ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 20.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №33
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2018 წლის 20 დეკემბერი
დაბა ლენტეხი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ. ა“ ქვეპუნქტის, და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N-28 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 190020020.35.115.016240, 28.12.2017 წ.)
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი გაზდელიანი
დანართი N1
თავი I
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5.696.0
2.554.9
3.141.1
6.666.1
3.495.6
3.170.5
3.794.4
105,0
3,689,4
გადასახადები
217.0
0.0
217.0
85.0
0.0
85.0
3,504,4
0.0
3,504,4
გრანტები
5.341.4
2.554.9
2.786.5
6.324.1
3.495.6
2.828.5
105,0
105,0
0,0
სხვა შემოსავლები
137.6
0.0
137.6
257.0
0.0
257.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
2.948.9
0.0
2.948.9
3.091.9
0.0
3.091.9
3.516.4
105,0
3,411,4
შრომის ანაზღაურება
974.1
0.0
974.1
1.186.7
0.0
1.186.7
1.223.0
42,0
1,181,0
საქონელი და მომსახურება
442.7
0.0
4424
444.4
0.0
444.0
555.4
18,0
537,4
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
8.0
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1.374.4
0.0
1.374.4
1.336.4
0.0
1336.4
1.516.0
45,0
1471,0
სოციალური უზრუნველყოფა
111.4
0.0
111.4
105.1
0.0
102.1
140.4
0.0
140.4
სხვა ხარჯები
36.9
0.0
36.9
14.4
0.0
14.4
81.6
0.0
81.6
საოპერაციო სალდო
2.746.9
2.554.9
192.0
3.574.2
3.495.6
78.6
278.0
0.0
278.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.961.5
1.971.9
-10.4
3.565.2
3495.6
69.6
145.0
0.0
145.0
ზრდა
1.980.0
1.971.9
8.1
3.595.2
3495.6
99.6
145.0
0.0
145.0
კლება
18.5
0.0
18.5
30.0
0.0
30.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
785.6
583.0
202.6
9.0
0.0
9.0
133.0
0.0
133.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
785.5
585.0
200.5
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
ზრდა
785.5
585.0
200.5
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
785.5
585.0
200.5
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-18.4
-16.3
-2.1
-9.0
0.0
-9.0
-133.0
0.0
-133.0
კლება
18.4
16.3
2.1
0.0
0.0
0.0
133.0
0.0
133.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
18.4
16.3
2.1
0.0
0.0
0.0
133.0
0.0
133.0
ბალანსი
-18.3
-18.3
-0.017
0.0
0.0
0.0
0.000
0.0
0.000
მუხლი 2🔗.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5.696.0
2.554.9
3.141.1
6.666.1
3.495.6
3.170.5
3.794.4
105,0
3,689,4
გადასახადები
217.0
0.0
217.0
85.0
0.0
85.0
3,504,4
0.0
3,504,4
გრანტები
5.341.4
2.554.9
2.786.5
6.324.1
3.495.6
2.828.5
105,0
105,0
0,0
სხვა შემოსავლები
137.6
0.0
137.6
257.0
0.0
257.0
185.0
0.0
185.0
ხარჯები
2.948.9
0.0
2.948.9
3.091.9
0.0
3.091.9
3.516.4
105,0
3,411,4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1.961.5
1.971.9
-10.4
3.565.2
3.495.6
69.6
145.0
0.0
145.0
ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული თავისუფალი სახსრების ნაშთი 0.0 ათასი ლარით.
დასახელება
2017 ფაქტი
2018 გეგმა
2019 გეგმა
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის
142.,3
935.5
0.0
მუხლი 3🔗.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის შემოსავლები 3,794,4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
5.696.0
2.554.9
3.141.1
6.666.1
3.495.6
3.170.5
3.794.4
105,0
3,689,4
გადასახადები
217.0
0.0
217.0
85.0
0.0
85.0
3,504,4
0.0
3,504,4
გრანტები
5.341.4
2.554.9
2.786.5
6.324.1
3.495.6
2.828.5
105,0
105,0
0,0
სხვა შემოსავლები
137.6
0.0
137.6
257.0
0.0
257.0
185.0
0.0
185.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 3,504,4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
217.0
0.0
217.0
85.0
0.0
85.0
3,504,4
0.0
3,504,4
დღგ
112
170.1
0.0
170.1
40.0
0,0
40.0
3,454,4
0.0
3,454,4
ქონების გადასახადი
113
46.8
0.0
46.8
45.0
0.0
45.0
50.0
0.0
50.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
44.0
0.0
44.0
40.0
0.0
40.0
50.0
0.0
50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
2.9
0.0
2.9
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
0.9
0.0
0.9
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გრანტები 105,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
5.341.4
2.554.9
2.786.5
6,324,1
3,495,6
2.828.0
105,0
105,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
5.341.4
2.554.9
2.786.5
6,324,1
3,495,6
2.828.0
0,0
0.0
0,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2.686.0
0.0
2.686.0
2.828.0
0.0
2.828.0
105,0
105,0
0,0
დღგ
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2.581.5
0.0
2.581.5
2.723.5
0.0
2.723.5
0,0
0.0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
105.0
0.0
105.0
105.0
0.0
105.0
105.0
105,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
2.654.9
2.554.9
100.0
3,495,6
3,495,6
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
965.9
965.9
0.0
1.288.6
1,819,9
0.0
0.0
0.0
0.0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საკომპენსაციო ფონდი
1589.0
1589.0
0.0
1,675.7
1,675.7
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 185,0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
137,6
0,0
137,6
257,0
0.0
257,0
185.0
0.0
185.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
128,1
0,0
128,1
165,0
0.0
165,0
170.0
0.0
170.0
რენტა
1415
128,1
0,0
128,1
165,0
0.0
165,0
170.0
0.0
170.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
128,1
0,0
128,1
165,0
0.0
165,0
170.0
0.0
170.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
5,1
0,0
5,1
55,0
0.0
55,0
5.0
0.0
5.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
5,1
0,0
5,1
55,0
0.0
55,0
5.0
0.0
5.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
10.0
0.0
10.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0.0
0.0
0.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარით .
დასახელება
კოდი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის ფაქტი
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
31
1.961.5
1.971.9
-10.4
30,0
0.0
30,0
0,0
0.0
0,0
ძირითადი აქტივები
311
1.961.5
1.971.9
-10.4
30,0
0.0
30,0
0,0
0.0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
314
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3,516,4 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2.948.9
0.0
2.948.9
3.091,9
0.0
3,091,9
3.516.4
105,0
3,411,4
შრომის ანაზღაურება
974.1
0.0
974.1
1.186,7
0.0
1,186,7
1.223.0
42,0
3,181,0
საქონელი და მომსახურება
442.7
0.0
4424
444,0
0.0
444,0
555.4
18,0
537,4
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
8.0
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1.374.4
0.0
1.374.4
1336,4
0.0
1336,4
1.516.0
45,0
1,471,0
გრანტები
2.948.9
0.0
2.948.9
0.0
0.0
0.0
105,0
105,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
111,4
0,0
111,4
102,1
0.0
102,1
140.4
0.0
140.4
სხვა ხარჯები
36,9
0,0
36,9
14,7
0.0
14,7
81.6
0.0
81.6
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 145.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
25.0
0.0
25.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2.948.9
2.948.9
0.0
3,595,2
3,495,6
99,6
120.0
0.0
120.0
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სულ
2.948.9
2.948.9
0.0
3,595,2
3,495,6
99,6
145.0
0.0
145.0
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
სულ
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1473.4
1,577,0
1.963.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1318.0
1,577,0
1.963.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1307.1
1,577,0
1.963.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
10.9
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4.8
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4.8
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
150.6
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
49.0
52,5
60.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
10.2
0,0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0,0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
10.2
0,0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2.607.0
3,878,9
491.6
70421
სოფლის მეურნეობა
1562.5
43,0
50.0
7045
ტრანსპორტი
330.3
0,0
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
330.3
1,383,9
50.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
714.2
0,0
70.0
705
გარემოს დაცვა
70.0
40,6
45.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
70.0
40,6
45.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
474.4
415,5
276.6
7061
ბინათმშენებლობა
22.6
0,0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
129,6
220.0
7063
წყალმომარაგება
425.8
232,5
4.6
7064
გარე განათება
26
52,9
52.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
79.0
65,0
70.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
56.0
65,0
70.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
23.0
65,0
70.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
766.1
720,0
775.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
293.9
157,0
167.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
438.2
542,0
587.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
20.0
13,0
13,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14.0
8,0
8,0
709
განათლება
303.6
283,0
300.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
260
283,0
300.0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
43.6
0,0
0,0
710
სოციალური დაცვა
94.9
97,6
110.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
39.9
60,0
72.4
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
39.9
60,0
72.4
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
5,0
5,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
6.0
0,6
0,6
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
24.0
20,0
20.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
25.0
12,0
12.0
სულ
5.927.6
6696,1
3.794.4
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 133,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30,0 ათასი ლარი.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 105.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45,0 ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00 )
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან, საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის, როგორც ქალაქად, ისე სოფლის ცენტრებში, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად, ისე სოფლის ცენტრებში, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობაა, რომელიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან, 1 ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10 ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10 სოფელში, სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 187 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას ემსახურება 130 თანამშრომელი.
3.2 სხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებათა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, სადაც სხვადასხვა წრეებზე დაკავებულია 180 ბავშვი, რომელთა შემონატანი საშუალოდ ერთ ბავშვზე შეადგენს 10 ლარს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 100–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2019 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ – სახელოვნებო სკოლა, სადაც გაერთიანებულია მუსიკალურ და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი, ისე მშობელთა შემონატანით. ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 89 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 42-მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსებახდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე შემონატანებით, თითოეულ ბავშვზე გადასახადი შეადგენს 7 ლარს, რომელიც წლის განმავლობაში 3528 ლარს შეადგენს. წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების – საახაწლო გამოფენები და ასევე საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებზე.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში, 2019 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
4. 2 3 . მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება, სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები.
4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 15)
2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა“.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.
4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით.
4.5 საფეხბურთი გუნდის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპლიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება, სადაც შედის კლუბ „ლენტეხის“ ბაზის შენახვა, მწვრთნელების ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების სახით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დაავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის მიზნით ერთჯერადი დახმარება 100-დან 200 ლარის ოდენობით;
5.2.3 ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების დახმარება. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.
5.2.4 სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის დახმარების გაცემა;
5.2.5 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე, რომელთაც ჰყავთ 4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე) – 200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე დახმარება 15 ლარი.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის გადასახდელები
ორგ. კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
4.933.4
1,962,7
2,970,7
6,696,1
3,495,6
3.200,5
3,794,4
105,0
3,689,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
650,0
0,0
650,0
676
0.0
676
674,0
14,0
660,0
ხარჯები
2,939,5
0,0
4,939,5
3.091,9
0.0
3,091,9
3,516,4
105,0
3,411,4
შრომის ანაზღაურება
974,1
0,0
974,1
1,186,7
0.0
1,186,7
1,223,0
42,0
1,181,0
საქონელი და მომსახურება
442,7
0,0
442,7
444,0
0.0
444,0
555,0
18,0
537,4
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
8.0
0.0
8.0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
1,374,4
0,0
1,374,4
1.336,4
0.0
1.336,4
1,516,0
45,0
1,471,0
სოციალური უზრუნველყოფა
111,4
0,0
111,4
102,1
0.0
102,1
140,4
0,0
140,4
სხვა ხარჯები
36,9
0,0
36,9
14,7
0.0
14,7
81,6
0,0
81,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,962,7
1,962,7
0,0
3,595,2
3495,6
99,6
145,0
0,0
145,0
ძირითადი აქტივები
1,962,7
1,962,7
0,0
3,595,2
3,495,6
99,6
145,0
0,0
145,0
ვალდებულებების კლება
31,3
0,0
31,4
9.0
0.0
9.0
133,0
0,0
133,0
საშინაო
31,3
0,0
31,4
9.0
0.0
9.0
133,0
0,0
133,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1.391.4
0.0
1.391.4
1577,0
0,0
1577,0
1,963,4
0,0
1,963,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102,0
0.0
102,0
102.0
0.0
102.0
102,0
0,0
102,0
ხარჯები
1,373,0
0.0
1,373,0
1,568,0
0.0
1,568,0
1,805,4
0,0
1,805,4
შრომის ანაზღაურება
937,5
0.0
937,5
1,152,2
0.0
1,152,2
1,181,0
0,0
1,181,0
საქონელი და მომსახურება
301,1
0.0
301,1
297,0
0.0
297,0
413,4
0,0
413,,4
პროცენტი
0,0
0.0
0,0
8.0
0.0
8.0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
95,2
0.0
95,2
99,6
0.0
99,6
99,0
0,0
99,0
სოციალური უზრუნველყოფა
15,6
0.0
15,6
4,5
0.0
4,5
35,0
0,0
35,0
სხვა ხარჯები
23,6
0.0
23,6
6,7
0.0
6,7
77,0
0,0
77,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,6
0.0
5,6
0,0
0,0
0.0
25,0
0,0
25,0
ძირითადი აქტივები
5,6
0.0
5,6
0,0
0,0
0.0
25,0
0,0
25,0
ვალდებულებების კლება
12,9
0.0
12,9
9.0
0.0
9.0
133,0
0,0
133,0
საშინაო
12,9
0.0
12,9
9.0
0.0
9.0
133,0
0,0
133,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
427.1
0.0
427.1
450,0
0.0
450,0
543,0
0,0
543,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,0
0,0
24,0
24.0
0.0
24.0
27,0
0,0
27,0
ხარჯები
424,5
0,0
424,5
450,0
0.0
450,0
518,0
0,0
518,0
შრომის ანაზღაურება
307,9
0,0
307,9
353,3
0.0
353,3
283,0
0,0
283,0
საქონელი და მომსახურება
104,4
0,0
104,4
95,7
0.0
95,7
133,0
0,0
133,0
სოციალური უზრუნველყოფა
9,0
0,0
9,0
1.5
0.0
1.5
2,0
0,0
2,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,7
0,0
1,7
0.0
0.0
0.0
25,0
0,0
25,0
ძირითადი აქტივები
1,7
0,0
1,7
0.0
0.0
0.0
25,0
0.0
25,0
ვალდებულებების კლება
0,9
0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
858.4
0.0
858.4
1,097.4
66.6
1,030,0
1,081,0
0,0
1,081,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
68,0
0.0
68,0
68.0
0.0
68.0
68.0
0.0
68.0
ხარჯები
853,3
0.0
853,3
1,030,0
0.0
1,030,0
1,081,4
0,0
1,081,4
შრომის ანაზღაურება
629,7
0.0
629,7
798,9
0.0
798,9
798,0
0,0
798,0
საქონელი და მომსახურება
196,7
0.0
196,7
228,9
0.0
228,9
280,4
0,0
280,4
სოციალური უზრუნველყოფა
5,6
0.0
5,6
3.0
0.0
3.0
3,0
0,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,9
0.0
3,9
66.6
66.6
0.0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,9
0.0
3,9
66.6
66.6
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1,2
0,0
1,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
33.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
42,5
0.0
42,5
10,8
0,0
10,8
210.0
0.0
210.0
ხარჯები
42,5
0.0
42,5
10,8
0,0
10,8
77.0
0.0
77.0
პროცენტი
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
42,5
0.0
42,5
10,8
0,0
10,8
77.0
0.0
77.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
133.0
0.0
133.0
საშინაო
9.0
0.0
9.0
9.0
0.0
9.0
133.0
0.0
133.0
01 07
ლენტეხის თემში მოსახლეობასთან ურთიერთობის ცენტრი
106,8
0.0
106,8
99,6
0,0
99,6
99.0
0.0
99.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
ხარჯები
106,8
0.0
106,8
99,6
0,0
99,6
99.0
0.0
99.0
სუბსიდიები
106,8
0.0
106,8
99,6
0,0
99,3
99.0
0.0
99.0
01 08
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
4.6
0.0
4.6
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
ხარჯები
4.6
0.0
4.6
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
4.6
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
52.3
0.0
52.3
52.5
0.0
52.5
60.0
60,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
6.0
4.0
4,4
0,0
ხარჯები
52.3
0.0
52.3
52.5
0.0
52.5
60.0
60,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
35.8
0.0
35.8
35.8
0.0
35.8
42.0
42,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
16.6
0.0
16.6
16.6
0.0
16.6
18.0
18,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
52.5
0.0
52.5
52.5
0.0
52.5
60.0
0.0
60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
52.5
0.0
52.5
52.5
0.0
52.5
60.0
0.0
60.0
შრომის ანაზღაურება
34.5
0.0
34.5
34.5
0.0
34.5
42.0
0.0
42.0
საქონელი და მომსახურება
18.0
0.0
18.0
18.0
0.0
18.0
18.0
0.0
18.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2.236.7
1.897.7
339,0
3,878,9
3,495,6
383,3
491.6
0.0
491.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67
0.0
67
57,0
0.0
57,0
78.0
0.0
78.0
ხარჯები
244,0
0.0
244,0
286,7
0.0
283,7
371
0.0
371.0
საქონელი და მომსახურება
68,0
0.0
68,0
62,9
0.0
62,9
52.0
0.0
52.0
სუბსიდიები
168,0
0.0
168,0
212,8
0.0
212,8
315.0
0.0
315.0
სხვა ხარჯები
8,0
0,0
8.0
8,0
0,0
8.0
4.6
0.0
4.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.992.7
1.897.7
95,0
3,595,2
3,495,6
99,6
120.0
0.0
120.0
ძირითადი აქტივები
1,953,7
1,953,7
0,0
3,595,2
3,495,6
99,6
120.0
0.0
120.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები)
875.8
854,1
15,3
1,383,9
1,349,3
34,6
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
15,3
0,0
15,3
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15,3
0,0
15,3
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
854,1
854,1
0,0
1,373,9
1,34936
24,6
50.0
0.0
50.0
ძირითადი აქტივები
854,1
854,1
0,0
1,373,9
1,349,3
24,6
50.0
0.0
50.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,357,3
1,099,6
257,7
2,452,0
2,146,3
305,7
391.0
0.0
391.6
ხარჯები
230,7
0.0
230,7
321.6
0.0
321.6
საქონელი და მომსახურება
41,3
0,0
41,3
52,9
0.0
52,9
52.0
0.0
52.0
სუბსიდიები
212,1
0,0
212,1
169,8
0.0
169,8
265.0
0.0
265.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
8,0
0.0
8,0
4.6
0.0
4.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,099,6
1,099,6
0,0
75.0
0.0
75.0
70.0
0.0
70.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
75,0
0.0
75,0
70.0
0.0
70.0
03 04
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების აგრარული და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრი
20.7
0.0
20,7
40,6
0.0
40,6
45.0
0.0
45.0
ხარჯები
20.7
0.0
27.0
13.0
0.0
13.0
45.0
0.0
45.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13,0
0,0
13,0
სუბსიდიები
20.7
0.0
27.0
40,6
0.0
40,6
45.0
0.0
45.0
03 02 01
გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
32.7
0.0
32.7
52,9
0.0
52,9
52.0
0.0
52.0
ხარჯები
32.7
0.0
32.7
52,9
0.0
52,9
52.0
0.0
52.0
საქონელი და მომსახურება
32.7
0.0
32.7
52,9
0.0
52,9
52.0
0.0
52.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
კომუნალური მომსახურეობა და კეთილმოწყობა /დასუფთავების ღონისძიებები /
212.0
0.0
212.0
129,2
0.0
129,2
220.0
0.0
220.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
0.0
25.0
37.0
0.0
37.0
37.0
0.0
37.0
ხარჯები
212.0
0.0
212.0
129,2
0.0
129,2
220.0
0.00
220.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
212.0
0.0
212.0
129,2
0.0
129,2
220.0
0.0
220.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
104.0
104,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
104.0
104,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
2,1
0.0
2,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (სკვერებისა და ფასადების მოწყობა)
767.3
0.0
767.3
1,353,1
1,353,1
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
767.3
0.0
767.3
1,353,1
1,353,1
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
767.3
0.0
767.3
1.353,1
1,353,1
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
სასაფლაოების მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
190.3
0.0
190.3
483,0
480,0
3.0
4.6
0.0
4.6
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
3.0
00
3.0
4.6
0.0
4.6
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
3.0
0.0
3.0
4.6
0.0
4.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
190.3
0.0
190.3
480,0
480,0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
190.3
0.0
190.3
480,0
480,0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
საპროექტო სამშენებლო სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციის შედგენა და მეწყერსაწინააღმდეგო კედლის მშენებლობა
51.0
0.0
51.0
160,7
80,7
80,0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5,0
0,0
5.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5,0
0,0
5.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51.0
0.0
51.0
155,7
80,7
75,0
70.0
0.0
70.0
ძირითადი აქტივები
51.0
0.0
51.0
155,7
80,7
75,0
70.0
0.0.
70.0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
03 03
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
9,3
0.0
9.3
43.0
0.0
43.0
50.0
0.0
50.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
19.0
19.0
0.0
19.0
ხარჯები
9.3
0.0
9.3
43.0
0.0
43.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
43.0
0.0
43.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0.
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
9.3
0.0
9.3
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
9.3
0.0
9.3
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 02
სოფლის მეურნეობის მომსახურების ცენტრი
45.0
0.0
45.0
43.0
0.0
43.0
50.0
0.0
50.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
19.0
0.0
19.0
19.0
0.0
19.0
ხარჯები
45.0
0.0
45.0
43.0
0.0
43.0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
45.0
0.0
45.0
43.0
0.0
43.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
288.0
0.0
288.0
283.0
0.0
283.0
300.0
0.0
300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
138.0
0.0
138.0
138.0
0.0
138.0
ხარჯები
288.0
0.0
288.0
283.0
0.0
283.0
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
სუბსიდიები
288.0
0.0
288.0
238.0
0.0
238.0
255.0
0.0
255.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლება
288.0
0.0
288.0
283.0
0.0
283.0
300.0
0.0
300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
138.0
0.0
138.0
135.0
0.0
138.0
ხარჯები
288.0
0.0
288.0
283.0
0.0
283.0
300.0
0.0
300.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
45.0
45.0
45.0
45.0
0.0
45.0
სუბსიდიები
288.0
0.0
288.0
238.0
0.0
238.0
255.0
0.0
255.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
სხვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
705.3
0.0
705.3
720.0
0.0
720.0
775.0
0.0
775.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
322.0
0.0
322.0
322.0
0.0
322.0
ხარჯები
0.0
720.0
0.0
720.0
775.0
0.0
775.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
21,0
0.0
21,0
21.0
0.0
21.0
სუბსიდიები
0.0
699.0
0.0
699.0
754.0
0.0
754.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
190.9
0.0
190.9
157,0
0.0
157,0
167.0
0.0
167.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
85.0
0.0
85.0
85.0
0.0
85.0
ხარჯები
190.9
0.0
190.9
157,0
0,0
157,0
167.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
190.9
0.0
190.9
157,0
0.0
157,0
167.0
0.0
167.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
1.9
0.0
1.9
17,0
0.0
17,0
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
1.9
0.0
1.9
17,0
0.0
17,0
22.0
0.0
22.0
სუბსიდიები
1.9
0.0
1.9
17,0
0.0
17,0
22.0
0.0
22.0
05 01 02
ოლეგ ლიპარტელიანის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლა
49.1
0.0
49.1
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
42.0
0.0
42.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
49.1
0.0
49.1
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
49.1
0.0
49.1
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
45.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 07
სასპორტო სკოლების გაერთიანება
110.9
0.0
110.9
95.0
0,0
95.0
100.0
0.0
100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
60,0
0,0
60,0
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
110.9
0.0
110.9
95.0
0,0
95.0
100.0
0.0
100.0
სუბსიდიები
110.9
0.0
110.9
95.0
0,0
95.0
100.0
0.0
100.0
05 01 04
ჟახუნდერის სპორტული სკოლის დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მეკლდეურობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
507.8
0.0
507.8
553.8
0,0
553.8
600.0
0.0
600.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
237
0.0
237
237,0
0,0
237,0
237.0
0.0
237.0
ხარჯები
507.8
0.0
507.8
553.8
0,0
553.8
600.0
0.0
600.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
21,0
0,0
21,0
13.0
0.0
13.0
სუბსიდიები
507.8
0.0
507.8
542.0
0,0
542.0
587.0
0.0
587.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1.1
0.0
1.1
16,0
0,0
16,0
22.0
0.0
22.0
ხარჯები
1.1
0.0
1.1
16,0
0,0
16,0
22.0
0.0
22.0
სუბსიდიები
1.1
0.0
1.1
16,0
0,0
16,0
22.0
0.0
22.0
05 02 14
კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება
270.8
0.0
270.8
250,0
0.0
250,0
300.0
0.0
300.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
140
0.0
140
140.0
0.0
140.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
250,0
0.0
250,0
300.0
0.0
300.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
250,0
0.0
250,0
300.0
0.0
300.0
05 02 03
სახელოვნებო სკოლების დაფინანსება
0.0
0.0.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
90.0
0.0
90.0
90,0
0,0
90,0
90.0
0.0
90.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
46,0
0,0
46,0
46.0
0.0
46.0
ხარჯები
90.0
0.0
90.0
90,0
0,0
90,0
90.
0.0
90.0
სუბსიდიები
90.0
0.0
90.0
90,0
0,0
90,0
90.0
0.0
90.0
05 02 05
მუზეუმი
59.6
0.0
59.6
55.0
0,0
55.0
55.0
0.0
55.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
19,0
0,0
19,0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
59.6
0.0
59.6
55.0
0,0
55.0
55.0
0.0
55.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0,0
0,0
0,0
55.0
0.0
55.0
სუბსიდიები
59.0
0.0
59.0
55.0
0,0
55.0
55.0
0.0
55.0
05 02 15
ჯ.მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრი
66.0
0.0
66.0
60,0
0,0
60,0
70.0
0.0
70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
31,0
0,0
31,0
31.0
0.0
31.0
ხარჯები
66.0
0.0
66.0
60,0
0,0
60,0
70.0
0.0
70.0
სუბსიდიები
66.0
0.0
66.0
60,0
0,0
60,0
70.0
0.0
70.0
05 02 07
მუსიკალური სკოლა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0.
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 08
ჩოლურის კულტურის სახლი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 09
ხელედის კულტურის სახლი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 10
ანსამბლი ლილე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 11
ნანარის კულტურის სახლი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 13
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
20.4
0.0
20.4
13,0
0,0
13,0
13.0
0.0
13.0
ხარჯები
20.4
0.0
20.4
13,0
0,0
13,0
13.0
0.0
13.0
საქონელი და მომსახურება
20.4
0.0
20.4
13,0
0,0
13,0
13.0
0.0
13.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
1.0
0.0
1.0
3,0
0,0
3,0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
1.0
0.0
1.0
3,0
0,0
3,0
4.0
0.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
1.0
0.0
1.0
3,0
0,0
3,0
4.0
0.0
4.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
5.5
0.0
5.5
5,0
0,0
5,0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5,0
0,0
5,0
4.0
0.0
4.0
საქონელი და მომსახურება
5.5
0.0
5.5
5,0
0,0
5,0
4.0
0.0
4.0
05 01 06
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა
29.0
0.0
29.0
71,0
0,0
71.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
29.0
0.0
29.0
71,0
0,0
71,0
50.0
0.0
50.0
სუბსიდიები
29.0
0.0
29.0
71,0
0,0
71,0
50.0
0.0
50.0
05 06
საფეხბურთო კლუბი „ლენტეხი
“
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
182.0
0.0
182.0
184,6
0,0
184,6
203.0
0.0
203.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
0,0
27,0
27,0
0,0
27,0
27.0
0.0
27.0
ხარჯები
182.0
0.0
182.0
184,6
0,0
184,6
203.0
0.0
203.0
სუბსიდიები
76,5
0,0
76,5
87,0
0,0
87,0
93.0
0.0
93.0
სოციალური უზრუნველყოფა
105,5
0.0
105,5
97,6
0,0
97,6
110.0
0.0
110.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
52
0.0
59.0
65,0
0.0
65,0
70.0
45,0
30,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.5
0.0
52.5
0.0
0.0
0.0
10,0
10,0
0,0
ხარჯები
52.5
0.0
52.5
65,0
0.0
65,0
70.0
45,0
30,0
სუბსიდიები
52.5
0.0
52.5
65,0
0.0
65,0
70.0
45,0
30,0
06 02
სანიტარიული ეპიდემიოლოგიური ხედამხედველობა
25.5
0.0
25.5
22,0
0,0
22,0
23.0
0.0
23.0
ხარჯები
25.5
0.0
25.5
22,0
0,0
22,0
23.0
0.0
23.0
სუბსიდიები
25.5
0.0
25.5
22,0
0,0
22,0
23.0
0.0
23.0
06 03
მოწვეული ექიმების დაფინანსება
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
99.0
0.0
99.0
97,6
0,0
97,6
110.0
0.0
110.0
ხარჯები
99.0
0.0
99.0
97,6
0,0
97,6
110.0
0.0
110.0
სოციალური უზრუნველყოფა
99.0
0.0
99.0
97,6
0,0
97,6
110.0
0.0
110.0
06 05 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება
76.0
0.0
76.0
60,0
0,0
60,0
72.4
0.0
72.4
ხარჯები
76.0
0.0
76.0
60,0
0,0
60,0
72.4
0.0
72.4
სოციალური უზრუნველყოფა
76.0
0.0
76.0
60,0
0,0
60,0
72.4
0.0
72.4
06 05 02
სარიტუალო მომსახურება (უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
06 05 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (კომპენსაციები)
2.0
0.0
2.0
0,6
0.0
0,6
0.6
0.0
0.6
ხარჯები
2.0
0.0
2.0
0,6
0.0
0,6
0.6
0.0
0.6
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
0.0
2.0
0,6
0.0
0,6
0.6
0.0
0.6
06 05 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
6.3
0.0
6.3
20,0
0,0
20,0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
6.3
0.0
6.3
20,0
0,0
20,0
20.0
0.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.3
0.0
6.3
20,0
0,0
20,0
20.0
0.0
20.0
06 05 05
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი დახმარება
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
06 05 06
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4 შვილი და მეტი) და ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.0
0.0
3.0
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
06 05 07
ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი
3.7
0.0
3.7
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
3.7
0.0
3.7
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.7
0.0
3.7
5.0
0.0
5.0
5.0
0.0
5.0