ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის დაზუსტებული გეგმა 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ-ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №36
2018 წლის 6 ივლისი
დაბა სტეფანწმინდა
,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და 24-ე მუხლის შესაბამისად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №16 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.151.016226) შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილება:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8482.4
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
გადასახადები
4209.8
4107,6
0.0
4107,6
4470,0
0.0
4470,0
გრანტები
2561.2
2047,7
2047,7
0.0
1078,6
1078,6
0,0
სხვა შემოსავლები
1711.4
2069,4
0.0
2069,4
2784.0
0.0
2784.0
ხარჯები
3037.3
3728,8
256.1
3472,7
4556.8
94,3
4462.5
შრომის ანაზღაურება
917.7
846,7
27,6
819,1
1092.7
32.6
1060.1
საქონელი და მომსახურება
432.6
939,3
186.4
752,9
1349.4
16,7
1332.7
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
29,3
0.0
29,3
სუბსიდიები
1501.9
1745,8
42,1
1703,7
1861.5
45,0
1816.5
გრანტები
11.0
17.5
0.0
17.5
6.2
0.0
6.2
სოციალური უზრუნველყოფა
161.7
157.3
0.0
157.3
163.0
0.0
163.0
სხვა ხარჯები
12.3
22.2
0.0
22.2
54.7
0.0
54.7
საოპერაციო სალდო
5445.1
4495,9
1791,6
2704,3
3775.8
984,3
2791.5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3514.5
8469,1
1970,0
6499,1
10853.8
2382.3
8471.5
ზრდა
3605.9
8469,1
1970,0
6499,1
10853.8
2382.3
8471.5
კლება
91.4
0.0
0.0
0.0.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
1930.6
-3973.2
-178.4
-3794.8
-7078.0
-1398.0
-5680.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1927.5
-3973,2
-178,4
-3794,8
-7078.0
-1398,0
-5680.0
ზრდა
2035.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
108.1
3973,2
178,4
3794,8
7078.0
1398,0
5680.0
ვალუტა და დეპოზიტი
108,1
3973,2
178,4
3794,8
7078,0
1398,0
5680,0
ვალდებულებების ცვლილება
-3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
3.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8573.8
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
შემოსავლები
8482.4
8224,7
2047,7
6177,0
8332,6
1078,6
7254,0
არაარაფინანსური აქტივების კლება
91.4
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
6646.3
12197,9
2226,1
9971,8
15410,6
2476,6
12934,0
ხარჯები
3037.3
3728,8
256,1
3472,7
4556,8
94,3
4462,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2084.5
8469,1
1970,0
6499,1
10853,8
2382,3
8471,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
- 3.1
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთის ცვლილება
1930.6
-3 973,2
-178,4
-3 794,8
-7078,0
-1398.0
-5680,0
“.
3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ხარჯები 4556,8 ათ.ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წ. ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
6646.3
3728,8
256,1
3472,7
4556,8
94,3
4462,5
შრომის ანაზღაურება
917.7
846,7
27.6
819,1
1092,7
32,6
1060,1
საქონელი და მომსახურება
432.6
939,3
186,4
752,9
1349,4
16,7
1332,7
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
29,3
0,0
29,3
სუბსიდიები
1501.9
1745,8
42.1
1703,7
1861,5
45,0
1816,5
გრანტები
11.0
17,5
0.0
17,5
6,2
0,0
6,2
სოციალური უზრუნველყოფა
161.7
157,3
0.0
157,3
163.0
0,0
163.0
სხვა ხარჯები
12.3
22,2
0.0
22,2
54,7
0,0
54,7
4. მე-8 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა) განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10853.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
214.0
25,0
817,0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
0,0
1.2
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2912.6
7783,6
9577,3
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
0.6
319,5
413,5
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
478.7
341,0
44,8
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
სულ
3605.9
8469,1
10853,8
“.
5. მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1494.5
1456,2
2272.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1494.5
1456,2
2272.6
70111
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1494.5
1456,4
2252.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0.0
20,0
702
თავდაცვა
36.2
38,2
44.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1480.9
5083,5
7570.3
7045
ტრანსპორტი
1480.9
4879.1
6996.2
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1480.9
4879.1
6996.2
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
204.4
574,1
705
გარემოს დაცვა
1190.2
1711,5
432.6
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
182.4
0,0
29,3
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
1007.8
1711.5
403.3
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
701.8
1755.7
3017.2
7063
წყალმომარაგება
462,6
0.0
622.2
7064
გარე განათება
0.0
3.5
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
239,2
1752.2
2395.0
707
ჯამრთელობის დაცვა
44,0
42.1
45,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44,0
42.1
45,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
881,6
857.9
525.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
149,7
204.0
173.5
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
731,9
653.9
340.9
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0,0
0.0
11,5
709
განათლება
652,0
1079.5
1318.1
7091
სკოლამდელი აღზრდა
553,7
600.0
780.0
7092
ზოგადი განათლება
2,4
322.5
416.5
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
2,4
322.5
416.5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
95,9
157.0
121.6
710
სოციალური დაცვა
162,0
173.3
184.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
135,7
121.8
124,8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
131,0
116.0
120,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,7
5.8
4,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
26,0
31.0
38.2
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
0,3
20.5
21,0
სულ
6643,2
12197.9
15410.6
“.
6. მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -7078.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.
7. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -7078.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1927,5
7.3
7.3
0.0
-7078.0
-1398,0
-5680.0
ზრდა
2035,6
7.3
7.3
0.0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
2035,6
7.3
7.3
0.0
0,0
0,0
0,0
კლება
108,1
0.0
0,0
0.0
7078.0
1398,0
5680.0
ვალუტა და დეპოზიტები
108,1
0.0
0,0
0.0
7078.0
1398,0
5680.0
“.
8. მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -0.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.
9. მე-16 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია –
11020,1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 00).“.
10. მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5 ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა –
6996,2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის მიზანია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები შეესაბამებოდეს სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე იგეგმება დამატებით სოფ. არშის სკოლასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება.
1.3.1 გუდაურში ე.წ. „გადასახედის რეაბილიტაცია –
695.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 01)
აღნიშნული ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა გუდაურში ე. წ. „გადასახედის“ რეაბილიტაციის დასრულებას.
1.3.2 სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა 55.0 ათ. ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში ჯანდაცვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.
1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების პროგრამა –
227.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამა ითვალისწინებს რაიონის სოფლებში სარიტუალო სახლების მოვლა-პატრონობას.
1.5 განაშენიანების გეგმა –
835 .0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამა ითვალისწინებს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის, სტრატეგიული განვითარების ხედვის დოკუმენტაციის შესყიდვას.“.
11. მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტი და მე-2 პუნქტის 2.1, 2.2 და 2.3 ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
2. განათლება –
1318,1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00)
2.1 სკოლამდელი აღრზდის ხელშეწყობა –
780,0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01)
2.2 საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია –
416,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამა ითვალისწინებს დამატებით სოფ.სნოში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციას.
2.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა –
121,6 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 04 03).“.
12. მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის და მე-3 პუნქტის 3.1, 3.2.1 და 3.2.3 ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი –
525,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00)
3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა –
173,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 )
3.2.1 კულტურული ღონისძიების დაფინანსება –
172,9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს დაბა სტეფანწმინდაში კულტურის სახლის ინვენტარით აღჭურვას და სახალხო დღესასწაულის ყაზბეგობის ჩატარებას.
3.2.3 კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა –
127, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 03)“.
13. მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის და მე-4 პუნქტის 4.2.3 ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა –
229, 0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდო 06 00)
4.2.3 ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი –
1.0 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03)“.
14. მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის და მე-5 პუნქტის 5.1 და 5.2 ქვეპუნქტის სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5.1 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება –
2272,6 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 01 00)
პროგრამის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და კვალიფიციური მუშაობა და მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას.
5.2 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება –
44,9 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 02 00)
პროგრამის მიზანია კანონით განსაზღვრული დელეგირებული ფუნქციების უზრუნველყოფა. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება,ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.“.
15. მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის დაზუსტებული გეგმა
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ-ლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
6 646,4
2 122,2
4 524,2
12 197,9
2 226,1
9 971,8
15 410,6
2 476,6
12 934,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
81,0
0,0
81,0
60,0
3,0
57,0
60,0
3,0
57,0
ხარჯები
3 037,5
37,4
3 000,1
3 728,8
256,1
3 472,7
4 556,8
94,3
4 462,5
შრომის ანაზღაურება
917,7
29,9
887,8
846,7
27,6
819,1
1 092,7
32,6
1 060,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 605,8
2 084,5
1 521,3
8 469,1
1 970,0
6 499,1
10 853,8
2 382,3
8 471,5
ვალდებულებების კლება
3,1
0,3
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 497,3
0,0
1 497,3
1 456,2
0,0
1 456,2
2 272,6
0,0
2 272,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77,0
0,0
77,0
57,0
0,0
57,0
57,0
0,0
57,0
ხარჯები
1 280,7
0,0
1 280,7
1 431,2
0,0
1 431,2
1 455,6
0,0
1 455,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213,8
0,0
213,8
25,0
0,0
25,0
817,0
0,0
817,0
ვალდებულებების კლება
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
416,5
0,0
416,5
413,9
0,0
413,9
475,2
0,0
475,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
18,0
18,0
18,0
18,0
ხარჯები
416,5
0,0
416,5
413,9
0,0
413,9
475,2
0,0
475,2
შრომის ანაზღაურება
340,1
0,0
340,1
321,4
0,0
321,4
385,2
0,0
385,2
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1 080,8
0,0
1 080,8
1 042,3
0,0
1 042,3
1 777,4
0,0
1 777,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56,0
56,0
39,0
39,0
39,0
39,0
ხარჯები
864,2
0,0
864,2
1 017,3
0,0
1 017,3
960,4
0,0
960,4
შრომის ანაზღაურება
547,7
0,0
547,7
497,7
0,0
497,7
670,0
0,0
670,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
213,8
0,0
213,8
25,0
0,0
25,0
817,0
0,0
817,0
ვალდებულებების კლება
2,8
0,0
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
36,5
36,5
0,0
38,2
35,6
2,6
44,9
40,0
4,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
0,0
4,0
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
ხარჯები
36,2
36,2
0,0
38,2
35,6
2,6
43,7
38,8
4,9
შრომის ანაზღაურება
29,9
29,9
0,0
27,6
27,6
0,0
37,5
32,6
4,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
36,5
36,5
0,0
38,2
35,6
2,6
44,9
40,0
4,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4,0
4,0
3,0
3,0
3,0
3,0
ხარჯები
36,2
36,2
0,0
38,2
35,6
2,6
43,7
38,8
4,9
შრომის ანაზღაურება
29,9
29,9
0,0
27,6
27,6
0,0
37,5
32,6
4,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,2
0,0
ვალდებულებების კლება
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 372,9
2 057,9
1 315,0
8 550,7
2 148,4
6 402,3
11 020,1
2 391,6
8 628,5
ხარჯები
460,3
1,2
459,1
767,1
178,4
588,7
1 442,8
10,5
1 432,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 912,6
2 056,7
855,9
7 783,6
1 970,0
5 813,6
9 577,3
2 381,1
7 196,2
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 996,2
1 821,0
5 175,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 996,2
1 821,0
5 175,2
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რეაბილიტაცია
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 996,2
1 821,0
5 175,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 480,9
1 404,4
76,5
4 879,1
1 144,8
3 734,3
6 996,2
1 821,0
5 175,2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 652,8
486,2
1 166,6
2 466,8
279,6
2 187,2
2 211,9
105,3
2 106,6
ხარჯები
459,1
0,0
459,1
748,1
165,9
582,2
612,3
0,0
612,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 193,7
486,2
707,5
1 718,7
113,7
1 605,0
1 599,6
105,3
1 494,3
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
1 007,8
486,2
521,6
1 711,5
113,7
1 597,8
1 025,5
70,5
955,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 007,8
486,2
521,6
1 711,5
113,7
1 597,8
1 025,5
70,5
955,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
29,3
0,0
29,3
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,3
0,0
29,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182,4
0,0
182,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
"ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის" ხელშეწყობა
462,6
0,0
462,6
547,4
0,0
547,4
583,0
0,0
583,0
ხარჯები
459,1
0,0
459,1
543,7
0,0
543,7
583,0
0,0
583,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
0,0
3,5
3,7
0,0
3,7
0,0
0,0
0,0
03 02 05
საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა
0,0
0,0
0,0
204,4
165,9
38,5
574,1
34,8
539,3
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
204,4
165,9
38,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
574,1
34,8
539,3
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
85,7
85,7
0,0
863,0
652,0
211,0
750,0
440,3
309,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,7
85,7
0,0
863,0
652,0
211,0
750,0
440,3
309,7
03 03 01
გუდაურში ე.წ. გადასახედის რეაბილიტაცია
85,7
85,7
0,0
703,0
500,0
203,0
695,0
440,3
254,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,7
85,7
0,0
703,0
500,0
203,0
695,0
440,3
254,7
03 03 02
სასწრაფოს განთავსებისათვის ახალი შენობის მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
160,0
152,0
8,0
55,0
0,0
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
160,0
152,0
8,0
55,0
0,0
55,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
153,5
81,6
71,9
341,8
72,0
269,8
227,0
25,0
202,0
ხარჯები
1,2
1,2
0,0
19,0
12,5
6,5
30,5
10,5
20,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
152,3
80,4
71,9
322,8
59,5
263,3
196,5
14,5
182,0
03 05
განაშენიანების გეგმა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
835,0
0,0
835,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
0,0
800,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0
35,0
04 00
განათლება
652,0
0,0
652,0
1 079,5
0,0
1 079,5
1 318,1
0,0
1 318,1
ხარჯები
651,4
0,0
651,4
760,0
0,0
760,0
904,6
0,0
904,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,0
0,6
319,5
0,0
319,5
413,5
0,0
413,5
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
553,7
0,0
553,7
600,0
0,0
600,0
780,0
0,0
780,0
ხარჯები
553,1
0,0
553,1
600,0
0,0
600,0
780,0
0,0
780,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლებისა და ბაღების რეაბილიტაცია
2,4
0,0
2,4
322,5
0,0
322,5
416,5
0,0
416,5
ხარჯები
2,4
0,0
2,4
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
319,5
0,0
319,5
413,5
0,0
413,5
403
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
95,9
0,0
95,9
157,0
0,0
157,0
121,6
0,0
121,6
ხარჯები
95,9
0,0
95,9
157,0
0,0
157,0
121,6
0,0
121,6
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
881,7
27,8
853,9
857,9
0,0
857,9
525,9
0,0
525,9
ხარჯები
402,9
0,0
402,9
516,9
0,0
516,9
481,1
0,0
481,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
478,8
27,8
451,0
341,0
0,0
341,0
44,8
0,0
44,8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
149,7
0,0
149,7
204,0
0,0
204,0
173,5
0,0
173,5
ხარჯები
147,8
0,0
147,8
204,0
0,0
204,0
173,5
0,0
173,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
ხარჯები
0,8
0,0
0,8
1,0
0,0
1,0
6,0
0,0
6,0
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
148,9
0,0
148,9
203,0
0,0
203,0
167,5
0,0
167,5
ხარჯები
147,0
0,0
147,0
203,0
0,0
203,0
167,5
0,0
167,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,9
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
732,0
27,8
704,2
653,9
0,0
653,9
340,9
0,0
340,9
ხარჯები
255,1
0,0
255,1
312,9
0,0
312,9
296,1
0,0
296,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
476,9
27,8
449,1
341,0
0,0
341,0
44,8
0,0
44,8
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
527,8
27,8
500,0
452,9
0,0
452,9
172,9
0,0
172,9
ხარჯები
52,3
0,0
52,3
112,9
0,0
112,9
131,7
0,0
131,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
475,5
27,8
447,7
340,0
0,0
340,0
41,2
0,0
41,2
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
43,7
0,0
43,7
41,5
0,0
41,5
41,0
0,0
41,0
ხარჯები
42,3
0,0
42,3
40,5
0,0
40,5
40,0
0,0
40,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,4
0,0
1,4
1,0
0,0
1,0
1,0
0,0
1,0
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
160,5
0,0
160,5
159,5
0,0
159,5
127,0
0,0
127,0
ხარჯები
160,5
0,0
160,5
159,5
0,0
159,5
124,4
0,0
124,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
11,5
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,5
0,0
11,5
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთველობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
206,0
0,0
206,0
215,4
42,1
173,3
229,0
45,0
184,0
ხარჯები
206,0
0,0
206,0
215,4
42,1
173,3
229,0
45,0
184,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44,0
0,0
44,0
42,1
42,1
0,0
45,0
45,0
0,0
ხარჯები
44,0
0,0
44,0
42,1
42,1
0,0
45,0
45,0
0,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
162,0
0,0
162,0
173,3
0,0
173,3
184,0
0,0
184,0
ხარჯები
162,0
0,0
162,0
173,3
0,0
173,3
184,0
0,0
184,0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
131,0
0,0
131,0
116,0
0,0
116,0
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
131,0
0,0
131,0
116,0
0,0
116,0
120,0
0,0
120,0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
26,0
0,0
26,0
31,0
0,0
31,0
38,2
0,0
38,2
ხარჯები
26,0
0,0
26,0
31,0
0,0
31,0
38,2
0,0
38,2
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0,3
0,0
0,3
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0
1,0
ხარჯები
0,3
0,0
0,3
0,5
0,0
0,5
1,0
0,0
1,0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,7
0,0
4,7
5,8
0,0
5,8
4,8
0,0
4,8
ხარჯები
4,7
0,0
4,7
5,8
0,0
5,8
4,8
0,0
4,8
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2018 წლის 30 აპრილიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგრიგოლ სეთურიძე