ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მიღების თარიღი 21.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
გამომცემი ორგანო ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №39
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
matsne.gov.ge 13,453 სიტყვა · ~67 წთ
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
21.12.2018 მიღება
01.01.2019 ძალაში შესვლა
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
32 ფინანსური აქტივების ცვლილება
33 ვალდებულების ცვლილება
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
702 თავდაცვა
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
704 ეკონომიკური საქმიანობა
705 გარემოს დაცვა
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა
707 ჯანმრთელობის დაცვა
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია
709 განათლება
710 სოციალური დაცვა
3212 ვალუტა,დეპოზიტები
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

🧠 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 25.12.2017 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 19.12.2019 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 23.12.2020 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 100% 17.12.2021 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 99% 12.12.2022

დოკუმენტის ტექსტი

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №39 2018 წლის 21 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის  პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა” ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი“, თანახმად თანდართული დანართისა.  2. დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენადიმ ვარშანიძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის   მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017  წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 18 431 420 16 760 685 16 760 685 17 395 900 17 395 900 გადასახადები 7 118 482 7 000 000 7 000 000 12 860 900 12 860 900 გრანტები 9 739 089 7 895 910 7 895 910 2 394 000 2 394 000 სხვა შემოსავლები 1 573 849 1 864 775 1 864 775 2 141 000 2 141 000 ხარჯები 9 945 727 11 233 439 11 233 439 13 231 907 13 231 907 შრომის ანაზღაურება 1 653 776 1 948 251 1 948 251 2 114 370 2 114 370 საქონელი და მომსახურება 1 664 641 1 919 342 1 919 342 1 848 832 1 848 832 სუბსიდიები 3 982 605 5 435 052 5 435 052 6 050 200 6 050 200 გრანტები 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 559 888 408 711 408 711 455 873 455 873 სხვა ხარჯები 2 084 817 1 522 083 1 522 083 2 762 632 2 762 632 საოპერაციო სალდო 8 485 693 5 527 246 5 527 246 4 163 993 4 163 993 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8 048 912 7 471 780 7 471 780 5 799 363 5 799 363 ზრდა 8 081 122 7 651 225 7 651 225 5 799 363 5 799 363 კლება 32 210 179 445 179 445 0 0 მთლიანი სალდო 436 781 -1 944 534 -1 944 534 -1 635 370 -1 635 370 ფინანსური აქტივების ცვლილება 407 615 -1 944 534 -1 944 534 -1 635 370 -1 635 370 ზრდა 407 615 28 600 28 600 42 900 42 900 ვალუტა და დეპოზიტები 393 315 0 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 14 300 28 600 28 600 42 900 42 900 კლება 0 1 973 134 1 973 134 1 678 270 1 678 270 ვალუტა და დეპოზიტები 0 1 973 134 1 973 134 1 678 270 1 678 270 აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ცვლილება -29 166 0 0,000 0 0 0 ზრდა 0 0 0 0 0 0 საშინაო 0 0 0 0 0 0 კლება 29 166 0 0 0 0 საშინაო 29 166 40 0 0 0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 18 463 630 16 940 130 16 940 130 17 395 900 17 395 900 შემოსავლები 18 431 420 16 760 685 16 760 685 17 395 900 17 395 900 არაფინანსური აქტივების კლება 32 210 179 445 179 445 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) ვალდებულებების ზრდა გადასახდელები 18 070 315 18 913 264 18 913 264 19 074 170 19 074 170 ხარჯები 9 945 727 11 233 439 11 233 439 13 231 907 13 231 907 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 081 122 7 651 225 7 651 225 5 799 363 5 799 363 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 28 600 28 600 42 900 42 900 ვალდებულებების კლება 29 166 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 393 315 -1 973 134 -1 973 134 -1 678 270 -1 678 270 თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 17 395 900  ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 18 431 420 16 760 685 0 16 760 685 17 395 900 0 17 395 900 გადასახადები 7 118 482 7 000 000 0 7 000 000 12 860 900 0 12 860 900 გრანტები 9 739 089 7 895 910 0 7 895 910 2 394 000 0 2 394 000 სხვა შემოსავლები 1 573 849 1 864 775 0 1 864 775 2 141 000 0 2 141 000 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები 12 860 900  ლარის ოდენობით. დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 7 118 482 7 000 000 0 7 000 000 12 860 900 12 860 900 საშემოსავლო გადასახადი 1 356 050 1 050 000 1 050 000 0 0 დამატებული ღირებულების გადასახადი 0 0 0 0 6 410 900 6 410 900 ქონების გადასახადი 5 762 432 5 950 000 0 5 950 000 6 450 000 6 450 000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        4 922 252 5 183 000 5 183 000 5 683 000 5 683 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 66 452 50 000 50 000 50 000 50 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               69 614 42 000 42 000 42 000 42 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           704 114 675 000 675 000 675 000 675 000 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები 0 0 0 0 სხვა გადასახადები 0 0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2 394 900  ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი გრანტები 9 739 089 7 895 910 2,394,000 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4 502 589 3 967 210 2,394,000 მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი 4 153 182 3 967 210 2,394,000 მ.შ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერი 349 407 0 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 5 236 500 3,928,700 0 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 5 236 500 3,928,700 0 გათანაბრებითი ტრანსფერი 5 236 500 3,928,700 0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 0 0         0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 0 0 0 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები საქართველოსრეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 0 0 0 მუხლი 6🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,141,000 ლარის ოდენობით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სხვა შემოსავლები 1 573 849 1 864 775 2 141 000 შემოსავლები საკუთრებიდან 380 678 360 067 230 400 პროცენტები 178 167 167 167 37 500 რენტა 202,511 192,900 192,900 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     85 340 92 900 92 900 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 117 171 100 000 100 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 776 936 978 828 1 370 600 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 716 296 920 828 1 312 600 სანებართვო მოსაკრებელი 116,807 72.500 72.500 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  50 100 100 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1 600 600 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 555 738 807 628 1 200 000 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 42,101 40,000 40,000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 60 640 58 000 58 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 60 640 58 000 58 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 255,299 380,000 540,000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 160,936 145.880 0 თავი III  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მუხლი 7🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 13 231 907 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 9 945 727 11 233 439 11 233 439 13 231 907 13 231 907 შრომის ანაზღაურება 1 653 776 1 948 251 1 948 251 2 114 370 2 114 370 საქონელი და მომსახურება 1 664 641 1 919 342 1 919 342 1 848 832 1 848 832 პროცენტი 0 სუბსიდიები 3 982 605 5 435 052 5 435 052 6 050 200 6 050 20 გრანტები 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 559 888 408 711 408 711 455 873 455 873 სხვა ხარჯები 2 084 817 1 522 083 1 522 083 2 762 632 2 762 632 მუხლი 8🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  5 799 363 ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  5 799 363 ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი მხარჯავი დაწესებულება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 140 591 299 406 64 340 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6 369 570 5 987 841 5 385 023 04 00 განათლება 865 305 383 949 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 705 657 600 486 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0 379 543 350 000 სულ ჯამი 8 081 122 7 651 225 5 799 363 ბ) განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0  ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი არაფინანსური აქტივების კლება 32,210 179,445 0 ძირითადი აქტივები 6 080 3,180 0 არაწარმოებული აქტივები 26 130 176,265 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 031 270 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კლას. კოდები გადასახდელების (ხარჯების)დასახელება 2017-წლის ფაქტი 2018-წლის გეგმა 2019-წლის პროექტი სულ მათ შორის სულ მათ შორის მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2 755 437 0 2 755 437 3 515 765 0 3 515 765 3 216 500 0 3 216 500 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2 755 437 0 2 755 437 3 334 515 0 3 334 515 3 182 660 0 3 182 660 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2 754 060 0 2 754 060 3 125 215 0 3 125 215 2 973 660 0 2 973 660 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 1 377 0 1 377 209 300 0 209 300 209 000 0 209 000 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 0 0 0 181 250 0 181 250 33 840 0 33 840 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 86,613 0 86,613 88,200 0 88,200 92,650 0 92,650 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0 0 0 0 0 0 0 7032 სახანძრო სამაშველო სამსახური 0 0 0 0 0 0 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2 031 258 0 2 031 258 2 233 560 0 2 233 560 3 222 635 0 3 222 635 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 24 000 0 24 000 75 000 0 75 000 268 565 0 268 565 7045 ტრანსპორტი 2 007 258 0 2 007 258 2 158 560 0 2 158 560 2 954 070 0 2 954 070 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2 007 258 0 2 007 258 2 158 560 0 2 158 560 2 954 070 0 2 954 070 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 749 947 0 749 947 1 033 210 0 1 033 210 1 063 860 0 1 063 860 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 304 250 0 304 250 392 515 0 392 515 416 000 0 416 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 56 435 0 56 435 0 0 0 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული ს აქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 389 262 0 389 262 640 695 0 640 695 647 860 0 647 860 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 6 094 605 0 6 094 605 5 423 601 0 5 423 601 5 531 093 0 5 531 093 7062      კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 425 762 0 1 425 762 1 063 220 0 1 063 220 2 856 234 0 2 856 234 7063 წყალმომარაგება 4 147 906 4 147 906 4 000 804 4 000 804 1 817 031 1 817 031 7064 გარე განათება 520 937 520 937 359 577 359 577 857 828 857 828 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 405 134 405 134 415 893 415 893 469 562 469 562 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0 0 0 0 0 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 405 134 0 405 134 415 893 0 415 893 469 562 0 469 562 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 307 420 0 1 307 420 1 320 241 0 1 320 241 726 700 0 726 700 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 357 676 0 357 676 247 412 0 247 412 112 000 0 112 000 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 904 044 0 904 044 1 032 829 0 1 032 829 574 700 0 574 700 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 45 700 0 45 700 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 7086     სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 განათლება 3 916 453 3 916 453 4 265 064 0 4 265 064 4 098 100 0 4 098 100 7091 სკოლამდელი აღზრდა 3 223 446 3 223 446 3 448 070 0 3 448 070 3 259 000 0 3 259 000 7092 ზოგადი განათლება 0 0 105 488 0 105 488 0 0 0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 693 007 693 007 711 506 0 711 506 839 100 0 839 100 710 სოციალური დაცვა 683 983 683 983 589 130 0 589 130 610 170 0 610 170 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 13 797 13 797 35 770 0 35 770 77 070 0 77 070 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 670 186 670 186 553 360 0 553 360 533 100 0 533 100  სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 18,026,849 0 18,026,849 18,884,664 0 18,884,664 19,031,270 0 19,031,270 თავი IV ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილება მუხლი 10🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 635 370 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 635 370 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 42 900  ლარის ოდენობით. 3. განისაზღვროს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  1 678 270 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 32 ფინანსური აქტივების ცვლილება 407 615 -1 944 534 -1 635 370 ზრდა 407 615 28 600 42 900 ვალუტა,დეპოზიტები 393 315 აქციები და სხვა კაპიტალი 14 300 28 600 42 900 კლება 0 1 973 134 1 678 270 3212 ვალუტა,დეპოზიტები 1 973 134 1 678 270 აქციები და სხვა კაპიტალი მუხლი 12🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 1. განისაზღვროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება-0 ლარის ოდენობით. კოდი დასახელება 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის პროექტი 33 ვალდებულების ცვლილება -29 166 0 0 ზრდა სესხები კლება 29 166 სესხები მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 202 000  ლარის ოდენობით. სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. თავი V ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 14🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება; ინფრასტრუქტურა; დასუფთავება და გარემოს დაცვა; განათლება; კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი; ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა; 1. წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლება პრიორიტეტის მიზანია წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების გამართული და ეფექტური მუშაობა.პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ პროგრამებს და ქვეპროგრამებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათშორის: თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინაწლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, ვალების დაფარვის ხარჯებს. მმართველობითი სფეროს რეფორმა ერთ ერთი მთავრი ფაქტორია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვისათვის. ასევე იგეგმება გარკვეული რეფორმები, რომელიც განხორციელდება რამდენიმე მიმართულებით: 1. სტრუქტურის, დებულებებისა და სამუშაოთა აღწერილობის შექმნა; 2. მმართველობითი გუნდის მუშაობის შეფასების შიდა და გარე სისტემების შექმნა; 3. მუნიციპალიტეტის ფუნქციონირებისას მოსახლეობის ჩართულობის სისტემების შექმნა; 4. საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება; 5. ქონების მართვის სისტემის გაუმჯობესება; 6.მიმდინარე პროცესების მართვა და სხვა. 1.1 პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელება საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესების პროგრამა. მიზანი მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო პროცესის გაუმჯობესება და საერთაშორისო სტანდარტებთან თანხვედრაში მოყვანა. აღწერა დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფორმატი და ფინანსური ანგარიშები არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, რაც გამოწვეულია თანამშრომლების კვალიფიკაციის არასაკმარისი დონით, აქტივებზე სრულყოფილი ინფორმაციის არარსებობით. მუნიციპალიტეტში არ არის აქტივების აღრიცხვის ერთიანი სისტემა. საბიუჯეტო პროცესში დაბალია მოსახლეობის ჩართულობის და პროცესების გამჭვირვალობის დონე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული პრობლემების მოგვარებისათვის განხორციელდება თანამშრომლების გადამზადება, მოსახლეობაში გამოკითხვების ჩატარება და აქტივების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებით საჯარო ფინანსების მართვის ეფექტურობის შეფასება, მოსახლეობის ჩართულობისა და გამჭვირვალე პროცესების წარმართვისათვის შეიქმნება და დაინერგება მდგრადი სისტემა. 2. ინფრასტრუქტურა მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია მუნიციპალიტეტეის მოსახლეობის კეთილდღეობასთან. ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება (როგორიცაა გზების, გარე განათების, წყლის სისტემების და სხვა) ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში ინვესტიციების მოზიდვას, რაც წინა პირობაა ტურიზმის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობისა და სახვა დარგების განვითარებას. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვის პროგრამა პროგრამის მიზანი: საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.  პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეი გეგმავს მომდევნო 2-3 წლის განმავლობაში გზების მთლიანი მოცულობის 50 პროცენტის მშენებლობა რეაბილიტაციას. ასევე ყურადღება ექცევა რეაბლიტირებული გზების მოვლას, რაც გულისხმობს ორმულ შეკეთებებს, ზამთარში მარილის მოყრას.განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.2. წყალმომარაგების უზრუნველყოფის განვითარება პროგრამის მიზანი: წყლის სისტემების გამართული ფუნქციონირება.  პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდების ხელშეწყობა, მუნიციპალური მომსახურების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 47 აუზია 2700კმ მაგისტრალის ოდენობით, რასაც საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა/ქვეპოგრამა პროგრამის მიზანი: გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია - დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურება და მოვლა-პატრონობის ხარჯები. დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 3550 წერტის ექსპლოატაცია. 2.4 მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების მდგრადობა და დანიშნულებისამებრ ექსპლუატაცია. პროგრამის აღწერა: განხორციელდება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია (მათ შორის თემის წარმომადგენლების შენობები და სხვა.) ასევე იგეგმება მოსახლეობის ჩართულობის დახმარებით თემში ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია. 2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება რეაბილიტაცია, რათა მოსახლეობას მიეცეს სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელების შესაძლებლობა. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი სივრცეების ცენტრების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა.  3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების პროგრამა თანხვედრაშია ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების 2019-2022 წლის დოკუმენტში მოცემულ სტრატეგიასთან. ჩვენი მიზანია ყველა გადაწყვეტილების, მათ შორის, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდეს ეკონომიკური მიზანშეწონილობასთან ერთად, ეკოლოგიური ეფექტიანობის გათვალისწინებით. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა ყურადღება მიექცეს ისეთი პროგრამების განხორციელებას როდორიცაა მწვანე ნარგავების დარგვა და მოვლაპატრონობა, გარემოს დასუფთავება, სუფთა ტრანსპორტი, ნარჩენების სეპარირებულად შეგროვებას, უნარჩენო წარმოების ხელშეწყობა და სხვა. აღნიშნული მიმართულებით მუნიციპალიტეტში მომსახურებას ახორციელებს შპს – სანდასუფთვება. ხოლო აღსრულების კუთხით ჩართულია ააიპ „გამწვანების დასუთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური“. 