ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №6
2018 წლის 19 თებერვალი
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის „საქართველოს კანონის“ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების გათვალისწინებით აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში, (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017 სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.110.016.319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“-,,ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა.ა) შემოსულობები 11656.5 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 11656.5 ათასი ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 8261.4 ათასი ლარი, აქედან:“;
ბ) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის „ა.გ.ბ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს „ა.გ.გ.“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.გ.გ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3151,8 ათასი ლარი.“;
გ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
გ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9495.7
2945.8
6549.9
10520.8
4319.0
6201.8
9559.1
3151.8
6407.3
გადასახადები
1429.8
0,0
1429.8
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
გრანტები
7854.8
2945.8
4909.0
8814.1
4319.0
4495.1
8261.4
3151.8
5109.6
სხვა შემოსავლები
211.1
0,0
211.1
270.4
0,0
270.4
207.7
0,0
207.7
ხარჯები
5960.9
236.3
5724.6
5437.8
37.6
5400.2
5374.8
0,0
5374.8
შრომის ანაზღაურება
1788.4
0,0
1788.4
1449.1
0,0
1449.1
1717.4
0,0
1717.4
საქონელი და მომსახურება
967.6
236.3
731.3
675.5
14.8
660.7
620.6
0,0
620.6
სუბსიდიები
2411.8
0,0
2411.8
2537.3
0,0
2537.3
2414.1
0,0
2414.1
გრანტები
67.4
0,0
67.4
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
0,0
562.3
604.3
0,0
604.3
477.0
0,0
477.0
სხვა ხარჯები
163.3
0,0
163.3
171.6
22.8
148.8
145.7
0,0
145.7
საოპერაციო სალდო
3534.8
2709.5
825.3
5083.0
4281.4
801.6
4184.3
3151.8
1032.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3535.4
2846.5
688.8
3578.9
2428.6
1150.3
6281.7
5166.3
1115.4
ზრდა
3546.4
2846.5
699.9
3584.1
2428.6
1155.5
6281.7
5166.3
1115.4
კლება
11.0
0,0
11.0
5.2
0,0
5.2
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-0.6
-137.1
136.5
1504.1
1852.9
-348.8
-2097.4
-2014.5
-82.9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-30.6
-137.1
106.5
1367.4
1780.9
-413.5
-2097.4
-2014.5
-82.9
ზრდა
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2097.4
2014.5
82.9
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2097.4
2014.5
82.9
ვალდებულებების ცვლილება
-30.0
0,0
-30.0
-136.7
-72.0
-64.7
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
30.0
0,0
30.0
136.7
72.0
64.7
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10634.1
11608.3
4556.0
7052.3
11656.5
5166.3
6490.2
შემოსავლები
9495.7
10520.8
4319.0
6201.8
9559.1
3151.8
6407.3
არაფინანსური აქტივების კლება
11.0
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
1127.4
1082.3
236.9
845.4
2097.4
2014.5
82.9
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
1429.7
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
სხვა შემოსავლები
211.1
270.4
0.0
270.4
207.7
0.0
207.7
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
5374.8
0.0
5374.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584.0
2428.6
1155.5
6281.7
5166.3
1115.4
ნაშთის ცვლილება
1096.8
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9559.1 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9495.7
10520.8
4319.0
6201.8
9559.1
3151.8
6407.3
გადასახადები
1429,8
1436,3
0.0
1436,3
0.0
0.0
0.0
გრანტი
7854,8
8814,1
4319,0
4495,1
8261,4
3151,8
5109,6
სხვა შემოსავლები
211,0
230,6
0.0
230,6
207,7
0.0
207,7
გ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8261,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
გრანტები
7854.8
8814.1
8261.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7854.8
8814.1
8261.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4909.0
4495.1
5109.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4762.0
4323.7
4962.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
147.0
144.8
147.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
26.7
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2945.8
4319.0
3151,8
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
2291.3
4319.0
3151,8
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
554.5
0.0
0.0
“;
გ.გ) მე-7-მე-12 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5374.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
5374.8
0.0
5374.8
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449.1
0.0
1449.1
1717.4
0.0
1717.4
საქონელი და მომსახურება
967.6
675.5
14.8
660.7
620.6
0.0
620.6
სუბსიდიები
2411.8
2537.3
0.0
2537.3
2414.1
0.0
2414.1
გრანტები
67.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
604.3
0.0
604.3
477.0
0.0
477.0
სხვა ხარჯები
163.3
171.6
22.8
148.8
145.7
0.0
145.7
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6281,7 ათასი ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 6281.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
89.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2828.6
3412,1
2428,6
983,5
6043.4
4946,2
1097.2
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
80.3
123,4
0.0
123,4
0.0
0.0
0.0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
548.0
45,6
0.0
45,6
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
238,3
220,1
18,2
სულ ჯამი
3546.5
3584,0
2428,5
1155,5
6281.7
5166,3
1115.4
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
11.0
5.2
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
არამწარმოებლური აქტივები
11.0
5.2
0.0
მიწა
11.0
5.2
0.0
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2342.396
2080.324
0.000
2080.324
2324.800
0.000
2324.800
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2342.396
2080.324
0.000
2080.324
2323.800
0.000
2323.800
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2342.396
2080.324
0.000
2080.324
2303.800
0.000
2303.800
702
თავდაცვა
87.434
73.677
0.000
73.677
80.400
0.000
80.400
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2946.475
3411.834
2451.661
960.173
4953.600
3969.400
984.200
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
755.856
165.143
151.143
14.000
1529.400
1407.600
121.800
70421
სოფლის მეურნეობა
755.856
165.143
151.143
14.000
1529.400
1407.600
121.800
7045
ტრანსპორტი
2090.901
3095.931
2300.518
795.413
2187.100
1507.400
679.700
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2090.901
3095.931
2300.518
795.413
2187.100
1507.400
679.700
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
99.718
150.760
0.000
150.760
1237.100
1054.400
182.700
705
გარემოს დაცვა
796.218
672.928
14.508
658.420
1172.300
582.300
590.000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
3.450
4.950
0.000
4.950
0.000
0.000
0.000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
792.768
667.978
14.508
653.470
1172.300
582.300
590.000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
97.756
132.875
0.000
132.875
507.500
394.500
113.000
7061
ბინათმშენებლობა
39.786
76.494
0.000
76.494
52.700
0.000
52.700
7064
გარე განათება
57.970
56.381
0.000
56.381
454.800
394.500
60.300
707
ჯანმრთელობის დაცვა
390.783
423.924
0.000
423.924
513.300
220.100
293.200
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.655
103.755
0.000
103.755
95.000
0.000
95.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
289.128
320.169
0.000
320.169
418.300
220.100
198.200
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1773.533
1010.028
0.000
1010.028
892.100
0.000
892.100
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
596.948
454.350
0.000
454.350
292.900
0.000
292.900
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
599.533
530.492
0.000
530.492
524.000
0.000
524.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.719
25.186
0.000
25.186
25.200
0.000
25.200
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
528.333
0.000
0.000
0.000
50.000
0.000
50.000
709
განათლება
797.298
896.030
0.000
896.030
900.000
0.000
900.000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
795.420
895.346
0.000
895.346
900.000
0.000
900.000
7092
ზოგადი განათლება
1.878
0.684
0.000
0.684
0.000
0.000
0.000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.878
0.684
0.000
0.684
0.000
0.000
0.000
710
სოციალური დაცვა
275.416
320.263
0.000
320.263
312.500
0.000
312.500
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
46.950
49.600
0.000
49.600
54.500
0.000
54.500
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
155.130
160.500
0.000
160.500
160.500
0.000
160.500
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
73.336
110.163
0.000
110.163
97.500
0.000
97.500
სულ
9507.309
9021.883
2466.169
6555.714
11656.500
5166.300
6490.200
მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2097.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2097.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით“;
გ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
,,მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
9537.3
11608,3
4556,0
7052,3
11656.5
5166,3
6490.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
107
0.0
107
131
0.0
131
ხარჯები
5960.9
5437,8
37.6
5400,2
5374,8
0.0
5374,8
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449,1
0.0
1449,1
1717,4
0.0
1717,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584,0
2428,6
1155,5
6281.7
5166,3
1115.4
ვალდებულებების კლება
30.0
136.7
72.0
64.7
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2372.4
2080,4
0.0
2080,4
2324,8
0.0
2324,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113.0
101
0.0
101
101
0.0
101
ხარჯები
2252.9
2077,3
0.0
2077,3
2324,8
0.0
2324,8
შრომის ანაზღაურება
1666.3
1386,9
0.0
1386,9
1655,0
0.0
1655,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
30.0
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
769.2
665,4
0.0
665,4
785,7
0.0
785,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
26
26
33
33
ხარჯები
728.6
663,8
0.0
663,8
785,7
0.0
785,7
შრომის ანაზღაურება
506.9
426,2
0.0
426,2
525,0
0.0
525,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.5
1.6
0.000
1.6
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1573.6
1415,0
0.0
1415,0
1518,1
0.0
1518,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
75
75
92
92
ხარჯები
1524.3
1413,5
0.0
1413,5
1518,1
0.0
1518,1
შრომის ანაზღაურება
1159.4
960,7
0.0
960,7
1130,0
0.0
1130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
29.6
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
ვალდებულებების კლება
29.6
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
87.4
73,7
0.0
73,7
80,4
0.0
80,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
87.4
73,7
0.0
73,7
80,4
0.0
80,4
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62,4
0.0
62,4
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
87.7
73,7
0.0
73,7
80,4
0.0
80,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
87.7
73,7
0.0
73,7
80,4
0.0
80,4
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62,4
0.0
62,4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3840.4
4354,0
2538,2
1815,8
6633.4
4946,2
1687.2
ხარჯები
1011.9
805,6
37.6
768,0
590.0
0.0
590.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2828.5
3412,1
2428,6
983,5
6043.4
4946,2
1097.2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2090.9
3141,7
2300,5
669,7
2187,1
1507,4
679,7
ხარჯები
66.4
125.7
0.000
125.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2024.5
2970,2
2300.5
669,7
2187,1
1507,4
679,7
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
281.5
194,1
40.1
154,0
1089.8
976,8
113.0
ხარჯები
185.3
19.5
14.5
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.2
149.1
0.0
149.1
1089.8
976,8
113.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
58.0
56.4
0.0
56.4
454,8
394,5
60,3
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.0
56.4
0.0
56.4
454,8
394,5
60,3
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
180.3
56,3
40.1
16,2
582,3
582,3
0.0
ხარჯები
180.3
14,5
14.5
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
16,2
0.0
16,2
582,3
582,3
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
39.8
76,5
0,0
76,5
8.9
0.0
52.7
ხარჯები
1.6
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.2
76,5
69.0
76,5
8.9
0.0
52.7
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
47.2
33.2
14.0
1521,8
0.0
1521,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
47.2
33.2
14.0
1521,8
0.0
1521,8
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
755.9
164,4
164,4
0.0
7,6
0.0
7,6
ხარჯები
142.8
23.1
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
613.1
94,9
94,9
0.0
7,6
0.0
7,6
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
712.2
806,6
0.0
806,6
1827,1
1054,4
772,2
ხარჯები
617.4
637,3
0.0
637,3
590.0
0.0
590.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.8
150.8
0.0
150.8
1237,1
1054,4
182,7
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
99.7
169.3
0.0
169.3
1237,1
0.0
1237,1
ხარჯები
5.0
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.7
150.8
0.0
150.8
1237,1
0.0
1237,1
03 05 02
ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა
612.5
637,3
0.0
637,3
590.0
0.0
590.0
ხარჯები
612.5
637,3
0.0
637,3
590.0
0.0
590.0
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
04 00
განათლება
797.3
896,0
76.0
896,0
900.0
0.0
900.0
ხარჯები
717.0
602.8
0.0
602.8
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0,0
123,4
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
795.4
895,3
76.0
895,3
900.0
0.0
900.0
ხარჯები
715.1
772,0
0.0
772,0
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0.0
123,4
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.9
0.7
0.000
0.7
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.9
0.7
0.000
0.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1773.5
1010,0
0.0
1010,0
892.1
0.0
892.1
ხარჯები
1225.5
964,4
0.0
964,4
892.1
0.0
892.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
548.0
45,6
0,0
45,6
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
596.9
454,4
0.0
454,4
292.9
0.0
292.9
ხარჯები
552.1
414,2
0.0
414,2
292.9
0.0
292.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.8
40,2
0.0
40,2
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
648.3
555,7
0.0
555,7
549.2
0.0
549.2
ხარჯები
623.4
550,2
0.0
550,2
549.2
0.0
549.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
5,5
0.000
5,5
0.0
0.0
0.0
05 02 01
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
533.5
481,8
0.0
481,8
511.0
0.0
511.0
ხარჯები
533.5
481,8
0.0
481,8
511.0
0.0
511.0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
ხარჯები
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
66.1
48,7
0.0
48,7
13.0
0.0
13.0
ხარჯები
41.2
46,1
0.0
46,1
13.0
0.0
13.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
2,6
0.000
2,6
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
478.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
478.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
50.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
666.2
744,5
0.0
744,5
825,8
220,1
605,7
ხარჯები
666.2
744,5
0.0
744,5
587.5
0.0
587.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.7
103,8
0.0
103,8
95.0
0.0
95.0
ხარჯები
101.7
103,8
0.0
103,8
95.0
0.0
95.0
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
289.1
320,5
0.0
320,5
418,3
220,1
418,3
ხარჯები
289.1
320,5
0.0
320,5
180.0
0.0
180.0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
275.4
320,3
0.0
320,3
312.5
0.0
312.5
ხარჯები
275.4
320,3
0.0
320,3
312.5
0.0
312.5
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
42.7
48,1
0.0
48,1
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
42.7
48,1
0.0
48,1
40.0
0.0
40.0
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
14.6
47.9
0.0
47.9
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
14.6
47.9
0.0
47.9
25.0
0.0
25.0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
47.0
49,6
0.0
49,6
54.5
0.0
54.5
ხარჯები
47.0
49,6
0.0
49,6
54.5
0.0
54.5
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების, ყრუ-მუნჯთა და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
54.7
56,3
0.0
56,3
66.0
0.0
66.0
ხარჯები
54.7
56,3
0.0
56,3
66.0
0.0
66.0
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება
112.4
112,4
0.0
112,4
120.5
0.0
120.5
ხარჯები
112.4
112,4
0.0
112,4
120.5
0.0
120.5
“
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი