ორგანი ზაციული კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
გამომცემი ორგანო
ნომერი
№43
სარეგისტრაციო კოდი
190020020.35.110.016371
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 27/08/2018
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)

დოკუმენტის ტექსტი

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის #56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №43

2018 წლის 27 აგვისტო

აბაშა

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  „დ.ა“ ქვეპუნქტის,  საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ მე-80 მუხლის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლის შესაბამისად და  საქარველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულების გათვალისწინებით აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1🔗

„აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 15.12.2017, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.110.016.319) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) დადგენილების სარეზოლუციო ნაწილის პირველი მუხლის ,,ა“ პუნქტის ,,ა.ა“-,,ა.გ“ ქვეპუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ა.ა) შემოსულობები 13107.6 ათასი ლარით;

ა.ბ) გადასახდელები 13107.6 ათასი ლარით;

ა.გ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადმოსაცემი ტრანსფერი 9144,7 ათასი ლარით, მათ შორის:

ა.გ.ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 147.0 ათასი ლარი;

ა.გ.ბ) გათანაბრებითი  ტრანსფერი 4962.6 ათასი ლარი;

ა.გ.გ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 4035.1 ათასი ლარი;”.

ბ) დადგენილებით დამტკიცებული დანართის:

ბ.ა) პირველი, მე-2 და მე-3 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

თავი I

აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

,,მუხლი 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის   ფაქტი

2018 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

2945.8

6549.9

10520.8

4319.0

6201.8

10442,4

4035,1

6407.3

გადასახადები

1429.8

0,0

1429.8

1436.3

0,0

1436.3

1090.0

0,0

1090.0

გრანტები

7854.8

2945.8

4909.0

8814.1

4319.0

4495.1

9144,7

4035,1

5109.6

სხვა შემოსავლები

211.1

0,0

211.1

270.4

0,0

270.4

207.7

0,0

207.7

ხარჯები

5960.9

236.3

5724.6

5437.8

37.6

5400.2

5755.
5

177.4

5578.1

შრომის ანაზღაურება

1788.4

0,0

1788.4

1449.1

0,0

1449.1

1605.5

0,0

1605.5

საქონელი და მომსახურება

967.6

236.3

731.3

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

სუბსიდიები

2411.8

0,0

2411.8

2537.3

0,0

2537.3

2658.7

0,0

2658.7

გრანტები

67.4

0,0

67.4

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

0,0

562.3

604.3

0,0

604.3

525.3

0,0

525.3

სხვა ხარჯები

163.3

0,0

163.3

171.6

22.8

148.8

143

0,0

143

საოპერაციო სალდო

3534.8

2709.5

825.3

5083.0

4281.4

801.6

4686.9

3857.7

829.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

3535.4

2846.5

688.8

3578.9

2428.6

1150.3

7316.6

5872.2

1444.4

ზრდა

3546.4

2846.5

699.9

3584.1

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

კლება

11.0

0,0

11.0

5.2

0,0

5.2

0,0

0,0

0,0

მთლიანი სალდო

-0.6

-137.1

136.5

1504.1

1852.9

-348.8

-2629.7

-2014.5

-615.2

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-30.6

-137.1

106.5

1367.4

1780.9

-413.5

-2665.2

-2014.5

-650.7

ზრდა

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0,0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

1096.8

249.1

847.7

2449.7

2017.8

431.9

0,0

0,0

0,0

სესხები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

სესხები

1127.4

386.2

741.2

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალდებულებების ცვლილება

-30.0

0,0

-30.0

-136.7

-72.0

-64.7

-35.5

0,0

-35.5

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

კლება

30.0

0,0

30.0

136.7

72.0

64.7

35.5

0,0

35.5

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

მუხლი 2. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

10634.1

11608.3

4556.0

7052.3

13107.6

6049.6

7058.0

შემოსავლები

9495.7

10520.8

4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

არაფინანსური აქტივების კლება

11.0

5.2

0.0

5.2

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

1127.4

1082.3

236.9

845.4

2665.2

2014.5

650.7

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახადები

1429.7

1436.3

0.0

1436.3

1090.0

0.0

1090.0

სხვა შემოსავლები

211.1

270.4

0.0

270.4

207.7

0.0

207.7

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584.0

2428.6

1155.5

7316.6

5872.2

1444.4

ნაშთის ცვლილება

1096.8

2449.7

2017.8

431.9

0.0

0.0

0.0

მუხლი 3. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსავლები🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10442.4
ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

9495.7

10520.8

4319.0

6201.8

10442.4

4035.1

6407.3

გადასახადები

1429,8

1436,3

0.0

1436,3

1090.0

0.0

1090.0

გრანტი

7854,8

8814,1

4319,0

4495,1

9144.7

4035.1

5109.
6

სხვა შემოსავლები

211,0

230,6

0.0

230,6

207.
7

0.0

207.
7

ბ.ბ) მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 5. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 9144.7
ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018  წლის გეგმა

გრანტები

7854.8

8814.1

9144.7

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

7854.8

8814.1

9144.7

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

4909.0

4495.1

5109.6

გათანაბრებითი ტრანსფერი

4762.0

4323.7

4962.6

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

147.0

144.8

147.0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0.0

26.7

0.0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

2945.8

4319.0

4035.1

რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება

2291.3

4319.0

4035.1

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

554.5

0.0

0.0

ბ.გ) მე-7,მე-8,მე-9,მე-10 მუხლები ჩამოყალობდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯები 5755.5
ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5960.9

5437.8

37.6

5400.2

5755.5

177.4

5578.1

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449.1

0.0

1449.1

1605.5

0.0

1605.5

საქონელი და  მომსახურება

967.6

675.5

14.8

660.7

823.0

177.4

645.6

სუბსიდიები

2411.8

2537.3

0.0

2537.3

2658.7

0.0

2658.7

გრანტები

67.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

562.3

604.3

0.0

604.3

525.3

0.0

525.3

სხვა ხარჯები

163.3

171.6

22.8

148.8

0143.

0.0

0143.

მუხლი 8. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7316.6
ათასი ლარის ოდენობით:

ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  არაფინანსური აქტივების ზრდა 7316.6
ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2016  წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

თავდაცვის ღონისძიებები

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2828.6

3412,1

2428,6

983,5

6980.9

5655.9

1325.0

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

80.3

123,4

0.0

123,4

42.7

0.0

42.7

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

548.0

45,6

0.0

45,6

45.6

0.0

45.6

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

247.4

216.3

31.1

სულ ჯამი:

3546.5

3584,0

2428,5

1155,5

7316.6

5872.2

1444.4

მუხლი 9. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქც. კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2243.200

0.000

2243.200

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2227.900

0.000

2227.900

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2342.4

2080.3

0.0

2080.3

2215.400

0.000

2215.400

702

თავდაცვა

87.4

73.7

0.0

73.7

82.000

0.000

82.000

704

ეკონომიკური საქმიანობა

2946.5

3411.8

2451.7

960.2

6580.200

5438.800

1141.400

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

2111.300

1989.900

121.400

70421

სოფლის მეურნეობა

755.9

165.1

151.1

14.0

2111.300

1989.900

121.400

7045

ტრანსპორტი

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

3129.700

2395.500

734.200

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

2090.9

3095.9

2300.5

795.4

3129.700

2395.500

734.200

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

99.7

150.8

0.0

150.8

1339.200

1053.400

285.800

705

გარემოს დაცვა

796.2

672.9

14.5

658.4

771.400

0.000

771.400

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

3.5

5.0

0.0

5.0

0.000

0.000

0.000

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

792.8

668.0

14.5

653.5

771.400

0.000

771.400

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

97.8

132.9

0.0

132.9

595.000

394.500

200.500

7061

ბინათმშენებლობა

39.8

76.5

0.0

76.5

122.400

0.000

122.400

7064

გარე განათება

58.0

56.4

0.0

56.4

472.600

394.500

78.100

707

ჯანმრთელობის დაცვა

390.8

423.9

0.0

423.9

556.900

216.300

340.600

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103.8

0.0

103.8

109.200

0.000

109.200

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

289.1

320.2

0.0

320.2

447.700

216.300

231.400

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1773.5

1010.0

0.0

1010.0

968.300

0.000

968.300

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

596.9

454.4

0.0

454.4

359.200

0.000

359.200

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

599.5

530.5

0.0

530.5

551.000

0.000

551.000

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25.2

0.0

25.2

25.200

0.000

25.200

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

528.3

0.0

0.0

0.0

32.900

0.000

32.900

709

განათლება

797.3

896.0

0.0

896.0

944.200

0.000

944.200

7091

სკოლამდელი აღზრდა

795.4

895.3

0.0

895.3

927.900

0.000

927.900

7092

ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

16.300

0.000

16.300

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1.9

0.7

0.0

0.7

16.300

0.000

16.300

710

სოციალური დაცვა

275.4

320.3

0.0

320.3

330.900

0.000

330.900

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

47.0

49.6

0.0

49.6

54.500

0.000

54.500

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

155.1

160.5

0.0

160.5

173.900

0.000

173.900

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

73.3

110.2

0.0

110.2

102.500

0.000

102.500

სულ

9507.3

9021.9

2466.2

6555.7

13072.100

6049.600

7022.500

მუხლი 10. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო🔗

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2629.7
ათასი ლარის ოდენობით’’.

ბ.დ) მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 17. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:

ორგანი

ზაციული კოდი

დასახელება

2016 წლის ფაქტი

2017 წლის ფაქტი

2018 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

აბაშის მუნიციპალიტეტი

9537.3

11608,3

4556,0

7052,3

13107.6

6049.6

7058.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

120.0

107

0.0

107

129

0.0

129

ხარჯები

5960.9

5437,8

37.6

5400,2

5755.5

177.4

5578.1

შრომის ანაზღაურება

1788.4

1449,1

0.0

1449,1

1605.5

0.0

1605.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3546.4

3584,0

2428,6

1155,5

7316.6

5872.2

1444.4

ვალდებულებების კლება

30.0

136.7

72.0

64.7

0.0

0.0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2372.4

2080,4

0.0

2080,4

2278.7

0.0

2278.7

მომუშავეთა რიცხოვნობა

113.0

101

0.0

101

123

0.0

123

ხარჯები

2252.9

2077,3

0.0

2077,3

2243.2

0.0

2243.2

შრომის ანაზღაურება

1666.3

1386,9

0.0

1386,9

1543.1

0.0

1543.1

არაფინანსური აქტივების ზრდა

89.5

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

30.0

0.0

0.000

0.0

35.5

0.0

35.5

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

769.2

665,4

0.0

665,4

786.5

0.0

786.5

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30.0

26

26

31

31

ხარჯები

728.6

663,8

0.0

663,8

786.5

0.0

786.5

შრომის ანაზღაურება

506.9

426,2

0.0

426,2

521.7

0.0

521.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40.5

1.6

0.000

1.6

0.0

0.0

0.0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1573.6

1415,0

0.0

1415,0

1428.9

0.0

1428.9

მომუშავეთა რიცხოვნობა

83.0

75

75

92

92

ხარჯები

1524.3

1413,5

0.0

1413,5

1428.9

0.0

1428.9

შრომის ანაზღაურება

1159.4

960,7

0.0

960,7

1021.4

0.0

1021.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

0.4

0.0

0.000

0.0

0.0

0.0

0.0

01 03

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

01 04

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

29.6

0.0

0.0

0.0

50.8

0.0

50.8

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

15.3

0.0

15.3

ვალდებულებების კლება

29.6

0.0

0.000

0.0

35.5

0.0

35.5

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

ხარჯები

87.4

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62.
4

0.0

62.
4

02 01

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

0 .0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 02

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7.0

6.0

0.0

6.0

6.0

0.0

6.0

ხარჯები

87.7

73,7

0.0

73,7

82.0

0.0

82.0

შრომის ანაზღაურება

76.1

62,2

0.0

62,2

62.
4

0.0

62.
4

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3840.4

4354,0

2538,2

1815,8

7946.6

5833.3

2113.3

ხარჯები

1011.9

805,6

37.6

768,0

965.7

177.4

788.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2828.5

3412,1

2428,6

983,5

6980.9

5655.9

1325.0

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

2090.9

3141,7

2300,5

669,7

3129.7

2395.5

734.2

ხარჯები

66.4

125.7

0.000

125.7

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2024.5

2970,2

2300.5

669,7

3129.7

2395.5

734.2

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

281.5

194,1

40.1

154,0

595.0

394.5

200.5

ხარჯები

185.3

19.5

14.5

5.0

12.0

0.0

12.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96.2

149.1

0.0

149.1

583.0

394.5

188.5

03 02 01

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

58.0

56.4

0.0

56.4

472.6

394,5

78.1

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

58.0

56.4

0.0

56.4

457.5

394,5

63.0

03 02 02

დასუფთავების ღონისძიებები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

3.5

5.0

0.000

5.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 02 03

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები

180.3

56,3

40.1

16,2

0.0

0.0

0.0

ხარჯები

180.3

14,5

14.5

0,0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

16,2

0.0

16,2

0.0

0.0

0.0

03 02 04

ბინათმშენებლობა

39.8

76,5

0,0

76,5

122.4

0.0

122.4

ხარჯები

1.6

0,0

0.0

0.0

7.9

0.0

7.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

76,5

69.0

76,5

114.5

0.0

114.5

03 03

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

47.2

33.2

14.0

2103.7

1982.3

121.4

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

177.4

177.4

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

47.2

33.2

14.0

1926.3

1804.9

121.4

03 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

755.9

164,4

164,4

0.0

7,6

0.0

7,6

ხარჯები

142.8

23.1

23.1

0.0

0.0

0.0

0.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

613.1

94,9

94,9

0.0

7,6

0.0

