321 - 765 000 765 000 - 525 000 525 000 - საქონელი და მომსახურება 699 321 699 321 - 765 000 765 000 - 525 000 525 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 73 500 73 500 - - - - 03 02 02 01 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 699 321 699 321 - 765 500 765 500 - 525 000 525 000 - ხარჯები 699 321 699 321 - 765 000 765 000 - 525 000 525 000 - საქონელი და მომსახურება 699 321 699 321 - 765 000 765 000 - 525 000 525 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 500 500 - 03 02 02 02 ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა - - - 73 000 73 000 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 73 000 73 000 - 03 02 03 მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 1 486 539 1 486 539 - 2 897 135 2 897 135 - 1 955 919 1 955 919 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 150 - 211 211 - 211 211 - ხარჯები 1 409 840 1 409 840 - 1 778 737 1 778 737 - 1 653 300 1 653 300 - შრომის ანაზღაურება 1 009 132 1 009 132 - 1 204 225 1 204 225 - 1 118 100 1 118 100 - საქონელი და მომსახურება 400 708 400 708 - 573 867 573 867 - 535 200 535 200 - სხვა ხარჯები - - - 645 645 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 76 699 76 699 - 1 118 398 1 118 398 - 302 619 302 619 - 03 02 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 20 000 20 000 - 47 500 47 500 - 20 000 20 000 - ხარჯები 20 000 20 000 - 47 500 47 500 - 20 000 20 000 - საქონელი და მომსახურება 20 000 20 000 - 47 500 47 500 - 20 000 20 000 - 03 02 03 02 ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება 1 466 539 1 466 539 - 1 736 072 1 736 072 - 1 633 300 1 633 300 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 150 150 211 211 211 211 ხარჯები 1 389 840 1 389 840 - 1 731 237 1 731 237 - 1 633 300 1 633 300 - შრომის ანაზღაურება 1 009 132 1 009 132 - 1 204 225 1 204 225 1 118 100 1 118 100 საქონელი და მომსახურება 380 708 380 708 - 526 367 526 367 - 515 200 515 200 - სხვა ხარჯები - - - 645 645 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 76 699 76 699 - 4 835 4 835 - 03 02 03 03 სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული). - - - 800 000 800 000 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 800 000 800 000 - 03 02 03 04 ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების  შეძენა - - - 195 600 195 600 - 150 000 150 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 195 600 195 600 150 000 150 000 03 02 03 05 ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია - - - 117 963 117 963 - 117 963 117 963 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 117 963 117 963 117 963 117 963 03 02 03 06 მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები - - - - - - 34 656 34 656 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 34 656 34 656 03 02 04 გამწვანების ღონისძიებები 239 529 239 529 - 256 474 256 474 - 232 000 232 000 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 33 - 33 33 - 33 33 - ხარჯები 239 529 239 529 - 247 919 247 919 - 232 000 232 000 - შრომის ანაზღაურება 164 060 164 060 - 151 440 151 440 - 151 440 151 440 - საქონელი და მომსახურება 75 469 75 469 - 96 479 96 479 - 80 560 80 560 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 8 555 8 555 - - - - 03 02 04 01 ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება 239 529 239 529 - 256 474 256 474 - 232 000 232 000 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 33 33 33 33 33 33 ხარჯები 239 529 239 529 247 919 247 919 - 232 000 232 000 - შრომის ანაზღაურება 164 060 164 060 - 151 440 151 440 151 440 151 440 საქონელი და მომსახურება 75 469 75 469 - 96 479 96 479 - 80 560 80 560 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 8 555 8 555 - 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია,  ექსპოლუატაცია 7 275 552 7 275 552 - 5 819 938 5 819 938 - 5 469 736 5 469 736 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102 0 104 104 0 104 104 0 ხარჯები 721 010 721010 0 761 140 761140 0 509 500 509500 0 შრომის ანაზღაურება 266 720 266720 0 249 360 249360 0 248 760 248760 0 საქონელი და მომსახურება 223 193 223193 0 291 780 291780 0 260 740 260740 0 სუბსიდიები 229 997 229997 0 220 000 220000 0 - 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 1 100 1100 0 - 0 0 - 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 554 541 6 554 541 - 5 036 698 5 036 698 - 4 916 036 4 916 036 - ფინანსური აქტივების ზრდა - - - 22 100 22 100 - 44 200 44 200 - 03 02 05  01 წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები 6 554 541 6 554 541 - 5 031 019 5 031 019 - 4 776 036 4 776 036 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 554 541 6 554 541 - 5 031 019 5 031 019 - 4 776 036 4 776 036 - 03 02 05 01 01 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა - - - - - - 1 156 900 1 156 900 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 156 900 1 156 900 03 02 05 01 02 სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა - - - - - - 576 103 576 103 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 576 103 576 103 03 02 05 01 03 სოფ. გვარაში,  ხუცუბანში,  ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოები - - - - - - 795 600 795 600 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 795 600 795 600 03 02 05 01 04 სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა  და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა 402 905 402 905 - 2 400 2 400 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 402 905 402 905 2 400 2 400 - 03 02 05 01 05 სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია - - - - - - 623 731 623 731 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 623 731 623 731 03 02 05 01 06 ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩიდან (N167-ის მიმდებარედ) თამარ მეფის ქუჩის გადასავლელზე წყალსადენის სისტემის მოწყობა. - - - 8 778 8 778 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8 778 8 778 - 03 02 05 01 07 სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები - - - 50 114 50 114 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 50 114 50 114 - 03 02 05 01 08 სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები - - - 165 883 165 883 - 246 123 246 123 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 165 883 165 883 246 123 246 123 03 02 05 01 09 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩაძირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების  შეძენა. - - - 62 060 62 060 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 62 060 62 060 - 03 02 05 01 10 დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი 107 054 107 054 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 107 054 107 054 - - 03 02 05 01 11 ქალაქ  ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება) 194 046 194 046 - 29 877 29 877 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 194 046 194 046 29 877 29 877 - 03 02 05 01 12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა 966 419 966 419 0 162 690 162 690 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 966 419 966 419 162 690 162 690 - 03 02 05 01 13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა 547 668 547 668 - 358 966 358 966 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 547 668 547 668 358 966 358 966 - 03 02 05 01 14 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა 398 013 398 013 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 398 013 398 013 - - 03 02 05 01 15 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა 870 631 870 631 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 870 631 870 631 - - 03 02 05 01 16 ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა 1 105 421 1 105 421 - 124 542 124 542 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 105 421 1 105 421 124 542 124 542 - 03 02 05 01 17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი. 938 564 938 564 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 938 564 938 564 - - 03 02 05 01 18 სოფელ ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. 602 872 602 872 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 602 872 602 872 - - 03 02 05 01 19 დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 420 948 420 948 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 420 948 420 948 - - 03 02 05 01 20 ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა - - - 288 973 288 973 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 288 973 288 973 - 03 02 05 01 21 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა - - - 1 396 949 1 396 949 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 396 949 1 396 949 - 03 02 05 01 22 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი) - - - 1 128 394 1 128 394 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 128 394 1 128 394 - 03 02 05 01 23 სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები - - - 121 850 121 850 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 121 850 121 850 - 03 02 05 01 24 სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობა - - - 150 326 150 326 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 150 326 150 326 - 03 02 05 01 25 საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი) - - - 382 093 382 093 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 382 093 382 093 - 03 02 05 01 26 ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი - - - 172 791 172 791 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 172 791 172 791 - 03 02 05 01 27 ქ. ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი  ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა - - - 318 192 318 192 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 318 192 318 192 - 03 02 05 01 28 დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი - - - 100 002 100 002 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 100 002 100 002 - 03 02 05 01 29 სოფელ ქვედა აჭყვაში არებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა - - - 6 139 6 139 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 6 139 6 139 - 03 02 05 01 30 სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა - - - - - - 1 377 579 1 377 579 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 377 579 1 377 579 03 02 05 02 შპს "ქობულეთის   წყალი" 229 997 229 997 - 220 000 220 000 - - - - ხარჯები 229 997 229 997 - 220 000 220 000 - - - - სუბსიდიები 229 997 229 997 220 000 220 000 - - 03 02 05 03 ა(ა)იპ  "ქობულეთის სოფლის წყალი " 491 013 491 013 - 541 140 541 140 - 509 500 509 500 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 102 102 104 104 104 104 ხარჯები 491 013 491 013 - 541 140 541 140 - 509 500 509 500 - შრომის ანაზღაურება 266 720 266 720 - 249 360 249 360 248 760 248 760 საქონელი და მომსახურება 223 193 223 193 - 291 780 291 780 - 260 740 260 740 - სოციალური უზრუნველყოფა 1 100 1 100 - - - 03 02 05 04 ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა - - - 5 679 5 679 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 5 679 5 679 - 03 02 05 05 სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი - - - 22 100 22 100 - 44 200 44 200 - ფინანსური აქტივების ზრდა - 22 100 22 100 44 200 44 200 03 02 05 06 სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ,,კროტი") - - - - - - 140 000 140 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 140 000 140 000 03 02 06 სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2 049 411 2 049 411 - 2 263 280 2 263 280 - 350 521 350 521 - ხარჯები 9 701 9 701 - - - - - - - სხვა ხარჯები 9 701 9 701 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 039 709 2 039 709 - 2 263 280 2 263 280 - 350 521 350 521 - 03 02 06 01 ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები  (III ეტაპი) - - - 1 504 338 1 504 338 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 504 338 1 504 338 - 03 02 06 02 მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების  და საკანალიზაციო სისტემების   მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები 9 701 9 701 - - - - - - - ხარჯები 9 701 9 701 - - - - - - - სხვა ხარჯები 9 701 9 701 - - 03 02 06 03 დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები - - - 39 059 39 059 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 39 059 39 059 - 03 02 06 04 გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი 420 129 420 129 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 420 129 420 129 - - 03 02 06 05 ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა 97 779 97 779 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 97 779 97 779 - - 03 02 06 06 ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - - - 58 080 58 080 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 58 080 58 080 - 03 02 06 07 ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და  ქ. ქობულეთში  მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის  მოწყობის  სამუშაოები - - - 31 624 31 624 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 31 624 31 624 - 03 02 06 08 დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე  სანიაღვრე სისტემის მოწყობა - - - 25 100 25 100 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 25 100 25 100 - 03 02 06 09 დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები - - - 30 810 30 810 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 30 810 30 810 - 03 02 06 10 ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 302 357 302 357 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 302 357 302 357 - - - 03 02 06 11 ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი 1 051 165 1 051 165 - 7 050 7 050 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 051 165 1 051 165 7 050 7 050 - 03 02 06 12 ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა 65 460 65 460 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 65 460 65 460 - - 03 02 06 13 სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია  და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა 5 933 5 933 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 933 5 933 - - 03 02 06 14 სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები 8 350 8 350 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 350 8 350 - - 03 02 06 15 ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის  მოწყობა 88 537 88 537 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 88 537 88 537 - - 03 02 06 16 ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა - - - 383 496 383 496 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 383 496 383 496 - 03 02 06 17 ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა - - - 87 338 87 338 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 87 338 87 338 - 03 02 06 18 ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომახიძის N15, N13; აღმაშენებლის N1, N116,  რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კორპუსი1,2,3),  N160ა, 162გ; აბაშიძის N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო  სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ ხაზზე დაერთება - - - 96 385 96 385 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 96 385 96 385 - 03 02 06 19 ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცია - - - - - - 350 521 350 521 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 350 521 350 521 03 02 07 უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი 7 056 7 056 - - - - 4 500 4 500 - ხარჯები 7 056 7 056 - - - - 4 500 4 500 - საქონელი და მომსახურება 7 056 7 056 - - - - 4 500 4 500 - 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 879 922 879 922 - 901 407 901 407 - 1 357 638 1 357 638 - ხარჯები - - - 28 350 28 350 - - - - საქონელი და მომსახურება - - - 28 350 28 350 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 874 270 874 270 - 873 057 873 057 - 1 357 638 1 357 638 - ვალდებულებების კლება 5 652 5 652 - - - - - - - 03 03 01 სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების  კეთილმოწყობითი სამუშაოები 813 380 813 380 - 608 392 608 392 - - - - ხარჯები - - - 28 350 28 350 - - - - საქონელი და მომსახურება - - - 28 350 28 350 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 807 728 807 728 - 580 042 580 042 - - - - ვალდებულებების კლება 5 652 5 652 - - - - - - - 03 03 01 01 მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია 5 652 5 652 - - - - - - - ვალდებულებების კლება 5 652 5 652 - - 03 03 01 02 ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები 277 436 277 436 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 277 436 277 436 - - 03 03 01 03 ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა 485 121 485 121 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 485 121 485 121 - - 03 03 01 04 ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია 41 551 41 551 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 551 41 551 - - 03 03 01 05 კარიერის დასახლებაში სკვერის  რეაბილიტაცია 3 620 3 620 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 620 3 620 - - 03 03 01 06 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ) - - - 510 500 510 500 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 510 500 510 500 - 03 03 01 07 ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია - - - 21 197 21 197 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 21 197 21 197 - 03 03 01 08 სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების  და მიმდებარე  ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები - - - 48 345 48 345 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 48 345 48 345 - 03 03 01 09 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შეძენა - - - 28 350 28 350 - - - - ხარჯები - - - 28 350 28 350 - - - - საქონელი და მომსახურება - - - 28 350 28 350 - - - - 03 03 02 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები 13 532 13 532 - 138 571 138 571 - 70 941 70 941 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 532 13 532 - 138 571 138 571 - 70 941 70 941 - 03 03 02 01 ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა - - - 80 000 80 000 - 70 941 70 941 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 80 000 80 000 70 941 70 941 03 03 02 02 მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია სახელოვნებო სკოლა, სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები 13 532 13 532 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 532 13 532 - - 03 03 02 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის შენობაში ოთახების სარემონტო სამუშაოები - - - 7 469 7 469 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 7 469 7 469 - 03 03 02 04 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების   და  ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვათში) რეაბილიტაცია - - - 23 604 23 604 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 23 604 23 604 - 03 03 02 05 ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ.N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები - - - 27 498 27 498 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 27 498 27 498 - 03 03 03 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია 53 010 53 010 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 010 53 010 - - - - - - - 03 03 03 01 სანაგვე ურნების შეძენა 48 670 48 670 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 48 670 48 670 - - 03 03 03 02 ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა 4 340 4 340 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 340 4 340 - - 03 03 04 დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90 - - - - - - 1 286 697 1 286 697 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - 1 286 697 1 286 697 03 03 05 ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა - - - 41 894 41 894 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 41 894 41 894 - 03 03 06 სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა - - - 112 550 112 550 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 112 550 112 550 - 03 04 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 124 284 124 284 - 166 265 166 265 - 25 000 25 000 - ხარჯები - - - - - - 25 000 25 000 - სხვა ხარჯები - - 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 124 284 124 284 166 265 166 265 - 03 05 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 1 220 664 - 1 220 664 260 436 - 260 436 - - - ხარჯები 680 - 680 - - - - - - სხვა ხარჯები 680 680 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 219 984 1 219 984 260 436 260 436 - 03  06 საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები 17 000 17 000 - 25 000 25 000 - 25 000 25 000 - ხარჯები 17 000 17 000 - 25 000 25 000 - 25 000 25 000 - საქონელი და მომსახურება 17 000 17 000 - 25 000 25 000 - 25 000 25 000 - 03 07 აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი 3 429 3 429 - 5 000 5 000 - 3 000 3 000 - ხარჯები 3 429 3 429 - 5 000 5 000 - 3 000 3 000 - საქონელი და მომსახურება 3 429 3 429 - 5 000 5 000 - 3 000 3 000 - 03 08 სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი 5 000 5 000 - 2 010 2 010 - 3 000 3 000 - ხარჯები 5 000 5 000 - 2 010 2 010 - 3 000 3 000 - საქონელი და მომსახურება 5 000 5 000 - 2 010 2 010 - 3 000 3 000 - 03 09 მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა 25 000 25 000 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 000 25 000 - - 03 10 "მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის  თანამონაწილეობა 10 758 10 758 - 3 745 3 745 - - - - ხარჯები 10 758 10 758 - 3 745 3 745 - - - - საქონელი და მომსახურება 810 810 - 1 620 1 620 - - - - სხვა ხარჯები 9 948 9 948 - 2 125 2 125 - 04. 