3.1 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება და დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქციონირება. პროგრამის აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების გარეცხვა, ცალკეული ტერიტორიების, ქუჩების მორწყვა-მორეცხვა; ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება და საჭიროების შემთხვევაში თოვლის მასის გატანა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და სანიტარული მომსახურება; დამატებითი ურნებისა და ნაგვის მანქანებების შესყიდვა. 4. განათლება განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა სკოლამდელი განათლების დონეზე იწყება. მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო მიმართულებები სრულ თანხვედრაში იქნება სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილ რეფორმებთან. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები რეფორმირდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებად და დაიწყება განათლების ხარისხის ერთიანი სახელმწიფო სტანდარტების დანერგვა, რათა მყარი საფუძველი აღსაზრდელების სასკოლო განათლების მისაღებად მომზადებისთვის. სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი იქნება ინკლუზია, აღსაზრდელების უსაფრთხოება და საუკეთესო ინტერესების დაცვა. გაძლიერდება სტანდარტის შესრულების კონტროლი. ეროვნულ დონეზე შეიქმნილი სკოლამდელი განათლების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტები გამოყენებული იქნება მუნიციპალიტეტში განვითარების მიმდინარეობის შესაფასებლად. გაგრძელდება სკოლამდელი განათლების დაწესებულებებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ახლი ინფრასტრუქტურის განვითარება და არსებულის გაუმჯობესება. აღმზრდელ-პედაგოგების ახალი პროფესიული სტანდარტის შესაბამისად ამოქმედდება კადრების მომზადებისა და გადამზადების სისტემა, დაიწყება აღმზრდელისა და აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიების განვითარება, პროფესიაში ახალგაზრდა კვალიფიციური კადრების მოზიდვა. 4.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება პროგრამის მიზანი: სკოლამდელი ასაკი ბავშვების სკოლისთვის მზაობა პროგრამის აღწერა: პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა, ბავშვების სხვადასხვა სოფლებიდან ტრანსპორტირება. 1. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი სპორტის, ახალგაზრობისა და კულტურის მიმართულების მხარდაჭერა უზრუნველყოფს ქვეყნის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა დარგს და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მათ განვითარებაში, ხელს უწყობს ტურიზმს, მეწარმეობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, დანაშაულის პრევენციას, კულტურული დიპლომატიის განვითარებას, ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგმება იმისათვის, რომ კულტურა და სპორტი უფრო მეტად ინტეგრირდეს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტის მიზანია გაიზარდოს ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითაროს ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში პროგრამები ხორციელდება როგორც კულტურის სამსახურის, ასევე კულტურის სფეროში შექმნილი ააიპ-ების მიერ. 5.1 სპორტის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერება - პოპულარიზაცია. პროგრამის აღწერა: მუნიციპალიტეტში სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაციას, საქართველოს ნაკრების, ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატები, პირველობები, თასების გათამაშებები, მასობრივი სპორტული ღონისძიებები, საერთაშორისო ტურნირები, სასწავლო საწვრთნელი შეკრებები); სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნულ ფედერაციებთან, სპორტულ ასოციაციებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა; მწვრთნელ-მასწავლებელთა და წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების სოციალური და მატერიალური პირობების გაუმჯობესება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებში, მათი შემდგომში რესოციალიზაციისა და აქტიურ სპორტში ჩართვისათვის; სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და რეაბილიტაცია, მატერიალურ-ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, სპორტული დანიშნულების ობიექტების აღდგენა, მშენებლობა. მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსების მშენებლობა. პროგრამა ასევე მოიცავს ღონისძიებებს, რომლებიც ორიენტირებულია: სპორტის განვითარებაზე, საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაზე, სპორტის სხვადასხვა სახეობის საქართველოს ეროვნული და ასაკობრივი გუნდების მომზადებასა და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში (მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებში, სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირებში) მონაწილეობის ხელშეწყობაზე, საქართველოს ჩემპიონატებისა და პირველობების ჩატარებაზე, სპორტული რეზერვისა და მაღალი კლასის სპორტსმენების მომზადებაზე, ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებასა და პოპულარიზაციას, ადგილობრივი ან საერთაშორისო მაღალი რანგის შეჯიბრებებზე ნაკრები გუნდების წევრთა მიერ საპრიზო ადგილების დაკავებას. სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პირველობების, ჩემპიონატების, თასების გათამაშებების, მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, სასწავლო-საწვრთნო შეკრებების ჩატარება და სპორტსმენთა მივლინება საერთაშორისო ტურნირებზე; ქართული საბრძოლო ხელოვნების ხელშეწყობა; მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციაზე და ქალთა სპორტის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების ხელშეწყობა. მსოფლიო, ევროპის და საქართველოს ჩემპიონატებში მიღწეული წარმატებებისათვის მუნიციპალიტეტის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მატერიალური წახალისება, სპორტსკოლის საჭირო ინვენტარით და სპორტსმენთა ეკიპირებით უზრუნველყოფა. სპორტის სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტში მასობრივი სპორტის განვითარებისა და ახალგაზრდების სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობის გაზრდის მიზნით იგეგმება სხვადასხვა სახეობაში სპორტული კლუბების ხელშეწყობა და განვითარება საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაზებზე და სხვა. 5.2 კულტურის სფეროს განვითარება პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. პროგრამის აღწერა: პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო, სახალხო, რელიგიური დღესასწაულებისა და სხვა საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების აღნიშვნას, რომლის დროსაც მნიშვნელოვანია ტრადიციების მაქსიმალური შენარჩუნება, რათა სასიამოვნო და დაუვიწყარი გარემო შეიქმნას როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურისტებისთვისაც, ხელოვანების ღირსეულად წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების ხელშეწყობას, ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების ხელშეწყობას, დამეგობრებულ მუნიციპალიტეტებთან კულტურული ურთიერთობების შენარჩუნება-გაფართოების მიზნით სპეციალური გაცვლითი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას, სხვადასხვა ფესტივალის ჩატარებას, თავისუფალი თეატრალური პროექტების ხელშეწყობას, საგამომცემლო საქმიანობისა და კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტების ხელშეწყობას, სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულების განვითარებას, როგორიცაა: თეატრი, სახვითი ხელოვნება, სამუსიკო სფერო თუ ლიტერატურა, მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესებში სხვადასხვა თაობის ხელოვანების ჩართულობა, კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მომზადება და სხვა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული იქნება კულტურის სფეროს დაწესებულებები, როგორიცაა ბიბლიოთეკა, მუზეუმი, კულტურის სახლი, სამუსიკო სკოლები, ხელოვნების სკოლები და სხვა. 1. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომლებიც გაგრძელდება ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის(გაიდლაინის) შესაბამისად. მოსახლეობის სოციალური დაცვის მიმართულებით გაგრძელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომელიც გაზრდის სოციალურად დაუცველი ფენის ხელმისაწვდომობას სხვადასხვა ჯანდაცვისა და მომსახურების სერვისებზე. 6.1. ჯანმრთელობის დაცვა პროგრამის მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და დაავადებების პრევენცია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოპერატიული ფუნქციების განხორციელების გზით; პროგრამის აღწერა: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა: ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფა,სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარება,პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტით უზრუნველყოფა, 6 ბრონქული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამანტებით უზრუნველყოფა, თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის 6.2. სოციალური დაცვა პროგრამის მიზანი: მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; პროგრამის აღწერა: სოციალური პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის (მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე, მრავალშვილიანი ოჯახები, შშმ, უსახლკარო და სხვა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირები) სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება. გაგრძელდება ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა, ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება, მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება, მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა, 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 200000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება, 0-დან 1000000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობა, გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 100 000 ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის, მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. თავი VI ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 15🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით: პროგრამული კოდი დასახელება 2017 წლის  ფაქტი 2018 წლის გეგმა 2019 წლის  პროექტი სულ მათ შორის  სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 18 070 315 18 913 264 0 18 913 264 19 074 170 0 19 074 170 მომუშავეთა რიცხოვნობა 103 170 170 170 170 ხარჯები 9 945 727 11 233 439 0 11 233 439 13 231 907 0 13 231 907 შრომის ანაზღაურება 1 653 776 1 948 251 0 1 948 251 2 114 370 0 2 114 370 საქონელი და მომსახურება 1 664 641 1 919 342 0 1 919 342 1 848 832 0 1 848 832 სუბსიდიები 3 982 605 5 435 052 0 5 435 052 6 050 200 0 6 050 200 გრანტები 0 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 559 888 408 711 0 408 711 455 873 0 455 873 სხვა ხარჯები 2 084 817 1 522 083 0 1 522 083 2 762 632 0 2 762 632 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 081 122 7 651 225 0 7 651 225 5 799 363 0 5 799 363 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 28 600 0 28 600 42 900 0 42 900 ვალდებულებების კლება 29 166 0 0 0 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 754 710 3 508 465 0 3 508 465 3 209 500 0 3 209 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97 164 164 164 164 ხარჯები 2 613 469 3 209 059 0 3 209 059 3 145 160 0 3 145 160 შრომის ანაზღაურება 1 589 176 1 882 251 1 882 251 2 046 720 2 046 720 საქონელი და მომსახურება 920 904 912 579 0 912 579 806 040 0 806 040 სოციალური უზრუნველყოფა 22 409 31 306 31 306 0 0 სხვა ხარჯები 80 980 382 923 382 923 292 400 292 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140 591 299 406 299 406 64 340 64 340 ვალდებულებების კლება 650 0 0 0 0 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 660 200 687 100 687 100 688 720 688 720 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 30 30 30 30 ხარჯები 660 200 687 100 687 100 688 720 688 720 შრომის ანაზღაურება 453 924 491 878 491 878 504 300 504 300 საქონელი და მომსახურება 195 543 137 350 0 137 350 134 020 0 134 020 სოციალური უზრუნველყოფა 10 733 7 472 7 472 0 სხვა ხარჯები 0 50 400 50 400 50 400 50400 01 02  მუნიციპალიტეტის მერია 2 094 110 2 438 115 2 438 115 2 284 940 2 284 940 მომუშავეთა რიცხოვნობა 73 134 134 134 134 ხარჯები 1 953 269 2 210 563 2 210 563 2 254 440 2 254 440 შრომის ანაზღაურება 1 135 252 1 372 084 1 372 084 1 542 420 1542420 საქონელი და მომსახურება 725 361 774 665 774 665 672 020 672 020 სოციალური უზრუნველყოფა 11 676 23 834 23 834 0 სხვა ხარჯები 80 980 39 980 39 980 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140 591 227 552 227 552 30 500 30 500 ვალდებულებების კლება 250 0 0 0 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 202 000 202 000 202 000 202 000 ხარჯები 0 202 000 202 000 202 000 202 000 სხვა ხარჯები 0 202 000 202 000 202 000 202 000 01 04 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 400 181 250 181 250 33 840 33 840 ხარჯები 0 109 396 109 396 0 0 შრომის ანაზღაურება 18 289 18 289 0 საქონელი და მომსახურება 0 564 564 0 0 სხვა ხარჯები 90 543 90 543 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71 854 71 854 33 840 33 840 ვალდებულებების კლება 400 0 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 82 613 88 200 0 88 200 92 650 0 92 650 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 82 613 88 200 0 88 200 92 650 0 92 650 შრომის ანაზღაურება 64 600 66 000 66 000 67 650 67 650 საქონელი და მომსახურება 18 013 22 200 0 22 200 25 000 0 25 000 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 82 613 88 200 88 200 92 650 92 650 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 6 6 6 6 ხარჯები 82 613 88 200 88 200 92 650 92 650 შრომის ანაზღაურება 64 600 66 000 66000 67 650 67650 საქონელი და მომსახურება 18 013 22 200 22 200 25 000 25 000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8 984 059 8 726 271 0 8 726 271 9 867 488 0 9 867 488 ხარჯები 2 599 739 2 709 830 0 2 709 830 4 439 565 0 4 439 565 საქონელი და მომსახურება 527 935 758 915 0 758 915 796 600 0 796 600 სუბსიდიები 944 386 1 272 915 0 1 272 915 1 424 400 0 1 424 400 სხვა ხარჯები 1 127 418 678 000 0 678 000 2 218 565 0 2 218 565 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 369 570 5 987 841 0 5 987 841 5 385 023 0 5 385 023 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 28 600 0 28 600 42 900 0 42 900 ვალდებულებების კლება 450 0 0 0 0 0 0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2 007 258 2 158 560 0 2 158 560 2 954 070 0 2 954 070 ხარჯები 146 678 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 146 678 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 860 580 2 158 560 0 2 158 560 2 954 070 0 2 954 070 03 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 327 165 1 027 678 0 1 027 678 1 080 341 0 1 080 341 არაფინანსური აქტივების ზრდა 327 165 1 027 678 1 027 678 1 080 341 1 080 341 03 01 02 ფერდდამცავი კედლების მოწყობა (გზებზე) 1 047 700 81 950 0 81 950 200 000 0 200 000 ხარჯები 146 678 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 146 678 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 901 022 81 950 81 950 200 000 200 000 03 01 03 მუნიციპალიტეტის სოფლებში  გზის გაყვანასთან დაკავშირებით  საწვავით უზრუნველყოფა 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0 03 01 04 სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობა 27 599 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 599 0 0 03 01 05 სოფელ მნათობში (კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის სახლამდე) შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 57 335 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 335 0 0 03 01 06 სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 43 240 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 240 0 0 03 01 07 სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 0 59 973 59 973 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 59 973 59 973 0 03 01 08 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებიდან წინსვლის საჯარო სკოლამდე 1726.51მ შიდა სასოფლო გზისა და 10მ. დამცავი კედლის მოწყობა 134 113 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 134 113 0 0 03 01 09 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზანაქიძეებში თავკალოს  დასახლებიდან სოფელ ზანაქიძეების დამაკავშირებელი 495.85 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 37 722 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 722 0 0 03 01 10 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების 941.15 მ შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 73 245 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73 245 0 0 03 01 11 სოფელ ჩელტაში მურად ბერიძის სახლიდან სკოლის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 68 573 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 573 0 0 03 01 12 სამების ეკლესიიდან ცენტრის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 57 645 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 645 0 0 03 01 13 სოფელ ერგეში სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 46 971 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 971 0 0 03 01 14 სოფელ ჭარნალში (ბერიძეების უბანი) სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 20 508 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 508 0 0 03 01 15 სოფელ ზედა ჯოჭოში ხიდის მშენებლობა 37 555 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 555 0 0 03 01 16 სოფელ აგარაში ხიდის მშენებლობა 27 887 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 887 0 0 03 01 17 სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 73 599 73 599 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73 599 73 599 0 03 01 18 სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება 0 58 412 58 412 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 58 412 58 412 0 03 01 19 სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის დაბეტონება 0 57 505 57 505 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 57 505 57 505 0 03 01 20 სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია 0 66 316 66 316 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 66 316 66 316 0 03 01 21 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 40 959 40 959 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 40 959 40 959 0 03 01 22 სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის მიმართულებით გზის დაბეტონება 0 45 184 45 184 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 45 184 45 184 0 03 01 23 საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები 0 273 530 273 530 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 273 530 273 530 0 03 01 24 სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 104 636 104 636 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 104 636 104 636 0 03 01 25 სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა 0 268 818 268 818 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 268 818 268 818 0 03 01 26 სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 160 478 160 478 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 160 478 160 478 03 01 27 სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 72 024 72 024 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 72 024 72 024 03 01 28 სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 29 996 29 996 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 29 996 29 996 03 01 29 სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 94 491 94 491 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 94 491 94 491 03 01 30  სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 143 188 143 188 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 143 188 143 188 03 01 31  სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 75 852 75 852 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 75 852 75 852 03 01 32  სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 231 269 231 269 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 231 269 231 269 03 01 33 სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში   შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 60 685 60 685 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 60 685 60 685 03 01 34 სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ გზის დაბეტონება 0 0 0 44 447 44 447 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 44 447 44 447 03 01 35 ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება 0 0 0 71 108 71 108 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 71 108 71 108 03 01 36  სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 54 010 54 010 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 54 010 54 010 03 01 37 სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებითშიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცი 0 0 0 76 712 76 712 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 76 712 76 712 03 01 38 სოფელ  ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 30 705 30 705 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 705 30 705 03 01 39 სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 160 359 160 359 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 160 359 160 359 03 01 40 სოფელ  ახალსოფელში (5ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 27 380 27 380 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 27 380 27 380 03 01 41 სოფელ ზედა ჯოჭოში ჯუმბერ სურმანიძის სახლიდან მურად ლეონიძის სახლამდე გზის დაბეტონება 0 0 0 24 002 24 002 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 24 002 24 002 03 01 42 სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200გრძ.მ გზის დაბეტონება 0 0 0 17 777 17 777 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 17 777 17 777 03 01 43 სოფელ აჭარისაღმართში მდ. მაჭახელაზე საცალფეხო  ხიდის მოწყობა 0 0 0 28 433 28 433 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 28 433 28 433 03 01 44 სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო   ბილიკის (კიბის) მოწყობა 0 0 0 33 422 33 422 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 33 422 33 422 03 01 45 სოფელ კიბეში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 91 549 91 549 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 91 549 91 549 03 01 46 სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება 0 0 0 63 552 63 552 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 63 552 63 552 03 01 47 სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის  სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 0 0 0 82 290 82 290 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 82 290 82 290 03 02 სოფლის მეურნეობა 24 450 75 000 0 75 000 268 565 0 268 565 ხარჯები 24 000 75 000 0 75 000 268 565 0 268 565 სხვა ხარჯები 24 000 75 000 75 000 268 565 268 565 ვალდებულებების კლება 450 0 0 0 0 03 02 01 მავნე მწერების საწინააღმდეგო პრეპარატების შეძენის ხარჯი 24 000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 24 000 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 24 000 0 0 03 02 02 ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობის პროგრამა 450 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 450 03 02 03 2019 წლის პროგრამის ფარგლებში შეშის ჩანაცვლების თხილის ნაჭუჭით ენერგოეფექტური ღუმელების დანერგვა 0 0 0 0 243 440 0 243 440 ხარჯები 0 0 0 0 243 440 0 243 440 სხვა ხარჯები 0 0 243 440 243 440 03 02 04 კონსტრუქციით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარისთვის სათბურის საძირკვლის მოწყობისაათვის დაფინანსების ხელშეწყობა.  0 75 000 0 75 000 25 125 0 25 125 ხარჯები 0 75 000 0 75 000 25 125 0 25 125 სხვა ხარჯები 0 75 000 75 000 25 125 25 125 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6 952 351 6 492 711 0 6 492 711 6 644 853 0 6 644 853 ხარჯები 2 429 061 2 634 830 0 2 634 830 4 171 000 0 4 171 000 საქონელი და მომსახურება 527 935 758 915 0 758 915 796 600 0 796 600 სუბსიდიები 944 386 1 272 915 0 1 272 915 1 424 400 0 1 424 400 სხვა ხარჯები 956 740 603 000 603 000 1 950 000 1 950 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 508 990 3 829 281 0 3 829 281 2 430 953 0 2 430 953 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 28 600 28 600 42 900 42 900 03 03 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 520 937 359 577 359 577 857 828 857 828 ხარჯები 215 588 323 000 323 000 358 600 358 600 საქონელი და მომსახურება 215 588 323 000 323 000 358 600 358 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 305 349 36 577 0 36 577 499 228 0 499 228 03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 254 270 333 000 333 000 398 600 398 600 ხარჯები 215 588 323 000 323 000 358 600 358 600 საქონელი და მომსახურება 215 588 323 000 323 000 358 600 358 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 682 10 000 10 000 40 000 40 000 03 03 01 02 წინსვლის საჯარო სკოლიდან სოფელ ახალშენის საზღვრამდე გარე განათების მოწყობა 15 848 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 848 0 0 03 03 01 03  სოფელ ხელვაჩაურში გარე განათების მოწყობა 9 114 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 114 0 0 03 03 01 04 სოფელ თხილნარში მეურნეობის დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 18 481 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 481 0 0 03 03 01 05 სოფელ ხერთვისში გარე განათების მოწყობა 30 369 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 369 0 0 03 03 01 06 მახვილაურის გადასახვევიდან მახვილაურის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა 32 709 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 709 0 0 03 03 01 07 სოფელ აჭარისწყლიდან ნასახლევის დასახლების მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 28 906 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 906 0 0 03 03 01 08 სოფელი განთიადი დოლიძეების დასახლება გარე განათების მოწყობა 21 622 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 622 0 0 03 03 01 09 სოფ.სალიბაურში გარე განათების მოწყობა 41 900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 900 0 0 03 03 01 10 სოფელ აღმართში გარე-განათების მოწყობა 13 994 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 994 0 0 03 03 01 11 სოფელ ფერიაში ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე (ესერიძეების მიმართულებით) გარე-განათების მოწყობა 33 824 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 33 824 0 0 03 03 01 12 სოფელ ზედა თხილნარში გარე-განათების მოწყობა 19 900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 900 0 0 03 03 01 13 განთიადის გარე განათების რეაბლიტაცია 19 900 26 577 26 577 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 900 26 577 26 577 0 03 03 01 14  სოფელი მირვეთში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 28 845 28 845 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 28 845 28 845 03 03 01 15 სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა 0 0 0 69 330 69 330 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 69 330 69 330 03 03 01 16 სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა 0 0 0 49 762 49 762 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 49 762 49 762 03 03 01 17 სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა 0 0 0 73 670 73 670 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 73 670 73 670 03 03 01 18 სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების მოწყობა 0 0 0 32 910 32 910 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 32 910 32 910 03 03 01 19 სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 0 0 0 14 650 14 650 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 14 650 14 650 03 03 01 20 სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა 0 0 0 31 808 31 808 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 31 808 31 808 03 03 01 21 სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 0 0 0 12 927 12 927 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 12 927 12 927 03 03 01 22 სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა 0 0 0 50 470 50 470 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 50 470 50 470 03 03 01 23 სოფელ ზედა ჯოჭოში  სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა 0 0 0 29 667 29 667 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 29 667 29 667 03 03 01 24 სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 42 939 42 939 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 42 939 42 939 03 03 01 25 სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა 0 0 0 22 250 22 250 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 22 250 22 250 03 03 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 341 750 392 515 392 515 1 063 860 1 063 860 ხარჯები 304 250 392 515 392 515 1 063 860 1 063 860 საქონელი და მომსახურება 304 250 392 515 392 515 416 000 416 000 სუბსიდიები 647 860 647 860 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 500 0 0 0 0 03 03 02 01 სანიტარული დასუფთავება 304 250 392 515 392 515 416 000 416 000 ხარჯები 304 250 392 515 392 515 416 000 416 000 საქონელი და მომსახურება 304 250 392 515 392 515 416 000 416 000 03 03 02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 37 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 500 0 0 03 03 02 03 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 0 0 0 647 860 647 860 ხარჯები 0 0 0 647 860 647 860 სუბსიდიები 647 860 647 860 03 03 03 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები 4 558 967 4 670 099 4 670 099 1 859 931 1 859 931 ხარჯები 814 582 1 057 565 1 057 565 499 340 499 340 სუბსიდიები 814 582 1 057 565 0 1 057 565 499 340 0 499 340 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 730 085 3 583 934 0 3 583 934 1 317 691 0 1 317 691 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 28 600 0 28 600 42 900 0 42 900 03 03 03 01 სოფლებისათვის წყლის (სანიაღვრე ) მილების შეძენა 24 842 0 0 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 842 0 60 000 60 000 03 03 03 02 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 351 762 640 695 640 695 0 0 ხარჯები 310 762 503 195 503 195 0 0 სუბსიდიები 310 762 503 195 503 195 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 000 137 500 137 500 0 03 03 03 03 შპს ,,ხელვაჩაურის წყალკანალი'' 503 820 554 370 554 370 499 340 499 340 ხარჯები 503 820 554 370 554 370 499 340 499 340 სუბსიდიები 503 820 554 370 554 370 499 340 499 340 03 03 03 04 მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა II ეტაპი 1 451 310 116 218 116 218 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 451 310 116 218 116 218 0 03 03 03 05 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის მოწყობა 212 770 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 212 770 0 0 0 03 03 03 06 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობა 147 003 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147 003 0 0 03 03 03 07 სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის  საზღვარზე (თავკალოს დასახლებაში) 115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის, ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და მაგისტრალის  მოწყობა 139 199 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 139 199 0 0 03 03 03 08 არსებულ წალსადენებზე მექანიკური კირქლორის სადეზინფექციო  საშუალებების მოწოდება დამონტაჟება(ახალშენი-სალიბაურის,სარფის, შუა მახინჯაურისა და თხილნარის აგარის წყალსადენებზე საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები) 428 076 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 428 076 0 0 03 03 03 09 სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები 500 000 1 122 000 1 122 000 894 000 894 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 500 000 1 122 000 1 122 000 894 000 894 000 03 03 03 10  სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის რეაბილიტაცა 114 451 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 114 451 0 0 03 03 03 11 სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის  რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბლიტაცია 120 370 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 120 370 0 0 03 03 03 12 სს ,,აჭარისწყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი 14 300 28 600 28 600 42 900 42 900 ფინანსური აქტივების ზრდა 14 300 28 600 28 600 42 900 42 900 03 03 03 13 სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 44 999 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 999 0 0 03 03 03 14 სოფელ ახალსოფელში (პირველი ა მეორე ბრიგადის დასახლებაში) არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 29 321 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 321 0 0 03 03 03 15 სოფელ ერგეში კაპანდიბის დასახლებაში არსებული ჭაბურღილის და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 13 137 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 137 0 0 03 03 03 16 სოფელ ზანაქიძეებში არსებული ჭაბურღილისა და სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 8 559 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 559 0 0 03 03 03 17 სოფელ კიბეში 10 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარის მოწყობა 8 821 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 821 0 0 03 03 03 18 სოფელ მირვეთში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 11 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 700 0 0 03 03 03 19 სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 58 435 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 435 0 0 03 03 03 20 სოფელ თხილნარში სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა 8 737 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 737 0 0 03 03 03 21 სოფელ ძაბლავეთში  სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის  მოწყობა 41 784 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 784 0 0 03 03 03 22 სოფ.განთიადის წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 160 ტონიანი სამარაგო რეზერვუარიდან (მტირალა ყოროლისთავის მაგისტრალიდან) 52 738 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 738 0 0 03 03 03 23 სოფელ ფერიაში სამარაგო აუზიდან მოსახლეობამდე წყალსადენის შიდა ქსელის მოწყობა 26 422 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 422 0 0 03 03 03 24 სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400გრძ/მეტრი) 24 745 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 745 0 0 03 03 03 25 სოფ.განთიადში არსებული ცენტრალური წყლის რეაბილიტაცია 26 259 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 259 0 0 03 03 03 26 სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია და ორი სალექარის მშენებლობა 136 591 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 136 591 0 0 03 03 03 27 სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის მშენებლობა 58 816 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 816 0 0 03 03 03 28 სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით 0 238 799 238 799 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 238 799 238 799 0 03 03 03 29 სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის,სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის რეაბილიტაცია) 0 147 141 147 141 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 147 141 147 141 0 03 03 03 30 მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 123 044 123 044 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 123 044 123 044 0 03 03 03 31 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა 0 32 450 32 450 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 32 450 32 450 0 03 03 03 32 სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 233 300 233 300 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 233 300 233 300 0 03 03 03 33 სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა 0 68 460 68 460 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 68 460 68 460 0 03 03 03 34 სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 73 010 73 010 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 73 010 73 010 0 03 03 03 35 სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 15 571 15 571 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 571 15 571 0 03 03 03 36 სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 60 027 60 027 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 60 027 60 027 0 03 03 03 37 სოფელ დაბა მახინჯაურში  არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის,საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 28 806 28 806 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 28 806 28 806 0 03 03 03 38 სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით ცენტრალურ წყალსადენზე წყასადენის მილის დაერთება 0 15 943 15 943 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 943 15 943 0 03 03 03 39 სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთება 0 5 971 5 971 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 5 971 5 971 0 03 03 03 40 სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 0 29 901 29 901 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 29 901 29 901 0 03 03 03 41 სოფელ თხილნარში,გულაბერიძეების, სარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 0 25 464 25 464 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 25 464 25 464 0 03 03 03 42 სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება 0 4 671 4 671 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 671 4 671 0 03 03 03 43 სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 0 4 419 4 419 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 419 4 419 0 03 03 03 44 ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 105 367 105 367 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 105 367 105 367 0 03 03 03 45 სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 0 72 295 72 295 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 72 295 72 295 0 03 03 03 46 სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია 0 93 477 93 477 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 93 477 93 477 0 03 03 03 47 სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 0 193 234 193 234 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 193 234 193 234 0 03 03 03 48 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 92 655 92 655 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 92 655 92 655 0 03 03 03 49 სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია 0 155 507 155 507 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 155 507 155 507 0 03 03 03 50 სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 0 119 646 119 646 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 119 646 119 646 0 03 03 03 51 სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა 0 13 087 13 087 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 13 087 13 087 0 03 03 03 52 სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 0 35 294 35 294 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 294 35 294 0 03 03 03 53 სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა 0 65 428 65 428 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 65 428 65 428 0 03 03 03 54 სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 44 833 44 833 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 44 833 44 833 0 03 03 03 55 სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი) 0 38 531 38 531 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 38 531 38 531 0 03 03 03 56 სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 71 885 71 885 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 71 885 71 885 0 03 03 03 57 სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა 0 0 0 140 859 140 859 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 140 859 140 859 03 03 03 58 სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება  0 0 0 100 215 100 215 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 