კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მიღების თარიღი 21.12.2018
ძალაში შესვლა 01.01.2019
ძალის დაკარგვა 01.01.2020
გამომცემი ორგანო კასპის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №34
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 28/12/2018
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | სახანძრო–სამაშველო სამსახური |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
⛔ გაუქმებულია — 1 აქტით
- კასპის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 01.01.2020
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 08.12.2017
დოკუმენტის ტექსტი
კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №34
2018 წლის 21 დეკემბერი
ქ. კასპი
კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს კასპის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დანართი
№1-ის შესაბამისად;
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „კასპის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 8 დეკემბრის №45 დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 15/12/2017; 190020020.35.149.016346).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2019 წლის 01 იანვრიდან.კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ლეონიძე
დანართი
№
1
კასპის მუნიციპალიტეტის 201
9
წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
2017 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11313.0
16056.4
4540.3
11516.1
12094.5
0.0
12094,5
გადასახადები
3917.5
4600.0
0.0
4600.0
9382.5
0.0
9382.5
გრანტები
6021.8
8271.2
4540.3
3730.9
175.0
0.0
175.0
სხვა შემოსავლები
1373.7
3185.2
0.0
3185.2
2537.0
0.0
2537.0
ხარჯები
7492.3
8224.1
16,4
8207.7
8551.0
0.0
8551.0
შრომის ანაზღაურება
1377.7
1386,0
0.0
1386,0
1478.9
0.0
1478.9
საქონელი და მომსახურება
1795.0
1151.1
0.0
1151.1
1182.1
0.0
1182.1
პროცენტი
240.9
122,4
0.0
122,4
141.0
0.0
141.0
სუბსიდიები
3318.0
4737.3
0.0
4737.3
4829.0
0.0
4829.0
გრანტები
12.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
488.0
651.3
16,4
634.9
706.0
0.0
706.0
სხვა ხარჯები
260.7
176.0
0.0
176.0
214.0
0.0
214.0
საოპერაციო სალდო
3820,7
7832.3
4523.9
3308.4
3493,5
0.0
3493,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
5773.7
8064.9
4868.5
3196.4
3399.5
0.0
3399.5
ზრდა
5838.9
8124.9
4868.5
3256.4
3419.5
0.0
3419.5
კლება
65.2
60.0
0.0
60.0
20.0
0.0
20.0
მთლიანი სალდო
2091.5
232.6
344,6
112.0
144,0
0.0
144,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
400.0
400,0
344,6
55,4
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
400.0
400,0
344,4
55,4
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
400.0
400,0
344,0
55,4
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-123.0
-167.4
0.0
-167.4
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
123.0
167.4
0.0
167,4
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
123.0
167,4
0.0
167,4
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
2017 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
11378.2
16116.4
4540.3
11576.1
12114.5
0.0
12114.5
შემოსავლები
11313.0
16056.4
4540.3
11516.1
12094.5
0.0
12094.5
არაფინანსური აქტივების კლება
65.2
60.0
0,0
60.0
20.0
0,0
20.0
ფინანსური აქტივების კლება
400.0
400,0
344,6
55,4
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
13454.2
16516.4
4884.9
11631.5
12114.5
0.0
12114.5
ხარჯები
7492.3
8224.1
16,4
8207.7
8551.0
0.0
8551.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5838.9
8124.9
4868.5
3256.4
3419.5
0.0
3419.5
ვალდებულებების კლება
123.0
167.4
0,0
167.4
144.0
0,0
144.0
ნაშთის ცვლილება
400.0
400,0
344,6
55,4
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12094.5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
2017 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
11313,0
16056.4
4540.3
11516.1
12.094.5
0.0
12094.5
გადასახადები
3917,5
4600.0
0.0
4600.0
9382.5
0.0
9382.5
გრანტები
6021,8
8271.2
4540.3
3730.9
175.0
0.0
175.0
სხვა შემოსავლები
1373,7
3185.2
0.0
3185.2
2537.0
0.0
2537.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის გადასახადები 9382.5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2018 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2017 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
3917,5
4600.0
0.0
4600.0
9382.5
0.0
9382.5
დამატებული ღირებულების გადასახადი
5682,5
5682,5
საშემოსავლო გადასახადი
1310,1
1000.0
1000.0
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
2607,4
3600.0
0.0
3600.0
3700,0
0.0
3700,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1796,0
2875.0
2875.0
2990.0
2990.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
3,4
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
33,1
25,0
0.0
25,0
10,0
0.0
10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
4,6
5.0
5.0
2,0
2,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონბაზე
28,5
20,0
20,0
8,0
8,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
280,7
250.0
0.0
250.0
250.0
0.0
250.0
ფიზიკურ პირებიდან
227,4
200.0
0,0
200.0
200.0
0,0
200.0
იურიდიულ პირებიდან
53,3
50.0
50.0
50.0
50.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
494,2
450.0
0.0
450.0
450.0
0.0
450.0
ფიზიკურ პირებიდან
23,1
70.0
70.0
70.0
70.0
იურიდიულ პირებიდან
471,1
380.0
380.0
380.0
380.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 175,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
გრანტები
6021,8
8271.2
175,0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
38,5
9.9
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
5983,3
8261.3
175,0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2807,6
3721.0
175,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2629,5
3546.0
0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
161,7
175,0
175,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
3192,1
4540.3
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
3175,7
4523.9
0,0
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
0,0
0,0
0,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
16,4
16,4
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2537,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
1373,7
3185.2
2537,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
460,0
490.0
480,0
პროცენტები
31,1
60.0
60,0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
რენტა
428,9
430.0
420.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
424,4
420.0
410.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
4,5
10,0
10,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
308,6
257.7
177.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
301,7
252.7
172.0
სანებართვო მოსაკრებელი
204,4
80.0
40,0
სახელმწიფო ბაჟი
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
2,4
2,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
97,3
170.3
130.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
6,9
5,0
5,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
6,9
5,0
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
589,3
2387,5
1850,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
15,8
50,0
30,0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 8551,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2018 წლის გეგმა
2019 წლის გეგმა
2017 წლის ფაქტი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7492,3
8224.1
16,4
8207.7
8551.0
0,0
8551.0
შრომის ანაზღაურება
1377,7
1386.0
0.0
1386,0
1478.9
0.0
1478.9
საქონელი და მომსახურება
1795,0
1151.1
0,0
1151.1
1182.1
0,0
1182.1
პროცენტი
240,9
122,4
0.0
122,4
141,0
0.0
141,0
სუბსიდიები
3318,0
4737.3
0.0
4737.3
4829,0
0.0
4829,0
გრანტები
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
488,0
651.3
16,4
634.9
706,0
0,0
706,0
სხვა ხარჯები
260,7
176.0
0.0
176.0
214.0
0.0
214,0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3349,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3419.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
კოდი
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
33,5
31,4
12,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
8,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
4478,6
7597.2
738.0
0400
განათლება
1218,7
455.5
1114.5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
108,1
32.8
1555,0
სულ ჯამი
58387,9
8124.9
3419.5
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2017 წლის
ფაქტი
2018 წლის
გეგმა
2019 წლის
გეგმა
არაფინანსურიაქტივებისკლება
65,2
60.0
20,0
ძირითადიაქტივები
65,2
60.0
20,0
არაწარმოებულიაქტივები
0,0
0,0
0,0
მიწა
0,0
0,0
0,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
201
7
წლის ფაქტი
201
8
წლის
გეგმა
201
9
წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2280,1
2211.4
2462.0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
2280,1
2211.4
2462.0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1954,9
2019,0
2
1
27,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
192.4
335.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
85,7
105,0
101,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
0.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
0.0
0.0
0.0
7032
სახანძრო–სამაშველო სამსახური
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1974,4
4946.8
602,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
210.0
90.0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
140,0
90.0
0,0
7045
ტრანსპორტი
1834,4
4856.8
602,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1834,4
4856.8
602,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
679,2
1889.9
1075,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
560,5
1025.0
10
2
5.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
118,7
864.9
50,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3804,9
2353.8
1268.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
671.1
252.1
70,0
7063
წყალმომარაგება
2153,7
1034.1
260,0
7064
გარე განათება
384,6
1004.7
490.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
669,0
62.9
448,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
67.0
70,0
74,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
67.0
70,0
74,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2058,1
2014.4
3585,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
617,0
682.2
720,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
1269,7
1286.3
2770,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
171,3
45.9
95,0
709
განათლება
2585,3
2085.0
2337.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2585,3
2080.5
2337,5
7092
ზოგადი განათლება
0,0
4.5
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
516,8
672.7
710,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
16,4
16,4
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
4,3
10,0
10,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
496,1
646.3
700,0
სულ
13331,2
16349.0
11970,5
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 144,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 ათასილარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 144,0 ათასილარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 175,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის;
2. წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 16🔗
1.
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (
პროგრამული კოდი 02 00)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა. შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
2.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, რაც ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სასმელი წყლის და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა–რეაბილიტაცია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა)
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება
გზების მოვლა-შენახვის სამუშაოები
ბ)
კომუნალურ
ი
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების ქსელის გაფართოვება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა დამის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება, უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, დაფინანსდება სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, მოეწყობა საკანალიზაციო ქსელი.