00 განათლება 4 400 272 4 400 272 - 4 302 353 4 302 353 - 3 526 467 3 526 467 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 415 414,5 - 491 491 - 498 498 - ხარჯები 2 166 204 2 166 204 - 2 541 250 2 541 250 - 2 802 300 2 802 300 - შრომის ანაზღაურება 1 317 945 1 317 945 - 1 413 600 1 413 600 - 1 646 100 1 646 100 - საქონელი და მომსახურება 847 139 847 139 - 1 127 650 1 127 650 - 1 156 200 1 156 200 - სოციალური უზრუნველყოფა 1 120 1 120 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 234 068 2 234 068 - 1 761 103 1 761 103 - 724 167 724 167 - 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 4 400 272 4 400 272 - 4 302 353 4 302 353 - 3 526 467 3 526 467 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 415 414,5 - 491 491 - 498 498 - ხარჯები 2 166 204 2 166 204 - 2 541 250 2 541 250 - 2 802 300 2 802 300 - შრომის ანაზღაურება 1 317 945 1 317 945 - 1 413 600 1 413 600 - 1 646 100 1 646 100 - საქონელი და მომსახურება 847 139 847 139 - 1 127 650 1 127 650 - 1 156 200 1 156 200 - სოციალური უზრუნველყოფა 1 120 1 120 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 234 068 2 234 068 - 1 761 103 1 761 103 - 724 167 724 167 - 04 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 2 232 246 2 232 246 - 2 560 000 2 560 000 - 2 810 300 2 810 300 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 414,5 414,5 491 491 498 498 ხარჯები 2 166 204 2 166 204 - 2 541 250 2 541 250 - 2 802 300 2 802 300 - შრომის ანაზღაურება 1 317 945 1 317 945 - 1 413 600 1 413 600 1 646 100 1 646 100 საქონელი და მომსახურება 847 139 847 139 - 1 127 650 1 127 650 - 1 156 200 1 156 200 - სოციალური უზრუნველყოფა 1 120 1 120 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 042 66 042 - 18 750 18 750 8 000 8 000 04 01 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა 2 168 026 2 168 026 - 1 742 353 1 742 353 - 716 167 716 167 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 168 026 2 168 026 - 1 742 353 1 742 353 - 716 167 716 167 - 04 01 02 01 ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა 340 360 340 360 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 340 360 340 360 - - 04 01 02 02 ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა 227 056 227 056 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 227 056 227 056 - - 04 01 02 03 სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა - - - 130 000 130 000 - 620 080 620 080 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 130 000 130 000 620 080 620 080 04 01 02 04 სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა 487 141 487 141 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 487 141 487 141 - - 04 01 02 05 გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 64 900 64 900 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 64 900 64 900 - - 04 01 02 06 აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა - - - 659 884 659 884 - 60 000 60 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 659 884 659 884 60 000 60 000 04 01 02 07 სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა - - - 380 473 380 473 - 36 087 36 087 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 380 473 380 473 36 087 36 087 04 01 02 08 სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა 57 619 57 619 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 619 57 619 - - 04 01 02 09 დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 286 358 286 358 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 286 358 286 358 - - 04 01 02 10 ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში  საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყონბა - - - 153 251 153 251 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 153 251 153 251 - 04 01 02 11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა - - - 143 795 143 795 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 143 795 143 795 - 04 01 02 12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა - - - 106 805 106 805 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 106 805 106 805 - 04 01 02 13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანაახის სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები - - - 114 301 114 301 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 114 301 114 301 - 04 01 02 14 საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება 7 666 7 666 - 4 838 4 838 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 666 7 666 4 838 4 838 - 04 01 02 15 სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა 306 183 306 183 - 49 006 49 006 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 306 183 306 183 49 006 49 006 - 04 01 02 16 სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა 390 742 390 742 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 390 742 390 742 - - 05. 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 3 302 108 3 302 108 - 2 442 837 2 442 837 - 1 771 100 1 771 100 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 400 400 - 400 400 - 402 402 - ხარჯები 2 292 683 2 292 683 - 1 804 840 1 804 840 - 1 767 100 1 767 100 - შრომის ანაზღაურება 1 390 815 1 390 815 - 1 296 240 1 296 240 - 1 309 680 1 309 680 - საქონელი და მომსახურება 362 029 362 029 - 363 760 363 760 - 326 170 326 170 - სუბსიდიები 87 095 87 095 - 88 000 88 000 - 82 250 82 250 - გრანტები 250 000 250 000 - - - - - - - სხვა ხარჯები 202 744 202 744 - 56 840 56 840 - 49 000 49 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 690 370 690 370 - 607 997 607 997 - 4 000 4 000 - ფინანსური აქტივების ზრდა 250 000 250 000 - 30 000 30 000 - - - - ვალდებულებების კლება 69 055 69 055 - - - - - - - 05 01 სპორტის  განვითარების ხელშეწყობა 1 616 382 1 616 382 - 941 237 941 237 - 296 250 296 250 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 43 43 - 43 43 - 43 43 - ხარჯები 691 332 691 332 - 304 740 304 740 - 295 250 295 250 - შრომის ანაზღაურება 133 080 133 080 - 126 240 126 240 - 126 240 126 240 - საქონელი და მომსახურება 37 936 37 936 - 39 500 39 500 - 37 760 37 760 - სუბსიდიები 87 095 87 095 - 88 000 88 000 - 82 250 82 250 - გრანტები 250 000 250 000 - - - - - - - სხვა ხარჯები 183 221 183 221 - 51 000 51 000 - 49 000 49 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 675 050 675 050 - 606 497 606 497 - 1 000 1 000 - ფინანსური აქტივების ზრდა 250 000 250 000 - 30 000 30 000 - - - - 05 01 01 ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა 181 977 181 977 - 174 000 174 000 - 171 200 171 200 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 37 37 37 37 37 37 ხარჯები 181 977 181 977 174 000 174 000 - 170 200 170 200 - შრომის ანაზღაურება 116 180 116 180 - 110 640 110 640 110 640 110 640 საქონელი და მომსახურება 24 636 24 636 - 23 360 23 360 - 21 560 21 560 - სხვა ხარჯები 41 161 41 161 - 40 000 40 000 38 000 38 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - - 1 000 1 000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 30 006 30 006 - 21 200 21 200 - 20 000 20 000 - ხარჯები 30 006 30 006 - 21 200 21 200 - 20 000 20 000 - საქონელი და მომსახურება 9 000 9 000 - 10 200 10 200 - 9 000 9 000 - სხვა ხარჯები 21 006 21 006 11 000 11 000 11 000 11 000 05 01 03 სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა 87 095 87 095 - 88 000 88 000 - 82 250 82 250 - ხარჯები 87 095 87 095 - 88 000 88 000 - 82 250 82 250 - სუბსიდიები 87 095 87 095 88 000 88 000 82 250 82 250 05 01 04 სპორტული მოედნების მოწყობა 796 104 796 104 - 605 360 605 360 - - - - ხარჯები 121 054 121 054 - - - - - - - სხვა ხარჯები 121 054 121 054 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 675 050 675 050 - 605 360 605 360 - - - - 05 01 04 01 ქ. ქობულეთში. გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე  სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები - - - 93 498 93 498 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 93 498 93 498 - 05 01 04 02 სოფელ შუაღელეში სპორტული მოედნის  მოწყობა - - - 48 328 48 328 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 48 328 48 328 - 05 01 04 03 სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია) 458 868 458 868 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 458 868 458 868 - - 05 01 04 04 ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი 121 054 121 054 - - - - - - - ხარჯები 121 054 121 054 - - - - - - - სხვა ხარჯები 121 054 121 054 - - 05 01 04 05 სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა 42 445 42 445 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 445 42 445 - - 05 01 04 06 სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა 47 056 47 056 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 47 056 47 056 - - 05 01 04 07 ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა 2 956 2 956 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 956 2 956 - - 05 01 04 08 დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია 10 970 10 970 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 970 10 970 - - 05 01 04 09 ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 70 414 70 414 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 414 70 414 - - 05 01 04 10 ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია 42 342 42 342 - - - - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 342 42 342 - - 05 01 04 11 დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე   და  აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - - - 95 050 95 050 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 95 050 95 050 - 05 01 04 12 სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები - - - 39 138 39 138 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 39 138 39 138 - 05 01 04 13 ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და  არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - - - 20 112 20 112 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 20 112 20 112 - 05 01 04 14 სოფელ გვარაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია - - - 90 312 90 312 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 90 312 90 312 - 05 01 04 15 სოფელ საჩინოში  და  ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია - - - 68 999 68 999 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 68 999 68 999 - 05 01 04 16 სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის  მოწყობა - - - 52 535 52 535 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 52 535 52 535 - 05 01 04 17 სოფელ ქობულეთში  არსებული სპორტული მოედნის  რეაბილიტაცია - - - 97 388 97 388 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 97 388 97 388 - 05 01 05 შპს საფეხბურთო კლუბი "შუქურა" 250 000 250 000 - 30 000 30 000 - - - - ფინანსური აქტივების ზრდა 250 000 250 000 30 000 30 000 - 05 01 06 ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" 21 200 21 200 - 22 677 22 677 - 22 800 22 800 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 6 ხარჯები 21 200 21 200 - 21 540 21 540 - 22 800 22 800 - შრომის ანაზღაურება 16 900 16 900 - 15 600 15 600 15 600 15 600 საქონელი და მომსახურება 4 300 4 300 - 5 940 5 940 - 7 200 7 200 - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 1 137 1 137 - 05 01 07 ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი 250 000 250 000 - - - - - - - ხარჯები 250 000 250 000 - - - - - - - გრანტები 250 000 250 000 - - 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 685 726 1 685 726 - 1 501 600 1 501 600 - 1 474 850 1 474 850 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 357 357 - 357 357 - 359 359 - ხარჯები 1 601 351 1 601 351 - 1 500 100 1 500 100 - 1 471 850 1 471 850 - შრომის ანაზღაურება 1 257 735 1 257 735 - 1 170 000 1 170 000 - 1 183 440 1 183 440 - საქონელი და მომსახურება 324 093 324 093 - 324 260 324 260 - 288 410 288 410 - სხვა ხარჯები 19 523 19 523 - 5 840 5 840 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 320 15 320 - 1 500 1 500 - 3 000 3 000 - ვალდებულებების კლება 69 055 69 055 - - - - - - - 05 02 01 ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა" 563 199 563 199 - 516 800 516 800 - 517 600 517 600 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 132 132 132 132 132 132 ხარჯები 558 874 558 874 - 516 800 516 800 - 517 600 517 600 - შრომის ანაზღაურება 541 092 541 092 - 500 160 500 160 500 160 500 160 საქონელი და მომსახურება 17 782 17 782 - 16 640 16 640 - 17 440 17 440 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 325 4 325 - - - 05 02 02 ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი 455 210 455 210 - 426 860 426 860 - 422 000 422 000 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 124 124 124 124 124 124 ხარჯები 451 210 451 210 - 425 360 425 360 - 420 500 420 500 - შრომის ანაზღაურება 392 284 392 284 - 364 820 364 820 369 720 369 720 საქონელი და მომსახურება 57 885 57 885 - 60 540 60 540 - 50 780 50 780 - სხვა ხარჯები 1 041 1 041 - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 000 4 000 - 1 500 1 500 1 500 1 500 05 02 03 ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი 247 781 247 781 - 248 690 248 690 - 245 650 245 650 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 38 38 38 38 38 38 ხარჯები 244 836 244 836 - 248 690 248 690 - 244 150 244 150 - შრომის ანაზღაურება 131 979 131 979 - 128 400 128 400 128 400 128 400 საქონელი და მომსახურება 112 857 112 857 - 120 290 120 290 - 115 750 115 750 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 945 2 945 - - 1 500 1 500 05 02 04 გურამ თამაზაშვილის სახელობის  (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"' 179 666 179 666 - 160 450 160 450 - 149 800 149 800 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 53 53 53 53 53 53 ხარჯები 179 666 179 666 - 160 450 160 450 - 149 800 149 800 - შრომის ანაზღაურება 156 780 156 780 - 144 720 144 720 144 720 144 720 საქონელი და მომსახურება 22 886 22 886 - 15 730 15 730 - 5 080 5 080 - 05 02 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 112 185 112 185 - 99 000 99 000 - 85 000 85 000 - ხარჯები 112 185 112 185 - 99 000 99 000 - 85 000 85 000 - საქონელი და მომსახურება 93 702 93 702 - 93 160 93 160 - 85 000 85 000 - სხვა ხარჯები 18 483 18 483 5 840 5 840 - 05 02 06 კულტურის სახლის მშენებლობა 69 055 69 055 - - - - - - - ვალდებულებების კლება 69 055 69 055 - - 05 02 07 ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი 58 630 58 630 - 49 800 49 800 - 54 800 54 800 - მომუშავეთა რიცხოვნობა 10 10 10 10 12 12 ხარჯები 54 580 54 580 - 49 800 49 800 - 54 800 54 800 - შრომის ანაზღაურება 35 600 35 600 - 31 900 31 900 40 440 40 440 საქონელი და მომსახურება 18 980 18 980 - 17 900 17 900 - 14 360 14 360 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 050 4 050 - - - 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2 124 671 2 124 671 - 961 435 961 435 - 1 014 800 1 014 800 - მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - 4 4 - 4 4 - ხარჯები 2 122 335 2 122 335 - 952 048 952 048 - 1 014 800 1 014 800 - შრომის ანაზღაურება - - - 7 800 7 800 - 23 400 23 400 - საქონელი და მომსახურება 900 900 - 92 880 92 880 - 266 800 266 800 - სოციალური უზრუნველყოფა 1 524 729 1 524 729 - 806 807 806 807 - 704 600 704 600 - სხვა ხარჯები 596 706 596 706 - 44 561 44 561 - 20 000 20 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 335 2 335 - 9 387 9 387 - - - - 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 162 261 162 261 - 475 568 475 568 - 573 300 573 300 - მომუშავეთა რიცხოვნობა - - - 4 4 - 4 4 - ხარჯები 162 261 162 261 - 474 431 474 431 - 573 300 573 300 - შრომის ანაზღაურება - - - 7 800 7 800 - 23 400 23 400 - საქონელი და მომსახურება - - - 80 140 80 140 - 265 500 265 500 - სოციალური უზრუნველყოფა 146 269 146 269 - 371 930 371 930 - 284 400 284 400 - სხვა ხარჯები 15 992 15 992 - 14 561 14 561 - - - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - - - 1 137 1 137 - - - - 06 01 01 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა" 65 975 65 975 - 207 000 207 000 - 200 000 200 000 - ხარჯები 65 975 65 975 - 207 000 207 000 - 200 000 200 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 65 975 65 975 207 000 207 000 200 000 200 000 06 01 02 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის - - - 25 800 25 800 - 77 400 77 400 - ხარჯები - - - 25 800 25 800 - 77 400 77 400 - სოციალური უზრუნველყოფა - 25 800 25 800 77 400 77 400 06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 15 992 15 992 - 13 241 13 241 - - - - ხარჯები 15 992 15 992 - 13 241 13 241 - - - - სხვა ხარჯები 15 992 15 992 13 241 13 241 - 06 01 04 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა 4 000 4 000 - 7 000 7 000 - 7 000 7 000 - ხარჯები 4 000 4 000 - 7 000 7 000 - 7 000 7 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 4 000 4 000 7 000 7 000 7 000 7 000 06 01 05 ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა 27 981 27 981 - - - - - - - ხარჯები 27 981 27 981 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 27 981 27 981 - - 06 01 06 გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა 30 125 30 125 - 30 000 30 000 - - - - ხარჯები 30 125 30 125 - 30 000 30 000 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 30 125 30 125 30 000 30 000 - 06 01 07 მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა 18 189 18 189 - - - - - - - ხარჯები 18 189 18 189 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 18 189 18 189 - - 06 01 08 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება - - - 102 130 102 130 - - - - ხარჯები - - - 102 130 102 130 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა - 102 130 102 130 - 06 01 09 ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი - - - 90 397 90 397 - 288 900 288 900 - მომუშავეთა რიცხოვნობა - 4 4 4 4 ხარჯები - - - 89 260 89 260 - 288 900 288 900 - შრომის ანაზღაურება - 7 800 7 800 23 400 23 400 საქონელი და მომსახურება - - - 80 140 80 140 - 265 500 265 500 - სხვა ხარჯები - 1 320 1 320 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1 137 1 137 - 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 1 962 409 1 962 409 - 485 867 485 867 - 441 500 441 500 - ხარჯები 1 960 074 1 960 074 - 477 617 477 617 - 441 500 441 500 - საქონელი და მომსახურება 900 900 - 12 740 12 740 - 1 300 1 300 - სოციალური უზრუნველყოფა 1 378 460 1 378 460 - 434 877 434 877 - 420 200 420 200 - სხვა ხარჯები 580 714 580 714 - 30 000 30 000 - 20 000 20 000 - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 335 2 335 - 8 250 8 250 - - - - 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 132 750 132 750 - 190 617 190 617 - 190 000 190 000 - ხარჯები 132 750 132 750 - 182 367 182 367 - 190 000 190 000 - საქონელი და მომსახურება - - - 11 590 11 590 - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 132 750 132 750 170 777 170 777 190 000 190 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა - 8 250 8 250 - 06 02  02 ყოველ მე-3 და მომდევნო  ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 90 000 90 000 - 92 800 92 800 - 71 900 71 900 - ხარჯები 90 000 90 000 - 92 800 92 800 - 71 900 71 900 - სოციალური უზრუნველყოფა 90 000 90 000 92 800 92 800 71 900 71 900 06 02  03 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 38 000 38 000 - 41 000 41 000 - 35 000 35 000 - ხარჯები 38 000 38 000 - 41 000 41 000 - 35 000 35 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 38 000 38 000 41 000 41 000 35 000 35 000 06 02 04 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 14 750 14 750 - 17 150 17 150 - 15 800 15 800 - ხარჯები 14 750 14 750 - 17 150 17 150 - 15 800 15 800 - საქონელი და მომსახურება 900 900 - 1 150 1 150 - 1 300 1 300 - სოციალური უზრუნველყოფა 13 850 13 850 16 000 16 000 14 500 14 500 06 02 05 დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 17 600 17 600 - 20 000 20 000 - 20 000 20 000 - ხარჯები 17 600 17 600 - 20 000 20 000 - 20 000 20 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 17 600 17 600 20 000 20 000 20 000 20 000 06 02 06 უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა 18 500 18 500 - 31 600 31 600 - 22 800 22 800 - ხარჯები 18 500 18 500 - 31 600 31 600 - 22 800 22 800 - სოციალური უზრუნველყოფა 18 500 18 500 31 600 31 600 22 800 22 800 06 02 07 დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა 32 141 32 141 - 35 000 35 000 - 35 000 35 000 - ხარჯები 32 141 32 141 - 35 000 35 000 - 35 000 35 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 32 141 32 141 35 000 35 000 35 000 35 000 06 02 08 ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა 30 000 30 000 - 30 000 30 000 - 20 000 20 000 - ხარჯები 30 000 30 000 - 30 000 30 000 - 20 000 20 000 - სხვა ხარჯები 30 000 30 000 30 000 30 000 20 000 20 000 06 02 09 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 1 555 512 1 555 512 - - - - - - - ხარჯები 1 553 177 1 553 177 - - - - - - - სოციალური უზრუნველყოფა 1 002 463 1 002 463 - - სხვა ხარჯები 550 714 550 714 - - არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 335 2 335 - - 06 02 10 ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა 33 156 33 156 - 27 700 27 700 - 31 000 31 000 - ხარჯები 33 156 33 156 - 27 700 27 700 - 31 000 31 000 - სოციალური უზრუნველყოფა 33 156 33 156 - 27 700 27 700 31 000 31 000