7,6

03 05

მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები

712.2

806,6

0.0

806,6

2110.6

1053.4

1057.2

ხარჯები

617.4

637,3

0.0

637,3

776.3

0.0

776.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.8

150.8

0.0

150.8

1334.3

1053.4

280.9

03 05 01

სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა

99.7

169.3

0.0

169.3

1339.3

1053.4

285.8

ხარჯები

5.0

0.0

0.000

0.0

4.9

0.0

4.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.7

150.8

0.0

150.8

1334.3

1053.4

280.9

03 05 02

ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა

612.5

637,3

0.0

637,3

771.4

0.0

771.4

ხარჯები

612.5

637,3

0.0

637,3

771.4

0.0

771.4

03 06

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

0,0

04 00

განათლება

797.3

896,0

76.0

896,0

944.2

0.0

944.2

ხარჯები

717.0

602.8

0.0

602.8

901.5

0.0

901.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0,0

123,4

42.7

0.0

42.7

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

795.4

895,3

76.0

895,3

927.9

0.0

927.9

ხარჯები

715.1

772,0

0.0

772,0

900.0

0.0

900.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

80.3

123,4

0.0

123,4

27.9

0.0

27.9

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1.9

0.7

0.000

0.7

1.5

0.0

1.5

ხარჯები

1.9

0.7

0.000

0.7

1.5

0.0

1.5

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

0.0

14.8

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1773.5

1010,0

0.0

1010,0

968.3

0.0

968.3

ხარჯები

1225.5

964,4

0.0

964,4

922.7

0.0

922.7

არაფინანსური აქტივების ზრდა

548.0

45,6

0,0

45,6

45.6

0.0

45.6

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

596.9

454,4

0.0

454,4

359.2

0.0

359.2

ხარჯები

552.1

414,2

0.0

414,2

326.4

0.0

326.4

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44.8

40,2

0.0

40,2

32.8

0.0

32.8

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

648.3

555,7

0.0

555,7

576.2

0.0

576.2

ხარჯები

623.4

550,2

0.0

550,2

576.2

0.0

576.2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

5,5

0.000

5,5

0.0

0.0

0.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

533.5

481,8

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

ხარჯები

533.5

0.0

0.0

481,8

83.9

0.0

83.9

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

ხარჯები

48.7

25,2

0.0

25,2

25.2

0.0

25.2

05 02 04

კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

0.0

0.0

0.0

0.0

441.1

0.0

441.1

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

441.1

0.0

441.1

05 02 05

სხვა კულტურული ღონისძიებები

66.1

48,7

0.0

48,7

26.0

0.0

26.0

ხარჯები

41.2

46,1

0.0

46,1

26.0

0.0

26.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

24.9

2,6

0.000

2,6

0.0

0.0

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

478.3

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

478.3

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

12.8

05 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა

50.0

0.0

0.0

0.0

20.1

0.0

20.1

ხარჯები

50.0

0.0

0.0

0.0

20.1

0.0

20.1

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

666.2

744,5

0.0

744,5

887.8

216.3

671.5

ხარჯები

666.2

744,5

0.0

744,5

640.4

0.0

640.4

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

ხარჯები

101.7

103,8

0.0

103,8

109.2

0.0

109.2

06 02

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი

289.1

320,5

0.0

320,5

447.7

216.3

231.4

ხარჯები

289.1

320,5

0.0

320,5

200.3

0.0

200.3

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

275.4

320,3

0.0

320,3

330.9

0.0

330.9

ხარჯები

275.4

320,3

0.0

320,3

330.9

0.0

330.9

06 03 01

სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

ხარჯები

42.7

48,1

0.0

48,1

52.8

0.0

52.8

06 03 02

სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება

14.6

47.9

0.0

47.9

25.6

0.0

25.6

ხარჯები

14.6

47.9

0.0

47.9

25.6

0.0

25.6

06 03 03

დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

ხარჯები

47.0

49,6

0.0

49,6

54.5

0.0

54.5

06 03 04

სარიტუალო მომსახურება

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

ხარჯები

4.1

6,0

0.0

6,0

6.5

0.0

6.5

06 03 05

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

ხარჯები

54.7

56,3

0.0

56,3

70.4

0.0

70.4

06 03 06

მესამე და მეტი ახალშობილი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება

112.4

112,4

0.0

112,4

118.6

0.0

118.6

ხარჯები

112.4

112,4

0.0

112,4

118.6

0.0

118.6

მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება

0

0

0

0

2.5

0

2.5

ხარჯები

0

0

0

0

2.5

0

2.5

მუხლი 2🔗

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი