„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

მიღების თარიღი 21.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 28.01.2019
გამომცემი ორგანო გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №54
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 6,543 სიტყვა · ~33 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
21.12.2018 მიღება
01.01.2019 ძალაში შესვლა
28.01.2019 ძალის დაკარგვა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 2 აქტით

დოკუმენტის ტექსტი

„გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №54 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. გურჯაანი „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“           საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 22-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად,   გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, თავი I გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:   ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა 2019  წლის ბიუჯეტის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 14,324.3 18,739.9 7,511.8 11,228.1 13018.6 0.0 13018.6 გადასახადები 4,358.9 4,000.0 0.0 4,000.0 11709.0 0.0 11709.0 გრანტები 8,949.1 13,459.1 7,511.8 5,947.3 160.0 0.0 160.0 სხვა შემოსავლები 1,016.4 1,280.8 0.0 1,280.8 1149.6 0.0 1149.6 ხარჯები 8,427.4 10,691.3 55.5 10,635.8 11193.6 0.0 11193.6 შრომის ანაზღაურება 1,526.1 2,093.0 0.0 2,093.0 2288.7 0.0 2288.7 საქონელი და მომსახურება 1,077.8 1,672.4 55.5 1,616.9 1563.8 0.0 1563.8 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 150.2 170.5 0.0 170.5 42.9 0.0 42.9 სუბსიდიები 4,513.2 5,554.0 0.0 5,554.0 6064.0 0.0 6064.0 გრანტები 10.0 12.5 0.0 12.5 12.0 0.0 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 936.1 1,016.5 0.0 1,016.5 1040.2 0.0 1040.2 სხვა ხარჯები 214.0 172.4 0.0 172.4 182.0 0.0 182.0 საოპერაციო სალდო 5,897.0 8,048.6 7,456.3 592.3 1825.0 0.0 1825.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,892.5 9,411.2 7,529.6 1,881.5 1738.0 0.0 1738.0 ზრდა 5,355.9 10,011.2 7,529.6 2,481.5 2138.0 0.0 2138.0 კლება 463.4 600.0 0.0 600.0 400.0 0.0 400.0 მთლიანი სალდო 1,004.5 -1,362.6 -73.3 -1,289.3 87.0 0.0 87.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 604.1 -1,813.2 -73.3 -1,739.9 -370.0 0.0 -370.0 ზრდა 615.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 615.4 0.0 0.0 0.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 11.3 1,813.2 73.3 1,739.9 370.0 0.0 370.0 ვალუტა და დეპოზიტები 11.3 1,348.2 73.3 1,274.9 370.0 0.0 370.0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სესხები 0.0 465.0 0.0 465.0 0.0 0.0 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -400.4 -450.6 0.0 -450.6 -457.0 0.0 -457.0 კლება 400.4 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 საშინაო 400.4 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით ათას ლარებში დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 14787,7 19,804.9 7,511.8 12,293.1 13418.6 0.0 13418.6 შემოსავლები 14324,3 18,739.9 7,511.8 11,228.1 13018.6 0.0 13018.6 არაფინანსური აქტივების კლება 463,4 600.0 0.0 600.0 400.0 0.000 400.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 465.0 0.0 465.0 0.0 0.000 0.0 გადასახდელები 14183,6 21,153.1 7,585.1 13,568.0 13,788.6 0.0 13788.6 ხარჯები 8427,4 10,691.3 55.5 10,635.8 11,193.6 0.0 11193.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5355,9 10,011.2 7,529.6 2,481.5 2,138.0 0.0 2138.0 ვალდებულებების კლება 400,4 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 ნაშთის ცვლილება 604,1 -1348.2 --73,3 -1274.9 -370.0 0,0 -370.0 მუხლი 3🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით  შემოსავლები განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13018,6 ათასი ლარით.  ათას ლარებში                                                                                                                                             დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018  წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი საკუთარი შემოსულობები სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი საკუთარი შემოსულობები შემოსავლები: 14324,3 18739,9 7511,8 11228,1 13018,6 0,0 13018,6 გადასახადები 4358,9 4000,0 0,0 4000,0 11709,0 0.0 11709,0 გრანტები 8949,1 13459,1 7511,8 5 947,3 160,0 0,0 160,0 სხვა შემოსავლები 1016,4 1088,8 0,0 1088,8 1149,6 0.0 1149,6 მუხლი 4🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გადასახადები  განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 11709,0 ათასი ლარის ოდენობით.     ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა გადასახადები 4358,9 4000,0 11709,0 დამატებითი ღირებულების გადასახადი 0,0 0,0 8609,0 საშემოსავლო გადასახადი 1257,0 1100,0 0,0 ქონების გადასახადი 3101,9 2900,0 3100,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        1581,5 1800,0 2000,0 ფიზიკურ  პირთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)         43,5 20,0 20,0 სასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე 817,6 610,0 610,0 არასასოფლო-სამერნეო დანიშნულების მიწაზე 659,3 470,0 470,0 სხავა გადასახადები ქონებაზე 0 0 0 მუხლი 5🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით გრანტები განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 160,0 ათასი ლარით.   ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა გრანტები 8949,1 13459,1 160.0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5356,0 5787,3 0.0 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 160,0 160,0 160.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3433,1 7511,8 0.0 მ.შ მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდი 0.0 426,8 0.0 მ.შ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 3433,1 6285,0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამით 0.0 0.0 0.0  სხვა მიმდინარე ღონისძიებები - სტიქია 0.0 800,0 0.0 მუხლი 6🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით სხვა შემოსავლები განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 1149,6 ათასი ლარით.   ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1016,4 1280,8 1149,6 შემოსავლები საკუთრებიდან 227,3 150,0 172,4 პროცენტი 66,0 60,0 70,0 რენტა 161,3 90,0 102,4 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 144,1 70,0 80,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 17,1 20,0 22,4 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 234,8 238,8 252,2 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 191,7 198,8 202,0 სანებართო მოსაკრებელი 24,5 30,0 30,0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0 0 0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,8 0,8 2,0 სათამაშო ბიზნესისი მოსაკრებელი 161,7 130,0 130,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 4,8 38,0 40,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0 0 0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობა 43,1 40,0 50,2 ჯარიმები სანქციები და საურავები 479,0 600,0 625,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავალი 75,2 292,0 100,0 მუხლი 7🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯები განისაზღვროს  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  11193,6 ათასი ლარით    ათას ლარებში დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი საკუთარი შემოსულობები სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი საკუთარი შემოსულობები ხარჯები 8,427.4 10,691.3 55.5 10,635.8 11193.6 0.0 11193.6 შრომის ანაზღაურება 1,526.1 2,093.0 0.0 2,093.0 2288.7 0.0 2288.7 საქონელი და მომსახურება 1,077.8 1,672.4 55.5 1,616.9 1563.8 0.0 1563.8 პროცენტი 150.2 170.5 0.0 170.5 42.9 0.0 42.9 სუბსიდიები 4,513.2 5,554.0 0.0 5,554.0 6064.0 0.0 6064.0 გრანტები 10.0 12.5 0.0 12.5 12.0 0.0 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 936.1 1,016.5 0.0 1,016.5 1040.2 0.0 1040.2 სხვა ხარჯები 214.0 172.4 0.0 172.4 182.0 0.0 182.0 მუხლი 8🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმით არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1738,0 ათასი ლარით.  ა)  განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2138,0 ათასი ლარით   ათას ლარებში კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019  წლის გეგმა სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი საკუთარი შემოსულობები სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდი საკუთარი შემოსულობები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 118.7 170.6 2.2 168.4 10.0 0.0 10.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 57.5 60.0 0.0 60.0 3.0 0.0 3.0 03 00                                ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5,111.2 9,571.8 7,482.8 2,088.9 1,900.0 0.0 1900.0 04 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 7.0 122.1 44.6 77.5 100.0 0.0 100.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 61.4 86.7 0.0 86.7 125.0 0.0 125.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 0 0        ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  400.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 463,4 600,0 400,0 ძირიტადი აქტივები 275,0 400,0 200,0 არაწარმოებული აქტივები 188,4 200,0 200,0 მუხლი 9🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გეგმით ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული ცხრილის შესაბამისად:     ათას ლარებში ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის ბიუჯეტის გეგმა 2019  წლის ბიუჯეტის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,423.6    3,165.8    2.2     3,163.6    3,059.2    0.0    3,059.2    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,229.9    2,948.3    2.2    2,946.1    2,973.8    0.0    2,973.8    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,229.9    2,858.3    2.2    2,856.1    2,923.8    0.0    2,923.8    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0    90.0    0.0    90.0    50.0    0.0    50.0    7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 150.2    170.5    0.0    170.5    42.9    0.0    42.9    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 43.5    47.0    0.0    47.0    42.5    0.0    42.5    702 თავდაცვა 111.1    139.0    0.0    139.0    146.2    0.0    146.2    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 57.5    55.5    0.0    55.5    0.0    0.0    0.0    7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 57.5    55.5    0.0    55.5    0.0    0.0    0.0    704 ეკონომიკური საქმიანობა 4,040.7    7,878.0    6,335.5    1,542.5    1,237.0    0.0    1,237.0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 121.9    72.5    55.5    17.0    92.0    0.0    92.0    70421 სოფლის მეურნეობა 121.8    71.5    55.5    16.0    90.0    0.0    90.0    70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 0.2    1.0    0.0    1.0    2.0    0.0    2.0    70443 მშენებლობა 70.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7045 ტრანსპორტი 3,804.5    7,712.0    6,280.0    1,432.0    1,145.0    0.0    1,145.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3,804.5    7,712.0    6,280.0    1,432.0    1,145.0    0.0    1,145.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 44.2    93.5    0.0    93.5    0.0    0.0    0.0    705 გარემოს დაცვა 814.2    1,076.1    45.4    1,030.8    100.0    0.0    100.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 653.8    839.2    0.0    839.2    0.0    0.0    0.0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 96.4    196.4    45.4    151.0    100.0    0.0    100.0    7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 64.0    40.6    0.0    40.6    0.0    0.0    0.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 2,044.5    3,136.6    1,157.5    1,979.1    3,030.0    0.0    3,030.0    7061 ბინათმშენებლობა 2.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 698.9    1,012.3    0.0    1,012.3    1,980.0    0.0    1,980.0    7063 წყალმომარაგება 847.1    1,429.5    1,157.5    272.0    400.0    0.0    400.0    7064 გარე განათება 496.5    674.9    0.0    674.9    650.0     0.0    650.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0    20.0    0.0    20.0    0.0    0.0    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 84.7    106.0    0.0    106.0    106.0    0.0    106.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 84.7    106.0    0.0    106.0    106.0    0.0    106.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1,167.7    1,814.2    0.0    1,814.2    2,043.0    0.0    2,043.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 365.0     560.9    0.0    560.9    625.0    0.0    625.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 703.3    1,086.8    0.0    1,086.8    1,273.0    0.0    1,273.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 83.5    76.5    0.0    76.5     50.0    0.0    50.0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 15.9    90.0    0.0    90.0    95.0    0.0    95.0    709 განათლება 1,931.3    2,091.8    44.6    2,047.2    2,315.0    0.0    2,315.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,857.8    2,049.7    44.6    2,005.1    2,300.0    0.0    2,300.0    7092 ზოგადი განათლება 32.5    14.2    0.0    14.2    15.0    0.0    15.0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 32.5    14.2    0.0    14.2    15.0    0.0    15.0    710 სოციალური დაცვა 1,107.9    1,239.5    0.0    1,239.5    1,295.2    0.0    1,295.2    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    35.7    0.0    35.7    71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0.0    0.0    0.0    0.0    35.7    0.0    35.7    7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 171.8    195.0    0.0    195.0    200.0    0.0    200.0    7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 1.3    2.0    0.0    2.0    2.0    0.0    2.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 377.1    407.5    0.0    407.5    450.0    0.0    450.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 513.1    582.5    0.0    582.5    530.0    0.0    530.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 44.6    52.5    0.0    52.5    77.5    0.0    77.5    სულ 13,783.2    20,702.5    7,585.1    13,117.4    13,331.6    0.0    13,331.6    მუხლი 10🔗. გურჯანის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 87,0 ათასი ლარით. მუხლი 11🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების  ცვლილება განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -370,0 ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 12🔗.  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების  ცვლილება განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება  -457,0 ათასი ლარით.     მუხლი 13🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის გეგმით სარეზერვო ფონდი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 56,0 ათასი ლარი ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 104,0 ათასი ლარი თავი II გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ქვეპროგრამები: საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (03 01 ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 ) სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (03 02 ) კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 03) ა)  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული  კოდი  03 01) პროგრამის  ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების საუბნო გზების მოხრეშვა, მოასფალტება, ქალაქის  ცენტრალური, ასევე შიდა გზების  და კორპუსების ეზოების მოასფალტება.  მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სოფლის მოსახლეობისთვის  საუბნო გზების გაუმჯობესება  შედეგების შეფასების ინდიკატორები რეაბილიტირებული გზების რაოდენობა კმაყოფილი მოსახლეობა ბ.ა) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია. (პროგრამული  კოდი  03 02 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის რეაბილიტაცია, ახალი ჭაბურღილების მოწყობა და არსებული ჭაბურღილების გაწმენდა-რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი                             მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის  გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა ბ.ბ) ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი“  (პროგრამული  კოდი 03 02 02 02) ქვეპროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის  სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ქალაქის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ   საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება  ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 44სასაფლაოს გაწმენდა- მოვლაპატრონობა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სოფლების მოსახლეობის წყალმომარაგების გაუმჯობესება და რეგულირება, მოვლილი და მოწესრიგებული გარე განათების  ქსელი, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება შედეგების შეფასების ინდიკატორები წყალმომარაგების შეფერხების შემცირება დასუფთავებული ტერიტორიის ფართობი. კმაყოფილი მოსახლეობა ბ.გ) გარე განათება (პროგრამული  კოდი  03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ახალი სანათების მოწყობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადის დაფარვა.            მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;            შედეგების შეფასების ინდიკატორები განათებული ქალაქისა და სოფლის  ქუჩების რაოდენობა. ბ.დ) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04 04) მუნიციპალიტეტში კომუნალური მეურნეობისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სანიაღვრე ქსელების და კოლექტორების მოვლა-პატრონობას, გარკვეული ნაწილის აღდგენა-რეაბილიტაციას და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს. სანიაღვრე ქსელებისა და კოლექტორების გარკვეული ნაწილი ამორტიზირებულია და მოითხოვს განახლებას, ხოლო ქსელების ნაწილი სარეკონსტრუქციოა, ქვეპროგრამის მიზანია სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირება. მოსალოდნელი შედეგი  სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება შედეგის  შეფასების ინდიკატორები გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილების, კოლექტორების და წვიმიმღები ჭების რაოდენობა. ბ.ვ.) ხევების  რეაბილიტაციისა  და  ნაპირსამაგრი სამუშაოები (პროგრამული  კოდი  03  02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი სამუშაოები. მოსალოდნელი შუალედური  შედეგი საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა; სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება შედეგების შეფასების ინდიკატორები უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობა. ბ.ზ) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება    (პროგრამული  კოდი  03 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა; შეფასებული ქონება შედეგების შეფასების ინდიკატორები პასპორტირებული მიწების რაოდენობა 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული  კოდი  04 01) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი-სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც რეგისტრირებულია 2365 აღსაზრდელი. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების აღზრდა და სკოლისათვის მომზადება. მოსალოდნელი შედეგი  გაუმჯობესებული და უსაფრთხო სააღმზრდელო გარემო; გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა; შედეგის  შეფასების ინდიკატორები ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელების რაოდენობა; კმაყოფილი მოსახლეობა ბ) წარჩინებულ პირველკურსელთა და მოსწავლეთა  წახალისება  (პროგრამული  კოდი  04 06) პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სკოლის  მოსწავლეთა განსაკუთრებითი მიღწევისთვის  და   სკოლადამთავრებული პირველკურსელი სტუდენტთა წახალისება, რომლებმაც ეროვნულ გამოცდებზე  მიიღეს უმაღლესი  ქულა.   მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოზარდთა დაინტერესების ზრდა პირველობისკენ   შედეგების შეფასების ინდიკატორები კმაყოფილი მოსახლეობა 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. -სპორტის განვითარების ხელშეწყობა  -კულტურის განვითარების ხელშეწყობა -ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული  კოდი  05 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების  ორგანიზება. სპატრაკიადები მოსწავლეთა შორის. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო_საგანმანათლებლო ღონისძიებების  ხელშეწყობა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობა; ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობა; ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.   ა.ა) სპორტული  ღონისძიებების დაფინანსება,  სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 00) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ააიპ „გურჯაანის სპორტული გაერთიანების“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქართული, თავისუფალი, ძიუდო),  კრივის, რაგბის,  მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის და  კარატეს შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა  სპორტული ღონისძიებების განხორციელება,   ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა; სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმა ბავშვებისა  და მოზარდების. ახალგაზრდობის  ფიზიკურად გაჯანსაღება შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა. სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობა ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული  კოდი  05 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები  ბ.ა)  კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო  გაერთიანებას“ მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების  შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი“. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ „გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანებას“. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებელი ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად. ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერი I“ რომლის მიზანია ასწავლოს და  შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები. პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში  მონაწილეობის  უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა. ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კულტურული ღონისძიებები: დედის და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება,   ფაშიზმზე  გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი, ღვინის ფესტივალი,  საახალწლო ღონისძიება და სხვა ღკულტურული ღონისძიებები, რაც    ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების და კულტურული დონის  ამაღლებას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა; მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა; გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული  კოდი  05 03) პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება  საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის?’’,  ახალგაზრდა ხელოვანთა  და  ცნობილ პოეტებთან  შეხვედრები, გურჯაანის ახალგაზრდული დღეები, ინტელექტუალური თამაში ,,რა? სად? როდის? (საშემოდგომო სერია), ღია ცის ქვეშ წაკითხული პოეზია (თვითშემოქმედება), და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები. ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით ხორციელება  სხვადასხვა პროექტები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება; შედეგების შეფასების ინდიკატორები წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმი­რებული ახალგაზრდები; ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. სოციალური დაცვა მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდება მნიშვნელოვანი სოციალურიპროგრამები.  კერძოდ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ განახლებადი მონაცემთაბაზების შესაბამისად, სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანბაზაში დარეგისტირებულ ოჯახებს, ასევე მოსახლეობის იმ კატეგორიას, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებულნი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში, მაგრამ მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე საჭიროებენ მხარდაჭერას გაეწევათ სხვადასხვა ტიპის დახმარებები. სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. მოსალოდნელი შედეგი  ადეკვატური სერვისებით უზრუნველყოფილი და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით გაუმჯობესებული მიზნობრივი ჯგუფები. შედეგის  შეფასების ინდიკატორები  სოციალური მომსახურებით უზრუნველყოლ ბენეფიციართა რაოდენობა ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული  კოდი  06 01) პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება შედეგების შეფასების ინდიკატორები ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობა. ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული  კოდი  06 02 01) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო  მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით. ბ.ბ.) ოჯახებისა და ბავშვთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოჯახებისათვის მატერიალურ დახმარებას ყოველ ახალშობილზე (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით); მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილზე (18 წლამდე)) ყოველთვიურ  მატერიალურ დახმარებას (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით); საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახის დახმარებას, თითოეულ ოჯახზე 500 ლარის ოდენობით; სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთ წლამდე ასაკის ბავშვთა კვების დაფინანსებას; დაუნის სინდრომის და აუტისტური სპექტრი აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიტაციის დაფინანსებას. ბ.გ.) მოსახლეობის სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) პროგრამა ითვალისწინებს ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პაციენტების, ადრეული განვითარების შფერხების მქონე და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა რეაბილიაციისთვის ტრანსპორტის ხარჯის თანადაფინანსებას; 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოხუცებისათვის ერთჯერად დადახმარებას; მარჩენალდაკარგული ოჯახების, მარტოხელა მშებლების, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წელამდე ასაკის) და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების, რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახების,  სოციალურად დაუცველი ოჯახების ელ. ენერგიის გადასახადის ყოველთვიურ დაფინანსებას; ბ.დ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება  (პროგრამული  კოდი  06 02 04) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას. ბ.დ) ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება, უსახლკაროთა დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 02 05) დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრით და სტიქიური მოვლენებით დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება და უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა - საცხოვრებელი ფართის ქირის დაფინანსება. ბ.ე) სოციალურად დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 02 06) ობოლ და სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტთა და მკვეთრად გამოხატული შშმპ სტუდენტის სწავლების ერთჯერადი თანადაფინანსება. ბ.ვ) უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები (პროგრამული  კოდი  06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო ხარჯებს. ბ.ზ) ააიპ  სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურეობის ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული  კოდი  06 02 08 ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 200 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა. ბ.თ.) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება (პროგრამული  კოდი  06 02 09 ) პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სპორტსმენების ადაპტაცია-რეაბილიტაციისათვის მგზავრობის ხარჯის თანადაფინანსებას, ადგილობრივ თემში ინკლუზიის ხელშეწყობის პროგრამის თანადაფინანსებას, საწოლს მიჯაჭვული მკვეთრად გამოხატული შშმპ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით თითოეულ ბენეფიციარზე ყოველთვიურ დახმარებას. ბ.ი) მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება  (პროგრამული  კოდი  06 02 10) პროგრამა ითვალისწინებს მოქალაქეების მკურნალობისთვის საჭირო მედიკამენტების თანადაფინანსებას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგი ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა           შედეგების შეფასების ინდიკატორები კმაყოფილი მოსახლეობა მუხლი 16🔗. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრო  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით                                                                                                                                                  ათას ლარებში org. kodi დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა სულ სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 14,183.6 21,153.1 7,585.1 13,568.0 13,788.6 0.0 13788.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 209.0 0.000 209.0 ხარჯები 8,427.4 10,691.3 55.5 10,635.8 11,193.6 0.0 11193.6 შრომის ანაზღაურება 1,526.1 2,093.0 0.0 2,093.0 2,288.7 0.0 2288.7 საქონელი და მომსახურება 1,077.8 1,672.4 55.5 1,616.9 1,563.8 0.0 1563.8 პროცენტი 150.2 170.5 0.0 170.5 42.9 0.0 42.9 სუბსიდიები 3,679.3 5,554.0 0.0 5,554.0 6,064.0 0.0 6064.0 გრანტები 10.0 12.5 0.0 12.5 12.0 0.0 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 936.1 1,016.5 0.0 1,016.5 1,040.2 0.0 1040.2 სხვა ხარჯები 214.0 172.4 0.0 172.4 182.0 0.0 182.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,355.9 10,011.2 7,529.6 2,481.5 2,138.0 0.0 2138.0 ძირითადი აქტივები 5,350.9 9,998.4 7,529.6 2,468.7 2,123.0 0.0 2123.0 არაწარმოებული აქტივები  5.0 12.8 0.0 12.8 15.0 0.0 15.0 ვალდებულებების კლება 400.4 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 საშინაო 400.4 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2,824.0 3,616.5 2.2 3,614.3 3,516.2 0.0 3516.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 0.000 197.0 ხარჯები 2,305.0 2,995.2 0.0 2,995.2 3,049.2 0.0 3049.2 შრომის ანაზღაურება 1,439.9 1,987.0 0.0 1,987.0 2,170.5 0.0 2170.5 საქონელი და მომსახურება 596.1 679.0 0.0 679.0 711.8 0.0 711.8 პროცენტი 150.2 170.5 0.0 170.5 42.9 0.0 42.9 სუბსიდიები 0.0 18.7 0.0 18.7 0.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 12.5 0.0 12.5 12.0 0.0 12.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 105.8 115.6 0.0 115.6 112.0 0.0 112.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 118.7 170.6 2.2 168.4 10.0 0.0 10.0 ძირითადი აქტივები 118.7 170.6 2.2 168.4 10.0 0.0 10.0 ვალდებულებების კლება 400.4 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 საშინაო 400.4 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 612.6 760.4 0.0 760.4 845.0 0.0 845.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 36 36 ხარჯები 609.1 754.0 0.0 754.0 835.0 0.0 835.0 შრომის ანაზღაურება 395.9 515.0 0.0 515.0 545.0 0.0 545.0 საქონელი და მომსახურება 109.1 129.0 0.0 129.0 180.0 0.0 180.0 სხვა ხარჯები 104.1 110.0 0.0 110.0 110.0 0.0 110.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.5 6.4 0.0 6.4 10.0 0.0 10.0 ძირითადი აქტივები 3.5 6.4 0.0 6.4 10.0 0.0 10.0 01 02 მუნიციპალიტეტის  მერია 1,617.5 2,097.9 2.2 2,095.7 2,078.8 0.0 2078.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 161 161 ხარჯები 1,502.2 1,933.7 0.0 1,933.7 2,078.8 0.0 2078.8 შრომის ანაზღაურება 1,044.1 1,472.0 0.0 1,472.0 1,625.5 0.0 1625.5 საქონელი და მომსახურება 456.5 429.5 0.0 429.5 451.3 0.0 451.3 სუბსიდიები 14.7 14.7 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 12.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 1.6 5.6 0.0 5.6 2.0 0.0 2.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 115.2 164.2 2.2 162.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 115.2 164.2 2.2 162.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საშინაო 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო 13.0 16.5 0.0 16.5 12.0 0.0 12.0 ხარჯები 13.0 16.5 0.0 16.5 12.0 0.0 12.0 სუბსიდიები 4.0 4.0 0.0 0.0 გრანტები 10.0 12.5 0.0 12.5 12.0 0.0 12.0 01 04 ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები 30.5 30.5 0.0 30.5 30.5 0.0 30.5 ხარჯები 30.5 30.5 0.0 30.5 30.5 0.0 30.5 საქონელი და მომსახურება 30.5 30.5 0.0 30.5 30.5 0.0 30.5 01 05 სარეზერვო ფონდი 0.0 90.0 0.0 90.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 0.0 90.0 0.0 90.0 50.0 0.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 90.0 0.0 90.0 50.0 0.0 50.0 01 06 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 550.5 621.1 0.0 621.1 499.9 0.0 499.9 ხარჯები 150.2 170.5 0.0 170.5 42.9 0.0 42.9 პროცენტი 150.2 170.5 0.0 170.5 42.9 0.0 42.9 ვალდებულებების კლება 400.3 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 საშინაო 400.3 450.6 0.0 450.6 457.0 0.0 457.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 168.6 194.5 0.0 194.5 146.2 0.0 146.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 12.0 ხარჯები 111.1 134.5 0.0 134.5 143.2 0.0 143.2 შრომის ანაზღაურება 86.2 106.0 0.0 106.0 118.2 0.0 118.2 საქონელი და მომსახურება 24.9 28.5 0.0 28.5 25.0 0.0 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.5 60.0 0.0 60.0 3.0 0.0 3.0 ძირითადი აქტივები 57.5 60.0 0.0 60.0 3.0 0.0 3.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება. 57.5 55.5 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57.5 55.5 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 57.5 55.5 0.0 55.5 0.0 0.0 0.0 02 03 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 111.1 139.0 0.0 139.0 146.2 0.0 146.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 12.0 12.0 ხარჯები 111.1 134.5 0.0 134.5 143.2 0.0 143.2 შრომის ანაზღაურება 86.2 106.0 0.0 106.0 118.2 0.0 118.2 საქონელი და მომსახურება 24.9 28.5 0.0 28.5 25.0 0.0 25.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 4.5 0.0 4.5 3.0 0.0 3.0 ძირითადი აქტივები 0.0 4.5 0.0 4.5 3.0 0.0 3.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6,899.5 12,090.7 7,538.3 4,552.4 4,367.0 0.0 4367.0 ხარჯები 1,788.2 2,518.9 55.5 2,463.4 2,467.0 0.0 2467.0 საქონელი და მომსახურება 367.1 710.0 55.5 654.5 567.0 0.0 567.0 სუბსიდიები 706.0 1,806.5 0.0 1,806.5 1,900.0 0.0 1900.0 სხვა ხარჯები 75.7 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5,111.2 9,571.8 7,482.8 2,088.9 1,900.0 0.0 1900.0 ძირითადი აქტივები 5,111.2 9,571.8 7,482.8 2,088.9 1,900.0 0.0 1900.0 03 01 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 3,804.5 7,712.0 6,280.0 1,432.0 1,145.0 0.0 1145.0 ხარჯები 10.4 20.0 0.0 20.0 5.0 0.0 5.0 საქონელი და მომსახურება 10.4 20.0 0.0 20.0 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,794.1 7,692.0 6,280.0 1,412.0 1,140.0 0.0 1140.0 ძირითადი აქტივები 3,794.1 7,692.0 6,280.0 1,412.0 1,140.0 0.0 1140.0 03 02 01 ბინათმშენებლობა 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 01 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 847.1 1,429.5 1,157.5 272.0 400.0 0.0 400.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 847.1 1,429.5 1,157.5 272.0 400.0 0.0 400.0 03 02 02 02 ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალური სერვისი” 698.9 1,012.3 0.0 1,012.3 1,980.0 0.0 1980.0 ხარჯები 639.4 952.3 0.0 952.3 1,900.0 0.000 1900.0 სუბსიდიები 952.3 952.3 1,900.0 1,900.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.6 60.0 0.0 60.0 80.0 0.0 80.0 ძირითადი აქტივები 59.6 60.0 0.0 60.0 80.0 0.0 80.0 03 02 03 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 496.5 674.9 0.0 674.9 650.0 0.0 650.0 ხარჯები 345.2 599.1 0.0 599.1 550.0 0.0 550.0 საქონელი და მომსახურება 345.2 599.1 0.0 599.1 550.0 0.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 151.3 75.8 0.0 75.8 100.0 0.0 100.0 ძირითადი აქტივები 151.3 75.8 0.0 75.8 100.0 0.0 100.0 03 02 04 02 მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ.გურჯაანის ტერიტორის დასუფთავების ღონისძიებები 11.8 23.1 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 19.4 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 19.4 0.0 19.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.8 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 11.8 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 03 02 04 03 ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური" 64.0 40.6 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 64.0 40.6 0.0 40.6 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 64.0 38.1 38.1 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 03 02 04 04 საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 96.4 196.4 45.4 151.0 100.0 0.0 100.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96.4 196.4 45.4 151.0 100.0 0.0 100.0 ძირითადი აქტივები 96.4 196.4 45.4 151.0 100.0 0.0 100.0 03 02 04 05 შპს კეთილმოწყობა 642.0 816.2 0.0 816.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 642.0 816.2 0.0 816.2 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 642.0 816.2 816.2 0.0 0.0 03 02 05 ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები 115.3 61.5 55.5 6.0 80.0 0.0 80.0 ხარჯები 75.7 55.5 55.5 0.0 0.0 0.000 0.000 საქონელი და მომსახურება 0.0 55.5 55.5 0.0 0.0 0.000 0.000 სხვა ხარჯები 75.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.5 6.0 0.0 6.0 80.0 0.0 80.0 ძირითადი აქტივები 39.5 6.0 0.0 6.0 80.0 0.0 80.0 03 02 06 თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითი საშუალებების)სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები 6.5 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 6.5 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 საქონელი და მომსახურება 6.5 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 03 02 11 ამბულატორიების მშენებლობა რეაბილიტაცია 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 70.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 01 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი 44.2 93.5 0.0 93.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 4.9 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 4.9 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.3 88.5 0.0 88.5 0.0 0.0 0.0 03 03 02 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 უპატრონი ძაღლების თავშესაფარი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 14 სოფლის მეურნეობა, სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, მეთევზეობა, მონადირეობა 0.2 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 0.2 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 საქონელი და მომსახურება 0.2 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 1,931.3 2,091.8 44.6 2,047.2 2,315.0 0.0 2315.0 ხარჯები 1,924.3 1,969.7 0.0 1,969.7 2,215.0 0.0 2215.0 სუბსიდიები 1,891.8 1,955.5 0.0 1,955.5 2,200.0 0.0 2200.0 სხვა ხარჯები 32.5 14.2 0.0 14.2 15.0 0.0 15.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 122.1 44.6 77.5 100.0 0.0 100.0 ძირითადი აქტივები 7.0 122.1 44.6 77.5 100.0 0.0 100.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 1,857.8 2,049.7 44.6 2,005.1 2,300.0 0.0 2300.0 ხარჯები 1,850.8 1,927.6 0.0 1,927.6 2,200.0 0.0 2200.0 სუბსიდიები 1,850.8 1,927.6 1927.6 2,200.0 2200.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.0 122.1 44.6 77.5 100.0 0.0 100.0 ძირითადი აქტივები 7.0 122.1 44.6 77.5 100.0 0.0 100.0 04 03 ა(ა)იპ გურჯაანის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი 41.0 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 41.0 27.9 0.0 27.9 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 41.0 27.9 27.9 0.0 0.0 04 06 წარჩინებულ პირველკურსელთა წახალისება 32.5 14.2 0.0 14.2 15.0 0.0 15.0 ხარჯები 32.5 14.2 0.0 14.2 15.0 0.0 15.0 სხვა ხარჯები 32.5 14.2 0.0 14.2 15.0 0.0 15.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,167.7 1,814.2 0.0 1,814.2 2,043.0 0.0 2043.0 ხარჯები 1,106.2 1,727.5 0.0 1,727.5 1,918.0 0.0 1918.0 საქონელი და მომსახურება 89.7 255.0 0.0 255.0 260.0 0.0 260.0 სუბსიდიები 825.1 1,472.3 0.0 1,472.3 1,658.0 0.0 1658.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 61.4 86.7 0.0 86.7 125.0 0.0 125.0 ძირითადი აქტივები 56.4 73.9 0.0 73.9 110.0 0.0 110.0 არაწარმოებული აქტივები  5.0 12.8 0.0 12.8 15.0 0.0 15.0 05 01 სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება 14.0 15.0 0.0 15.0 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 14.0 15.0 0.0 15.0 25.0 0.0 25.0 საქონელი და მომსახურება 14.0 15.0 0.0 15.0 25.0 0.0 25.0 05 01 01 04 ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ალაზანი 64.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 23.3 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 23.3 40.0 40.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 40.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 01 01 07 ააიპ "გურჯაანის სპორტული გაერთიანება" 287.0 506.0 0.0 506.0 600.0 0.0 600.0 ხარჯები 277.7 474.0 0.0 474.0 550.0 0.0 550.0 სუბსიდიები 277.7 474.0 474.0 550.0 550.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.3 31.9 0.0 31.9 50.0 0.000 50.0 05 02 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 24.8 100.0 0.0 100.0 90.0 0.0 90.0 ხარჯები 24.8 100.0 0.0 100.0 90.0 0.0 90.0 საქონელი და მომსახურება 24.8 100.0 0.0 100.0 90.0 0.0 90.0 05 02 01 01 ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა" 30.0 20.8 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 30.0 20.8 0.0 20.8 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 30.0 20.8 20.8 0.0 0.0 05 02 01 03 ააიპ ,, გურჯაანის მუნიციპალური კულტურის ცენტრი" 193.9 365.8 0.0 365.8 430.0 0.0 430.0 ხარჯები 189.0 323.8 0.0 323.8 380.0 0.0 380.0 სუბსიდიები 189.0 323.8 323.8 380.0 380.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4.9 42.0 0.0 42.0 50.0 0.0 50.0 ძირითადი აქტივები 4.9 42.0 0.0 42.0 50.0 0.0 50.0 05 02 01 04 ა(ა)იპ "ველისციხის თეატრი" 47.6 38.8 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 47.6 38.8 0.0 38.8 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 47.6 38.8 38.8 0.0 0.0 05 02 01 07 ა(ა)იპ "გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება" 100.0 67.0 0.0 67.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 100.0 67.0 0.0 67.0 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 100.0 67.0 67.0 0.0 0.0 05 13 ა(ა)იპ გურჯაანის საგანმანათლებლო და სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება" 0.0 64.5 0.0 64.5 290.0 0.000 290.000 ხარჯები 0.0 64.5 0.0 64.5 280.0 0.0 280.0 სუბსიდიები 0.0 64.5 64.5 280.0 280.0 05 02 01 08 ა(ა)იპ ქართული ეროვნული ცეკვის ანსამბლი - "გურჯაანი" 10.5 47.0 0.0 47.0 58.0 0.0 58.0 ხარჯები 10.5 47.0 0.0 47.0 58.0 0.0 58.0 სუბსიდიები 10.5 47.0 47.0 58.0 58.0 05 02 01 09 ა(ა)იპ ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,, 10.5 7.9 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 10.5 7.9 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 10.5 7.9 7.9 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 0.000 05 02 01 10 ა(ა)იპ "მრავალჟამიერი I" 88.0 101.7 0.0 101.7 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 88.0 101.7 0.0 101.7 100.0 0.0 100.0 სუბსიდიები 88.0 101.7 101.7 100.0 100.0 05 02 01 11 ა(ა)იპ "გურჯაანის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანება" 198.0 273.3 0.0 273.3 305.0 0.0 305.0 ხარჯები 191.5 260.5 0.0 260.5 290.0 0.0 290.0 სუბსიდიები 260.5 260.5 290.0 290.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 12.8 0.0 12.8 15.0 0.0 15.0 ძირითადი აქტივები 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები  5.0 12.8 0.0 12.8 15.0 0.0 15.0 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 15.9 90.0 0.0 90.0 95.0 0.0 95.0 ხარჯები 15.9 90.0 0.0 90.0 95.0 0.0 95.0 საქონელი და მომსახურება 15.9 90.0 0.0 90.0 95.0 0.0 95.0 05 05 ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 35.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 35.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 საქონელი და მომსახურება 35.0 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 05 05 02 ა(ა)იპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე 48.5 26.5 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 48.5 26.5 0.0 26.5 0.0 0.0 0.0 სუბსიდიები 48.5 26.3 26.3 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,192.6 1,345.5 0.0 1,345.5 1,401.2 0.0 1401.2 ხარჯები 1,192.6 1,345.5 0.0 1,345.5 1,401.2 0.0 1401.2 სუბსიდიები 256.5 301.0 0.0 301.0 306.0 0.0 306.0 სოციალური უზრუნველყოფა 936.1 1,004.5 0.0 1,004.5 1,040.2 0.0 1040.2 სხვა ხარჯები 0.0 40.0 0.0 40.0 55.0 0.0 55.0 06 01 ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 84.7 106.0 0.0 106.0 106.0 0.0 106.0 ხარჯები 84.7 106.0 0.0 106.0 106.0 0.0 106.0 სუბსიდიები 84.7 106.0 106.0 106.0 106.0 06 03 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 1.3 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 ხარჯები 1.3 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.3 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 06 04 ოჯახებისა და ბავშვების დახმარების პროგრამა 377.1 407.5 0.0 407.5 450.0 0.0 450.0 ხარჯები 377.1 407.5 0.0 407.5 450.0 0.0 450.0 სოციალური უზრუნველყოფა 377.1 407.5 0.0 407.5 450.0 0.0 450.0 06 05 მოსახლეობის სოციალური დახმარება 113.6 142.5 0.0 142.5 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 113.6 142.5 0.0 142.5 100.0 0.0 100.0 სოციალური უზრუნველყოფა 113.6 142.5 0.0 142.5 100.0 0.0 100.0 06 06 სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება 399.6 440.0 0.0 440.0 270.0 0.0 270.0 ხარჯები 399.6 440.0 0.0 440.0 270.0 0.0 270.0 სოციალური უზრუნველყოფა 399.6 440.0 0.0 440.0 270.0 0.0 270.0 06 07 ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება,  უსახლკაროთა დახმარება, 37.1 40.0 0.0 40.0 55.0 0.0 55.0 ხარჯები 37.1 40.0 0.0 40.0 55.0 0.0 55.0 სოციალური უზრუნველყოფა 37.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 0.0 40.0 0.0 40.0 55.0 0.0 55.0 06 09 სოციალურად  დაუცველი ოჯახების ობოლ სტუდენტთა და მვეთრად გამოხატული შშმპსტუდენტის სწავლების თანადაფინანსება 4.5 10.0 0.0 10.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 4.5 10.0 0.0 10.0 20.0 0.0 20.0 სოციალური უზრუნველყოფა 4.5 10.0 0.0 10.0 20.0 0.0 20.0 06 10 უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი 3.0 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0 2.5 ხარჯები 3.0 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0 2.5 სოციალური უზრუნველყოფა 3.0 2.5 0.0 2.5 2.5 0.0 2.5 06 11 ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველ პირთა მომსახურების ორგანიზაცია "მოქალაქეთა თანადგომა" 171.8 195.0 0.0 195.0 200.0 0.0 200.0 ხარჯები 171.8 195.0 0.0 195.0 200.0 0.0 200.0 სუბსიდიები 171.8 195.0 195.0 200.0 200.0 06 12 შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირების დახმარება 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 0.0 35.7 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 0.0 35.7 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 35.7 0.0 35.7 06 13 მოქალაქეთა მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 160.0 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 160.0 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0 0.0 160.0 მუხლი 17🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 1 იანვრიდან.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევანო ბერიძიშვილი