ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 21.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №39
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 32 | ფინანსური აქტივების ცვლილება |
| 33 | ვალდებულების ცვლილება |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 3212 | ვალუტა,დეპოზიტები |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2018 წლის 21 დეკემბერი
ქ. ბათუმი
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
1.
დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი“, თანახმად თანდართული დანართისა.
2.
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე
დანართი
თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017
წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 431 420
16 760 685
16 760 685
17 395 900
17 395 900
გადასახადები
7 118 482
7 000 000
7 000 000
12 860 900
12 860 900
გრანტები
9 739 089
7 895 910
7 895 910
2 394 000
2 394 000
სხვა შემოსავლები
1 573 849
1 864 775
1 864 775
2 141 000
2 141 000
ხარჯები
9 945 727
11 233 439
11 233 439
13 231 907
13 231 907
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 948 251
1 948 251
2 114 370
2 114 370
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 919 342
1 919 342
1 848 832
1 848 832
სუბსიდიები
3 982 605
5 435 052
5 435 052
6 050 200
6 050 200
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
408 711
408 711
455 873
455 873
სხვა ხარჯები
2 084 817
1 522 083
1 522 083
2 762 632
2 762 632
საოპერაციო სალდო
8 485 693
5 527 246
5 527 246
4 163 993
4 163 993
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
8 048 912
7 471 780
7 471 780
5 799 363
5 799 363
ზრდა
8 081 122
7 651 225
7 651 225
5 799 363
5 799 363
კლება
32 210
179 445
179 445
0
0
მთლიანი სალდო
436 781
-1 944 534
-1 944 534
-1 635 370
-1 635 370
ფინანსური აქტივების ცვლილება
407 615
-1 944 534
-1 944 534
-1 635 370
-1 635 370
ზრდა
407 615
28 600
28 600
42 900
42 900
ვალუტა და დეპოზიტები
393 315
0
0
აქციები და სხვა კაპიტალი
14 300
28 600
28 600
42 900
42 900
კლება
0
1 973 134
1 973 134
1 678 270
1 678 270
ვალუტა და დეპოზიტები
0
1 973 134
1 973 134
1 678 270
1 678 270
აქციები და სხვა კაპიტალი
ვალდებულებების ცვლილება
-29 166
0
0,000
0
0
0
ზრდა
0
0
0
0
0
0
საშინაო
0
0
0
0
0
0
კლება
29 166
0
0
0
0
საშინაო
29 166
40
0
0
0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 463 630
16 940 130
16 940 130
17 395 900
17 395 900
შემოსავლები
18 431 420
16 760 685
16 760 685
17 395 900
17 395 900
არაფინანსური აქტივების კლება
32 210
179 445
179 445
0
0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
ვალდებულებების ზრდა
გადასახდელები
18 070 315
18 913 264
18 913 264
19 074 170
19 074 170
ხარჯები
9 945 727
11 233 439
11 233 439
13 231 907
13 231 907
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 081 122
7 651 225
7 651 225
5 799 363
5 799 363
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
42 900
42 900
ვალდებულებების კლება
29 166
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
393 315
-1 973 134
-1 973 134
-1 678 270
-1 678 270
თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
მუხლი 3🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 395 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 431 420
16 760 685
0
16 760 685
17 395 900
0
17 395 900
გადასახადები
7 118 482
7 000 000
0
7 000 000
12 860 900
0
12 860 900
გრანტები
9 739 089
7 895 910
0
7 895 910
2 394 000
0
2 394 000
სხვა შემოსავლები
1 573 849
1 864 775
0
1 864 775
2 141 000
0
2 141 000
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900 ლარის ოდენობით.
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
7 118 482
7 000 000
0
7 000 000
12 860 900
12 860 900
საშემოსავლო გადასახადი
1 356 050
1 050 000
1 050 000
0
0
დამატებული ღირებულების გადასახადი
0
0
0
0
6 410 900
6 410 900
ქონების გადასახადი
5 762 432
5 950 000
0
5 950 000
6 450 000
6 450 000
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4 922 252
5 183 000
5 183 000
5 683 000
5 683 000
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
66 452
50 000
50 000
50 000
50 000
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
69 614
42 000
42 000
42 000
42 000
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
704 114
675 000
675 000
675 000
675 000
სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები
0
0
0
0
სხვა გადასახადები
0
0
0
0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 900 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
გრანტები
9 739 089
7 895 910
2,394,000
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 502 589
3 967 210
2,394,000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი
4 153 182
3 967 210
2,394,000
მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი
349 407
0
0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5 236 500
3,928,700
0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 236 500
3,928,700
0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 236 500
3,928,700
0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
0
0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0
0
0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
0
0
0
მუხლი 6🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,141,000 ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები
1 573 849
1 864 775
2 141 000
შემოსავლები საკუთრებიდან
380 678
360 067
230 400
პროცენტები
178 167
167 167
37 500
რენტა
202,511
192,900
192,900
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
85 340
92 900
92 900
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
117 171
100 000
100 000
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
776 936
978 828
1 370 600
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
716 296
920 828
1 312 600
სანებართვო მოსაკრებელი
116,807
72.500
72.500
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
50
100
100
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1 600
600
0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
555 738
807 628
1 200 000
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
42,101
40,000
40,000
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
60 640
58 000
58 000
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
60 640
58 000
58 000
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
255,299
380,000
540,000
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
160,936
145.880
0
თავი III
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13 231 907 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
9 945 727
11 233 439
11 233 439
13 231 907
13 231 907
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 948 251
1 948 251
2 114 370
2 114 370
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 919 342
1 919 342
1 848 832
1 848 832
პროცენტი
0
სუბსიდიები
3 982 605
5 435 052
5 435 052
6 050 200
6 050 20
გრანტები
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
408 711
408 711
455 873
455 873
სხვა ხარჯები
2 084 817
1 522 083
1 522 083
2 762 632
2 762 632
მუხლი 8🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 799 363 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 799 363 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
მხარჯავი დაწესებულება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
140 591
299 406
64 340
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 369 570
5 987 841
5 385 023
04 00
განათლება
865 305
383 949
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
705 657
600 486
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
0
379 543
350 000
სულ ჯამი
8 081 122
7 651 225
5 799 363
ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
32,210
179,445
0
ძირითადი აქტივები
6 080
3,180
0
არაწარმოებული აქტივები
26 130
176,265
0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 031 270 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კლას. კოდები
გადასახდელების (ხარჯების)დასახელება
2017-წლის ფაქტი
2018-წლის გეგმა
2019-წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების
სახელმწიფო მომსახურება
2 755 437
0
2 755 437
3 515 765
0
3 515 765
3 216 500
0
3 216 500
7011
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა, საგარეო
ურთიერთობები
2 755 437
0
2 755 437
3 334 515
0
3 334 515
3 182 660
0
3 182 660
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის
უზრუნველყოფა
2 754 060
0
2 754 060
3 125 215
0
3 125 215
2 973 660
0
2 973 660
70112
ფინანსური და ფისკალური
საქმიანობა
1 377
0
1 377
209 300
0
209 300
209 000
0
209 000
7016
ვალთან დაკავშირებული
ოპერაციები
0
0
0
181 250
0
181 250
33 840
0
33 840
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა საერთო
დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
702
თავდაცვა
86,613
0
86,613
88,200
0
88,200
92,650
0
92,650
703
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7031
პოლიციის სამსახური
და სახელმწიფო დაცვა
0
0
0
0
0
0
0
7032
სახანძრო სამაშველო
სამსახური
0
0
0
0
0
0
0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2 031 258
0
2 031 258
2 233 560
0
2 233 560
3 222 635
0
3 222 635
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო
მეურნეობა, მეთევზეობა და
მონადირეობა
24 000
0
24 000
75 000
0
75 000
268 565
0
268 565
7045
ტრანსპორტი
2 007 258
0
2 007 258
2 158 560
0
2 158 560
2 954 070
0
2 954 070
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი
და გზები
2 007 258
0
2 007 258
2 158 560
0
2 158 560
2 954 070
0
2 954 070
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705
გარემოს დაცვა
749 947
0
749 947
1 033 210
0
1 033 210
1 063 860
0
1 063 860
7051
ნარჩენების შეგროვება,
გადამუშავება და განადგურება
304 250
0
304 250
392 515
0
392 515
416 000
0
416 000
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56 435
0
56 435
0
0
0
0
0
0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული ს
აქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
389 262
0
389 262
640 695
0
640 695
647 860
0
647 860
706
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
6 094 605
0
6 094 605
5 423 601
0
5 423 601
5 531 093
0
5 531 093
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 425 762
0
1 425 762
1 063 220
0
1 063 220
2 856 234
0
2 856 234
7063
წყალმომარაგება
4 147 906
4 147 906
4 000 804
4 000 804
1 817 031
1 817 031
7064
გარე განათება
520 937
520 937
359 577
359 577
857 828
857 828
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
405 134
405 134
415 893
415 893
469 562
469 562
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0
0
0
0
0
0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
405 134
0
405 134
415 893
0
415 893
469 562
0
469 562
708
დასვენება, კულტურა და
რელიგია
1 307 420
0
1 307 420
1 320 241
0
1 320 241
726 700
0
726 700
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
357 676
0
357 676
247 412
0
247 412
112 000
0
112 000
7082
მომსახურება
კულტერის სფეროში
904 044
0
904 044
1 032 829
0
1 032 829
574 700
0
574 700
7084
რელიგიური და
სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა
45 700
0
45 700
40 000
0
40 000
40 000
0
40 000
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა დასვენების,
კულტურისა და
რელიგიის სფეროში
0
0
0
0
0
0
0
0
0
709
განათლება
3 916 453
3 916 453
4 265 064
0
4 265 064
4 098 100
0
4 098 100
7091
სკოლამდელი აღზრდა
3 223 446
3 223 446
3 448 070
0
3 448 070
3 259 000
0
3 259 000
7092
ზოგადი განათლება
0
0
105 488
0
105 488
0
0
0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა განათლების სფეროში
693 007
693 007
711 506
0
711 506
839 100
0
839 100
710
სოციალური დაცვა
683 983
683 983
589 130
0
589 130
610 170
0
610 170
7107
სოციალური გაუცხოების
საკითხები, რომლებიც არ
ექვემდებარება
კლასიფიცირებას
13 797
13 797
35 770
0
35 770
77 070
0
77 070
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული
საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
670 186
670 186
553 360
0
553 360
533 100
0
533 100
სულ ბიუჯეტის გადასახდელები
18,026,849
0
18,026,849
18,884,664
0
18,884,664
19,031,270
0
19,031,270
თავი IV
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება
მუხლი 10🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 635 370 ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 635 370 ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900 ლარის ოდენობით.
3. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 678 270 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
32
ფინანსური აქტივების ცვლილება
407 615
-1 944 534
-1 635 370
ზრდა
407 615
28 600
42 900
ვალუტა,დეპოზიტები
393 315
აქციები და სხვა კაპიტალი
14 300
28 600
42 900
კლება
0
1 973 134
1 678 270
3212
ვალუტა,დეპოზიტები
1 973 134
1 678 270
აქციები და სხვა კაპიტალი
მუხლი 12🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით.
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
33
ვალდებულების ცვლილება
-29 166
0
0
ზრდა
სესხები
კლება
29 166
სესხები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000 ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.
თავი V
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება;
ინფრასტრუქტურა;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
განათლება;
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება
პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა.
1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება
საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა.
მიზანი
მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა.
აღწერა
დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა.
2. ინფრასტრუქტურა
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა
პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია.
2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება
პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47 აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.
2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა
პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია.
2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია.
პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია.
2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.
3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა.
აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურებას ახორციელებს შპს –
სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“.
3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა.
4. განათლება
განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება.
აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა.
4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება
პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა
პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება.
1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ.
5.1 სპორტის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია.
პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა.
პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა.
მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობაში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა.
5.2 კულტურის სფეროს განვითარება
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება.
პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკოლები და სხვა.
1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად.
მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე.
6.1. ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით;
პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, 6 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის
6.2. სოციალური დაცვა
პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;
პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 1000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
თავი VI
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 15🔗.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის პროექტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
18 070 315
18 913 264
0
18 913 264
19 074 170
0
19 074 170
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103
170
170
170
170
ხარჯები
9 945 727
11 233 439
0
11 233 439
13 231 907
0
13 231 907
შრომის ანაზღაურება
1 653 776
1 948 251
0
1 948 251
2 114 370
0
2 114 370
საქონელი და მომსახურება
1 664 641
1 919 342
0
1 919 342
1 848 832
0
1 848 832
სუბსიდიები
3 982 605
5 435 052
0
5 435 052
6 050 200
0
6 050 200
გრანტები
0
0
0
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
559 888
408 711
0
408 711
455 873
0
455 873
სხვა ხარჯები
2 084 817
1 522 083
0
1 522 083
2 762 632
0
2 762 632
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 081 122
7 651 225
0
7 651 225
5 799 363
0
5 799 363
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
0
28 600
42 900
0
42 900
ვალდებულებების კლება
29 166
0
0
0
0
0
0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2 754 710
3 508 465
0
3 508 465
3 209 500
0
3 209 500
მომუშავეთა რიცხოვნობა
97
164
164
164
164
ხარჯები
2 613 469
3 209 059
0
3 209 059
3 145 160
0
3 145 160
შრომის ანაზღაურება
1 589 176
1 882 251
1 882 251
2 046 720
2 046 720
საქონელი და მომსახურება
920 904
912 579
0
912 579
806 040
0
806 040
სოციალური უზრუნველყოფა
22 409
31 306
31 306
0
0
სხვა ხარჯები
80 980
382 923
382 923
292 400
292 400
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140 591
299 406
299 406
64 340
64 340
ვალდებულებების კლება
650
0
0
0
0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
660 200
687 100
687 100
688 720
688 720
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24
30
30
30
30
ხარჯები
660 200
687 100
687 100
688 720
688 720
შრომის ანაზღაურება
453 924
491 878
491 878
504 300
504 300
საქონელი და მომსახურება
195 543
137 350
0
137 350
134 020
0
134 020
სოციალური უზრუნველყოფა
10 733
7 472
7 472
0
სხვა ხარჯები
0
50 400
50 400
50 400
50400
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
2 094 110
2 438 115
2 438 115
2 284 940
2 284 940
მომუშავეთა რიცხოვნობა
73
134
134
134
134
ხარჯები
1 953 269
2 210 563
2 210 563
2 254 440
2 254 440
შრომის ანაზღაურება
1 135 252
1 372 084
1 372 084
1 542 420
1542420
საქონელი და მომსახურება
725 361
774 665
774 665
672 020
672 020
სოციალური უზრუნველყოფა
11 676
23 834
23 834
0
სხვა ხარჯები
80 980
39 980
39 980
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
140 591
227 552
227 552
30 500
30 500
ვალდებულებების კლება
250
0
0
0
0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0
202 000
202 000
202 000
202 000
ხარჯები
0
202 000
202 000
202 000
202 000
სხვა ხარჯები
0
202 000
202 000
202 000
202 000
01 04
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
400
181 250
181 250
33 840
33 840
ხარჯები
0
109 396
109 396
0
0
შრომის ანაზღაურება
18 289
18 289
0
საქონელი და მომსახურება
0
564
564
0
0
სხვა ხარჯები
90 543
90 543
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71 854
71 854
33 840
33 840
ვალდებულებების კლება
400
0
0
0
0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
82 613
88 200
0
88 200
92 650
0
92 650
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
82 613
88 200
0
88 200
92 650
0
92 650
შრომის ანაზღაურება
64 600
66 000
66 000
67 650
67 650
საქონელი და მომსახურება
18 013
22 200
0
22 200
25 000
0
25 000
02 01
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
82 613
88 200
88 200
92 650
92 650
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6
6
6
6
6
ხარჯები
82 613
88 200
88 200
92 650
92 650
შრომის ანაზღაურება
64 600
66 000
66000
67 650
67650
საქონელი და მომსახურება
18 013
22 200
22 200
25 000
25 000
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8 984 059
8 726 271
0
8 726 271
9 867 488
0
9 867 488
ხარჯები
2 599 739
2 709 830
0
2 709 830
4 439 565
0
4 439 565
საქონელი და მომსახურება
527 935
758 915
0
758 915
796 600
0
796 600
სუბსიდიები
944 386
1 272 915
0
1 272 915
1 424 400
0
1 424 400
სხვა ხარჯები
1 127 418
678 000
0
678 000
2 218 565
0
2 218 565
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6 369 570
5 987 841
0
5 987 841
5 385 023
0
5 385 023
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
0
28 600
42 900
0
42 900
ვალდებულებების კლება
450
0
0
0
0
0
0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
2 007 258
2 158 560
0
2 158 560
2 954 070
0
2 954 070
ხარჯები
146 678
0
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
146 678
0
0
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 860 580
2 158 560
0
2 158 560
2 954 070
0
2 954 070
03 01 01
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია
327 165
1 027 678
0
1 027 678
1 080 341
0
1 080 341
არაფინანსური აქტივების ზრდა
327 165
1 027 678
1 027 678
1 080 341
1 080 341
03 01 02
ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე)
1 047 700
81 950
0
81 950
200 000
0
200 000
ხარჯები
146 678
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
146 678
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
901 022
81 950
81 950
200 000
200 000
03 01 03
მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით საწვავით უზრუნველყოფა
0
0
0
0
0
ხარჯები
0
0
0
0
0
საქონელი და მომსახურება
0
0
0
0
0
03 01 04
სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა
27 599
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 599
0
0
03 01 05
სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
57 335
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 335
0
0
03 01 06
სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
43 240
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
43 240
0
0
03 01 07
სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა
0
59 973
59 973
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
59 973
59 973
0
03 01 08
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა
134 113
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
134 113
0
0
03 01 09
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
37 722
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 722
0
0
03 01 10
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
73 245
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73 245
0
0
03 01 11
სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
68 573
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 573
0
0
03 01 12
სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
57 645
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57 645
0
0
03 01 13
სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
46 971
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46 971
0
0
03 01 14
სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
20 508
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20 508
0
0
03 01 15
სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა
37 555
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 555
0
0
03 01 16
სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა
27 887
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27 887
0
0
03 01 17
სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
73 599
73 599
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 599
73 599
0
03 01 18
სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება
0
58 412
58 412
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
58 412
58 412
0
03 01 19
სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
0
57 505
57 505
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
57 505
57 505
0
03 01 20
სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია
0
66 316
66 316
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
66 316
66 316
0
03 01 21
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
40 959
40 959
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
40 959
40 959
0
03 01 22
სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება
0
45 184
45 184
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
45 184
45 184
0
03 01 23
საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
0
273 530
273 530
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
273 530
273 530
0
03 01 24
სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
104 636
104 636
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
104 636
104 636
0
03 01 25
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა
0
268 818
268 818
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
268 818
268 818
0
03 01 26
სოფელ სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
160 478
160 478
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
160 478
160 478
03 01 27
სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
72 024
72 024
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
72 024
72 024
03 01 28
სოფელ ახალსოფელში ნაგერვაძე გამრეკელიძეების მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
29 996
29 996
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29 996
29 996
03 01 29
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
94 491
94 491
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
94 491
94 491
03 01 30
სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
143 188
143 188
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
143 188
143 188
03 01 31
სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
75 852
75 852
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
75 852
75 852
03 01 32
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
231 269
231 269
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
231 269
231 269
03 01 33
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
60 685
60 685
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
60 685
60 685
03 01 34
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება
0
0
0
44 447
44 447
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
44 447
44 447
03 01 35
ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება
0
0
0
71 108
71 108
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
71 108
71 108
03 01 36
სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
54 010
54 010
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
54 010
54 010
03 01 37
სოფელ მნათობში რევაზ ვერძაძის სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი
0
0
0
76 712
76 712
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
76 712
76 712
03 01 38
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან მალხაზ ბალაძის სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
30 705
30 705
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 705
30 705
03 01 39
სოფელ მნათობში თენგიზ მუსხაჯბას სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
160 359
160 359
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
160 359
160 359
03 01 40
სოფელ ახალსოფელში (5ბრიგადა) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
27 380
27 380
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
27 380
27 380
03 01 41
სოფელ ზედა ჯოჭოში ჯუმბერ სურმანიძის სახლიდან მურად ლეონიძის სახლამდე გზის დაბეტონება
0
0
0
24 002
24 002
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
24 002
24 002
03 01 42
სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება
0
0
0
17 777
17 777
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
17 777
17 777
03 01 43
სოფელ აჭარისაღმართში მდ. მაჭახელაზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა
0
0
0
28 433
28 433
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
28 433
28 433
03 01 44
სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა
0
0
0
33 422
33 422
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
33 422
33 422
03 01 45
სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
91 549
91 549
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
91 549
91 549
03 01 46
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
0
0
0
63 552
63 552
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
63 552
63 552
03 01 47
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
0
0
0
82 290
82 290
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
82 290
82 290
03 02
სოფლის მეურნეობა
24 450
75 000
0
75 000
268 565
0
268 565
ხარჯები
24 000
75 000
0
75 000
268 565
0
268 565
სხვა ხარჯები
24 000
75 000
75 000
268 565
268 565
ვალდებულებების კლება
450
0
0
0
0
03 02 01
მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი
24 000
0
0
0
0
0
0
ხარჯები
24 000
0
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
24 000
0
0
03 02 02
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა
450
0
0
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
450
03 02 03
2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლების თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა
0
0
0
0
243 440
0
243 440
ხარჯები
0
0
0
0
243 440
0
243 440
სხვა ხარჯები
0
0
243 440
243 440
03 02 04
კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.
0
75 000
0
75 000
25 125
0
25 125
ხარჯები
0
75 000
0
75 000
25 125
0
25 125
სხვა ხარჯები
0
75 000
75 000
25 125
25 125
03 03
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6 952 351
6 492 711
0
6 492 711
6 644 853
0
6 644 853
ხარჯები
2 429 061
2 634 830
0
2 634 830
4 171 000
0
4 171 000
საქონელი და მომსახურება
527 935
758 915
0
758 915
796 600
0
796 600
სუბსიდიები
944 386
1 272 915
0
1 272 915
1 424 400
0
1 424 400
სხვა ხარჯები
956 740
603 000
603 000
1 950 000
1 950 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 508 990
3 829 281
0
3 829 281
2 430 953
0
2 430 953
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
42 900
42 900
03 03 01
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
520 937
359 577
359 577
857 828
857 828
ხარჯები
215 588
323 000
323 000
358 600
358 600
საქონელი და მომსახურება
215 588
323 000
323 000
358 600
358 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
305 349
36 577
0
36 577
499 228
0
499 228
03 03 01 01
განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია
254 270
333 000
333 000
398 600
398 600
ხარჯები
215 588
323 000
323 000
358 600
358 600
საქონელი და მომსახურება
215 588
323 000
323 000
358 600
358 600
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38 682
10 000
10 000
40 000
40 000
03 03 01 02
წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა
15 848
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15 848
0
0
03 03 01 03
სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა
9 114
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 114
0
0
03 03 01 04
სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
18 481
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18 481
0
0
03 03 01 05
სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა
30 369
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 369
0
0
03 03 01 06
მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
32 709
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32 709
0
0
03 03 01 07
სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
28 906
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 906
0
0
03 03 01 08
სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა
21 622
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 622
0
0
03 03 01 09
სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა
41 900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 900
0
0
03 03 01 10
სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა
13 994
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 994
0
0
03 03 01 11
სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა
33 824
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
33 824
0
0
03 03 01 12
სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა
19 900
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 900
0
0
03 03 01 13
განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია
19 900
26 577
26 577
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19 900
26 577
26 577
0
03 03 01 14
სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
28 845
28 845
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
28 845
28 845
03 03 01 15
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
0
0
0
69 330
69 330
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
69 330
69 330
03 03 01 16
სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა
0
0
0
49 762
49 762
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
49 762
49 762
03 03 01 17
სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა
0
0
0
73 670
73 670
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
73 670
73 670
03 03 01 18
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
0
0
32 910
32 910
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
32 910
32 910
03 03 01 19
სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა
0
0
0
14 650
14 650
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
14 650
14 650
03 03 01 20
სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა
0
0
0
31 808
31 808
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 808
31 808
03 03 01 21
სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა
0
0
0
12 927
12 927
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
12 927
12 927
03 03 01 22
სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობა
0
0
0
50 470
50 470
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
50 470
50 470
03 03 01 23
სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა
0
0
0
29 667
29 667
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29 667
29 667
03 03 01 24
სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა
0
0
0
42 939
42 939
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
42 939
42 939
03 03 01 25
სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა
0
0
0
22 250
22 250
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
22 250
22 250
03 03 02
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
341 750
392 515
392 515
1 063 860
1 063 860
ხარჯები
304 250
392 515
392 515
1 063 860
1 063 860
საქონელი და მომსახურება
304 250
392 515
392 515
416 000
416 000
სუბსიდიები
647 860
647 860
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 500
0
0
0
0
03 03 02 01
სანიტარული დასუფთავება
304 250
392 515
392 515
416 000
416 000
ხარჯები
304 250
392 515
392 515
416 000
416 000
საქონელი და მომსახურება
304 250
392 515
392 515
416 000
416 000
03 03 02 02
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
37 500
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37 500
0
0
03 03 02 03
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
0
0
0
647 860
647 860
ხარჯები
0
0
0
647 860
647 860
სუბსიდიები
647 860
647 860
03 03 03
წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
4 558 967
4 670 099
4 670 099
1 859 931
1 859 931
ხარჯები
814 582
1 057 565
1 057 565
499 340
499 340
სუბსიდიები
814 582
1 057 565
0
1 057 565
499 340
0
499 340
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 730 085
3 583 934
0
3 583 934
1 317 691
0
1 317 691
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
0
28 600
42 900
0
42 900
03 03 03 01
სოფლებისათვის წყლის (სანიაღვრე ) მილების შეძენა
24 842
0
0
60 000
60 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 842
0
60 000
60 000
03 03 03 02
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
351 762
640 695
640 695
0
0
ხარჯები
310 762
503 195
503 195
0
0
სუბსიდიები
310 762
503 195
503 195
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 000
137 500
137 500
0
03 03 03 03
შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი''
503 820
554 370
554 370
499 340
499 340
ხარჯები
503 820
554 370
554 370
499 340
499 340
სუბსიდიები
503 820
554 370
554 370
499 340
499 340
03 03 03 04
მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი
1 451 310
116 218
116 218
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 451 310
116 218
116 218
0
03 03 03 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა
212 770
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212 770
0
0
0
03 03 03 06
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა
147 003
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
147 003
0
0
03 03 03 07
სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
139 199
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
139 199
0
0
03 03 03 08
არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები)
428 076
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
428 076
0
0
03 03 03 09
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები
500 000
1 122 000
1 122 000
894 000
894 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
500 000
1 122 000
1 122 000
894 000
894 000
03 03 03 10
სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა
114 451
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
114 451
0
0
03 03 03 11
სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია
120 370
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120 370
0
0
03 03 03 12
სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
14 300
28 600
28 600
42 900
42 900
ფინანსური აქტივების ზრდა
14 300
28 600
28 600
42 900
42 900
03 03 03 13
სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა
44 999
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44 999
0
0
03 03 03 14
სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
29 321
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29 321
0
0
03 03 03 15
სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
13 137
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13 137
0
0
03 03 03 16
სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
8 559
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 559
0
0
03 03 03 17
სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა
8 821
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 821
0
0
03 03 03 18
სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
11 700
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 700
0
0
03 03 03 19
სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
58 435
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 435
0
0
03 03 03 20
სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
8 737
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 737
0
0
03 03 03 21
სოფელ ძაბლავეთში სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის მოწყობა
41 784
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41 784
0
0
03 03 03 22
სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან)
52 738
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52 738
0
0
03 03 03 23
სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა
26 422
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 422
0
0
03 03 03 24
სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი)
24 745
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24 745
0
0
03 03 03 25
სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია
26 259
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
26 259
0
0
03 03 03 26
სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა
136 591
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
136 591
0
0
03 03 03 27
სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა
58 816
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58 816
0
0
03 03 03 28
სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით
0
238 799
238 799
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
238 799
238 799
0
03 03 03 29
სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია)
0
147 141
147 141
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
147 141
147 141
0
03 03 03 30
მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
123 044
123 044
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
123 044
123 044
0
03 03 03 31
სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა
0
32 450
32 450
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
32 450
32 450
0
03 03 03 32
სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
233 300
233 300
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
233 300
233 300
0
03 03 03 33
სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა
0
68 460
68 460
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
68 460
68 460
0
03 03 03 34
სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
73 010
73 010
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
73 010
73 010
0
03 03 03 35
სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
15 571
15 571
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 571
15 571
0
03 03 03 36
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
60 027
60 027
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
60 027
60 027
0
03 03 03 37
სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
28 806
28 806
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
28 806
28 806
0
03 03 03 38
სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება
0
15 943
15 943
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
15 943
15 943
0
03 03 03 39
სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება
0
5 971
5 971
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
5 971
5 971
0
03 03 03 40
სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
29 901
29 901
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
29 901
29 901
0
03 03 03 41
სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია
0
25 464
25 464
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
25 464
25 464
0
03 03 03 42
სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება
0
4 671
4 671
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 671
4 671
0
03 03 03 43
სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
0
4 419
4 419
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
4 419
4 419
0
03 03 03 44
ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
105 367
105 367
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
105 367
105 367
0
03 03 03 45
სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
72 295
72 295
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
72 295
72 295
0
03 03 03 46
სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია
0
93 477
93 477
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
93 477
93 477
0
03 03 03 47
სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
193 234
193 234
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
193 234
193 234
0
03 03 03 48
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
92 655
92 655
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
92 655
92 655
0
03 03 03 49
სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია
0
155 507
155 507
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
155 507
155 507
0
03 03 03 50
სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
0
119 646
119 646
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
119 646
119 646
0
03 03 03 51
სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
0
13 087
13 087
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
13 087
13 087
0
03 03 03 52
სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა
0
35 294
35 294
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 294
35 294
0
03 03 03 53
სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
0
65 428
65 428
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
65 428
65 428
0
03 03 03 54
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
0
44 833
44 833
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
44 833
44 833
0
03 03 03 55
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)
0
38 531
38 531
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
38 531
38 531
0
03 03 03 56
სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია
0
71 885
71 885
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
71 885
71 885
0
03 03 03 57
სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა
0
0
0
140 859
140 859
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
140 859
140 859
03 03 03 58
სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება
0
0
0
100 215
100 215
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
100 215
100 215
03 03 03 59
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
0
0
0
31 001
31 001
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
31 001
31 001
03 03 03 60
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო (სეპტიკის) სისტემების მოწყობა
0
0
0
30 000
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
30 000
30 000
03 03 03 61
სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
0
0
0
32 101
32 101
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
32 101
32 101
03 03 03 62
სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა
0
0
0
29 515
29 515
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
29 515
29 515
03 03 04
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 355 862
678 770
0
678 770
2 404 034
0
2 404 034
ხარჯები
956 740
603 000
0
603 000
1 950 000
0
1 950 000
სხვა ხარჯები
956 740
603 000
0
603 000
1 950 000
0
1 950 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
399 122
75 770
0
75 770
454 034
0
454 034
03 03 04 01
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
229 088
203 000
203 000
350 000
350 000
ხარჯები
229 088
203 000
203 000
350 000
350 000
სხვა ხარჯები
229 088
203 000
203 000
350 000
350 000
03 03 04 01 01
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
0
0
0
100 000
100 000
ხარჯები
0
0
0
100 000
100 000
სხვა ხარჯები
100 000
100 000
03 03 04 01 02
სოციალური სახლის მშენებლობა
727 652
400 000
400 000
1 500 000
1 500 000
ხარჯები
727 652
400 000
400 000
1 500 000
1 500 000
სხვა ხარჯები
727 652
400 000
400 000
1 500 000
1 500 000
03 03 04 01 03
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
96 225
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
96 225
0
0
03 03 04 01 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები
103 303
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103 303
0
0
03 03 04 01 05
სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი
63 609
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
63 609
0
0
03 03 04 01 06
ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები
12 206
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 206
0
0
03 03 04 01 07
თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები
28 898
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
28 898
0
0
03 03 04 01 08
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა
39 760
75 770
75 770
200 000
200 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39 760
75 770
75 770
200 000
200 000
03 03 04 01 09
სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
5 047
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5 047
0
0
03 03 04 01 10
სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა
50 074
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50 074
0
0
03 03 04 01 11
სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა
0
0
0
71 853
71 853
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
71 853
71 853
03 03 04 01 12
სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა
0
0
0
182 181
182 181
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
182 181
182 181
03 03 05
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
44 066
175 400
175 400
182 000
182 000
ხარჯები
8 097
43 400
43 400
22 000
22 000
საქონელი და მომსახურება
8 097
43 400
43 400
22 000
22 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 969
132 000
0
132 000
160 000
0
160 000
03 03 05 01
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
1 377
7 300
7 300
7 000
7 000
ხარჯები
1 377
7 300
7 300
7 000
7 000
საქონელი და მომსახურება
1 377
7 300
7 300
7 000
7 000
03 03 05 02
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
6 720
36 100
36 100
15 000
15 000
ხარჯები
6 720
36 100
36 100
15 000
15 000
საქონელი და მომსახურება
6 720
36 100
36 100
15 000
15 000
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6 720
36 100
36 100
15 000
15 000
03 03 05 03
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
35 969
132 000
132 000
160 000
160 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 969
132 000
132 000
160 000
160 000
03 03 06
ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები
130 769
216 350
216 350
277 200
277 200
ხარჯები
129 804
215 350
215 350
277 200
277 200
სუბსიდიები
129 804
215 350
215 350
277 200
277 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
965
1 000
1000
0
04 00
განათლება
3 296 777
3 593 558
3 593 558
3 299 000
3 299 000
ხარჯები
2 404 577
3 209 609
3 209 609
3 299 000
3 299 000
სუბსიდიები
2 000 077
3 026 476
0
3 026 476
3 259 000
0
3 259 000
სხვა ხარჯები
404 500
183 133
183 133
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865 305
383 949
383 949
0
0
ვალდებულებების კლება
26 895
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
3 261 777
3 448 070
3 448 070
3 259 000
3 259 000
ხარჯები
2 369 577
3 064 121
3 064 121
3 259 000
3 259 000
სუბსიდიები
2 000 077
3 026 476
3 026 476
3 259 000
3 259 000
სხვა ხარჯები
369 500
37 645
37 645
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865 305
383 949
383 949
0
0
ვალდებულებების კლება
26 895
0
0
0
0
04 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
2 000 077
3 137 281
3 137 281
3 259 000
3 259 000
ხარჯები
2 000 077
3 026 476
3 026 476
3 259 000
3 259 000
სუბსიდიები
2 000 077
3 026 476
3 026 476
3 259 000
3 259 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
110 805
110 805
0
04 01 02
ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა
1 261 700
310 789
310 789
0
0
ხარჯები
369 500
37 645
37 645
0
0
სხვა ხარჯები
369 500
37 645
37 645
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
865 305
273 144
273 144
0
0
ვალდებულებების კლება
26 895
0
0
0
0
04 01 02 01
სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია
26 895
0
0
0
0
ვალდებულებების კლება
26 895
04 01 02 02
ინვენტარის შეძენის ხარჯები
501 189
107 645
107 645
0
0
ხარჯები
369 500
37 645
37 645
0
0
სხვა ხარჯები
369 500
37 645
37 645
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
131 689
70 000
70 000
0
04 01 02 03
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
186 208
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186 208
0
0
04 01 02 04
სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
535 972
194 190
194 190
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
535 972
194 190
194 190
0
04 01 02 05
ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
11 436
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 436
0
0
04 01 02 06
სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა
0
8 954
8 954
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
8 954
8 954
0
04 02 00
სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები
35 000
145 488
145 488
40 000
40 000
ხარჯები
35 000
145 488
145 488
40 000
40 000
სხვა ხარჯები
35 000
145 488
145 488
40 000
40 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
0
0
0
0
04 02 01
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა
35 000
40 000
40 000
40 000
40 000
ხარჯები
35 000
40 000
40 000
40 000
40 000
სხვა ხარჯები
35 000
40 000
40 000
40 000
40 000
04 02 02
სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია
0
105 488
105 488
0
0
ხარჯები
0
105 488
105 488
0
0
სხვა ხარჯები
105 488
105 488
0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 966 582
1 991 747
1 991 747
1 525 800
1 525 800
ხარჯები
1 260 925
1 391 261
1 391 261
1 525 800
1 525 800
სუბსიდიები
1 038 142
1 135 661
1 135 661
1 366 800
1 366 800
გრანტები
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
222 783
255 600
255 600
159 000
159 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
705 657
600 486
600 486
0
0
05 01
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1 295 916
1 389 808
0
1 389 808
935 600
0
935 600
ხარჯები
831 107
916 639
916 639
935 600
935 600
სუბსიდიები
772 007
829 119
0
829 119
849 600
0
849 600
სხვა ხარჯები
59 100
87 520
0
87 520
86 000
0
86 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
464 809
473 169
0
473 169
0
0
0
05 01 01
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
391 872
356 979
356 979
360 900
360 900
ხარჯები
379 872
356 979
356 979
360 900
360 900
სუბსიდიები
379 872
356 979
356 979
360 900
360 900
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12 000
0
0
05 01 02
ააიპ კულტურის ცენტრი
392 135
475 840
475 840
488 700
488 700
ხარჯები
392 135
472 140
472 140
488 700
488 700
სუბსიდიები
392 135
472 140
472 140
488 700
488 700
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
3 700
3 700
0
05 01 03
კულტურის ღონისძიებები
59 100
63 000
63 000
86 000
86 000
ხარჯები
59 100
63 000
63 000
86 000
86 000
სხვა ხარჯები
59 100
63 000
63 000
86 000
86 000
05 01 04
ახალშენის კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი
279 852
469 469
469 469
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
279 852
469 469
469 469
0
05 01 05
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები
172 957
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172 957
0
0
05 01 06
კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა
0
24 520
24 520
0
0
ხარჯები
0
24 520
24 520
0
0
სხვა ხარჯები
24 520
24 520
0
05 02
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
45 700
40 000
40 000
40 000
40 000
ხარჯები
45 700
40 000
40 000
40 000
40 000
სხვა ხარჯები
45 700
40 000
40 000
40 000
40 000
05 03
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
624 966
561 939
561 939
550 200
550 200
ხარჯები
384 118
434 622
434 622
550 200
550 200
სუბსიდიები
266 135
306 542
306 542
517 200
517 200
გრანტები
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
117 983
128 080
128 080
33 000
33 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240 848
127 317
0
127 317
0
0
0
05 03 01
ააიპ –
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
266 135
314 527
314 527
438 200
438 200
ხარჯები
266 135
306 542
306 542
438 200
438 200
სუბსიდიები
266 135
306 542
306 542
438 200
438 200
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
7 985
7 985
0
05 03 02
სპორტული ღონისძიებები
117 983
96 680
96 680
33 000
33 000
ხარჯები
117 983
96 680
96 680
33 000
33 000
სხვა ხარჯები
117 983
96 680
96 680
33 000
33 000
05 03 03
ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა
0
0
0
79 000
79 000
ხარჯები
0
0
0
79 000
79 000
სუბსიდიები
0
0
79 000
79 000
05 03 04
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
240 848
150 732
150 732
0
0
ხარჯები
0
31 400
31 400
0
0
სხვა ხარჯები
31 400
31 400
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
240 848
119 332
0
119 332
0
0
0
05 03 04 01
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა
1 155
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 155
0
0
05 03 04 02
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია
21 562
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21 562
0
0
05 03 04 03
სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა
68 147
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
68 147
0
0
05 03 04 04
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
35 286
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35 286
0
0
05 03 04 05
სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია
79 951
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79 951
0
0
05 03 04 06
თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
9 516
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9 516
0
0
05 03 04 07
სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა
25 231
0
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25 231
0
0
05 03 04 08
სპორტული ინვენტარის შეძენა
0
31 400
31 400
0
0
ხარჯები
0
31 400
31 400
0
0
სხვა ხარჯები
31 400
31 400
0
05 03 04 09
მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა
0
35 950
35 950
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
35 950
35 950
0
05 03 04 10
სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
0
83 382
83 382
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
83 382
83 382
0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
985 575
1 005 023
1 005 023
1 079 732
1 079 732
ხარჯები
984 404
625 480
625 480
729 732
729 732
საქონელი და მომსახურება
197 789
225 648
225 648
221 192
221 192
სოციალური უზრუნველყოფა
537 479
377 405
377 405
455 873
455 873
სხვა ხარჯები
249 136
22 427
0
22 427
52 667
0
52 667
არაფინანსური აქტივების ზრდა
379 543
379 543
350 000
350 000
ვალდებულებების კლება
1 171
06 01
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
353 781
482 553
482 553
469 562
469 562
ხარჯები
353 781
452 010
452 010
469 562
469 562
საქონელი და მომსახურება
197 789
225 648
225 648
221 192
221 192
სოციალური უზრუნველყოფა
128 856
203 935
0
203 935
225 703
0
225 703
სხვა ხარჯები
27 136
22 427
0
22 427
22 667
0
22 667
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
30 543
0
30 543
0
0
0
06 01 01
ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
50 620
69 081
69 081
66 565
66 565
ხარჯები
50 620
69 081
69 081
66 565
66 565
საქონელი და მომსახურება
50 620
69 081
69 081
66 565
66 565
სამედიცინო ხარჯები
50 620
69 081
69 081
66 565
66 565
06 01 02
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
7 664
0
0
0
0
ხარჯები
7 664
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
7 664
06 01 03
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა
19 472
22 427
22 427
22 667
22 667
ხარჯები
19 472
22 427
22 427
22 667
22 667
სხვა ხარჯები
19 472
22 427
22 427
22 667
22 667
06 01 04
დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა
19 587
23 298
23 298
27 146
27 146
ხარჯები
19 587
23 298
23 298
27 146
27 146
სოციალური უზრუნველყოფა
19 587
23 298
23 298
27 146
27 146
სხვა ხარჯები
0
0
0
06 01 05
აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი
0
30 543
30 543
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
30 543
30 543
06 01 06
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა
147 169
156 567
156 567
154 627
154 627
ხარჯები
147 169
156 567
156 567
154 627
154 627
საქონელი და მომსახურება
147 169
156 567
156 567
154 627
154 627
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
0
06 01 07
პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
14 131
18 024
18 024
29 445
29 445
ხარჯები
14 131
18 024
18 024
29 445
29 445
სოციალური უზრუნველყოფა
14 131
18 024
18 024
29 445
29 445
06 01 08
ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
9 528
18 553
18 553
16 272
16 272
ხარჯები
9 528
18 553
18 553
16 272
16 272
სოციალური უზრუნველყოფა
9 528
18 553
18 553
16 272
16 272
06 01 09
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა
32 250
77 400
77 400
85 200
85 200
ხარჯები
32 250
77 400
77 400
85 200
85 200
სოციალური უზრუნველყოფა
32 250
77 400
77 400
85 200
85 200
06 01 10
ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა
52 360
65 660
65 660
66 640
66 640
ხარჯები
52 360
65 660
65 660
66 640
66 640
სოციალური უზრუნველყოფა
52 360
65 660
65 660
66 640
66 640
06 01 11
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
ხარჯები
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
სოციალური უზრუნველყოფა
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
06 02
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
631 794
522 470
522 470
610 170
610 170
ხარჯები
630 623
173 470
173 470
260 170
260 170
სოციალური უზრუნველყოფა
408 623
173 470
173 470
230 170
230 170
სხვა ხარჯები
222 000
0
0
0
30 000
0
30 000
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0
349 000
349 000
350 000
350 000
ვალდებულებების კლება
1 171
0
0
0
0
06 02 01
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
14 968
35 770
35 770
77 070
77 070
ხარჯები
13 797
35 770
35 770
77 070
77 070
სოციალური უზრუნველყოფა
13 797
35 770
35 770
77 070
77 070
ვალდებულებების კლება
1 171
06 02 02
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
4 600
5 200
5 200
5 200
5 200
ხარჯები
4 600
5 200
5 200
5 200
5 200
სოციალური უზრუნველყოფა
4 600
5 200
5 200
5 200
5 200
06 02 03
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
63 900
75 000
75 000
75 000
75 000
ხარჯები
63 900
75 000
75 000
75 000
75 000
სოციალური უზრუნველყოფა
63 900
75 000
75 000
75 000
75 000
06 02 04
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
25 000
23 000
23 000
20 000
20 000
ხარჯები
25 000
23 000
23 000
20 000
20 000
სოციალური უზრუნველყოფა
25 000
23 000
23 000
20 000
20 000
06 02 05
0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
11 400
16 200
16 200
0
0
ხარჯები
11 400
16 200
16 200
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
11 400
16 200
16 200
0
0
06 02 06
0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
0
25 000
25 000
ხარჯები
0
0
0
25 000
25 000
სოციალური უზრუნველყოფა
25 000
25 000
06 02 07
0-დან 200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
3 800
18 300
18 300
15 900
15 900
ხარჯები
3 800
18 300
18 300
15 900
15 900
სოციალური უზრუნველყოფა
3 800
18 300
18 300
15 900
15 900
06 02 08
გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 10000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის
0
0
0
30 000
30 000
ხარჯები
0
0
0
30 000
30 000
სხვა ხარჯები
0
0
30 000
30 000
06 02 09
მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
0
0
0
12 000
12 000
ხარჯები
0
0
0
12 000
12 000
სოციალური უზრუნველყოფა
0
0
12 000
12 000
06 02 10
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
0
349 000
349 000
350 000
350 000
ხარჯები
0
0
0
0
0
სხვა ხარჯები
0
0
0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
349 000
349 000
350 000
350 000
06 02 11
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა
232 000
0
0
0
0
ხარჯები
232 000
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
10 000
0
0
სხვა ხარჯები
222 000
0
0
06 02 12
სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი)
276 126
0
0
0
0
ხარჯები
276 126
0
0
0
0
სოციალური უზრუნველყოფა
276 126
0
0
თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები
მუხლი 16🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.
მუხლი 17🔗
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.
მუხლი 18🔗
2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19🔗
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 20🔗
1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.
2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 21🔗
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.
მუხლი 22🔗
მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.
წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.
მუხლი 23🔗
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.