ბ.ა)
ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. აღნიშნულიპროგრამა კიდევ უფრო გაფართოვდა, ვინაიდან კასპთან ერთად პროგრამაში ჩართულია სოფ. მეტეხსადა სოფ. თელიანში არსებული დევნილთა ჩასახლებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლებიდან ნარჩენების გატანა ნაგავსაყრელზე.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში–ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება; ქალაქის დაზიანებული გზების ორმოული შეკეთება
ასევე დაფინანსდება: გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და ბაღების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.
ბ.ბ)
წყლის სისტე
მის
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის მიწოდებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება; განხორციელდება შპს ,,სოფლის წყალის“ სუბსიდირება.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყლის სისტემების მოწყობისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.
ბ.გ)
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და
ამხანაგობების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 08)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება.
ბ
.დ)
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 11)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს, მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც, ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურებული იქნება გარე განათებაზე დახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება.
კასპის მუნიციპალიტეტში განხორციელდება გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები.
ბ.ე) საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 12)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციისთვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
გ)
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოწესრიგდება გამწვანების ზოლები, ასევე დაფინანსდება: ბაღების, სკვერების და მგზავრთა მოსაცდელების ექსპლოატაციის ხარჯები.
გ.ა) ბაღების და სკვერების მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში
კასპში მოეწყობა ორი სკვერი.
გ.ბ)
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
(პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპში მგზავრთა 5 (ხუთი) მოსაცდელის მოვლა-შენახვა.
გ.გ)
ფასადების აღდგენის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კასპში შენობა-ნაგებობების დაზიანებული ფასადების აღდგენის სამუშაოები.
3.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტიასკოლამდელი ასაკის ბავშვების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგანმანათლებლო ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ბავშვებს ჰქონდეთ საფუძველი მათი შემდგომი განვითარებისათვის.
ა)
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 04 01)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გახსნა და მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 26 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1600-ზე მეტი აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღები მომარაგდება სათბობი შეშით.
ბ)
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
(პროგრამული კოდი 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების შენობის სრული რეაბილიტაცია.
4.
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
ა)
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის შესაბამისი სავარჯიშო პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
ა
.ა)
სპორტის დაწესებულების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ,,სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების“ დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს საფეხბურთო სკოლა. 2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება
სპორტული შეჯიბრებები. ახალგაზრდებში, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში დაგეგმილია სპორტის პოპულარიზაცია, მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთა მონაწილეობის მიღება რეგიონალურ, სახელობით, რესპუბლიკურ, საერთაშორისო ტურნირებზე, მოწინავე სპორტსმენების ოსტატობის ამაღლების და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-საწვრთნელი და გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა. 2019 წლის განმავლობაში დაახლოებით 230 სპორტსმენი გაივლის სპორტულ მომზადებას.
ა
.ბ)
კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ ,,კასპის სპორტკომპლექსი“, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობის წრეები და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას. 2019 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები. 2019 წლის განმავლობაში დაახლოებით 532 ახალგაზრდა
გაივლის სპორტულ მომზადებას.
ბ)
კულტურის განვითარების ხე
ლშეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა)
კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის კულტურული და გასართობი ღონისძიებების მოწყობა. სხვადასხვა დღესასწაულებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება. აღნიშნული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში არსებული შემოქმედებითი კოლექტივების გამოვლენასა და მათ შემდგომ განვითარებას. მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია შემდეგი სახის კულტურული ღონისძიების მოწყობა:
Ø
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;
Ø
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება;
Ø
ქართული ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი „არტგენი“;
Ø
სახალხო დღესასწაული ,,კასპობა 2019“;
Ø
კონცერტი მუნიციპალიტეტის შემოქმედებითი კოლექტივების მონაწილეობით;
Ø
საახალწლო ღონისძიებების კვირეული.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში არსებული 20 (ოცი) სოფლის კლუბი და 5 (ხუთი) კულტურის სახლი, სადაც ფუნქციონირებსთოჯინების თეატრიდა ქორეოგრაფიული წრეები.
ბ.ბ)
სახელოვნებო სკოლებ
ის
გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ხუთი მუსიკალური სკოლის ხელშეწყობა, სადაც სწავლობს 385-მდე ბავშვი. ასევე დაგეგმილია ქალაქ კასპში არსებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, სადაც სხვადასხვა წრეებში გაერთიანებულია 220–მდე მოსწავლე. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება ხელს შეუწყობს სხვადასხვა კონკურსებისა და ფესტივალების ჩატარების უზრუნველყოფას.
ბ.გ)
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელ
შეწყობა
(პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში არსებული ბიბლიოთეკების დაფინანსება. ქვეპროგამის მიზანია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მკითხველების სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვა და ამ დოკუმენტებით მომსახურება, როგორც ადგილზე გაცემით, ასევე ასლების გაგზავნით ბიბლიოთეკათშორისი აბონემენტით და საერთაშორისო წიგნთგაცვლის საშუალებით, ბიბლიოთეკათმცოდნეობის, ბიბლიოგრაფიის, წიგნთმცოდნეობისა და ინფორმაციის დარგში მეცნიერული და მეთოდური მოღვაწეობისათვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის კულტურულ ფასეულობათა შენარჩუნების, გამდიდრების, რეგისტრაციისა და მათი საგანგებო რეჟიმით დაცვის ხელშეწყობა. ბიბლიოთეკის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება და ამ მიმართულებით წარმოდგენილი სპეციალური პროგრამების მხარდაჭერა, არსებული წიგნადი ფონდის გადარჩევა და მომზადება ელექტრონული საინფორმაციო ბაზისათვის, წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით.
ბ.დ)
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა (პ
როგ
რამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კასპის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც დაცულია ქართული ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, სოფელ კოდისწყაროს ტერიტორიაზე გათხრების შედეგად მოპოვებული დიონისეს ქანდაკება და სხვა სამუზეუმო ექსპონატები, ასევე დაფინანსდება ლამისყანის ორბელიანთა სახლ–მუზეუმი, ხოვლის ივანე ჯავახიშვილის, სასირეთის მაზნიაშვილის და კავთისხევის ომარ კელაპტრიშვილის სახლ–მუზეუმები. ასევე განხორციელდება სოფელ ხოვლეში ივანე ჯავახიშვიის სახლ-მუზეუმის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები.
ბ.ე)
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ბ.ვ) კულტურის ობიექტების შეკეთება
(პროგრამული კოდი 05 02 07)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები.
გ)
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობების და ალპინიადების მოწყობა. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. საახალწლო ღონისძიებების ჩატარება.
5.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი, არსებული რესურსების ფარგლებში, განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
Ø
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
Ø
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
Ø
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
Ø
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
Ø
მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პრ
ოგრამული
კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას; სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)
ერთჯერადი დახმარებები(პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
Ø
ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო და მედიკამენტოზური დახმარება;
Ø
სიმსივნით დაავადებულ პირთა კვლევები და პროცედურები;
Ø
კეთილთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულთა სტაციონარული (მათ შორის დღის სტაციონარი) მკურნალობის თანადაფინანსება;
Ø
ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება;
Ø
თვალის ოპერაციის თანადაფინანსება;
Ø
კარდიოქირურგიული ოპერაციის თანადაფინანსება;
Ø
სამედიცინო (ამბულატორიული, სტაციონარული და მათ შორის დღის სტაციონარი) მომსახურების თანადაფინანსება;
Ø
სტაციონარში ხანგრძლივად მყოფი ბენეფიციარის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
Ø
დაავადებულ პირთა დახმარება;
Ø
თირკმლის უკმარისობით (დიალეზი) დაავადებული პაციენტების დახმარება;
Ø
კომპიუტერული ტომოგრაფიის, ბირთვულ–მაგნიტურ–რეზონანსული (მრტ) კვლევის, სცინტიგრაფიის დაფინანსება;
Ø
კორონაროგრაფია, სისხლძარღვების სტენტირება და შუნტირება;
Ø
,,C” ჰეპატიტით დაავადებული ბენეფიციარების დახმარება;
Ø
უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;
Ø
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დახმარება;
Ø
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ინვალიდის ეტლით დახმარება;
Ø
მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას სოციალური დახმარება;
Ø
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება;
Ø
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებისათვის ერთჯერადი სოციალური დახმარება;
Ø
საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა დახმარება;
Ø
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
Ø
სტუდენტებისა
დახმარება;
Ø
ხანძრის შედეგად საცხოვრებელ სახლზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად ოჯახის დახმარება (მოსარგებლეზე არ ვრცელდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის აუცულებლობა);
Ø
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, სურსათით დახმარების პროგრამა კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის, კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ასი და ას წელს გადაცილებული ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 0-დან 1001-მდე;
Ø
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.
ბ
.ბ)
უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 80 ბენეფიციარის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ)
დევნილთა დასახლ
ებებში
გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 06 02 06)
კასპის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დევნილი მოსახლეობის სოციალური ყოფის გაუმჯობესების მიზნით, ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა”.
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
org. kodi
დასახელება
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
2019 წლის ბიუჯეტის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
კასპის მუნიციპალიტეტი
13454,2
16516,4
4884,9
11631.5
12114,5
0,0
12114,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149,0
133,0
133,0
133,0
0,0
133,0
ხარჯები
7492,3
8224.1
16,4
8207.7
8551,0
0,0
8551,0
შრომის ანაზღაურება
1377,7
1386,0
1386,0
1478,9
0,0
1478,9
საქონელი და მომსახურება
1795,0
1151.1
0.0
1151.1
1182,1
0,0
1182,1
პროცენტი
240,9
122,4
122,4
141,0
0,0
141,0
სუბსიდიები
3318,3
4737.3
4737.3
4829,0
0,0
4829,0
გრანტები
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
488,0
651.3
16,4
634.9
706,0
0,0
706,0
სხვა ხარჯები
260,7
176.0
0.0
176.0
214,0
0,0
214,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5838,9
8124,9
4868,5
3256,4
3419,5
0,0
3419,5
ძირითადი აქტივები
5838,9
8124,9
4868,5
3256,4
3419,5
0,0
3419,5
ვალდებულებების კლება
123,0
167,4
167,4
144,0
0,0
144,0
საშინაო
123,0
167,4
167,4
144,0
0,0
144,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2280.1
2377.3
2377.3
2462,0
2462,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
149
125,0
125,0
125,0
125,0
ხარჯები
2159.2
2180,0
2180,0
2306,0
2306,0
შრომის ანაზღაურება
1307.5
1317,0
1317,0
1403,9
1403,9
საქონელი და მომსახურება
592.4
728,6
728,6
6531
653,1
პროცენტი
240.9
122,4
122,4
141,0
141,0
სოციალური უზრუნველყოფა
11.4
15,0
15,0
სხვა ხარჯები
6.8
12,0
12,0
93,0
93,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,6
31,4
31,4
12,0
12,0
ძირითადი აქტივები
46,6
31,4
31,4
12,0
12,0
ვალდებულებების კლება
4,7
165.9
165.9
144,0
144,0
საშინაო
4,7
165.9
165.9
144,0
144,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
619,3
621,0
621,0
657,0
657,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29
21
21
21
21
ხარჯები
612,5
615,0
615,0
657,0
657,0
შრომის ანაზღაურება
367,2
400,0
400,0
426,7
426,7
საქონელი და მოსმსახურება
241,6
211,0
211,0
135,3
135,3
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
5,0
5,0
სხვა ხარჯები
0,6
4,0
4,0
90,0
90,0
არაფინანსური აქტივები
5,7
6,0
6,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
1335,6
1398,0
1398,0
1470,0
1470,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120
104
104
104
104
ხარჯები
1304,4
1372,6
1372,6
1458,0
1458,0
შრომის ანაზღაურება
940,3
910,0
910,0
977,2
977,0
საქონელი და მომსახურება
350,8
447,6
447,6
467,8
467,8
სოციალური უზრუნველყოფა
8,4
10,0
10,0
სხვა ხარჯები
4,8
8,0
8,0
3,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27,8
25,4
25,4
12,0
12,0
ძირითადი აქტივები
27,8
25,4
25,4
12,0
12,0
ვალდებულებების კლება
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
3,4
0,0
0,0
0,0
0,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
70,0
70,0
50,0
50,0
ხარჯები
0,0
70,0
70,0
50,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
70,0
70,0
50,0
50,0
01 04
მ.გ.ფ და სხვა ვალდებულებები
325,2
288,3
288,3
285,0
285,0
ხარჯები
242,3
122,4
122,4
141,0
141,0
პროცენტი
240,9
122,4
122,4
141,0
141,0
სხვა ხარჯები
1,4
ვალდებულებების კლება
82,9
165.9
165.9
144,0
144,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
85.7
105,0
105,0
101,0
101,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ხარჯები
85.7
97.0
97.0
101,0
101,0
შრომის ანაზღაურება
70.2
69.0
69.0
75,0
75,0
საქონელი და მომსახურება
14.5
28,0
28,0
24,0
24,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
1,0
1,0
სხვა ხარჯები
0,3
0.0
0.0
1,0
1,0
არაფინანსური აქტივები
8,0
8,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,0
8,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
85.7
105,0
105,0
101,0
101,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ხარჯები
85.7
97.0
97.0
101,0
101,0
შრომის ანაზღაურება
70.2
69.0
69.0
75,0
75,0
საქონელი და მომსახურება
14.5
28,0
28,0
24,0
24,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,7
1,0
1,0
სხვა ხარჯები
0,3
1,0
1,0
არაფინანსური აქტივები
8,0
8,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
8,0
8,0
0,0
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6972,2
9190,5
4868,5
4322,0
2393,0
0,0
2393,0
ხარჯები
1417,9
1593,3
0.0
1593,3
1655,0
0,0
1655,0
საქონელი და მომსახურება
1171,3
322.7
0.0
322.7
440,0
0,0
440,0
სუბსიდიები
159,0
1141.0
1141.0
1145,0
0,0
1145,0
სხვა ხარჯები
87,6
109,6
0.0
109,6
70,0
0,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5234,8
7597,2
4868,5
2728,7
738,0
0,0
738,0
ძირითადი აქტივები
5234,8
7597,2
4868,5
2728,7
738,0
0,0
738,0
ვალდებულებების კლება
319.5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
319.5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1834,5
4856,8
3028,4
1828,4
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
24,1
51.9
51,9
100,0
0,0
100,0
საქონელი და სამომსახურება
24,1
40,0
40,0
100,0
0,0
100,0
სხვა ხარჯები
0,0
11.9
11.9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1810,4
4804,9
3028,4
1776,5
50,0
0,0
50,0
ძირითადი აქტივები
1810,4
4804,9
3028,4
1776,5
50,0
0,0
50,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
4306,4
4018.7
1598,0
2420.7
2145,0
0,0
2145,0
ხარჯები
1239,3
1533,7
1533,7
1545,0
0,0
1545,0
საქონელი და მომსახურება
1123,3
282.7
282.7
330,0
0,0
330,0
სუბსიდიები
116,0
1161,0
1161,0
1145,0
0,0
1145,0
სხვა ხარჯები
0,0
90,0
90.0
70,0
0,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2759,1
2485.0
1598,0
887,0
600,0
0,0
600,0
ძირითადი აქტივები
2759,1
2485.0
1598,0
887,0
600,0
0,0
600,0
03 02 02
ა(ა)იპ კასპის კეთილმოწყობის ხელშეწყობა
560,5
1025,0
1025,0
1025,0
0,0
1025,0
ხარჯები
560,5
1025,0
1025,0
1025,0
0,0
1025,0
საქონელი და მომსახურება
560,5
0,0
სუბსიდიები
1025,0
1025,0
1025,0
0,0
1025,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია
118,7
864,9
823,5
41,4
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
118,7
864,9
823,5
41,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
118,7
864,9
823,5
41,4
0,0
0,0
0,0
03 02 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
140,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
არაფინანსური აქტივები
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2153,7
1034,1
771,7
262,4
210,0
0,0
210,0
ხარჯები
182,9
216.0
216.0
210,0
0,0
210,0
საქონელი და მომსახურება
53,6
80,0
80,0
90,0
0,0
90,0
სუბსიდია
129,3
136,0
136,0
120,0
0,0
120,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1970,8
818,1
771,7
46,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1970,8
818,1
771,7
46,4
0,0
0,0
0,0
03 02 06
სპორტული მოედნების მშენებლობა მოწყობა
55,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
55,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
55,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 08
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია და ამხანაგობების თანადაფინანსება
70,0
90,0
90,0
70,0
70,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
20,0
90,0
90,0
70,0
70,0
არაფინანსური აქტივები
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 09
სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შენობის რემონტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 11
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
384,6
502,7
502,7
490,0
490,0
ხარჯები
298,8
202.7
202.7
240,0
240,0
საქონელი და მომსახურება
296,8
202.7
202.7
240,0
240,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,8
300,0
300,0
250,0
250,0
ძირითადი აქტივები
85,8
300,0
300,0
250,0
250,0
03 02 12
საპროექტო სამუშაოებისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ღონიძიებები
57,0
502,0
2,8
499,2
350,0
0,0
350,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
57,0
502,0
2,8
499,2
350,0
0,0
350,0
ძირითადი აქტივები
57,0
502,0
2,8
499,2
350,0
0,0
350,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
102,5
72,9
72,9
98,0
98,0
ხარჯები
43,0
7,7
7,7
10,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
43,0
0,0
0,0
10,0
10,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
7,7
7,7
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
48.0
65,2
65,2
88,0
88,0
ძირითადი აქტივები
48.0
65,2
65,2
88,0
88,0
ვალდებულებების კლება
11.5
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
11.5
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 01
ბაღებისა და სკვერების მოვლა-შენახვა
67,1
55,2
55,2
70,0
70,0
ხარჯები
67,1
7,7
7,7
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
42,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
24,4
7,7
7,7
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
0,0
47,5
47,5
70,0
70,0
ძირითადი აქტივები
0,0
47,5
47,5
70,0
70,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 02
მგზავრთა მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
1,6
7,7
7,7
18,0
18,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
1,6
7,7
7,7
18,0
18,0
ძირითადი აქტივები
1,6
7,7
7,7
18,0
18,0
03 03 03
ფასადების აღდგენის სამუშაოები
19,5
10,0
10,0
10,0
10,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
9,3
10,0
10,0
10,0
10,0
ძირითადი აქტივები
0,0
10,0
10,0
10,0
10,0
ვალდებულებების კლება
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
10,2
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
391,9
242,1
242,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
15,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
საქონელი და მომსახურება
15,1
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
369,1
242,1
242,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
369,1
242,1
242,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
7,7
03 05
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
6,1
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
6,1
04 00
განათლება
2617,9
2085,0
0,0
2085,0
2789,5
0,0
2789,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1386,6
1629,5
1629,5
1675,0
1675,0
საქონელი და მომსახურება
2,0
4,5
4,5
0,0
0,0
სუბსიდია
1333,0
1625,0
1625.0
1675,0
1675,0
გრანტები
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
39,6
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
1231,3
455,5
0.0
455,5
1114,5
0.0
1114,5
ძირითადი აქტივები
1231,3
455,5
0.0
455,5
1114,5
0.0
1114,5
04 01
ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება
1352,9
1650.0
1650.0
1700,0
1700,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1327,0
1625.0
1625.0
1675,0
1675,0
სუბსიდიები
1327,0
1625.0
1625.0
1675,0
1675,0
არაფინანსური აქტივები
25,8
25.0
25.0
25.0
25.0
ძირითადი აქტივები
25,8
25.0
25.0
25.0
25.0
04 02
სსიპ საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის წარმომადგენლობა კასპში
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდია
12,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
საბავშვო ბაღების შენობის რემონტი
1232,5
430,5
0,0
430,5
1089,5
0,0
1085,9
ხარჯები
39,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
39,6
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1192,9
430,5
0,0
430,5
1089,5
0,0
1085,9
ძირითადი აქტივები
1192,9
430,5
0,0
430,5
1089,5
0,0
1085,9
04 04
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
0,0
4,5
4,5
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
4,5
4,5
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
4,5
4,5
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
1969,6
2014.4
0.0
2014.4
3585,0
0.0
3585,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1872,6
1981.6
0.0
1981.6
2030,0
0.0
2030,0
საქონელი და მომსახურება
76,0
45.9
45.9
45,0
45,0
სუბსიდიები
1756,7
1881.3
1881.3
1935,0
1935,0
გრანტები
38,5
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
1,4
54.4
54.4
50,0
50,0
არაფინანსური აქტივები
84,7
32,8
32,8
1555,0
1555,0
ძირითადი აქტივები
84,7
32,8
32,8
1555,0
1555,0
ვალდებულებების კლება
12,3
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
12,3
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
617,0
682.2
682.2
720,0
720,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
591,0
668.1
668.1
690,0
690,0
სუბსიდიები
561,2
666.7
666.7
690,0
690,0
სხვა ხარჯები
29,8
1,4
1,4
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
25,9
14,1
14,1
30,0
30,0
ძირითადი აქტივები
25,9
14,1
14,1
30,0
30,0
ვალდებულებების კლება
0,1
05 01 01
სპორტის დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
562,0
333,0
333,0
330,0
330,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
536,1
326,4
326,4
320,0
320,0
სუბსიდიები
506,2
325,0
325,0
320,0
320,0
სხვა ხარჯები
29,8
1,4
1,4
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივები
25,9
6,6
6,6
10,0
10,0
ძირითადი აქტივები
25,9
6,6
6,6
10,0
10,0
ვალდებულებების კლება
0,1
05 01 02
კასპის სპორტკომპლექსის ხელშეწყობა
54,9
349.2
349.2
390,0
390,0
ხარჯები
54,9
341.7
341.7
370,0
370,0
სუბსიდიები
54,9
341.7
341.7
370,0
370,0
არაფინანსური აქტივები
7,5
7,5
20,0
20,0
ძირითადი აქტივები
7,5
7,5
20,0
20,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
1269,7
1286.3
1283.3
2770,0
2770,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
1203,0
1267.6
1267.6
1245,0
1245,0
სუბსიდიები
1191,0
1214.6
1214.6
1245,0
1245,0
სხვა ხარჯები
53,0
53,0
0,0
0,0
გრანტი
12,0
არაფინანსური აქტივები
66,7
18,7
18,7
1525,0
1525,0
ძირითადი აქტივები
66,7
18,7
18,7
1525,0
1525,0
05 02 01
კულტურის სფეროს დაწესებულებების გაერთიანების ხელშეწყობა
321,6
317,1
317,1
330,0
330,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
318,8
311,0
311,0
320,0
320,0
სუბსიდიები
318,8
311,0
311,0
320,0
320,0
არაფინანსური აქტივები
2,8
6,1
6,1
10,0
10,0
ძირითადი აქტივები
2,8
6,1
6,1
10,0
10,0
05 02 02
სახელოვნებო სკოლების გაერთიანების ხელშეწყობა
378,8
412.2
412.2
440,0
440,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
377,5
405,4
405,4
435,0
435,0
სუბსიდიები
377,5
405,4
405,4
435,0
435,0
არაფინანსური აქტივები
1,3
6,8
6,8
5,0
5,0
ძირითადი აქტივები
1,3
6,8
6,8
5,0
5,0
05 02 03
ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა
227,2
234,0
234,0
230,0
230,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
222,2
230,0
230,0
225,0
225,0
სუბსიდიები
222,2
230,0
230,0
225,0
225,0
არაფინანსური აქტივები
5,0
4,0
4,0
5,0
5,0
ძირითადი აქტივები
5,0
4,0
4,0
5,0
5,0
05 02 05
მუზეუმების გაერთიანების ხელშეწყობა
330,0
270,0
270,0
270,0
270,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
272,4
268,2
268,2
265,0
265,0
სუბსიდიები
272,4
268,2
268,2
265,0
265,0
არაფინანსური აქტივები
57,6
1,8
1,8
5,0
5,0
ძირითადი აქტივები
57,6
1,8
1,8
5,0
5,0
05 02 06
რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა
21,5
53,0
53,0
50,0
50,0
ხარჯები
21,5
53,0
53,0
50,0
50,0
სუბსიდიები
21,5
53,0
53,0
50,0
50,0
05 02 07
კულტურის ობიექტების შეკეთება
1500,0
1500,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1500,0
1500,0
ძირითადი აქტივები
1500,0
1500,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
149,8
45,9
0.0
45,9
45,0
0.0
45,0
ხარჯები
121,6
45,9
0.0
45,9
45,0
0.0
45,0
საქონელი და მომსახურება
87,6
45,9
45,9
45,0
45,0
სხვა ხარჯები
34,0
არაფინანსური აქტივები
15,5
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
12,7
0,0
0,0
0,0
0,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა
572,6
744.2
16,4
727.8
784,0
0,0
784,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
563,1
742.7
16,4
726.3
784,0
0,0
784,0
საქონელი და მომსახურება
25,8
21,4
21,4
20,0
0,0
20,0
სუბსიდიები
67,0
70,0
70,0
74,0
0,0
74,0
სოციალური უზრუნველყოფა
470,3
651.3
16,4
634.9
690,0
0,0
690,0
ვალდებულებების კლება
9,5
1,5
1,5
0,0
0,0
საშინაო
9,5
1,5
1,5
0,0
0,0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
67,0
70,0
70,0
74,0
74,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
67,0
70,0
70,0
74,0
74,0
სუბსიდიები
67,0
70,0
70,0
74,0
74,0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
505,6
674.2
16,4
657.8
710,0
0,0
710,0
ხარჯები
496,1
672.7
16,4
656.3
710,0
0,0
710,0
საქონელი და მომსახურება
25,8
21,4
21,4
20,0
0,0
20,0
სოციალური უზრუნველყოფა
470,3
651.3
16,4
634.9
690,0
0,0
690,0
ვალდებულებების კლება
9,5
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
საშინაო
9,5
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
06 02 01
ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახების დახმარება
16.4
16.4
16.4
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
16.4
16.4
16.4
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
16.4
16.4
16.4
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 02
ერთჯერადი დახმარებები
406,4
547.1
547.1
590,0
590,0
ხარჯები
406,4
547.1
547.1
590,0
590,0
სოციალური უზრუნველყოფა
382,7
547.1
547.1
590,0
590,0
სხვა ხარჯები
23,7
06 02 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
89,7
99,2
99,2
110,0
110,0
ხარჯები
85,0
99,2
99,2
110,0
110,0
საქონელი და მომსახურება
8,4
11,4
11,4
10,0
10,0
სოციალური უზრუნველყოფა
76,7
87,8
87,8
100,0
100,0
ვალდებულებების კლება
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 04
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
ხარჯები
სოციალური უზრუნველყოფა
06 02 05
საწარმოო ტრავმის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება
1,5
1,5
1,5
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
1,5
1,5
1,5
0,0
0,0
საშინაო
1,5
1,5
1,5
0,0
0,0
06 02 06
დევნილთა დასახლებებში გარე განათებებისა და წყლის ტუმბოების ელექტროენერგიის დავალიანებების დაფარვა
4,3
10.0
10.0
10.0
10.0
ხარჯები
4,3
10.0
10.0
10.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
4,3
10.0
10.0
10.0
10.0
სოციალური უზრუნველყოფა