100 215 100 215 03 03 03 59 სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 0 0 31 001 31 001 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 31 001 31 001 03 03 03 60 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო (სეპტიკის) სისტემების მოწყობა 0 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 30 000 30 000 03 03 03 61 სოფელ ევგენიძეებშიარსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა 0 0 0 32 101 32 101 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 32 101 32 101 03 03 03 62 სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა 0 0 0 29 515 29 515 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 29 515 29 515 03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1 355 862 678 770 0 678 770 2 404 034 0 2 404 034 ხარჯები 956 740 603 000 0 603 000 1 950 000 0 1 950 000 სხვა ხარჯები 956 740 603 000 0 603 000 1 950 000 0 1 950 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 399 122 75 770 0 75 770 454 034 0 454 034 03 03 04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 229 088 203 000 203 000 350 000 350 000 ხარჯები 229 088 203 000 203 000 350 000 350 000 სხვა ხარჯები 229 088 203 000 203 000 350 000 350 000 03 03 04 01 01 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის,აღრიცხვისა და  თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა 0 0 0 100 000 100 000 ხარჯები 0 0 0 100 000 100 000 სხვა ხარჯები 100 000 100 000 03 03 04 01 02 სოციალური სახლის მშენებლობა 727 652 400 000 400 000 1 500 000 1 500 000 ხარჯები 727 652 400 000 400 000 1 500 000 1 500 000 სხვა ხარჯები 727 652 400 000 400 000 1 500 000 1 500 000 03 03 04 01 03 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის ეზოსა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 96 225 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 225 0 0 03 03 04 01 04 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მერის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის სარემონტო სამუშაოები 103 303 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 103 303 0 0 03 03 04 01 05 სოფელ ახალშენის საოჯახო მედიცინის ცენტრის შენობის რემონტი 63 609 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 609 0 0 03 03 04 01 06 ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები 12 206 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 206 0 0 03 03 04 01 07 თხილნარის ამბულატორიის სახურავის შეკეთების და შენობის სარემონტო სამუშაოები 28 898 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 898 0 0 03 03 04 01 08 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა 39 760 75 770 75 770 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 760 75 770 75 770 200 000 200 000 03 03 04 01 09 სოფელ აჭარისწყალზე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 5 047 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 047 0 0 03 03 04 01 10 სოფელ ვარშალომიძეებში (ხასტერეში) გასართობი სკვერისა და ატრაქციონის მოწყობა 50 074 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 074 0 0 03 03 04 01 11 სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა 0 0 0 71 853 71 853 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 71 853 71 853 03 03 04 01 12 სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 0 0 0 182 181 182 181 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 182 181 182 181 03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 44 066 175 400 175 400 182 000 182 000 ხარჯები 8 097 43 400 43 400 22 000 22 000 საქონელი და მომსახურება 8 097 43 400 43 400 22 000 22 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 969 132 000 0 132 000 160 000 0 160 000 03 03 05 01 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 1 377 7 300 7 300 7 000 7 000 ხარჯები 1 377 7 300 7 300 7 000 7 000 საქონელი და მომსახურება 1 377 7 300 7 300 7 000 7 000 03 03 05 02 აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები 6 720 36 100 36 100 15 000 15 000 ხარჯები 6 720 36 100 36 100 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 6 720 36 100 36 100 15 000 15 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6 720 36 100 36 100 15 000 15 000 03 03 05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 35 969 132 000 132 000 160 000 160 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 969 132 000 132 000 160 000 160 000 03 03 06 ააიპ ხელვაჩაურის სასაფლაოები 130 769 216 350 216 350 277 200 277 200 ხარჯები 129 804 215 350 215 350 277 200 277 200 სუბსიდიები 129 804 215 350 215 350 277 200 277 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 965 1 000 1000 0 04 00 განათლება 3 296 777 3 593 558 3 593 558 3 299 000 3 299 000 ხარჯები 2 404 577 3 209 609 3 209 609 3 299 000 3 299 000 სუბსიდიები 2 000 077 3 026 476 0 3 026 476 3 259 000 0 3 259 000 სხვა ხარჯები 404 500 183 133 183 133 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 865 305 383 949 383 949 0 0 ვალდებულებების კლება 26 895 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 3 261 777 3 448 070 3 448 070 3 259 000 3 259 000 ხარჯები 2 369 577 3 064 121 3 064 121 3 259 000 3 259 000 სუბსიდიები 2 000 077 3 026 476 3 026 476 3 259 000 3 259 000 სხვა ხარჯები 369 500 37 645 37 645 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 865 305 383 949 383 949 0 0 ვალდებულებების კლება 26 895 0 0 0 0 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 2 000 077 3 137 281 3 137 281 3 259 000 3 259 000 ხარჯები 2 000 077 3 026 476 3 026 476 3 259 000 3 259 000 სუბსიდიები 2 000 077 3 026 476 3 026 476 3 259 000 3 259 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 110 805 110 805 0 04 01 02 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 1 261 700 310 789 310 789 0 0 ხარჯები 369 500 37 645 37 645 0 0 სხვა ხარჯები 369 500 37 645 37 645 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 865 305 273 144 273 144 0 0 ვალდებულებების კლება 26 895 0 0 0 0 04 01 02 01 სოფელ ზედა მახოში საბავშვო ბაღისა და ამბულატორიისათვის  ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის რეკონსტრუქცია 26 895 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 26 895 04 01 02 02 ინვენტარის შეძენის ხარჯები 501 189 107 645 107 645 0 0 ხარჯები 369 500 37 645 37 645 0 0 სხვა ხარჯები 369 500 37 645 37 645 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 131 689 70 000 70 000 0 04 01 02 03 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 186 208 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 186 208 0 0 04 01 02 04 სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 535 972 194 190 194 190 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 535 972 194 190 194 190 0 04 01 02 05 ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღის კანალიზაციის ქსელის  დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე 11 436 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 436 0 0 04 01 02 06 სოფელ ახალშენის საბავშვო ბაღის საწყობის მოწყობა 0 8 954 8 954 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 8 954 8 954 0 04 02 00 სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 35 000 145 488 145 488 40 000 40 000 ხარჯები 35 000 145 488 145 488 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 35 000 145 488 145 488 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 04 02 01 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტთა ხელშეწყობის პროგრამა 35 000 40 000 40 000 40 000 40 000 ხარჯები 35 000 40 000 40 000 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 35 000 40 000 40 000 40 000 40 000 04 02 02 სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 0 105 488 105 488 0 0 ხარჯები 0 105 488 105 488 0 0 სხვა ხარჯები 105 488 105 488 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 966 582 1 991 747 1 991 747 1 525 800 1 525 800 ხარჯები 1 260 925 1 391 261 1 391 261 1 525 800 1 525 800 სუბსიდიები 1 038 142 1 135 661 1 135 661 1 366 800 1 366 800 გრანტები 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 222 783 255 600 255 600 159 000 159 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 705 657 600 486 600 486 0 0 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 295 916 1 389 808 0 1 389 808 935 600 0 935 600 ხარჯები 831 107 916 639 916 639 935 600 935 600 სუბსიდიები 772 007 829 119 0 829 119 849 600 0 849 600 სხვა ხარჯები 59 100 87 520 0 87 520 86 000 0 86 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 464 809 473 169 0 473 169 0 0 0 05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 391 872 356 979 356 979 360 900 360 900 ხარჯები 379 872 356 979 356 979 360 900 360 900 სუბსიდიები 379 872 356 979 356 979 360 900 360 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 000 0 0 05 01 02 ააიპ კულტურის ცენტრი 392 135 475 840 475 840 488 700 488 700 ხარჯები 392 135 472 140 472 140 488 700 488 700 სუბსიდიები 392 135 472 140 472 140 488 700 488 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 3 700 3 700 0 05 01 03 კულტურის ღონისძიებები 59 100 63 000 63 000 86 000 86 000 ხარჯები 59 100 63 000 63 000 86 000 86 000 სხვა ხარჯები 59 100 63 000 63 000 86 000 86 000 05 01 04 ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები II ეტაპი 279 852 469 469 469 469 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 279 852 469 469 469 469 0 05 01 05 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ყოფილ დაბა ხელვაჩაურში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული კულტურის სახლის მე-2 ეტაპის სარემონტო სამუშაოები 172 957 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 172 957 0 0 05 01 06 კლუბებისათვის ინვენტარის შეძენა 0 24 520 24 520 0 0 ხარჯები 0 24 520 24 520 0 0 სხვა ხარჯები 24 520 24 520 0 05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 45 700 40 000 40 000 40 000 40 000 ხარჯები 45 700 40 000 40 000 40 000 40 000 სხვა ხარჯები 45 700 40 000 40 000 40 000 40 000 05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 624 966 561 939 561 939 550 200 550 200 ხარჯები 384 118 434 622 434 622 550 200 550 200 სუბსიდიები 266 135 306 542 306 542 517 200 517 200 გრანტები 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 117 983 128 080 128 080 33 000 33 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 240 848 127 317 0 127 317 0 0 0 05 03 01 ააიპ – ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 266 135 314 527 314 527 438 200 438 200 ხარჯები 266 135 306 542 306 542 438 200 438 200 სუბსიდიები 266 135 306 542 306 542 438 200 438 200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 985 7 985 0 05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 117 983 96 680 96 680 33 000 33 000 ხარჯები 117 983 96 680 96 680 33 000 33 000 სხვა ხარჯები 117 983 96 680 96 680 33 000 33 000 05 03 03  ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა 0 0 0 79 000 79 000 ხარჯები 0 0 0 79 000 79 000 სუბსიდიები 0 0 79 000 79 000 05 03 04  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 240 848 150 732 150 732 0 0 ხარჯები 0 31 400 31 400 0 0 სხვა ხარჯები 31 400 31 400 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 240 848 119 332 0 119 332 0 0 0 05 03 04 01 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა და ინვენტარის შეძენა 1 155 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 155 0 0 05 03 04 02 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის  კულტურის სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაცია 21 562 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 562 0 0 05 03 04 03 სოფელ ჩელტაში მინი მოედნის მოწყობა 68 147 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 147 0 0 05 03 04 04 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალშენის მეურნეობაში მინი საფეხბურთო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 35 286 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 286 0 0 05 03 04 05 სოფელ ახალსოფლის  სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია 79 951 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 951 0 0 05 03 04 06 თხილნარის მეურნეობაში #7და #8 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია 9 516 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 516 0 0 05 03 04 07 სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა 25 231 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 231 0 0 05 03 04 08 სპორტული ინვენტარის შეძენა 0 31 400 31 400 0 0 ხარჯები 0 31 400 31 400 0 0 სხვა ხარჯები 31 400 31 400 0 05 03 04 09 მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 35 950 35 950 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 35 950 35 950 0 05 03 04 10 სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა 0 83 382 83 382 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 83 382 83 382 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 985 575 1 005 023 1 005 023 1 079 732 1 079 732 ხარჯები 984 404 625 480 625 480 729 732 729 732 საქონელი და მომსახურება 197 789 225 648 225 648 221 192 221 192 სოციალური უზრუნველყოფა 537 479 377 405 377 405 455 873 455 873 სხვა ხარჯები 249 136 22 427 0 22 427 52 667 0 52 667 არაფინანსური აქტივების ზრდა 379 543 379 543 350 000 350 000 ვალდებულებების კლება 1 171 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 353 781 482 553 482 553 469 562 469 562 ხარჯები 353 781 452 010 452 010 469 562 469 562 საქონელი და მომსახურება 197 789 225 648 225 648 221 192 221 192 სოციალური უზრუნველყოფა 128 856 203 935 0 203 935 225 703 0 225 703 სხვა ხარჯები 27 136 22 427 0 22 427 22 667 0 22 667 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 30 543 0 30 543 0 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 50 620 69 081 69 081 66 565 66 565 ხარჯები 50 620 69 081 69 081 66 565 66 565 საქონელი და მომსახურება 50 620 69 081 69 081 66 565 66 565     სამედიცინო ხარჯები 50 620 69 081 69 081 66 565 66 565 06 01 02 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა  7 664 0 0 0 0 ხარჯები 7 664 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 7 664 06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 19 472 22 427 22 427 22 667 22 667 ხარჯები 19 472 22 427 22 427 22 667 22 667 სხვა ხარჯები 19 472 22 427 22 427 22 667 22 667 06 01 04 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 19 587 23 298 23 298 27 146 27 146 ხარჯები 19 587 23 298 23 298 27 146 27 146 სოციალური უზრუნველყოფა 19 587 23 298 23 298 27 146 27 146 სხვა ხარჯები 0 0 0 06 01 05 აჭარისაღმართის ამბულატორიის რემონტი 0 30 543 30 543 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 543 30 543 06 01 06 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების პროგრამა 147 169 156 567 156 567 154 627 154 627 ხარჯები 147 169 156 567 156 567 154 627 154 627 საქონელი და მომსახურება 147 169 156 567 156 567 154 627 154 627 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 0 06 01 07 პარკინსონით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 14 131 18 024 18 024 29 445 29 445 ხარჯები 14 131 18 024 18 024 29 445 29 445 სოციალური უზრუნველყოფა 14 131 18 024 18 024 29 445 29 445 06 01 08 ბროქმული ასთმით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 9 528 18 553 18 553 16 272 16 272 ხარჯები 9 528 18 553 18 553 16 272 16 272 სოციალური უზრუნველყოფა 9 528 18 553 18 553 16 272 16 272 06 01 09 თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიკიკური აშლილობის მქონე პირებისათვის პროგრამა 32 250 77 400 77 400 85 200 85 200 ხარჯები 32 250 77 400 77 400 85 200 85 200 სოციალური უზრუნველყოფა 32 250 77 400 77 400 85 200 85 200 06 01 10 ბავშვთა აბილიტაცია რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის პროგრამა 52 360 65 660 65 660 66 640 66 640 ხარჯები 52 360 65 660 65 660 66 640 66 640 სოციალური უზრუნველყოფა 52 360 65 660 65 660 66 640 66 640 06 01 11 ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 ხარჯები 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 სოციალური უზრუნველყოფა 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 631 794 522 470 522 470 610 170 610 170 ხარჯები 630 623 173 470 173 470 260 170 260 170 სოციალური უზრუნველყოფა 408 623 173 470 173 470 230 170 230 170 სხვა ხარჯები 222 000 0 0 0 30 000 0 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 349 000 349 000 350 000 350 000 ვალდებულებების კლება 1 171 0 0 0 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 14 968 35 770 35 770 77 070 77 070 ხარჯები 13 797 35 770 35 770 77 070 77 070 სოციალური უზრუნველყოფა 13 797 35 770 35 770 77 070 77 070 ვალდებულებების კლება 1 171 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 4 600 5 200 5 200 5 200 5 200 ხარჯები 4 600 5 200 5 200 5 200 5 200 სოციალური უზრუნველყოფა 4 600 5 200 5 200 5 200 5 200 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 63 900 75 000 75 000 75 000 75 000 ხარჯები 63 900 75 000 75 000 75 000 75 000 სოციალური უზრუნველყოფა 63 900 75 000 75 000 75 000 75 000 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 25 000 23 000 23 000 20 000 20 000 ხარჯები 25 000 23 000 23 000 20 000 20 000 სოციალური უზრუნველყოფა 25 000 23 000 23 000 20 000 20 000 06 02 05 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 11 400 16 200 16 200 0 0 ხარჯები 11 400 16 200 16 200 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 11 400 16 200 16 200 0 0 06 02 06 0-დან 100 000 მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 0 0 25 000 25 000 ხარჯები 0 0 0 25 000 25 000 სოციალური უზრუნველყოფა 25 000 25 000 06 02 07 0-დან 200000 ქულის მქონე ოჯახებს პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 3 800 18 300 18 300 15 900 15 900 ხარჯები 3 800 18 300 18 300 15 900 15 900 სოციალური უზრუნველყოფა 3 800 18 300 18 300 15 900 15 900 06 02 08 გაზიფიცირების პროგრამა 0-დან 10000-ქულის მქონე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის 0 0 0 30 000 30 000 ხარჯები 0 0 0 30 000 30 000 სხვა ხარჯები 0 0 30 000 30 000 06 02 09 მარტოხელა მშობლების (მარტოხელა დედა და მარტოხელა მამა) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 0 0 0 12 000 12 000 ხარჯები 0 0 0 12 000 12 000 სოციალური უზრუნველყოფა 0 0 12 000 12 000 06 02 10 სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა 0 349 000 349 000 350 000 350 000 ხარჯები 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 349 000 349 000 350 000 350 000 06 02 11 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა 232 000 0 0 0 0 ხარჯები 232 000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 10 000 0 0 სხვა ხარჯები 222 000 0 0 06 02 12  სოციალური დახმარებები (სარეზერვო ფონდი) 276 126 0 0 0 0 ხარჯები 276 126 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 276 126 0 0 თავი VII მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 16🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით. მუხლი 17🔗 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად. მუხლი 18🔗 2019 წლის განმავლობაში ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 19🔗 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ ხელვაჩაურის მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 20🔗 1. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი თვის დასრულებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საფინანსო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე. 2. საფინანსო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. მუხლი 21🔗 პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება. მუხლი 22🔗 მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 04-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები. წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2019 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. მუხლი 23🔗 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.