⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (29.01.2019)
გაუქმებულია:

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 29.12.2017
ძალის დაკარგვა 29.01.2019
გამომცემი ორგანო შუახევის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №18
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 04/01/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,952 სიტყვა · ~35 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
29.12.2017 მიღება
29.01.2019 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი დავითაძე შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე
დასახელება 2016  ფაქტი
სულ სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 9 083,172
გადასახადები 3 141,696
გრანტები 0,000
სხვა შემოსავლები 474,768
ხარჯები 4 714,889
შრომის ანაზღაურება 1 377,203
საქონელი და მომსახურება 814,517
პროცენტი 0,000
სუბსიდიები 1 559,828
სოციალური უზრუნველყოფა 354,282
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2017 წლის 29 დეკემბერი დაბა შუახევი შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  თანდართული რედაქციით მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი დავითაძე დანართი შუახევის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თავი I ბიუჯეტის ბალანსი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016  ფაქტი 2017  წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 9083,172 14023,392 0,000 14023,392 8214,418 0,000 8214,418 გადასახადები 3141,696 4930,000 0,000 4930,000 5200,000 0,000 5200,000 გრანტები 5466,708 8181,917 0,000 8181,917 2633,679 0,000 2633,679 სხვა შემოსავლები 474,768 911,475 0,000 911,475 380,739 0,000 380,739 ხარჯები 4714,889 5023,353 0,000 5023,353 4748,352 0,000 4748,352 შრომის ანაზღაურება 1377,203 1054,850 0,000 1054,850 978,820 0,000 978,820 საქონელი და მომსახურება 814,517 1013,170 0,000 1013,170 971,743 0,000 971,743 პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 1559,828 1881,315 0,000 1881,315 2278,090 0,000 2278,090 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 280,052 0,000 280,052 326,699 0,000 326,699 სხვა ხარჯები 609,059 793,966 0,000 793,966 193,000 0,000 193,000 საოპრაციო სალდო 4368,283 9000,039 0,000 9000,039 3466,066 0,000 3466,066 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279 ზრდა 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279 კლება 0,000 0,000 0,000 მთლიანი სალდო 1245,006 -1406,608 0,000 -1406,608 -1343,213 0,000 -1343,213 ფინანსური აქტივების ცვლილება -222,292 -1406,608 0,000 -1406,608 -1343,213 0,000 -1343,213 ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალუტა და დეპოზიტი 0,000 0,000 0,000 სესხები 0,000 0,000 0,000 კლება 222,292 1406,608 0,000 1406,608 1343,213 0,000 1343,213 ვალუტა და დეპოზიტი 222,292 1406,608 1406,608 1343,213 1343,213 სესხები 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების ცვლილება -0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საშინაო 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 საგარეო 0,000 0,000 0,000 ბალანსი 1466,808 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2017 წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 9 083,172 14 023,392 0,000 14 023,392 8 214,418 0,000 8 214,418 შემოსავლები 9 083,172 14 023,392 0,000 14 023,392 8 214,418 0,000 8 214,418 არაფინანსური აქტივების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 გადასახდელები 7 838,656 15 430,000 0,000 15 430,000 9 557,631 0,000 9 557,631 ხარჯები 4 714,889 5 023,353 0,000 5 023,353 4 748,352 0,000 4 748,352 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 123,277 10 406,647 0,000 10 406,647 4 809,279 0,000 4 809,279 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ნაშთის ცვლელება 1 244,516 -1 406,608 0,000 -1 406,608 -1 343,213 0,000 -1 343,213 მუხლი 3🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები 8214418 ლარის ოდენობით: დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 9 083,172 14 023,392 0,000 14 023,392 8 214,418 0,000 8 214,418 გადასახადები 3 141,696 4 930,000 0,000 4 930,000 5 200,000 0,000 5 200,000 გრანტები 5 466,708 8 181,917 0,000 8 181,917 2 633,679 0,000 2 633,679 სხვა შემოსავლები 474,768 911,475 0,000 911,475 380,739 0,000 380,739 მუხლი 4🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახადები 5 200 000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 3 141,696 4 930,000 0,000 4 930,000 5 200,000 0,000 5 200,000 ქონების გადასახადი 2 720,201 4 400,000 0,000 4 400,000 5 000,000 0,000 5 000,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  2 562,323 4 400,000 4 400,000 5 000,000 5 000,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  0,218 0,000 0,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი  0,400 0,000 0,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების  გადასახადი 157,260 0,000 0,000 საშემოსავლო გადასახადი 421,495 530,000 530,000 200,000 200,000 სხვა გადასახადი 0,000 0,000 0,000 მუხლი 5🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს შუახევისმუნიციპალიტეტის 2017  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გრანტები 2 633 679  ლარის ოდენობით: დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 5 466,708 8 181,917 0,000 8 181,917 2 633,679 0,000 2 633,679 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური  ტრანსფერი 329,148 4 500,000 4 500,000 2 633,679 2 633,679 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური  ტრანსფერი 196,329 0,000 0,000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 768,731 3 681,917 0,000 3 681,917 0,000 0,000 0,000 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 207,200 1 627,200 0,000 1 627,200 0,000 0,000 0,000 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 207,200 1 627,200 1 627,200 0,000 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 561,531 2 054,717 0,000 2 054,717 0,000 0,000 0,000 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 561,531 0,000 0,000 ა.ა.რ მუნიციპალიტეტებში  განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0,000 2 054,717 2 054,717 0,000 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0,000 0,000 0,000 სხვა ტრანსფერები 172,500 0,000 0,000 მუხლი 6🔗. შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380739 ლარის ოდენობით: დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 474,768 911,475 0,000 911,475 380,739 0,000 380,739 შემოსავლები საკუთრებიდან 186,475 239,288 0,000 239,288 230,000 0,000 230,000 პროცენტები 101,378 189,288 0,000 189,288 150,000 0,000 150,000 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 101,378 189,288 189,288 150,000 150,000 რენტა 85,097 50,000 0,000 50,000 80,000 0,000 80,000 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 84,976 50,000 50,000 80,000 80,000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 0,121 0,000 0,000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 15,032 20,000 0,000 20,000 30,000 0,000 30,000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 6,279 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 სანებართვო მოსაკრებელი 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე 0,126 0,000 0,000 სახელმწიფო ბაჟი 0,000 0,000 0,000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 სატენდერო მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0,000 0,000 0,000 მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6,153 10,000 10,000 10,000 10,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 8,753 10,000 0,000 10,000 20,000 0,000 20,000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 8,753 10,000 0,000 10,000 20,000 0,000 20,000 შემოსავალი საქონლის რეალიზაციიდან 0,000 0,000 0,000 შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან 8,753 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) 8,728 10,000 10,000 20,000 20,000 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან 0,025 0,000 0,000 სანქციები (ჯარიმები და საურავები) 266,259 330,000 330,000 120,739 120,739 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 269,287 269,287 0,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 7,002 52,900 52,900 0,000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 4 748 352 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 4 714,889 5 023,353 0,000 5 023,353 4 748,352 0,000 4 748,352 შრომის ანაზღაურება 1 377,203 1 054,850 0,000 1 054,850 978,820 0,000 978,820 საქონელი და მომსახურება 814,517 1 013,170 0,000 1 013,170 971,743 0,000 971,743 პროცენტი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 1 559,828 1 881,315 0,000 1 881,315 2 278,090 0,000 2 278,090 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 280,052 0,000 280,052 326,699 0,000 326,699 სხვა ხარჯი 609,059 793,966 0,000 793,966 193,000 0,000 193,000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4 809 279  ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 198,305 168,400 0,000 168,400 320,000 0,000 320,000 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  2021,144 8535,650 0,000 8535,650 3961,767 0,000 3961,767 განათლება 790,627 827,380 0,000 827,380 364,904 0,000 364,904 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 104,432 167,500 0,000 167,500 84,220 0,000 84,220 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 8,769 707,717 0,000 707,717 78,388 0,000 78,388 ჯამი 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით : დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ძირითადი აქტივები 0,000 0,000 0,000 არაწარმოებული აქტივები 0,000 0,000 0,000 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: გადასახდელების (ხარჯების)  დასახელება 2016  ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 942,430 1 839,980 0,000 1 839,980 1 977,900 0,000 1 977,900         აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 939,143 1 839,980 0,000 1 839,980 1 977,900 0,000 1 977,900   აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმაინობის უზრუნველყოფა 1 939,143 1 769,980 1 769,980 1 907,900 1 907,900   ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,000 70,000 70,000 70,000 70,000    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 3,287 0,000 0,000 0,000 0,000 თავდაცვა 72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140 სამოქალაქო თავდაცვა 72,352 72,360 72,360 75,140 75,140 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სახანძრო სამსახური 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ეკონომიკური საქმიანობა 469,520 1 782,769 0,000 1 782,769 850,490 0,000 850,490 სოფლის მეურმეობა, სატყეო მერნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა ტრანსპორტი 469,520 1 782,769 1 782,769 850,490 850,490 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 გარემოს დაცვა 124,269 131,000 0,000 131,000 138,121 0,000 138,121 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 84,789 82,000 82,000 52,760 52,760 ჩამდინარე წყლების მართვა 39,480 49,000 49,000 85,361 85,361 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2 231,553 7 263,571 0,000 7 263,571 3 502,216 0,000 3 502,216 კომუნალური მეურნეობის განვითარება  425,493 580,973 580,973 247,248 247,248 წყალმომარაგება 899,790 5 859,690 5 859,690 2 989,028 2 989,028 გარე განათება 266,585 648,000 648,000 190,940 190,940 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 639,685 174,908 174,908 75,000 75,000 ჯამრთელობის დაცვა 165,482 390,460 0,000 390,460 448,249 0,000 448,249 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში 165,482 390,460 390,460 448,249 448,249 დასვენება, კულტურა და რელიგია 779,097 813,735 0,000 813,735 727,133 0,000 727,133 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 243,101 290,705 290,705 209,220 209,220 მომსახურება კულტურის სფეროში 518,025 504,030 504,030 505,913 505,913 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანო 17,971 19,000 19,000 12,000 12,000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 განათლება 1 523,240 1 768,590 0,000 1 768,590 1 522,944 0,000 1 522,944 სკოლამდელი აღზრდა 1 217,446 1 482,300 1 482,300 1 