შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 29.12.2017
ძალის დაკარგვა 29.01.2019
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 04/01/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი |
| შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი დავითაძე | შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე |
| დასახელება | 2016 ფაქტი |
| სულ | სულ |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 9 083,172 |
| გადასახადები | 3 141,696 |
| გრანტები | 0,000 |
| სხვა შემოსავლები | 474,768 |
| ხარჯები | 4 714,889 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 377,203 |
| საქონელი და მომსახურება | 814,517 |
| პროცენტი | 0,000 |
| სუბსიდიები | 1 559,828 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 354,282 |
დოკუმენტის ტექსტი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2017 წლის 29 დეკემბერი
დაბა შუახევი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე
დანართი
შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
თავი I
ბიუჯეტის ბალანსი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9083,172
14023,392
0,000
14023,392
8214,418
0,000
8214,418
გადასახადები
3141,696
4930,000
0,000
4930,000
5200,000
0,000
5200,000
გრანტები
5466,708
8181,917
0,000
8181,917
2633,679
0,000
2633,679
სხვა შემოსავლები
474,768
911,475
0,000
911,475
380,739
0,000
380,739
ხარჯები
4714,889
5023,353
0,000
5023,353
4748,352
0,000
4748,352
შრომის ანაზღაურება
1377,203
1054,850
0,000
1054,850
978,820
0,000
978,820
საქონელი და მომსახურება
814,517
1013,170
0,000
1013,170
971,743
0,000
971,743
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1559,828
1881,315
0,000
1881,315
2278,090
0,000
2278,090
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
354,282
280,052
0,000
280,052
326,699
0,000
326,699
სხვა ხარჯები
609,059
793,966
0,000
793,966
193,000
0,000
193,000
საოპრაციო სალდო
4368,283
9000,039
0,000
9000,039
3466,066
0,000
3466,066
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3123,277
10406,647
0,000
10406,647
4809,279
0,000
4809,279
ზრდა
3123,277
10406,647
0,000
10406,647
4809,279
0,000
4809,279
კლება
0,000
0,000
0,000
მთლიანი სალდო
1245,006
-1406,608
0,000
-1406,608
-1343,213
0,000
-1343,213
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-222,292
-1406,608
0,000
-1406,608
-1343,213
0,000
-1343,213
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალუტა და დეპოზიტი
0,000
0,000
0,000
სესხები
0,000
0,000
0,000
კლება
222,292
1406,608
0,000
1406,608
1343,213
0,000
1343,213
ვალუტა და დეპოზიტი
222,292
1406,608
1406,608
1343,213
1343,213
სესხები
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ცვლილება
-0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საშინაო
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
საგარეო
0,000
0,000
0,000
ბალანსი
1466,808
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2017 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
9 083,172
14 023,392
0,000
14 023,392
8 214,418
0,000
8 214,418
შემოსავლები
9 083,172
14 023,392
0,000
14 023,392
8 214,418
0,000
8 214,418
არაფინანსური აქტივების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გადასახდელები
7 838,656
15 430,000
0,000
15 430,000
9 557,631
0,000
9 557,631
ხარჯები
4 714,889
5 023,353
0,000
5 023,353
4 748,352
0,000
4 748,352
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 123,277
10 406,647
0,000
10 406,647
4 809,279
0,000
4 809,279
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ნაშთის ცვლელება
1 244,516
-1 406,608
0,000
-1 406,608
-1 343,213
0,000
-1 343,213
მუხლი 3🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8214418 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9 083,172
14 023,392
0,000
14 023,392
8 214,418
0,000
8 214,418
გადასახადები
3 141,696
4 930,000
0,000
4 930,000
5 200,000
0,000
5 200,000
გრანტები
5 466,708
8 181,917
0,000
8 181,917
2 633,679
0,000
2 633,679
სხვა შემოსავლები
474,768
911,475
0,000
911,475
380,739
0,000
380,739
მუხლი 4🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 200 000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3 141,696
4 930,000
0,000
4 930,000
5 200,000
0,000
5 200,000
ქონების გადასახადი
2 720,201
4 400,000
0,000
4 400,000
5 000,000
0,000
5 000,000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 562,323
4 400,000
4 400,000
5 000,000
5 000,000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0,218
0,000
0,000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
0,400
0,000
0,000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების
გადასახადი
157,260
0,000
0,000
საშემოსავლო გადასახადი
421,495
530,000
530,000
200,000
200,000
სხვა გადასახადი
0,000
0,000
0,000
მუხლი 5🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 2 633 679 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
5 466,708
8 181,917
0,000
8 181,917
2 633,679
0,000
2 633,679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
329,148
4 500,000
4 500,000
2 633,679
2 633,679
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
196,329
0,000
0,000
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 768,731
3 681,917
0,000
3 681,917
0,000
0,000
0,000
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4 207,200
1 627,200
0,000
1 627,200
0,000
0,000
0,000
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4 207,200
1 627,200
1 627,200
0,000
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
561,531
2 054,717
0,000
2 054,717
0,000
0,000
0,000
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
561,531
0,000
0,000
ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
0,000
2 054,717
2 054,717
0,000
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,000
0,000
0,000
სხვა ტრანსფერები
172,500
0,000
0,000
მუხლი 6🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380739 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
474,768
911,475
0,000
911,475
380,739
0,000
380,739
შემოსავლები საკუთრებიდან
186,475
239,288
0,000
239,288
230,000
0,000
230,000
პროცენტები
101,378
189,288
0,000
189,288
150,000
0,000
150,000
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
101,378
189,288
189,288
150,000
150,000
რენტა
85,097
50,000
0,000
50,000
80,000
0,000
80,000
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
84,976
50,000
50,000
80,000
80,000
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
0,121
0,000
0,000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
15,032
20,000
0,000
20,000
30,000
0,000
30,000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
6,279
10,000
0,000
10,000
10,000
0,000
10,000
სანებართვო მოსაკრებელი
0,126
0,000
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე
0,126
0,000
0,000
სახელმწიფო ბაჟი
0,000
0,000
0,000
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სატენდერო მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,000
0,000
0,000
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
6,153
10,000
10,000
10,000
10,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8,753
10,000
0,000
10,000
20,000
0,000
20,000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8,753
10,000
0,000
10,000
20,000
0,000
20,000
შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან
0,000
0,000
0,000
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
8,753
10,000
0,000
10,000
10,000
0,000
10,000
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში
(უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
8,728
10,000
10,000
20,000
20,000
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
0,025
0,000
0,000
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
266,259
330,000
330,000
120,739
120,739
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
269,287
269,287
0,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
7,002
52,900
52,900
0,000
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 748 352 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 714,889
5 023,353
0,000
5 023,353
4 748,352
0,000
4 748,352
შრომის ანაზღაურება
1 377,203
1 054,850
0,000
1 054,850
978,820
0,000
978,820
საქონელი და მომსახურება
814,517
1 013,170
0,000
1 013,170
971,743
0,000
971,743
პროცენტი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
1 559,828
1 881,315
0,000
1 881,315
2 278,090
0,000
2 278,090
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
354,282
280,052
0,000
280,052
326,699
0,000
326,699
სხვა ხარჯი
609,059
793,966
0,000
793,966
193,000
0,000
193,000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 809 279 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
198,305
168,400
0,000
168,400
320,000
0,000
320,000
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2021,144
8535,650
0,000
8535,650
3961,767
0,000
3961,767
განათლება
790,627
827,380
0,000
827,380
364,904
0,000
364,904
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
104,432
167,500
0,000
167,500
84,220
0,000
84,220
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
8,769
707,717
0,000
707,717
78,388
0,000
78,388
ჯამი
3123,277
10406,647
0,000
10406,647
4809,279
0,000
4809,279
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით :
დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ძირითადი აქტივები
0,000
0,000
0,000
არაწარმოებული აქტივები
0,000
0,000
0,000
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
გადასახდელების (ხარჯების) დასახელება
2016 ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 942,430
1 839,980
0,000
1 839,980
1 977,900
0,000
1 977,900
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 939,143
1 839,980
0,000
1 839,980
1 977,900
0,000
1 977,900
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა
1 939,143
1 769,980
1 769,980
1 907,900
1 907,900
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,000
70,000
70,000
70,000
70,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3,287
0,000
0,000
0,000
0,000
თავდაცვა
72,352
72,360
0,000
72,360
75,140
0,000
75,140
სამოქალაქო თავდაცვა
72,352
72,360
72,360
75,140
75,140
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სახანძრო სამსახური
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ეკონომიკური საქმიანობა
469,520
1 782,769
0,000
1 782,769
850,490
0,000
850,490
სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
ტრანსპორტი
469,520
1 782,769
1 782,769
850,490
850,490
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
გარემოს დაცვა
124,269
131,000
0,000
131,000
138,121
0,000
138,121
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
84,789
82,000
82,000
52,760
52,760
ჩამდინარე წყლების მართვა
39,480
49,000
49,000
85,361
85,361
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 231,553
7 263,571
0,000
7 263,571
3 502,216
0,000
3 502,216
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
425,493
580,973
580,973
247,248
247,248
წყალმომარაგება
899,790
5 859,690
5 859,690
2 989,028
2 989,028
გარე განათება
266,585
648,000
648,000
190,940
190,940
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
639,685
174,908
174,908
75,000
75,000
ჯამრთელობის დაცვა
165,482
390,460
0,000
390,460
448,249
0,000
448,249
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
165,482
390,460
390,460
448,249
448,249
დასვენება, კულტურა და რელიგია
779,097
813,735
0,000
813,735
727,133
0,000
727,133
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
243,101
290,705
290,705
209,220
209,220
მომსახურება კულტურის სფეროში
518,025
504,030
504,030
505,913
505,913
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო
17,971
19,000
19,000
12,000
12,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
განათლება
1 523,240
1 768,590
0,000
1 768,590
1 522,944
0,000
1 522,944
სკოლამდელი აღზრდა
1 217,446
1 482,300
1 482,300
1 281,944
1 281,944
ზოგადი განათლება
0,000
0,000
0,000
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,000
0,000
0,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
305,794
286,290
286,290
241,000
241,000
სოციალური დაცვა
529,224
1 367,535
0,000
1 367,535
315,438
0,000
315,438
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას
37,654
40,000
40,000
40,000
40,000
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
491,570
1 327,535
1 327,535
275,438
275,438
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
7 837,167
15 430,000
0,000
15 430,000
9 557,631
0,000
9 557,631
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1343213 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1343213 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება - 1343213 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საქმიანობის ხელშეწყობას.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება, ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას.
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია
1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა.
2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02)
პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას.
2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პირობითი კოდი 03 02 03)
მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით უზრუნველყოფისათვის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ 243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას.
2.2.4 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია.
3. საგანმანათლებლო ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.
3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018 წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა, რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა) წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება. თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა. არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია.
4.2.1 ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)
შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა.
4.2.2 ა.ა.ი.პ შუახევის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12 პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას.
4.2.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1.1 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)
ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.1.2 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 06 01 02)
ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.
5.1.3 აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო დახმარება.
5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.2 ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა დახმარება, თითოეულს 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის მოხდება დახმარება.
5.2.4 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე ყოველწლიურად 1000 ლარის ოდენობით.
5.2.5 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08 )
პროგრამა ითვალისწინებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს.
თავი III
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
1
შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
7838,656
15430,000
0,000
15430,000
9557,631
0,000
9557,631
მომუშავეთა რიცხოვნობა
105
105
0
105
69
0
69
ხარჯები
4714,889
5023,353
0,000
5023,353
4748,352
0,000
4748,352
შრომის ანაზღაურება
1377,203
1054,850
0,000
1054,850
978,820
0,000
978,820
საქონელი და მომსახურეობა
814,517
1013,170
0,000
1013,170
971,743
0,000
971,743
სუბსიდიები
1559,828
1881,315
0,000
1881,315
2278,090
0,000
2278,090
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
354,282
280,052
0,000
280,052
326,699
0,000
326,699
სხვა ხარჯები
609,059
793,966
0,000
793,966
193,000
0,000
193,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3123,277
10406,647
0,000
10406,647
4809,279
0,000
4809,279
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1942,430
1839,980
0,000
1839,980
1977,900
0,000
1977,900
მომუშავეთა რიცხოვნობა
100,000
100,000
0,000
100,000
64
0
64
ხარჯები
1744,125
1671,580
0,000
1671,580
1657,900
0,000
1657,900
შრომის ანაზღაურება
1323,143
1010,330
0,000
1010,330
927,940
0,000
927,940
საქონელი და მომსახურეობა
418,349
568,010
0,000
568,010
658,960
0,000
658,960
სოციალური უზრუნველყოფა
2,633
3,240
0,000
3,240
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0,000
90,000
0,000
90,000
71,000
0,000
71,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
198,305
168,400
0,000
168,400
320,000
0,000
320,000
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
520,862
470,480
0,000
470,480
467,500
0,000
467,500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,000
22,000
0,000
22,000
19,000
0,000
19,000
ხარჯები
519,732
470,480
0,000
470,480
467,500
0,000
467,500
შრომის ანაზღაურება
405,622
346,480
0,000
346,480
344,100
0,000
344,100
საქონელი და მომსახურეობა
114,110
124,000
0,000
124,000
123,400
0,000
123,400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,130
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1418,281
1299,500
0,000
1299,500
1440,400
0,000
1440,400
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0
0
0
78
0
0
45
ხარჯები
1222,506
1131,100
0,000
1131,100
1120,400
0,000
1120,400
შრომის ანაზღაურება
917,521
663,850
0,000
663,850
583,840
0,000
583,840
საქონელი და მომსახურეობა
302,352
444,010
0,000
444,010
535,560
0,000
535,560
სოციალური უზრუნველყოფა
2,633
3,240
0,000
3,240
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0
20,000
0,000
20,000
1,000
0,000
1,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
195,775
168,400
0,000
168,400
320,000
0,000
320,000
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
ხარჯები
0,000
70,000
0,000
70,000
70,000
0,000
70,000
სხვა ხარჯები
0,000
70,000
70,000
70,000
70,000
01 04
მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა
3,287
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
1,887
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
1,887
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,400
0,000
0,000
0,000
0,000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
72,352
72,360
0,000
72,360
75,140
0,000
75,140
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
0,000
5,000
5,000
0,000
5,000
ხარჯები
72,352
72,360
0,000
72,360
75,140
0,000
75,140
შრომის ანაზღაურება
54,060
44,520
0,000
44,520
50,880
0,000
50,880
საქონელი და მომსახურეობა
18,292
25,660
0,000
25,660
24,260
0,000
24,260
გრანტები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
0,000
2,180
0,000
2,180
0,000
0,000
0,000
02 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
72,352
72,360
0,000
72,360
75,140
0,000
75,140
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
ხარჯები
72,352
72,360
0,000
72,360
75,140
0,000
75,140
შრომის ანაზღაურება
54,060
44,520
44,520
50,880
50,880
საქონელი და მომსახურეობა
18,292
25,660
0,000
25,660
24,260
0,000
24,260
სოციალური უზრუნველყოფა
0
2,180
2,180
0,000
0,000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2826,831
9177,340
0,000
9177,340
4490,827
0,000
4490,827
ხარჯები
805,197
641,690
0,000
641,690
529,060
0,000
529,060
საქონელი და მომსახურეობა
262,348
296,500
0,000
296,500
177,760
0,000
177,760
სუბსიდიები
168,049
159,690
0,000
159,690
329,300
0,000
329,300
სხვა ხარჯები
374,800
185,500
0,000
185,500
22,000
0,000
22,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2021,144
8535,650
0,000
8535,650
3961,767
0,000
3961,767
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
469,520
1782,769
0,000
1782,769
850,490
0,000
850,490
ხარჯები
351,770
75,500
0,000
75,500
30,000
0,000
30,000
საქონელი და მომსახურეობა
12,710
28,500
0,000
28,500
30,000
0,000
30,000
სხვა ხარჯები
339,060
47,000
0,000
47,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117,750
1707,269
0,000
1707,269
820,490
0,000
820,490
03 01 01
შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა
456,810
1332,589
0,000
1332,589
790,490
0,000
790,490
ხარჯები
339,060
47,000
0,000
47,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
339,060
47,000
47,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117,750
1285,589
1285,589
790,490
790,490
03 01 02
კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
0,000
421,680
0,000
421,680
30,000
0,000
30,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
421,680
421,680
30,000
30,000
03 01 03
სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა
12,710
28,500
0,000
28,500
30,000
0,000
30,000
ხარჯები
12,710
28,500
0,000
28,500
30,000
0,000
30,000
საქონელი და მომსახურეობა
12,710
28,500
0,000
28,500
30,000
0,000
30,000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2350,142
7386,571
0,000
7386,571
3640,337
0,000
3640,337
ხარჯები
446,258
558,190
0,000
558,190
499,060
0,000
499,060
საქონელი და მომსახურეობა
242,469
260,000
0,000
260,000
147,760
0,000
147,760
სუბსიდიები
168,049
159,690
0,000
159,690
329,300
0,000
329,300
სხვა ხარჯები
35,740
138,500
0,000
138,500
22,000
0,000
22,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1903,394
6828,381
0,000
6828,381
3141,277
0,000
3141,277
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
266,585
648,000
0,000
648,000
190,940
0,000
190,940
ხარჯები
116,585
140,000
0,000
140,000
100,000
0,000
100,000
საქონელი და მომსახურეობა
116,585
140,000
0,000
140,000
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,000
508,000
0,000
508,000
90,940
0,000
90,940
03 02 01 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა
116,585
140,000
0,000
140,000
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
116,585
140,000
0,000
140,000
100,000
0,000
100,000
საქონელი და მომსახურეობა
116,585
140,000
0,000
140,000
100,000
0,000
100,000
03 02 01 02
სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა 35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 55000 ლარი.
150,000
508,000
0,000
508,000
90,940
0,000
90,940
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150,000
508,000
508,000
90,940
90,940
03 02 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
89,789
92,000
0,000
92,000
62,760
0,000
62,760
ხარჯები
89,789
92,000
0,000
92,000
47,760
0,000
47,760
საქონელი და მომსახურეობა
89,789
92,000
0,000
92,000
47,760
0,000
47,760
03 02 02 01
შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული დასუფთავების მიზნობრივი პროგრამა
84,789
82,000
0,000
82,000
37,760
0,000
37,760
ხარჯები
84,789
82,000
0,000
82,000
37,760
0,000
37,760
საქონელი და მომსახურეობა
84,789
82,000
0,000
82,000
37,760
0,000
37,760
03 02 02 02
უპატრონო მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა
5,000
10,000
0,000
10,000
10,000
0,000
10,000
ხარჯები
5,000
10,000
0,000
10,000
10,000
0,000
10,000
საქონელი და მომსახურეობა
5,000
10,000
0,000
10,000
10,000
0,000
10,000
03 02 03
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
900,789
5859,690
0,000
5859,690
2989,028
0,000
2989,028
ხარჯები
204,144
187,690
0,000
187,690
329,300
0,000
329,300
საქონელი და მომსახურეობა
36,095
28,000
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
168,049
159,690
0,000
159,690
329,300
0,000
329,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
696,645
5672,000
0,000
5672,000
2659,728
0,000
2659,728
03 02 03 01
სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
329,148
3767,000
0,000
3767,000
622,728
0,000
622,728
არაფინანსური აქტივების ზრდა
329,148
3 767,000
3 767,000
622,728
622,728
03 02 03 02
აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“
178,402
159,690
0,000
159,690
329,300
0,000
329,300
ხარჯები
168,049
159,690
0,000
159,690
329,300
0,000
329,300
სუბსიდიები
168,049
159,690
159,690
329,300
329,300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,353
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 03
სოფელ ინწკვირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
0,000
1500,000
0,000
1500,000
2000,000
0,000
2000,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
1500,000
1500,000
2000,000
2000,000
03 02 03 04
სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000.
36,777
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0
0
0
0,000
0
0
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
0
0
0
0,000
0
0
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,777
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 05
სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 2000 ლარი.
254,820
112,000
0,000
112,000
37,000
0,000
37,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
254,820
112,000
112,000
37,000
37,000
03 02 03 06
შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა
36,095
28,000
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
36,095
28,000
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
36,095
28,000
0,000
28,000
0,000
0,000
0,000
03 02 03 07
სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე მილების შეძენა
65,547
60,000
0,000
60,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,547
60,000
60,000
0,000
0,000
03 02 03 08
სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა
0,000
233,000
0,000
233,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
233,000
233,000
0,000
0,000
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1053,499
737,881
0,000
737,881
312,248
0,000
312,248
ხარჯები
35,740
138,500
0,000
138,500
22,000
0,000
22,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
35,740
138,500
0,000
138,500
22,000
0,000
22,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1017,269
599,381
0,000
599,381
290,248
0,000
290,248
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0
0,000
0,000
0
0,000
03 02 04 01
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 10000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი.
35,740
138,500
0,000
138,500
22,000
0,000
22,000
ხარჯები
35,740
138,500
0,000
138,500
22,000
0,000
22,000
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
35,740
138,500
138,500
22,000
22,000
03 02 04 02
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
554,912
7,108
0,000
7,108
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
554,422
7,108
7,108
0,000
0,000
ვალდებულებების კლება
0,490
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 03
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
60,244
70,000
0,000
70,000
50,000
0,000
50,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60,244
70,000
70,000
50,000
50,000
03 02 04 04
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 68034 ლარი.
59,751
203,298
0,000
203,298
68,034
0,000
68,034
არაფინანსური აქტივების ზრდა
59,751
203,298
203,298
68,034
68,034
03 02 04 05
სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა
9,950
28,800
0,000
28,800
15,000
0,000
15,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,950
28,800
28,800
15,000
15,000
03 02 04 06
გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება
2,900
51,000
0,000
51,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,900
51,000
51,000
0,000
0,000
03 02 04 07
გარე ფასადების შეღებვა
34,503
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,503
0,000
0,000
0,000
0,000
03 02 04 08
დაბაში თამარმეფის ქუჩა #20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 45000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი.
68,936
35,000
0,000
35,000
65,000
0,000
65,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68,936
35,000
35,000
65,000
65,000
03 02 04 09
ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი. ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება
226,563
204,175
0,000
204,175
92,214
0,000
92,214
არაფინანსური აქტივების ზრდა
226,563
204,175
204,175
92,214
92,214
03 02 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
39,480
49,000
0,000
49,000
85,361
0,000
85,361
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,480
49,000
0,000
49,000
85,361
0,000
85,361
03 02 05 01
დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი.
0,000
43,000
0,000
43,000
85,361
0,000
85,361
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
43,000
43,000
85,361
85,361
03 02 05 02
ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა
39,480
6,000
0,000
6,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,480
6,000
6,000
0,000
0,000
03 03
დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა
7,169
8,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
7,169
8,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
საქონელი და მომსახურეობა
7,169
8,000
0,000
8,000
0,000
0,000
0,000
04 00
განათლება
1277,816
1544,300
0,000
1544,300
1300,944
0,000
1300,944
ხარჯები
487,189
716,920
0,000
716,920
936,040
0,000
936,040
სუბსიდიები
487,189
716,920
0,000
716,920
936,040
0,000
936,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
790,627
827,380
0,000
827,380
364,904
0,000
364,904
ვალდებულებების კლება
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
1217,446
1482,300
0,000
1482,300
1281,944
0,000
1281,944
ხარჯები
477,189
707,920
0,000
707,920
924,040
0,000
924,040
სუბსიდიები
477,189
707,920
0,000
707,920
924,040
0,000
924,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
740,257
774,380
0,000
774,380
357,904
0,000
357,904
04 01 01
აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება
508,093
716,920
0,000
716,920
924,040
0,000
924,040
ხარჯები
477,189
707,920
0,000
707,920
924,040
0,000
924,040
სუბსიდიები
477,189
707,920
707,920
924,040
924,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30,904
9,000
9,000
0,000
0,000
04 01 02
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი
709,353
765,380
0,000
765,380
357,904
0,000
357,904
არაფინანსური აქტივების ზრდა
709,353
765,380
765,380
357,904
357,904
04 02
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
60,370
62,000
0,000
62,000
19,000
0,000
19,000
ხარჯები
10,000
9,000
0,000
9,000
12,000
0,000
12,000
სუბსიდიები
10,000
9,000
0,000
9,000
12,000
0,000
12,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,370
53,000
0,000
53,000
7,000
0,000
7,000
04 02 01
დარგულას დაწყებითი სკოლის გადმოტანა ლაკლაკეთში
50,370
53,000
0,000
53,000
7,000
0,000
7,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,370
53,000
53,000
7,000
7,000
04 02 03
ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის მოვლა-პატრონობა
10,000
9,000
0,000
9,000
12,000
0,000
12,000
ხარჯები
10,000
9,000
0,000
9,000
12,000
0,000
12,000
სუბსიდიები
10,000
9,000
9,000
12,000
12,000
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1024,521
1038,025
0,000
1038,025
949,133
0,000
949,133
ხარჯები
920,089
870,525
0,000
870,525
864,913
0,000
864,913
საქონელი და მომსახურეობა
115,528
123,000
0,000
123,000
110,763
0,000
110,763
სუბსიდიები
804,561
747,525
0,000
747,525
754,150
0,000
754,150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104,432
167,500
0,000
167,500
84,220
0,000
84,220
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
404,339
442,240
0,000
442,240
358,220
0,000
358,220
ხარჯები
300,810
274,740
0,000
274,740
274,000
0,000
274,000
საქონელი და მომსახურეობა
45,057
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
სუბსიდიები
255,753
234,740
0,000
234,740
234,000
0,000
234,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,529
167,500
0,000
167,500
84,220
0,000
84,220
05 01 01
აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა
161,238
151,535
0,000
151,535
149,000
0,000
149,000
ხარჯები
161,238
151,535
0,000
151,535
149,000
0,000
149,000
სუბსიდიები
161,238
151,535
151,535
149,000
149,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 01 02
სპორტული ღონისძიებები
45,057
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
45,057
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
საქონელი და მომსახურეობა
45,057
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
05 01 03
აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა
94,515
83,205
0,000
83,205
85,000
0,000
85,000
ხარჯები
94,515
83,205
0,000
83,205
85,000
0,000
85,000
სუბსიდიები
94,515
83,205
83,205
85,000
85,000
05 01 05
დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი
0,000
167,500
0,000
167,500
20,000
0,000
20,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
167,500
167,500
20,000
20,000
05 01 06
დაბის მოედნის დასრულება 55928 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი.
103,529
0,000
0,000
0,000
64,220
0,000
64,220
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,529
0,000
0,000
64,220
64,220
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
620,182
595,785
0,000
595,785
590,913
0,000
590,913
ხარჯები
619,279
595,785
0,000
595,785
590,913
0,000
590,913
საქონელი და მომსახურეობა
70,471
83,000
0,000
83,000
70,763
0,000
70,763
სუბსიდიები
548,808
512,785
0,000
512,785
520,150
0,000
520,150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,903
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 01
აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი
465,525
440,030
0,000
440,030
447,150
0,000
447,150
ხარჯები
465,525
440,030
0,000
440,030
447,150
0,000
447,150
სუბსიდიები
465,525
440,030
440,030
447,150
447,150
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 02
აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა
84,186
72,755
0,000
72,755
73,000
0,000
73,000
ხარჯები
83,283
72,755
0,000
72,755
73,000
0,000
73,000
სუბსიდიები
83,283
72,755
72,755
73,000
73,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,903
0,000
0,000
0,000
0,000
05 02 03
კულტურული ღონისძიებები
52,500
64,000
0,000
64,000
58,763
0,000
58,763
ხარჯები
52,500
64,000
0,000
64,000
58,763
0,000
58,763
საქონელი და მომსახურეობა
52,500
64,000
0,000
64,000
58,763
0,000
58,763
05 02 04
ახალგაზრდული ღონისძიებები
17,971
19,000
0,000
19,000
12,000
0,000
12,000
ხარჯები
17,971
19,000
0,000
19,000
12,000
0,000
12,000
საქონელი და მომსახურეობა
17,971
19,000
0,000
19,000
12,000
0,000
12,000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
694,706
1757,995
0,000
1757,995
763,687
0,000
763,687
ხარჯები
685,937
1050,278
0,000
1050,278
685,299
0,000
685,299
საქონელი და მომსახურეობა
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სუბსიდიები
100,029
257,180
0,000
257,180
258,600
0,000
258,600
სოციალური უზრუნველყოფა
351,649
274,632
0,000
274,632
326,699
0,000
326,699
სხვა ხარჯები
234,259
518,466
0,000
518,466
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,769
707,717
0,000
707,717
78,388
0,000
78,388
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
165,482
390,460
0,000
390,460
448,249
0,000
448,249
ხარჯები
165,482
390,460
0,000
390,460
448,249
0,000
448,249
სუბსიდიები
100,029
257,180
0,000
257,180
258,600
0,000
258,600
სოციალური უზრუნველყოფა
65,453
133,280
0,000
133,280
189,649
0,000
189,649
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
37,677
53,000
0,000
53,000
65,500
0,000
65,500
ხარჯები
37,677
53,000
0,000
53,000
65,500
0,000
65,500
სოციალური უზრუნველყოფა
37,677
53,000
53,000
65,500
65,500
06 01 02
ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
16,612
31,080
0,000
31,080
31,015
0,000
31,015
ხარჯები
16,612
31,080
0,000
31,080
31,015
0,000
31,015
სოციალური უზრუნველყოფა
16,612
31,080
31,080
31,015
31,015
06 01 03
ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“
100,029
257,180
0,000
257,180
258,600
0,000
258,600
ხარჯები
100,029
257,180
0,000
257,180
258,600
0,000
258,600
სუბსიდიები
100,029
257,180
257,180
258,600
258,600
06 01 04
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
0,000
32,000
0,000
32,000
77,400
0,000
77,400
ხარჯები
0
32,000
0,000
32,000
77,400
0,000
77,400
სოციალური უზრუნველყოფა
0
32,000
32,000
77,400
77,400
06 01 05
პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა
11,164
17,200
0,000
17,200
15,734
0,000
15,734
ხარჯები
11,164
17,200
0,000
17,200
15,734
0,000
15,734
სოციალური უზრუნველყოფა
11,164
17,200
17,200
15,734
15,734
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
529,224
1367,535
0,000
1367,535
315,438
0,000
315,438
ხარჯები
520,455
659,818
0,000
659,818
237,050
0,000
237,050
სოციალური უზრუნველყოფა
286,196
141,352
0,000
141,352
137,050
0,000
137,050
სხვა ხარჯები
234,259
518,466
0,000
518,466
100,000
0,000
100,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,769
707,717
0,000
707,717
78,388
0,000
78,388
06 02 01
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა
37,654
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
ხარჯები
28,885
40,000
0,000
40,000
40,000
0,000
40,000
სოციალური უზრუნველყოფა
28,885
40,000
40,000
40,000
40,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8,769
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი
0,000
194,717
0,000
194,717
67,437
0,000
67,437
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
194,717
194,717
67,437
67,437
06 02 03
მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა
31,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
31,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
31,000
0,000
0,000
0,000
0,000
06 02 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
56,000
60,000
0,000
60,000
60,000
0,000
60,000
ხარჯები
56,000
60,000
0,000
60,000
60,000
0,000
60,000
სოციალური უზრუნველყოფა
56,000
60,000
60,000
60,000
60,000
06 02 05
გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
12,200
20,000
0,000
20,000
15,050
0,000
15,050
ხარჯები
12,200
20,000
0,000
20,000
15,050
0,000
15,050
სოციალური უზრუნველყოფა
12,200
20,000
20,000
15,050
15,050
06 02 06
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა
0,000
119,900
0,000
119,900
100,000
0,000
100,000
ხარჯები
0,000
119,900
0,000
119,900
100,000
0,000
100,000
სხვა ხარჯები
0
120
119,900
100
100,000
06 02 07
2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი.
0,000
13,000
0,000
13,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13,000
13,000
0,000
0,000
06 02 08
18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა
5,580
7,000
0,000
7,000
7,000
0,000
7,000
ხარჯები
5,580
7,000
0,000
7,000
7,000
0,000
7,000
სოციალური უზრუნველყოფა
5,580
7,000
7,000
7,000
7,000
06 02 09
დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
9,012
14,352
0,000
14,352
15,000
0,000
15,000
ხარჯები
9,012
14,352
0,000
14,352
15,000
0,000
15,000
სოციალური უზრუნველყოფა
9,012
14,352
14,352
15,000
15,000
06 02 10
სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა
0,000
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
40,000
0,000
40,000
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0
40,000
40,000
0,000
0,000
06 02 11
შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
0,000
308,845
0,000
308,845
0,000
0,000
0,000
ხარჯები
0,000
308,845
0,000
308,845
0,000
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
0
308,845
308,845
0,000
0,000
06 02 12
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
377,778
549,721
0,000
549,721
10,951
0,000
10,951
ხარჯები
377,778
49,721
0,000
49,721
0,000
0,000
0,000
სოციალური უზრუნველყოფა
143,519
0,000
0,000
სხვა ხარჯები
234,259
49,721
49,721
0,000
0,000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
500,000
500,000
10,951
10,951