ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2018 წლის 3 დეკემბერი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №63 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 04/01/2018, №190020020.35.159.016312) დანართ №1-ში და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
22449.9
21988.3
18859.2
3129.0
24962.0
21496.2
3465.8
გადასახადები
8770.2
9188.7
9188.7
0.0
8600.0
8600.0
0.0
გრანტები
10803.8
8629.0
5499.9
3129.0
9719.6
6253.8
3465.8
სხვა შემოსავლები
2876.0
4170.6
4170.6
0.0
6642.4
6642.4
0.0
ხარჯები
13150.1
13192.8
13154.7
38.1
15572.7
15567.2
5.5
შრომის ანაზღაურება
3252.2
2511.4
2511.4
0.0
3407.9
3407.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2835.4
3082.8
3044.7
38.1
3049.6
3044.1
5.5
პროცენტი
84.7
64.5
64.5
0.0
102.6
102.6
0.0
სუბსიდიები
5111.6
5946.8
5946.8
0.0
7431.2
7431.2
0.0
გრანტები
337.1
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1068.1
1075.8
1075.8
0.0
1149.3
1149.3
0.0
სხვა ხარჯები
461.0
466.6
466.6
0.0
387.1
387.1
0.0
საოპერაციო სალდო
9299.8
8795.4
5704.5
3090.9
9389.4
5929.0
3460.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10288.5
8719.2
5110.6
3608.5
12096.8
8256.7
3840.1
ზრდა
10597.6
8938.2
5329.6
3608.5
13011.8
9171.7
3840.1
კლება
309.1
219.0
219.0
0.0
915.0
915.0
0.0
მთლიანი სალდო
-988.7
76.3
593.9
-517.6
-2707.4
-2327.6
-379.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1340.4
-198.5
368.8
-567.4
-2891.4
-2511.7
-379.8
ზრდა
767.2
368.8
368.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
767.2
368.8
368.8
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
2107.6
567.4
0.0
567.4
2891.4
2511.7
379.8
ვალუტა და დეპოზიტები
2107.6
567.4
0.0
567.4
2891.4
2511.7
379.8
ვალდებულებების ცვლილება
-351.8
-274.8
-225.0
-49.7
-184.0
-184.0
0.0
კლება
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
საშინაო
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
2. მე–2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
22759.0
22207.3
19078.2
3129.0
25877.0
22411.2
3465.8
შემოსავლები
22449.9
21988.3
18859.2
3129.0
24962.0
21496.2
3465.8
არაფინანსური აქტივების კლება
309.1
219.0
219.0
0.0
915.0
915.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
24099.5
22405.8
18709.4
3696.4
28768.5
24922.9
3845.6
ხარჯები
13150.1
13192.8
13154.7
38.1
15572.7
15567.2
5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10597.6
8938.2
5329.6
3608.5
13011.8
9171.7
3840.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-1340.4
-198.5
368.8
-567.4
-2891.4
-2511.7
-379.8
“.
3. მე–7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
13150.1
13192.8
13154.7
38.1
15572.7
15567.2
5.5
შრომის ანაზღაურება
3252.2
2511.4
2511.4
0.0
3407.9
3407.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2835.4
3082.8
3044.7
38.1
3049.6
3044.1
5.5
პროცენტი
84.7
64.5
64.5
0.0
102.6
102.6
0.0
სუბსიდიები
5111.6
5946.8
5946.8
0.0
7431.2
7431.2
0.0
გრანტები
337.1
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1068.1
1075.8
1075.8
0.0
1149.3
1149.3
0.0
სხვა ხარჯები
461.0
466.6
466.6
0.0
387.1
387.1
0.0
“.
4. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
456.8
127.7
293.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
2.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8755.7
8124.3
10514.9
04 00
განათლება
789.2
610.6
762.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
594.9
75.6
1436.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1.0
0.0
3.0
სულ ჯამი
10597.6
8938.2
13011.8
2) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
309.1
219.0
915.0
ძირითადი აქტივები
93.5
37.8
415.0
არაწარმოებული აქტივები
215.6
181.2
500.0
მიწა
215.6
181.2
500.0
“.
5. მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
24099.5
22,405.8
18,709.4
3,696.4
28,768.5
24,922.9
3,845.6
მომუშავეთა რიცხოვნება
248
213.0
242.0
ხარჯები
13150.1
13,192.8
13,154.7
38.1
15,572.7
15,567.2
5.5
შრომის ანაზღაურება
3252.2
2,511.4
2,511.4
0.0
3,407.9
3,407.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10597.6
8,938.2
5,329.6
3,608.5
13,011.8
9,171.7
3,840.1
ვალდებულებების კლება
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5252.8
4,497.8
4,497.8
0.0
5,654.5
5,510.1
144.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
236
0.0
0.0
230.0
ხარჯები
4603.6
3,999.7
3,999.7
0.0
5,176.6
5,176.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
3097.4
2,384.1
2,384.1
0.0
3,250.6
3,250.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
456.8
127.7
127.7
0.0
293.9
149.5
144.4
ვალდებულებების კლება
192.5
370.4
370.4
0.0
184.0
184.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
831.4
771.9
771.9
0.0
1,101.9
1,101.9
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
27
21.0
30.0
ხარჯები
817.7
769.6
769.6
0.0
1,098.9
1,098.9
0.0
შრომის ანაზღაურება
570.3
449.3
449.3
0.0
645.4
645.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
0.6
0.6
0.0
3.0
3.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4177.9
3,241.8
3,241.8
0.0
4,093.0
3,948.6
144.4
მომუშავეთა რიცხოვნება
209
180.0
200.0
ხარჯები
3701.2
3,101.1
3,101.1
0.0
3,802.1
3,802.1
0.0
შრომის ანაზღაურება
2527.1
1,934.8
1,934.8
0.0
2,605.1
2,605.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
443.2
127.1
127.1
0.0
290.9
146.5
144.4
ვალდებულებების კლება
33.6
13.6
13.6
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243.5
242.1
242.1
0.0
289.6
289.6
0.0
ხარჯები
84.7
64.5
64.5
0.0
105.6
105.6
0.0
ვალდებულებების კლება
158.8
177.6
177.6
0.0
184.0
184.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
181.0
162.1
162.1
0.0
213.0
213.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
12.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
181.0
162.1
162.1
0.0
211.0
211.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
154.8
127.3
127.3
0.0
157.3
157.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
181.0
162.1
162.1
0.0
213.0
213.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
12.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
ხარჯები
181.0
162.1
162.1
0.0
211.0
211.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
154.8
127.3
127.3
0.0
157.3
157.3
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12343.2
12,023.3
8,775.7
3,247.7
15,011.2
11,310.0
3,701.2
ხარჯები
3512.7
3,845.0
3,806.9
38.1
4,496.4
4,490.9
5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8755.6
8,124.3
4,964.5
3,159.8
10,514.9
6,819.1
3,695.7
ვალდებულებების კლება
74.9
54.1
4.3
49.7
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
4448.1
6,494.4
4,070.9
2,423.4
4,653.5
3,221.0
1,432.5
ხარჯები
422.6
484.3
484.3
0.0
378.4
378.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4025.5
6,010.1
3,586.7
2,423.4
4,275.1
2,842.6
1,432.5
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4849.1
4,352.2
4,010.5
341.7
8,726.6
6,768.8
1,957.7
ხარჯები
2524.5
2,852.6
2,852.6
0.0
3,499.5
3,499.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2275.4
1,496.0
1,154.3
341.7
5,227.0
3,269.3
1,957.7
ვალდებულებების კლება
49.2
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1399.0
2,024.9
1,683.2
341.7
2,792.3
1,757.1
1,035.2
ხარჯები
2.1
4.3
4.3
0.0
5.0
5.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1350.2
1,152.2
810.5
341.7
2,787.3
1,752.1
1,035.2
ვალდებულებების კლება
46.7
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
შპს „მარნეულის სოფლის წყლის“ დაფინანსება
821.7
864.8
864.8
0.0
1,150.0
1,150.0
0.0
ხარჯები
821.7
864.8
864.8
0.0
1,150.0
1,150.0
0.0
03 02 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
667.0
54.0
54.0
0.0
1,871.4
948.9
922.5
ხარჯები
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
663.4
54.0
54.0
0.0
1,871.4
948.9
922.5
ვალდებულებების კლება
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
14.9
11.7
11.7
0.0
23.9
23.9
0.0
ხარჯები
14.9
11.7
11.7
0.0
23.9
23.9
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
41.6
26.6
26.6
0.0
90.0
90.0
0.0
ხარჯები
41.6
26.6
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
829.9
1,024.5
1,024.5
0.0
1,250.4
1,250.4
0.0
ხარჯები
568.1
796.3
796.3
0.0
899.6
899.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.8
228.2
228.2
0.0
350.8
350.8
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
0.0
31.6
31.6
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
0.0
11.6
11.6
0.0
20.0
20.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
ააიპ „სუფთა მარნეულის“ დაფინანსება
990.0
1,025.9
1,025.9
0.0
1,301.0
1,301.0
0.0
ხარჯები
990.0
1,025.9
1,025.9
0.0
1,298.0
1,298.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 09
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს“ დაფინანსება
85.0
90.0
90.0
0.0
103.0
103.0
0.0
ხარჯები
85.0
90.0
90.0
0.0
103.0
103.0
0.0
03 02 10
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
62.9
62.9
0.0
124.6
124.6
0.0
ხარჯები
0.0
21.3
21.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
41.7
41.7
0.0
124.6
124.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
442.9
345.5
345.5
0.0
981.7
707.2
274.6
ხარჯები
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
440.0
345.5
345.5
0.0
981.7
707.2
274.6
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუკების მომზადების ხარჯი
6.1
59.1
59.1
0.0
7.2
7.2
0.0
ხარჯები
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.2
59.1
59.1
0.0
7.2
7.2
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება-რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
436.8
86.5
86.5
0.0
974.5
700.0
274.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
436.8
86.5
86.5
0.00
974.52
699.97
274.55
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
794.0
547.9
547.9
0.0
613.0
613.0
0.0
ხარჯები
350.0
470.0
470.0
0.0
613.0
613.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444.0
77.9
77.9
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
1809.1
483.3
0.7
482.6
36.5
0.0
36.5
ხარჯები
212.6
38.1
0.0
38.1
5.5
0.0
5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1570.7
394.7
0.0
394.7
31.0
0.0
31.0
ვალდებულებების კლება
25.7
50.5
0.7
49.7
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
2431.5
2,653.3
2,204.5
448.7
3,004.0
3,004.0
0.0
ხარჯები
1605.2
2,031.3
2,031.3
0.0
2,242.0
2,242.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
789.2
610.6
161.9
448.7
762.0
762.0
0.0
ვალდებულებების კლება
37.2
11.4
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ დაფინანსება
1432.1
1,692.2
1,692.2
0.0
2,137.0
2,137.0
0.0
ხარჯები
1411.0
1,692.2
1,692.2
0.0
2,129.2
2,129.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.1
0.0
0.0
0.0
7.8
7.8
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
870.2
889.5
440.8
448.7
795.1
795.1
0.0
ხარჯები
65.0
267.6
267.6
0.0
40.8
40.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
768.1
610.6
161.9
448.7
754.2
754.2
0.0
ვალდებულებების კლება
37.2
11.4
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
129.2
71.6
71.6
0.0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
129.2
71.6
71.6
0.0
72.0
72.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2661.8
2,183.2
2,183.2
0.0
3,683.6
3,683.6
0.0
ხარჯები
2060.5
2,092.2
2,092.2
0.0
2,247.6
2,247.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594.9
75.6
75.6
0.0
1,436.0
1,436.0
0.0
ვალდებულებების კლება
6.4
14.0
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1438.5
1,039.5
1,039.5
0.0
2,248.4
2,248.4
0.0
ხარჯები
976.9
1,007.7
1,007.7
0.0
994.4
994.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
461.7
30.3
30.3
0.0
1,254.0
1,254.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
302.4
5.8
5.8
0.0
20.0
20.0
0.0
ხარჯები
302.4
5.8
5.8
0.0
20.0
20.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
627.9
1,028.3
1,028.3
0.0
1,004.4
1,004.4
0.0
ხარჯები
616.6
1,001.9
1,001.9
0.0
974.4
974.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
25.9
25.9
0.0
30.0
30.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
450.3
5.4
5.4
0.0
1,224.0
1,224.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450.3
4.4
4.4
0.0
1,224.0
1,224.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
საფეხბურთო კლუბ „ალგეთის“ დაფინანსება
57.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
57.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
891.5
874.1
874.1
0.0
1,054.2
1,054.2
0.0
ხარჯები
753.1
815.1
815.1
0.0
872.2
872.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.7
45.3
45.3
0.0
182.0
182.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
13.7
13.7
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
584.2
561.1
561.1
0.0
731.6
731.6
0.0
ხარჯები
564.2
555.5
555.5
0.0
705.1
705.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
4.4
4.4
0.0
26.5
26.5
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.3
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
188.9
215.1
215.1
0.0
167.1
167.1
0.0
ხარჯები
188.9
206.8
206.8
0.0
167.1
167.1
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
8.3
8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
118.4
44.5
44.5
0.0
155.6
155.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.7
40.9
40.9
0.0
155.6
155.6
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
72.0
57.6
57.6
0.0
72.0
72.0
0.0
ხარჯები
72.0
57.6
57.6
0.0
72.0
72.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
259.8
212.1
212.1
0.0
309.0
309.0
0.0
ხარჯები
258.5
211.8
211.8
0.0
309.0
309.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1229.1
1,189.2
1,181.6
0.0
1,202.1
1,202.1
0.0
ხარჯები
1187.3
1,187.4
1,179.9
0.0
1,199.1
1,199.1
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ვალდებულებების კლება
40.8
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143.2
146.8
139.2
0.0
161.5
161.5
0.0
ხარჯები
142.2
146.8
139.2
0.0
158.5
158.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1085.9
1,042.4
1,042.4
0.0
1,040.6
1,040.6
0.0
ხარჯები
1045.1
1,040.7
1,040.7
0.0
1,040.6
1,040.6
0.0
ვალდებულებების კლება
40.8
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
613.5
717.0
717.0
0.0
700.0
700.0
0.0
ხარჯები
611.9
717.0
717.0
0.0
700.0
700.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
356.5
320.9
320.9
0.0
335.6
335.6
0.0
ხარჯები
317.4
319.2
319.2
0.0
335.6
335.6
0.0
ვალდებულებების კლება
39.1
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
17.1
4.5
4.5
0.0
5.0
5.0
0.0
ხარჯები
17.1
4.5
4.5
0.0
5.0
5.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე