აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 18.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო აბაშის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №48
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 20/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 1 | მუნიციპალური განვითარების ფონდი |
| 2 | ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული მოკლევადიანი სესხი |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- აბაშის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროგრამული კოდი 01.01.2020
დოკუმენტის ტექსტი
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №48
2018 წლის 18 დეკემბერი
აბაშა
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი
დანართი
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
I. შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442,4
4035,1
6407.3
6656.0
0
6656.0
გადასახადები
1436.3
0,0
1436.3
1090.0
0,0
1090.0
6288.
6
0
6288.
6
გრანტები
8814.1
4319.0
4495.1
9144,7
4035,1
5109.6
147.0
0
147.0
სხვა შემოსავლები
270.4
0,0
270.4
207.7
0,0
207.7
220.4
0
220.4
II. ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.
5
177.4
5578.1
6196.0
0
6196.0
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0,0
1449.1
1605.5
0,0
1605.5
1767.9
0
1767.9
საქონელი და მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
696.5
0
696.5
პროცენტი
0
0
0
0
0
0
0
0
0
სუბსიდიები
2537.3
0,0
2537.3
2658.7
0,0
2658.7
2959.6
0
2959.6
გრანტები
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
604.3
0,0
604.3
525.3
0,0
525.3
634.8
0
634.8
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0,0
143.0
137.2
0
137.2
III. საოპერაციო სალდო
5083.0
4281.4
801.6
4686.9
3857.7
829.2
460.0
0
460.0
IV. არაფინანსური აქტივების
ცვლილება
3578.9
2428.6
1150.3
7316.6
5872.2
1444.4
424.0
0
424.0
ზრდა
3584.1
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
424.0
0
424.0
კლება
5.2
0,0
5.2
0,0
0,0
0,0
0
0
0
V. მთლიანი სალდო
1504.1
1852.9
-348.8
-2629.7
-2014.5
-615.2
36.0
0
36.0
VI. ფინანსური აქტივების
ცვლილება
1367.4
1780.9
-413.5
-2665.2
-2014.5
-650.7
-0
0
ზრდა
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0,0
0.0
0
0
0
კლება
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
0
0
0
0
VII. ვალდებულებების
ცვლილება
-136.7
-72.0
-64.7
-35.5
0,0
-35.5
36.0-
0
36.0-
ზრდა
0
0
0
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
კლება
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
0
0
0
საშინაო
136.7
72.0
64.7
35.5
0,0
35.5
36.0
0
36.0
0
0
VIII. ბალანსი
0
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
მუხლი 2🔗.
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
11608.3
4556.0
7052.3
13107.6
6049.6
7058.0
6656.0
0
6656.0
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
6656.0
0
6656.0
არაფინანსური აქტივების კლება
5.2
0.0
5.2
0.0
0.0
0.0
0
0
0
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გარეშე)
1082.3
236.9
845.4
2665.2
2014.5
650.7
0
ვალდებულებების ზრდა
გადასახადები
1436.3
0.0
1436.3
1090.0
0.0
1090.0
6288,6
0
6288,6
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
6196.0
0
6196.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3584.0
2428.6
1155.5
7316.6
5872.2
1444.4
424.0
0
424.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0
0
0
ვალდებულებების კლება
0
0
0
0
0
0
36,0
0
36,0
ნაშთის ცვლილება
2449.7
2017.8
431.9
0.0
0.0
0.0
0
0
0
თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6656.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
10520.8
4319.0
6201.8
10442.4
4035.1
6407.3
6656,0
0
6656,0
გადასახადები
1436,3
0.0
1436,3
1090.0
0.0
1090.0
6288,6
0
6288,6
გრანტები
8814,1
4319,0
4495,1
9144.7
4035.1
5109.
6
147,0
0
147,0
სხვა შემოსავლები
230,6
0.0
230,6
207.
7
0.0
207.
7
220,4
0
220,4
მუხლი 3🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6288.6 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
1436.3
1436.3
0
1090.0
1090.0
0
6288,6
0
6288,6
საშემოსავლო გადასახადი
537.1
537.1
340.0
340.0
0
დამატებითი ღირებულების
გადასახადი
0
0
5388.6
5388.6
ქონების გადასახადი
899.2
899.2
0
750.0
750.0
0
900,0
0
900,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
453.0
453.0
430.0
430.0
460,0
460,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
0
0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
(გარდა მიწისა)
1.2
1.2
0
სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
336.5
336.5
300.0
300.0
340,0
340,0
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
108.5
108.5
20.0
20.0
100,0
100,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
მუხლი 4🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 147.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
გრანტები
8814.1
9144.7
147.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები
სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
8814.1
9144.7
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
4323.7
4962.6
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
144.8
147.0
147.0
კაპიტალური ტრანსფერი
4319.0
4035.1
სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :
0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ
გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან
0
0
0
კაპიტალური ტრანსფერი
სპეციალური ტრანსფერი
მუხლი 5🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 220.4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
230.6
207.7
220,4
შემოსავლები საკუთრებიდან
99.4
60.0
60,0
პროცენტები
50.3
20.0
20,0
რენტა
49.1
40.0
40,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
33.6
25.0
25,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
15.5
15.0
15,0
მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
61.7
43.0
43,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
60.5
43.0
43,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების
მოსაკრებელი
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
20.1
18.0
18,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
1.2
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
68.3
104.7
117,4
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1.2
0.0
თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6🔗.
აბაშის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6196.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით
:
დასახელება
2017
წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
5437.8
37.6
5400.2
5755.5
177.4
5578.1
6196.0
0
6196.0
შრომის ანაზღაურება
1449.1
0.0
1449.1
1605.5
0.0
1605.5
1767.9
0
1767.9
საქონელი და მომსახურება
675.5
14.8
660.7
823.0
177.4
645.6
696.5
0
696.5
პროცენტები
0
0
0
5
52
0
0
0
0
სუბსიდიები
2537.3
0.0
2537.3
2658.7
0.0
2658.7
2959.6
0
2959.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0
სოციალური
უზრუნველყოფა
604.3
0.0
604.3
525.3
0.0
525.3
634.8
0
634.8
სხვა ხარჯები
171.6
22.8
148.8
143.0
0.0
143.0
137.2
0
137.2
მუხლი 7🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 424.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
01 00
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
3.0
0
0
01 01
საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა
3.0
0
0
01 02
საერთო დანიშნულების ხარჯები
0
0
0
03 00
ინფრასტრუქტურის განვითარება
3412,1
6980.9
424.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
2970.2
3129.7
194.0
03 02
კომუნალური ინფარასტრუქტურა
149.1
583.0
0
03 02 01
გარე განათება
56.4
468.5
0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76.5
114.5
0
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
1926.3
0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164.4
7.6
0
03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806.6
2110.6
0
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ტანადაფინანსება
0
0
230.0
03 07
ტურიზმი
0
0
საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა
0
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0
დასუფთავება და გარემოს დაცვა
0
0
დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
0
0
მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება
0
0
0
კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში
0
0
0
უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები
0
0
0
მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა
0
0
04 00
განათლება
123.4
42.7
0.0
04 01
სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
0
04 02
სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა
123.4
27.9
0.0
04 03
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0
14.8
0
05 00
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
45.6
45.6
0
05 01
სპორტის სფეროს განვითარება
40.2
32.8
0
05 02
კულტურის სფეროს განვითარება
5.4
0
0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება
0
12.8
06 00
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
247.
4
0
06 01
ჯანმრთელობის დაცვა
0
247.
4
0
06 02
სოციალური დაცვა
0
0
0
სულ ჯამი
3584.0
7316.6
0
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
0
0
0
ძირითადი აქტივები
0
0
არაწარმოებული აქტივები
0
0
0
მიწა
0
0
მუხლი 8🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2080.3
2243.200
2453.300
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2080.3
2227.900
2452.300
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2080.3
2215.400
2432.300
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.000
12.500
20.000
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.000
0.000
0.000
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.000
0.000
0.000
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.000
0.000
0.000
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.000
0.000
0.000
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.000
0.000
0.000
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
0.000
0.000
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.000
0.000
0.000
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.000
0.000
0.000
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.000
15.300
1.000
702
თავდაცვა
73.7
82.000
72.300
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.000
0.000
0.000
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.000
0.000
0.000
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0.000
0.000
0.000
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.000
0.000
0.000
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.000
0.000
0.000
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.000
0.000
0.000
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.000
0.000
0.000
704
ეკონომიკური საქმიანობა
3411.8
6580.200
424.000
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.000
0.000
0.000
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.000
0.000
0.000
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.000
0.000
0.000
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
165.1
2111.300
0.000
70421
სოფლის მეურნეობა
165.1
2111.300
0.000
70422
სატყეო მეურნეობა
0.000
0.000
0.000
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.000
0.000
0.000
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.000
0.000
0.000
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.000
0.000
0.000
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.000
0.000
0.000
70433
ბირთვული საწვავი
0.000
0.000
0.000
70434
სხვა სახის საწვავი
0.000
0.000
0.000
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.000
0.000
0.000
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.000
0.000
0.000
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.000
0.000
0.000
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.000
0.000
0.000
70443
მშენებლობა
0.000
0.000
0.000
7045
ტრანსპორტი
3095.9
3129.700
194.000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
3095.9
3129.700
194.000
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.000
0.000
0.000
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.000
0.000
0.000
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.000
0.000
0.000
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.000
0.000
0.000
7046
კავშირგაბმულობა
0.000
0.000
0.000
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.000
0.000
0.000
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.000
0.000
0.000
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.000
0.000
0.000
70473
ტურიზმი
0.000
0.000
0.000
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.000
0.000
0.000
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.000
0.000
0.000
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.000
0.000
0.000
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.000
0.000
0.000
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.000
0.000
0.000
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.000
0.000
0.000
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.000
0.000
0.000
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.000
0.000
0.000
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.000
0.000
0.000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
150.8
1339.200
230.000
705
გარემოს დაცვა
672.9
771.400
800.000
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
5.0
0.000
0.000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
668.0
771.400
800.000
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.000
0.000
0.000
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.000
0.000
0.000
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
132.9
595.000
30.000
7061
ბინათმშენებლობა
76.5
122.400
10.000
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.000
0.000
0.000
7063
წყალმომარაგება
0.000
0.000
0.000
7064
გარე განათება
56.4
472.600
0.000
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.000
0.000
0.000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.000
0.000
20.000
707
ჯანმრთელობის დაცვა
423.9
556.900
389.200
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.000
0.000
0.000
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.000
0.000
0.000
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.000
0.000
0.000
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.000
0.000
0.000
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103.8
109.200
109.200
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
320.2
447.700
280.000
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1010.0
968.300
1045.400
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
454.4
359.200
380.000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
530.5
551.000
633.400
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25.2
25.200
32.000
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
0.0
32.900
0.000
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.000
0.000
0.000
709
განათლება
896.0
944.200
1031.000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
895.3
927.900
1029.500
7092
ზოგადი განათლება
0.7
16.300
1.500
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.000
0.000
0.000
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.7
16.300
1.500
7093
პროფესიული განათლება
0.000
0.000
0.000
7094
უმაღლესი განათლება
0.000
0.000
0.000
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.000
0.000
0.000
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.000
0.000
0.000
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.000
0.000
0.000
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.000
0.000
0.000
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.000
0.000
0.000
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.000
0.000
0.000
710
სოციალური დაცვა
320.3
330.900
374.800
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
49.6
54.500
56.800
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
160.5
173.900
205.500
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.000
0.000
0.000
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.000
0.000
0.000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
0.000
0.000
0.000
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.000
0.000
0.000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
110.2
102.500
112.500
სულ
9021.9
13072.100
6620.000
თავი IV
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა
და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 9🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 36.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების ზრდა
2249.7
0,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2249.7
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0.0
3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ფინანსური აქტივების კლება
1082.3
2665.2
0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0
სესხები
1082.3
2665.2
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0
მუხლი 11🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება- 36.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0.,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 36.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
ვალდებულებების კლება
136.7
35.5
36.0
საშინაო
136.7
35.5
36.0
სესხები
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
4. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის 36.0 ათასი ლარის ოდენობით:
კრედიტორი
საპროგნოზო ნაშთი
31.12.2019
სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა
442.1
1
მუნიციპალური განვითარების ფონდი
36.0
2
ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული მოკლევადიანი სესხი
მუხლი 12🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარის ოდენობით.
თავი V
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები
მუხლი 13🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს დაქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, დანამატი. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის საჭიროა:1. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 2. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 3.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა
მიზანი
მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა.
აღწერა
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება.
1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
2. ინფრასტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით შეადგენს 356 კმ, საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს ყველა. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 15-20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს. ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.
2.2 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შენარჩუნება და დასუფთავება, მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, არსებული სივრცეების მოწესრიგება, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; სასაფლაოების მოვლა, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა; ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება ასევე ხორციელდება ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა. აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა“.
3. განათლება
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველია აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის
განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.
4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
4.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება.
მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
4.2 კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური
შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო გარემო შეიქმნას ჩვენი მოსახლეობისთვის. ასევე ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას. თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი.
5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
5.1. ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10) ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა ,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის ,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების იმ სამედიცინო მომსახურების წილის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ.
5.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები.)
სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები:
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება;
სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;
დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება;
მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა;
ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა;
სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები;
გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა;
დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა;
მკვეთრად გამოხატული 1 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა დახმარების პროგრამა;
ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამა;
მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 წლის ასაკამდე) ოჯახისათვის დახმარება;
100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება;
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა;
აღნიშნული პროგრამები განხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
თავი VI
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2017წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
აბაშის მუნიციპალიტეტი
11608,3
13107.6
6049.6
7058.0
6656,0
0,0
6656,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107
129
0.0
129
129
0.0
129
ხარჯები
5437,8
5755.5
177.4
5578.1
6196.0
0.0
6196.0
შრომის ანაზღაურება
1449,1
1605.5
0.0
1605.5
1767.9
0.0
1767.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3584,0
7316.6
5872.2
1444.4
424.0
0.0
424.0
ვალდებულებების კლება
136.7
0.0
0.0
0.0
36.0
0.0
36.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2080,4
2278.7
0.0
2278.7
2489.3
0.0
2489.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
101
123
0.0
123
124
0.0
124
ხარჯები
2077,3
2243.2
0.0
2243.2
2453.3
0.0
2453.3
შრომის ანაზღაურება
1386,9
1543.1
0.0
1543.1
1714.1
0.0
1714.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
36.0
0.0
36.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
665,4
786.5
0.0
786.5
797.0
0.0
797.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
26
31
31
31
31
ხარჯები
663,8
786.5
0.0
786.5
797.0
0.0
797.0
შრომის ანაზღაურება
426,2
521.7
0.0
521.7
514.2
0.0
514.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1415,0
1428.9
0.0
1428.9
1635.3
0.0
1635.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
75
92
92
93
93
ხარჯები
1413,5
1428.9
0.0
1428.9
1635.3
0.0
1635.3
შრომის ანაზღაურება
960,7
1021.4
0.0
1021.4
1199.9
0.0
1199.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
12.5
0.0
12.5
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
12.5
0.0
12.5
20.0
0.0
20.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
0.0
50.8
0.0
50.8
37.0
0.0
37.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
15.3
0.0
15.3
1.0
0.0
1.0
ვალდებულებების კლება
0.0
35.5
0.0
35.5
36.0
0.0
36.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
73,7
82.0
0.0
82.0
72.3
0.0
72.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
5.0
0.0
5.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
72.3
0.0
72.3
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
53.8
0.0
53.8
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
73,7
82.0
0.0
82.0
72.3
0.0
72.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
6.0
0.0
6.0
5
0.0
5
ხარჯები
73,7
82.0
0.0
82.0
72.3
0.0
72.3
შრომის ანაზღაურება
62,2
62.
4
0.0
62.
4
53.8
0.0
53.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4354,0
7946.6
5833.3
2113.3
1254.0
0.0
1254.0
ხარჯები
805,6
965.7
177.4
788.3
830.0
0.0
830.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3412,1
6980.9
5655.9
1325.0
424.0
0.0
424.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
3141,7
3129.7
2395.5
734.2
194.0
0.0
194.0
ხარჯები
125.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2970,2
3129.7
2395.5
734.2
194.0
0.0
194.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
194,1
595.0
394.5
200.5
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
19.5
12.0
0.0
12.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
149.1
583.0
394.5
188.5
0.0
0.0
0.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
56.4
472.6
394,5
78.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.4
457.5
394,5
63.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
56,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
76,5
122.4
0.0
122.4
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0,0
7.9
0.0
7.9
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
76,5
114.5
0.0
114.5
0.0
0.0
0.0
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
47.2
2103.7
1982.3
121.4
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
177.4
177.4
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.2
1926.3
1804.9
121.4
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
164,4
7,6
0.0
7,6
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94,9
7,6
0.0
7,6
0.0
0.0
0.0
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
806,6
2110.6
1053.4
1057.2
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
637,3
776.3
0.0
776.3
800.0
0.0
800.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
0.0
0.0
0.0
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
169.3
1339.3
1053.4
285.8
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
150.8
1334.3
1053.4
280.9
0.0
0.0
0.0
03 05 02
ა(ა)იპ –
აბაშის კეთილმოწყობა
637,3
771.4
0.0
771.4
800.0
0.0
800.0
ხარჯები
637,3
771.4
0.0
771.4
800.0
0.0
800.0
03 06
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება
0.0
0,0
0.0
0,0
230.0
0.0
230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
230.0
0.0
230.0
03 06
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
20.0
0.0
20.0
04 00
განათლება
896,0
944.2
0.0
944.2
1031.0
0.0
1031.0
ხარჯები
602.8
901.5
0.0
901.5
1031.0
0.0
1031.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
42.7
0.0
42.7
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
895,3
927.9
0.0
927.9
1029.5
0.0
1029.5
ხარჯები
772,0
900.0
0.0
900.0
1029.5
0.0
1029.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123,4
27.9
0.0
27.9
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.7
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
ხარჯები
0.7
1.5
0.0
1.5
1.5
0.0
1.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
14.8
0.0
14.8
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1010,0
968.3
0.0
968.3
1045.4
0.0
1045.4
ხარჯები
964,4
922.7
0.0
922.7
1045.4
0.0
1045.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
45,6
45.6
0.0
45.6
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
454,4
359.2
0.0
359.2
380.0
0.0
380.0
ხარჯები
414,2
326.4
0.0
326.4
380.0
0.0
380.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
40,2
32.8
0.0
32.8
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
555,7
576.2
0.0
576.2
665.4
0.0
665.4
ხარჯები
550,2
576.2
0.0
576.2
665.4
0.0
665.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
481,8
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
83.9
0.0
83.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
ხარჯები
25,2
25.2
0.0
25.2
32.0
0.0
32.0
05 02 04
კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
0.0
441.1
0.0
441.1
607.4
0.0
607.4
ხარჯები
0.0
441.1
0.0
441.1
607.4
0.0
607.4
05 02 05
სხვა კულტურული ღონისძიებები
48,7
26.0
0.0
26.0
26.0
0.0
26.0
ხარჯები
46,1
26.0
0.0
26.0
26.0
0.0
26.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
12.8
0.0
12.8
0.0
0.0
0.0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
0.0
20.1
0.0
20.1
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
20.1
0.0
20.1
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
744,5
887.8
216.3
671.5
7
64.0
0.0
7
64.0
ხარჯები
744,5
640.4
0.0
640.4
7
64.0
0.0
7
64.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103,8
109.2
0.0
109.2
109.2
0.0
109.2
ხარჯები
103,8
109.2
0.0
109.2
109.2
0.0
109.2
06 02
მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი
320,5
447.7
216.3
231.4
280.0
0.0
280.0
ხარჯები
320,5
200.3
0.0
200.3
280.0
0.0
280.0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
320,3
330.9
0.0
330.9
3
74.8
0.0
3
74.8
ხარჯები
320,3
330.9
0.0
330.9
3
74.8
0.0
3
74.8
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
48,1
52.8
0.0
52.8
50.0
0.0
50.0
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
47.9
25.6
0.0
25.6
30.0
0.0
30.0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
ხარჯები
49,6
54.5
0.0
54.5
56.8
0.0
56.8
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
ხარჯები
6,0
6.5
0.0
6.5
6.5
0.0
6.5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
ხარჯები
56,3
70.4
0.0
70.4
76.0
0.0
76.0
06 03 06
ახალშობილთა ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება
112,4
118.6
0.0
118.6
1
40.5
0.0
1
40.5
ხარჯები
112,4
118.6
0.0
118.6
140,5
0.0
140,5
მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
0
2.5
0
2.5
0.0
0
0.0
ხარჯები
0
2.5
0
2.5
0.0
0
0.0
06 03 07
თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
0.0
15.0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 15🔗
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 16🔗
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 17🔗
2019 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 18🔗
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 19🔗
1. აბაშის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 21🔗
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 22🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.
მუხლი 23🔗
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 147.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70.0 ათასი ლარი;
ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 72.3 ათასი ლარი;
გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,5 ათასი ლარი,
დ) გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯები - 2.2 ათასი ლარი;
2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 24🔗
2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.