ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№6
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.110.016339
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 26/02/2018
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №6

2018 წლის 19 თებერვალი

აბაშა

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  „დ.ა“ ქვეპუნქტის „საქართველოს კანონის“ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი მე-80 მუხლის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის შესაბამისად და  საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების გათვალისწინებით აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში, (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016.319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“-,,ა.გ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა.ა) შემოსულობები 11656.5   ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები  11656.5    ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 8261.4 ათასი ლარი, აქედან:“;

ბ) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა.გ.ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს „ა.გ.გ.“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი  3151,8  ათასი ლარი.“;

გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

გ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

2945.8

6549.9

10520.8

4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

გადასახადები

1429.8

0,0

1429.8

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

გრანტები

7854.8

2945.8

4909.0

8814.1

4319.0

4495.1

8261.4

3151.8

5109.6

სხვა შემოსავლები

211.1

0,0

211.1

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

ხარჯები

5960.9

236.3

5724.6

5437.8

37.6

5400.2

5374.8

0,0

5374.8

შრომის ანაზღაურება

1788.4

0,0

1788.4

1449.1

0,0

1449.1

1717.4

0,0

1717.4

საქონელი და მომსახურება

967.6

236.3

731.3

675.5

14.8

660.7

620.6

0,0

620.6

სუბსიდიები

2411.8

0,0

2411.8

2537.3

0,0

2537.3

2414.1

0,0

2414.1

გრანტები

67.4

0,0

67.4

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

0,0

562.3

604.3

0,0

604.3

477.0

0,0

477.0

სხვა ხარჯები

163.3

0,0

163.3

171.6

22.8

148.8

145.7

0,0

145.7

საოპერაციო სალდო

3534.8

2709.5

825.3

5083.0

4281.4

801.6

4184.3

3151.8

1032.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3535.4

2846.5

688.8

3578.9

2428.6

1150.3

6281.7

5166.3

1115.4

ზრდა

3546.4

2846.5

699.9

3584.1

2428.6

1155.5

6281.7

5166.3

1115.4

კლება

11.0

0,0

11.0

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-0.6

-137.1

136.5

1504.1

1852.9

-348.8

-2097.4

-2014.5

-82.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-30.6

-137.1

106.5

1367.4

1780.9

-413.5

-2097.4

-2014.5

-82.9

ზრდა

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2097.4

2014.5

82.9

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

სესხები

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2097.4

2014.5

82.9

ვალდებულებების ცვლილება

-30.0

0,0

-30.0

-136.7

-72.0

-64.7

0,0

0,0

0,0

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

30.0

0,0

30.0

136.7

72.0

64.7

0,0

0,0

0,0

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10634.1

11608.3

4556.0

7052.3

11656.5

5166.3

6490.2

შემოსავლები

9495.7

10520.8

4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

1127.4

1082.3

236.9

845.4

2097.4

2014.5

82.9

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

1429.7

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

სხვა შემოსავლები

211.1

270.4

0.0

270.4

207.7

0.0

207.7

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5374.8

0.0

5374.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584.0

2428.6

1155.5

6281.7

5166.3

1115.4

ნაშთის ცვლილება

1096.8

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9559.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

10520.8

4319.0

6201.8

9559.1

3151.8

6407.3

გადასახადები

1429,8

1436,3

0.0

1436,3

0.0

0.0

0.0

გრანტი

7854,8

8814,1

4319,0

4495,1

8261,4

3151,8

5109,6

სხვა შემოსავლები

211,0

230,6

0.0

230,6

207,7

0.0

207,7

გ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8261,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

გრანტები

7854.8

8814.1

8261.4

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7854.8

8814.1

8261.4

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4909.0

4495.1

5109.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4762.0

4323.7

4962.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

147.0

144.8

147.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

26.7

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2945.8

4319.0

3151,8

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2291.3

4319.0

3151,8

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554.5

0.0

0.0

“;

გ.გ) მე-7-მე-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 5374.8   ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5374.8

0.0

5374.8

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449.1

0.0

1449.1

1717.4

0.0

1717.4

საქონელი და  მომსახურება

967.6

675.5

14.8

660.7

620.6

0.0

620.6

სუბსიდიები

2411.8

2537.3

0.0

2537.3

2414.1

0.0

2414.1

გრანტები

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

604.3

0.0

604.3

477.0

0.0

477.0

სხვა ხარჯები

163.3

171.6

22.8

148.8

145.7

0.0

145.7

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6281,7 ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა  6281.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2828.6

3412,1

2428,6

983,5

6043.4

4946,2

1097.2

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

80.3

123,4

0.0

123,4

0.0

0.0

0.0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.0

45,6

0.0

45,6

0.0

0.0

0.0

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

238,3

220,1

18,2

სულ ჯამი

3546.5

3584,0

2428,5

1155,5

6281.7

5166,3

1115.4

ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017  წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

ძირითადი აქტივები

0.0

0.0

0.0

არამწარმოებლური აქტივები

11.0

5.2

0.0

მიწა

11.0

5.2

0.0

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2342.396

2080.324

0.000

2080.324

2324.800

0.000

2324.800

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2342.396

2080.324

0.000

2080.324

2323.800

0.000

2323.800

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2342.396

2080.324

0.000

2080.324

2303.800

0.000

2303.800

702

თავდაცვა

87.434

73.677

0.000

73.677

80.400

0.000

80.400

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2946.475

3411.834

2451.661

960.173

4953.600

3969.400

984.200

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

755.856

165.143

151.143

14.000

1529.400

1407.600

121.800

70421

სოფლის მეურნეობა

755.856

165.143

151.143

14.000

1529.400

1407.600

121.800

7045

ტრანსპორტი

2090.901

3095.931

2300.518

795.413

2187.100

1507.400

679.700

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2090.901

3095.931

2300.518

795.413

2187.100

1507.400

679.700

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

99.718

150.760

0.000

150.760

1237.100

1054.400

182.700

705

გარემოს დაცვა

796.218

672.928

14.508

658.420

1172.300

582.300

590.000

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3.450

4.950

0.000

4.950

0.000

0.000

0.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

792.768

667.978

14.508

653.470

1172.300

582.300

590.000

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

97.756

132.875

0.000

132.875

507.500

394.500

113.000

7061

ბინათმშენებლობა

39.786

76.494

0.000

76.494

52.700

0.000

52.700

7064

გარე განათება

57.970

56.381

0.000

56.381

454.800

394.500

60.300

707

ჯანმრთელობის დაცვა

390.783

423.924

0.000

423.924

513.300

220.100

293.200

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.655

103.755

0.000

103.755

95.000

0.000

95.000

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

289.128

320.169

0.000

320.169

418.300

220.100

198.200

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1773.533

1010.028

0.000

1010.028

892.100

0.000

892.100

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

596.948

454.350

0.000

454.350

292.900

0.000

292.900

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

599.533

530.492

0.000

530.492

524.000

0.000

524.000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.719

25.186

0.000

25.186

25.200

0.000

25.200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

528.333

0.000

0.000

0.000

50.000

0.000

50.000

709

განათლება

797.298

896.030

0.000

896.030

900.000

0.000

900.000

7091

სკოლამდელი აღზრდა

795.420

895.346

0.000

895.346

900.000

0.000

900.000

7092

ზოგადი განათლება

1.878

0.684

0.000

0.684

0.000

0.000

0.000

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.878

0.684

0.000

0.684

0.000

0.000

0.000

710

სოციალური დაცვა

275.416

320.263

0.000

320.263

312.500

0.000

312.500

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

46.950

49.600

0.000

49.600

54.500

0.000

54.500

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

155.130

160.500

0.000

160.500

160.500

0.000

160.500

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

73.336

110.163

0.000

110.163

97.500

0.000

97.500

სულ

9507.309

9021.883

2466.169

6555.714

11656.500

5166.300

6490.200

მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2097.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება   2097.4 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ვალდებულებების ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0  ათასი ლარის ოდენობით“;

გ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

,,მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

აბაშის მუნიციპალიტეტი

9537.3

11608,3

4556,0

7052,3

11656.5

5166,3

6490.2

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

107

0.0

107

131

0.0

131

ხარჯები

5960.9

5437,8

37.6

5400,2

5374,8

0.0

5374,8

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449,1

0.0

1449,1

1717,4

0.0

1717,4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584,0

2428,6

1155,5

6281.7

5166,3

1115.4

ვალდებულებების კლება

30.0

136.7

72.0

64.7

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2372.4

2080,4

0.0

2080,4

2324,8

0.0

2324,8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

101

0.0

101

101

0.0

101

ხარჯები

2252.9

2077,3

0.0

2077,3

2324,8

0.0

2324,8

შრომის ანაზღაურება

1666.3

1386,9

0.0

1386,9

1655,0

0.0

1655,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769.2

665,4

0.0

665,4

785,7

0.0

785,7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

26

26

33

33

ხარჯები

728.6

663,8

0.0

663,8

785,7

0.0

785,7

შრომის ანაზღაურება

506.9

426,2

0.0

426,2

525,0

0.0

525,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.5

1.6

0.000

1.6

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1573.6

1415,0

0.0

1415,0

1518,1

0.0

1518,1

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

75

75

92

92

ხარჯები

1524.3

1413,5

0.0

1413,5

1518,1

0.0

1518,1

შრომის ანაზღაურება

1159.4

960,7

0.0

960,7

1130,0

0.0

1130,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

20.0

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

29.6

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

ვალდებულებების კლება

29.6

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

87.4

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

ხარჯები

87.4

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

87.7

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

ხარჯები

87.7

73,7

0.0

73,7

80,4

0.0

80,4

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62,4

0.0

62,4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3840.4

4354,0

2538,2

1815,8

6633.4

4946,2

1687.2

ხარჯები

1011.9

805,6

37.6

768,0

590.0

0.0

590.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2828.5

3412,1

2428,6

983,5

6043.4

4946,2

1097.2

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2090.9

3141,7

2300,5

669,7

2187,1

1507,4

679,7

ხარჯები

66.4

125.7

0.000

125.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2024.5

2970,2

2300.5

669,7

2187,1

1507,4

679,7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

281.5

194,1

40.1

154,0

1089.8

976,8

113.0

ხარჯები

185.3

19.5

14.5

5.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.2

149.1

0.0

149.1

1089.8

976,8

113.0

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.0

56.4

0.0

56.4

454,8

394,5

60,3

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

56.4

0.0

56.4

454,8

394,5

60,3

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

180.3

56,3

40.1

16,2

582,3

582,3

0.0

ხარჯები

180.3

14,5

14.5

0,0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,2

0.0

16,2

582,3

582,3

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

39.8

76,5

0,0

76,5

8.9

0.0

52.7

ხარჯები

1.6

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

76,5

69.0

76,5

8.9

0.0

52.7

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

47.2

33.2

14.0

1521,8

0.0

1521,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.2

33.2

14.0

1521,8

0.0

1521,8

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

755.9

164,4

164,4

0.0

7,6

0.0

7,6

ხარჯები

142.8

23.1

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.1

94,9

94,9

0.0

7,6

0.0

7,6

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

712.2

806,6

0.0

806,6

1827,1

1054,4

772,2

ხარჯები

617.4

637,3

0.0

637,3

590.0

0.0

590.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.8

150.8

0.0

150.8

1237,1

1054,4

182,7

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

99.7

169.3

0.0

169.3

1237,1

0.0

1237,1

ხარჯები

5.0

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.7

150.8

0.0

150.8

1237,1

0.0

1237,1

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

612.5

637,3

0.0

637,3

590.0

0.0

590.0

ხარჯები

612.5

637,3

0.0

637,3

590.0

0.0

590.0

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

04 00

განათლება

797.3

896,0

76.0

896,0

900.0

0.0

900.0

ხარჯები

717.0

602.8

0.0

602.8

900.0

0.0

900.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0,0

123,4

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

795.4

895,3

76.0

895,3

900.0

0.0

900.0

ხარჯები

715.1

772,0

0.0

772,0

900.0

0.0

900.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0.0

123,4

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.9

0.7

0.000

0.7

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

1.9

0.7

0.000

0.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1773.5

1010,0

0.0

1010,0

892.1

0.0

892.1

ხარჯები

1225.5

964,4

0.0

964,4

892.1

0.0

892.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548.0

45,6

0,0

45,6

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596.9

454,4

0.0

454,4

292.9

0.0

292.9

ხარჯები

552.1

414,2

0.0

414,2

292.9

0.0

292.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

40,2

0.0

40,2

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

648.3

555,7

0.0

555,7

549.2

0.0

549.2

ხარჯები

623.4

550,2

0.0

550,2

549.2

0.0

549.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

5,5

0.000

5,5

0.0

0.0

0.0

05 02 01

ბიბლიოთეკების დაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

533.5

481,8

0.0

481,8

511.0

0.0

511.0

ხარჯები

533.5

481,8

0.0

481,8

511.0

0.0

511.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

ხარჯები

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

66.1

48,7

0.0

48,7

13.0

0.0

13.0

ხარჯები

41.2

46,1

0.0

46,1

13.0

0.0

13.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

2,6

0.000

2,6

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

478.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

666.2

744,5

0.0

744,5

825,8

220,1

605,7

ხარჯები

666.2

744,5

0.0

744,5

587.5

0.0

587.5

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103,8

0.0

103,8

95.0

0.0

95.0

ხარჯები

101.7

103,8

0.0

103,8

95.0

0.0

95.0

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

289.1

320,5

0.0

320,5

418,3

220,1

418,3

ხარჯები

289.1

320,5

0.0

320,5

180.0

0.0

180.0

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

275.4

320,3

0.0

320,3

312.5

0.0

312.5

ხარჯები

275.4

320,3

0.0

320,3

312.5

0.0

312.5

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

42.7

48,1

0.0

48,1

40.0

0.0

40.0

ხარჯები

42.7

48,1

0.0

48,1

40.0

0.0

40.0

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

14.6

47.9

0.0

47.9

25.0

0.0

25.0

ხარჯები

14.6

47.9

0.0

47.9

25.0

0.0

25.0

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

ხარჯები

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

ხარჯები

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, ყრუ-მუნჯთა და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

54.7

56,3

0.0

56,3

66.0

0.0

66.0

ხარჯები

54.7

56,3

0.0

56,3

66.0

0.0

66.0

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება

112.4

112,4

0.0

112,4

120.5

0.0

120.5

ხარჯები

112.4

112,4

0.0

112,4

120.5

0.0

120.5

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი