ორგ. კოდი დასახელება 2016 წლის ფაქტი 2017 წლის ფაქტი 2018 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ №63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2018 წლის 24 დეკემბერი
ქ. მარნეული
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ #63 დადგენილებაში ცვლილების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის №63 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 04/01/2018, №190020020.35.159.016312) დანართი №1-ში და
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:“
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
22449.9
21988.3
18859.2
3129.0
25473.9
22008.1
3465.8
გადასახადები
8770.2
9188.7
9188.7
0.0
9064.9
9064.9
0.0
გრანტები
10803.8
8629.0
5499.9
3129.0
9719.6
6253.8
3465.8
სხვა შემოსავლები
2876.0
4170.6
4170.6
0.0
6689.4
6689.4
0.0
ხარჯები
13150.1
13192.8
13154.7
38.1
15855.5
15850.0
5.5
შრომის ანაზღაურება
3252.2
2511.4
2511.4
0.0
3407.9
3407.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2835.4
3082.8
3044.7
38.1
3105.6
3100.1
5.5
პროცენტი
84.7
64.5
64.5
0.0
102.6
102.6
0.0
სუბსიდიები
5111.6
5946.8
5946.8
0.0
7583.0
7583.0
0.0
გრანტები
337.1
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1068.1
1075.8
1075.8
0.0
1204.3
1204.3
0.0
სხვა ხარჯები
461.0
466.6
466.6
0.0
407.1
407.1
0.0
საოპერაციო სალდო
9299.8
8795.4
5704.5
3090.9
9618.5
6158.1
3460.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
10288.5
8719.2
5110.6
3608.5
12325.9
8485.8
3840.1
ზრდა
10597.6
8938.2
5329.6
3608.5
13240.9
9400.8
3840.1
კლება
309.1
219.0
219.0
0.0
915.0
915.0
0.0
მთლიანი სალდო
-988.7
76.3
593.9
-517.6
-2707.4
-2327.6
-379.8
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-1340.4
-198.5
368.8
-567.4
-2891.4
-2511.7
-379.8
ზრდა
767.2
368.8
368.8
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
767.2
368.8
368.8
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
2107.6
567.4
0.0
567.4
2891.4
2511.7
379.8
ვალუტა და დეპოზიტები
2107.6
567.4
0.0
567.4
2891.4
2511.7
379.8
ვალდებულებების ცვლილება
-351.8
-274.8
-225.0
-49.7
-184.0
-184.0
0.0
კლება
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
საშინაო
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება“
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსულობები
22759.0
22207.3
19078.2
3129.0
26388.9
22923.1
3465.8
შემოსავლები
22449.9
21988.3
18859.2
3129.0
25473.9
22008.1
3465.8
არაფინანსური აქტივების კლება
309.1
219.0
219.0
0.0
915.0
915.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
24099.5
22405.8
18709.4
3696.4
29280.4
25434.8
3845.6
ხარჯები
13150.1
13192.8
13154.7
38.1
15855.5
15850.0
5.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10597.6
8938.2
5329.6
3608.5
13240.9
9400.8
3840.1
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-1340.4
-198.5
368.8
-567.4
-2891.4
-2511.7
-379.8
3. მე3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები“
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
შემოსავლები
22449.9
21988.3
18859.2
3129.0
25473.9
22008.1
3465.8
გადასახადები
8770.2
9188.7
9188.7
0.0
9064.9
9064.9
0.0
გრანტები
10803.8
8629.0
5499.9
3129.0
9719.6
6253.8
3465.8
სხვა შემოსავლები
2876.0
4170.6
4170.6
0.0
6689.4
6689.4
0.0
4. მე–7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები“
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
ხარჯები
13150.1
13192.8
13154.7
38.1
15855.5
15850.0
5.5
შრომის ანაზღაურება
3252.2
2511.4
2511.4
0.0
3407.9
3407.9
0.0
საქონელი და მომსახურება
2835.4
3082.8
3044.7
38.1
3105.6
3100.1
5.5
პროცენტი
84.7
64.5
64.5
0.0
102.6
102.6
0.0
სუბსიდიები
5111.6
5946.8
5946.8
0.0
7583.0
7583.0
0.0
გრანტები
337.1
45.0
45.0
0.0
45.0
45.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1068.1
1075.8
1075.8
0.0
1204.3
1204.3
0.0
სხვა ხარჯები
461.0
466.6
466.6
0.0
407.1
407.1
0.0
5. მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა“
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
456.8
127.7
293.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
0.0
2.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
8755.7
8124.3
10597.1
04 00
განათლება
789.2
610.6
762.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
594.9
75.6
1582.9
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1.0
0.0
2.9
სულ ჯამი
10597.6
8938.2
13240.9
2) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
309.1
219.0
915.0
ძირითადი აქტივები
93.5
37.8
415.0
არაწარმოებული აქტივები
215.6
181.2
500.0
მიწა
215.6
181.2
500.0
6. მე–9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია“
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
5252.8
4255.7
5659.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
5168.2
4013.7
5369.9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
5009.3
4013.7
5199.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
158.8
0.0
170.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
84.7
242.1
289.6
702
თავდაცვა
181.0
162.1
213.0
7021
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
181.0
162.1
213.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
7718.1
7526.1
7171.1
70421
სოფლის მეურნეობა
667.0
483.9
1868.2
7045
ტრანსპორტი
5242.1
7042.3
5266.5
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
5242.1
7042.3
5266.5
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში
1809.1
0.0
36.5
705
გარემოს დაცვა
1089.9
1159.2
1447.9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
1075.0
1147.5
1424.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
14.9
11.7
23.9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
3535.1
3284.6
6595.4
7061
ბინათმშენებლობა
41.6
26.6
90.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
442.9
145.6
981.7
7063
წყალმომარაგება
2220.7
2024.9
4082.5
7064
გარე განათება
829.9
1024.5
1313.4
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
62.9
127.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
143.2
139.2
161.5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143.2
139.2
161.5
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2661.8
2183.2
3917.3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
1438.5
1039.5
2555.7
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
891.5
874.1
915.6
7083
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
72.0
57.6
72.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
259.8
212.1
374.0
709
განათლება
2431.5
2653.3
3004.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
2302.4
2581.7
2932.0
7092
ზოგადი განათლება
129.2
71.6
72.0
710
სოციალური დაცვა
1085.9
1042.4
1110.6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
613.5
717.0
750.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
356.5
320.9
355.6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
115.9
4.5
5.0
სულ
24099.5
22405.8
29280.4
7. მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.“
ორგ. კოდი
დასახელება
2016 წლის ფაქტი
2017 წლის ფაქტი
2018 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
24099.5
22,405.8
18,709.4
3,696.4
29,280.4
25,434.8
3,845.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
248
213.0
242.0
ხარჯები
13150.1
13,192.8
13,154.7
38.1
15,855.5
15,850.0
5.5
0.0
შრომის ანაზღაურება
3252.2
2,511.4
2,511.4
0.0
3,407.9
3,407.9
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10597.6
8,938.2
5,329.6
3,608.5
13,240.9
9,400.8
3,840.1
0.0
ვალდებულებების კლება
351.8
274.8
225.0
49.7
184.0
184.0
0.0
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
5252.8
4,497.8
4,497.8
0.0
5,659.5
5,515.1
144.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
236
0.0
0.0
230.0
ხარჯები
4603.6
3,999.7
3,999.7
0.0
5,181.6
5,181.6
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
3097.4
2,384.1
2,384.1
0.0
3,250.6
3,250.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
456.8
127.7
127.7
0.0
293.9
149.5
144.4
0.0
ვალდებულებების კლება
192.5
370.4
370.4
0.0
184.0
184.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
831.4
771.9
771.9
0.0
1,101.9
1,101.9
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
27
21.0
30.0
ხარჯები
817.7
769.6
769.6
0.0
1,098.9
1,098.9
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
570.3
449.3
449.3
0.0
645.4
645.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13.6
0.6
0.6
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.1
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის მერია
4177.9
3,241.8
3,241.8
0.0
4,098.0
3,953.6
144.4
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
209
180.0
200.0
ხარჯები
3701.2
3,101.1
3,101.1
0.0
3,807.1
3,807.1
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
2527.1
1,934.8
1,934.8
0.0
2,605.1
2,605.1
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
443.2
127.1
127.1
0.0
290.9
146.5
144.4
0.0
ვალდებულებების კლება
33.6
13.6
13.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
170.0
170.0
0.0
0.0
01 04
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
243.5
242.1
242.1
0.0
289.6
289.6
0.0
0.0
ხარჯები
84.7
64.5
64.5
0.0
105.6
105.6
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
158.8
177.6
177.6
0.0
184.0
184.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
181.0
162.1
162.1
0.0
213.0
213.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
12.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
181.0
162.1
162.1
0.0
211.0
211.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
154.8
127.3
127.3
0.0
157.3
157.3
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
181.0
162.1
162.1
0.0
213.0
213.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნება
12
12.0
0.0
0.0
12.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
181.0
162.1
162.1
0.0
211.0
211.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
154.8
127.3
127.3
0.0
157.3
157.3
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
2.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
12343.2
12,023.3
8,775.7
3,247.7
15,214.4
11,513.2
3,701.2
0.0
ხარჯები
3512.7
3,845.0
3,806.9
38.1
4,617.4
4,611.9
5.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8755.6
8,124.3
4,964.5
3,159.8
10,597.1
6,901.3
3,695.7
0.0
ვალდებულებების კლება
74.9
54.1
4.3
49.7
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
4448.1
6,494.4
4,070.9
2,423.4
4,653.5
3,221.0
1,432.5
0.0
ხარჯები
422.6
484.3
484.3
0.0
378.4
378.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4025.5
6,010.1
3,586.7
2,423.4
4,275.1
2,842.6
1,432.5
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4849.1
4,352.2
4,010.5
341.7
8,929.8
6,972.0
1,957.7
0.0
ხარჯები
2524.5
2,852.6
2,852.6
0.0
3,620.5
3,620.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2275.4
1,496.0
1,154.3
341.7
5,309.2
3,351.5
1,957.7
0.0
ვალდებულებების კლება
49.2
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1399.0
2,024.9
1,683.2
341.7
2,867.5
1,832.3
1,035.2
0.0
ხარჯები
2.1
4.3
4.3
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1350.2
1,152.2
810.5
341.7
2,862.5
1,827.3
1,035.2
0.0
ვალდებულებების კლება
46.7
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
შპს "მარნეულის სოფლის წყალი"–ს დაფინანსება
821.7
864.8
864.8
0.0
1,215.0
1,215.0
0.0
0.0
ხარჯები
821.7
864.8
864.8
0.0
1,215.0
1,215.0
0.0
0.0
03 02 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
667.0
54.0
54.0
0.0
1,868.2
945.7
922.5
0.0
ხარჯები
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
663.4
54.0
54.0
0.0
1,868.2
945.7
922.5
0.0
ვალდებულებების კლება
2.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
14.9
11.7
11.7
0.0
23.9
23.9
0.0
0.0
ხარჯები
14.9
11.7
11.7
0.0
23.9
23.9
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა
41.6
26.6
26.6
0.0
90.0
90.0
0.0
0.0
ხარჯები
41.6
26.6
26.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
829.9
1,024.5
1,024.5
0.0
1,313.4
1,313.4
0.0
0.0
ხარჯები
568.1
796.3
796.3
0.0
955.6
955.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261.8
228.2
228.2
0.0
357.8
357.8
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები
0.0
31.6
31.6
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
11.6
11.6
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 08
"ააიპ სუფთა მარნეული"–ს დაფინანსება
990.0
1,025.9
1,025.9
0.0
1,301.0
1,301.0
0.0
0.0
ხარჯები
990.0
1,025.9
1,025.9
0.0
1,298.0
1,298.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
3.0
3.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 09
„მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს დაფინანსება
85.0
90.0
90.0
0.0
103.0
103.0
0.0
0.0
ხარჯები
85.0
90.0
90.0
0.0
103.0
103.0
0.0
0.0
03 02 10
სასაფლაოების და სარიტუალო სახლების მოწყობა და რეაბილიტაცია
0.0
62.9
62.9
0.0
127.8
127.8
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
21.3
21.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
41.7
41.7
0.0
127.8
127.8
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0303
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
442.9
345.5
345.5
0.0
981.7
707.2
274.6
0.0
ხარჯები
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
440.0
345.5
345.5
0.0
981.7
707.2
274.6
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი
6.1
59.1
59.1
0.0
7.2
7.2
0.0
0.0
ხარჯები
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.2
59.1
59.1
0.0
7.2
7.2
0.0
0.0
03 03 02
სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები
436.8
86.5
86.5
0.0
974.5
700.0
274.6
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
436.8
86.5
86.5
0.00
974.52
699.97
274.55
0.00
03 04
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
794.0
547.9
547.9
0.0
613.0
613.0
0.0
0.0
ხარჯები
350.0
470.0
470.0
0.0
613.0
613.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
444.0
77.9
77.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება
1809.1
483.3
0.7
482.6
36.5
0.0
36.5
0.0
ხარჯები
212.6
38.1
0.0
38.1
5.5
0.0
5.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1570.7
394.7
0.0
394.7
31.0
0.0
31.0
0.0
ვალდებულებების კლება
25.7
50.5
0.7
49.7
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
2431.5
2,653.3
2,204.5
448.7
3,004.0
3,004.0
0.0
0.0
ხარჯები
1605.2
2,031.3
2,031.3
0.0
2,242.0
2,242.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
789.2
610.6
161.9
448.7
762.0
762.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
37.2
11.4
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა(ა) იპ „სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“–ს დაფინანსება
1432.1
1,692.2
1,692.2
0.0
2,136.960
2,137.0
0.0
0.0
ხარჯები
1411.0
1,692.2
1,692.2
0.0
2,129.2
2,129.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
21.1
0.0
0.0
0.0
7.8
7.8
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
870.2
889.5
440.8
448.7
795.1
795.1
0.0
0.0
ხარჯები
65.0
267.6
267.6
0.0
40.8
40.8
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
768.1
610.6
161.9
448.7
754.2
754.2
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
37.2
11.4
11.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
129.2
71.6
71.6
0.0
72.0
72.0
0.0
0.0
ხარჯები
129.2
71.6
71.6
0.0
72.0
72.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
2661.8
2,183.2
2,183.2
0.0
3,917.3
3,917.3
0.0
0.0
ხარჯები
2060.5
2,092.2
2,092.2
0.0
2,334.4
2,334.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
594.9
75.6
75.6
0.0
1,582.9
1,582.9
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
6.4
14.0
14.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
1438.5
1,039.5
1,039.5
0.0
2,555.7
2,555.7
0.0
0.0
ხარჯები
976.9
1,007.7
1,007.7
0.0
1,016.2
1,016.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
461.7
30.3
30.3
0.0
1,539.5
1,539.5
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
302.4
5.8
5.8
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ხარჯები
302.4
5.8
5.8
0.0
20.0
20.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
627.9
1,028.3
1,028.3
0.0
1,004.400
1,004.4
0.0
0.0
ხარჯები
616.6
1,001.9
1,001.9
0.0
996.2
996.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.4
25.9
25.9
0.0
8.2
8.2
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.4
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
სპორტული ობიექტების მოწყობა, რეაბილიტაცია
450.3
5.4
5.4
0.0
1,531.3
1,531.3
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
450.3
4.4
4.4
0.0
1,531.3
1,531.3
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“–ს დაფინანსება
57.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ხარჯები
57.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
891.5
874.1
874.1
0.0
915.6
915.6
0.0
0.0
ხარჯები
753.1
815.1
815.1
0.0
872.2
872.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
132.7
45.3
45.3
0.0
43.4
43.4
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
13.7
13.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
584.2
561.1
561.1
0.0
731.600
731.6
0.0
0.0
ხარჯები
564.2
555.5
555.5
0.0
705.1
705.1
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
20.0
4.4
4.4
0.0
26.5
26.5
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
1.3
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებები
188.9
215.1
215.1
0.0
167.1
167.1
0.0
0.0
ხარჯები
188.9
206.8
206.8
0.0
167.1
167.1
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
8.3
8.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია
118.4
44.5
44.5
0.0
17.0
17.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.7
40.9
40.9
0.0
17.0
17.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
5.7
3.6
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
72.0
57.6
57.6
0.0
72.0
72.0
0.0
0.0
ხარჯები
72.0
57.6
57.6
0.0
72.0
72.0
0.0
0.0
05 04
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
259.8
212.1
212.1
0.0
374.0
374.0
0.0
0.0
ხარჯები
258.5
211.8
211.8
0.0
374.0
374.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.8
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
1229.1
1,189.2
1,181.6
0.0
1,272.1
1,272.1
0.0
0.0
ხარჯები
1187.3
1,187.4
1,179.9
0.0
1,269.2
1,269.2
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
0.0
0.0
2.9
2.9
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
40.8
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
143.2
146.8
139.2
0.0
161.5
161.5
0.0
0.0
ხარჯები
142.2
146.8
139.2
0.0
158.6
158.6
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
0.0
0.0
2.9
2.9
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
სოციალური პროგრამები
1085.9
1,042.4
1,042.4
0.0
1,110.6
1,110.6
0.0
0.0
ხარჯები
1045.1
1,040.7
1,040.7
0.0
1,110.6
1,110.6
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
40.8
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
613.5
717.0
717.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
ხარჯები
611.9
717.0
717.0
0.0
750.0
750.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
356.5
320.9
320.9
0.0
355.6
355.6
0.0
0.0
ხარჯები
317.4
319.2
319.2
0.0
355.6
355.6
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
39.1
1.7
1.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სარიტუალო მომსახურება
17.1
4.5
4.5
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.1
4.5
4.5
0.0
5.0
5.0
0.0
0.0
06 02 04
სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ღონისძიებები
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
98.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავემარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიორგაძე