ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
მიღების თარიღი 21.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №57
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროგრამის დასახელება 01.01.2020
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 22.12.2017
დოკუმენტის ტექსტი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №57
2018 წლის 21 დეკემბერი
ქ. ჭიათურა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით (დანართი №1).
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №37 დადგენილება (სსმ, 28/12/2017; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016250)..
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი
დანართი №1
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შემდეგი სახით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
20042.7
20696.950
5767.750
14929.200
16183.330
232.000
15957.330
გადასახადები
3275.1
3080.000
0.000
3080.000
2200.000
0.00
2200.000
გრანტები
8195.5
11183.050
5767.750
5415.300
7726.100
232.000
7494.100
სხვა შემოსავლები
8572.1
6433.900
0.00
6433.900
6257.230
0.00
6257.230
ხარჯები
10569.00
11304.561
249.052
11055.509
11649.700
232.000
11417.700
შრომის ანაზღაურება
1670.1
2221.480
90.000
2131.480
2249.700
90.00
2159.700
საქონელი და მომსახურება
913.2
943.560
26.061
917.499
985.500
29.000
956.500
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
პროცენტი
2.3
75.5
0.000
75.5
75.500
0.00
75.500
სუბსიდიები
6247.8
6457.350
100.0
6357.350
6923.000
100.00
6823.000
გრანტები
50.000
36.300
0.0
36.300
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1211.4
1065.856
12.000
1053.856
1140.000
13.0
1127.000
სხვა ხარჯები
474.2
504.515
20.991
483.524
276.000
0.00
276.000
საოპერაციო სალდო
9473.6
9392.389
5518.698
3873.691
4533.630
0.00
4533.630
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
6080.7
13869.779
6018.362
7851.417
4533.630
0.00
4533.630
ზრდა
6148.1
13893.379
6018.362
7875.017
4539.630
0.00
4539.630
კლება
67.4
23.600
0.000
23.600
6.000
0.00
6.000
მთლიანი სალდო
3392.9
-4477.390
-499.664
-3977.726
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
3362.6
-4477.390
-499.664
-3977.726
0.00
0.00
0.00
ზრდა
3362.6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
3362.6
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
კლება
0.00
4477.4
499.7
3977.7
0.00
0.00
0.00
ვალუტა და დეპოზიტები
0.00
4477.4
499.7
3977.7
0.00
0.00
0.00
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სესხები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების ცვლილება
-30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ზრდა
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00
0.00
0.00
კლება
30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
საგარეო
0.00
0.00
0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
საშინაო
30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება შემდეგი სახით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
20110.1
20720.550
5767.750
14952.800
16189.330
232.00
15957.330
შემოსავლები
20042.7
20696.950
5767.750
14929.200
16183.330
232.00
15951.330
არაფინანსური აქტივების კლება
67.4
23.600
0.0
23.600
6.000
0.00
6.000
ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
გადასახდელები
16747.5
25197.940
6267.414
18930.526
16183.330
232.0
15951.330
ხარჯები
10569.0
11304.561
249.052
11055.509
11649.700
232.0
11417.700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6148.1
13893.379
6018.362
7875.017
4539.630
0.00
4539.630
ფინანსური აქტივების ზრდა
(ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
ვალდებულებების კლება
30.3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ნაშთის ცვლილება
3392.9
-4477.390
-499.664
-3977.726
0.00
0.00
0.00
მუხლი 3🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16189.330 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
20042.7
20696.950
5767.750
14929.200
16183.330
232.0
15951.330
გადასახადები
3275.1
3080.000
0.00
3080.000
2200.000
0.00
2200.000
გრანტები
8195.5
11183.050
5767.750
5415.300
7726.100
232.0
7494.100
სხვა შემოსავლები
8572.1
6433.900
0.00
6433.900
6257.230
0.00
6257.230
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები შემდეგი სახით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3275.1
3080.000
0.0
3080.000
2200.000
0.00
2200.000
საშემოსავლო გადასახადი
1130.4
580.000
580.000
0.00
0.00
0.00
ქონების გადასახადი
2144.7
2500.000
0.0
2500.000
2.2000
0.00
2200.000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
845.7
835.000
0.0
835.000
995.000
0.00
995.000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
7.3
5.0
0.0
5.0
5.00
0.00
5.00
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
84.4
20.0
0.0
20.0
20.0
0.00
20.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
1207.4
1640.00
0.0
1640.00
1180.00
0.00
1180.00
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7726.100 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
8195.5
11183.050
5767.750
5415.300
7726.100
232.0
7494.100
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8195.5
11183.050
5767.750
5415.300
7726.100
232.00
7494.100
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5457.3
5647.300
232.0
5415.300
7726.100
232.00
7494.100
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5225.3
5415.300
0.00
5415.300
7494.100
0.00
7494.100
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
232.0
232.0
232.0
0.00
232.00
232.00
0.00
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2738.2
5535.750
5535.750
0.0
0.00
0.00
0.00
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
2738.2
5535.750
5535.750
0.0
0.00
0.00
0.00
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
სხვა პროექტები
0.0
0.00
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6257.230 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
8572.1
6433.900
0.0
6433.900
6257.230
0.00
6257.230
შემოსავლები საკუთრებიდან
7050.6
5231.900
0.0
5231.900
5067.230
0.00
5067.230
პროცენტები
135.7
288.700
0.0
288.700
141.000
0.00
141.000
დივიდენდები
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
რენტა
6914.9
4940.200
0.0
4940.200
4926.230
0.00
4926.230
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
6887.6
4918.100
0.00
4918.100
4904.330
0.00
4904.330
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,2
1.600
0.00
1.600
1.500
0.00
1.500
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
26.1
20.500
0.00
20.500
20.400
0.00
20.400
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
1322.5
1042.000
0.0
1042.000
1030.000
0.00
1030.000
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1322.5
1042.000
0.0
1042.000
1030.000
0.0
1030.000
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სანებართვო მოსაკრებელი
39.1
5.00
0.00
5.00
5.00
0.00
5.00
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.6
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
1268.300
1012.000
0.00
1012.000
1000.000
0.00
1000.000
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.00
0.0
25.000
0.00
25.000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
14.4
25.00
0.00
25.00
0.00
0.00
0.00
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.00
0.00
0.00
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
141.200
160.000
0.00
160.000
160.000
0.00
160.000
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
57.8
0.0
0.00
0.0
0.00
0.00
0.00
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11649.700 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
10569.0
11304.561
249.052
11055.509
11649.700
232.000
11417.700
შრომის ანაზღაურება
1670.1
2221.480
90.00
2131.480
2249.700
90.000
2159.700
საქონელი და მომსახურება
913.2
943.560
26.061
917.499
985.500
29.000
985.500
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
პროცენტი
2.3
75.500
0.00
75.500
75.500
0.00
75.500
სუბსიდიები
6247.8
6457.350
100.00
6357.350
6923.000
100.00
6823.000
გრანტები
50.
36.300
0,00
36.300
0.00
0.00
0.00
სოციალური უზრუნველყოფა
1211.400
1065.856
12.00
1053.856
1140.000
13.00
1127.000
სხვა ხარჯები
474.200
504.515
20.991
483.524
276.000
0.00
276.000
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4533.630 ათასი ლარის ოდენობით; მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4539.630 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
01 00
წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება
142.6
215.1
176.300
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება
6.1
3.9
25.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია
5524.2
13058.1
3456.830
04 00
განათლება
392.1
111.410
350.500
03 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
83.1
504.9
531.000
სულ ჯამი
6148.2
13893.4
4539.630
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 6.0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
(ათასი ლარი)
2018 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
(ათასი ლარი)
არაფინანსური აქტივების კლება
67.4
23.6
6.0
ძირითადი აქტივები
54.9
22.0
5.0
მატერიალური მარაგები
5.7
0,0
0.00
ფასეულობები
0.0
0.00
0.00
არაწარმოებული აქტივები
6.8
1.6
1.0
მიწა
6.8
1.6
1.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.00
0.00
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი სახით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
სულ
(ათასი ლარი)
2018 წლის
გეგმა
სულ
(ათასი ლარი)
2019 წლის გეგმა
სულ
(ათასი ლარი)
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2680.1
3363.9
3386.00
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2680.1
3309.7
3340.00
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
2680.1
3261.3
3290.000
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
48.4
50.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
28.1
20,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
26.0
26.0
702
თავდაცვა
125.9
125.2
160.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0,0
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,0
0.0
0.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5314.2
9613.7
3204.530
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
5165.6
8678.8
3204.530
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4965.6
8483.8
2954.530
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
200.0
195.0
250.00
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
148.6
934.9
0.0
705
გარემოს დაცვა
1410.4
1757.1
1700.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1378.1
1300.0
1620.00
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
32.3
457.1
80.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
562.9
3420.3
222.300
7061
ბინათმშენებლობა
131.6
2076.2
162.300
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
94.6
487.4
30.0
7064
გარე განათება
106.5
110.2
0.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
230.2
746.5
30.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
115.7
156.0
118.00
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
115.7
115.0
118.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2888.7
3258.3
3366.000
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1075.2
1315.7
1340.000
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1572.8
1732.2
1786.000
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
240.7
152.5
180.00
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
57.9
60,0
709
განათლება
2437.1
2401.1
2850.500
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2436.4
2377.9
2850.500
7092
ზოგადი განათლება
0.7
23.2
0.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.7
23.2
0.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
1182.1
1102.4
1182.000
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
790.4
488.4
555.5
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
790.4
348.4
406.5
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
140.0
149.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
39.5
13.0
14.5
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
149.5
303.2
311.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
84.8
149.0
161.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
118.0
148.8
140.0
სულ
16717.2
25197.9
16189.330
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,00 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,00 ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 232,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი;
დ) დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1.0. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, საყრდენი კედლების და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო და შიდაკვარტალური გზებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა. მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში აუცილებელი ხდება საგზაო ბუგორების და მოაჯირების შეკეთება მოწყობა. ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი საშუალებაა საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს ჭიათურბაგირგზები ავტოტრანსპორტით მოემსახურება მგზავრებს საბაგირო გზის არსებული მიმართულებით.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანასება. განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთათვის კიბეების მოწყობა და მოაჯირების შეკეთება-მოწყობა.
1.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისადა მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01 01)
საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოწესრიგება, მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია შემდეგი მიმართულებით:
სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რცხილათში ჩაფიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ მერევის საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ვაჭევში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ჯოლხეეთში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში ლაბაძეები-გაღმა მთის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში ყიფშიძეები-მენაფირეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ხრეითში სკოლის გზასთან, ობელისკის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედარგანში ვაშაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ თაბაგრებში არსებული ცენტრალური გზის წირქვალი-თაბაგრების გზის გასაყარიდან ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ თაბაგრებში საკლუბო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ მღვიმევში სერის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წირქვალში ჭიტაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ქვედა ჭალოვანში მიქაუტიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ქვედა ჭალოვანში ბროწების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზოდში საკირის წყაროდან გაფრინდაშვილების წყარომდე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედუბანში ზედუბანი-ზოდის დამაკავშირებელი გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედუბანში ზედუბანი-ჭალის უბნის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედა ხვაშითში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ კვახაჯელეთში ცენტრალურ გზაზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში კახნიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ შუქრუთში ზოსიამაურის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წინსოფელში საუბნო გზებზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედა ბერეთისაში მდინარე დუმალაზე გადასასვლელი ხიდიდან გრიგალაშვილების უბნამდე არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წყალშავში „ბესოს“ უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეების, ცხოვრებაძეების და ბლუაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნიგოზეთში ჩახტიების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ცხრუკვეთში დაბლა უბანში გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში ჩაჩანიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში მოდებაძეები-წივილაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ შუქრუთში ნოზაძეები-ნეფარიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ბჟინევში მოდებაძე-რაზმაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ბჟინევში კაპანაძე-ბაძგარაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ითხვისში აბაშიძე-წერეთლების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ კაცხში მარკოზაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ კაცხში მსხლოვანის უბანში 2 ლოკაციაზე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნავარძეთში გერმანიკაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ სალიეთში არსებული საუბნო გზებისბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ დიდ კაცხში ლოლაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ უსახელოში ლაშეს უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ წასრის საუბნო გზის მოწყობა;
სოფელ გეზრულში ფცქიალაძეები-გაჩეჩილაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ გეზრულში კაციები-გელაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში მოდებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ვანში ცენტრალურ გზაზე (ზედა ჭალოვანი ვანის დამაკავშირებელი გზა) ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ პერევისაში ცხადაძეები- კვანტალიანების უბნებში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ზედა ჭალოვანში (ვაკევისა) ზედა ჭალოვანი ვაკევისის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში ჩალაძეების უბანში (სკოლის გზა) არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ხრეითში კაპანაძეები-ბაქრაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ მელუშეეთში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ რგანში გველესიანები-ნადირაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები;
სოფელ ნიგოზეთში ასანიძეები-წერეთლები-ჯაოშვილების უბნის გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (დაახლოებით 3200 გრძივი მეტრი);
1.1.2. მილსადენი და სხვა სახის სპეციალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 03)
ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს „ჭიათურბაგირგზები“ უზრუნველყოფს საბაგირო გზის მიმართულებით მოსახლეობის სატრანპორტო მომსახურებას ავტოტრანსპორტით.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;
სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობისათვის საჭირო დროის შემცირება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით კმაყოფილების დონის ზრდა;
სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობის შემცირებული დრო;
1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობის მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რელიეფიდან და კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე (დიდთოვლობა) მნიშვნელოვანი ხდება ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობა; ქუჩების და დასახლებების იერსახის და მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესობა .
ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საცხოვრებელი თუ ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის, რომელთა გარკვეული ნაწილი დღეისათვის ავარიულ მდგომარეობაშია. აუცილებელი ხდება მათი მოწყობა და რეაბილიტაცია.
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს განათებული ქუჩები, ამისათვის აუცილებელია გარე განათების ქსელის გაფართოება და არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.
1.2.1. წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვანის, სოფელ წინსოფელის, სოფელ სკინდორის, სოფელ ცხრუკვეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
1.2.2. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 აპრილის ქუჩაზე №3 საჯარო სკოლის წინ არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია და ქალაქის დანარჩენ ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების რეაბილტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
1.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03 )
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის” დაფინანსება. განხორციელდება ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა.
1.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ვინაიდან ქალაქ ჭიათურაში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ პრობლემის მოგვარებაში.
1.2.4.1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლიფტების აღდგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა ქალაქის ტერიტორიაზე. (ვინაიდან აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობებთან თანადაფინანსების (ლიფტის აღდგენის ღირებულების 10%-ის დაფინანსება უნდა განხორციელდეს მათ მიერ) პრინციპით, აღდგება იმ მრავალსართულიანი სახლის ლიფტი, რომელიც აღნიშნულ პირობას დააკმაყოფილებს.
1.2.4.2. საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მიზანს მრავალსართულიან საცხოვრებელი სახლებში საცხოვრებლი პირობების შენარჩუნება წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სახურავი მასალის შეძენა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის.
1.2.4.3. საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ჭიათურაში საჩხერის გზატკეცილი №6 საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის განვითარება;
მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება;
დაზიანებული საყრდენი კედლების შემცირება;
რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ქალაქის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობებით უზრუნველყოფა;
შემცირებული მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა;
მოსახლეობის დაცვა სტიქიისაგან;
რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა:
1.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ქალაქის გამწვანება და მოსახლეობის კულტურულ დასვენებაზე ზრუნვა, როგორც ფეხით მოსიარულეთა, აგრეთვე ტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს, რის გამოც იგეგმება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა და გამწვანება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა.
1.3.1. მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეების გაშენება.
1.3.2. ქვათაცვენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ქალაქის სკვერებისა და პარკების იერსახის გაუმჯობესება;
ქალაქის მწვანე ნაწილის გაფართოვება.
ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო გადაადგილება;
ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
დამსვენებელთა ზრდა პარკებსა და სკვერებში;
ეკოლოგიურად ჯანსარი ქალაქი;
ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო ქალაქი;
ფეხით მოსიარულეთა კმაყოფილების დონე;
2.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.
2.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი რომელიც აერთიანებს 32 საბავშვო ბაღს, სადაც განათლებას იღებს 1600-დე ბავშვს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“,
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბაღების მოწყობა იმ სოფლებში, სადაც დღეისათვის არ არსებობს საბავშვო ბაღები.
2.2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების (რომელიც განთავსდება აღნიშნულ სოფლებში არსებულ სკოლებში) მოწყობის საპროექტო და სარემონტო სამუშაოები შემდეგ სოვლებში: ხვაშითი, ქვედა ჭალოვანი, ხალიფაური, წირქვალი, ქვაციხე, რცხილათი, სკინდორი, ნავარძეთი, კაცხი, ცხრუკვეთი, ბერეთისა, მერევი, გეზრული, მანდაეთი, ტყემლოვანა, განხორციელდება სოფელ ითხვისში საბავშვო ბაღის ახალი შენობის და სოფელ პერევისაში ადმინისტრაციულ შენობაში ბაღის მოწყობის საპროექტო-სარემონტო სამუშაოები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა;
ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით;
გაზრდილი სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღები;
ბავშთა მაღალი აკადემიური მოსწრება;
აღსაზრდელთა გაზრდილი რაოდენობა;
3.0. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სახელოვნებო, სამუსიკო და სპორტულ სკოლებს.
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და მოეწყობა სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობა.
3.1.1. სპორტული სკოლები (პროგრამის კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
ა) ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა;
ბ) ა(ა)იპ რაგბის სპორტული სკოლა;
გ) ა(ა)იპ ბავშთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
3.1.1.1. ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის, ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი), რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი.
3.1.1.2. ა(ა)იპ რაგბის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, 2016 წლიდან სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული გუნდი, რომელიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს ჩემპიონატში. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი;
3.1.1.3. ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი;
3.1.2. სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე 10 ერთეული ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;
ნიჭიერი სპორცმენი ახალგაზრდების გამოვლინება;
სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ცხოვრების ჯანსაღ წესში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა;
3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე,კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის და ხელოვნებით დაინტერესებულ ბავშვთა ხელშეწყობის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
3.2.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 )
2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გაეწევა:
ა) სსიპ კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი;
ბ) ა(ა)იპ №1 მუსიკალური სკოლა;
გ) ა(ა)იპ №2 მუსიკალური სკოლა;
დ) ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა;
ე) ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა;
3.2.2.1. სამუსიკო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №1 მუსიკალური სკოლა და ა(ა)იპ №2 მუსიკალური სკოლა;
3.2.2.1.1 №1 სამუსოკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №1 სამუსიკო სკოლა სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს დაახლოებით 328 ბავშვი.აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 80 მოსწავლე, ლაურეატი 58 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 32 მოსწავლე, ობოლი 18 მოსწავლე, ლტოლვილი 12 მოსწავლე და ესტრადისა და ფოლკლორის 44 მოსწავლე განთავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. გადასახდს იხდის 84 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
3.2.2.1.2. №2 სამუსოკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ N2 სამუსიკო სკოლა სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს 192 ბავშვი.აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 102 მოსწავლე, ლაურეატი 39 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 10 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე, ლტოლვილი 4 მოსწავლე. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. გადასახდს იხდის 33 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
3.2.2.2. ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი (05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა, სადაც სამხატვრო-სახელოვნებო განათლებას იღებს 35 ბავშვი.
3.2.2.3. ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს 33 ბიბლიოთეკას.
3.2.2.4. სსიპ კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი.
3.2.2.5. კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის რეაბილიტაცია
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მოსწავლე ახალგაზრდობის ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში;
კულტურული ტრადიციების დაცვა და განვითარება;
კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსწავლე ახალგაზრდობის რაოდენობა;
კულტურული ღონისძიებების ინტენსიურობის მაჩვენებელი;
რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტები;
3.3.ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, წარმატებულ სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, წარმატებულ სპორტსმენთა მწვრთნელების დაჯილდოვება, რეგიონალური და მუნიციპალურ ტურნირებში მონაწილე გუნდების და ინდივიდუალურად გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოვება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მოტივირება უკეთესი მომავლისათვის.
3.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის ერთერთი პრიორიტეტული ამოცანაა მოქალაქეებში რელიგიური მრწამსისა და კულტურის ამაღლება, სხვადახვა სარწმუნოების მქონე ადამიანებისათვისათვის საკუთარი რწმენისა და აღმსარებლობის აღსრულებისათვის ხელშეწყობა.
პროგრამის აღწერა
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
რელიგიური საგანმანათლებლო ორგანიზაციის და მოსახლეობაში მრწამსის ამაღლების ხელშეწყობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
რელიგიური განათლების სწორად ჩამოყალიბება.
3.5. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის აღწერა
სხვადასხვა სახალხო თუ სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ინტერესს წარმოადგენს, რომელიც ხელშ უწყობს ტრადიციების დაცვას. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახალხო და სადღესასწაულო დღეებში საკონცერტო სანახაობისა თუ სხვა ღონისძიებების ჩატარებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა;
4.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
4.1. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 00)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ:
ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
4.1.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (06 01)
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა ლიკვიდაცია და პრევენცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა დონე;
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ვითვალისწინებთ რა მუნიციპალიტეტში შექმნილ მძიმე სოციალურ ფონს, გაჭირვებული და მცირე შემოსავლის მქონე მოსახლეობის დაცვის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათთვის სოციალური დახმარებების გაწევას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
პროგრამის აღწერა
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები:
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა, მათ შორის:
ა.ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (დაახლოებით 900-1000 ბენეფიციარი);
ა.ბ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება (დაახლოებით 35 ბენეფიციარი);
ა.გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით 620 ბენეფიციარი);
ა.დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადებების მქონე პირტა დახმარება (დაახლოებით 350 ბენეფიციარი);
ა.ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით16 ბენეფიციარი);
ბ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება;
გ) უმწეო და მიუსაფარ ადამიანთა უფასო სასადილოთი მომსახურება (დაახლოებით 165 ბენეფიციარი);
დ) მოსახლეობის სოციალური დაცვა, მათ შორის:
დ.ა) ხანდაზმულთა დახმარება ( დაახლოებით 28 ბენეფიციარი);
დ.ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 105 ბენეფიციარი);
დ.გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებით 30 ბენეფიციარი).
დ.დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებიტ 120 ბენეფიციარი);
ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, მათ შორის:
ე.ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 500 ბენეფიციარი);
ე.ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 210 ბენეფიციარი);
ე.გ) შეჭირვებულ ოჯათა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 1200 ბენეფიციარი);
ე.დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრედ ოჯახთა დახმარება (14 ბენეფიციარი);
ვ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (დაახლოებით 20-30 ბენეფიციარი);
ზ) ომის ვეტერანთა დახმარება ( დაახლოებით 335 ბენეფიციარი);
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება;
ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება;
გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება;
დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება;
ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება;
4.2.1.1. სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლებების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01 01).
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;
გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით;
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე.
4.2.1.2. პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02)
ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 80 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს.
4.2.1.3. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:
ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე - ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით.
ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით.
4.2.1.4. სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათ დაავადების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ სიცოცხლისათვის საშიშ და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე პაციენტების სარეიტინგო ქულა უნდა არემატებოდეს 120000 ქულას.
4.2.1.5. რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ,შეზღდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი06 02 01 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
4.2.2 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის შემთხვევაში სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა. თანხის ოდენობა შეადგენს 250 ლარს.
უფასო სასადილო (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 165 ბენეფიციარს.
მოსახლეობის სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა;
გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება;
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში 500 ლარის ოდენობით.
დევნილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დევნილებს.
აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პრგრამული კოდი06 02 04 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით.
4.2.5 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებშიგაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:
ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;
ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;
გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;
დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება;
4.2.5.1. ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი.
ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი.
გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი.
დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი.
ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი.
ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი.
ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი.
თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი.
ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი.
ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად მცხოვრები მოქალაქე.
4.2.5.2. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი). გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე.
4.2.5.3. შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს:
ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები);
ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები;
გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი;
დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები);
ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით.
4.2.5.4. მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05 04)
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით:
ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით;
ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით;
გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით;
4.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს.
4.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.“
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
მუნიციპალიტეტში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა;
შობადობის ზრდა;
5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
პროგრამის აღწერა
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა. მოთხოვნის შესაბამისად წვევამდელთა დროული და მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება;
6.0. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)
აღნიშნულ პრიორიტეტში მოიცავს მუნიციპალიტეტის არმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ფუნქციონირების ხარჯს, სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდს და თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამას.
მუხლი 16🔗.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგი სახით:
ორგანი-
ზაცი-
ული კოდი
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ-
თარი შემო-
სავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
16,747.458
2,737.513
14,009.945
25,197.940
6,267.414
18,930.526
16,189.330
232.000
15,957.330
მომუშავეთა რიცხოვნობა
1,359.0
0.0
1,359.0
1,422.000
0.000
1,422.000
1,422.000
0.000
1,422.000
ხარჯები
10,569.0
302.6
10,266.4
11,304.561
249.052
11,055.509
11,649.700
232.000
11,417.700
შრომის ანაზღაურება
1,670.1
95.4
1,574.6
2,221.480
90.000
2,131.480
2,249.700
90.000
2,159.700
საქონელი და მომსახურება
913.2
40.3
872.9
943.560
26.061
917.499
985.500
29.000
956.500
პროცენტი
2.3
0.0
2.3
75.5
0.0
75.5
75.5
0.0
75.5
სუბსიდიები
6,247.8
100.0
6,147.8
6,457.350
100.000
6,357.350
6,923.000
100.000
6,823.000
გრანტები
50.0
0.0
50.0
36.300
0.000
36.300
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
1,211.4
9.3
1,202.2
1,065.856
12.000
1,053.856
1,140.000
13.000
1,127.000
სხვა ხარჯები
474.2
57.7
416.5
504.515
20.991
483.524
276.000
0.000
276.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,148.1
2,434.9
3,713.3
13,893.379
6,018.362
7,875.017
4,539.630
0.000
4,539.630
ძირითადი აქტივები
6,148.1
2,434.9
3,713.3
13,893.379
6,018.362
7,875.017
4,539.630
0.000
4,539.630
ვალდებულებების კლება
30.3
0.0
30.3
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
30.3
0.0
30.3
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2,689.0
0.0
2,689.0
3,363.884
0.000
3,363.884
3,386.000
0.000
3,386.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
175.0
0.0
175.0
180.000
0.000
180.000
180.000
0.000
180.000
ხარჯები
2,537.5
0.0
2,537.5
3,148.860
0.000
3,148.860
3,209.700
0.000
3,209.700
შრომის ანაზღაურება
1,574.6
0.0
1,574.6
2,126.700
0.000
2,126.700
2,149.700
0.000
2,149.700
საქონელი და მომსახურება
872.9
0.0
872.9
824.064
0.000
824.064
871.500
0.000
871.500
პროცენტი
2.3
0.0
2.3
75.5
0.0
75.5
75.5
0.0
75.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
1.000
0.000
1.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.4
0.0
2.4
35.636
0.000
35.636
27.000
0.000
27.000
სხვა ხარჯები
85.2
0.0
85.2
85.960
0.000
85.960
86.000
0.000
86.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
142.6
0.0
142.6
215.024
0.000
215.024
176.300
0.000
176.300
ძირითადი აქტივები
142.6
0.0
142.6
215.024
0.000
215.024
176.300
0.000
176.300
ვალდებულებების კლება
9.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
9.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
ჭიათურის საკრებულო
567.013
0.000
567.013
700.613
0.000
700.613
710.000
0.000
710.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
22.0
27.000
27.000
27.000
27.000
ხარჯები
560.531
0.000
560.531
664.213
0.000
664.213
668.700
0.000
668.700
შრომის ანაზღაურება
383.5
0.0
383.5
449.700
0.000
449.700
449.700
0.000
449.700
საქონელი და მომსახურება
94.9
0.000
94.901
131.053
0.000
131.053
136.000
0.000
136.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.20
0.00
0.20
2.500
0.000
2.500
2.000
0.000
2.000
სხვა ხარჯები
81.97
0.00
81.97
81.0
0.0
81.0
81.0
0.0
81.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5.132
0.000
5.132
36.400
0.000
36.400
41.300
0.000
41.300
ძირითადი აქტივები
5.132
0.000
5.132
36.400
0.000
36.400
41.300
0.000
41.300
ვალდებულებების კლება
1.350
0.000
1.350
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
1.350
0.000
1.350
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
01 02
ჭიათურის მერია
2,122.029
0.000
2,122.029
2,560.692
0.000
2,560.692
2,580.000
0.000
2,580.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153.0
153.0
153.000
153.000
153.000
153.000
ხარჯები
1,976.959
0.000
1,976.959
2,382.068
0.000
2,382.068
2,445.000
0.000
2,445.000
შრომის ანაზღაურება
1,191.2
0.0
1,191.2
1,677.000
0.000
1,677.000
1,700.000
0.000
1,700.000
საქონელი და მომსახურება
778.0
0.0
778.0
618.568
0.000
618.568
659.500
0.000
659.500
პროცენტი
2.3
0.0
2.3
75.5
0.0
75.5
75.5
0.0
75.5
გრანტები
0.0
0.0
0.0
1.000
0.000
1.000
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
0.0
2.2
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
5.000
სხვა ხარჯები
3.2
0.0
3.2
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
5.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137.447
0.000
137.447
178.624
0.000
178.624
135.000
0.000
135.000
ძირითადი აქტივები
137.4
0.0
137.4
178.624
0.000
178.624
135.000
0.000
135.000
ვალდებულებების კლება
7.6
0.0
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
7.6
0.0
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
48.443
0.000
48.443
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
48.443
0.000
48.443
50.000
0.000
50.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
48.443
0.000
48.443
50.000
0.000
50.000
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
28.136
0.000
28.136
20.000
0.000
20.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
28.136
0.000
28.136
20.000
0.000
20.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
28.136
0.000
28.136
20.000
0.000
20.000
01 05
თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა
0.0
0.0
0.0
26.000
0.000
26.000
26.000
0.000
26.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
26.000
0.000
26.000
26.000
0.000
26.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
26.000
0.000
26.000
26.000
0.000
26.000
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
126.370
125.945
0.425
125.235
120.000
5.235
160.000
120.000
40.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
0.0
11.0
11.000
0.0
11.0
11.000
0.0
11.0
ხარჯები
119.9
119.9
0.0
121.296
116.061
5.235
135.000
120.000
15.000
შრომის ანაზღაურება
95.4
95.4
0.0
94.780
90.000
4.780
100.000
90.000
10.000
საქონელი და მომსახურება
24.5
24.5
0.0
26.296
26.061
0.235
34.000
29.000
5.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.220
0.000
0.220
1.000
1.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.1
6.1
0.0
3.939
3.939
0.000
25.000
0.000
25.000
ძირითადი აქტივები
6.1
6.1
0.0
3.939
3.939
0.000
25.000
0.000
25.000
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
126.370
125.945
0.425
125.235
120.000
5.235
160.000
120.000
40.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
119.9
119.9
0.0
121.296
116.061
5.235
135.000
120.000
15.000
შრომის ანაზღაურება
95.4
95.4
0.0
94.780
90.000
4.780
100.000
90.000
10.000
საქონელი და მომსახურება
24.5
24.5
0.0
26.296
26.061
0.235
34.000
29.000
5.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
1.0
1.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6.054
6.054
0.000
3.939
3.939
0.0
25.000
0.000
25.0
ძირითადი აქტივები
6.1
6.1
3.939
3.939
0.0
25.000
0.000
25.0
ვალდებულებების კლება
0.4
0.0
0.4
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.4
0.0
0.4
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7,290.292
2,248.343
5,041.949
14,791.041
6,014.423
8,776.618
5,126.830
0.000
5,126.830
მომუშავეთა რიცხოვნობა
196.0
0.0
196.0
211.0
0.0
211.0
211.0
0.0
211.0
ხარჯები
1,763.222
73.506
1,689.716
1,732.900
0.000
1,732.900
1,670.000
0.000
1,670.000
საქონელი და მომსახურება
15.8
15.8
0.0
36.7
0.0
36.7
20.0
0.0
20.0
სუბსიდიები
1,519.2
0.0
1,519.2
1,495.0
0.0
1,495.0
1,650.0
0.0
1,650.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.9
0.0
38.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
189.3
57.7
131.6
201.2
0.0
201.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,524.3
2,174.8
3,349.4
13,058.1
6,014.4
7,043.7
3,456.830
0.000
3,456.830
ძირითადი აქტივები
5,524.3
2,174.8
3,349.4
13,058.1
6,014.4
7,043.7
3,456.8
0.0
3,456.8
ვალდებულებების კლება
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
5,165.595
2,015.442
3,150.153
8,648.751
4,630.302
4,018.449
3,184.530
0.000
3,184.530
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
0.0
14.0
14.000
0.0
14.0
14.000
0.0
14.0
ხარჯები
200.0
0.0
200.0
395.000
0.0
395.0
250.000
0.0
250.0
სუბსიდიები
200.0
0.0
200.0
195.0
0.0
195.0
250.0
0.0
250.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,965.6
2,015.4
2,950.2
8,253.751
4,630.3
3,623.4
2,934.530
0.0
2,934.5
ძირითადი აქტივები
4,965.6
2,015.4
2,950.2
8,253.751
4,630.3
3,623.4
2,934.530
0.0
2,934.5
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4,866.116
2,015.442
2,850.674
8,343.451
4,630.302
3,713.149
2,934.530
0.000
2,934.530
ხარჯები
0.000
0.000
0.000
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.000
0.000
0.000
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,866.116
2,015.442
2,850.674
8,143.451
4,630.302
3,513.149
2,934.530
0.000
2,934.530
ძირითადი აქტივები
4,866.116
2,015.442
2,850.674
8,143.451
4,630.302
3,513.149
2,934.530
0.000
2,934.530
03 01 02
საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები
99.479
0.000
99.479
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.479
0.000
99.479
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
99.479
0.000
99.479
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
03 01 03
მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
შპს ჭიათურბაგირგზები
200.000
0.000
200.000
195.000
0.000
195.000
250.000
0.000
250.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
ხარჯები
200.0
0.0
200.0
195.0
0.0
195.0
250.0
0.0
250.0
სუბსიდიები
200.0
200.0
195.0
195.0
250.0
250.0
03 01 04
ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
110.000
0.000
110.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
110.000
0.000
110.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
110.000
0.000
110.000
0.000
0.000
0.000
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,894.480
89.300
1,805.180
5,365.791
1,284.921
4,080.870
1,892.300
0.0
1,892.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
0.0
182.0
197.000
0.0
197.0
197.000
0.0
197.0
ხარჯები
1,489.7
0.0
1,489.7
1,301.200
0.0
1,301.2
1,400.000
0.0
1,400.0
სუბსიდიები
1,319.2
0.0
1,319.2
1,300.000
0.0
1,300.0
1,400.000
0.0
1,400.0
სოციალური უზრუნველყოფა
38.9
0.0
38.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
131.6
0.0
131.6
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.0
89.3
312.7
4,064.591
1,284.9
2,779.7
492.300
0.0
492.3
ძირითადი აქტივები
402.0
89.3
312.7
4,064.591
1,284.9
2,779.7
492.300
0.0
492.3
ვალდებულებების კლება
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
94.600
89.300
5.300
487.387
180.921
306.466
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
94.600
89.300
5.300
487.387
180.921
306.466
30.000
0.000
30.000
ძირითადი აქტივები
94.600
89.300
5.300
487.387
180.921
306.466
30.000
0.000
30.000
03 02 02
სანიაღვრე არხები
32.274
0.000
32.274
457.118
414.000
43.118
80.000
0.000
80.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.274
0.000
32.274
457.1
414.0
43.1
80.0
0.0
80.0
ძირითადი აქტივები
32.274
0.000
32.274
457.1
414.0
43.1
80.0
0.0
80.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი
1,380.890
0.0
1,380.9
1,300.000
0.000
1,300.000
1,620.000
0.000
1,620.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
182.0
182.0
197.000
197.000
197.000
197.000
ხარჯები
1,358.1
0.0
1,358.1
1,300.000
0.000
1,300.000
1,400.000
0.000
1,400.000
სუბსიდიები
1,319.2
0.0
1,319.2
1,300.000
1,300.000
1,400.000
1,400.000
სოციალური უზრუნველყოფა
38.9
0.0
38.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
0.0
20.0
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
ძირითადი აქტივები
20.0
0.0
20.0
0.000
0.000
0.000
220.000
0.000
220.000
ვალდებულებების კლება
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
2.8
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
საყრდენი კედლის მოწყობა
148.603
0.0
148.6
934.900
690.000
244.900
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
148.603
0.000
148.603
934.900
690.000
244.900
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
148.603
0.000
148.603
934.900
690.000
244.900
0.000
0.000
0.000
03 02 05
მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
131.625
0.000
131.625
2,076.222
0.000
2,076.222
162.300
0.000
162.300
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.000
0.000
2.0
1.0
1.0
ხარჯები
131.625
0.000
131.625
1.200
0.000
1.200
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
131.625
0.000
131.625
1.200
0.000
1.200
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.000
0.000
0.000
2,075.022
0.000
2,075.022
162.3
0.0
162.3
ძირითადი აქტივები
0.000
0.000
0.000
2,075.022
0.000
2,075.022
162.3
0.0
162.3
03 02 05 01
მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების აღდგენა
100.9
0.0
100.9
219.100
0.000
219.100
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
100.9
0.0
100.9
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
100.9
0.0
100.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
219.100
0.000
219.100
50.000
0.000
50.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
219.100
0.000
219.100
50.000
0.000
50.000
03 02 05 02
საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა
30.7
0.0
30.7
144.022
0.000
144.022
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
30.7
0.0
30.7
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
30.7
0.0
30.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
144.022
0.000
144.022
50.000
0.000
50.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
144.022
0.000
144.022
50.000
0.000
50.000
03 02 05 03
საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა
0.0
0.0
0.0
1,711.900
0.000
1,711.900
62.300
0.000
62.300
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1,711.900
0.000
1,711.900
62.300
0.000
62.300
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
1,711.900
0.000
1,711.900
62.300
0.000
62.300
03 02 05 04
საცხოვრებელი სახლების დანომვრა
0.000
0.000
0.000
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.200
0.000
1.200
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.2
0.0
1.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
03 02 07
გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა
106.488
0.000
106.488
110.164
0.000
110.164
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106.488
0.000
106.488
110.164
0.000
110.164
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
106.488
0.000
106.488
110.164
0.000
110.164
0.000
0.000
0.000
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
38.907
0.000
38.907
624.099
0.000
624.099
50.000
0.000
50.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
30.000
0.000
30.000
20.000
0.000
20.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.907
0.000
38.907
594.099
0.000
594.099
30.000
0.000
30.000
ძირითადი აქტივები
38.907
0.000
38.907
594.099
0.000
594.099
30.000
0.000
30.000
03 03 01
მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა
38.907
0.000
38.907
561.799
0.000
561.799
30.000
0.000
30.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38.907
0.000
38.907
561.799
0.000
561.799
30.000
0.000
30.000
ძირითადი აქტივები
38.907
0.000
38.907
561.799
0.000
561.799
30.000
0.000
30.000
03 03 02
ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების,კიბეების, მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია და სხვა
0.0
0.0
0.0
32.3
0.0
32.3
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
32.3
0.0
32.3
0.0
0.0
0.0
03 03 03
ქვათაცვენის სამუშაოები
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
20.0
0.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
30.0
0.0
30.0
20.0
0.0
20.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
191.310
143.601
47.709
152.400
99.200
53.200
0.000
0.000
0.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
73.5
73.5
0.0
6.700
0.000
6.700
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
57.7
57.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
117.8
70.1
47.7
145.7
99.2
46.5
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
117.8
70.1
47.7
145.7
99.2
46.5
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
2,437.071
253.975
2,183.096
2,401.110
0.000
2,401.110
2,850.500
0.0
2,850.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
505.0
0.0
505.0
528.000
0.0
528.0
528.000
0.0
528.0
ხარჯები
2,045.0
0.0
2,045.0
2,289.700
0.0
2,289.7
2,500.000
0.0
2,500.0
სუბსიდიები
2,044.3
0.0
2,044.3
2,289.700
0.000
2,289.700
2,500.000
0.0
2,500.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
392.1
254.0
138.1
111.410
0.000
111.410
350.500
0.0
350.500
ძირითადი აქტივები
392.1
254.0
138.1
111.410
0.000
111.410
350.500
0.0
350.500
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
2,044.344
0.000
2,044.344
2,300.000
0.000
2,300.000
2,500.000
0.000
2,500.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
505.0
505.0
528.000
528.000
528.000
528.000
ხარჯები
2,044.3
0.0
2,044.3
2,282.700
0.000
2,282.700
2,500.000
0.000
2,500.000
სუბსიდიები
2,044.3
2,044.344
2,282.700
2,282.700
2,500.000
2,500.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
17.300
0.000
17.300
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
17.300
0.000
17.300
0.000
0.000
0.000
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0.7
0.0
0.7
23.200
0.000
23.200
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.7
0.0
0.7
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
სუბსიდიები
0.0
7.000
7.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
16.200
0.000
16.200
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
16.200
0.000
16.200
0.000
0.000
0.000
04 03
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
392.1
254.0
138.1
77.910
0.000
77.910
350.500
0.000
350.500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
392.1
254.0
138.1
77.910
0.000
77.910
350.500
0.000
350.500
ძირითადი აქტივები
392.1
254.0
138.1
77.910
0.000
77.910
350.500
0.000
350.500
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
2,896.937
0.000
2,896.937
3,258.261
0.000
3,258.261
3,366.000
0.000
3,366.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
454.0
0.0
454.0
474.000
0.000
474.000
474.000
0.000
474.000
ხარჯები
2,805.558
0.000
2,805.558
2,753.396
0.000
2,753.396
2,835.000
0.000
2,835.000
სუბსიდიები
2,568.6
0.0
2,568.6
2,557.650
0.000
2,557.650
2,655.000
0.000
2,655.000
სოციალური უზრუნველყოფა
6.2
0.0
6.2
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
180.7
0.0
180.7
103.946
0.000
103.946
120.000
0.000
120.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.163
0.000
83.163
504.865
0.000
504.865
531.000
0.000
531.000
ძირითადი აქტივები
83.163
0.000
83.163
504.865
0.000
504.865
531.000
0.000
531.000
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1,075.2
0.0
1,075.2
1,315.662
0.0
1,315.7
1,340.000
0.0
1,340.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
0.0
168.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
1,066.5
0.0
1,066.5
1,070.3
0.0
1,070.3
1,120.0
0.0
1,120.0
სუბსიდიები
1,060.3
0.0
1,060.3
1,070.3
0.0
1,070.3
1,120.0
0.0
1,120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.2
0.0
6.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
0.0
8.7
245.4
0.0
245.4
220.0
0.0
220.0
ძირითადი აქტივები
8.7
0.0
8.7
245.4
0.0
245.4
220.0
0.0
220.0
05 01 01
სპორტული სკოლები
1,075.2
0.0
1,075.2
1,074.0
0.0
1,074.0
1,120.0
0.0
1,120.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
168.0
0.0
168.0
180.0
0.0
180.0
180.0
0.0
180.0
ხარჯები
1,066.5
0.0
1,066.5
1,070.3
0.0
1,070.3
1,120.0
0.0
1,120.0
სუბსიდიები
1,060.3
0.0
1,060.3
1,070.3
0.0
1,070.3
1,120.0
0.0
1,120.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.2
0.0
6.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
0.0
8.7
3.8
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
8.7
0.0
8.7
3.8
0.0
3.8
0.0
0.0
0.0
05 01 01 01
ააიპ N27-ე კომპლექსური სპორტული სკოლა
606.3
0.0
606.3
560.0
0.0
560.0
580.000
0.000
580.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93.0
93.0
97.0
97.0
97.000
97.000
ხარჯები
597.9
0.0
597.9
556.5
0.0
556.5
580.000
0.000
580.000
სუბსიდიები
593.9
593.9
556.5
556.5
580.000
580.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.4
0.0
8.4
3.5
0.0
3.5
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
8.4
0.0
8.4
3.5
0.0
3.5
0.000
0.000
0.000
05 01 01 02
ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა
277.831
0.000
277.831
332.000
0.000
332.000
345.000
0.000
345.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
46.0
46.0
46.0
46.0
46.000
46.000
ხარჯები
277.8
0.0
277.8
332.0
0.0
332.0
345.000
0.000
345.000
სუბსიდიები
277.8
277.8
332.0
332.0
345.000
345.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
05 01 01 03
ააიპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა
191.043
0.000
191.043
182.000
0.000
182.000
195.000
0.000
195.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
37.000
37.000
37.000
37.000
ხარჯები
190.793
0.000
190.793
181.750
0.000
181.750
195.000
0.000
195.000
სუბსიდიები
188.593
188.593
181.750
181.750
195.000
195.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.3
0.0
0.3
0.250
0.000
0.250
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.3
0.0
0.3
0.250
0.000
0.250
0.000
0.000
0.000
05 01 02 01
შპს საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 01 03
სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
241.662
0.000
241.662
220.000
0.000
220.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
241.662
0.000
241.662
220.000
0.000
220.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
241.662
0.000
241.662
220.000
0.000
220.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1,579.6
0.0
1,579.6
1,732.2
0.000
1,732.153
1,786.000
0.000
1,786.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
286.0
0.0
286.0
294.0
0.0
294.0
294.0
0.0
294.0
ხარჯები
1,498.3
0.0
1,498.3
1,472.7
0.0
1,472.7
1,475.0
0.0
1,475.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,448.3
0.0
1,448.3
1,437.4
0.0
1,437.4
1,475.0
0.0
1,475.0
გრანტები
50.0
0.0
50.0
35.3
0.0
35.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74.5
0.0
74.5
259.5
0.0
259.5
311.0
0.0
311.0
ძირითადი აქტივები
74.5
0.0
74.5
259.5
0.0
259.5
311.0
0.0
311.0
05 02 01
სამუსიკო სკოლები
392.5
0.0
392.5
385.0
0.0
385.0
405.0
0.0
405.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85.0
0.0
85.0
87.0
0.0
87.0
87.0
0.0
87.0
ხარჯები
392.5
0.0
392.5
385.0
0.0
385.0
405.0
0.0
405.0
სუბსიდიები
392.5
0.0
392.5
385.0
0.0
385.0
405.0
0.0
405.0
05 02 01 01
ააიპ N1 სამუსიკო სკოლა
240.178
0.000
240.178
227.000
0.000
227.000
240.000
0.000
240.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
56.000
ხარჯები
240.178
0.000
240.178
227.000
0.000
227.000
240.000
0.000
240.000
საქონელი და მომსახურება
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
240.178
240.178
227.000
227.000
240.000
240.000
05 02 01 02
ააიპ N2 სამუსიკო სკოლა
152.3
0.0
152.3
158.000
0.000
158.000
165.000
0.000
165.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
31.000
31.000
31.000
31.000
ხარჯები
152.3
0.0
152.3
158.000
0.000
158.000
165.000
0.000
165.000
სუბსიდიები
152.3
152.3
158.000
158.000
165.000
165.000
05 02 02
ააიპ სახვითი ხელოვნების სკოლა
52.0
0.0
52.0
56.000
0.000
56.000
60.000
0.000
60.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
11.0
11.0
11.000
11.000
11.000
11.000
ხარჯები
52.0
0.0
52.0
56.000
0.000
56.000
60.000
0.000
60.000
სუბსიდიები
52.0
52.0
56.000
56.000
60.000
60.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 03
ბიბლიოთეკა
192.662
0.000
192.662
231.400
0.000
231.400
230.000
0.000
230.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
62.000
62.000
63.000
63.000
63.000
63.000
ხარჯები
183.982
0.000
183.982
224.400
0.000
224.400
230.000
0.000
230.000
სუბსიდიები
183.982
183.982
224.400
224.400
230.000
230.000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8.7
0.0
8.680
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
8.7
0.0
8.680
7.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
სსიპ კულტურის შემოქმედებიტი ცენტრი
836.388
0.000
836.388
775.000
0.000
775.000
780.000
0.000
780.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128.000
128.000
133.000
133.000
133.000
133.000
ხარჯები
819.770
0.000
819.770
772.000
0.000
772.000
780.000
0.000
780.000
სუბსიდიები
819.770
819.770
772.000
772.000
780.000
780.000
გრანტები
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.822
0.000
9.822
3.000
0.000
3.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
9.822
0.000
9.822
3.000
0.000
3.000
0.000
0.000
0.000
ვალდებულებების კლება
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
6.8
0.0
6.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
თეატრი
50.0
0.0
50.0
35.300
0.000
35.300
0.000
0.000
0.000
გრანტები
50.0
0.0
50.0
35.3
0.0
35.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
ძირითადი აქტივები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
05 02 06
კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
56.0
0.0
56.0
249.453
0.000
249.453
311.000
0.000
311.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.0
0.0
56.0
249.453
0.000
249.453
311.000
0.000
311.000
ძირითადი აქტივები
56.0
0.0
56.0
249.453
0.000
249.453
311.000
0.000
311.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
182.2
0.0
182.2
102.546
0.000
102.546
120.000
0.000
120.000
ხარჯები
180.7
0.0
180.7
102.546
0.000
102.546
120.000
0.000
120.000
სუბსიდიები
0.0
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
180.7
0.0
180.7
102.5
0.0
102.5
120.0
0.0
120.0
ვალდებულებების კლება
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
რელიგიის დაფინანსება
60.0
0.0
60.0
50.000
0.000
50.000
60.000
0.000
60.000
ხარჯები
60.0
0.0
60.0
50.000
0.000
50.000
60.000
0.000
60.000
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
60.0
60.0
50.000
50.000
60.000
60.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 05
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
57.900
0.000
57.900
60.000
0.000
60.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
57.900
0.000
57.900
60.000
0.000
60.000
სუბსიდიები
0.0
0.0
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.4
0.000
1.400
0.000
0.000
0.000
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
1,307.746
109.250
1,198.496
1,258.409
132.991
1,125.418
1,300.000
112.000
1,188.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
0.0
18.0
18.0
0.0
18.0
18.0
0.0
18.0
ხარჯები
1,297.9
109.3
1,188.6
1,258.4
133.0
1,125.4
1,300.0
112.0
1,188.0
სუბსიდიები
115.7
100.0
15.7
115.0
100.0
15.0
118.0
100.0
18.0
სხვა ხარჯები
18.3
0.0
18.3
113.4
21.0
92.4
70.0
0.0
70.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა
115.737
100.000
15.737
115.000
100.000
15.000
118.000
100.000
18.000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.000
18.000
18.000
18.000
ხარჯები
115.737
100.000
15.737
115.000
100.000
15.000
118.000
100.000
18.000
სუბსიდიები
115.7
100.0
15.7
115.000
100.000
15.000
118.000
100.000
18.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1,192.009
9.250
1,182.759
1,102.409
32.991
1,069.418
1,182.000
12.0
1,170.0
ხარჯები
1,182.149
9.250
1,172.899
1,102.409
32.991
1,069.418
1,182.000
12.0
1,170.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,163.849
9.250
1,154.599
1,024.000
12.0
1,012.0
1,112.000
12.0
1,100.0
სხვა ხარჯები
18.3
0.0
18.3
78.4
21.0
57.4
70.0
0.0
70.0
ვალდებულებების კლება
9.860
0.000
9.860
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
9.860
0.000
9.860
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
791.593
0.000
791.593
488.400
0.0
488.4
555.500
0.0
555.5
ხარჯები
790.433
0.000
790.433
488.400
0.0
488.4
555.500
0.0
555.5
სოციალური უზრუნველყოფა
790.433
0.000
790.433
488.400
0.0
488.4
555.500
0.0
555.5
ვალდებულებების კლება
1.160
0.000
1.160
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
1.160
0.000
1.160
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 01
01
სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტუმენტალური გამოკვლევების თანადაფინანსება
791.593
0.000
791.593
301.400
0.000
301.400
361.500
0.000
361.500
ხარჯები
790.433
0.000
790.433
301.400
0.000
301.400
361.500
0.000
361.500
სოციალური უზრუნველყოფა
790.433
0.000
790.433
301.400
0.000
301.400
361.500
0.000
361.500
ვალდებულებების კლება
1.160
0.000
1.160
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
1.160
0.000
1.160
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საგარეო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 01
02
პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
47.000
0.000
47.000
45.000
0.000
45.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
47.000
0.000
47.000
45.000
0.000
45.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
47.000
0.000
47.000
45.000
0.000
45.000
06 02 01
03
მკვეთრად შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
70.400
0.000
70.400
80.000
0.000
80.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
70.400
0.000
70.400
80.000
0.000
80.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
70.400
0.000
70.400
80.000
0.000
80.000
06 02 01
04
სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
67.600
0.000
67.600
67.000
0.000
67.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
67.600
0.000
67.600
67.000
0.000
67.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
67.600
0.000
67.600
67.000
0.000
67.000
06 02 01
05
რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
2.000
0.000
2.000
2.000
0.000
2.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯი
2.550
2.550
0.0
5.000
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
ხარჯები
2.550
2.550
0.0
5.000
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
2.550
2.550
0.0
5.000
5.000
0.000
5.000
5.000
0.000
06 02 03
უფასო სასადილო
84.816
0.000
84.816
138.000
0.000
138.000
150.000
0.000
150.000
ხარჯები
84.816
0.000
84.816
138.000
0.000
138.000
150.000
0.000
150.000
სოციალური უზრუნველყოფა
84.816
0.000
84.816
138.000
0.000
138.000
150.000
0.000
150.000
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
მოსახლეობის სოციალური დაცვა
40.4
6.7
33.7
51.200
7.0
44.2
53.500
7.0
46.5
ხარჯები
39.5
6.7
32.8
51.200
7.0
44.2
53.500
7.0
46.5
სოციალური უზრუნველყოფა
39.5
6.7
32.8
51.200
7.0
44.2
53.500
7.0
46.5
ვალდებულებების კლება
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 04 01
ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
40.4
6.7
33.7
13.000
0.000
13.000
14.500
0.000
14.500
ხარჯები
39.5
6.7
32.8
13.000
0.000
13.000
14.500
0.000
14.500
სოციალური უზრუნველყოფა
39.5
6.7
32.8
13.000
0.000
13.000
14.500
0.000
14.500
ვალდებულებების კლება
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.900
0.000
0.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 04 02
დევნილთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
11.000
7.000
4.000
11.000
7.000
4.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
11.000
7.000
4.000
11.000
7.000
4.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
11.000
7.000
4.000
11.000
7.000
4.000
06 02 04 03
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
6.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
6.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
6.000
0.000
6.000
6.000
0.000
6.000
06 02 04 04
მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
0.0
0.0
0.0
21.200
0.000
21.200
22.000
0.000
22.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
21.200
0.000
21.200
22.000
0.000
22.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
156.350
0.000
156.350
276.000
0.0
276.0
283.000
0.0
283.0
ხარჯები
149.450
0.000
149.450
276.000
0.0
276.0
283.000
0.0
283.0
სოციალური უზრუნველყოფა
149.450
0.000
149.450
276.000
0.0
276.0
283.000
0.0
283.0
ვალდებულებების კლება
6.900
0.000
6.900
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
6.900
0.000
6.900
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05 01
ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა
156.350
0.000
156.350
80.000
0.000
80.000
80.000
0.000
80.000
ხარჯები
149.450
0.000
149.450
80.000
0.000
80.000
80.000
0.000
80.000
სოციალური უზრუნველყოფა
149.450
0.000
149.450
80.000
0.000
80.000
80.000
0.000
80.000
ვალდებულებების კლება
6.900
0.000
6.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
საშინაო
6.900
0.000
6.900
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
06 02 05 02
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
56.000
0.000
56.000
56.000
0.000
56.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
56.000
0.000
56.000
56.000
0.000
56.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
56.000
0.000
56.000
56.000
0.000
56.000
06 02 05 03
შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
120.000
0.000
120.000
120.000
0.000
120.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
120.000
0.000
120.000
120.000
0.000
120.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
120.000
0.000
120.000
120.000
0.000
120.000
06 02 05 04
მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება
0.0
0.0
0.0
20.000
0.000
20.000
27.000
0.000
27.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
20.000
0.000
20.000
27.000
0.000
27.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
20.000
0.000
20.000
27.000
0.000
27.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 06
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ სოციალური დაცვა
51.2
0.0
51.2
72.818
15.400
57.418
70.000
0.000
70.000
ხარჯები
50.9
0.0
50.9
72.818
15.400
57.418
70.000
0.000
70.000
სოციალური უზრუნველყოფა
32.6
0.0
32.6
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
18.3
0.0
18.3
72.8
15.4
57.4
70.000
0.000
70.000
ვალდებულებების კლება
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
საშინაო
0.300
0.000
0.300
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
06 02 07
ომის ვეტერანთა დახმარება
(9 მაისის ღონისძიება)
65.1
0.0
65.1
65.400
0.000
65.400
65.000
0.000
65.000
ხარჯები
64.5
0.0
64.5
65.400
0.000
65.400
65.000
0.000
65.000
სოციალური უზრუნველყოფა
64.500
0.000
64.500
65.400
0.000
65.400
65.000
0.000
65.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.6
0.0
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 09
რეგრესის პენსიები
0.0
0.0
0.0
5.591
5.591
0.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.591
5.591
0.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.6
5.6
0.0
0.000
0.000
0.000
06 03
ჯანმრთელობის დაცვის მხარდამჭერი პროგრამები
0.0
0.0
0.0
41.000
0.000
41.000
0.000
0.000
0.000
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
41.000
0.000
41.000
0.000
0.000
0.000
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
6.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000