ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 28.12.2017
ძალაში შესვლა 01.01.2018
ძალის დაკარგვა 01.01.2019
გამომცემი ორგანო ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №28
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2017
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო_კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროგრამული კოდი 29.12.2016
დოკუმენტის ტექსტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №28
2017 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ქობულეთი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლისა და საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცებულ იქნას ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად დანართისა.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ძალაში შესვლისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 29 დეკემბრის №21 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მჭედლიშვილი
.
თავი I
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანადართული რედაქციით
(ლარი)
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
33 412 115
31 931 015
1 481 100
32 670 753
32 670 753
-
27 681 380
27 681 380
-
გადასახადები
4 904 285
4 904 285
-
5 050 000
5 050 000
-
4 000 000
4 000 000
-
გრანტები
26 403 907
24 922 807
1 481 100
25 634 300
25 634 300
-
21 690 000
21 690 000
-
სხვა შემოსავლები
2 103 923
2 103 923
-
1 986 453
1 986 453
-
1 991 380
1 991 380
-
ხარჯები
14 684 918
14 684 238
680
12 884 947
12 884 947
-
11 797 363
11 797 363
-
შრომის ანაზღაურება
6 426 253
6 426 253
-
6 071 036
6 071 036
-
5 900 160
5 900 160
-
საქონელი და მომსახურება
3 240 391
3 240 391
-
4 308 558
4 308 558
-
4 412 455
4 412 455
-
პროცენტი
360 560
360 560
-
314 458
314 458
-
289 578
289 578
-
სუბსიდიები
515 694
515 694
-
509 101
509 101
-
292 250
292 250
-
გრანტები
250 000
250 000
-
0
0
-
0
0
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 527 328
1 527 328
-
815 507
815 507
-
704 600
704 600
-
სხვა ხარჯები
2 364 692
2 364 012
680
866 287
866 287
-
198 320
198 320
-
საოპერაციო სალდო
18 727 197
17 246 777
1 480 420
19 785 806
19 785 806
-
15 884 017
15 884 017
-
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
18 534 145
17 314 161
1 219 984
21 120 110
20 859 674
260 436
15 296 456
15 296 456
-
ზრდა
18 595 277
17 375 293
1 219 984
21 120 110
20 859 674
260 436
15 296 456
15 296 456
-
კლება
61 132
61 132
-
-
მთლიანი სალდო
193 052
-67 384
260 436,00
-1 334 304
-1 073 868
- 260 436
587 561
587 561
-
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-743 900
-1 004 336
260 436,00
-2 162 727
-1 902 291
- 260 436
- 224 120
- 224 120
-
ზრდა
510 436
250 000
260 436
52 100,00
52 100
-
44 200
44 200
-
ვალუტა, დეპოზიტები
260 436
260 436
-
-
აქციები და სხვა კაპიტალი
250 000
250 000
52 100
52 100
44 200
44 200
კლება
1 254 336
1 254 336
-
2 214 827
1 954 391
260 436
268 320
268 320
-
ვალუტა, დეპოზიტები
1 254 336
1 254 336
2 214 827
1 954 391
260 436
268 320
268 320
ვალდებულებების ცვლილება
-936 952
-936 952
-
-828 423
-828 423
-
-811 681
-811 681
-
ზრდა
-
-
-
კლება
936 952
936 952
-
828 423
828 423
-
811 681
811 681
-
ბალანსი
-
-
-
-
-
-
-
-
-
მუხლი 2🔗.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება:
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
33473247
31992147
1 481 100
32670753
32670753
-
27 681 380
27 681 380
-
შემოსავლები
33 412 115
31 931 015
1 481 100
32 670 753
32 670 753
-
27 681 380
27 681 380
-
არაფინანსური აქტივების კლება
61 132
61 132
-
-
-
-
-
-
-
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების ზრდა
-
-
-
-
-
-
-
-
-
გადასახდელები
34467147
33 246 482
1 220 664
34885580
34 625 144
260 436
27 949 700
27 949 700
-
ხარჯები
14 684 918
14 684 238
680
12 884 947
12 884 947
-
11 797 363
11 797 363
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 595 277
17 375 293
1 219 984
21 120 110
20 859 674
260 436
15 296 456
15 296 456
-
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
250 000
250 000
52 100
52 100
-
44 200
44 200
-
ვალდებულებების კლება
936 952
936 952
-
828 423
828 423
-
811 681
811 681
-
ნაშთის ცვლილება
-993900
-1254335
260 436
-2214827
-1954391
-260436
- 268 320
- 268 320
-
მუხლი 3🔗.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 27 681 380 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
33 412 115
31 931 015
1 481 100
32 670 753
32 670 753
-
27 681 380
27 681 380
-
გადასახადები
4 904 285
4 904 285
-
5 050 000
5 050 000
-
4 000 000
4 000 000
-
გრანტები
26 403 907
24 922 807
1 481 100
25 634 300
25 634 300
-
21 690 000
21 690 000
-
სხვა შემოსავლები
2 103 923
2 103 923
-
1 986 453
1 986 453
-
1 991 380
1 991 380
-
ა) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 4 000 000 ლარის ოდენობით
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
გადასახადები
4 904 285
5 050 000
4 000 000
საშემოსავლო გადასახადი
1 031 767
1 150 000
1 000 000
ქონების გადასახადი
3 872 518
3 900 000
3 000 000
ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 21 690 000 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
გრანტები
26 403 907
24 922 807
1 481 100
25 634 300
25 634 300
-
21 690 000
21 690 000
-
სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები
26 403 907
24 922 807
1 481 100
25 634 300
25 634 300
-
21 690 000
21 690 000
-
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეtიდან გამოყოფილი გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 868 400
5 868 400
4 894 300
4 894 300
-
6 443 200
6 443 200
სპეციალური ტრანსფერი
3 429 847
1 948 747
1 481 100
-
-
-
-
-
-
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
1 481 100
1 481 100
-
-
-
-
მ.შ .აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
1 948 747
1 948 747
-
-
-
-
კაპიტალური ტრანსფერი
17 105 660
17 105 660
20 740 000
20 740 000
-
15 246 800
15 246 800
.აჭარის არ რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
17 105 660
17 105 660
20 740 000
20 740 000
-
15 246 800
15 246 800
გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 991 380. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
2 103 923
1 986 453
1 991 380
შემოსავლები საკუთრებიდან
648 496
526 061
546 380
პროცენტები
262 757
169 580
169 580
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
262 757
169 580
169 580
რენტა
385 739
356 481
376 800
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
54 105
50 000
70 000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
331 634
306 481
306 800
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
502 291
385 000
395 000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
414 938
350 000
360 000
სანებართვო მოსაკრებელი
156 635
60 000
70 000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
156 635
60 000
70 000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
356
-
-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
-
-
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
257 947
290 000
290 000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
87 353
35 000
35 000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
87 353
35 000
35 000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
706 922
900 000
950 000
შერეული და სხვა არაკლაციფიცირებული შემოსავლები
246 214
175 392
100 000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11 797 363 ლარის ოდენობით თანადართული რედაქციით.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
14 684 918
14 684 238
680
12 884 947
12 884 947
-
11 797 363
11 797 363
-
შრომის ანაზღაურება
6 426 253
6 426 253
-
6 071 036
6 071 036
-
5 900 160
5 900 160
-
საქონელი და მომსახურება
3 240 392
3 240 392
-
4 308 558
4 308 558
-
4 412 455
4 412 455
-
პროცენტი
360 560
360 560
-
314 458
314 458
-
289 578
289 578
-
სუბსიდიები
515 694
515 694
-
509 101
509 101
-
292 250
292 250
-
გრანტები
250 000
250 000
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 527 328
1 527 328
-
815 507
815 507
-
704 600
704 600
-
სხვა ხარჯი
2 364 692
2 364 012
680
866 287
866 287
-
198 320
198 320
-
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 15 296 456 ლარის ოდენობით მათ შორის.
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 296 456 ლარის ოდენობით, თანადართული რედაქციით;.
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
56 331
56 331
-
7 218
7 218
-
3 000
3 000
-
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
13 050
13 050
-
-
-
-
-
-
-
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
15 599 124
14 379 139
1 219 984
18 734 405
18 473 969
260 436
14 565 289
14 565 289
-
განათლება
2 234 067
2 234 067
-
1 761 103
1 761 103
-
724 167
724 167
-
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
690 370
690 370
-
607 997
607 997
-
4 000
4 000
-
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 335
2 335
-
9 387
9 387
-
-
-
-
ჯამი
18 595 277
17 375 293
1 219 984
21 120 110
20 859 674
260 436
15 296 456
15 296 456
-
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით,
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
არაფინანსური აქტივების კლება
61132
61132
-
-
-
-
-
-
-
ძირითადი აქტივები
61132
61132
-
-
-
-
-
-
-
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 093 819 ფუნქციონალურ ჭრილში, თანადართული რედაქციით.
(ლარი)
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 230 063
3 230 063
0
2 613 086
2 613 086
0
2 921 263
2 921 263
0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები
2 242 954
2 242 954
0
2 297 008
2 297 008
0
2 631 685
2 631 685
0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2 055 204
2 055 204
0
1 958 285
1 958 285
0
2 526 685
2 526 685
0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
187 750
187 750
0
338 723
338 723
0
105 000
105 000
0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
986 299
986 299
0
314 458
314 458
0
289 578
289 578
0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის
სხვადასხვა
დონეებს
შორის
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
810
810
0
1 620
1 620
0
0
0
0
702
თავდაცვა
127 049
127 049
0
107 484
107 484
0
104 600
104 600
0
7021
შეიარაღებული ძალები
127 049
127 049
0
107 484
107 484
0
104 600
104 600
0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
4 673 176
4 673 176
0
9 290 746
9 290 746
0
7 685 778
7 685 778
0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
9 948
9 948
0
2 125
2 125
0
0
0
0
70421
სოფლის მეურნეობა
9 948
9 948
0
2 125
2 125
0
0
0
0
7045
ტრანსპორტი
4 441 254
4 441 254
0
9 090 871
9 090 871
0
7 685 778
7 685 778
0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4 441 254
4 441 254
0
9 090 871
9 090 871
0
7 685 778
7 685 778
0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
221 974
221 974
0
197 750
197 750
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
3 535 950
3 535 950
0
5 160 415
5 160 415
0
2 306 440
2 306 440
0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1 486 539
1 486 539
0
2 897 135
2 897 135
0
1 955 919
1 955 919
0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2 049 411
2 049 411
0
2 263 280
2 263 280
0
350 521
350 521
0
706
საბინაო_კომუნალური მეურნეობა
12 012 941
10 792 276
1 220 664
8 987 465
8 727 029
260 436
7 763 371
7 763 371
0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
2 264 639
2 264 639
0
1 499 941
1 499 941
0
1 524 835
1 524 835
0
7063
წყალმომარაგება
7 275 552
7 275 552
0
5 797 838
5 797 838
0
5 425 536
5 425 536
0
7064
გარე განათება
699 321
699 321
0
838 500
838 500
0
525 000
525 000
0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1 773 429
552 764
1 220 664
851 186
590 750
260 436
288 000
288 000
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
218 729
218 729
0
526 355
526 355
0
573 300
573 300
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
218 729
218 729
0
526 355
526 355
0
573 300
573 300
0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2 374 431
2 374 431
0
1 840 486
1 840 486
0
1 082 300
1 082 300
0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1 432 187
1 432 187
0
985 927
985 927
0
370 700
370 700
0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
805 691
805 691
0
736 110
736 110
0
711 600
711 600
0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
136 553
136 553
0
118 449
118 449
0
0
0
0
709
განათლება
5 145 447
5 145 447
0
4 993 153
4 993 153
0
4 215 267
4 215 267
0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2 232 246
2 232 246
0
2 560 000
2 560 000
0
2 810 300
2 810 300
0
7092
ზოგადი განათლება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
2 913 202
2 913 202
0
2 433 153
2 433 153
0
1 404 967
1 404 967
0
710
სოციალური დაცვა
1 962 409
1 962 409
0
485 867
485 867
0
441 500
441 500
0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
132 750
132 750
0
190 617
190 617
0
190 000
190 000
0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1 829 659
1 829 659
0
295 250
295 250
0
251 500
251 500
0
მთლიანი ხარჯები
33 280 196
32 059 531
1 220 664
34 005 057
33 744 621
260 436
27 093 819
27 093 819
0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 587 561 ლარის ოდენობით;
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -(-224120) ლარის ოდენობით.
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-811 681) ლარის ოდენობით.
მუხლი 10🔗.
ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 11🔗.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის და ჯანდაცვის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12🔗.
სპორტული, კულტურული ღონისძიებები
სპორტულ, კულტურულ, პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
1.1 . სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირებისა და გაწვევებთან დაკავშირებული ხარჯების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელი პირობაა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ რეაბილიტირებულ ქუჩებში გადაადგილების უსაფრთხოებისა და სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რეგულირება, მგზავრთა მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა, გზებზე უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რაც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ჩამოსული ტურისტებისათვის მიმზიდველი და კომფორტული გარემოს შექმნას და ქალაქის იერსახის გაუმჯობესებას.
2.1.1. ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებებს ქალაქ ქობულეთში შიდა საქალაქო ქუჩების და ტროტუარების მოწყობას, ქუჩების მოასფალტებას, დეკორატიული ფილებით მოპირკეთებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგების სამუშაოებს. კერძოდ დაგეგმილია: ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი) ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა, საჯარო სკოლებთან და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებთან დამონტაჟდება სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი და მოეწყობა ვიბრო ხაზები. ასევე დაგეგმილია გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა; წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა, რომლის ფარგლებში მოხდება აჭარის, თხილაიშვილის და წერეთლის ქუჩების მოწესრიგების სამუშაოები, კერძოდ: მოწესრიგდება სანიაღვრე სისტემა; ტროტუარები და სავალი გზის სავალი ნაწილი მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, შეიქმნება ხელმისაწვდომი გარემო შშმ პირებისათვის. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი) რომლის ფარგლებში დაგეგმილია კარიერის მე-3 უბნის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების და გზის სავალი ნაწილის დეკორატიული ფილებით და ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობას. მოეწყობა ჩასასვლელი პანდუსები და უსინათლოებისათვის სპეციალური ბილიკი. ასევე დაგეგმილია ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა; ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი; კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებას; ტროტუარების მოპირკეთებას დეკორატიული ფილებით და გზის სავალი ნაწილის ასფალტო ბეტონის საფარით მოწყობას. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი, რომლის ფარგლებშიც ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსდება სათვალთვალო ვიდეო კამერები.
2.1.2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 01 06)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (თემებში, სოფლებსა და ქალაქის ტერიტორიაზე) და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მგზავრთა გადაადგილების უზრუნველსაყოფად მუნიციპალური ტრანსპორტით, კერძოდ ავტობუსებით მომსახურების ხარჯების თანადაფინანსებას. აღნიშნული ქვეპროგრამა განხორციელდება შპს “ქობულეთის ტრანსრეგულირების“ მიერ.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოწესრიგების სამუაშოები, მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და მოსახლეობაზე სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება წყალსადენის სათავე ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მოწესრიგდება საკანალიზაციო სისტემები.
2.2.1. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 02 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქეთევან წამებულის N1 -ში მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა: გარდამავალი პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ამორტიზირებული შენობის დემონტაჟის და ახალი შენობის მშენებლობის სამუშაოები.
2.2.2. გარე განათების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, გარე განათების ქსელის განვითარებისა და არსებულის სრულყოფისათვის, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა და განათების თანამედროვე წყაროების, ეფექტური ოპტიკური სისტემების, კონსტრუქციებისა და მასალების გამოყენების დანერგვა. წლის განმავლობაში ღამით ქალაქში უსაფრთხოებისთვის ხელის შეწყობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის 4900 ზე მეტი წერტის ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურება. რაც ხელს შეუწყობს რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ქალაქის იერსახის შენარჩუნებას. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა ეკონომიური გარე განათების წერტები ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და განხორციელდება გარე განათების სამუშაოები მის მიმდებარე ტერიტორიებზეც.
2.2.3 . მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მაწანწალა ცხოველების დაჭერა, ტრანსპორტირება და დაჭერილი ცხოველების გაუნებელყოფა. გათვალისწინებულია ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა, ასევე გათვალისწინებულია მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, სისუფთავის და წესრიგის დაცვა, რასაც განახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება. დაგეგმილია ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია.
2.2.4. გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018 წელს გაგრძელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარის და მათ შორის მარადმწვანე დეკორატიული მცენარეების მოვლა-პატრონობის სამუშაოები, რასაც ახორციელებს ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება, პროგრამა დააფინანსებს მისი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
2.2.5. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მოსახლეობისათვის და არსებული ორგანიზაციებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა, სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით უზრუნველყოფა. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი), პროექტი გულისხმობს წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების, შიდა მაგისტრალისა და დაქსელვის სამუშაოების განხორციელებას. პროექტის მესამე ეტაპის ფარგლებში 2018 წელს განხორციელდება დარჩენილი შიდა მაგისტრალური ხაზებისა და დაქსელვის სამუშაოები, რითაც დასრულდება სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის მოწყობა. აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ წყლით უზრუნველყოფილი იქნება 800-მდე ოჯახი. პროექტის - სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა ფარგლებში მოხდება არსებული ამორტიზირებული წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია: მოეწყობა მაგისტრალური ხაზები, რომლის დაერთება მოხდება არსებულ რეზერვუარზე. სასმელი წყლით მომარაგება გაუუმჯობესდება 500-მდე ოჯახს. პროექტი- სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოების ფარგლებში გათვალისწინებულია პრობლემის აღმოსაფხვრელად სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) წყლის დებეტის გაზრდის მიზნით დამატებით ჭაბურღილების მოწყობა, ხოლო სოფელ სამებაში მოძიებული იქნა ახალი წყლის რესურსი, რაზედაც მოხდება არსებული მაგისტრალის დაერთება. ქვეპროექტი- „ სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია„- ფარგლებში აშენდება წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობები, რომლებიც უზრუნველყოფს წყლის გაფილტვრას და სუფთა წყლით მომარაგებას, სოფ. ხუცუბანში არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცის. ქვეპროგრაით დაგეგმილია აჭარის წყლის ალიანსის "საწესდებო კაპიტალის შენატანი. ქვეპროგრამა - სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ,,კროტი") - ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში შპს ,,ქობულეთის წყალი"-ს საჭიროებისათვის, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელებისათვის შეძენილი იქნება 1 ერთეული არხმწმენდის (,,კროტი") შეძენას. ქვეპროგრამა - სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები“- ითვალისწინებს სოფ. ბობოყვათში წყლის მაგისტრალური და შიდა მაგისტრალური ხაზების შეცვლას, ასევე სათავე ნაგებობის მოწესრიგებას, მოხდება თანამედროვე ტიპის წყლის გაუსნებელყოფის დანადგარის მონტაჟი.
ქვეპროგრამით გრძელდება ა(ა)იპ ქობულეთის სოფლის წყალის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯის დაფინანსება, რომელიც მუნიციპალიტეტში უზრუნველყოფს სოფლების წყლის სათავე ნაგებობებისა და შიდა გაყვანილობის მიმდინარე რემონტის სამუშაოების განხორციელებას, ამორტიზირებული წყლის მილების პერიოდულ შეცვლას, რაც პირველ რიგში დაკავშირებულია სოფლების ინფრასტრუქტურის სწრაფ განვითარებასთან და მოსახლეობის ცხოვრების კრიტერიუმების ცვლილებასთან.
2.2.6. სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცის სამუშოები. ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურის მიმდებარედ მაგისტრალური ხაზი 12 მ-იანი მონაკვეთი დაზიანებულია, რომლიც ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, პრობლემის მოგვარება დროულად არის საჭირო, რომ არ მოხდეს ქალაქის ცენტრალურ ადგილებში ფეკალების ამოსვლა. გელაურში პუშკინის ქუჩაზე არსებული მინი სატუმბო სადგურიდან ცენტრალურ სატუმბო სადგურამდე არსებული წნევითი ხაზი ვერ უზრუნველყოფს გამტარიანობას, ამისთვის საჭიროა მაგისტრალური წნევითი ხაზის შეცვლა უფრო დიდი დიამეტრის მილით.
2.2.7. უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 02 07)
მუნიციპალიტეტის იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური, ამორტიზირებული ნაგებობების და უკანონო მიშენებების დემონტაჟი.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები.
2.3.1. მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა, ქვეპროექტით დაგეგმილია ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობის დასრულება, პროექტი გულისხმობს თანამედროვე ტიპის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობას.
2.3.2. დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90 (პროგრამული კოდი 03 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია დაბა ჩაქვში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწესრიგების სამუშები: ეზოები, ტროტუარები მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით, მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, ძველი გარე განათების სისტემა შეიცვლება ახალი დეკორატიული გარე განათებით, ეზოებში მოეწყობა ფანჩატური; განთავსდება საპარკე სკამები და საბავშვო ატრაქციონები.
2.4. საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციების შეძენა.
2.5. საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 06)
მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით აუცილებელია ისეთი პრევენციული ღონისძიების გატარება როგორიცაა სადერატიზაციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება.
2.6. აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 07)
მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების, ხაზობრივ ნაგებობების აზომვითი ნახაზების მომზადება და მისი შემდგომი მუნიციპალურ საკუთრებად დარეგისტრირება ხელს შეუწყობს არსებული ქონების მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში განკარგვას.
2.7. სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 08)
ტურიტული სეზონის დადგომამდე და სეზონის განმავლობაში აუცილებელი ხდება, ტურისტულ ობიექტებში გარემო ზემოქმედების ფაქტორებისა და მიკროკლიმატის მაჩვენებლების, კვების ბლოკების მდგომარეობის მოქმედ სანიტარულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებშიც განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების ფუნქციონირება.
3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სკოლამდელი განათლება წარმოადგენს რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01 01)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს საბავშვო ბაღები, სადაც სკოლამდელ აღზრდა-განათლებას მიიღებს 2800 ზე მეტი ბავშვი. მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით ქვეპროგრამა მოიცავს ბაღების სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურების და კვებითი მომსახურების ხარჯების სრულ დაფინანსებას და ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა დანარჩენ ხარჯს.
3.1.2. საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 01 02)
პროგრამით გათვალისწინებულია ბაღების განტვირთვის მიზნით ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა: ქვეპროგრამით 2018 წელს დასრულდება სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა - პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვი ტიპის 2 სართულიანი საბავშვო ბაღი, მოეწყობა სათამაშო ოთახები, საძინებლები, დარბაზი, სველი წერტილებით. პროგრამის ფარგლებში ბაღის ეზოს მოპირკეთდება დეკორატიული ფილებით და მწვანე ზოლით, სადაც განთავსდება საბავშვო ატრაქციონები. ქვეპროგრამით დასრულდება სოფელ აჭყვისთავისა და სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4. .1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2018 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
· სარაგბო საკლუბო გუნდი „პონტო“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით.
· ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი".
- ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა.
4.1.1. ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი წრეები: თავისუფალი ჭიდაობა, ძიუდო, ძალოსნობა, ველოსპორტი, რაგბი, ჭადრაკი, ფეხბურთი (გოგონათა და ჭაბუკთა). ტარდება შიდა სასკოლო და ამხანაგური შეხვედრები. წლის განმავლობაში სკოლის ჯგუფებში მოსწავლეთა მომზადების დონის შემოწმების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებ გუნდებში წარმატებული სპორტსმენების გამოვლენის მიზნით სასპორტო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს საოლქო და რესპუბლიკურ სპორტულ ღონიძიებებში.
4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენების განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერ სპორტსმენთა წახალისება. გაგრძელდება სხვადასხვა სპორტული პროექტების მხარდაჭერაც.
4.1.3. სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში სარაგბო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ სარაგბო კლუბი “პონტოს“ მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სპორტულ თამაშებებში მონაწილეობის ხელშეწყობას სხვადასხვა მიმართულებებით, აგრეთვე გუნდის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.1.4. ა(ა)იპ "ფრენბურთის, ხელბურთის, კალათბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი" (პროგრამული კოდი 05 01 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯების დაფინანსება.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1. ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს სახელოვნებო სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა აუცილებელ ხარჯს. სადაც გაერთიანებულია სოფლების ხუცუბნისა და ბობოყვათის, დაბა ჩაქვისა და ქ. ქობულეთის სკოლები. 0 ზე მეტი.
4.2.2. ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი რომელიც შედგება საბიბლიოთეკო და მოსწავლე-ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება, მასში გაერთიანებულია სასოფლო კულტურული დაწესებულებები, შესაბამისად განყოფილებებში ფუნქციონირებს ეკოტურიზმის, კულტურული მემკვიდრეობის, ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის ორგანიზების, ხალხური რეწვის, ლიტერატურულ-თეატრალური, რიტმული ცეკვების „ახალი რიტმები“ ჯგუფები და ქორეოგრაფიული ანსამბლი „საუნჯე“. ახალგაზრდული ანსამბლი ახალი ხმები და სასოფლო კლუბებთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები, სადაც სულ გაერთიანებულია ორასამდე ახალგაზრდა. პროგრამა აფინანსებს კულტურის ცენტრის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.
4.2.3. ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი (პროგრამული კოდი 05 02 03)
მუნიციპალიტეტი საკუთრებაში არსებული პარკების მიმდინარე მოვლა-შენახვისა და საკურორტო ქალაქის იერსახის შენარჩუნების მიზნით დააფინანსებს ა(ა)იპ ქობულეთის პარკის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს.
4.2.4. გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული" (პროგრამული კოდი 05 02 04)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი სადაც ახალგაზრდა თაობებში კულტურული აღზრდისა და ეროვნული ცეკვების შენარჩუნების მიზნით მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ანსამბლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯს.
4.2.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და მუნიციპალიტეტის სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დღეების აღნიშვნა, სახალხო დღესასწაულები და სხვა. პროგრამით განხორციელდება ტურიზმის კვირეულისადმი მიძღვნილი სხვადასხვა ღონისძიებები, მოხდება ტურისტული სარეკლამო მასალების მომზადება, პროგრამით შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ფესტივალებში, კონკურსებსა და პროექტებში შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობის ხელშეწყობა, ხელი შეეწყობა ცნობილი და შემოქმედი ადამიანების პოპულარიზაციას, შესაძლებელი გახდება გენდერული თანასწორობის დღის, შ.შ.მ. პირების უფლებათა დაცვის დღის და სხვადასხვა პროექტების მხარდაჭერა.
4.2.6. ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი (პროგრამული კოდი 05 02 07)
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს მუზეუმი, რაც ემსახურება ქობულეთის როგორც საკურორტო და ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქის განვითარებასა და პოპულარიზებას. მუზეუმში დაცულია იშვიათი ექსპონანტები რომლებიც ადგილობრივი ოსტატობის ნიმუშს წარმოადგენს, საგამოფენო დარბაზი წლის განმავლობაში მასპინძლობას უწევს არამარტო ადგილობრივ არამედ უცხოელ დამთვალიერებლებსაც, ყოველივე აქედან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი აფინანსებს მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხარჯს.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას, რათა გაიზარდოს პროგრამების სიზუსტე და დახმარების ეფექტიანობა. ისევ იმოქმედებს პრინციპი, რომ მუნიციპალიტეტი დაეხმაროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე მეტად ესაჭიროება. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის უფასო სასადილოში ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის მიმართული აქციების განხორციელებას, მათთვის მატერიალური მხარდაჭერას და სტიმულის მიცემას, დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას.
5.1 5.1 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის ხარჯების თანადაფინანსება.
5.1.1. ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსური სინდრომით დავადებული ბენეფიციარების, ბრონქული ასთმით დაავადებულთა, მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულთა და პარკინსონით დაავადებულთა ბენეფიციარების მედიკამენტოზურ დახმარებას. პროგრამა დააფინანსებს 300 ეპილეფსიით და მეორადი ეპილეფსიური სინდრომით დაავადებულ ბენეფიციარს, 150 ბრონქული ასთმის დაავადების მქონე: 19 წლამდე ასაკის პირებს; 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს. მერე ტიპის დიაბეტით 700 დაავადებულ პირებს: 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის ოჯახის წევრებს (მშობელი, მეუღლე, შვილი). პროგრამით დაფინანსდება აგრეთვე 50 პარკინსონით დაავადებულ 0-დან 100 000 ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე მოზრდილებს; შშმპ პირებს; ასაკით პენსიონერებს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს.
5.1.2. თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის (პროგრამული კოდი 06 01 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საწყის ეტაპზე ერთი მობილური გუნდის დაფინანსებას თვის განმავლობაში 50 პაციენტის ადგილზე მომსახურებით. მუშაობა ითვალისწინებს ბინაზე ვიზიტსა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საქართველოში რეგისტრირებული, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ნეიროლეფსიური საშუალებებით, რომელსაც გამოიყენებს მობილური გუნდის ფსიქიატრი, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო სტანდარტების (პროტოკოლები) შესაბამისად.
5.1.3. ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 18 წლამდე ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის სამი ბენეფიციარი, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო 18 წლის ზემოთ ასაკის ფენილკეტონურიით დაავადებული პირებისათვის ორი ბენეფიციარი, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით.
5.1.4. ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალურ სერვისების ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 09)
მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი, რაც ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობის ადგილზე ექიმამდელი სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფას. თემის სამედიცინო პუნქტებს მიეწოდება პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების ყოველთვიური მარაგი და ასევე ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 5 ადმინისტრაციულ ერთეულში (სოფელ ქობულეთის, ლეღვას, კვირიკეს, საჩინოს და ოჩხამურის) სოფლად დროული სამედიცინო მომსახურეობის უზრუნველყოფის ყველა საჭირო ხარჯს.
5.2. სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02) მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. სოციალური სფერო დაფუძნებულია ბენეფიციართა მიზნობრივ დახმარებებზე და პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები უზრუნველყოფენ მის შემდგომ დახვეწას.
5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამით ისარგებლებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს სარეიტინგო ქულა 0-დან 100000-მდე ქულის მქონე, მარტოხელა პენსიონერი, დედ-მამით ობოლი ბავშვი, უსახლკარო, მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოსახული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მარჩენალდაკარგული და მრავალშვილიანი (18 წლამდე 5 და მეტი შვილი).
5.2.2. ყოველი მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას მესამე ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით, მეოთხე ახალშობილზე 700 ლარის ოდენობით, მეხუთე და მომდევნო ახალშობილზე 900 ლარის ოდენობით.
5.2.3. ხუთი და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის დახმარება მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, დემოგრაფიული პრობლემის ფონზე შეიმჩნება, რომ აღნიშნული კატეგორიის დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველი ოჯახებია, პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშთა ოჯახებზე ერთჯერადად მატერიალურ დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.4. ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა უკდავყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტი ახორციელებს პროგრამას, რომელიც ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფას, ომის მონაწილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, სადღესასწაულო დღეების აღნიშვნას.
5.2.5. დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე) ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებასთვეში 100 ლარის ოდენობით.
5.2.6. უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერად დახმარებას ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უკიდურესად გაჭირვებულ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ სახსრები მიცვალებულთა დაკრძალვისათვის და სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-70000 ქულის ჩათვლით. ასევე პროგრამა დააფინანსებს უპატრონო ან მარტოხელა გარდაცვლილ მოქალაქეებს.
5.2.7. დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა და მათი თანმხლები პირების შესაბამის კლინიკებში სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების ხარჯებს საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და სამედიცინო დაწესებულებიდან საცხოვრებელ ადგილამდე.
5.2.8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახების, რომლებსაც სოციალური სააგენტოს მიერ მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 0-57000 მდე, გაზიფიცირებას, კერძოდ ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო ღირებულების დაფინანსებას ერთი წერტილის გათვალისწინებით გაზქურამდე.
5.2.9. ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)
პროგრამა ითვალისწინებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამით მოსაარგებლე ბენეფიციარისა ფსიქოსომატური რეაბილიტაციის კურსების ჩასატარებლად და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტით გადაადგილებისათვის მატერიალურ დახმარებას.
თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
34 467 148
33 246 484
1 220 664
34 885 580
34 625 144
260 436
27 949 700
27 949 700
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1 302
1 302
-
1 368
1 368
-
1 377
1 377
-
ხარჯები
14 684 918
14 684 238
680
12 884 947
12 884 947
-
11 797 363
11 797 363
-
შრომის ანაზღაურება
6 426 253
6 426 253
-
6 071 036
6 071 036
-
5 900 160
5 900 160
-
საქონელი და მომსახურება
3 240 392
3 240 392
-
4 308 558
4 308 558
-
4 412 455
4 412 455
-
პროცენტი
360 560
360 560
-
314 458
314 458
-
289 578
289 578
-
სუბსიდიები
515 694
515 694
-
509 101
509 101
-
292 250
292 250
-
გრანტები
250 000
250 000
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 527 328
1 527 328
-
815 507
815 507
-
704 600
704 600
-
სხვა ხარჯები
2 364 692
2 364 012
680
866 287
866 287
-
198 320
198 320
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 595 278
17 375 293
1 219 984
21 120 110
20 859 674
260 436
15 296 456
15 296 456
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
250 000
250 000
-
52 100
52 100
-
44 200
44 200
-
ვალდებულებების კლება
936 952
936 952
-
828 423
828 423
-
811 681
811 681
-
01. 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
4 628 161
4 628 161
-
3 942 876
3 942 876
-
3 732 944
3 732 944
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
192
192
-
117
117
-
117
117
-
ხარჯები
3 751 441
3 751 441
-
3 107 235
3 107 235
-
2 918 263
2 918 263
-
შრომის ანაზღაურება
2 183 696
2 183 696
-
1 671 386
1 671 386
-
1 333 515
1 333 515
-
საქონელი და მომსახურება
578 223
578 223
-
904 663
904 663
-
1 190 850
1 190 850
-
პროცენტი
360 560
360 560
-
314 458
314 458
-
289 578
289 578
-
სოციალური უზრუნველყოფა
379
379
-
8 700
8 700
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
628 583
628 583
-
208 028
208 028
-
104 320
104 320
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 331
56 331
-
7 218
7 218
-
3 000
3 000
-
ვალდებულებების კლება
820 389
820 389
-
828 423
828 423
-
811 681
811 681
-
01. 01.
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
710 803
710 803
-
642 358
642 358
-
624 900
624 900
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31
31
-
25
25
25
25
ხარჯები
696 684
696 684
-
642 358
642 358
-
621 900
621 900
-
შრომის ანაზღაურება
504 319
504 319
-
431 969
431 969
416 250
416 250
საქონელი და მომსახურება
191 148
191 148
-
208 761
208 761
-
203 730
203 730
-
სხვა ხარჯები
1 217
1 217
-
1 628
1 628
1 920
1 920
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 519
13 519
-
-
3 000
3 000
ვალდებულებების კლება
600
600
-
-
-
01. 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 083 961
2 083 961
-
1 943 637
1 943 637
-
1 901 785
1 901 785
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161
161
-
92
92
-
92
92
-
ხარჯები
2 041 149
2 041 149
-
1 936 419
1 936 419
-
1 901 785
1 901 785
-
შრომის ანაზღაურება
1 679 377
1 679 377
-
1 239 417
1 239 417
-
917 265
917 265
-
საქონელი და მომსახურება
359 766
359 766
-
685 902
685 902
-
982 120
982 120
-
სოციალური უზრუნველყოფა
379
379
-
8 700
8 700
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
1 627
1 627
-
2 400
2 400
-
2 400
2 400
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 812
42 812
-
7 218
7 218
-
-
-
-
01. 03
სარეზერვო ფონდი
-
-
-
204 000
204 000
-
100 000
100 000
-
ხარჯები
-
-
-
204 000
204 000
-
100 000
100 000
-
სხვა ხარჯები
-
-
204 000
204 000
100 000
100 000
01.04.
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურეობა და დაფარვა
1 806 039
1 806 039
-
1 101 800
1 101 800
-
1 100 259
1 100 259
-
ხარჯები
986 299
986 299
-
314 458
314 458
-
289 578
289 578
-
პროცენტი
360 560
360 560
-
314 458
314 458
-
289 578
289 578
-
სხვა ხარჯები
625 739
625 739
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
819 739
819 739
-
787 342
787 342
-
810 681
810 681
-
01.04.01
ქობულეთის წყალარინების პროექტი
1 104 207
1 104 207
-
399 960
399 960
-
369 694
369 694
-
ხარჯები
672 581
672 581
-
49 960
49 960
-
51 863
51 863
-
პროცენტი
46 842
46 842
-
49 960
49 960
51 863
51 863
სხვა ხარჯები
625 739
625 739
-
-
-
ვალდებულებების კლება
431 625
431 625
-
350 000
350 000
317 831
317 831
01.04.02
დაბა ოჩხამურის და ცეცხლაური -ჯიხანჯურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
96 576
96 576
-
96 576
96 576
-
96 600
96 600
-
ხარჯები
33 269
33 269
-
25 239
25 239
-
16 200
16 200
-
პროცენტი
33 269
33 269
-
25 239
25 239
16 200
16 200
ვალდებულებების კლება
63 307
63 307
-
71 337
71 337
80 400
80 400
01.04.03
მეგობრობის ქუჩის სანიაღვრე-
კანალიზაციის რეაბილიტაცია და სატუმბი სადგურის მშენებლობა
83 052
83 052
-
83 060
83 060
-
83 100
83 100
-
ხარჯები
33 264
33 264
-
26 950
26 950
-
19 850
19 850
-
პროცენტი
33 264
33 264
-
26 950
26 950
19 850
19 850
ვალდებულებების კლება
49 788
49 788
-
56 110
56 110
63 250
63 250
01.04.04
მუნიციპალური ქვეპროექტი-დ. აღმაშენებლის რეაბილიტაცია (ქ. ქობულეთში პიკეტიდან 20+00 გოგებაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე)
522 204
522 204
-
522 204
522 204
-
522 206
522 206
-
ხარჯები
247 185
247 185
-
212 309
212 309
-
173 006
173 006
-
პროცენტი
247 185
247 185
-
212 309
212 309
173 006
173 006
ვალდებულებების კლება
275 019
275 019
-
309 895
309 895
349 200
349 200
01.04.05
"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, მუნიციპალიტეტისათვის 1 ცალი კომპაქტორიანი თვითმცლელი ნაგავმზიდი მანქანის გადაცემა.
-
-
-
-
-
-
28 659
28 659
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
28 659
28 659
-
პროცენტი
-
-
-
28 659
28 659
01.05.
დამოუკიდებელი აუდიტორული დასკვნისა და ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი
27 309
27 309
-
10 000
10 000
-
5 000
5 000
-
ხარჯები
27 309
27 309
-
10 000
10 000
-
5 000
5 000
-
საქონელი და მომსახურება
27 309
27 309
-
10 000
10 000
-
5 000
5 000
-
01 06
წინა წლეებში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა
50
50
-
41 081
41 081
-
1 000
1 000
-
ვალდებულებების კლება
50
50
41 081
41 081
1 000
1 000
02. 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
127 049
127 049
-
107 484
107 484
-
104 600
104 600
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
-
8
8
-
8
8
-
ხარჯები
113 999
113 999
-
107 484
107 484
-
104 600
104 600
-
შრომის ანაზღაურება
93 885
93 885
-
76 985
76 985
-
69 165
69 165
-
საქონელი და მომსახურება
20 114
20 114
-
30 499
30 499
-
35 435
35 435
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 050
13 050
-
-
-
-
-
-
-
02. 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
127 049
127 049
-
107 484
107 484
-
104 600
104 600
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
8
8
8
8
ხარჯები
113 999
113 999
107 484
107 484
-
104 600
104 600
-
შრომის ანაზღაურება
93 885
93 885
-
76 985
76 985
69 165
69 165
საქონელი და მომსახურება
20 114
20 114
-
30 499
30 499
-
35 435
35 435
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 050
13 050
-
-
-
03. 00
ინფრასტრუქტურული განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
19 884 887
18 664 223
1 220 664
23 128 595
22 868 159
260 436
17 799 789
17 799 789
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
285
285
-
348
348
-
348
348
-
ხარჯები
4 238 256
4 237 576
680
4 372 090
4 372 090
-
3 190 300
3 190 300
-
შრომის ანაზღაურება
1 439 912
1 439 912
-
1 605 025
1 605 025
-
1 518 300
1 518 300
-
საქონელი და მომსახურება
1 431 987
1 431 987
-
1 789 106
1 789 106
-
1 437 000
1 437 000
-
სუბსიდიები
428 599
428 599
-
421 101
421 101
-
210 000
210 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 100
1 100
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
936 659
935 979
680
556 858
556 858
-
25 000
25 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 599 124
14 379 139
1 219 984
18 734 405
18 473 969
260 436
14 565 289
14 565 289
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
22 100
22 100
-
44 200
44 200
-
ვალდებულებების კლება
47 508
47 508
-
-
-
-
-
-
-
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
4 446 691
4 446 691
-
9 090 871
9 090 871
-
7 685 778
7 685 778
-
ხარჯები
706 768
706 768
-
276 655
276 655
-
210 000
210 000
-
სუბსიდიები
198 602
198 602
-
201 101
201 101
-
210 000
210 000
-
სხვა ხარჯები
508 167
508 167
-
75 554
75 554
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 709 486
3 709 486
-
8 814 216
8 814 216
-
7 475 778
7 475 778
-
ვალდებულებების კლება
30 437
30 437
-
-
-
-
-
-
-
03 01 01
ქუჩების, ქუჩებს შორის გადასასვლელების (მათ შორის ტროტუარებისა და ბორდიურების) კეთილმოწყობა
3 657 679
3 657 679
-
8 345 620
8 345 620
-
7 475 778
7 475 778
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 627 242
3 627 242
-
8 345 620
8 345 620
-
7 475 778
7 475 778
-
ვალდებულებების კლება
30 437
30 437
-
-
-
-
-
-
-
03 01 01 01
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (II ეტაპი)
-
-
-
-
-
-
2 260 522
2 260 522
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
2 260 522
2 260 522
03 01 01 02
ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქუჩის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, ჭავჭავაძის პირველი და მეორე ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
30 437
30 437
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
30 437
30 437
-
-
-
03 01 01 03
ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
738 245
738 245
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
738 245
738 245
-
-
-
03 01 01 04
გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა; წერეთლის ქუჩა) კეთილმოწყობა
-
-
-
-
-
-
2 822 156
2 822 156
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
2 822 156
2 822 156
03 01 01 05
ქალაქ ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
641 990
641 990
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
641 990
641 990
-
-
-
03 01 01 06
ქალაქ ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის შესახვევის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
232 248
232 248
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
232 248
232 248
-
-
-
03 01 01 07
ქალაქ ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
39 815
39 815
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 815
39 815
-
-
-
03 01 01 08
ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობა (მე-3 უბანი)
-
-
-
-
-
-
1 073 885
1 073 885
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
1 073 885
1 073 885
03 01 01 09
ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქ. N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა
853 497
853 497
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
853 497
853 497
-
-
-
03 01 01 10
ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა; ქიაჩელის ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი; კლდიაშვილის შესახვევი; მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა
-
-
-
-
-
-
1 154 565
1 154 565
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
1 154 565
1 154 565
03 01 01 11
დაბა ჩაქვში, რომპეტროლის მიმდებარედ და ქ. ქობულეთში აღმაშნებელის ქუჩის N832-836 ის (ყოფილი ფაკელის) მიმდებარედ ტროტუარის და აღმაშენებელის ქუჩა N307-ის მიმდებარედ თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელის მოწყობა.
-
-
-
58 729
58 729
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
58 729
58 729
-
03 01 01 12
ქალაქ ქობულეთში, ბაგრატიონის ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
225 467
225 467
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
225 467
225 467
-
-
-
03 01 01 13
ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩის (მდ . კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
195 625
195 625
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195 625
195 625
-
-
-
03 01 01 14
ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე მისასვლელი გზის (საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა
598 245
598 245
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
598 245
598 245
-
-
-
03 01 01 15
სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნისა და ბობოყვათის ბაღებთან მისასვლელების მოწყობა
38 152
38 152
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 152
38 152
-
-
-
03 01 01 16
დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
7 705
7 705
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 705
7 705
-
-
-
03 01 01 17
გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა
56 254
56 254
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56 254
56 254
-
-
-
03 01 01 18
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)
-
-
-
1 765 100
1 765 100
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 765 100
1 765 100
-
03 01 01 19
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)
-
-
-
702 888
702 888
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
702 888
702 888
-
03 01 01 20
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე, მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II ეტაპი)
-
-
-
756 500
756 500
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
756 500
756 500
-
03 01 01 21
ქ. ქობულეთში, გელაურის უბნის (ვაჟა ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის ქუჩა) კეთილმოწყობა
-
-
-
1 548 541
1 548 541
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 548 541
1 548 541
-
03 01 01 22
ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან აღმაშენებლის II შესახვევის რეაბილიტაცია
-
-
-
273 490
273 490
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
273 490
273 490
-
03 01 01 23
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II შესახვევის კეთილმოწყობა
-
-
-
768 519
768 519
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
768 519
768 519
-
03 01 01 24
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა (საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის და ყოფილი სანდასუფთავების) შესასვლელების კეთილმოწყობა
-
-
-
191 709
191 709
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
191 709
191 709
-
03 01 01 25
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის სანაპირომდე გადასასვლელების კეთილმოწყობა (N660-ის მოპირდაპირედ ეკო-პლაჟის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა; N514-ის მოპირდაპირედ; N520-ის მოპირდაპირედ; N580-ის მოპირდაპირედ; N620-ის მოპირდაპირედ)
-
-
-
767 996
767 996
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
767 996
767 996
-
03 01 01 26
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი
-
-
-
272 500
272 500
-
164 650
164 650
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
272 500
272 500
164 650
164 650
03 01 01 27
ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის (აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა
-
-
-
171 481
171 481
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
171 481
171 481
-
03 01 01 28
ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა
-
-
-
113 386
113 386
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
113 386
113 386
-
03 01 01 29
ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის კეთილმოწყობა
-
-
-
108 700
108 700
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
108 700
108 700
-
03 01 01 30
ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის და რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის ტროტუარებთან მისასვლელი შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
19 366
19 366
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
19 366
19 366
-
03 01 01 31
ქ. ქობულეთში, გოგებაშვილის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.
-
-
-
217 656
217 656
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
217 656
217 656
-
03 01 01 32
ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.
-
-
-
169 038
169 038
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
169 038
169 038
-
03 01 01 33
ქ. ქობულეთში, ლესელიძის ქუჩის (დარჩენილი ნაწილი, აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელი) კეთილმოწყობა.
-
-
-
188 651
188 651
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
188 651
188 651
-
03 01 01 34
ქ. ქობულეთში, ტაბიძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.
-
-
-
164 702
164 702
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
164 702
164 702
-
03 01 01 35
ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N740 დან რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის კეთილმოწყობა
-
-
-
86 668
86 668
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
86 668
86 668
-
03 01 02
ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
41 910
41 910
-
2 305
2 305
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 910
41 910
-
2 305
2 305
-
-
-
-
03 01 02 01
სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის, დაზიანებული პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები)
-
-
-
2 305
2 305
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
2 305
2 305
-
03 01 02 02
თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო "ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა
22 075
22 075
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22 075
22 075
-
-
03 01 02 03
ქალაქ ქობულეთში "ჯორჯიან პალასის "მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობა
19 835
19 835
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 835
19 835
-
-
-
03 01 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მოსაცდელების რეაბილიტაცია, ახალი მოსაცდელების მოწყობა
29 999
29 999
-
466 291
466 291
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 999
29 999
-
466 291
466 291
-
-
-
-
03 01 04 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსაცდელების მოწყობა/ მოსაცდელების ირგვლივ ბეტონის დეკორატიული ფილების მოწყობა
-
-
-
9 394
9 394
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
9 394
9 394
-
03 01 04 02
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და დაბა ჩაქვში და სოფელ ციხისძირში აგურის მოსაცდელების (2 ერთეული)) მოწყობა.
-
-
-
39 858
39 858
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
39 858
39 858
-
03 01 04 03
ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ორი ერთეული მოსაცდელის დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა
29 999
29 999
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 999
29 999
-
-
03 01 04 04
ქ. ქობულეთში განსათავსებლად მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების შეძენა-მონტაჟი
-
-
-
379 500
379 500
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
379 500
379 500
-
03 01 04 05
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მოსაცდელების (სოფლებში 11 ერთეული ახალი და ერთი ერთეული არსებული მოსაცდელის და ქ. ქობულეთში მტს და კარიერის დასახლებაში აგურის მოსაცდელების (ორი ერთეული)) მოწყობა/რეაბილიტაცია
-
-
-
37 539
37 539
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
37 539
37 539
-
03 01 05
მუნიციპალიტეტში გზების სამუშაოები (მათ შორის: ნაპირსამაგრი, საძირკვლების, ჯარგვალისა და ფერდსამაგრი სამუშაოები და მისასვლელი გზები, მდინარის კალაპოტების გასწორხაზოვნება,)
456 179
456 179
-
29 054
29 054
-
-
-
-
ხარჯები
456 179
456 179
-
29 054
29 054
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
456 179
456 179
29 054
29 054
-
03 01 06
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და ქალაქ ბათუმის მიმართულებით მუნიციპალური ტრანსპორტით (ავტობუსებით) მომსახურეობის პროგრამა
198 602
198 602
-
201 101
201 101
-
210 000
210 000
-
ხარჯები
198 602
198 602
-
201 101
201 101
-
210 000
210 000
-
სუბსიდიები
198 602
198 602
201 101
201 101
210 000
210 000
03 01 07
ქალაქ ქობულეთში დ. აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების გაჩერებისათვის ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები
10 335
10 335
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 335
10 335
-
-
03 01 08
სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით ფრაქციული ღორღის შეძენა
51 987
51 987
-
46 500
46 500
-
-
-
-
ხარჯები
51 987
51 987
-
46 500
46 500
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
51 987
51 987
46 500
46 500
-
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
13152139
13152139
-
12673861
12673861
-
8 700 373
8 700 373
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
285
285
-
348
348
-
348
348
-
ხარჯები
3 494 621
3 494 621
-
4 031 330
4 031 330
-
2 924 300
2 924 300
-
შრომის ანაზღაურება
1 439 912
1 439 912
-
1 605 025
1 605 025
-
1 518 300
1 518 300
-
საქონელი და მომსახურება
1 405 749
1 405 749
-
1 727 126
1 727 126
-
1 406 000
1 406 000
-
სუბსიდიები
229 997
229 997
-
220 000
220 000
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 100
1 100
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
417 864
417 864
-
479 179
479 179
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 646 099
9 646 099
-
8 620 431
8 620 431
-
5 731 873
5 731 873
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
22 100
22 100
-
44 200
44 200
-
ვალდებულებების კლება
11 419
11 419
-
-
-
-
-
-
-
03 02 01
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების ღონისძიებები
1 394 731
1 394 731
-
598 534
598 534
-
162 697
162 697
-
ხარჯები
408 163
408 163
-
478 534
478 534
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
408 163
408 163
-
478 534
478 534
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
975 150
975 150
-
120 000
120 000
-
162 697
162 697
-
ვალდებულებების კლება
11 419
11 419
-
-
-
-
-
-
-
03 02 01 01
ქალაქ ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა
975 150
975 150
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
975 150
975 150
-
-
03 02 01 02
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია
419 581
419 581
-
478 534
478 534
-
-
-
-
ხარჯები
408 163
408 163
-
478 534
478 534
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
408 163
408 163
478 534
478 534
-
ვალდებულებების კლება
11 419
11 419
-
-
03 02 01 03
დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1 -ში მრვალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
-
-
-
120 000
120 000
-
162 697
162 697
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
120 000
120 000
162 697
162 697
03 02 02
გარე განათების ღონისძიებები
699 321
699 321
-
838 500
838 500
-
525 000
525 000
-
ხარჯები
699 321
699 321
-
765 000
765 000
-
525 000
525 000
-
საქონელი და მომსახურება
699 321
699 321
-
765 000
765 000
-
525 000
525 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
73 500
73 500
-
-
-
-
03 02 02 01
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
699 321
699 321
-
765 500
765 500
-
525 000
525 000
-
ხარჯები
699 321
699 321
-
765 000
765 000
-
525 000
525 000
-
საქონელი და მომსახურება
699 321
699 321
-
765 000
765 000
-
525 000
525 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
500
500
-
03 02 02 02
ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო ოაზისამდე და მიმდებარე ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა
-
-
-
73 000
73 000
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
73 000
73 000
-
03 02 03
მუნიციაპლიტეტის სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
1 486 539
1 486 539
-
2 897 135
2 897 135
-
1 955 919
1 955 919
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
150
-
211
211
-
211
211
-
ხარჯები
1 409 840
1 409 840
-
1 778 737
1 778 737
-
1 653 300
1 653 300
-
შრომის ანაზღაურება
1 009 132
1 009 132
-
1 204 225
1 204 225
-
1 118 100
1 118 100
-
საქონელი და მომსახურება
400 708
400 708
-
573 867
573 867
-
535 200
535 200
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
645
645
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 699
76 699
-
1 118 398
1 118 398
-
302 619
302 619
-
03 02 03 01
დასუფთავების ღონისძიებები
20 000
20 000
-
47 500
47 500
-
20 000
20 000
-
ხარჯები
20 000
20 000
-
47 500
47 500
-
20 000
20 000
-
საქონელი და მომსახურება
20 000
20 000
-
47 500
47 500
-
20 000
20 000
-
03 02 03 02
ა(ა)იპ ქობულეთის სანდასუფთავება
1 466 539
1 466 539
-
1 736 072
1 736 072
-
1 633 300
1 633 300
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
150
150
211
211
211
211
ხარჯები
1 389 840
1 389 840
-
1 731 237
1 731 237
-
1 633 300
1 633 300
-
შრომის ანაზღაურება
1 009 132
1 009 132
-
1 204 225
1 204 225
1 118 100
1 118 100
საქონელი და მომსახურება
380 708
380 708
-
526 367
526 367
-
515 200
515 200
-
სხვა ხარჯები
-
-
-
645
645
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76 699
76 699
-
4 835
4 835
-
03 02 03 03
სანდასუფთავებისათვის სპეც. ტექნიკის შეძენა (6 ერთეული).
-
-
-
800 000
800 000
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
800 000
800 000
-
03 02 03 04
ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერების შეძენა
-
-
-
195 600
195 600
-
150 000
150 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
195 600
195 600
150 000
150 000
03 02 03 05
ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
-
-
-
117 963
117 963
-
117 963
117 963
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
117 963
117 963
117 963
117 963
03 02 03 06
მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოები
-
-
-
-
-
-
34 656
34 656
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
34 656
34 656
03 02 04
გამწვანების ღონისძიებები
239 529
239 529
-
256 474
256 474
-
232 000
232 000
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
33
-
33
33
-
33
33
-
ხარჯები
239 529
239 529
-
247 919
247 919
-
232 000
232 000
-
შრომის ანაზღაურება
164 060
164 060
-
151 440
151 440
-
151 440
151 440
-
საქონელი და მომსახურება
75 469
75 469
-
96 479
96 479
-
80 560
80 560
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
8 555
8 555
-
-
-
-
03 02 04 01
ა(ა)იპ ქობულეთის გამწვანება
239 529
239 529
-
256 474
256 474
-
232 000
232 000
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33
33
33
33
33
33
ხარჯები
239 529
239 529
247 919
247 919
-
232 000
232 000
-
შრომის ანაზღაურება
164 060
164 060
-
151 440
151 440
151 440
151 440
საქონელი და მომსახურება
75 469
75 469
-
96 479
96 479
-
80 560
80 560
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
8 555
8 555
-
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, ექსპოლუატაცია
7 275 552
7 275 552
-
5 819 938
5 819 938
-
5 469 736
5 469 736
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102
102
0
104
104
0
104
104
0
ხარჯები
721 010
721010
0
761 140
761140
0
509 500
509500
0
შრომის ანაზღაურება
266 720
266720
0
249 360
249360
0
248 760
248760
0
საქონელი და მომსახურება
223 193
223193
0
291 780
291780
0
260 740
260740
0
სუბსიდიები
229 997
229997
0
220 000
220000
0
-
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
1 100
1100
0
-
0
0
-
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 554 541
6 554 541
-
5 036 698
5 036 698
-
4 916 036
4 916 036
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
22 100
22 100
-
44 200
44 200
-
03 02 05 01
წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის ღონისძიებები
6 554 541
6 554 541
-
5 031 019
5 031 019
-
4 776 036
4 776 036
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 554 541
6 554 541
-
5 031 019
5 031 019
-
4 776 036
4 776 036
-
03 02 05 01 01
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა
-
-
-
-
-
-
1 156 900
1 156 900
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 156 900
1 156 900
03 02 05 01 02
სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა
-
-
-
-
-
-
576 103
576 103
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
576 103
576 103
03 02 05 01 03
სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის სამუშაოები
-
-
-
-
-
-
795 600
795 600
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
795 600
795 600
03 02 05 01 04
სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და სოფლებში მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა
402 905
402 905
-
2 400
2 400
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402 905
402 905
2 400
2 400
-
03 02 05 01 05
სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია
-
-
-
-
-
-
623 731
623 731
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
623 731
623 731
03 02 05 01 06
ქალაქ ქობულეთში, აღმაშენებლის ქუჩიდან (N167-ის მიმდებარედ) თამარ მეფის ქუჩის გადასავლელზე წყალსადენის სისტემის მოწყობა.
-
-
-
8 778
8 778
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
8 778
8 778
-
03 02 05 01 07
სოფელ მუხაესტატეს წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
50 114
50 114
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
50 114
50 114
-
03 02 05 01 08
სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
165 883
165 883
-
246 123
246 123
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
165 883
165 883
246 123
246 123
03 02 05 01 09
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენებისათვის, ჩაძირული ტუმბოს, სხვადასხვა დიამეტრის მილების და ფასონური ნაწილების შეძენა.
-
-
-
62 060
62 060
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
62 060
62 060
-
03 02 05 01 10
დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი
107 054
107 054
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107 054
107 054
-
-
03 02 05 01 11
ქალაქ ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)
194 046
194 046
-
29 877
29 877
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
194 046
194 046
29 877
29 877
-
03 02 05 01 12
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
966 419
966 419
0
162 690
162 690
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
966 419
966 419
162 690
162 690
-
03 02 05 01 13
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა
547 668
547 668
-
358 966
358 966
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
547 668
547 668
358 966
358 966
-
03 02 05 01 14
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა
398 013
398 013
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
398 013
398 013
-
-
03 02 05 01 15
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის (პირველი ეტაპი სათავე-ნაგებობისა და რეზერვუარის) მოწყობა
870 631
870 631
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
870 631
870 631
-
-
03 02 05 01 16
ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
1 105 421
1 105 421
-
124 542
124 542
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 105 421
1 105 421
124 542
124 542
-
03 02 05 01 17
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში საჩინოსა და ქვედა აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა) წყლის სათავე-ნაგებობის, რეზერვუარისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.
938 564
938 564
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
938 564
938 564
-
-
03 02 05 01 18
სოფელ ჭახათის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: აჭყვისთავის, ზენითის, ალამბრის, მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.
602 872
602 872
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
602 872
602 872
-
-
03 02 05 01 19
დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
420 948
420 948
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420 948
420 948
-
-
03 02 05 01 20
ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენის სისტემის მოწყობა
-
-
-
288 973
288 973
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
288 973
288 973
-
03 02 05 01 21
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა მაგისტრალის) მოწყობა
-
-
-
1 396 949
1 396 949
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 396 949
1 396 949
-
03 02 05 01 22
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვას წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)
-
-
-
1 128 394
1 128 394
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 128 394
1 128 394
-
03 02 05 01 23
სოფელ ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის გაზრდის სამუშაოები
-
-
-
121 850
121 850
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
121 850
121 850
-
03 02 05 01 24
სოფელ დაგვას წყალსადენის სისტემის მოწყობა
-
-
-
150 326
150 326
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
150 326
150 326
-
03 02 05 01 25
საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარის და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)
-
-
-
382 093
382 093
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
382 093
382 093
-
03 02 05 01 26
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული სატუმბო სადგურებისათვის 7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი
-
-
-
172 791
172 791
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
172 791
172 791
-
03 02 05 01 27
ქ. ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ახალი ჭაბურღილების (ოთხი ერთეული) მოწყობა
-
-
-
318 192
318 192
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
318 192
318 192
-
03 02 05 01 28
დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი
-
-
-
100 002
100 002
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
100 002
100 002
-
03 02 05 01 29
სოფელ ქვედა აჭყვაში არებული წყლის რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა
-
-
-
6 139
6 139
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
6 139
6 139
-
03 02 05 01 30
სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა
-
-
-
-
-
-
1 377 579
1 377 579
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 377 579
1 377 579
03 02 05 02
შპს "ქობულეთის წყალი"
229 997
229 997
-
220 000
220 000
-
-
-
-
ხარჯები
229 997
229 997
-
220 000
220 000
-
-
-
-
სუბსიდიები
229 997
229 997
220 000
220 000
-
-
03 02 05 03
ა(ა)იპ "ქობულეთის სოფლის წყალი "
491 013
491 013
-
541 140
541 140
-
509 500
509 500
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102
102
104
104
104
104
ხარჯები
491 013
491 013
-
541 140
541 140
-
509 500
509 500
-
შრომის ანაზღაურება
266 720
266 720
-
249 360
249 360
248 760
248 760
საქონელი და მომსახურება
223 193
223 193
-
291 780
291 780
-
260 740
260 740
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 100
1 100
-
-
-
03 02 05 04
ქ.ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა
-
-
-
5 679
5 679
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
5 679
5 679
-
03 02 05 05
სს " აჭარის წყლის ალიანსის " საწესდებო კაპიტალის შენატანი
-
-
-
22 100
22 100
-
44 200
44 200
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
-
22 100
22 100
44 200
44 200
03 02 05 06
სპეც. ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ,,კროტი")
-
-
-
-
-
-
140 000
140 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
140 000
140 000
03 02 06
სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 049 411
2 049 411
-
2 263 280
2 263 280
-
350 521
350 521
-
ხარჯები
9 701
9 701
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
9 701
9 701
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 039 709
2 039 709
-
2 263 280
2 263 280
-
350 521
350 521
-
03 02 06 01
ქალაქ ქობულეთში, კარიერის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოები
(III ეტაპი)
-
-
-
1 504 338
1 504 338
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 504 338
1 504 338
-
03 02 06 02
მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხების და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობის, მოწესრიგების, რეაბილიტაციის სამუშაოები
9 701
9 701
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
9 701
9 701
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
9 701
9 701
-
-
03 02 06 03
დაბა ჩაქვში, ბათუმის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
39 059
39 059
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
39 059
39 059
-
03 02 06 04
გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი
420 129
420 129
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
420 129
420 129
-
-
03 02 06 05
ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, პუშკინის, აკ. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშვილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემისა და სატუმბო სადგურის მოწყობა
97 779
97 779
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
97 779
97 779
-
-
03 02 06 06
ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში (კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
-
-
-
58 080
58 080
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
58 080
58 080
-
03 02 06 07
ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობისა და ქ. ქობულეთში მემედ აბაშიძის N82 -ის მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
31 624
31 624
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
31 624
31 624
-
03 02 06 08
დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
-
-
-
25 100
25 100
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
25 100
25 100
-
03 02 06 09
დაბა ჩაქვი, ბათუმის ქუჩა N18-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისათვის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
30 810
30 810
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
30 810
30 810
-
03 02 06 10
ქალაქ ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
302 357
302 357
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
302 357
302 357
-
-
-
03 02 06 11
ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების II ეტაპი
1 051 165
1 051 165
-
7 050
7 050
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 051 165
1 051 165
7 050
7 050
-
03 02 06 12
ქალაქ ქობულეთში სანიაღვრე არხების (7 ერთეული) და სანაპირო ზოლში სანიაღვრე ჭების (15 ერთეული) მოწყობა
65 460
65 460
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65 460
65 460
-
-
03 02 06 13
სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა
5 933
5 933
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 933
5 933
-
-
03 02 06 14
სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები
8 350
8 350
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 350
8 350
-
-
03 02 06 15
ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) კანალიზაციის სისტემის მოწყობა
88 537
88 537
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88 537
88 537
-
-
03 02 06 16
ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა
-
-
-
383 496
383 496
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
383 496
383 496
-
03 02 06 17
ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს საკანალიზციო ქსელის მოწყობა
-
-
-
87 338
87 338
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
87 338
87 338
-
03 02 06 18
ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების (კომახიძის N15, N13; აღმაშენებლის N1, N116, რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ (კორპუსი1,2,3), N160ა, 162გ; აბაშიძის N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ ხაზზე დაერთება
-
-
-
96 385
96 385
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
96 385
96 385
-
03 02 06 19
ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის რეაბილიტაცია
-
-
-
-
-
-
350 521
350 521
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
350 521
350 521
03 02 07
უკანონო მიშენებებისა და ჯიხურების დემონტაჟი
7 056
7 056
-
-
-
-
4 500
4 500
-
ხარჯები
7 056
7 056
-
-
-
-
4 500
4 500
-
საქონელი და მომსახურება
7 056
7 056
-
-
-
-
4 500
4 500
-
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
879 922
879 922
-
901 407
901 407
-
1 357 638
1 357 638
-
ხარჯები
-
-
-
28 350
28 350
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
28 350
28 350
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
874 270
874 270
-
873 057
873 057
-
1 357 638
1 357 638
-
ვალდებულებების კლება
5 652
5 652
-
-
-
-
-
-
-
03 03 01
სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები
813 380
813 380
-
608 392
608 392
-
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
28 350
28 350
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
28 350
28 350
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
807 728
807 728
-
580 042
580 042
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
5 652
5 652
-
-
-
-
-
-
-
03 03 01 01
მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია
5 652
5 652
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
5 652
5 652
-
-
03 03 01 02
ქალაქ ქობულეთში (მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები
277 436
277 436
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277 436
277 436
-
-
03 03 01 03
ქალაქ ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
485 121
485 121
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
485 121
485 121
-
-
03 03 01 04
ქალაქ ქობულეთის პარკში ამფითეატრისა და დაბა ჩაქვის პარკში არსებული ხის ხიდის საფარის რეაბილიტაცია
41 551
41 551
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 551
41 551
-
-
03 03 01 05
კარიერის დასახლებაში სკვერის რეაბილიტაცია
3 620
3 620
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 620
3 620
-
-
03 03 01 06
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების რეაბილიტაცია (9 აპრილის, აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის მოპირდაპირედ)
-
-
-
510 500
510 500
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
510 500
510 500
-
03 03 01 07
ქ. ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში მდებარე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია
-
-
-
21 197
21 197
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
21 197
21 197
-
03 03 01 08
სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო ატრაქციონების და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
-
-
-
48 345
48 345
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
48 345
48 345
-
03 03 01 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის სანაპიროზე და არებული სკვერებისათვის საპარკე სკამების შეძენა
-
-
-
28 350
28 350
-
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
28 350
28 350
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
28 350
28 350
-
-
-
-
03 03 02
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
13 532
13 532
-
138 571
138 571
-
70 941
70 941
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 532
13 532
-
138 571
138 571
-
70 941
70 941
-
03 03 02 01
ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის მშენებლობა
-
-
-
80 000
80 000
-
70 941
70 941
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
80 000
80 000
70 941
70 941
03 03 02 02
მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, ამბულატორია სახელოვნებო სკოლა, სამხედრო კომისარიატი) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები
13 532
13 532
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 532
13 532
-
-
03 03 02 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში ოთახების სარემონტო სამუშაოები
-
-
-
7 469
7 469
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
7 469
7 469
-
03 03 02 04
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საპირფარეშოების და ამბულატორიის შენობის (სოფელ ბობოყვათში) რეაბილიტაცია
-
-
-
23 604
23 604
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
23 604
23 604
-
03 03 02 05
ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ.N26-ში მდებარე შენობის (მუნიციპალური უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო სამუშაოები
-
-
-
27 498
27 498
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
27 498
27 498
-
03 03 03
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა-ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებსა და პარკებში საჯდომების მიმდინარე შეკეთება-რეაბილიტაცია
53 010
53 010
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53 010
53 010
-
-
-
-
-
-
-
03 03 03 01
სანაგვე ურნების შეძენა
48 670
48 670
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
48 670
48 670
-
-
03 03 03 02
ქალაქ ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა
4 340
4 340
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 340
4 340
-
-
03 03 04
დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64 ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90
-
-
-
-
-
-
1 286 697
1 286 697
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
1 286 697
1 286 697
03 03 05
ქ. ქობულეთში თავისუფლების ქუჩაზე ლტოლვილთა საერთო საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა
-
-
-
41 894
41 894
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
41 894
41 894
-
03 03 06
სოფელ ხუცუბანში, შემფუთვი ქარხნისა და ყოფილი ჩაის ფაბრიკის მიმდებარედ მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოების კეთილმოწყობა
-
-
-
112 550
112 550
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
112 550
112 550
-
03 04
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
124 284
124 284
-
166 265
166 265
-
25 000
25 000
-
ხარჯები
-
-
-
-
-
-
25 000
25 000
-
სხვა ხარჯები
-
-
25 000
25 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124 284
124 284
166 265
166 265
-
03 05
ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)
1 220 664
-
1 220 664
260 436
-
260 436
-
-
-
ხარჯები
680
-
680
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
680
680
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 219 984
1 219 984
260 436
260 436
-
03 06
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები
17 000
17 000
-
25 000
25 000
-
25 000
25 000
-
ხარჯები
17 000
17 000
-
25 000
25 000
-
25 000
25 000
-
საქონელი და მომსახურება
17 000
17 000
-
25 000
25 000
-
25 000
25 000
-
03 07
აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯი
3 429
3 429
-
5 000
5 000
-
3 000
3 000
-
ხარჯები
3 429
3 429
-
5 000
5 000
-
3 000
3 000
-
საქონელი და მომსახურება
3 429
3 429
-
5 000
5 000
-
3 000
3 000
-
03 08
სხვადასხვა სანიტარულ-ჰიგიენური და ლაბორატორიული გამოკვლევების ხარჯი
5 000
5 000
-
2 010
2 010
-
3 000
3 000
-
ხარჯები
5 000
5 000
-
2 010
2 010
-
3 000
3 000
-
საქონელი და მომსახურება
5 000
5 000
-
2 010
2 010
-
3 000
3 000
-
03 09
მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა
25 000
25 000
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 000
25 000
-
-
03 10
"მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის "ქობულეთის თანამონაწილეობა
10 758
10 758
-
3 745
3 745
-
-
-
-
ხარჯები
10 758
10 758
-
3 745
3 745
-
-
-
-
საქონელი და მომსახურება
810
810
-
1 620
1 620
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
9 948
9 948
-
2 125
2 125
-
04. 00
განათლება
4 400 272
4 400 272
-
4 302 353
4 302 353
-
3 526 467
3 526 467
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
415
414,5
-
491
491
-
498
498
-
ხარჯები
2 166 204
2 166 204
-
2 541 250
2 541 250
-
2 802 300
2 802 300
-
შრომის ანაზღაურება
1 317 945
1 317 945
-
1 413 600
1 413 600
-
1 646 100
1 646 100
-
საქონელი და მომსახურება
847 139
847 139
-
1 127 650
1 127 650
-
1 156 200
1 156 200
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 120
1 120
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 234 068
2 234 068
-
1 761 103
1 761 103
-
724 167
724 167
-
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
4 400 272
4 400 272
-
4 302 353
4 302 353
-
3 526 467
3 526 467
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
415
414,5
-
491
491
-
498
498
-
ხარჯები
2 166 204
2 166 204
-
2 541 250
2 541 250
-
2 802 300
2 802 300
-
შრომის ანაზღაურება
1 317 945
1 317 945
-
1 413 600
1 413 600
-
1 646 100
1 646 100
-
საქონელი და მომსახურება
847 139
847 139
-
1 127 650
1 127 650
-
1 156 200
1 156 200
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 120
1 120
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 234 068
2 234 068
-
1 761 103
1 761 103
-
724 167
724 167
-
04 01 01
ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
2 232 246
2 232 246
-
2 560 000
2 560 000
-
2 810 300
2 810 300
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
414,5
414,5
491
491
498
498
ხარჯები
2 166 204
2 166 204
-
2 541 250
2 541 250
-
2 802 300
2 802 300
-
შრომის ანაზღაურება
1 317 945
1 317 945
-
1 413 600
1 413 600
1 646 100
1 646 100
საქონელი და მომსახურება
847 139
847 139
-
1 127 650
1 127 650
-
1 156 200
1 156 200
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 120
1 120
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66 042
66 042
-
18 750
18 750
8 000
8 000
04 01 02
საბავშვო ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა
2 168 026
2 168 026
-
1 742 353
1 742 353
-
716 167
716 167
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 168 026
2 168 026
-
1 742 353
1 742 353
-
716 167
716 167
-
04 01 02 01
ქალაქ ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა
340 360
340 360
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
340 360
340 360
-
-
04 01 02 02
ქალაქ ქობულეთში, გელაურში საბავშვო ბაღის მოწყობა
227 056
227 056
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
227 056
227 056
-
-
04 01 02 03
სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა
-
-
-
130 000
130 000
-
620 080
620 080
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
130 000
130 000
620 080
620 080
04 01 02 04
სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა
487 141
487 141
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
487 141
487 141
-
-
04 01 02 05
გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
64 900
64 900
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64 900
64 900
-
-
04 01 02 06
აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა
-
-
-
659 884
659 884
-
60 000
60 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
659 884
659 884
60 000
60 000
04 01 02 07
სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა
-
-
-
380 473
380 473
-
36 087
36 087
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
380 473
380 473
36 087
36 087
04 01 02 08
სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა
57 619
57 619
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 619
57 619
-
-
04 01 02 09
დაბა ჩაქვში, აღმაშენებლის ქუჩა N28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
286 358
286 358
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
286 358
286 358
-
-
04 01 02 10
ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყონბა
-
-
-
153 251
153 251
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
153 251
153 251
-
04 01 02 11
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
-
-
-
143 795
143 795
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
143 795
143 795
-
04 01 02 12
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
-
-
-
106 805
106 805
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
106 805
106 805
-
04 01 02 13
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ბაღებში (სულ 22 ერთეული) (სამზარეულოს და პროდუქტების შესანაახის სათავსოს) სარემონტო სამუშაოები
-
-
-
114 301
114 301
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
114 301
114 301
-
04 01 02 14
საბავშვო ბაღების გაზიფიცირება
7 666
7 666
-
4 838
4 838
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 666
7 666
4 838
4 838
-
04 01 02 15
სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა
306 183
306 183
-
49 006
49 006
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
306 183
306 183
49 006
49 006
-
04 01 02 16
სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა
390 742
390 742
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
390 742
390 742
-
-
05. 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
3 302 108
3 302 108
-
2 442 837
2 442 837
-
1 771 100
1 771 100
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
400
400
-
400
400
-
402
402
-
ხარჯები
2 292 683
2 292 683
-
1 804 840
1 804 840
-
1 767 100
1 767 100
-
შრომის ანაზღაურება
1 390 815
1 390 815
-
1 296 240
1 296 240
-
1 309 680
1 309 680
-
საქონელი და მომსახურება
362 029
362 029
-
363 760
363 760
-
326 170
326 170
-
სუბსიდიები
87 095
87 095
-
88 000
88 000
-
82 250
82 250
-
გრანტები
250 000
250 000
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
202 744
202 744
-
56 840
56 840
-
49 000
49 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
690 370
690 370
-
607 997
607 997
-
4 000
4 000
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
250 000
250 000
-
30 000
30 000
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
69 055
69 055
-
-
-
-
-
-
-
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1 616 382
1 616 382
-
941 237
941 237
-
296 250
296 250
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43
43
-
43
43
-
43
43
-
ხარჯები
691 332
691 332
-
304 740
304 740
-
295 250
295 250
-
შრომის ანაზღაურება
133 080
133 080
-
126 240
126 240
-
126 240
126 240
-
საქონელი და მომსახურება
37 936
37 936
-
39 500
39 500
-
37 760
37 760
-
სუბსიდიები
87 095
87 095
-
88 000
88 000
-
82 250
82 250
-
გრანტები
250 000
250 000
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
183 221
183 221
-
51 000
51 000
-
49 000
49 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
675 050
675 050
-
606 497
606 497
-
1 000
1 000
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
250 000
250 000
-
30 000
30 000
-
-
-
-
05 01 01
ა(ა)იპ ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
181 977
181 977
-
174 000
174 000
-
171 200
171 200
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
37
37
37
37
37
37
ხარჯები
181 977
181 977
174 000
174 000
-
170 200
170 200
-
შრომის ანაზღაურება
116 180
116 180
-
110 640
110 640
110 640
110 640
საქონელი და მომსახურება
24 636
24 636
-
23 360
23 360
-
21 560
21 560
-
სხვა ხარჯები
41 161
41 161
-
40 000
40 000
38 000
38 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
-
1 000
1 000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
30 006
30 006
-
21 200
21 200
-
20 000
20 000
-
ხარჯები
30 006
30 006
-
21 200
21 200
-
20 000
20 000
-
საქონელი და მომსახურება
9 000
9 000
-
10 200
10 200
-
9 000
9 000
-
სხვა ხარჯები
21 006
21 006
11 000
11 000
11 000
11 000
05 01 03
სპორტული საკლუბო გუნდის მხარდაჭერა
87 095
87 095
-
88 000
88 000
-
82 250
82 250
-
ხარჯები
87 095
87 095
-
88 000
88 000
-
82 250
82 250
-
სუბსიდიები
87 095
87 095
88 000
88 000
82 250
82 250
05 01 04
სპორტული მოედნების მოწყობა
796 104
796 104
-
605 360
605 360
-
-
-
-
ხარჯები
121 054
121 054
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
121 054
121 054
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
675 050
675 050
-
605 360
605 360
-
-
-
-
05 01 04 01
ქ. ქობულეთში. გელაურის დასახლება, ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩაზე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
93 498
93 498
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
93 498
93 498
-
05 01 04 02
სოფელ შუაღელეში სპორტული მოედნის მოწყობა
-
-
-
48 328
48 328
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
48 328
48 328
-
05 01 04 03
სპორტული მოედნების (2 მოედანი) მოწყობა (ქ. ქობულეთის თავისუფალი ტურისტული ზონის ტერიტორია)
458 868
458 868
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
458 868
458 868
-
-
05 01 04 04
ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი
121 054
121 054
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
121 054
121 054
-
-
-
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
121 054
121 054
-
-
05 01 04 05
სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა
42 445
42 445
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 445
42 445
-
-
05 01 04 06
სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა
47 056
47 056
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47 056
47 056
-
-
05 01 04 07
ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციის აღდგენა
2 956
2 956
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 956
2 956
-
-
05 01 04 08
დაბა ჩაქვში, სოფელ სახალვაშოში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
10 970
10 970
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10 970
10 970
-
-
05 01 04 09
ქალაქ ქობულეთში ჭავჭავაძის უბანში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
70 414
70 414
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
70 414
70 414
-
-
05 01 04 10
ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ. N162-დ-ში და N160-ში მდებარე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
42 342
42 342
-
-
-
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42 342
42 342
-
-
05 01 04 11
დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე და აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
-
-
-
95 050
95 050
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
95 050
95 050
-
05 01 04 12
სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები
-
-
-
39 138
39 138
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
39 138
39 138
-
05 01 04 13
ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში არსებული სათამაშო მოედნისა და არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
-
-
-
20 112
20 112
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
20 112
20 112
-
05 01 04 14
სოფელ გვარაში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
-
-
-
90 312
90 312
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
90 312
90 312
-
05 01 04 15
სოფელ საჩინოში და ზედა აჭყვაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
-
-
-
68 999
68 999
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
68 999
68 999
-
05 01 04 16
სოფელ ხალაში სპორტული მოედნის მოწყობა
-
-
-
52 535
52 535
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
52 535
52 535
-
05 01 04 17
სოფელ ქობულეთში არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია
-
-
-
97 388
97 388
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
97 388
97 388
-
05 01 05
შპს საფეხბურთო კლუბი "შუქურა"
250 000
250 000
-
30 000
30 000
-
-
-
-
ფინანსური აქტივების ზრდა
250 000
250 000
30 000
30 000
-
05 01 06
ა(ა)იპ " ფრენბურთის, ხელბურთის, კალადბურთის სათამაშო სახეობების სპორტული კლუბი-ქობულეთი"
21 200
21 200
-
22 677
22 677
-
22 800
22 800
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
6
ხარჯები
21 200
21 200
-
21 540
21 540
-
22 800
22 800
-
შრომის ანაზღაურება
16 900
16 900
-
15 600
15 600
15 600
15 600
საქონელი და მომსახურება
4 300
4 300
-
5 940
5 940
-
7 200
7 200
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
1 137
1 137
-
05 01 07
ა(ა)იპ " ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი
250 000
250 000
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
250 000
250 000
-
-
-
-
-
-
-
გრანტები
250 000
250 000
-
-
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 685 726
1 685 726
-
1 501 600
1 501 600
-
1 474 850
1 474 850
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
357
357
-
357
357
-
359
359
-
ხარჯები
1 601 351
1 601 351
-
1 500 100
1 500 100
-
1 471 850
1 471 850
-
შრომის ანაზღაურება
1 257 735
1 257 735
-
1 170 000
1 170 000
-
1 183 440
1 183 440
-
საქონელი და მომსახურება
324 093
324 093
-
324 260
324 260
-
288 410
288 410
-
სხვა ხარჯები
19 523
19 523
-
5 840
5 840
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 320
15 320
-
1 500
1 500
-
3 000
3 000
-
ვალდებულებების კლება
69 055
69 055
-
-
-
-
-
-
-
05 02 01
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება "ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა"
563 199
563 199
-
516 800
516 800
-
517 600
517 600
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
132
132
132
132
132
132
ხარჯები
558 874
558 874
-
516 800
516 800
-
517 600
517 600
-
შრომის ანაზღაურება
541 092
541 092
-
500 160
500 160
500 160
500 160
საქონელი და მომსახურება
17 782
17 782
-
16 640
16 640
-
17 440
17 440
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 325
4 325
-
-
-
05 02 02
ა(ა)იპ ქობულეთის კულტურის ცენტრი
455 210
455 210
-
426 860
426 860
-
422 000
422 000
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
124
124
124
124
124
124
ხარჯები
451 210
451 210
-
425 360
425 360
-
420 500
420 500
-
შრომის ანაზღაურება
392 284
392 284
-
364 820
364 820
369 720
369 720
საქონელი და მომსახურება
57 885
57 885
-
60 540
60 540
-
50 780
50 780
-
სხვა ხარჯები
1 041
1 041
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 000
4 000
-
1 500
1 500
1 500
1 500
05 02 03
ა(ა)იპ ქობულეთის პარკი
247 781
247 781
-
248 690
248 690
-
245 650
245 650
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
38
38
38
38
38
38
ხარჯები
244 836
244 836
-
248 690
248 690
-
244 150
244 150
-
შრომის ანაზღაურება
131 979
131 979
-
128 400
128 400
128 400
128 400
საქონელი და მომსახურება
112 857
112 857
-
120 290
120 290
-
115 750
115 750
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 945
2 945
-
-
1 500
1 500
05 02 04
გურამ თამაზაშვილის სახელობის (ა)იპ ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "მხედრული"'
179 666
179 666
-
160 450
160 450
-
149 800
149 800
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
53
53
53
53
53
53
ხარჯები
179 666
179 666
-
160 450
160 450
-
149 800
149 800
-
შრომის ანაზღაურება
156 780
156 780
-
144 720
144 720
144 720
144 720
საქონელი და მომსახურება
22 886
22 886
-
15 730
15 730
-
5 080
5 080
-
05 02 05
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
112 185
112 185
-
99 000
99 000
-
85 000
85 000
-
ხარჯები
112 185
112 185
-
99 000
99 000
-
85 000
85 000
-
საქონელი და მომსახურება
93 702
93 702
-
93 160
93 160
-
85 000
85 000
-
სხვა ხარჯები
18 483
18 483
5 840
5 840
-
05 02 06
კულტურის სახლის მშენებლობა
69 055
69 055
-
-
-
-
-
-
-
ვალდებულებების კლება
69 055
69 055
-
-
05 02 07
ა(ა)იპ ქობულეთის მუზეუმი
58 630
58 630
-
49 800
49 800
-
54 800
54 800
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10
10
10
10
12
12
ხარჯები
54 580
54 580
-
49 800
49 800
-
54 800
54 800
-
შრომის ანაზღაურება
35 600
35 600
-
31 900
31 900
40 440
40 440
საქონელი და მომსახურება
18 980
18 980
-
17 900
17 900
-
14 360
14 360
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 050
4 050
-
-
-
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
2 124 671
2 124 671
-
961 435
961 435
-
1 014 800
1 014 800
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
4
4
-
4
4
-
ხარჯები
2 122 335
2 122 335
-
952 048
952 048
-
1 014 800
1 014 800
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
7 800
7 800
-
23 400
23 400
-
საქონელი და მომსახურება
900
900
-
92 880
92 880
-
266 800
266 800
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 524 729
1 524 729
-
806 807
806 807
-
704 600
704 600
-
სხვა ხარჯები
596 706
596 706
-
44 561
44 561
-
20 000
20 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 335
2 335
-
9 387
9 387
-
-
-
-
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
162 261
162 261
-
475 568
475 568
-
573 300
573 300
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
-
-
4
4
-
4
4
-
ხარჯები
162 261
162 261
-
474 431
474 431
-
573 300
573 300
-
შრომის ანაზღაურება
-
-
-
7 800
7 800
-
23 400
23 400
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
80 140
80 140
-
265 500
265 500
-
სოციალური უზრუნველყოფა
146 269
146 269
-
371 930
371 930
-
284 400
284 400
-
სხვა ხარჯები
15 992
15 992
-
14 561
14 561
-
-
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
-
-
1 137
1 137
-
-
-
-
06 01 01
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა"
65 975
65 975
-
207 000
207 000
-
200 000
200 000
-
ხარჯები
65 975
65 975
-
207 000
207 000
-
200 000
200 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
65 975
65 975
207 000
207 000
200 000
200 000
06 01 02
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის
-
-
-
25 800
25 800
-
77 400
77 400
-
ხარჯები
-
-
-
25 800
25 800
-
77 400
77 400
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
25 800
25 800
77 400
77 400
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
15 992
15 992
-
13 241
13 241
-
-
-
-
ხარჯები
15 992
15 992
-
13 241
13 241
-
-
-
-
სხვა ხარჯები
15 992
15 992
13 241
13 241
-
06 01 04
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
4 000
4 000
-
7 000
7 000
-
7 000
7 000
-
ხარჯები
4 000
4 000
-
7 000
7 000
-
7 000
7 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
4 000
4 000
7 000
7 000
7 000
7 000
06 01 05
ბრონქული ასთმით დაავადებულთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
27 981
27 981
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
27 981
27 981
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
27 981
27 981
-
-
06 01 06
გულის ქირურგიის თანადაფინანსების პროგრამა
30 125
30 125
-
30 000
30 000
-
-
-
-
ხარჯები
30 125
30 125
-
30 000
30 000
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
30 125
30 125
30 000
30 000
-
06 01 07
მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
18 189
18 189
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
18 189
18 189
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
18 189
18 189
-
-
06 01 08
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება
-
-
-
102 130
102 130
-
-
-
-
ხარჯები
-
-
-
102 130
102 130
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
-
102 130
102 130
-
06 01 09
ა(ა)იპ "ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი
-
-
-
90 397
90 397
-
288 900
288 900
-
მომუშავეთა რიცხოვნობა
-
4
4
4
4
ხარჯები
-
-
-
89 260
89 260
-
288 900
288 900
-
შრომის ანაზღაურება
-
7 800
7 800
23 400
23 400
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
80 140
80 140
-
265 500
265 500
-
სხვა ხარჯები
-
1 320
1 320
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
1 137
1 137
-
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
1 962 409
1 962 409
-
485 867
485 867
-
441 500
441 500
-
ხარჯები
1 960 074
1 960 074
-
477 617
477 617
-
441 500
441 500
-
საქონელი და მომსახურება
900
900
-
12 740
12 740
-
1 300
1 300
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 378 460
1 378 460
-
434 877
434 877
-
420 200
420 200
-
სხვა ხარჯები
580 714
580 714
-
30 000
30 000
-
20 000
20 000
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 335
2 335
-
8 250
8 250
-
-
-
-
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
132 750
132 750
-
190 617
190 617
-
190 000
190 000
-
ხარჯები
132 750
132 750
-
182 367
182 367
-
190 000
190 000
-
საქონელი და მომსახურება
-
-
-
11 590
11 590
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
132 750
132 750
170 777
170 777
190 000
190 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
-
8 250
8 250
-
06 02 02
ყოველ მე-3 და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
90 000
90 000
-
92 800
92 800
-
71 900
71 900
-
ხარჯები
90 000
90 000
-
92 800
92 800
-
71 900
71 900
-
სოციალური უზრუნველყოფა
90 000
90 000
92 800
92 800
71 900
71 900
06 02 03
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
38 000
38 000
-
41 000
41 000
-
35 000
35 000
-
ხარჯები
38 000
38 000
-
41 000
41 000
-
35 000
35 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
38 000
38 000
41 000
41 000
35 000
35 000
06 02 04
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
14 750
14 750
-
17 150
17 150
-
15 800
15 800
-
ხარჯები
14 750
14 750
-
17 150
17 150
-
15 800
15 800
-
საქონელი და მომსახურება
900
900
-
1 150
1 150
-
1 300
1 300
-
სოციალური უზრუნველყოფა
13 850
13 850
16 000
16 000
14 500
14 500
06 02 05
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
17 600
17 600
-
20 000
20 000
-
20 000
20 000
-
ხარჯები
17 600
17 600
-
20 000
20 000
-
20 000
20 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
17 600
17 600
20 000
20 000
20 000
20 000
06 02 06
უმწეო გარდაცვლილის ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
18 500
18 500
-
31 600
31 600
-
22 800
22 800
-
ხარჯები
18 500
18 500
-
31 600
31 600
-
22 800
22 800
-
სოციალური უზრუნველყოფა
18 500
18 500
31 600
31 600
22 800
22 800
06 02 07
დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული პაციენტების ტრანსპორტირების პროგრამა
32 141
32 141
-
35 000
35 000
-
35 000
35 000
-
ხარჯები
32 141
32 141
-
35 000
35 000
-
35 000
35 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
32 141
32 141
35 000
35 000
35 000
35 000
06 02 08
ქობულეთის მუნიციპლიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის გაზიფიცირების პროგრამა
30 000
30 000
-
30 000
30 000
-
20 000
20 000
-
ხარჯები
30 000
30 000
-
30 000
30 000
-
20 000
20 000
-
სხვა ხარჯები
30 000
30 000
30 000
30 000
20 000
20 000
06 02 09
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
1 555 512
1 555 512
-
-
-
-
-
-
-
ხარჯები
1 553 177
1 553 177
-
-
-
-
-
-
-
სოციალური უზრუნველყოფა
1 002 463
1 002 463
-
-
სხვა ხარჯები
550 714
550 714
-
-
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 335
2 335
-
-
06 02 10
ცერებრალური დამბლით დავადებულ ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის/რებილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების პროგრამა
33 156
33 156
-
27 700
27 700
-
31 000
31 000
-
ხარჯები
33 156
33 156
-
27 700
27 700
-
31 000
31 000
-
სოციალური უზრუნველყოფა
33 156
33 156
-
27 700
27 700
31 000
31 000