281,944 1 281,944 ზოგადი განათლება 0,000 0,000 0,000 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0,000 0,000 0,000     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 305,794 286,290 286,290 241,000 241,000 სოციალური დაცვა 529,224 1 367,535 0,000 1 367,535 315,438 0,000 315,438 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომელიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 37,654 40,000 40,000 40,000 40,000 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 491,570 1 327,535 1 327,535 275,438 275,438 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 7 837,167 15 430,000 0,000 15 430,000 9 557,631 0,000 9 557,631 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1343213 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -1343213 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება        -  1343213 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.  რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში    ხორციელდება   წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის  საქმიანობის ხელშეწყობას. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისმშენებლობა-რეაბილიტაცია შემდგომი ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა,  მისი ექსპლუატაცია ეფექტურობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  გარე-განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, სანიტარულიდასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა,  არხების მიმდებარე ტერიტორიების დამუშავება, მაწანწალა ცხოველებთან და მღრნელებთან ბრძოლა.  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) შუახევის მუნიციპალიტეტი მაღალმთიან რეგიონს განეკუთვნება,  ტრანსპორტის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, მნიშვნელოვანია საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება, ამ კუთხით გათვალისწინებულიa სხვადასხვა სოფლებში გზების  რეაბილიტაცია.   2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემას. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 01) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასაური. 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია 1 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების  გატანა. 2.2.2.1 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02 02) პროგრამა წარმოადგენს  მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს. იგი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც  ეხება სანიტარულ ჰიგიენური პირობების დაცვას, მაწანწალა ცხოველებთან ბრძოლას. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გაუნებელყოფა. რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.დასახელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის  ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვას, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობას, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისადა ჩამოსულ სტუმართა კეთილდღეობას. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები   (პირობითი კოდი 03 02 03) მოსახლეობის სასმელი წყლით მიმარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. უნდა აღინიშნის რომ მუნიციპალიტეტის თითქმის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით. მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა, მუშაობისა და გაუთვალისწინებელი შემთხვევების აღმოფხვრისათვის შუახევის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“, სადაც დასაქმებულია 58 თანამშრომელი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის სარწყავი წყლით   უზრუნველყოფისათვის  მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 39 სარწყავი არხი, სადაც დასაქმებულია (4 თვის განმავლობაში) 53 კაცი, რომლებიც უზრუნველყოფენ   243 კმ სიგრძის არხების მოვლა–პატრონობას. აღნიშნული არხებით სარგებლობს   მუნიციპალიტეტის სოფლების 3110 ოჯახი. ასევე აღნიშნული სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა-დასუფთავებას, გარეგანათების მოვლა პატრონობას. დაბისა და  ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანებით უზრუნველყოფას. 2.2.4      მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი სამუშაოები (პირობითი კოდი 03 02 04)                          პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის კეთილმოწყობის ღონისძიებები: კერძოდ, მოეწყობა საახალდაბოს ტერიტორია. 3. საგანმანათლებლო  ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, ინვენტარით უზრუნველყოფა.სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.  3.1 სკოლამდელიგანათლების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს11 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს  350 ბავშვი. საშტატო რიცხოვნობა 2018  წლისათვის შეადგენს 181 ერთეულს. ახალი სასწავლო წლისათვის დამატებით ფუნქციონირებას დაიწყებს დამატებით 2 ბაღი. 3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნიგაზეულის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშემწყობა,  რაც აღნიშნულ სოფლებში სკოლების სიშორის გამო არის გამოწვევული. ყოველივე ეს გააუმჯობესებს მოსწავლეთა  სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.  4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2018 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, დაფინანსდება: ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები, აიპი „შუახევის სასპორტო სკოლა“ და ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა, ზრუნავს  ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას  სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის მიზნით  ფუნქციონირებს ჭიდაობის (ქართული, ძიუდო და თავისუფალი ჭიდაობა)  წრეები სადაც დაკავებულია 163 ბავშვი და სათხილამურო სპორტის 5 ჯგუფი, რომელშიც ასევე 80 ბავშვი ვარჯიშობს. აღმზრდელ-მასწავლებელთა რაოდენობა შეადგენს 25 პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებთან  დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კულტურული დანიშნულების ქსელის გაფართოება.  თანამედროვე დონის მატერიალური ბაზით უზრუნველყოფა.  არსებული საშუალებების მაქსიმალურად ხალხის სამსახურში ჩაყენებისათვის სათანადო პირობების შექმნა. დაგეგმილია ასევე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაცია. 4.2.1   ა.ი.პშუახევის კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01) შუახევის კულტურის ცენტრი აერთიანებს მუნიციპალიტეტში მოქმედი სხვადასხვა ფოლკლორულ და ვოკალურ ანსამბლებს რომლებმაც წარმატებით გაიარეს სახელმწიფო აკრედიტაცია და  აქვთ საკმაოთ დიდი მიღწევები, კულტურის ცენტრში აგრეთვე მოქმედებსდრამატურიისა და ნორჩ დეკლამატორთა შემსწავლელი წრე, ლიტერატურისა და ტურიზმის, ხელოვნების, ქსოვის, ქარგვის, გამოყენებითი ხელოვნებისა დახატვისა და დაწყებითი მოდელირების წრეები რომელებშიც 60 მოსწავლეა ჩართული. ყოველივე აქედან გამომდინარე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები ანსამბლების ფორმებითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ფოლკლორუ ღონისზიებებში და გამოფენებში მონაწილეობა. 4.2.2   ა.ა.ი.პ შუახევის  ხელოვნების  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02) აიპი შუახევის „სახელოვნებო სკოლა“-ში  ამჟამად სწავლობს 84 ბავშვი, წლიური შენატანი თითოეულ ბავშვზე შეადგენს არსებობს სამი ჯგუფი: საფორტეპიანო, საორკესტრო და ხალხური ჯგუფები, სკოლაში მუშაობს 12  პედაგოგი. ყოველივე აქედა გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფას. 4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, ამ კუთხით მუნიციპალიტეტში მოქმედებს 3 მიზნობრივი პროგრამა. რაც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვას. 5.1.1  ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსიით)მედიკამენტური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) ეპილეფსია ქრონიკული ნერვულ-ფსიქიკური დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება განმეორებითი გულყრებით. ეპილეფსიის სიხშირე  მაღალია როგორც ბავშვებში, ისე მოზარდებში  რაც გამოწვეულია თავის ტვინის მთელი რიგი ასაკობრივი თავისებურებებით. დაავადების მიმდინარეობის მთავარი პრინციპი ანტი ეპილეფსიური მედიკამენტების სისტემატიური მიღებაა, დროული მედიკამენტოზური ჩარევის გარეშე დაავადება იწვევს ინვალიდობას ან შეიძლება დამთავრდეს ფატალური შედეგით. შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბოლო წლებში ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა, რომლებიც არიან უკიდურესად გაჭირვებულები და აღნიშნულის პრევენციის მიზნით ხდება საჭიროებისამებრ მათი მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.1.2  ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა  06 01 02) ცერებრალური დაავადებით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციია კურსებზე მგზავრობის ღირებულების ხარჯით უზრუნველყოფა, თანმხლებ პირთან (მშობელთან) ერთად.  5.1.3   აიპ შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ამბულატორიების ტრანსპორტითა და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ვინაიდან მუნიციპალიტეტის  მდებარე თემები და სოფლები მნიშვნელოვნად დაშორებულია დაბის ცენტრთან, მოსახლეობის პირველადი სამედიცინო მომსახურებისა და ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის აღნიშნული პროგრამით  შესაძლებელი იქნება თემებში მდებარე ამბულატორიების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა და თემებში დასაქმებული მედპერსონალის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რითაც შესაძლებელი იქნება მოსახლეობას გაეწიოს პირველადი სამედიცინო  დახმარება. 5.1.4 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 05) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავებული იქნა პროგრამა შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა. 5.2 სოციალური დაცვის ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 06 02)  პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) უფასო სასადილოს პროგრამითსარგებლობენ შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველიუკიდურესად გაჭირვებული, მარტოხელა,მზრუნველობამოკლებულიდა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 42ბენეფიციარი.ხორციელდება ყოველდღიური  კვებით უზრუნველყოფა. 5.2.2   ოთხ და მეტ 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიან  ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში  მრავალშვილიან ოჯახს გაეწევა  დახმარება, თითოეულს 1000  ლარის ოდენობით. 5.2.3  სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიამუნიციპალიტეტის უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის  მოხდება დახმარება.  5.2.4     18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 07) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაწევა. თითოეულზე  ყოველწლიურად 1000  ლარის ოდენობით. 5.2.5  შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დიალზზე მყოფი  ავადმყოფების ტრანსპორტირების პროგრამა   (პროგრამული კოდი 06 02 08 )  პროგრამა ითვალისწინებს  დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარის  ქ. ბათუმის კლინიკებში დიალიზის სეანსების სატარებლად ტრანსპორტირებისათვის ფინანსურ დახმარებას. აღნიშნული ბენეფიციალები ძირითადად  ცხოვრობენ სოფლად და არ აქვთ ტრანსპორტირების ხარჯები. პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება მათთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერას წარმოადგენს. თავი III შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. შუახევის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს  საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგრამული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის გეგმა 2018  წლის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შუახევის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 7838,656 15430,000 0,000 15430,000 9557,631 0,000 9557,631 მომუშავეთა რიცხოვნობა 105 105 0 105 69 0 69 ხარჯები 4714,889 5023,353 0,000 5023,353 4748,352 0,000 4748,352 შრომის ანაზღაურება 1377,203 1054,850 0,000 1054,850 978,820 0,000 978,820 საქონელი და მომსახურეობა 814,517 1013,170 0,000 1013,170 971,743 0,000 971,743 სუბსიდიები 1559,828 1881,315 0,000 1881,315 2278,090 0,000 2278,090 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 354,282 280,052 0,000 280,052 326,699 0,000 326,699 სხვა ხარჯები 609,059 793,966 0,000 793,966 193,000 0,000 193,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3123,277 10406,647 0,000 10406,647 4809,279 0,000 4809,279 ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1942,430 1839,980 0,000 1839,980 1977,900 0,000 1977,900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 100,000 100,000 0,000 100,000 64 0 64 ხარჯები 1744,125 1671,580 0,000 1671,580 1657,900 0,000 1657,900 შრომის ანაზღაურება  1323,143 1010,330 0,000 1010,330 927,940 0,000 927,940 საქონელი და მომსახურეობა 418,349 568,010 0,000 568,010 658,960 0,000 658,960 სოციალური უზრუნველყოფა 2,633 3,240 0,000 3,240 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0,000 90,000 0,000 90,000 71,000 0,000 71,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა  198,305 168,400 0,000 168,400 320,000 0,000 320,000 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 520,862 470,480 0,000 470,480 467,500 0,000 467,500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,000 22,000 0,000 22,000 19,000 0,000 19,000 ხარჯები  519,732 470,480 0,000 470,480 467,500 0,000 467,500 შრომის ანაზღაურება  405,622 346,480 0,000 346,480 344,100 0,000 344,100 საქონელი და მომსახურეობა 114,110 124,000 0,000 124,000 123,400 0,000 123,400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,130 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 1418,281 1299,500 0,000 1299,500 1440,400 0,000 1440,400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 78 0 0 45 ხარჯები  1222,506 1131,100 0,000 1131,100 1120,400 0,000 1120,400 შრომის ანაზღაურება 917,521 663,850 0,000 663,850 583,840 0,000 583,840 საქონელი და მომსახურეობა 302,352 444,010 0,000 444,010 535,560 0,000 535,560 სოციალური უზრუნველყოფა 2,633 3,240 0,000 3,240 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0 20,000 0,000 20,000 1,000 0,000 1,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 195,775 168,400 0,000 168,400 320,000 0,000 320,000 01 03  სარეზერვო ფონდი 0,000 70,000 0,000 70,000 70,000 0,000 70,000 ხარჯები  0,000 70,000 0,000 70,000 70,000 0,000 70,000 სხვა ხარჯები 0,000 70,000 70,000 70,000 70,000 01 04 მცირე კავკასიის ალიანსების აჭარის პროგრამის და შუახევის მუნიციპალიტეტის პროცენტული თანამონაწილეობა  3,287 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  1,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 1,887 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 0,000 5,000 5,000 0,000 5,000 ხარჯები  72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140 შრომის ანაზღაურება 54,060 44,520 0,000 44,520 50,880 0,000 50,880 საქონელი და მომსახურეობა 18,292 25,660 0,000 25,660 24,260 0,000 24,260 გრანტები 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 0,000 2,180 0,000 2,180 0,000 0,000 0,000 02 01 სამხედრო აღრიცხვისა და  გაწვევის  სამსახური 72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ხარჯები  72,352 72,360 0,000 72,360 75,140 0,000 75,140 შრომის ანაზღაურება 54,060 44,520 44,520 50,880 50,880 საქონელი და მომსახურეობა 18,292 25,660 0,000 25,660 24,260 0,000 24,260 სოციალური უზრუნველყოფა 0 2,180 2,180 0,000 0,000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2826,831 9177,340 0,000 9177,340 4490,827 0,000 4490,827 ხარჯები  805,197 641,690 0,000 641,690 529,060 0,000 529,060 საქონელი და მომსახურეობა 262,348 296,500 0,000 296,500 177,760 0,000 177,760 სუბსიდიები 168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300 სხვა ხარჯები 374,800 185,500 0,000 185,500 22,000 0,000 22,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2021,144 8535,650 0,000 8535,650 3961,767 0,000 3961,767 ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა  469,520 1782,769 0,000 1782,769 850,490 0,000 850,490 ხარჯები  351,770 75,500 0,000 75,500 30,000 0,000 30,000 საქონელი და მომსახურეობა 12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000 სხვა ხარჯები 339,060 47,000 0,000 47,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,750 1707,269 0,000 1707,269 820,490 0,000 820,490 03 01 01 შუახევის მუნივიპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ბეტონის საფარის მოწყობა 456,810 1332,589 0,000 1332,589 790,490 0,000 790,490 ხარჯები  339,060 47,000 0,000 47,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 339,060 47,000 47,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117,750 1285,589 1285,589 790,490 790,490 03 01 02 კლდისუბნის საავტომობილო ხიდის მოწყობა და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 0,000 421,680 0,000 421,680 30,000 0,000 30,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 421,680 421,680 30,000 30,000 03 01 03 სამთო იალაღებზე მგზავრთა გადაყვანის პროგრამა 12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000 ხარჯები  12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000 საქონელი და მომსახურეობა 12,710 28,500 0,000 28,500 30,000 0,000 30,000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2350,142 7386,571 0,000 7386,571 3640,337 0,000 3640,337 ხარჯები  446,258 558,190 0,000 558,190 499,060 0,000 499,060 საქონელი და მომსახურეობა 242,469 260,000 0,000 260,000 147,760 0,000 147,760 სუბსიდიები 168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300 სხვა ხარჯები 35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1903,394 6828,381 0,000 6828,381 3141,277 0,000 3141,277 ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 266,585 648,000 0,000 648,000 190,940 0,000 190,940 ხარჯები  116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000 საქონელი და მომსახურეობა 116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,000 508,000 0,000 508,000 90,940 0,000 90,940 03 02 01 01  შუახევის მუნიციპალიტეტის გარე განათების მიზნობრივი პროგრამა 116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000 ხარჯები  116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000 საქონელი და მომსახურეობა 116,585 140,000 0,000 140,000 100,000 0,000 100,000 03 02 01 02 სამთო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობა და მასალების შეძენა 35940 ლარი. ხიჭაურიდან დაბის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 55000 ლარი. 150,000 508,000 0,000 508,000 90,940 0,000 90,940 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150,000 508,000 508,000 90,940 90,940 03 02 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 89,789 92,000 0,000 92,000 62,760 0,000 62,760 ხარჯები  89,789 92,000 0,000 92,000 47,760 0,000 47,760 საქონელი და მომსახურეობა 89,789 92,000 0,000 92,000 47,760 0,000 47,760 03 02 02 01 შუახევის მუნიციპალიტეტის დაბა შუახევისა და ხიჭაურის სანიტარული  დასუფთავების მიზნობრივი  პროგრამა 84,789 82,000 0,000 82,000 37,760 0,000 37,760 ხარჯები  84,789 82,000 0,000 82,000 37,760 0,000 37,760 საქონელი და მომსახურეობა 84,789 82,000 0,000 82,000 37,760 0,000 37,760 03 02 02 02 უპატრონო  მაწანწალა ცხოველების თავშესაფარში გადაყვანის მიზნობრივი პროგრამა 5,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 ხარჯები  5,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 საქონელი და მომსახურეობა 5,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 03 02 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 900,789 5859,690 0,000 5859,690 2989,028 0,000 2989,028 ხარჯები  204,144 187,690 0,000 187,690 329,300 0,000 329,300 საქონელი და მომსახურეობა 36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 696,645 5672,000 0,000 5672,000 2659,728 0,000 2659,728 03 02 03 01 სხალთის ხეობიდან ფურტიო-ბუთურაული- ნენიისათვის სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა  329,148 3767,000 0,000 3767,000 622,728 0,000 622,728 არაფინანსური აქტივების ზრდა 329,148 3 767,000 3 767,000 622,728 622,728 03 02 03 02 აიპ „შუახევის კომუნალური სამსახური“ 178,402 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300 ხარჯები  168,049 159,690 0,000 159,690 329,300 0,000 329,300 სუბსიდიები 168,049 159,690 159,690 329,300 329,300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10,353 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 03 03 სოფელ ინწკვირვეთის მთის გორის ძირიდან სოფელ ჩანჩხალოსა და ნიგაზეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 0,000 1500,000 0,000 1500,000 2000,000 0,000 2000,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 1500,000 1500,000 2000,000 2000,000 03 02 03 04 სოფელ პაპოშვილებში საწრეტი არხის მშენებლობა 31000. კორძაულის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6000. 36,777 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  0 0 0 0,000 0 0 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 0 0 0 0,000 0 0 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36,777 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 03 05 სოფელ წელათში სასმელი წყლის მოყვანა 35000 ლარი. ნიგაზეულის ცენტრში სასმელი წყლის აუზის მოწყობა 2000 ლარი. 254,820 112,000 0,000 112,000 37,000 0,000 37,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 254,820 112,000 112,000 37,000 37,000 03 02 03 06 შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სარწყავი არხების მოვლა-შენახვის მიზნობრივი პროგრამა 36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 36,095 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 03 02 03 07 სასმელი-სარწყავი და სანიაღვრე  მილების შეძენა 65,547 60,000 0,000 60,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 65,547 60,000 60,000 0,000 0,000 03 02 03 08 სასმელი წყლის სათავეებში (ღომა, დღვანი, ხაბელაშვილები) საფილტრი დანადგარების მოწყობა 0,000 233,000 0,000 233,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 233,000 233,000 0,000 0,000 03 02 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1053,499 737,881 0,000 737,881 312,248 0,000 312,248 ხარჯები  35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000 საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1017,269 599,381 0,000 599,381 290,248 0,000 290,248 ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 03 02 04 01 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობითი ღონისძიებები საახალდაბოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა 10000 ლარი ორი ერთეული ჯიხურის შეძენა 12000 ლარი. 35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000 ხარჯები  35,740 138,500 0,000 138,500 22,000 0,000 22,000 საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 35,740 138,500 138,500 22,000 22,000 03 02 04 02 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 554,912 7,108 0,000 7,108 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 554,422 7,108 7,108 0,000 0,000 ვალდებულებების კლება 0,490 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 04 03 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 60,244 70,000 0,000 70,000 50,000 0,000 50,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60,244 70,000 70,000 50,000 50,000 03 02 04 04  გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის უკანა მხარეს კედლის მშენებლობა 68034 ლარი. 59,751 203,298 0,000 203,298 68,034 0,000 68,034 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59,751 203,298 203,298 68,034 68,034 03 02 04 05 სხეფში, ჭვანაში, დარჩიძეებში წისწვილების მშენებლობა 9,950 28,800 0,000 28,800 15,000 0,000 15,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9,950 28,800 28,800 15,000 15,000 03 02 04 06 გარე განათებების, ბაღების, სოფლის სახლების გამრიცხველიანება 2,900 51,000 0,000 51,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,900 51,000 51,000 0,000 0,000 03 02 04 07   გარე ფასადების შეღებვა 34,503 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34,503 0,000 0,000 0,000 0,000 03 02 04 08 დაბაში თამარმეფის ქუჩა #20 მრავალბინიანი სახლის საძირკვლის გამაგრება 45000 ლარი. ჭვანის სამედიცინო პუნქტის რემონტი 20000 ლარი.  68,936 35,000 0,000 35,000 65,000 0,000 65,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68,936 35,000 35,000 65,000 65,000 03 02 04 09 ინწკირვეთის სოფლის სახლის მშენებლობა 73000 ლარი.  ჭვანის სოფლის სახლის რემონტი და ცენტრის კეთილმოწყობის დასრულება 226,563 204,175 0,000 204,175 92,214 0,000 92,214 არაფინანსური აქტივების ზრდა 226,563 204,175 204,175 92,214 92,214 03 02 05 საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 39,480 49,000 0,000 49,000 85,361 0,000 85,361 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,480 49,000 0,000 49,000 85,361 0,000 85,361 03 02 05 01 დაბის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა 30000 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სველი წერტილების რემონტი 30000 ლარი. ბარათაულში სანიაღვრე არხის მოწყობა 15000 ლარი. ორთამელას უბანში საკანალიზაციო ქსელის დასრულება 10361 ლარი. 0,000 43,000 0,000 43,000 85,361 0,000 85,361 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 43,000 43,000 85,361 85,361 03 02 05 02 ოლადაურის ცენტრში სველი წერტილის მშენებლობა 39,480 6,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,480 6,000 6,000 0,000 0,000 03 03 დაბა შუახევის და ხიჭაურის ტერიტორიის გამწვანების მიზნობრივი პროგრამა 7,169 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  7,169 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 საქონელი და მომსახურეობა 7,169 8,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 04 00 განათლება 1277,816 1544,300 0,000 1544,300 1300,944 0,000 1300,944 ხარჯები  487,189 716,920 0,000 716,920 936,040 0,000 936,040 სუბსიდიები 487,189 716,920 0,000 716,920 936,040 0,000 936,040 არაფინანსური აქტივების ზრდა 790,627 827,380 0,000 827,380 364,904 0,000 364,904 ვალდებულებების კლება 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 1217,446 1482,300 0,000 1482,300 1281,944 0,000 1281,944 ხარჯები  477,189 707,920 0,000 707,920 924,040 0,000 924,040 სუბსიდიები 477,189 707,920 0,000 707,920 924,040 0,000 924,040 არაფინანსური აქტივების ზრდა 740,257 774,380 0,000 774,380 357,904 0,000 357,904 04 01 01 აიპ შუახევის ბაღების გაერთიანება 508,093 716,920 0,000 716,920 924,040 0,000 924,040 ხარჯები  477,189 707,920 0,000 707,920 924,040 0,000 924,040 სუბსიდიები 477,189 707,920 707,920 924,040 924,040 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,904 9,000 9,000 0,000 0,000 04 01 02  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბაგა ბაღების მშენებლობა რემონტი 709,353 765,380 0,000 765,380 357,904 0,000 357,904 არაფინანსური აქტივების ზრდა 709,353 765,380 765,380 357,904 357,904 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 60,370 62,000 0,000 62,000 19,000 0,000 19,000 ხარჯები  10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000 სუბსიდიები 10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,370 53,000 0,000 53,000 7,000 0,000 7,000 04 02 01 დარგულას დაწყებითი სკოლის გადმოტანა ლაკლაკეთში 50,370 53,000 0,000 53,000 7,000 0,000 7,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50,370 53,000 53,000 7,000 7,000 04 02 03 ნიგაზეულის საჯარო სკოლის ავტობუსის                                      მოვლა-პატრონობა 10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000 ხარჯები  10,000 9,000 0,000 9,000 12,000 0,000 12,000 სუბსიდიები 10,000 9,000 9,000 12,000 12,000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1024,521 1038,025 0,000 1038,025 949,133 0,000 949,133 ხარჯები  920,089 870,525 0,000 870,525 864,913 0,000 864,913 საქონელი და მომსახურეობა 115,528 123,000 0,000 123,000 110,763 0,000 110,763 სუბსიდიები 804,561 747,525 0,000 747,525 754,150 0,000 754,150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,432 167,500 0,000 167,500 84,220 0,000 84,220 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 404,339 442,240 0,000 442,240 358,220 0,000 358,220 ხარჯები  300,810 274,740 0,000 274,740 274,000 0,000 274,000 საქონელი და მომსახურეობა 45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000 სუბსიდიები 255,753 234,740 0,000 234,740 234,000 0,000 234,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,529 167,500 0,000 167,500 84,220 0,000 84,220 05 01 01 აიპ შუახევის სასპორტო სკოლა 161,238 151,535 0,000 151,535 149,000 0,000 149,000 ხარჯები  161,238 151,535 0,000 151,535 149,000 0,000 149,000 სუბსიდიები 161,238 151,535 151,535 149,000 149,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000 ხარჯები  45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000 საქონელი და მომსახურეობა 45,057 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000 05 01 03 აიპ ფეხბურთისა და რაგბის განვითარების სკოლა 94,515 83,205 0,000 83,205 85,000 0,000 85,000 ხარჯები  94,515 83,205 0,000 83,205 85,000 0,000 85,000 სუბსიდიები 94,515 83,205 83,205 85,000 85,000 05 01 05 დარძიძეებისა და კვიახიძეების მინი სტადიონების რემონტი 0,000 167,500 0,000 167,500 20,000 0,000 20,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 167,500 167,500 20,000 20,000 05 01 06 დაბის მოედნის დასრულება 55928 ლარი. ზემოხევის მოედნის დასრულება 8297 ლარი. 103,529 0,000 0,000 0,000 64,220 0,000 64,220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103,529 0,000 0,000 64,220 64,220 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 620,182 595,785 0,000 595,785 590,913 0,000 590,913 ხარჯები  619,279 595,785 0,000 595,785 590,913 0,000 590,913 საქონელი და მომსახურეობა 70,471 83,000 0,000 83,000 70,763 0,000 70,763 სუბსიდიები 548,808 512,785 0,000 512,785 520,150 0,000 520,150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,903 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 01 აიპ შუახევის კულტურის ცენტრი 465,525 440,030 0,000 440,030 447,150 0,000 447,150 ხარჯები  465,525 440,030 0,000 440,030 447,150 0,000 447,150 სუბსიდიები 465,525 440,030 440,030 447,150 447,150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 02 აიპ შუახევის სახელოვნებო სკოლა 84,186 72,755 0,000 72,755 73,000 0,000 73,000 ხარჯები  83,283 72,755 0,000 72,755 73,000 0,000 73,000 სუბსიდიები 83,283 72,755 72,755 73,000 73,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,903 0,000 0,000 0,000 0,000 05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 52,500 64,000 0,000 64,000 58,763 0,000 58,763 ხარჯები  52,500 64,000 0,000 64,000 58,763 0,000 58,763 საქონელი და მომსახურეობა 52,500 64,000 0,000 64,000 58,763 0,000 58,763 05 02 04 ახალგაზრდული ღონისძიებები 17,971 19,000 0,000 19,000 12,000 0,000 12,000 ხარჯები  17,971 19,000 0,000 19,000 12,000 0,000 12,000 საქონელი და მომსახურეობა 17,971 19,000 0,000 19,000 12,000 0,000 12,000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 694,706 1757,995 0,000 1757,995 763,687 0,000 763,687 ხარჯები  685,937 1050,278 0,000 1050,278 685,299 0,000 685,299 საქონელი და მომსახურეობა 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სუბსიდიები 100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600 სოციალური უზრუნველყოფა 351,649 274,632 0,000 274,632 326,699 0,000 326,699 სხვა ხარჯები 234,259 518,466 0,000 518,466 100,000 0,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 707,717 0,000 707,717 78,388 0,000 78,388 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 165,482 390,460 0,000 390,460 448,249 0,000 448,249 ხარჯები  165,482 390,460 0,000 390,460 448,249 0,000 448,249 სუბსიდიები 100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600 სოციალური უზრუნველყოფა 65,453 133,280 0,000 133,280 189,649 0,000 189,649 06 01 01  ეპილეფსიით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა 37,677 53,000 0,000 53,000 65,500 0,000 65,500 ხარჯები  37,677 53,000 0,000 53,000 65,500 0,000 65,500 სოციალური უზრუნველყოფა 37,677 53,000 53,000 65,500 65,500 06 01 02 ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა 16,612 31,080 0,000 31,080 31,015 0,000 31,015 ხარჯები  16,612 31,080 0,000 31,080 31,015 0,000 31,015 სოციალური უზრუნველყოფა 16,612 31,080 31,080 31,015 31,015 06 01 03  ა(აიპ) „შუახევის სოციალური მომსახურების სერვის ცენტრი“ 100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600 ხარჯები  100,029 257,180 0,000 257,180 258,600 0,000 258,600 სუბსიდიები 100,029 257,180 257,180 258,600 258,600 06 01 04 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურეობის მიზნობრივი პროგრამა, ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 0,000 32,000 0,000 32,000 77,400 0,000 77,400 ხარჯები  0 32,000 0,000 32,000 77,400 0,000 77,400 სოციალური უზრუნველყოფა 0 32,000 32,000 77,400 77,400 06 01 05 პარკისონით დაავადებულ მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა 11,164 17,200 0,000 17,200 15,734 0,000 15,734 ხარჯები  11,164 17,200 0,000 17,200 15,734 0,000 15,734 სოციალური უზრუნველყოფა 11,164 17,200 17,200 15,734 15,734 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 529,224 1367,535 0,000 1367,535 315,438 0,000 315,438 ხარჯები  520,455 659,818 0,000 659,818 237,050 0,000 237,050 სოციალური უზრუნველყოფა 286,196 141,352 0,000 141,352 137,050 0,000 137,050 სხვა ხარჯები 234,259 518,466 0,000 518,466 100,000 0,000 100,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 707,717 0,000 707,717 78,388 0,000 78,388 06 02 01 სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური ერთჯერადი უფასო კვების უზრუნველყოფის პროგრამა 37,654 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000 ხარჯები  28,885 40,000 0,000 40,000 40,000 0,000 40,000 სოციალური უზრუნველყოფა 28,885 40,000 40,000 40,000 40,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,769 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დღის სარეაბილიტაციო ცენტრის რემონტი 0,000 194,717 0,000 194,717 67,437 0,000 67,437 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 194,717 194,717 67,437 67,437 06 02 03 მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების განხორციელების პროგრამა 31,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  31,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 31,000 0,000 0,000 0,000 0,000 06 02 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 4 და მეტ 18  წლამდე ასაკის მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 56,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000 ხარჯები  56,000 60,000 0,000 60,000 60,000 0,000 60,000 სოციალური უზრუნველყოფა 56,000 60,000 60,000 60,000 60,000 06 02 05 გაჭირვებულ ოჯახებზე გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისათვის გასაცემი ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 12,200 20,000 0,000 20,000 15,050 0,000 15,050 ხარჯები  12,200 20,000 0,000 20,000 15,050 0,000 15,050 სოციალური უზრუნველყოფა 12,200 20,000 20,000 15,050 15,050 06 02 06 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა 0,000 119,900 0,000 119,900 100,000 0,000 100,000 ხარჯები  0,000 119,900 0,000 119,900 100,000 0,000 100,000 სხვა ხარჯები 0 120 119,900 100 100,000 06 02 07 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ ამირან მამალაძის საფლავის ტერიტორიის შემოღობვა 10000 ლარი. გორგივლის უბანში სასაფლაოების შემოღობვა 3000 ლარი. 0,000 13,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13,000 13,000 0,000 0,000 06 02 08 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 5,580 7,000 0,000 7,000 7,000 0,000 7,000 ხარჯები  5,580 7,000 0,000 7,000 7,000 0,000 7,000 სოციალური უზრუნველყოფა 5,580 7,000 7,000 7,000 7,000 06 02 09 დიალიზის პროგრამაში ჩართული შუახევის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა 9,012 14,352 0,000 14,352 15,000 0,000 15,000 ხარჯები  9,012 14,352 0,000 14,352 15,000 0,000 15,000 სოციალური უზრუნველყოფა 9,012 14,352 14,352 15,000 15,000 06 02 10 სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეძენა 0,000 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  0,000 40,000 0,000 40,000 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0 40,000 40,000 0,000 0,000 06 02 11 შუახევის მუნიციპალიტეტში ,,შუახევჰესის" მშენებლობის არეალში მოხვედრილი (მახალაკიძეები, ნიგაზეული, სხეფი, დაბა შუახევი) ოჯახების დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა გამაგრებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა 0,000 308,845 0,000 308,845 0,000 0,000 0,000 ხარჯები  0,000 308,845 0,000 308,845 0,000 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 0 308,845 308,845 0,000 0,000 06 02 12 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 377,778 549,721 0,000 549,721 10,951 0,000 10,951 ხარჯები  377,778 49,721 0,000 49,721 0,000 0,000 0,000 სოციალური უზრუნველყოფა 143,519 0,000 0,000 სხვა ხარჯები 234,259 49,721 49,721 0,000 0,000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 500,000 500,000 10,951 10,951