⚠️ ეს დოკუმენტი ძალადაკარგულია (01.01.2020)
📋 ეს დოკუმენტი აუქმებს 1 აქტს

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ

მიღების თარიღი 21.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №57
სარეგისტრაციო კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 13,195 სიტყვა · ~66 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
21.12.2018 მიღება
01.01.2019 ძალაში შესვლა
01.01.2020 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება
7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
📋 აუქმებს — 1 აქტი

დოკუმენტის ტექსტი

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №57 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ჭიათურა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით (დანართი №1).  მუხლი 2🔗 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ“ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №37 დადგენილება (სსმ, 28/12/2017; სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.129.016250).. მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს  2019 წლის 1 იანვრიდან.ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ციცქიშვილი დანართი №1 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი თავი I ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ჭათურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი შემდეგი სახით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 20042.7 20696.950 5767.750 14929.200 16183.330 232.000 15957.330 გადასახადები 3275.1 3080.000 0.000 3080.000 2200.000 0.00 2200.000 გრანტები 8195.5 11183.050 5767.750 5415.300 7726.100 232.000 7494.100 სხვა შემოსავლები 8572.1 6433.900 0.00 6433.900 6257.230 0.00 6257.230 ხარჯები 10569.00 11304.561 249.052 11055.509 11649.700 232.000 11417.700 შრომის ანაზღაურება 1670.1 2221.480 90.000 2131.480 2249.700 90.00 2159.700 საქონელი და მომსახურება 913.2 943.560 26.061 917.499 985.500 29.000 956.500 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 პროცენტი 2.3 75.5 0.000 75.5 75.500 0.00 75.500 სუბსიდიები 6247.8 6457.350 100.0 6357.350 6923.000 100.00 6823.000 გრანტები 50.000 36.300 0.0 36.300 0.00 0.00 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 1211.4 1065.856 12.000 1053.856 1140.000 13.0 1127.000 სხვა ხარჯები 474.2 504.515 20.991 483.524 276.000 0.00 276.000 საოპერაციო სალდო 9473.6 9392.389 5518.698 3873.691 4533.630 0.00 4533.630 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6080.7 13869.779 6018.362 7851.417 4533.630 0.00 4533.630 ზრდა 6148.1 13893.379 6018.362 7875.017 4539.630 0.00 4539.630 კლება 67.4 23.600 0.000 23.600 6.000 0.00 6.000 მთლიანი სალდო 3392.9 -4477.390 -499.664 -3977.726 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 3362.6 -4477.390 -499.664 -3977.726 0.00 0.00 0.00 ზრდა 3362.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 3362.6 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სესხები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 კლება 0.00 4477.4 499.7 3977.7 0.00 0.00 0.00 ვალუტა და დეპოზიტები 0.00 4477.4 499.7 3977.7 0.00 0.00 0.00 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სესხები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების ცვლილება -30.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ზრდა 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 კლება 30.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 საგარეო 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 საშინაო 30.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  შემდეგი სახით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 20110.1 20720.550 5767.750 14952.800 16189.330 232.00 15957.330 შემოსავლები 20042.7 20696.950 5767.750 14929.200 16183.330 232.00 15951.330 არაფინანსური აქტივების კლება 67.4 23.600  0.0 23.600 6.000 0.00 6.000 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 გადასახდელები 16747.5 25197.940 6267.414 18930.526 16183.330 232.0 15951.330 ხარჯები 10569.0 11304.561 249.052 11055.509 11649.700 232.0 11417.700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6148.1 13893.379 6018.362 7875.017 4539.630 0.00 4539.630 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 ვალდებულებების კლება 30.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ნაშთის ცვლილება 3392.9 -4477.390 -499.664 -3977.726 0.00 0.00 0.00 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 16189.330 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019  წლის გეგმა (ათასი ლარი) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 20042.7    20696.950 5767.750 14929.200 16183.330 232.0 15951.330  გადასახადები 3275.1 3080.000 0.00 3080.000 2200.000 0.00 2200.000  გრანტები 8195.5 11183.050 5767.750  5415.300 7726.100 232.0 7494.100  სხვა      შემოსავლები 8572.1 6433.900 0.00 6433.900 6257.230 0.00 6257.230 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები შემდეგი სახით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 3275.1 3080.000 0.0 3080.000 2200.000 0.00 2200.000 საშემოსავლო გადასახადი 1130.4 580.000 580.000 0.00 0.00 0.00 ქონების გადასახადი 2144.7 2500.000 0.0 2500.000 2.2000 0.00 2200.000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        845.7 835.000 0.0  835.000 995.000 0.00 995.000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 7.3 5.0  0.0 5.0 5.00 0.00 5.00 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               84.4 20.0  0.0 20.0 20.0 0.00 20.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           1207.4 1640.00  0.0 1640.00 1180.00 0.00 1180.00 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0  0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 სხვა გადასახადები 0.0 0.0  0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 7726.100 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 8195.5 11183.050 5767.750 5415.300 7726.100 232.0 7494.100 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8195.5 11183.050 5767.750 5415.300 7726.100 232.00 7494.100 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5457.3 5647.300 232.0 5415.300 7726.100 232.00 7494.100 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5225.3 5415.300 0.00 5415.300 7494.100 0.00 7494.100 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 232.0 232.0 232.0 0.00 232.00 232.00 0.00 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 2738.2 5535.750 5535.750 0.0 0.00 0.00 0.00 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 2738.2 5535.750 5535.750 0.0 0.00 0.00 0.00 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 სხვა პროექტები 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 6257.230 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის  გეგმა (ათასი ლარი) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 8572.1 6433.900 0.0 6433.900 6257.230 0.00 6257.230 შემოსავლები საკუთრებიდან 7050.6 5231.900 0.0 5231.900 5067.230 0.00 5067.230 პროცენტები 135.7 288.700 0.0  288.700 141.000 0.00 141.000 დივიდენდები 0.0 3.0  0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 რენტა 6914.9 4940.200 0.0 4940.200 4926.230 0.00 4926.230 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      6887.6 4918.100 0.00  4918.100 4904.330 0.00 4904.330 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 1,2 1.600 0.00  1.600 1.500 0.00 1.500 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 26.1 20.500  0.00 20.500 20.400 0.00 20.400 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 1322.5 1042.000 0.0 1042.000 1030.000 0.00 1030.000 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1322.5 1042.000 0.0 1042.000 1030.000 0.0 1030.000 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 სანებართვო მოსაკრებელი 39.1 5.00  0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0.0 0.0 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.6 0.0  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1268.300 1012.000  0.00 1012.000 1000.000 0.00 1000.000 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0.0 0.0  0.00 0.0 25.000 0.00 25.000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 14.4 25.00  0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 141.200 160.000  0.00 160.000 160.000 0.00 160.000 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 57.8 0.0  0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11649.700 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი) სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 10569.0 11304.561 249.052 11055.509 11649.700 232.000 11417.700 შრომის ანაზღაურება 1670.1 2221.480 90.00 2131.480 2249.700 90.000 2159.700 საქონელი და მომსახურება 913.2 943.560 26.061 917.499 985.500 29.000 985.500 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 პროცენტი 2.3 75.500 0.00 75.500 75.500 0.00 75.500 სუბსიდიები 6247.8 6457.350 100.00 6357.350 6923.000 100.00 6823.000 გრანტები 50. 36.300 0,00 36.300 0.00 0.00 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 1211.400 1065.856 12.00 1053.856 1140.000 13.00 1127.000 სხვა ხარჯები 474.200 504.515 20.991 483.524 276.000 0.00 276.000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4533.630 ათასი  ლარის ოდენობით; მათ  შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4539.630 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით: კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 01 00 წარმომადგენლობითიდააღმასრულებელიორგანოებისდაფინანსება 142.6 215.1 176.300 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივიწესრიგიდაუსაფრთხოება 6.1 3.9 25.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციადაექსპლუატაცია 5524.2 13058.1 3456.830 04 00 განათლება 392.1 111.410 350.500 03 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 83.1 504.9 531.000 სულ ჯამი 6148.2 13893.4 4539.630 ბ)   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 6.0 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა (ათასი ლარი) არაფინანსური აქტივების კლება 67.4 23.6 6.0 ძირითადი აქტივები 54.9 22.0 5.0 მატერიალური მარაგები 5.7 0,0 0.00 ფასეულობები 0.0 0.00 0.00 არაწარმოებული აქტივები 6.8 1.6 1.0 მიწა 6.8 1.6 1.0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 0.0 0.00 0.00 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის  ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა  ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი სახით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი სულ (ათასი ლარი) 2018 წლის გეგმა სულ (ათასი ლარი) 2019 წლის გეგმა სულ (ათასი ლარი) 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2680.1    3363.9    3386.00 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2680.1    3309.7    3340.00 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2680.1    3261.3    3290.000 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    48.4    50.0 70113 საგარეო ურთიერთობები 0.0    0.0    0.0 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0 70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 0.0    0.0    0.0 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 0.0    0.0    0.0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70131 საერთო საკადრო მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 0.0    0.0    0.0 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    0.0    0.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0,0    28.1 20,0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0    0.0    0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0.0    26.0    26.0 702 თავდაცვა 125.9    125.2    160.0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0,0    0.0    0.0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0    0.0    0.0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 0,0    0.0    0.0 7033 სასამართლოები და პროკურატურა 0.0    0.0    0.0 7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 0.0    0.0    0.0 7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0.0    0.0    0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 5314.2    9613.7 3204.530 7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0 70421 სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    0.0 70422 სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0 70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0 70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 0.0    0.0    0.0 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 0.0    0.0    0.0 70433 ბირთვული საწვავი 0.0    0.0    0.0 70434 სხვა სახის საწვავი 0.0    0.0    0.0 70435 ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0 70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 0.0    0.0    0.0 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0    0.0    0.0 70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 0.0    0.0    0.0 70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 0.0     0.0    0.0 70443 მშენებლობა 0.0    0.0    0.0 7045 ტრანსპორტი 5165.6 8678.8 3204.530 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 4965.6    8483.8    2954.530 70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0 70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0 70454 საჰაერო ტრანსპორტი 0.0    0.0    0.0 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 200.0    195.0   250.00 7046 კავშირგაბმულობა 0.0    0.0    0.0 7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0.0    0.0    0.0 70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 0.0    0.0    0.0 70472 სასტუმროები და რესტორნები 0.0    0.0    0.0 70473 ტურიზმი 0.0    0.0    0.0 70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 0.0    0.0    0.0 7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0.0    0.0    0.0 70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0 70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 0.0     0.0    0.0 70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 0.0    0.0    0.0 70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 0.0    0.0    0.0 70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 0.0     0.0    0.0 70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 0.0    0.0    0.0 70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0    0.0    0.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 148.6    934.9 0.0 705 გარემოს დაცვა 1410.4    1757.1    1700.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1378.1    1300.0 1620.00 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 32.3    457.1    80.0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0.0    0.0    0.0 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 0.0    0.0    0.0 7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 562.9    3420.3 222.300 7061 ბინათმშენებლობა 131.6    2076.2    162.300 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0    0.0    0.0 7063 წყალმომარაგება 94.6    487.4    30.0 7064 გარე განათება 106.5    110.2    0.0 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    0.0    0.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 230.2   746.5 30.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 115.7    156.0    118.00 7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0     0.0 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 0.0    0.0    0.0 70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 0.0    0.0    0.0 70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 0.0    0.0    0.0 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 115.7    115.0    118.0 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 2888.7    3258.3    3366.000 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1075.2    1315.7    1340.000 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1572.8    1732.2    1786.000 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 240.7    152.5    180.00 7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0    57.9    60,0 709 განათლება 2437.1    2401.1    2850.500 7091 სკოლამდელი აღზრდა 2436.4 2377.9  2850.500 7092 ზოგადი განათლება 0.7    23.2     0.0 70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0,0 70922 საბაზო ზოგადი განათლება 0.0    0.0    0.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.7    23.2    0.0 7093 პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0 7094 უმაღლესი განათლება 0.0    0.0    0.0 70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 0.0    0.0    0.0 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 0.0    0.0    0.0 7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 0.0    0.0    0.0 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0.0    0.0    0.0 7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 0.0    0.0    0.0 710 სოციალური დაცვა 1182.1    1102.4  1182.000 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 790.4     488.4    555.5 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 790.4    348.4    406.5 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    140.0 149.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 39.5    13.0    14.5 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 149.5    303.2   311.0 7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 0.0    0.0    0.0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 84.8    149.0    161.0 7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 0.0    0.0    0.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 118.0    148.8    140.0 სულ 16717.2    25197.9    16189.330 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0,00 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,00 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,00 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  232,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 120,0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი; დ)  დევნილთა სოციალური დაცვა 7.0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური დაცვა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.0.  ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, საყრდენი კედლების და გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 1.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს ახალი/მეორე ხარისხოვანი საავტომობილო გზების, სასოფლო  და შიდაკვარტალური გზებისა და ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაციის აუცილებლობა.  მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით ჭიათურის მუნიციპალიტეტში აუცილებელი ხდება საგზაო ბუგორების და მოაჯირების შეკეთება მოწყობა. ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი საშუალებაა საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს ჭიათურბაგირგზები ავტოტრანსპორტით მოემსახურება მგზავრებს საბაგირო გზის არსებული მიმართულებით. პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული  რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ახალი/მეორე ხარისხოვანი გზების, სასოფლო გზების და შიდაკვარტალური გზების რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდება საბაგირო გზის დაფინანასება. განხორციელდება ფეხით მოსიარულეთათვის კიბეების მოწყობა და მოაჯირების შეკეთება-მოწყობა. 1.1.1. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისადა მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული   კოდი 03 01 01) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოწესრიგება, მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება მუნიციპალიტეტის მთავარ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია შემდეგი მიმართულებით: სოფელ რცხილათში უფლისაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ რცხილათში გოგსაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ რცხილათში ჩელტივაკის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ რცხილათში ჩაფიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ მერევის საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ვაჭევში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ჯოლხეეთში ცენტრალურ უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ რგანში ლაბაძეები-გაღმა მთის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ რგანში ყიფშიძეები-მენაფირეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ხრეითში  სკოლის გზასთან, ობელისკის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ზედარგანში  ვაშაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ თაბაგრებში  არსებული ცენტრალური გზის წირქვალი-თაბაგრების გზის გასაყარიდან ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ თაბაგრებში საკლუბო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორიაზე  არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ მღვიმევში სერის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ წირქვალში ჭიტაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ქვედა ჭალოვანში მიქაუტიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ქვედა ჭალოვანში ბროწების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ზოდში საკირის წყაროდან გაფრინდაშვილების წყარომდე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ზედუბანში  ზედუბანი-ზოდის დამაკავშირებელი გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ზედუბანში ზედუბანი-ჭალის უბნის დამაკავშირებელი გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ზედა ხვაშითში  ცენტრალურ გზაზე  ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ კვახაჯელეთში ცენტრალურ გზაზე  ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ პერევისაში დევიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ პერევისაში კახნიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ შუქრუთში გაფრინდაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ შუქრუთში ზოსიამაურის მიმდებარედ არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ წინსოფელში საუბნო გზებზე ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ზედა ბერეთისაში მდინარე დუმალაზე გადასასვლელი ხიდიდან გრიგალაშვილების უბნამდე არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ წყალშავში  „ბესოს“ უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ნიგოზეთში კუპატაძეების, ცხოვრებაძეების და ბლუაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ნიგოზეთში ჩახტიების უბანში  არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ცხრუკვეთში დაბლა უბანში გზის  ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ პერევისაში  ჩაჩანიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ პერევისაში მოდებაძეები-წივილაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ შუქრუთში  ნოზაძეები-ნეფარიძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ბჟინევში მოდებაძე-რაზმაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ბჟინევში კაპანაძე-ბაძგარაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ითხვისში ბიბიაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ითხვისში აბაშიძე-წერეთლების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ბჟინევში დვალაშვილები-აბდუშელიშვილების უბანში  არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ კაცხში მარკოზაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ კაცხში მსხლოვანის უბანში 2 ლოკაციაზე არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ნავარძეთში გერმანიკაშვილების უბანში  არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ სალიეთში არსებული საუბნო გზებისბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ დიდ კაცხში ლოლაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ უსახელოში  ლაშეს  უბანში არსებული საუბნო გზის ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ წასრის საუბნო გზის მოწყობა; სოფელ გეზრულში ფცქიალაძეები-გაჩეჩილაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ გეზრულში კაციები-გელაშვილების უბანში  არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ გეზრულში ხოჯანაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ პერევისაში მოდებაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ვანში ცენტრალურ გზაზე (ზედა ჭალოვანი ვანის დამაკავშირებელი გზა) ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ პერევისაში  ცხადაძეები- კვანტალიანების უბნებში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ზედა ჭალოვანში (ვაკევისა) ზედა ჭალოვანი ვაკევისის დამაკავშირებელი გზის  ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ რგანში  ჩალაძეების უბანში (სკოლის გზა) არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ხრეითში კაპანაძეები-ბაქრაძეების უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ მელუშეეთში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ რგანში  გველესიანები-ნადირაშვილების უბანში არსებული საუბნო გზების ასფალტო-ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ დიდ კაცხში ცივი კუთხის უბანში არსებული საუბნო გზების ბეტონის მოწყობის სამუშაოები; სოფელ ნიგოზეთში ასანიძეები-წერეთლები-ჯაოშვილების უბნის გზის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება (დაახლოებით 3200 გრძივი მეტრი); 1.1.2. მილსადენი და სხვა სახის სპეციალური ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 03 01 03) ვინაიდან ჭიათურა წარმოადგენს მთა-გორიან ადგილს, მოსახლეობის გადაადგილებისათვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს საბაგირო გზა. საბაგირო გზის რეაბილიტაციის დასრულებამდე შპს „ჭიათურბაგირგზები“ უზრუნველყოფს საბაგირო გზის მიმართულებით მოსახლეობის სატრანპორტო მომსახურებას ავტოტრანსპორტით. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:    მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობისათვის საჭირო დროის შემცირება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურებით კმაყოფილების დონის ზრდა; სატრანსპორტო საშუალებით მგზავრობის შემცირებული დრო; 1.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობის  მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის რელიეფიდან და კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე (დიდთოვლობა) მნიშვნელოვანი ხდება ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარებისა და საერთო საკუთრებაში არსებული ქონების მოვლა პატრონობა;  ქუჩების და დასახლებების იერსახის  და მოქალაქეთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესობა . ჭიათურის მთა-გორიანი მდებარეობის გამო მოსახლეთა  ტერასული დასახლებიდან გამომდინარე  საყრდენი კედლები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საცხოვრებელი თუ  ინფრასტრუქტული ობიექტების შეკავებისათვის, რომელთა გარკვეული ნაწილი დღეისათვის ავარიულ მდგომარეობაშია. აუცილებელი ხდება მათი მოწყობა და რეაბილიტაცია. დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს განათებული ქუჩები, ამისათვის აუცილებელია გარე განათების ქსელის გაფართოება და არსებული გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა. პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, არსებული გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, განხორციელდება საყრდენი კედლის აღდგენა და საბინაო ამხანაგობების დაფინანსება.ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება და ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა. 1.2.1. წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) მოსახლეობის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  სოფელ ბიღის (ზედა უბანი), სოფელ ჭილოვანის, სოფელ წინსოფელის, სოფელ სკინდორის, სოფელ ცხრუკვეთის  წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 1.2.2. სანიაღვრე არხები (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 9 აპრილის ქუჩაზე №3 საჯარო სკოლის წინ არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია და ქალაქის დანარჩენ ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების რეაბილტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. 1.2.3. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03 02 03 ) მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიურ მდგომარეობისა თუ იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება, ზამთრის პერიოდში მოსული ნალექისაგან საგზაო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა,გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საზრუნავს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის”  დაფინანსება. განხორციელდება ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა. 1.2.4. მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა   (პროგრამული კოდი 03 02 05) ვინაიდან ქალაქ ჭიათურაში მრავლადაა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლები და ისეთი გლობალური პრობლემა როგორიცაა მათი სახურავის, ფასადისა და კორპუსებში არსებული ლიფტების აღდგენა ამ კორპუსებში მცხოვრები მოსახლეობასთვის შეუძლებელია, აღნიშნულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტი ეხმარება მათ პრობლემის მოგვარებაში. 1.2.4.1. მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ლიფტების აღდგენა.ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების აღდგენა ქალაქის ტერიტორიაზე. (ვინაიდან აღნიშნული პროგრამის განხორციელება დაკავშირებულია  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობებთან თანადაფინანსების (ლიფტის აღდგენის ღირებულების 10%-ის დაფინანსება უნდა განხორციელდეს მათ მიერ) პრინციპით, აღდგება იმ მრავალსართულიანი სახლის ლიფტი, რომელიც აღნიშნულ პირობას დააკმაყოფილებს. 1.2.4.2. საცხოვრებელი სახლებისათვის სახურავის აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მიზანს მრავალსართულიან საცხოვრებელი სახლებში საცხოვრებლი პირობების შენარჩუნება წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სახურავი მასალის შეძენა მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებისათვის. 1.2.4.3. საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა (პროგრამული კოდი 03 02 05 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ჭიათურაში საჩხერის გზატკეცილი №6 საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის განვითარება; მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება; დაზიანებული საყრდენი კედლების შემცირება; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსები;  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ქალაქის გაუმჯობესებული სანიტარული პირობებით უზრუნველყოფა; შემცირებული მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა; მოსახლეობის დაცვა სტიქიისაგან; რეაბილიტირებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა: 1.3.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ქალაქის გამწვანება და მოსახლეობის კულტურულ დასვენებაზე ზრუნვა, როგორც ფეხით მოსიარულეთა, აგრეთვე ტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს, რის გამოც იგეგმება  მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობა და გამწვანება, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელებისა და კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა. 1.3.1.  მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ჭიათურის ტერიტორიაზე მრავალწლიანი დეკორატიული მცენარეების გაშენება. 1.3.2. ქვათაცვენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კლდეებზე არსებული, ავარიულად საშიში, მოძრული ქვების ჩამოწმენდა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ქალაქის სკვერებისა და პარკების იერსახის გაუმჯობესება; ქალაქის მწვანე ნაწილის გაფართოვება. ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო გადაადგილება; ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: დამსვენებელთა ზრდა პარკებსა და სკვერებში; ეკოლოგიურად ჯანსარი ქალაქი; ქვათაცვენისაგან ავარიულად უსაფრთხო ქალაქი; ფეხით მოსიარულეთა კმაყოფილების დონე; 2.0. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. 2.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი  რომელიც აერთიანებს 32 საბავშვო ბაღს, სადაც  განათლებას იღებს 1600-დე  ბავშვს.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და  სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ „ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი“,  ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ბაღების მოწყობა იმ სოფლებში, სადაც დღეისათვის არ არსებობს საბავშვო ბაღები. 2.2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბავშო ბაღების (რომელიც განთავსდება აღნიშნულ სოფლებში არსებულ სკოლებში) მოწყობის საპროექტო და სარემონტო სამუშაოები შემდეგ სოვლებში: ხვაშითი, ქვედა ჭალოვანი, ხალიფაური, წირქვალი, ქვაციხე, რცხილათი, სკინდორი, ნავარძეთი, კაცხი, ცხრუკვეთი, ბერეთისა, მერევი, გეზრული, მანდაეთი, ტყემლოვანა, განხორციელდება სოფელ ითხვისში საბავშვო ბაღის ახალი შენობის და სოფელ პერევისაში ადმინისტრაციულ შენობაში ბაღის მოწყობის საპროექტო-სარემონტო სამუშაოები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; ბავშვების ფიზიკური და სულიერი აღზრდა შემდგომში მათი სწორი განვითარების მიზნით; გაზრდილი სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღები; ბავშთა მაღალი აკადემიური მოსწრება; აღსაზრდელთა გაზრდილი რაოდენობა; 3.0.  კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სახელოვნებო, სამუსიკო და სპორტულ სკოლებს. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების ორგანიზება. პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული  შეჯიბრებები და მოეწყობა სპორტით დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არსებობა. 3.1.1. სპორტული სკოლები  (პროგრამის კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული  შეჯიბრებები და დაფინანსდება: ა) ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა; ბ) ა(ა)იპ რაგბის სპორტული სკოლა; გ) ა(ა)იპ ბავშთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა 3.1.1.1. ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგემილია ა(ა)იპ №27 კომპლექსური სასპორტო სკოლის დაფინანსება,  რომელიც აერთიანებს ძიუდოს, კრივის, მინი ფეხბურთის, ტაეკვანდოს, მძლეოსნობის, ცურვის, მაგიდის ჩოგბურთის, კალათბურთის, ფარიკაობის, კლასიკური ჭიდაობის, თავისუფალი ჭიდაობის,   ქართული ჭიდაობის და ჭადრაკის სპორტულ წრეებს, საკუთარი შემოსავალი განისაზღვრება აბონომენტებიდან და ბილეთებიდან (საცურაო აუზი), რომლითაც ძირითადად ფინანსდება ოფისის, სამედიცინო და სხვა ხარჯი. 3.1.1.2. ა(ა)იპ რაგბის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება რაგბის სპორტული სკოლა, 2016 წლიდან სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტული გუნდი, რომელიც მონაწილეობას იღებს საქართველოს ჩემპიონატში. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი; 3.1.1.3. ა(ა)იპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება  ბავშვთა  და  მოზარდთა  საფეხბურთო სკოლა. ყველა ხარჯს აფინანსებს მუნიციპალიტეტი; 3.1.2. სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე 10 ერთეული ტრენაჟორის შეძენა-მონტაჟი. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                    ცხოვრების ჯანსაღი  წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;  ნიჭიერი სპორცმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                      ცხოვრების ჯანსაღ წესში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა; გამართული სპორტული ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა;         3.2.   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე,კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას. პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის და ხელოვნებით დაინტერესებულ ბავშვთა ხელშეწყობის  მიზნით პროგრამის ფარგლებში   გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 3.2.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 )  2019 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გაეწევა:  ა) სსიპ კულტურულ შემოქმედებითი ცენტრი;  ბ) ა(ა)იპ  №1 მუსიკალური სკოლა;  გ) ა(ა)იპ  №2 მუსიკალური სკოლა;  დ) ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა;  ე) ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა; 3.2.2.1.  სამუსიკო სკოლები  (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №1 მუსიკალური სკოლა და ა(ა)იპ №2 მუსიკალური სკოლა; 3.2.2.1.1 №1 სამუსოკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ №1 სამუსიკო სკოლა სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს დაახლოებით 328 ბავშვი.აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 80 მოსწავლე, ლაურეატი 58 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 32 მოსწავლე, ობოლი 18 მოსწავლე, ლტოლვილი 12 მოსწავლე და ესტრადისა და ფოლკლორის 44 მოსწავლე განთავისუფლებულნი არიან სწავლის ქირის გადასახადისგან. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში.  გადასახდს იხდის 84 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი. 3.2.2.1.2. №2 სამუსოკო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ N2 სამუსიკო სკოლა სადაც მუსიკალურ განთლებას იღებს 192 ბავშვი.აქედან: სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები 102 მოსწავლე, ლაურეატი 39 მოსწავლე, მრავალშვილიანი 10 მოსწავლე, ობოლი 4 მოსწავლე, ლტოლვილი 4 მოსწავლე. სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში. გადასახდს იხდის 33 მოსწავლე. სწავლის საფასური შეადგენს 15 ლარს. საკუთარი სახსრებით ნაწილობრივ ფინანსდება ხელფასი, ოფისის და სხვა ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი. 3.2.2.2. ა(ა)იპ სახვითი ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი (05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ სამხატვრო სკოლა, სადაც  სამხატვრო-სახელოვნებო განათლებას იღებს 35 ბავშვი. 3.2.2.3. ა(ა)იპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ააიპ ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს 33 ბიბლიოთეკას. 3.2.2.4. სსიპ კულტურის შემოქმედებითი ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ჭიათურის სასწავლო-საგანმანათლებლო და კულტურულ-შემოქმედებითი ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სამუსიკო და საცეკვაო წრეებს, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს, მომღერალთა გუნდებს. ცენტრის საკუთარი სახსრებით ფინანსდება ხელფასი და ოფისის ხარჯები. სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასის, ოფისის და სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი. 3.2.2.5. კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  კულტურის შემოქმედებითი ცენტრის რეაბილიტაცია მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: მოსწავლე ახალგაზრდობის ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; კულტურული ტრადიციების დაცვა და განვითარება; კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსწავლე ახალგაზრდობის რაოდენობა; კულტურული ღონისძიებების ინტენსიურობის მაჩვენებელი; რეაბილიტირებული კულტურული ობიექტები; 3.3.ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს  შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება   საქართველოს ღირსშესანიშნაობებისა და ისტორიული ძეგლების დასათვალიერებლად  მგზავრობის ხარჯები, ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი ღონისძიებები, დასვენება გამაჯანსაღებელ ბანაკებში, წარმატებულ  სპორტსმენთა დაჯილდოვება, წარმატებული ახალგაზრდების დაფინანსება, წარმატებულ სპორტსმენთა მწვრთნელების დაჯილდოვება, რეგიონალური და მუნიციპალურ ტურნირებში მონაწილე გუნდების და ინდივიდუალურად გამარჯვებული სპორტსმენების დაჯილდოვება, ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანთა დაჯილდოვება, ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსება, საქართველოს კუთხეების ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                    ახალგაზრდების ჩართულობა მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მოტივირება უკეთესი მომავლისათვის. 3.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის დასაბუთება, არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ჭიათურის მუნიციპალიტეტისათვის ერთერთი პრიორიტეტული ამოცანაა მოქალაქეებში რელიგიური მრწამსისა და კულტურის ამაღლება, სხვადახვა სარწმუნოების მქონე ადამიანებისათვისათვის საკუთარი რწმენისა და აღმსარებლობის აღსრულებისათვის ხელშეწყობა. პროგრამის აღწერა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                რელიგიური საგანმანათლებლო ორგანიზაციის და მოსახლეობაში მრწამსის ამაღლების ხელშეწყობა; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: რელიგიური განათლების სწორად ჩამოყალიბება. 3.5.  კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის აღწერა სხვადასხვა სახალხო თუ  სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ინტერესს წარმოადგენს, რომელიც ხელშ უწყობს ტრადიციების დაცვას. მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს სახალხო და სადღესასწაულო დღეებში საკონცერტო სანახაობისა თუ სხვა ღონისძიებების ჩატარებას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებული ღონისძიებებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა; 4.0. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.  4.1.   ჯანდაცვის პროგრამები  (პროგრამული კოდი 06 00) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, აღნიშნულ ფარგლებში დაფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური, კერძოდ: ა) არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ბ) დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; გ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; დ) სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ე) ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ვ) მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 4.1.1 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა (06 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა(ა)იპ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ჭიათურის მუნიციპალური სამსახურის“ დაფინანსებას.  მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:                                   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა ლიკვიდაცია და პრევენცია;    შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                   მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფექციებისა და სხვადასხვა დაავადებათა დონე; მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ვითვალისწინებთ რა მუნიციპალიტეტში შექმნილ მძიმე სოციალურ ფონს, გაჭირვებული და მცირე შემოსავლის მქონე მოსახლეობის დაცვის მიზნით მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მათთვის  სოციალური დახმარებების გაწევას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, დევნილთა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარებას, სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის აღწერა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება შემდეგი სოციალური პროგრამები: ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა, მათ შორის: ა.ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება (დაახლოებით 900-1000 ბენეფიციარი); ა.ბ) ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება (დაახლოებით 35 ბენეფიციარი); ა.გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით 620 ბენეფიციარი); ა.დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადებების მქონე პირტა დახმარება (დაახლოებით 350 ბენეფიციარი); ა.ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (დაახლოებით16 ბენეფიციარი); ბ) ომის ვეტერანის სარიტუალო მომსახურება; გ) უმწეო და მიუსაფარ ადამიანთა უფასო სასადილოთი მომსახურება (დაახლოებით 165 ბენეფიციარი); დ) მოსახლეობის სოციალური დაცვა, მათ შორის: დ.ა) ხანდაზმულთა დახმარება ( დაახლოებით 28 ბენეფიციარი); დ.ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 105 ბენეფიციარი); დ.გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დარუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებით 30 ბენეფიციარი). დ.დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (დაახლოებიტ 120 ბენეფიციარი); ე) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა, მათ შორის: ე.ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 500 ბენეფიციარი); ე.ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (დაახლოებით 210 ბენეფიციარი); ე.გ) შეჭირვებულ ოჯათა სოციალური დაცვა (დაახლოებით 1200 ბენეფიციარი); ე.დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრედ ოჯახთა დახმარება (14 ბენეფიციარი); ვ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (დაახლოებით 20-30 ბენეფიციარი); ზ) ომის ვეტერანთა დახმარება ( დაახლოებით 335 ბენეფიციარი); ავადმყოფთა სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; ბ) პროგრამულ ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება; გ) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; დ) სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა ფინანსური დახმარება; ე) რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების  შედეგად დაზარალებულ პირთა დახმარება; 4.2.1.1. სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური გამოკვლებების თანადაფინანსება  (პროგრამული კოდი 06  02 01 01). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ა) გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების  ხარჯები,  რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები.დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ბ) ექიმის დანიშნულების მიხედვით სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური  გამოკვლევების, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური კვლევის ხარჯები. ასევე დაფინანსდება იმ ექიმი სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც აუცილებელია კონკრეტული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტალური თუ მაღალტექნოლოგიური კვლევის განხორციელების პროცესში. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან  განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით,  წლის განმავლობაში არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით; გ) ამბულატორიულ ან/და სტაციონარულ დონეზე ჩასატარებელი გეგმიური სამედიცინო სამკურნალო/ სარეაბილიტაციო პროცედურების ხარჯები, მხოლოდ ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების მქონე პაციენტებისათვის 0-დან 14 წლამდე, ხოლო მოზრდილებისათვის   მძიმე ფორმის შეძენილი ნერვ-კუნთოვანი დაავადების ან/და ტრავმის შედეგად განვითარებული ნერვ-კუნთოვანი დაზიანების შემთხვევაში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2000  ლარის ოდენობით; დ) ონკოლოგიურ ავადმყოფთა ამბულატორიულ-სტაციონარული მკურნალობა, კერძოდ: ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია, სხივური თერაპია, რომელთა ფინანსურ უზრუნველყოფას არ ითვალისწინებს მოქმედი საყოველთაო სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამა, ჯანმრთელობის დაცვის სხვა სახელმწიფო პროგრამები და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო კომპანიების მოქმედი პროგრამები. დაფინანსება  მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ე) მშობიარობის, გართულებული მშობიარობისა და სამედიცინო ჩვენებით საკეისრო კვეთის   დამატებითი ხარჯი, რომელიც არ ანაზღაურდება მოქმედი სახელმწიფო და კერძო სამედიცინო სადაზღვევო პროგრამების ფარგლებში. დაფინანსება მუნიციპალიტეტის მხრიდან განხორციელდება ბენეფიციარის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით, წლის განმავლობაში არაუმეტეს  2000  ლარის ოდენობით; ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქე. 4.2.1.2. პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 02) ქვეპროგრამით განსაზღვრული ჰემოდიალიზსა და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პირთა დახმარება, გაიცემა ყოველთვიურად 80 ლარის ოდენობით თითოეულ ბენეფიციარზე. აღნიშნული დახმარებით სარგებლობენ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და ამავე დროს ფაქტობრივად მცხოვრები პირები, რომლებიც დაავადებულნი არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით და წარმოადგენენ ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამის ბენეფიციარებს. 4.2.1.3. მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა:  ა) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის (პირველი ჯგუფის) მქონე პირებს, კომუნალური გადასახადების გადახდის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას  დახმარება მიეცემა სეზონის მიხედვით: 01 ნოემბრიდან 01 მაისამდე -  ყოველთვიურად 30 ლარის ოდენობით; 01 მაისიდან 01 ნოემბრამდე - ყოველთვიურად 20 ლარის ოდენობით. ბ) ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის და 18 წლამდე ასაკის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად - 100 ლარის ოდენობით. 4.2.1.4. სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათ დაავადების მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 20 მაისის №141/ნ ბრძანებით განსაზღვრულ  სიცოცხლისათვის საშიშ  და „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილების დანართი 17.2-ით განსაზღვრულ იშვიათი დაავადების მქონე  მოქალაქეებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით, მხოლოდ დაავადების პირველი ტიპის მქონე პაციენტებს. სიცოცხლისათვის საშიში დაავადების მქონე პაციენტების სარეიტინგო ქულა უნდა არემატებოდეს 120000 ქულას. 4.2.1.5. რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ,შეზღდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი06 02 01 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ, რადიაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირებს. აღნიშნულ ბენეფიციართა კატეგორიას დახმარება  მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. 4.2.2 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული        მთლიანობისათვის, ავღანეთის ომის და მეორე მსოფლიო ომის მებრძოლთა დაღუპვის      შემთხვევაში  სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა.  თანხის  ოდენობა  შეადგენს  250 ლარს.    უფასო სასადილო  (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი, ფიზიკური ან/და გონებრივი შეზღუდვის მქონე პირების და მარტოხელა პირების (რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი სახელმწიფოს მიერ დადგენილ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია და რომელსაც არ აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა და სოფლის შინამეურნეობისაგან შემოსავალი) კვებით უზრუნველყოფა. მომსახურება გაეწევა 165 ბენეფიციარს. მოსახლეობის  სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში  გაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება: ა) ხარდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ბ) დევნილთა სოციალური დაცვა; გ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; დ) მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ხანდაზმულებს (95 წელი და ზევით) ერთჯერადად წელიწადში  500 ლარის ოდენობით. დევნილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაეწევა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ  დევნილებს. აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 100 ლარს. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახებს, დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს. მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (პრგრამული კოდი06 02 04 04 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარჩენალდაკარგულ პირს (ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის შვილს (შვილებს) 18 წლის ასაკის მიღწევამდე). დახმარება გაიცემა ერთჯერადად წლის განმავლობაში 100 ლარის ოდენობით. 4.2.5  ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)  ქვეპროგრამის ფარგლებშიგაიწევა შემდეგი სოციალური დახმარება:  ა) ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა;  ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა;  გ) შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა;  დ) მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება; 4.2.5.1. ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან  გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება: ა) პირველი შვილის დაბადებისას - 100 ლარი. ბ) მეორე შვილის დაბადებისას - 150 ლარი. გ) მესამე შვილის დაბადებისას - 200 ლარი. დ)მეოთხე შვილის დაბადებისას- 300 ლარი. ე) მეხუთე შვილის დაბადებისას- 350 ლარი. ვ) მეექვსე შვილის დაბადებისას- 500 ლარი. ზ) მეშვიდე შვილის დაბადებისას -700 ლარი. თ) მერვე და შემდგომი შვილის დავადებისას-1000 ლარი. ი) ტყუპების დაბადების შემთხვევაში დამატებით 500 ლარი. ამ პუნქტებით განსაზღვრული დახმარების მიმღებია ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ფაქტიურად   მცხოვრები მოქალაქე. 4.2.5.2. მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების მიმღებია მუნიციპალიტეტში  მცხოვრები  მრავალშვილიანი ოჯახები (4 და მეტი შვილი).  გაიცემა ერთჯერადი დახმარება 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 50 ლარის ოდენობით, ხოლო ბავშვს, რომელიც აგრძელებს სწავლას უმაღლეს ან პროფესიულ სასწავლებელში დახმარების მიცემა გაუგრძელდება 22 წლამდე. 4.2.5.3. შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარება მიეცემა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრებ შემდეგ ოჯახებს: ა) შემოსავლის გარეშე მყოფ მარტოხელა მშობელს ან მეურვე/მზრუნველს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი შვილი (შვილები); ბ) შემოსავლის გარეშე მყოფ არასაპენსიო ასაკის მარტოხელა პირებს, რომელსაც არ ჰყავს მეუღლე და შვილები; გ) შემოსავლის გარეშე მყოფ უსახლკარო ოჯახებს, რომელთაც არ გააჩნიათ ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართი; დ) შემოსავლის გარეშე მყოფ, უკიდურესად შეჭირვებულ ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ არასრულწლოვანი ბავშვი (ბავშვები); ამ პუნქტებით განსაზღვრულ ბენეფიციარებს დახმარება მიეცემა წლის განმავლობაში ერთჯერადად 100 ლარის ოდენობით. 4.2.5.4. მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05 04) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გაიცემა დახმარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე იმ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახებზე, რომელთა ბინის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და საფრთხის შემცველია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და სიცოცხლისათვის. დახმარება გაიცემა საცხოვრებლით უზრუნველსაყოფად, განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ საბანკო ანგარიშზე უნაღდო ანგარიშსწორებით, ყოველთვიურად დროებითი გამოსახლების დღიდან პრობლემის აღმოფხვრისათვის საჭირო შესაბამისი ქმედითი ღონისძიებების განხორციელებამდე, შემდეგი სახით: ა) ერთ და ორ სულიან ოჯახებზე - 100 ლარის ოდენობით; ბ) სამ და ოთხ სულიან ოჯახებზე - 150 ლარის ოდენობით; გ) ხუთ და მეტსულიან ოჯახებზე -200 ლარის ოდენობით; 4.2.6. სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების  და სხვა დაუძლეველი ძალის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის, რომელსაც დაუზიანდა საცხოვრებელი სახლი ან/და სხვა დამხმარე შენობა-ნაგებობა ან რომელმაც მიიღო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება, ხოლო მოქალაქის გარდაცვალების შემთხვევაში- გარდაცვლილის ოჯახი. საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. დამხმარე შენობა-ნაგებობის შემთხვევაში დაზიანების შემთხვევაში დახმარების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. 4.2.7. ომის ვეტერანთა დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება მიეცემა მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს 500 ლარის ოდენობით. ავღანეთის ომის მონაწილეებს, საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 200 ლარს.“ მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება; უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება; სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოსახლეობის სოციალური დახმარებების დროული უზრუნველყოფა; შობადობის ზრდა; 5. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 5.1   ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) პროგრამის დასაბუთება არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. პროგრამის აღწერა საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                      საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით უზრუნველყოფა. მოთხოვნის შესაბამისად წვევამდელთა დროული და მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება; 6.0. წარმომადგენლობით და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00) აღნიშნულ პრიორიტეტში მოიცავს მუნიციპალიტეტის არმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ფუნქციონირების ხარჯს, სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდს  და თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამას. მუხლი 16🔗. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგი სახით: ორგანი- ზაცი- ული კოდი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ- თარი შემო- სავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 16,747.458 2,737.513 14,009.945 25,197.940 6,267.414 18,930.526 16,189.330 232.000 15,957.330 მომუშავეთა რიცხოვნობა 1,359.0 0.0 1,359.0 1,422.000 0.000 1,422.000 1,422.000 0.000 1,422.000 ხარჯები 10,569.0 302.6 10,266.4 11,304.561 249.052 11,055.509 11,649.700 232.000 11,417.700 შრომის ანაზღაურება 1,670.1 95.4 1,574.6 2,221.480 90.000 2,131.480 2,249.700 90.000 2,159.700 საქონელი და მომსახურება 913.2 40.3 872.9 943.560 26.061 917.499 985.500 29.000 956.500 პროცენტი 2.3 0.0 2.3 75.5 0.0 75.5 75.5 0.0 75.5 სუბსიდიები 6,247.8 100.0 6,147.8 6,457.350 100.000 6,357.350 6,923.000 100.000 6,823.000 გრანტები 50.0 0.0 50.0 36.300 0.000 36.300 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 1,211.4 9.3 1,202.2 1,065.856 12.000 1,053.856 1,140.000 13.000 1,127.000 სხვა ხარჯები 474.2 57.7 416.5 504.515 20.991 483.524 276.000 0.000 276.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,148.1 2,434.9 3,713.3 13,893.379 6,018.362 7,875.017 4,539.630 0.000 4,539.630 ძირითადი აქტივები 6,148.1 2,434.9 3,713.3 13,893.379 6,018.362 7,875.017 4,539.630 0.000 4,539.630 ვალდებულებების კლება 30.3 0.0 30.3 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 30.3 0.0 30.3 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,689.0 0.0 2,689.0 3,363.884 0.000 3,363.884 3,386.000 0.000 3,386.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 175.0 0.0 175.0 180.000 0.000 180.000 180.000 0.000 180.000 ხარჯები 2,537.5 0.0 2,537.5 3,148.860 0.000 3,148.860 3,209.700 0.000 3,209.700 შრომის ანაზღაურება 1,574.6 0.0 1,574.6 2,126.700 0.000 2,126.700 2,149.700 0.000 2,149.700 საქონელი და მომსახურება 872.9 0.0 872.9 824.064 0.000 824.064 871.500 0.000 871.500 პროცენტი 2.3 0.0 2.3 75.5 0.0 75.5 75.5 0.0 75.5 გრანტები 0.0 0.0 0.0 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.4 0.0 2.4 35.636 0.000 35.636 27.000 0.000 27.000 სხვა ხარჯები 85.2 0.0 85.2 85.960 0.000 85.960 86.000 0.000 86.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 142.6 0.0 142.6 215.024 0.000 215.024 176.300 0.000 176.300 ძირითადი აქტივები 142.6 0.0 142.6 215.024 0.000 215.024 176.300 0.000 176.300 ვალდებულებების კლება 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 9.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 01 ჭიათურის საკრებულო 567.013 0.000 567.013 700.613 0.000 700.613 710.000 0.000 710.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 22.0 27.000 27.000 27.000 27.000 ხარჯები 560.531 0.000 560.531 664.213 0.000 664.213 668.700 0.000 668.700 შრომის ანაზღაურება 383.5 0.0 383.5 449.700 0.000 449.700 449.700 0.000 449.700 საქონელი და მომსახურება 94.9 0.000 94.901 131.053 0.000 131.053 136.000 0.000 136.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.20 0.00 0.20 2.500 0.000 2.500 2.000 0.000 2.000 სხვა ხარჯები 81.97 0.00 81.97 81.0 0.0 81.0 81.0 0.0 81.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.132 0.000 5.132 36.400 0.000 36.400 41.300 0.000 41.300 ძირითადი აქტივები 5.132 0.000 5.132 36.400 0.000 36.400 41.300 0.000 41.300 ვალდებულებების კლება 1.350 0.000 1.350 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 1.350 0.000 1.350 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 01 02 ჭიათურის მერია 2,122.029 0.000 2,122.029 2,560.692 0.000 2,560.692 2,580.000 0.000 2,580.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153.0 153.0 153.000 153.000 153.000 153.000 ხარჯები 1,976.959 0.000 1,976.959 2,382.068 0.000 2,382.068 2,445.000 0.000 2,445.000 შრომის ანაზღაურება 1,191.2 0.0 1,191.2 1,677.000 0.000 1,677.000 1,700.000 0.000 1,700.000 საქონელი და მომსახურება 778.0 0.0 778.0 618.568 0.000 618.568 659.500 0.000 659.500 პროცენტი 2.3 0.0 2.3 75.5 0.0 75.5 75.5 0.0 75.5 გრანტები 0.0 0.0 0.0 1.000 0.000 1.000 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.2 0.0 2.2 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 სხვა ხარჯები 3.2 0.0 3.2 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 5.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.447 0.000 137.447 178.624 0.000 178.624 135.000 0.000 135.000 ძირითადი აქტივები 137.4 0.0 137.4 178.624 0.000 178.624 135.000 0.000 135.000 ვალდებულებების კლება 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 48.443 0.000 48.443 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 48.443 0.000 48.443 50.000 0.000 50.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 48.443 0.000 48.443 50.000 0.000 50.000 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 28.136 0.000 28.136 20.000 0.000 20.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 28.136 0.000 28.136 20.000 0.000 20.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 28.136 0.000 28.136 20.000 0.000 20.000 01 05 თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა 0.0 0.0 0.0 26.000 0.000 26.000 26.000 0.000 26.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 26.000 0.000 26.000 26.000 0.000 26.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 26.000 0.000 26.000 26.000 0.000 26.000 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 126.370 125.945 0.425 125.235 120.000 5.235 160.000 120.000 40.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 0.0 11.0 11.000 0.0 11.0 11.000 0.0 11.0 ხარჯები 119.9 119.9 0.0 121.296 116.061 5.235 135.000 120.000 15.000 შრომის ანაზღაურება 95.4 95.4 0.0 94.780 90.000 4.780 100.000 90.000 10.000 საქონელი და მომსახურება 24.5 24.5 0.0 26.296 26.061 0.235 34.000 29.000 5.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.220 0.000 0.220 1.000 1.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.1 6.1 0.0 3.939 3.939 0.000 25.000 0.000 25.000 ძირითადი აქტივები 6.1 6.1 0.0 3.939 3.939 0.000 25.000 0.000 25.000 ვალდებულებების კლება 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 126.370 125.945 0.425 125.235 120.000 5.235 160.000 120.000 40.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.000 11.000 11.000 11.000 ხარჯები 119.9 119.9 0.0 121.296 116.061 5.235 135.000 120.000 15.000 შრომის ანაზღაურება 95.4 95.4 0.0 94.780 90.000 4.780 100.000 90.000 10.000 საქონელი და მომსახურება 24.5 24.5 0.0 26.296 26.061 0.235 34.000 29.000 5.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 1.0 1.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.054 6.054 0.000 3.939 3.939 0.0 25.000 0.000 25.0 ძირითადი აქტივები 6.1 6.1 3.939 3.939 0.0 25.000 0.000 25.0 ვალდებულებების კლება 0.4 0.0 0.4 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.4 0.0 0.4 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7,290.292 2,248.343 5,041.949 14,791.041 6,014.423 8,776.618 5,126.830 0.000 5,126.830 მომუშავეთა რიცხოვნობა 196.0 0.0 196.0 211.0 0.0 211.0 211.0 0.0 211.0 ხარჯები 1,763.222 73.506 1,689.716 1,732.900 0.000 1,732.900 1,670.000 0.000 1,670.000 საქონელი და მომსახურება 15.8 15.8 0.0 36.7 0.0 36.7 20.0 0.0 20.0 სუბსიდიები 1,519.2 0.0 1,519.2 1,495.0 0.0 1,495.0 1,650.0 0.0 1,650.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.9 0.0 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 189.3 57.7 131.6 201.2 0.0 201.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,524.3 2,174.8 3,349.4 13,058.1 6,014.4 7,043.7 3,456.830 0.000 3,456.830 ძირითადი აქტივები 5,524.3 2,174.8 3,349.4 13,058.1 6,014.4 7,043.7 3,456.8 0.0 3,456.8 ვალდებულებების კლება 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 5,165.595 2,015.442 3,150.153 8,648.751 4,630.302 4,018.449 3,184.530 0.000 3,184.530 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 0.0 14.0 14.000 0.0 14.0 14.000 0.0 14.0 ხარჯები 200.0 0.0 200.0 395.000 0.0 395.0 250.000 0.0 250.0 სუბსიდიები 200.0 0.0 200.0 195.0 0.0 195.0 250.0 0.0 250.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,965.6 2,015.4 2,950.2 8,253.751 4,630.3 3,623.4 2,934.530 0.0 2,934.5 ძირითადი აქტივები 4,965.6 2,015.4 2,950.2 8,253.751 4,630.3 3,623.4 2,934.530 0.0 2,934.5 03 01 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,866.116 2,015.442 2,850.674 8,343.451 4,630.302 3,713.149 2,934.530 0.000 2,934.530 ხარჯები 0.000 0.000 0.000 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.000 0.000 0.000 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,866.116 2,015.442 2,850.674 8,143.451 4,630.302 3,513.149 2,934.530 0.000 2,934.530 ძირითადი აქტივები 4,866.116 2,015.442 2,850.674 8,143.451 4,630.302 3,513.149 2,934.530 0.000 2,934.530 03 01 02 საგზაო ნიშნების დამონტაჟება და მაგისტრალური მონიშვნითი სამუშაოები, საგზაო ბარიერის მოწყობა და სხვა სამუშაოები 99.479 0.000 99.479 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 99.479 0.000 99.479 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 99.479 0.000 99.479 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 03 01 03 მილსადენი და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები შპს ჭიათურბაგირგზები 200.000 0.000 200.000 195.000 0.000 195.000 250.000 0.000 250.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 ხარჯები 200.0 0.0 200.0 195.0 0.0 195.0 250.0 0.0 250.0 სუბსიდიები 200.0 200.0 195.0 195.0 250.0 250.0 03 01 04 ხიდებისა და მოაჯირების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 110.000 0.000 110.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 110.000 0.000 110.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 110.000 0.000 110.000 0.000 0.000 0.000 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,894.480 89.300 1,805.180 5,365.791 1,284.921 4,080.870 1,892.300 0.0 1,892.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 182.0 0.0 182.0 197.000 0.0 197.0 197.000 0.0 197.0 ხარჯები 1,489.7 0.0 1,489.7 1,301.200 0.0 1,301.2 1,400.000 0.0 1,400.0 სუბსიდიები 1,319.2 0.0 1,319.2 1,300.000 0.0 1,300.0 1,400.000 0.0 1,400.0 სოციალური უზრუნველყოფა 38.9 0.0 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 131.6 0.0 131.6 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 402.0 89.3 312.7 4,064.591 1,284.9 2,779.7 492.300 0.0 492.3 ძირითადი აქტივები 402.0 89.3 312.7 4,064.591 1,284.9 2,779.7 492.300 0.0 492.3 ვალდებულებების კლება 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 94.600 89.300 5.300 487.387 180.921 306.466 30.000 0.000 30.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 94.600 89.300 5.300 487.387 180.921 306.466 30.000 0.000 30.000 ძირითადი აქტივები 94.600 89.300 5.300 487.387 180.921 306.466 30.000 0.000 30.000 03 02 02 სანიაღვრე არხები 32.274 0.000 32.274 457.118 414.000 43.118 80.000 0.000 80.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.274 0.000 32.274 457.1 414.0 43.1 80.0 0.0 80.0 ძირითადი აქტივები 32.274 0.000 32.274 457.1 414.0 43.1 80.0 0.0 80.0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი 1,380.890 0.0 1,380.9 1,300.000 0.000 1,300.000 1,620.000 0.000 1,620.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 182.0 182.0 197.000 197.000 197.000 197.000 ხარჯები 1,358.1 0.0 1,358.1 1,300.000 0.000 1,300.000 1,400.000 0.000 1,400.000 სუბსიდიები 1,319.2 0.0 1,319.2 1,300.000 1,300.000 1,400.000 1,400.000 სოციალური უზრუნველყოფა 38.9 0.0 38.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.0 0.0 20.0 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 ძირითადი აქტივები 20.0 0.0 20.0 0.000 0.000 0.000 220.000 0.000 220.000 ვალდებულებების კლება 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 2.8 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 საყრდენი კედლის მოწყობა 148.603 0.0 148.6 934.900 690.000 244.900 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 148.603 0.000 148.603 934.900 690.000 244.900 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 148.603 0.000 148.603 934.900 690.000 244.900 0.000 0.000 0.000 03 02 05 მუნიციპალიტეტის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 131.625 0.000 131.625 2,076.222 0.000 2,076.222 162.300 0.000 162.300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.000 0.000 2.0 1.0 1.0 ხარჯები 131.625 0.000 131.625 1.200 0.000 1.200 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 131.625 0.000 131.625 1.200 0.000 1.200 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.000 0.000 0.000 2,075.022 0.000 2,075.022 162.3 0.0 162.3 ძირითადი აქტივები 0.000 0.000 0.000 2,075.022 0.000 2,075.022 162.3 0.0 162.3 03 02 05 01 მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების აღდგენა 100.9 0.0 100.9 219.100 0.000 219.100 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 100.9 0.0 100.9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 100.9 0.0 100.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 219.100 0.000 219.100 50.000 0.000 50.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 219.100 0.000 219.100 50.000 0.000 50.000 03 02 05 02 საცხოვრებელი სახლებისათვის  სახურავის  აღდგენა, სახურავი მასალის შეძენა 30.7 0.0 30.7 144.022 0.000 144.022 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 30.7 0.0 30.7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 30.7 0.0 30.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 144.022 0.000 144.022 50.000 0.000 50.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 144.022 0.000 144.022 50.000 0.000 50.000 03 02 05 03 საცხოვრებელი სახლების ფასადების აღდგენა 0.0 0.0 0.0 1,711.900 0.000 1,711.900 62.300 0.000 62.300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 1,711.900 0.000 1,711.900 62.300 0.000 62.300 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 1,711.900 0.000 1,711.900 62.300 0.000 62.300 03 02 05 04 საცხოვრებელი სახლების დანომვრა 0.000 0.000 0.000 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 03 02 07 გარე განათების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა 106.488 0.000 106.488 110.164 0.000 110.164 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106.488 0.000 106.488 110.164 0.000 110.164 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 106.488 0.000 106.488 110.164 0.000 110.164 0.000 0.000 0.000 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 38.907 0.000 38.907 624.099 0.000 624.099 50.000 0.000 50.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 30.000 0.000 30.000 20.000 0.000 20.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.907 0.000 38.907 594.099 0.000 594.099 30.000 0.000 30.000 ძირითადი აქტივები 38.907 0.000 38.907 594.099 0.000 594.099 30.000 0.000 30.000 03 03 01 მწვანე ნარგავების განაშენიანება, სკვერების მოვლა-პატრონობა 38.907 0.000 38.907 561.799 0.000 561.799 30.000 0.000 30.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38.907 0.000 38.907 561.799 0.000 561.799 30.000 0.000 30.000 ძირითადი აქტივები 38.907 0.000 38.907 561.799 0.000 561.799 30.000 0.000 30.000 03 03 02 ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელების,კიბეების, მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია და სხვა 0.0 0.0 0.0 32.3 0.0 32.3 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 32.3 0.0 32.3 0.0 0.0 0.0 03 03 03 ქვათაცვენის სამუშაოები 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 30.0 20.0 0.0 20.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 191.310 143.601 47.709 152.400 99.200 53.200 0.000 0.000 0.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 73.5 73.5 0.0 6.700 0.000 6.700 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 57.7 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117.8 70.1 47.7 145.7 99.2 46.5 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 117.8 70.1 47.7 145.7 99.2 46.5 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 2,437.071 253.975 2,183.096 2,401.110 0.000 2,401.110 2,850.500 0.0 2,850.5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 505.0 0.0 505.0 528.000 0.0 528.0 528.000 0.0 528.0 ხარჯები 2,045.0 0.0 2,045.0 2,289.700 0.0 2,289.7 2,500.000 0.0 2,500.0 სუბსიდიები 2,044.3 0.0 2,044.3 2,289.700 0.000 2,289.700 2,500.000 0.0 2,500.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 392.1 254.0 138.1 111.410 0.000 111.410 350.500 0.0 350.500 ძირითადი აქტივები 392.1 254.0 138.1 111.410 0.000 111.410 350.500 0.0 350.500 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 2,044.344 0.000 2,044.344 2,300.000 0.000 2,300.000 2,500.000 0.000 2,500.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 505.0 505.0 528.000 528.000 528.000 528.000 ხარჯები 2,044.3 0.0 2,044.3 2,282.700 0.000 2,282.700 2,500.000 0.000 2,500.000 სუბსიდიები 2,044.3 2,044.344 2,282.700 2,282.700 2,500.000 2,500.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 17.300 0.000 17.300 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 17.300 0.000 17.300 0.000 0.000 0.000 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 0.7 0.0 0.7 23.200 0.000 23.200 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.7 0.0 0.7 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 სუბსიდიები 0.0 7.000 7.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 16.200 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 16.200 0.000 16.200 0.000 0.000 0.000 04 03 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია 392.1 254.0 138.1 77.910 0.000 77.910 350.500 0.000 350.500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 392.1 254.0 138.1 77.910 0.000 77.910 350.500 0.000 350.500 ძირითადი აქტივები 392.1 254.0 138.1 77.910 0.000 77.910 350.500 0.000 350.500 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2,896.937 0.000 2,896.937 3,258.261 0.000 3,258.261 3,366.000 0.000 3,366.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 454.0 0.0 454.0 474.000 0.000 474.000 474.000 0.000 474.000 ხარჯები 2,805.558 0.000 2,805.558 2,753.396 0.000 2,753.396 2,835.000 0.000 2,835.000 სუბსიდიები 2,568.6 0.0 2,568.6 2,557.650 0.000 2,557.650 2,655.000 0.000 2,655.000 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 0.0 6.2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 180.7 0.0 180.7 103.946 0.000 103.946 120.000 0.000 120.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 83.163 0.000 83.163 504.865 0.000 504.865 531.000 0.000 531.000 ძირითადი აქტივები 83.163 0.000 83.163 504.865 0.000 504.865 531.000 0.000 531.000 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,075.2 0.0 1,075.2 1,315.662 0.0 1,315.7 1,340.000 0.0 1,340.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 0.0 168.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 ხარჯები 1,066.5 0.0 1,066.5 1,070.3 0.0 1,070.3 1,120.0 0.0 1,120.0 სუბსიდიები 1,060.3 0.0 1,060.3 1,070.3 0.0 1,070.3 1,120.0 0.0 1,120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 0.0 8.7 245.4 0.0 245.4 220.0 0.0 220.0 ძირითადი აქტივები 8.7 0.0 8.7 245.4 0.0 245.4 220.0 0.0 220.0 05 01 01 სპორტული სკოლები 1,075.2 0.0 1,075.2 1,074.0 0.0 1,074.0 1,120.0 0.0 1,120.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 168.0 0.0 168.0 180.0 0.0 180.0 180.0 0.0 180.0 ხარჯები 1,066.5 0.0 1,066.5 1,070.3 0.0 1,070.3 1,120.0 0.0 1,120.0 სუბსიდიები 1,060.3 0.0 1,060.3 1,070.3 0.0 1,070.3 1,120.0 0.0 1,120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 6.2 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 0.0 8.7 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 8.7 0.0 8.7 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 05 01 01 01 ააიპ N27-ე კომპლექსური სპორტული სკოლა 606.3 0.0 606.3 560.0 0.0 560.0 580.000 0.000 580.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 93.0 93.0 97.0 97.0 97.000 97.000 ხარჯები 597.9 0.0 597.9 556.5 0.0 556.5 580.000 0.000 580.000 სუბსიდიები 593.9 593.9 556.5 556.5 580.000 580.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.4 0.0 8.4 3.5 0.0 3.5 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 8.4 0.0 8.4 3.5 0.0 3.5 0.000 0.000 0.000 05 01 01 02 ააიპ რაგბის სპორტული სკოლა 277.831 0.000 277.831 332.000 0.000 332.000 345.000 0.000 345.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46.0 46.0 46.0 46.0 46.000 46.000 ხარჯები 277.8 0.0 277.8 332.0 0.0 332.0 345.000 0.000 345.000 სუბსიდიები 277.8 277.8 332.0 332.0 345.000 345.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 05 01 01 03 ააიპ ბავშვთა და მოზარდთა საფეხბურთო სკოლა 191.043 0.000 191.043 182.000 0.000 182.000 195.000 0.000 195.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 37.000 37.000 37.000 37.000 ხარჯები 190.793 0.000 190.793 181.750 0.000 181.750 195.000 0.000 195.000 სუბსიდიები 188.593 188.593 181.750 181.750 195.000 195.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.2 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.3 0.0 0.3 0.250 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.3 0.0 0.3 0.250 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 05 01 02 01 შპს საფეხბურთო კლუბი ჭიათურა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 01 03 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 241.662 0.000 241.662 220.000 0.000 220.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 241.662 0.000 241.662 220.000 0.000 220.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 241.662 0.000 241.662 220.000 0.000 220.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,579.6 0.0 1,579.6 1,732.2 0.000 1,732.153 1,786.000 0.000 1,786.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 286.0 0.0 286.0 294.0 0.0 294.0 294.0 0.0 294.0 ხარჯები 1,498.3 0.0 1,498.3 1,472.7 0.0 1,472.7 1,475.0 0.0 1,475.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 1,448.3 0.0 1,448.3 1,437.4 0.0 1,437.4 1,475.0 0.0 1,475.0 გრანტები 50.0 0.0 50.0 35.3 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 74.5 0.0 74.5 259.5 0.0 259.5 311.0 0.0 311.0 ძირითადი აქტივები 74.5 0.0 74.5 259.5 0.0 259.5 311.0 0.0 311.0 05 02 01 სამუსიკო სკოლები 392.5 0.0 392.5 385.0 0.0 385.0 405.0 0.0 405.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 85.0 0.0 85.0 87.0 0.0 87.0 87.0 0.0 87.0 ხარჯები 392.5 0.0 392.5 385.0 0.0 385.0 405.0 0.0 405.0 სუბსიდიები 392.5 0.0 392.5 385.0 0.0 385.0 405.0 0.0 405.0 05 02 01 01 ააიპ N1 სამუსიკო სკოლა 240.178 0.000 240.178 227.000 0.000 227.000 240.000 0.000 240.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 ხარჯები 240.178 0.000 240.178 227.000 0.000 227.000 240.000 0.000 240.000 საქონელი და მომსახურება 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 240.178 240.178 227.000 227.000 240.000 240.000 05 02 01 02 ააიპ N2 სამუსიკო სკოლა 152.3 0.0 152.3 158.000 0.000 158.000 165.000 0.000 165.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 31.000 31.000 31.000 31.000 ხარჯები 152.3 0.0 152.3 158.000 0.000 158.000 165.000 0.000 165.000 სუბსიდიები 152.3 152.3 158.000 158.000 165.000 165.000 05 02 02 ააიპ სახვითი ხელოვნების სკოლა 52.0 0.0 52.0 56.000 0.000 56.000 60.000 0.000 60.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11.0 11.0 11.000 11.000 11.000 11.000 ხარჯები 52.0 0.0 52.0 56.000 0.000 56.000 60.000 0.000 60.000 სუბსიდიები 52.0 52.0 56.000 56.000 60.000 60.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 03 ბიბლიოთეკა 192.662 0.000 192.662 231.400 0.000 231.400 230.000 0.000 230.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 62.000 62.000 63.000 63.000 63.000 63.000 ხარჯები 183.982 0.000 183.982 224.400 0.000 224.400 230.000 0.000 230.000 სუბსიდიები 183.982 183.982 224.400 224.400 230.000 230.000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.7 0.0 8.680 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 8.7 0.0 8.680 7.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 04 სსიპ კულტურის შემოქმედებიტი ცენტრი 836.388 0.000 836.388 775.000 0.000 775.000 780.000 0.000 780.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 128.000 128.000 133.000 133.000 133.000 133.000 ხარჯები 819.770 0.000 819.770 772.000 0.000 772.000 780.000 0.000 780.000 სუბსიდიები 819.770 819.770 772.000 772.000 780.000 780.000 გრანტები 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.822 0.000 9.822 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 9.822 0.000 9.822 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 ვალდებულებების კლება 6.8 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 6.8 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 05 თეატრი 50.0 0.0 50.0 35.300 0.000 35.300 0.000 0.000 0.000 გრანტები 50.0 0.0 50.0 35.3 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 05 02 06 კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია 56.0 0.0 56.0 249.453 0.000 249.453 311.000 0.000 311.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56.0 0.0 56.0 249.453 0.000 249.453 311.000 0.000 311.000 ძირითადი აქტივები 56.0 0.0 56.0 249.453 0.000 249.453 311.000 0.000 311.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 182.2 0.0 182.2 102.546 0.000 102.546 120.000 0.000 120.000 ხარჯები 180.7 0.0 180.7 102.546 0.000 102.546 120.000 0.000 120.000 სუბსიდიები 0.0 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 180.7 0.0 180.7 102.5 0.0 102.5 120.0 0.0 120.0 ვალდებულებების კლება 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 1.4 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 04 რელიგიის დაფინანსება 60.0 0.0 60.0 50.000 0.000 50.000 60.000 0.000 60.000 ხარჯები 60.0 0.0 60.0 50.000 0.000 50.000 60.000 0.000 60.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 60.0 60.0 50.000 50.000 60.000 60.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 57.900 0.000 57.900 60.000 0.000 60.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 57.900 0.000 57.900 60.000 0.000 60.000 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.4 0.000 1.400 0.000 0.000 0.000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1,307.746 109.250 1,198.496 1,258.409 132.991 1,125.418 1,300.000 112.000 1,188.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 0.0 18.0 18.0 0.0 18.0 18.0 0.0 18.0 ხარჯები 1,297.9 109.3 1,188.6 1,258.4 133.0 1,125.4 1,300.0 112.0 1,188.0 სუბსიდიები 115.7 100.0 15.7 115.0 100.0 15.0 118.0 100.0 18.0 სხვა ხარჯები 18.3 0.0 18.3 113.4 21.0 92.4 70.0 0.0 70.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 115.737 100.000 15.737 115.000 100.000 15.000 118.000 100.000 18.000 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18.0 18.0 18.000 18.000 18.000 18.000 ხარჯები 115.737 100.000 15.737 115.000 100.000 15.000 118.000 100.000 18.000 სუბსიდიები 115.7 100.0 15.7 115.000 100.000 15.000 118.000 100.000 18.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 სოციალური პროგრამები 1,192.009 9.250 1,182.759 1,102.409 32.991 1,069.418 1,182.000 12.0 1,170.0 ხარჯები 1,182.149 9.250 1,172.899 1,102.409 32.991 1,069.418 1,182.000 12.0 1,170.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,163.849 9.250 1,154.599 1,024.000 12.0 1,012.0 1,112.000 12.0 1,100.0 სხვა ხარჯები 18.3 0.0 18.3 78.4 21.0 57.4 70.0 0.0 70.0 ვალდებულებების კლება 9.860 0.000 9.860 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 9.860 0.000 9.860 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 791.593 0.000 791.593 488.400 0.0 488.4 555.500 0.0 555.5 ხარჯები 790.433 0.000 790.433 488.400 0.0 488.4 555.500 0.0 555.5 სოციალური უზრუნველყოფა 790.433 0.000 790.433 488.400 0.0 488.4 555.500 0.0 555.5 ვალდებულებების კლება 1.160 0.000 1.160 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 1.160 0.000 1.160 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 01 01 სამკურნალო-საოპერაციო და სამედიცინო ლაბორატორიულ-ინსტუმენტალური გამოკვლევების  თანადაფინანსება 791.593 0.000 791.593 301.400 0.000 301.400 361.500 0.000 361.500 ხარჯები 790.433 0.000 790.433 301.400 0.000 301.400 361.500 0.000 361.500 სოციალური უზრუნველყოფა 790.433 0.000 790.433 301.400 0.000 301.400 361.500 0.000 361.500 ვალდებულებების კლება 1.160 0.000 1.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 1.160 0.000 1.160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საგარეო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 01 02 პროგრამულ ჰემოდიალიზს დაქვემდებარებულ პირთა  ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 0.0 0.0 0.0 47.000 0.000 47.000 45.000 0.000 45.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 47.000 0.000 47.000 45.000 0.000 45.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 47.000 0.000 47.000 45.000 0.000 45.000 06 02 01 03 მკვეთრად შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება 0.0 0.0 0.0 70.400 0.000 70.400 80.000 0.000 80.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 70.400 0.000 70.400 80.000 0.000 80.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 70.400 0.000 70.400 80.000 0.000 80.000 06 02 01 04 სიცოცხლისათვის საშიში და იშვიათი დაავადების მქონე პირთა დახმარება 0.0 0.0 0.0 67.600 0.000 67.600 67.000 0.000 67.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 67.600 0.000 67.600 67.000 0.000 67.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 67.600 0.000 67.600 67.000 0.000 67.000 06 02 01 05 რადიაქტიული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად დაავადებულ, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე პირთა დახმარება 0.0 0.0 0.0 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 2.000 0.000 2.000 2.000 0.000 2.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 02 დაკრძალვის ხარჯი 2.550 2.550 0.0 5.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 ხარჯები 2.550 2.550 0.0 5.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 2.550 2.550 0.0 5.000 5.000 0.000 5.000 5.000 0.000 06 02 03 უფასო სასადილო 84.816 0.000 84.816 138.000 0.000 138.000 150.000 0.000 150.000 ხარჯები 84.816 0.000 84.816 138.000 0.000 138.000 150.000 0.000 150.000 სოციალური უზრუნველყოფა 84.816 0.000 84.816 138.000 0.000 138.000 150.000 0.000 150.000 ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 04 მოსახლეობის სოციალური დაცვა 40.4 6.7 33.7 51.200 7.0 44.2 53.500 7.0 46.5 ხარჯები 39.5 6.7 32.8 51.200 7.0 44.2 53.500 7.0 46.5 სოციალური უზრუნველყოფა 39.5 6.7 32.8 51.200 7.0 44.2 53.500 7.0 46.5 ვალდებულებების კლება 0.900 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.900 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 04 01 ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 40.4 6.7 33.7 13.000 0.000 13.000 14.500 0.000 14.500 ხარჯები 39.5 6.7 32.8 13.000 0.000 13.000 14.500 0.000 14.500 სოციალური უზრუნველყოფა 39.5 6.7 32.8 13.000 0.000 13.000 14.500 0.000 14.500 ვალდებულებების კლება 0.900 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.900 0.000 0.900 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 04 02 დევნილთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 11.000 7.000 4.000 11.000 7.000 4.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 11.000 7.000 4.000 11.000 7.000 4.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 11.000 7.000 4.000 11.000 7.000 4.000 06 02  04 03 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 0.0 0.0 0.0 6.000 0.000 6.000 6.000 0.000 6.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 6.000 0.000 6.000 6.000 0.000 6.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 6.000 0.000 6.000 6.000 0.000 6.000 06 02 04 04 მარჩენალდაკარგულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 0.0 0.0 0.0 21.200 0.000 21.200 22.000 0.000 22.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 21.200 0.000 21.200 22.000 0.000 22.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 156.350 0.000 156.350 276.000 0.0 276.0 283.000 0.0 283.0 ხარჯები 149.450 0.000 149.450 276.000 0.0 276.0 283.000 0.0 283.0 სოციალური უზრუნველყოფა 149.450 0.000 149.450 276.000 0.0 276.0 283.000 0.0 283.0 ვალდებულებების კლება 6.900 0.000 6.900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 6.900 0.000 6.900 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 05 01 ახალშობილთა ოჯახების სოციალური დაცვა 156.350 0.000 156.350 80.000 0.000 80.000 80.000 0.000 80.000 ხარჯები 149.450 0.000 149.450 80.000 0.000 80.000 80.000 0.000 80.000 სოციალური უზრუნველყოფა 149.450 0.000 149.450 80.000 0.000 80.000 80.000 0.000 80.000 ვალდებულებების კლება 6.900 0.000 6.900 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 საშინაო 6.900 0.000 6.900 0.000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.0 06 02 05 02 მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 56.000 0.000 56.000 56.000 0.000 56.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 56.000 0.000 56.000 56.000 0.000 56.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 56.000 0.000 56.000 56.000 0.000 56.000 06 02 05 03 შეჭირვებულ ოჯახთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 120.000 0.000 120.000 120.000 0.000 120.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 120.000 0.000 120.000 120.000 0.000 120.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 120.000 0.000 120.000 120.000 0.000 120.000 06 02 05 04 მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლებში მცხოვრებ ოჯახთა დახმარება 0.0 0.0 0.0 20.000 0.000 20.000 27.000 0.000 27.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 20.000 0.000 20.000 27.000 0.000 27.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 20.000 0.000 20.000 27.000 0.000 27.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 06 სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ სოციალური დაცვა 51.2 0.0 51.2 72.818 15.400 57.418 70.000 0.000 70.000 ხარჯები 50.9 0.0 50.9 72.818 15.400 57.418 70.000 0.000 70.000 სოციალური უზრუნველყოფა 32.6 0.0 32.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 18.3 0.0 18.3 72.8 15.4 57.4 70.000 0.000 70.000 ვალდებულებების კლება 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 საშინაო 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 06 02 07 ომის ვეტერანთა დახმარება (9 მაისის ღონისძიება) 65.1 0.0 65.1 65.400 0.000 65.400 65.000 0.000 65.000 ხარჯები 64.5 0.0 64.5 65.400 0.000 65.400 65.000 0.000 65.000 სოციალური უზრუნველყოფა 64.500 0.000 64.500 65.400 0.000 65.400 65.000 0.000 65.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 09 რეგრესის პენსიები 0.0 0.0 0.0 5.591 5.591 0.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.591 5.591 0.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 5.6 5.6 0.0 0.000 0.000 0.000 06 03  ჯანმრთელობის დაცვის   მხარდამჭერი პროგრამები 0.0 0.0 0.0 41.000 0.000 41.000 0.000 0.000 0.000 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 41.000 0.000 41.000 0.000 0.000 0.000 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 6.000 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000