⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2020)

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 18.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო აბაშის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №48
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 20/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,314 სიტყვა · ~32 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
18.12.2018 მიღება
01.01.2019 ძალაში შესვლა
01.01.2020 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
1 მუნიციპალური განვითარების ფონდი
2 ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული მოკლევადიანი სესხი
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №48 2018 წლის 18 დეკემბერი აბაშა აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი" დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ აბაშის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 14 დეკემბრის №56 დადგენილება. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2019  წლის 1 იანვრიდან.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა კვიტაშვილი დანართი აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თავი I აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი დასახელება 2017 წლის  ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები I. შემოსავლები 10520.8 4319.0 6201.8 10442,4 4035,1 6407.3 6656.0 0 6656.0 გადასახადები 1436.3 0,0 1436.3 1090.0 0,0 1090.0 6288. 6 0 6288. 6 გრანტები 8814.1 4319.0 4495.1 9144,7 4035,1 5109.6 147.0 0 147.0 სხვა  შემოსავლები 270.4 0,0 270.4 207.7 0,0 207.7 220.4 0 220.4 II. ხარჯები 5437.8 37.6 5400.2 5755. 5 177.4 5578.1 6196.0 0 6196.0 შრომის ანაზღაურება 1449.1 0,0 1449.1 1605.5 0,0 1605.5 1767.9 0 1767.9 საქონელი და მომსახურება 675.5 14.8 660.7 823.0 177.4 645.6 696.5 0 696.5 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 2537.3 0,0 2537.3 2658.7 0,0 2658.7 2959.6 0 2959.6 გრანტები 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 604.3 0,0 604.3 525.3 0,0 525.3 634.8 0 634.8 სხვა ხარჯები 171.6 22.8 148.8 143.0 0,0 143.0 137.2 0 137.2 III. საოპერაციო სალდო 5083.0 4281.4 801.6 4686.9 3857.7 829.2 460.0 0 460.0 IV. არაფინანსური აქტივების  ცვლილება 3578.9 2428.6 1150.3 7316.6 5872.2 1444.4 424.0 0 424.0 ზრდა 3584.1 2428.6 1155.5 7316.6 5872.2 1444.4 424.0 0 424.0 კლება 5.2 0,0 5.2 0,0 0,0 0,0 0 0 0 V. მთლიანი სალდო 1504.1 1852.9 -348.8 -2629.7 -2014.5 -615.2 36.0 0 36.0 VI. ფინანსური აქტივების  ცვლილება 1367.4 1780.9 -413.5 -2665.2 -2014.5 -650.7 -0 0 ზრდა 2449.7 2017.8 431.9 0.0 0,0 0.0 0 0 0 კლება 1082.3 236.9 845.4 2665.2 2014.5 650.7 0 0 0 0 VII. ვალდებულებების ცვლილება -136.7 -72.0 -64.7 -35.5 0,0 -35.5 36.0- 0 36.0- ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 კლება 136.7 72.0 64.7 35.5 0,0 35.5 0 0 0 საშინაო 136.7 72.0 64.7 35.5 0,0 35.5 36.0 0 36.0 0 0 VIII. ბალანსი 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის  ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 11608.3 4556.0 7052.3 13107.6 6049.6 7058.0 6656.0 0 6656.0 შემოსავლები 10520.8    4319.0 6201.8 10442.4 4035.1 6407.3 6656.0 0 6656.0 არაფინანსური აქტივების კლება 5.2 0.0 5.2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება  (ნაშთის გარეშე) 1082.3 236.9 845.4 2665.2 2014.5 650.7 0 ვალდებულებების ზრდა გადასახადები 1436.3 0.0 1436.3 1090.0 0.0 1090.0 6288,6 0 6288,6 ხარჯები 5437.8 37.6 5400.2 5755.5 177.4 5578.1 6196.0 0 6196.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3584.0 2428.6 1155.5 7316.6 5872.2 1444.4 424.0 0 424.0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 0 36,0 0 36,0 ნაშთის ცვლილება 2449.7 2017.8 431.9 0.0 0.0 0.0 0 0 0 თავი II აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6656.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის  ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10520.8    4319.0 6201.8 10442.4 4035.1 6407.3 6656,0 0 6656,0 გადასახადები 1436,3 0.0 1436,3 1090.0 0.0 1090.0 6288,6 0 6288,6 გრანტები 8814,1 4319,0 4495,1 9144.7 4035.1 5109. 6 147,0 0 147,0 სხვა შემოსავლები 230,6 0.0 230,6 207. 7 0.0 207. 7 220,4 0  220,4 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6288.6 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის  ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1436.3 1436.3 0 1090.0 1090.0 0 6288,6 0 6288,6 საშემოსავლო გადასახადი 537.1 537.1 340.0 340.0 0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 0 0 5388.6  5388.6  ქონების გადასახადი 899.2 899.2 0 750.0 750.0 0 900,0 0 900,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 453.0 453.0 430.0 430.0 460,0 460,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0 0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1.2 1.2 0 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 336.5 336.5 300.0 300.0 340,0  340,0 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების  მიწაზე 108.5 108.5 20.0 20.0 100,0  100,0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0 0 0 სხვა გადასახადები 0 0 0 მუხლი 4🔗. აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 147.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი გრანტები 8814.1 9144.7     147.0 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები სხვა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 8814.1 9144.7 0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4323.7 4962.6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 144.8 147.0 147.0  კაპიტალური ტრანსფერი       4319.0 4035.1 სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის : 0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ გრანტები ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან 0 0 0 კაპიტალური ტრანსფერი სპეციალური ტრანსფერი მუხლი 5🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 220.4 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 230.6 207.7 220,4 შემოსავლები საკუთრებიდან 99.4 60.0 60,0 პროცენტები 50.3 20.0  20,0 რენტა 49.1 40.0 40,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 33.6 25.0 25,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან  და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 15.5 15.0  15,0 მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვისათვის საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 61.7 43.0 43,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 60.5 43.0 43,0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 20.1 18.0  18,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 1.2 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 68.3 104.7  117,4 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1.2 0.0 თავი III აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 6🔗. აბაშის მუნიციპლიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6196.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით : დასახელება 2017  წლის  ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5437.8 37.6 5400.2 5755.5 177.4 5578.1 6196.0 0 6196.0 შრომის ანაზღაურება 1449.1 0.0 1449.1 1605.5 0.0 1605.5 1767.9 0 1767.9 საქონელი და მომსახურება 675.5 14.8 660.7 823.0 177.4 645.6 696.5 0 696.5 პროცენტები 0 0 0 5 52 0 0 0 0 სუბსიდიები 2537.3 0.0 2537.3 2658.7 0.0 2658.7 2959.6 0 2959.6 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 604.3 0.0 604.3 525.3 0.0 525.3 634.8 0 634.8 სხვა ხარჯები 171.6 22.8 148.8 143.0 0.0 143.0 137.2 0 137.2 მუხლი 7🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 424.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 01 00 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები 3.0 0 0 01 01   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3.0 0 0 01 02   საერთო დანიშნულების ხარჯები 0 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება 3412,1 6980.9 424.0 03 01   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 2970.2 3129.7 194.0 03 02 კომუნალური ინფარასტრუქტურა 149.1 583.0 0 03 02 01 გარე განათება 56.4 468.5 0 03 02 04 ბინათმშენებლობა 76.5 114.5 0 03 03 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 47.2 1926.3 0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 164.4 7.6 0 03 05   კეთილმოწყობის ღონისძიებები 806.6 2110.6 0 03 06       რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ტანადაფინანსება 0 0 230.0 03 07 ტურიზმი 0 0   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა 0      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 0 დასუფთავება და გარემოს დაცვა 0 0   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა 0 0   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება 0 0 0   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში 0 0 0 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები 0 0 0 მდინარეზე ნაგვის დამჭერის მოწყობა 0 0 04 00 განათლება 123.4 42.7 0.0 04 01   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება 0 04 02   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 123.4 27.9 0.0 04 03 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0 14.8 0 05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 45.6 45.6 0 05 01   სპორტის სფეროს განვითარება 40.2 32.8 0 05 02   კულტურის სფეროს განვითარება 5.4 0 0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების განვითარება 0 12.8 06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 247. 4 0 06 01   ჯანმრთელობის დაცვა 0 247. 4 0 06 02   სოციალური დაცვა 0 0 0 სულ ჯამი 3584.0 7316.6 0 ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიცპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 0 0 0 ძირითადი აქტივები 0 0 არაწარმოებული აქტივები 0 0 0 მიწა 0 0 მუხლი 8🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ სულ სულ 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2080.3 2243.200 2453.300 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2080.3 2227.900 2452.300 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2080.3 2215.400 2432.300 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.000 12.500 20.000 70113 საგარეო ურთიერთობები 0.000 0.000 0.000 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.000 0.000 0.000 70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.000 0.000 0.000 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.000 0.000 0.000 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.000 0.000 0.000 7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.000 0.000 0.000 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 0.000 0.000 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0.000 0.000 0.000 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.000 0.000 0.000 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.000 15.300 1.000 702 თავდაცვა 73.7 82.000 72.300 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.000 0.000 0.000 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.000 0.000 0.000 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0.000 0.000 0.000 7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.000 0.000 0.000 7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.000 0.000 0.000 7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.000 0.000 0.000 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.000 0.000 0.000 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3411.8 6580.200 424.000 7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.000 0.000 0.000 70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.000 0.000 0.000 70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.000 0.000 0.000 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 165.1 2111.300 0.000 70421 სოფლის მეურნეობა 165.1 2111.300 0.000 70422 სატყეო მეურნეობა 0.000 0.000 0.000 70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.000 0.000 0.000 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.000 0.000 0.000 70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.000 0.000 0.000 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.000 0.000 0.000 70433 ბირთვული საწვავი 0.000 0.000 0.000 70434 სხვა სახის საწვავი 0.000 0.000 0.000 70435 ელექტროენერგეტიკა 0.000 0.000 0.000 70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.000 0.000 0.000 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.000 0.000 0.000 70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.000 0.000 0.000 70443 მშენებლობა 0.000 0.000 0.000 7045 ტრანსპორტი 3095.9 3129.700 194.000 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3095.9 3129.700 194.000 70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.000 0.000 0.000 70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.000 0.000 0.000 70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.000 0.000 0.000 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.000 0.000 0.000 7046 კავშირგაბმულობა 0.000 0.000 0.000 7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.000 0.000 0.000 70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.000 0.000 0.000 70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.000 0.000 0.000 70473 ტურიზმი 0.000 0.000 0.000 70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.000 0.000 0.000 7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.000 0.000 0.000 70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.000 0.000 0.000 70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.000 0.000 0.000 70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.000 0.000 0.000 70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.000 0.000 0.000 70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.000 0.000 0.000 70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.000 0.000 0.000 70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.000 0.000 0.000 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 150.8 1339.200 230.000 705 გარემოს დაცვა 672.9 771.400 800.000 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 5.0 0.000 0.000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 668.0 771.400 800.000 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.000 0.000 0.000 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.000 0.000 0.000 7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 132.9 595.000 30.000 7061 ბინათმშენებლობა 76.5 122.400 10.000 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.000 0.000 0.000 7063 წყალმომარაგება 0.000 0.000 0.000 7064 გარე განათება 56.4 472.600 0.000 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.000 0.000 0.000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.000 0.000 20.000 707 ჯანმრთელობის დაცვა 423.9 556.900 389.200 7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.000 0.000 0.000 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.000 0.000 0.000 70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.000 0.000 0.000 70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.000 0.000 0.000 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.000 0.000 0.000 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 103.8 109.200 109.200 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 320.2 447.700 280.000 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1010.0 968.300 1045.400 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 454.4 359.200 380.000 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 530.5 551.000 633.400 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25.2 25.200 32.000 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 32.900 0.000 7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.000 0.000 0.000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.000 0.000 0.000 709 განათლება 896.0 944.200 1031.000 7091 სკოლამდელი აღზრდა 895.3 927.900 1029.500 7092 ზოგადი განათლება 0.7 16.300 1.500 70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000 70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.000 0.000 0.000 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.7 16.300 1.500 7093 პროფესიული განათლება 0.000 0.000 0.000 7094 უმაღლესი განათლება 0.000 0.000 0.000 70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.000 0.000 0.000 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.000 0.000 0.000 7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.000 0.000 0.000 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.000 0.000 0.000 7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.000 0.000 0.000 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0.000 0.000 0.000 710 სოციალური დაცვა 320.3 330.900 374.800 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 49.6 54.500 56.800 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 160.5 173.900 205.500 7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.000 0.000 0.000 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.000 0.000 0.000 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0.000 0.000 0.000 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.000 0.000 0.000 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 110.2 102.500 112.500 სულ 9021.9 13072.100 6620.000 თავი IV აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება მუხლი 9🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 36.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა  0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების ზრდა 2249.7 0,0 0.0     ვალუტა და დეპოზიტები 2249.7 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0.0 3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ფინანსური აქტივების კლება 1082.3 2665.2 0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0 სესხები 1082.3 2665.2 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0 მუხლი 11🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება- 36.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ზრდა 0  ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0.,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 3. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 36.0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი ვალდებულებების კლება 136.7 35.5 36.0 საშინაო 136.7 35.5 36.0 სესხები სხვა კრედიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 4. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალის საპროგნოზო მოცულობა 2019 წლის ბოლოსთვის  36.0 ათასი ლარის ოდენობით: კრედიტორი საპროგნოზო  ნაშთი  31.12.2019 სულ მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალის ზღვრული მოცულობა 442.1 1 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 36.0 2 ფინანსთა სამინისტროსგან აღებული მოკლევადიანი სესხი მუხლი 12🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარის ოდენობით. თავი V აბაშის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2019-2022 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები მუხლი 13🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; ინფრასტრუქტურა; განათლება; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 1. წარმომადგენლობითი და ღმასრულებელი ხელისუფლება პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა. პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს დაქვეპროგრამებს რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო,  დანამატი. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს.  მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის საჭიროა:1. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 2. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯბესება; 3.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა  მიზანი მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა. აღწერა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება. 1. პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. აღწერა დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არ არსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა.  საბიუჯეტოს პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვიღვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში  გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. 2. ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება  ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის პროგრამა  პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის  საფარის ფართობი დღეის მდგომარეობით  შეადგენს 356 კმ, საგზაო სტანდარტებს აკმაყოფილებს ყველა. მუნიციპალიტეტი გეგმავს მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში გზების მთიანი მოცულობის 15-20 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს,  მწოლიარე პოლიციელების მონტაჟს. ტექნიკური ზედამხედველობის შესყიდვა, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 2.2   კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, შენარჩუნება და დასუფთავება, მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება, არსებული სივრცეების მოწესრიგება, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვა.  პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება  და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა;  მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; სასაფლაოების მოვლა, პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მოსახლეობის დაცვა ადამიანისა და სხვა ცხოველებისათვის საფრთხის (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან  მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა;  ქალაქისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება ასევე ხორციელდება  ბაღების, სკვერების მოვლა–პატრონობა; მცენარეთა შესყიდვა. აღსრულების კუთხით ჩართულია ა(ა)იპ „აბაშის კეთილმოწყობა“. 3. განათლება განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველია აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შექმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა:  პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა. 4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის მიერ ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 4.1  სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება - პოპულარიზაცია პროგრამის აღწერა:  მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებას - პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება. მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობებში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 4.2  კულტურის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება პროგრამის აღწერა:  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო  გარემო შეიქმნას  ჩვენი მოსახლეობისთვის. ასევე  ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას.  თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება ა(ა)იპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი. 5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინასება რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველ ფენის  ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 5.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული (EPHo-10)  ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა:   გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი,  იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის,  სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში,  სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა ,პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას,  გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება;  პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის ,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება.  წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,   ტუბერკულოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება. პროგრამა ითვალისწინებს ბენეფიციარების იმ სამედიცინო მომსახურების წილის დაფინანსებას ან თანადაფინანსებას, რაც არ ფინანსდება ან/და ნაწილობრივ ფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან/და კერძო სადაზღვევო კომპანიის მიერ. 5.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის აღწერა:   სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები.) სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგის სახის ქვეპროგრამები: სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა და შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება; სტიქიური უბედურების (ხანძარი და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება; დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დახმარება; მარჩენალდაკარგულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამა; ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა; სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები; გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯი; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა; დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფთა მგზავრობის მხარდაჭერის პროგრამა; მკვეთრად გამოხატული 1 ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთა დახმარების პროგრამა; ახალშობილთა ოჯახების   დახმარების პროგრამა; მრავალშვილიანი ოჯახების სამი და მეტი შვილი (0-18 წლის ასაკამდე) ოჯახისათვის დახმარება; 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარება; თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა; აღნიშნული პროგრამები განხორციელდება საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. თავი VI აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 14🔗. აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით: ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2017წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები აბაშის მუნიციპალიტეტი 11608,3 13107.6 6049.6 7058.0 6656,0 0,0 6656,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 107 129 0.0 129 129 0.0 129 ხარჯები 5437,8 5755.5 177.4 5578.1 6196.0 0.0 6196.0 შრომის ანაზღაურება 1449,1 1605.5 0.0 1605.5 1767.9 0.0 1767.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3584,0 7316.6 5872.2 1444.4 424.0 0.0 424.0 ვალდებულებების კლება 136.7 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 36.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2080,4 2278.7 0.0 2278.7 2489.3 0.0 2489.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 101 123 0.0 123 124 0.0 124 ხარჯები 2077,3 2243.2 0.0 2243.2 2453.3 0.0 2453.3 შრომის ანაზღაურება 1386,9 1543.1 0.0 1543.1 1714.1 0.0 1714.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 35.5 0.0 35.5 36.0 0.0 36.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 665,4 786.5 0.0 786.5 797.0 0.0 797.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 26 31 31 31 31 ხარჯები 663,8 786.5 0.0 786.5 797.0 0.0 797.0 შრომის ანაზღაურება 426,2 521.7 0.0 521.7 514.2 0.0 514.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1415,0 1428.9 0.0 1428.9 1635.3 0.0 1635.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 75 92 92 93 93 ხარჯები 1413,5 1428.9 0.0 1428.9 1635.3 0.0 1635.3 შრომის ანაზღაურება 960,7 1021.4 0.0 1021.4 1199.9 0.0 1199.9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 12.5 0.0 12.5 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 0.0 12.5 0.0 12.5 20.0 0.0 20.0 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 0.0 50.8 0.0 50.8 37.0 0.0 37.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0  0.0  0.0 0.0  0.0  0.0 ხარჯები 0.0 15.3 0.0 15.3 1.0 0.0 1.0 ვალდებულებების კლება 0.0 35.5 0.0 35.5 36.0 0.0 36.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 73,7 82.0 0.0 82.0 72.3 0.0 72.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 5.0 0.0 5.0 5 0.0 5 ხარჯები 73,7 82.0 0.0 82.0 72.3 0.0 72.3 შრომის ანაზღაურება 62,2 62. 4 0.0 62. 4 53.8 0.0 53.8 02 01 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური 73,7 82.0 0.0 82.0 72.3 0.0 72.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0  0.0 6.0 5  0.0 5 ხარჯები 73,7 82.0 0.0 82.0 72.3 0.0 72.3 შრომის ანაზღაურება 62,2 62. 4 0.0 62. 4 53.8 0.0 53.8 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4354,0 7946.6 5833.3 2113.3 1254.0 0.0 1254.0 ხარჯები 805,6 965.7 177.4 788.3 830.0 0.0 830.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3412,1 6980.9 5655.9 1325.0 424.0 0.0 424.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) 3141,7 3129.7 2395.5 734.2 194.0 0.0 194.0 ხარჯები 125.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2970,2 3129.7 2395.5 734.2 194.0 0.0 194.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 194,1 595.0 394.5 200.5 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 19.5 12.0 0.0 12.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149.1 583.0 394.5 188.5 0.0 0.0 0.0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 56.4 472.6 394,5 78.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56.4 457.5 394,5 63.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 56,3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 14,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 ბინათმშენებლობა 76,5 122.4 0.0 122.4 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0,0 7.9 0.0 7.9 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 76,5 114.5 0.0 114.5 0.0 0.0 0.0 03 03 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 47.2 2103.7 1982.3 121.4 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 177.4 177.4 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 47.2 1926.3 1804.9 121.4 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 164,4 7,6 0.0 7,6 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 23.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94,9 7,6 0.0 7,6 0.0 0.0 0.0 03 05 მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები 806,6 2110.6 1053.4 1057.2 800.0 0.0 800.0 ხარჯები 637,3 776.3 0.0 776.3 800.0 0.0 800.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.8 1334.3 1053.4 280.9 0.0 0.0 0.0 03 05 01 სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა 169.3 1339.3 1053.4 285.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 150.8 1334.3 1053.4 280.9 0.0 0.0 0.0 03 05 02 ა(ა)იპ – აბაშის კეთილმოწყობა 637,3 771.4 0.0 771.4 800.0 0.0 800.0 ხარჯები 637,3 771.4 0.0 771.4 800.0 0.0 800.0 03 06 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება 0.0 0,0 0.0 0,0 230.0 0.0 230.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0,0 0.0 0,0 230.0 0.0 230.0 03 06 ტურიზმი 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 04 00 განათლება 896,0 944.2 0.0 944.2 1031.0 0.0 1031.0 ხარჯები 602.8 901.5 0.0 901.5 1031.0 0.0 1031.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,4 42.7 0.0 42.7 0.0 0.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 895,3 927.9 0.0 927.9 1029.5 0.0 1029.5 ხარჯები 772,0 900.0 0.0 900.0 1029.5 0.0 1029.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 123,4 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0.7 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 ხარჯები 0.7 1.5 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 14.8 0.0 14.8 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1010,0 968.3 0.0 968.3 1045.4 0.0 1045.4 ხარჯები 964,4 922.7 0.0 922.7 1045.4 0.0 1045.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,6 45.6 0.0 45.6 0.0 0.0 0.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 454,4 359.2 0.0 359.2 380.0 0.0 380.0 ხარჯები 414,2 326.4 0.0 326.4 380.0 0.0 380.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40,2 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 555,7 576.2 0.0 576.2 665.4 0.0 665.4 ხარჯები 550,2 576.2 0.0 576.2 665.4 0.0 665.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 481,8 83.9 0.0 83.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 83.9 0.0 83.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 03 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 25,2 25.2 0.0 25.2 32.0 0.0 32.0 ხარჯები 25,2 25.2 0.0 25.2 32.0 0.0 32.0 05 02 04 კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი 0.0 441.1 0.0 441.1 607.4 0.0 607.4 ხარჯები 0.0 441.1 0.0 441.1 607.4 0.0 607.4 05 02 05 სხვა კულტურული ღონისძიებები 48,7 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 26.0 ხარჯები 46,1 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 26.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 0.0 12.8 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 12.8 0.0 12.8 0.0 0.0 0.0 05 04 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა 0.0 20.1 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 20.1 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 744,5 887.8 216.3 671.5 7 64.0 0.0 7 64.0 ხარჯები 744,5 640.4 0.0 640.4 7 64.0 0.0 7 64.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 103,8 109.2 0.0 109.2 109.2 0.0 109.2 ხარჯები 103,8 109.2 0.0 109.2 109.2 0.0 109.2 06 02 მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება  და ამბულატორიების მშენებლობა-რემონტი 320,5 447.7 216.3 231.4 280.0 0.0 280.0 ხარჯები 320,5 200.3 0.0 200.3 280.0 0.0 280.0 06 03 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 320,3 330.9 0.0 330.9 3 74.8 0.0 3 74.8 ხარჯები 320,3 330.9 0.0 330.9 3 74.8 0.0 3 74.8 06 03 01 სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება 48,1 52.8 0.0 52.8 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 48,1 52.8 0.0 52.8 50.0 0.0 50.0 06 03 02 სტიქიური უბედურების  (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 47.9 25.6 0.0 25.6 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 47.9 25.6 0.0 25.6 30.0 0.0 30.0 06 03 03 დედ-მამით ობოლი და მარჩენალდაკარგული  ბავშვების, ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა 49,6 54.5 0.0 54.5 56.8 0.0 56.8 ხარჯები 49,6 54.5 0.0 54.5 56.8 0.0 56.8 06 03 04 სარიტუალო მომსახურება 6,0 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5 ხარჯები 6,0 6.5 0.0 6.5 6.5 0.0 6.5 06 03 05 შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების,ყრუ-მუნჯი და ჩერნობილელთა დახმარების, დიალიზის პროგრამაში მონაწილე ავადმყოფტა მგზავრობის დახმარების პროგრამა 56,3 70.4 0.0 70.4 76.0 0.0 76.0 ხარჯები 56,3 70.4 0.0 70.4 76.0 0.0 76.0 06 03 06 ახალშობილთა ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება 112,4 118.6 0.0 118.6 1 40.5 0.0 1 40.5 ხარჯები 112,4 118.6 0.0 118.6 140,5 0.0 140,5 მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება 0 2.5 0 2.5 0.0 0 0.0 ხარჯები 0 2.5 0 2.5 0.0 0 0.0 06 03 07 თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების  დროებითი საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 15🔗 აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 16🔗 აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 17🔗 2019 წლის განმავლობაში აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 18🔗 აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 19🔗 1. აბაშის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 20🔗 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 21🔗 მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 22🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 23🔗 1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 147.0  ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  70.0 ათასი ლარი; ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 72.3 ათასი ლარი; გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,5 ათასი ლარი, დ) გარდაცვლილი დევნილთა ოჯახისათვის სარიტუალო ხარჯები - 2.2 ათასი ლარი; 2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 24🔗 2019 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.