ორგანი ზაციული კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №43
2018 წლის 27 აგვისტო
აბაშა
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და საქარველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების გათვალისწინებით აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“-,,ა.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა.ა) შემოსულობები 13107.6 ათასი ლარით;
ა.ბ) გადასახდელები 13107.6 ათასი ლარით;
ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 9144,7 ათასი ლარით, მათ შორის:
ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 147.0 ათასი ლარი;
ა.გ.ბ) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4962.6 ათასი ლარი;
ა.გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 4035.1 ათასი ლარი;”.
ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:
ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
,,მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9495.7
2945.8
6549.9
10520.8
4319.0
6201.8
10442,4
4035,1
6407.3
გადასახადები
1429.8
0,0
1429.8
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
გრანტები
7854.8
2945.8
4909.0
8814.1
4319.0
4495.1
9144,7
4035,1
5109.6
სხვა შემოსავლები
211.1
0,0
211.1
270.4
0,0
270.4
207.7
0,0
207.7
ხარჯები
5960.9
236.3
5724.6
5437.8
37.6
5400.2
5755.
5
177.4
5578.1
შრომის ანაზღაურება
1788.4
0,0
1788.4
1449.1
0,0
1449.1
1605.5
0,0
1605.5
საქონელი და მომსახურება
967.6
236.3
731.3
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
სუბსიდიები
2411.8
0,0
2411.8
2537.3
0,0
2537.3
2658.7
0,0
2658.7
გრანტები
67.4
0,0
67.4
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
0,0
562.3
604.3
0,0
604.3
525.3
0,0
525.3
სხვა ხარჯები
163.3
0,0
163.3
171.6
22.8
148.8
143
0,0
143
საოპერაციო სალდო
3534.8
2709.5
825.3
5083.0
4281.4
801.6
4686.9
3857.7
829.2
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3535.4
2846.5
688.8
3578.9
2428.6
1150.3
7316.6
5872.2
1444.4
ზრდა
3546.4
2846.5
699.9
3584.1
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
კლება
11.0
0,0
11.0
5.2
0,0
5.2
0,0
0,0
0,0
მთლიანი სალდო
-0.6
-137.1
136.5
1504.1
1852.9
-348.8
-2629.7
-2014.5
-615.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-30.6
-137.1
106.5
1367.4
1780.9
-413.5
-2665.2
-2014.5
-650.7
ზრდა
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
1096.8
249.1
847.7
2449.7
2017.8
431.9
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
სესხები
1127.4
386.2
741.2
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალდებულებების ცვლილება
-30.0
0,0
-30.0
-136.7
-72.0
-64.7
-35.5
0,0
-35.5
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
30.0
0,0
30.0
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
10634.1
11608.3
4556.0
7052.3
13107.6
6049.6
7058.0
შემოსავლები
9495.7
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
არაფინანსური აქტივების კლება
11.0
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
1127.4
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
1429.7
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
სხვა შემოსავლები
211.1
270.4
0.0
270.4
207.7
0.0
207.7
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584.0
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
ნაშთის ცვლილება
1096.8
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10442.4
ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
9495.7
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
გადასახადები
1429,8
1436,3
0.0
1436,3
1090.0
0.0
1090.0
გრანტი
7854,8
8814,1
4319,0
4495,1
9144.7
4035.1
5109.
6
სხვა შემოსავლები
211,0
230,6
0.0
230,6
207.
7
0.0
207.
7
ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9144.7
ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
გრანტები
7854.8
8814.1
9144.7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
7854.8
8814.1
9144.7
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4909.0
4495.1
5109.6
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4762.0
4323.7
4962.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
147.0
144.8
147.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
26.7
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2945.8
4319.0
4035.1
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
2291.3
4319.0
4035.1
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
554.5
0.0
0.0
ბ.გ) მე-7,მე-8,მე-9,მე-10 მუხლები ჩამოყალობდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5755.5
ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5960.9
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449.1
0.0
1449.1
1605.5
0.0
1605.5
საქონელი და მომსახურება
967.6
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
სუბსიდიები
2411.8
2537.3
0.0
2537.3
2658.7
0.0
2658.7
გრანტები
67.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
562.3
604.3
0.0
604.3
525.3
0.0
525.3
სხვა ხარჯები
163.3
171.6
22.8
148.8
0143.
0.0
0143.
მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7316.6
ათასი ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 7316.6
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
89.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2828.6
3412,1
2428,6
983,5
6980.9
5655.9
1325.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
80.3
123,4
0.0
123,4
42.7
0.0
42.7
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
548.0
45,6
0.0
45,6
45.6
0.0
45.6
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
247.4
216.3
31.1
სულ ჯამი:
3546.5
3584,0
2428,5
1155,5
7316.6
5872.2
1444.4
მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2342.4
2080.3
0.0
2080.3
2243.200
0.000
2243.200
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2342.4
2080.3
0.0
2080.3
2227.900
0.000
2227.900
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2342.4
2080.3
0.0
2080.3
2215.400
0.000
2215.400
702
თავდაცვა
87.4
73.7
0.0
73.7
82.000
0.000
82.000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2946.5
3411.8
2451.7
960.2
6580.200
5438.800
1141.400
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
755.9
165.1
151.1
14.0
2111.300
1989.900
121.400
70421
სოფლის მეურნეობა
755.9
165.1
151.1
14.0
2111.300
1989.900
121.400
7045
ტრანსპორტი
2090.9
3095.9
2300.5
795.4
3129.700
2395.500
734.200
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
2090.9
3095.9
2300.5
795.4
3129.700
2395.500
734.200
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
99.7
150.8
0.0
150.8
1339.200
1053.400
285.800
705
გარემოს დაცვა
796.2
672.9
14.5
658.4
771.400
0.000
771.400
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
3.5
5.0
0.0
5.0
0.000
0.000
0.000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
792.8
668.0
14.5
653.5
771.400
0.000
771.400
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
97.8
132.9
0.0
132.9
595.000
394.500
200.500
7061
ბინათმშენებლობა
39.8
76.5
0.0
76.5
122.400
0.000
122.400
7064
გარე განათება
58.0
56.4
0.0
56.4
472.600
394.500
78.100
707
ჯანმრთელობის დაცვა
390.8
423.9
0.0
423.9
556.900
216.300
340.600
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.7
103.8
0.0
103.8
109.200
0.000
109.200
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
289.1
320.2
0.0
320.2
447.700
216.300
231.400
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1773.5
1010.0
0.0
1010.0
968.300
0.000
968.300
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
596.9
454.4
0.0
454.4
359.200
0.000
359.200
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
599.5
530.5
0.0
530.5
551.000
0.000
551.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.7
25.2
0.0
25.2
25.200
0.000
25.200
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
528.3
0.0
0.0
0.0
32.900
0.000
32.900
709
განათლება
797.3
896.0
0.0
896.0
944.200
0.000
944.200
7091
სკოლამდელი აღზრდა
795.4
895.3
0.0
895.3
927.900
0.000
927.900
7092
ზოგადი განათლება
1.9
0.7
0.0
0.7
16.300
0.000
16.300
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
1.9
0.7
0.0
0.7
16.300
0.000
16.300
710
სოციალური დაცვა
275.4
320.3
0.0
320.3
330.900
0.000
330.900
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
47.0
49.6
0.0
49.6
54.500
0.000
54.500
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
155.1
160.5
0.0
160.5
173.900
0.000
173.900
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
73.3
110.2
0.0
110.2
102.500
0.000
102.500
სულ
9507.3
9021.9
2466.2
6555.7
13072.100
6049.600
7022.500
მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო🔗
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2629.7
ათასი ლარის ოდენობით’’.
ბ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანი
ზაციული კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
9537.3
11608,3
4556,0
7052,3
13107.6
6049.6
7058.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
107
0.0
107
129
0.0
129
ხარჯები
5960.9
5437,8
37.6
5400,2
5755.5
177.4
5578.1
შრომის ანაზღაურება
1788.4
1449,1
0.0
1449,1
1605.5
0.0
1605.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3546.4
3584,0
2428,6
1155,5
7316.6
5872.2
1444.4
ვალდებულებების კლება
30.0
136.7
72.0
64.7
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2372.4
2080,4
0.0
2080,4
2278.7
0.0
2278.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
113.0
101
0.0
101
123
0.0
123
ხარჯები
2252.9
2077,3
0.0
2077,3
2243.2
0.0
2243.2
შრომის ანაზღაურება
1666.3
1386,9
0.0
1386,9
1543.1
0.0
1543.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
89.5
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
30.0
0.0
0.000
0.0
35.5
0.0
35.5
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
769.2
665,4
0.0
665,4
786.5
0.0
786.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
26
26
31
31
ხარჯები
728.6
663,8
0.0
663,8
786.5
0.0
786.5
შრომის ანაზღაურება
506.9
426,2
0.0
426,2
521.7
0.0
521.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40.5
1.6
0.000
1.6
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1573.6
1415,0
0.0
1415,0
1428.9
0.0
1428.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
83.0
75
75
92
92
ხარჯები
1524.3
1413,5
0.0
1413,5
1428.9
0.0
1428.9
შრომის ანაზღაურება
1159.4
960,7
0.0
960,7
1021.4
0.0
1021.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.0
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
12.5
0.0
12.5
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
12.5
0.0
12.5
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
29.6
0.0
0.0
0.0
50.8
0.0
50.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.3
0.0
15.3
ვალდებულებების კლება
29.6
0.0
0.000
0.0
35.5
0.0
35.5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
87.4
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
87.4
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62.
4
0.0
62.
4
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0 .0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
87.7
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
87.7
73,7
0.0
73,7
82.0
0.0
82.0
შრომის ანაზღაურება
76.1
62,2
0.0
62,2
62.
4
0.0
62.
4
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3840.4
4354,0
2538,2
1815,8
7946.6
5833.3
2113.3
ხარჯები
1011.9
805,6
37.6
768,0
965.7
177.4
788.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2828.5
3412,1
2428,6
983,5
6980.9
5655.9
1325.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
2090.9
3141,7
2300,5
669,7
3129.7
2395.5
734.2
ხარჯები
66.4
125.7
0.000
125.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2024.5
2970,2
2300.5
669,7
3129.7
2395.5
734.2
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
281.5
194,1
40.1
154,0
595.0
394.5
200.5
ხარჯები
185.3
19.5
14.5
5.0
12.0
0.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96.2
149.1
0.0
149.1
583.0
394.5
188.5
03 02 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
58.0
56.4
0.0
56.4
472.6
394,5
78.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58.0
56.4
0.0
56.4
457.5
394,5
63.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
5.0
0.000
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
180.3
56,3
40.1
16,2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
180.3
14,5
14.5
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
16,2
0.0
16,2
0.0
0.0
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
39.8
76,5
0,0
76,5
122.4
0.0
122.4
ხარჯები
1.6
0,0
0.0
0.0
7.9
0.0
7.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.2
76,5
69.0
76,5
114.5
0.0
114.5
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
47.2
33.2
14.0
2103.7
1982.3
121.4
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
177.4
177.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
47.2
33.2
14.0
1926.3
1804.9
121.4
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
755.9
164,4
164,4
0.0
7,6
0.0
7,6
ხარჯები
142.8
23.1
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
613.1
94,9
94,9
0.0
7,6
0.0
7,6
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
712.2
806,6
0.0
806,6
2110.6
1053.4
1057.2
ხარჯები
617.4
637,3
0.0
637,3
776.3
0.0
776.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.8
150.8
0.0
150.8
1334.3
1053.4
280.9
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
99.7
169.3
0.0
169.3
1339.3
1053.4
285.8
ხარჯები
5.0
0.0
0.000
0.0
4.9
0.0
4.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.7
150.8
0.0
150.8
1334.3
1053.4
280.9
03 05 02
ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა
612.5
637,3
0.0
637,3
771.4
0.0
771.4
ხარჯები
612.5
637,3
0.0
637,3
771.4
0.0
771.4
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
04 00
განათლება
797.3
896,0
76.0
896,0
944.2
0.0
944.2
ხარჯები
717.0
602.8
0.0
602.8
901.5
0.0
901.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0,0
123,4
42.7
0.0
42.7
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
795.4
895,3
76.0
895,3
927.9
0.0
927.9
ხარჯები
715.1
772,0
0.0
772,0
900.0
0.0
900.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
80.3
123,4
0.0
123,4
27.9
0.0
27.9
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
1.9
0.7
0.000
0.7
1.5
0.0
1.5
ხარჯები
1.9
0.7
0.000
0.7
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
14.8
0.0
14.8
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1773.5
1010,0
0.0
1010,0
968.3
0.0
968.3
ხარჯები
1225.5
964,4
0.0
964,4
922.7
0.0
922.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
548.0
45,6
0,0
45,6
45.6
0.0
45.6
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
596.9
454,4
0.0
454,4
359.2
0.0
359.2
ხარჯები
552.1
414,2
0.0
414,2
326.4
0.0
326.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44.8
40,2
0.0
40,2
32.8
0.0
32.8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
648.3
555,7
0.0
555,7
576.2
0.0
576.2
ხარჯები
623.4
550,2
0.0
550,2
576.2
0.0
576.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
5,5
0.000
5,5
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
533.5
481,8
0.0
481,8
83.9
0.0
83.9
ხარჯები
533.5
0.0
0.0
481,8
83.9
0.0
83.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
ხარჯები
48.7
25,2
0.0
25,2
25.2
0.0
25.2
05 02 04
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0.0
0.0
0.0
0.0
441.1
0.0
441.1
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
441.1
0.0
441.1
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
66.1
48,7
0.0
48,7
26.0
0.0
26.0
ხარჯები
41.2
46,1
0.0
46,1
26.0
0.0
26.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.9
2,6
0.000
2,6
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
478.3
0.0
0.0
0.0
12.8
0.0
12.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
478.3
0.0
0.0
0.0
12.8
0.0
12.8
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
50.0
0.0
0.0
0.0
20.1
0.0
20.1
ხარჯები
50.0
0.0
0.0
0.0
20.1
0.0
20.1
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
666.2
744,5
0.0
744,5
887.8
216.3
671.5
ხარჯები
666.2
744,5
0.0
744,5
640.4
0.0
640.4
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
101.7
103,8
0.0
103,8
109.2
0.0
109.2
ხარჯები
101.7
103,8
0.0
103,8
109.2
0.0
109.2
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
289.1
320,5
0.0
320,5
447.7
216.3
231.4
ხარჯები
289.1
320,5
0.0
320,5
200.3
0.0
200.3
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
275.4
320,3
0.0
320,3
330.9
0.0
330.9
ხარჯები
275.4
320,3
0.0
320,3
330.9
0.0
330.9
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
42.7
48,1
0.0
48,1
52.8
0.0
52.8
ხარჯები
42.7
48,1
0.0
48,1
52.8
0.0
52.8
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
14.6
47.9
0.0
47.9
25.6
0.0
25.6
ხარჯები
14.6
47.9
0.0
47.9
25.6
0.0
25.6
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
47.0
49,6
0.0
49,6
54.5
0.0
54.5
ხარჯები
47.0
49,6
0.0
49,6
54.5
0.0
54.5
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
4.1
6,0
0.0
6,0
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
54.7
56,3
0.0
56,3
70.4
0.0
70.4
ხარჯები
54.7
56,3
0.0
56,3
70.4
0.0
70.4
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება
112.4
112,4
0.0
112,4
118.6
0.0
118.6
ხარჯები
112.4
112,4
0.0
112,4
118.6
0.0
118.6
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0
0
0
0
2.5
0
2.5
ხარჯები
0
0
0
0
2.5
0
2.5
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი