განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ლარებში
|
პროგრამული კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2016 წლის ფაქტი
|
2017 წლის გეგმა
|
2018 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
სულ
|
მათ შორის
|
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
საკუთარი შემოსავლები
|
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
|
1
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
|
10,035,769
|
9,314,162
|
721,607
|
10,526,256
|
10,519,489
|
6,767
|
11,418,399
|
11,418,399
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
470
|
470
|
0
|
438
|
438
|
0
|
468
|
468
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
5,074,968
|
5,057,055
|
17,913
|
5,870,440
|
5,870,440
|
0
|
5,757,427
|
5,757,427
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
2,552,056
|
2,552,056
|
0
|
2,321,200
|
2,321,200
|
0
|
2,791,570
|
2,791,570
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
961,169
|
953,070
|
8,099
|
1,223,390
|
1,223,390
|
0
|
1,335,120
|
1,335,120
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,600
|
25,600
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
647,116
|
638,502
|
8,614
|
721,500
|
721,500
|
0
|
887,914
|
887,914
|
0
|
|
|
გრანტები
|
278,700
|
278,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
189,677
|
189,677
|
0
|
206,200
|
206,200
|
0
|
283,998
|
283,998
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
446,249
|
445,049
|
1,200
|
1,398,150
|
1,398,150
|
0
|
433,225
|
433,225
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,918,890
|
4,215,196
|
703,694
|
4,610,816
|
4,610,816
|
0
|
5,573,072
|
5,573,072
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41,911
|
41,911
|
0
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
77,500
|
77,500
|
0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
|
2,081,148
|
2,081,148
|
0
|
1,879,400
|
1,872,633
|
6,767
|
2,063,628
|
2,063,628
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
103
|
103
|
0
|
71
|
71
|
0
|
101
|
101
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,988,306
|
1,988,306
|
0
|
1,741,200
|
1,741,200
|
0
|
1,939,628
|
1,939,628
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,304,138
|
1,304,138
|
0
|
1,058,500
|
1,058,500
|
0
|
1,291,600
|
1,291,600
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
345,889
|
345,889
|
0
|
490,100
|
490,100
|
0
|
477,228
|
477,228
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,600
|
25,600
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,176
|
4,176
|
0
|
9,200
|
9,200
|
0
|
15,200
|
15,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
334,103
|
334,103
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
130,000
|
130,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73,297
|
73,297
|
0
|
98,400
|
98,400
|
0
|
46,500
|
46,500
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
19,545
|
19,545
|
0
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
77,500
|
77,500
|
0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
527,498
|
527,498
|
0
|
504,000
|
504,000
|
0
|
544,900
|
544,900
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
22
|
|
20
|
20
|
|
18
|
18
|
|
|
|
ხარჯები
|
515,512
|
515,512
|
|
490,000
|
490,000
|
|
538,940
|
538,940
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
411,237
|
411,237
|
|
365,300
|
365,300
|
|
408,400
|
408,400
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
47,630
|
47,630
|
|
67,200
|
67,200
|
|
78,040
|
78,040
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,176
|
4,176
|
|
5,000
|
5,000
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52,470
|
52,470
|
|
52,500
|
52,500
|
|
52,500
|
52,500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,711
|
7,711
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
5,960
|
5,960
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,276
|
4,276
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის მერია
|
1,270,619
|
1,270,619
|
0
|
1,225,600
|
1,225,600
|
0
|
1,345,428
|
1,345,428
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81
|
81
|
0
|
51
|
51
|
0
|
83
|
83
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,191,323
|
1,191,323
|
0
|
1,141,200
|
1,141,200
|
0
|
1,304,888
|
1,304,888
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
892,901
|
892,901
|
0
|
693,200
|
693,200
|
0
|
883,200
|
883,200
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
298,260
|
298,260
|
0
|
422,900
|
422,900
|
0
|
399,188
|
399,188
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
4,200
|
4,200
|
0
|
15,200
|
15,200
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
162
|
162
|
0
|
20,900
|
20,900
|
0
|
7,300
|
7,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65,587
|
65,587
|
0
|
84,400
|
84,400
|
0
|
40,540
|
40,540
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
13,710
|
13,710
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
4,200
|
4,200
|
|
15,200
|
15,200
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
110,000
|
110,000
|
0
|
70,000
|
70,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
110,000
|
110,000
|
|
70,000
|
70,000
|
|
|
01 04
|
წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა
|
0
|
0
|
0
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
77,500
|
77,500
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
|
|
39,800
|
33,033
|
6,767
|
77,500
|
77,500
|
|
|
01 05
|
მუნიციპალური სერვისის ხარისხის გაუმჯობესობის პროგრამა
|
1,560
|
1,560
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,560
|
1,560
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 06
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
281,471
|
281,471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
281,471
|
281,471
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
281,471
|
281,471
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
01 07
|
სასეხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
|
|
0
|
|
|
25,600
|
25,600
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
200
|
200
|
|
|
01 07 01
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25,800
|
25,800
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
0
|
|
|
0
|
|
|
25,600
|
25,600
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
200
|
200
|
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
57,257
|
57,257
|
0
|
56,800
|
56,800
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
0
|
4
|
4
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56,074
|
56,074
|
0
|
56,100
|
56,100
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44,114
|
44,114
|
0
|
37,800
|
37,800
|
0
|
46,900
|
46,900
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
11,960
|
11,960
|
0
|
18,300
|
18,300
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
500
|
500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,019
|
1,019
|
0
|
700
|
700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
165
|
165
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
02 01
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
57,257
|
57,257
|
0
|
56,800
|
56,800
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
|
|
|
ხარჯები
|
56,074
|
56,074
|
0
|
56,100
|
56,100
|
0
|
60,400
|
60,400
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
44,114
|
44,114
|
|
37,800
|
37,800
|
|
46,900
|
46,900
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
11,960
|
11,960
|
0
|
18,300
|
18,300
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
500
|
500
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,019
|
1,019
|
|
700
|
700
|
|
0
|
0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
165
|
165
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,838,625
|
4,117,018
|
721,607
|
5,485,456
|
5,485,456
|
0
|
5,415,813
|
5,415,813
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
500,908
|
482,995
|
17,913
|
1,248,440
|
1,248,440
|
0
|
920,611
|
920,611
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
32,466
|
24,367
|
8,099
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
410,172
|
401,558
|
8,614
|
494,900
|
494,900
|
0
|
678,214
|
678,214
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58,270
|
57,070
|
1,200
|
748,540
|
748,540
|
0
|
237,397
|
237,397
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,328,206
|
3,624,513
|
703,694
|
4,231,816
|
4,231,816
|
0
|
4,484,802
|
4,484,802
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9,511
|
9,511
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
|
879,280
|
879,280
|
0
|
475,000
|
475,000
|
0
|
792,300
|
792,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,377
|
4,377
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,377
|
4,377
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
874,903
|
874,903
|
0
|
475,000
|
475,000
|
0
|
792,300
|
792,300
|
0
|
|
03 01 01
|
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია
|
32,870
|
32,870
|
0
|
89,900
|
89,900
|
0
|
488,300
|
488,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
32,870
|
32,870
|
|
89,900
|
89,900
|
|
488,300
|
488,300
|
|
|
03 01 02
|
სოფელ კოლოტაურში საავტომობილო გზაზე ხიდის აშენება
|
23,783
|
23,783
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,783
|
23,783
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 03
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დაკიდული ხიდების რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
41,000
|
41,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
41,000
|
41,000
|
|
|
03 01 04
|
სოფელ ახოს,ძირვენახის უბნის საავტომობილო გზის მშენებლობა
|
44,307
|
44,307
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,307
|
44,307
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 05
|
სოფელ აქუცის დაკიდული საცალფეხო ხიდის სავალ ნაწილზე დაგებული ფიცრების შეცვლისათვის (გაახლებისათვის) სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა
|
500
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
500
|
500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
500
|
500
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 06
|
ბურღვა აფეთქებით სამუშაოები
|
3,877
|
3,877
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3,877
|
3,877
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
3,877
|
3,877
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 07
|
სოფელ დოხოძეების საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
7,100
|
7,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
7,100
|
7,100
|
|
0
|
|
|
|
03 01 08
|
სოფელ ჭალახმელას საცალფეხო ხიდის რემონტი
|
1,627
|
1,627
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,627
|
1,627
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 09
|
სოფელ ქვედა მახუნცეთში გაბიონის მოწყობა
|
16,500
|
16,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,500
|
16,500
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 10
|
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთას და აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
737,796
|
737,796
|
0
|
378,000
|
378,000
|
0
|
219,900
|
219,900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
737,796
|
737,796
|
|
378,000
|
378,000
|
|
219,900
|
219,900
|
|
|
03 01 11
|
მგზავრთა მოსაცდელების რემონტი
|
18,019
|
18,019
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
18,019
|
18,019
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 01 12
|
წონიარისის ცენტრში საჯარო სკოლის, ბაგა-ბაღის და საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43,100
|
43,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
43,100
|
43,100
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,294,941
|
2,286,327
|
8,614
|
4,271,646
|
4,271,646
|
0
|
4,125,414
|
4,125,414
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
473,300
|
464,686
|
8,614
|
538,000
|
538,000
|
0
|
731,614
|
731,614
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
23,285
|
23,285
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
410,172
|
401,558
|
8,614
|
494,900
|
494,900
|
0
|
678,214
|
678,214
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,842
|
39,842
|
0
|
38,100
|
38,100
|
0
|
48,400
|
48,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,821,641
|
1,821,641
|
0
|
3,728,446
|
3,728,446
|
0
|
3,383,400
|
3,383,400
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
|
03 02 01
|
შ.პ.ს. ქედის კომუნალურსერვისი
|
273,430
|
273,430
|
0
|
334,000
|
334,000
|
0
|
460,020
|
460,020
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
273,430
|
273,430
|
0
|
334,000
|
334,000
|
0
|
460,020
|
460,020
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
268,594
|
268,594
|
|
329,100
|
329,100
|
|
445,020
|
445,020
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,836
|
4,836
|
|
4,900
|
4,900
|
|
15,000
|
15,000
|
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0
|
0
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
03 02 02 01
|
გარე-განათების ქსელის გაფართოება
|
0
|
0
|
0
|
50,000
|
50,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
50,000
|
50,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
37,131
|
37,131
|
0
|
479,000
|
479,000
|
0
|
47,800
|
47,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,131
|
37,131
|
0
|
479,000
|
479,000
|
0
|
47,800
|
47,800
|
0
|
|
03 02 03 01
|
მუნიციპალიტეტის ტეროტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების საპირფარეშოების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (ახო,ცხმორისი,წონიარისი,ზვარე,მახუნცეთი)
|
37,131
|
37,131
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
37,131
|
37,131
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 03 03
|
ნაგვის შემგროვებელი ურნების შეძენა სოფლებისათვის
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
47,800
|
47,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
47,800
|
47,800
|
|
|
03 02 03 04
|
სპეცტექნიკის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
199,000
|
199,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
199,000
|
199,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 02 05
|
ნაგავმზიდი ავტომობილის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
280,000
|
280,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
280,000
|
280,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04
|
წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
1,428,609
|
1,419,995
|
8,614
|
828,300
|
828,300
|
0
|
704,494
|
704,494
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
176,585
|
167,971
|
8,614
|
199,000
|
199,000
|
0
|
266,594
|
266,594
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
141,578
|
132,964
|
8,614
|
165,800
|
165,800
|
0
|
233,194
|
233,194
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35,006
|
35,006
|
0
|
33,200
|
33,200
|
0
|
33,400
|
33,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,252,024
|
1,252,024
|
0
|
624,100
|
624,100
|
0
|
427,500
|
427,500
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
|
03 02 04 01
|
შ.პ.ს. ქედის წყალკანალი
|
176,585
|
167,971
|
8,614
|
199,000
|
199,000
|
0
|
266,594
|
266,594
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
176,585
|
167,971
|
8,614
|
199,000
|
199,000
|
0
|
266,594
|
266,594
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
141,578
|
132,964
|
8,614
|
165,800
|
165,800
|
|
233,194
|
233,194
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
35,006
|
35,006
|
|
33,200
|
33,200
|
|
33,400
|
33,400
|
|
|
03 02 04 02
|
აწჰესის, ახოსა და ქედის წყალმომარაგების ქსელში აბონენტთა გამრიცხველიანება
|
23,641
|
23,641
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,641
|
23,641
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 03
|
სს ,,აჭარის წყლის ალიანსის" საწესდებო კაპიტალის შენატანი
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
10,400
|
10,400
|
0
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
5,200
|
5,200
|
|
10,400
|
10,400
|
|
|
03 02 04 04
|
დანდალოს თემში (ოტოლაძეების უბანში) წყალმომარაგების უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
61,400
|
61,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
61,400
|
61,400
|
|
|
03 02 04 05
|
მუნიციპალიტეტში წყალსადენების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
1,228,383
|
1,228,383
|
0
|
624,100
|
624,100
|
0
|
366,100
|
366,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,228,383
|
1,228,383
|
0
|
624,100
|
624,100
|
0
|
366,100
|
366,100
|
0
|
|
03 02 04 05 01
|
ხარაულა-ჯალაბაშვილების სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
613,442
|
613,442
|
0
|
234,500
|
234,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
613,442
|
613,442
|
|
234,500
|
234,500
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 02
|
ზესოფელი-ხუნკუდა-გულების სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობა
|
549,998
|
549,998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
549,998
|
549,998
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 03
|
სოფელ ორცვაში ქაჯაიებისა და კაკაბაძეების უბანში 18 ოჯახზე სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40,600
|
40,600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
40,600
|
40,600
|
|
|
03 02 04 05 04
|
გეგელიძეების წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
56,100
|
56,100
|
0
|
38,900
|
38,900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
56,100
|
56,100
|
|
38,900
|
38,900
|
|
|
03 02 04 05 05
|
ზენდიდისა და ცხემნის წყლის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
96,100
|
96,100
|
0
|
97,800
|
97,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
96,100
|
96,100
|
|
97,800
|
97,800
|
|
|
03 02 04 05 06
|
აბუქეთის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
16,100
|
16,100
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
16,100
|
16,100
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 07
|
ქოსოფლის წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
45,000
|
45,000
|
0
|
42,700
|
42,700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
45,000
|
45,000
|
|
42,700
|
42,700
|
|
|
03 02 04 05 08
|
კორომხეთი-კოლოტაურის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
136,100
|
136,100
|
0
|
121,100
|
121,100
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
136,100
|
136,100
|
|
121,100
|
121,100
|
|
|
03 02 04 05 09
|
სოფელ გობრონეთის ბარის უბნისათვის სასმელი წყლის სისტემისათვის ავზის მშენებლობა
|
9,707
|
9,707
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,707
|
9,707
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 10
|
სოფელ პირველი მაისში სასმელი წყლის სისტემის გამართვა
|
4,948
|
4,948
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,948
|
4,948
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 04 11
|
სოფელ ოქტომბერში წყლის სამარაგო ავზის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
10,000
|
10,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
10,000
|
10,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 12
|
სარწყავი არხების, სასმელი წყლისა და წყალსადენებისათვის მილების შეძენა
|
20,000
|
20,000
|
0
|
20,000
|
20,000
|
0
|
15,500
|
15,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,000
|
20,000
|
|
20,000
|
20,000
|
|
15,500
|
15,500
|
|
|
03 02 04 05 13
|
ოქტომბრის თემში (კვინჩხას უბანი) წყალშემკრები და სამარაგო ავზის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
5,000
|
5,000
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 14
|
სოფელ ძენწმანში წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
0
|
5,200
|
5,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
5,200
|
5,200
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 15
|
სოფელ გოგიაშვილებში სარწყავი არხის რეაბილიტაცია
|
30,289
|
30,289
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,289
|
30,289
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 04 05 16
|
სოფელ წონიარისის (ბარის უბნის) სასმელი წყლის სისტემის რემონტი
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
9,500
|
9,500
|
|
|
03 02 05
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
388,713
|
388,713
|
0
|
2,517,346
|
2,517,346
|
0
|
2,724,700
|
2,724,700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
388,713
|
388,713
|
0
|
2,517,346
|
2,517,346
|
0
|
2,724,700
|
2,724,700
|
0
|
|
03 02 05 01
|
მუნიციპალიტეტის კუთვნილი ავარიული შენობა-ნაგებობების საკვლევი და გამაგრებითი სამუშაოები (დემონტაჟი)
|
44,956
|
44,956
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,956
|
44,956
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
|
03 02 05 02
|
მუნიციპალური შენობების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა
|
43,682
|
43,682
|
0
|
445,846
|
445,846
|
0
|
957,400
|
957,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,682
|
43,682
|
0
|
445,846
|
445,846
|
0
|
957,400
|
957,400
|
0
|
|
03 02 05 02 01
|
დაბა ქედაში აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ყოფილი ადგილმრეწველობის კომბინატის შენობის რეკონსტრუქცია და საცხოვრებელ სახლად გადაკეთება
|
0
|
0
|
0
|
436,046
|
436,046
|
0
|
157,400
|
157,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
436,046
|
436,046
|
|
157,400
|
157,400
|
|
|
03 02 05 02 02
|
მუნიციპალური (ყოფილი კოოპერაციის ადმინისტრაციული შენობა) შენობის რეაბილიტაცია
|
43,682
|
43,682
|
0
|
9,800
|
9,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43,682
|
43,682
|
|
9,800
|
9,800
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 02 03
|
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ მაისში ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
800,000
|
800,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
800,000
|
800,000
|
|
|
03 02 05 03
|
პარკების, სკვერების, ატრაქციონების, ბილბორდების, ქუჩებისა და დასახლებული ტერიტორიების კეთილმოწყობა და მოვლა შენახვა
|
300,074
|
300,074
|
0
|
2,071,500
|
2,071,500
|
0
|
1,767,300
|
1,767,300
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
300,074
|
300,074
|
0
|
2,071,500
|
2,071,500
|
0
|
1,767,300
|
1,767,300
|
0
|
|
03 02 05 03 01
|
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
151,028
|
151,028
|
0
|
722,000
|
722,000
|
0
|
913,800
|
913,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
151,028
|
151,028
|
|
722,000
|
722,000
|
|
913,800
|
913,800
|
|
|
03 02 05 03 02
|
აწჰესისა და ზვარის თემის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
98,308
|
98,308
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
98,308
|
98,308
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 03
|
სოფელ ზესოფლის ცენტრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
50,738
|
50,738
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,738
|
50,738
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 04
|
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრების და მათში შემავალ სოფლებში კეთილმოწყობითი სამუშაოები (დანდალო, ცხმორისი, წონიარისი, ზვარე, დაბა ქედა, ოქტომბერი, მერისი, პირველი მაისი, მახუნცეთი, დოლოგანი)
|
0
|
0
|
0
|
430,000
|
430,000
|
0
|
530,900
|
530,900
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
430,000
|
430,000
|
|
530,900
|
530,900
|
|
|
03 02 05 03 05
|
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (ზენდიდისა და კავიანის ციხეებზე მისასვლელი გზების, ბილიკების და მიმდებარე ტერიტორიის მშენებლობა-კეთილმოწყობა)
|
0
|
0
|
0
|
228,800
|
228,800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
228,800
|
228,800
|
|
0
|
|
|
|
03 02 05 03 06
|
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა (წონიარისის ხიდი, ქვედა ბზუბზუს ჩანჩქერი, საღორეთის, ცივასულას და ქილისას ციხეებზე ტურისტული მარშუტების მოწყობისათვის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
150,000
|
150,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
150,000
|
150,000
|
|
|
03 02 05 03 07
|
აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
680,000
|
680,000
|
0
|
172,600
|
172,600
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
680,000
|
680,000
|
|
172,600
|
172,600
|
|
|
03 02 05 03 09
|
აწჰესის ტერიტორიაზე სავაჭრო დახლის მოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
10,700
|
10,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
10,700
|
10,700
|
|
0
|
|
|
|
03 02 06
|
მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები
|
167,059
|
167,059
|
0
|
63,000
|
63,000
|
0
|
188,400
|
188,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
23,285
|
23,285
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
23,285
|
23,285
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
143,774
|
143,774
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
|
03 02 06 01
|
ძირითადი და დამატებითი ქონების ნუსხის შექმნასთან დაკავშირებით საჭირო სამუშაოების ჩატარების და აღრიცხული ქონების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისათვის საჭირო საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის შექმნა (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო-აზომვითი ნახაზები და მასზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის გეგმა-ნახაზების შედგენა) გეოლოგიური დასკვნები
|
13,585
|
13,585
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
13,585
|
13,585
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
13,585
|
13,585
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
03 02 06 02
|
პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
|
153,474
|
153,474
|
0
|
58,000
|
58,000
|
0
|
183,400
|
183,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,700
|
9,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
9,700
|
9,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
143,774
|
143,774
|
|
58,000
|
58,000
|
|
183,400
|
183,400
|
|
|
03 03
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
589,517
|
0
|
589,517
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,299
|
0
|
9,299
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
8,099
|
0
|
8,099
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,200
|
|
1,200
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
580,218
|
|
580,218
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 04
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება
|
722,586
|
722,586
|
0
|
715,340
|
715,340
|
0
|
337,497
|
337,497
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,082
|
1,082
|
0
|
693,940
|
693,940
|
0
|
165,197
|
165,197
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
1,082
|
1,082
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
693,940
|
693,940
|
|
165,197
|
165,197
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
721,505
|
721,505
|
|
21,400
|
21,400
|
|
172,300
|
172,300
|
|
|
03 05
|
არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობებში ელექტრო მეურნეობის აღდგენა
|
12,850
|
12,850
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
3,900
|
3,900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12,850
|
12,850
|
0
|
16,500
|
16,500
|
0
|
3,900
|
3,900
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12,850
|
12,850
|
|
16,500
|
16,500
|
|
3,900
|
3,900
|
|
|
03 06
|
სოფელ ახოსა და დანდალოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზების აღდგენა და სატელევიზიუო ანძაზე ელექტრომეურნეობის აღდგენა
|
25,971
|
25,971
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,460
|
16,460
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
9,511
|
9,511
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
03 07
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,მეთევზეობა და მონადირეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11,400
|
11,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11,400
|
11,400
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
11,400
|
11,400
|
|
|
03 07 01
|
სოფლის მეურნეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11,400
|
11,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11,400
|
11,400
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
11,400
|
11,400
|
|
|
03 07 01 01
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული პირუტყვის ვაქცინაციის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6,500
|
6,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6,500
|
6,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
6,500
|
6,500
|
|
|
03 07 01 02
|
ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული ტექნოლოგიის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,900
|
4,900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4,900
|
4,900
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,900
|
4,900
|
|
|
03 08
|
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
313,480
|
190,004
|
123,476
|
6,970
|
6,970
|
0
|
136,802
|
136,802
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
313,480
|
190,004
|
123,476
|
6,970
|
6,970
|
|
136,802
|
136,802
|
|
|
03 09
|
სოფელ ახოს საზაფხულო იალაღებზე ელექტრო გადამცემი ხაზებისათვის სადენების შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
8,500
|
8,500
|
|
|
04 00
|
განათლება
|
1,273,660
|
1,273,660
|
0
|
1,643,000
|
1,643,000
|
0
|
1,921,500
|
1,921,500
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
200
|
200
|
0
|
200
|
200
|
0
|
201
|
201
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
941,652
|
941,652
|
0
|
1,475,600
|
1,475,600
|
0
|
1,205,400
|
1,205,400
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
635,651
|
635,651
|
0
|
712,200
|
712,200
|
0
|
818,560
|
818,560
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
296,593
|
296,593
|
0
|
346,500
|
346,500
|
0
|
369,840
|
369,840
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,298
|
7,298
|
0
|
6,700
|
6,700
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,111
|
2,111
|
0
|
410,200
|
410,200
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
326,453
|
326,453
|
0
|
167,400
|
167,400
|
0
|
716,100
|
716,100
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5,555
|
5,555
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
1,273,660
|
1,273,660
|
0
|
1,643,000
|
1,643,000
|
0
|
1,921,500
|
1,921,500
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
200
|
200
|
0
|
200
|
200
|
0
|
201
|
201
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
941,652
|
941,652
|
0
|
1,475,600
|
1,475,600
|
0
|
1,205,400
|
1,205,400
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
635,651
|
635,651
|
0
|
712,200
|
712,200
|
0
|
818,560
|
818,560
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
296,593
|
296,593
|
0
|
346,500
|
346,500
|
0
|
369,840
|
369,840
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,298
|
7,298
|
0
|
6,700
|
6,700
|
0
|
5,000
|
5,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,111
|
2,111
|
0
|
410,200
|
410,200
|
0
|
12,000
|
12,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
326,453
|
326,453
|
0
|
167,400
|
167,400
|
0
|
716,100
|
716,100
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5,555
|
5,555
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
04 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის ბაგა ბაღების გაერთიანება
|
947,627
|
947,627
|
0
|
1,085,300
|
1,085,300
|
0
|
1,226,200
|
1,226,200
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
200
|
200
|
|
200
|
200
|
|
201
|
201
|
|
|
|
ხარჯები
|
941,652
|
941,652
|
0
|
1,075,600
|
1,075,600
|
0
|
1,205,400
|
1,205,400
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
635,651
|
635,651
|
|
712,200
|
712,200
|
|
818,560
|
818,560
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
296,593
|
296,593
|
0
|
346,500
|
346,500
|
0
|
369,840
|
369,840
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,298
|
7,298
|
|
6,700
|
6,700
|
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,111
|
2,111
|
|
10,200
|
10,200
|
|
12,000
|
12,000
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,975
|
5,975
|
|
9,700
|
9,700
|
|
20,800
|
20,800
|
|
|
04 01 02
|
ბაგა-ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია, კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
320,478
|
320,478
|
0
|
557,700
|
557,700
|
0
|
695,300
|
695,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
320,478
|
320,478
|
0
|
157,700
|
157,700
|
0
|
695,300
|
695,300
|
0
|
|
04 01 02 01
|
ოქტომბრის ბაგა-ბაღის მშენებლობა
|
287,348
|
287,348
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
287,348
|
287,348
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 02
|
მახუნცეთის თემის სოფელ ნამლისევში ბაგა-ბაღის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა
|
5,555
|
5,555
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5,555
|
5,555
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 03
|
მახუნცეთის თემის ადმინისტრაციული შენობის და ზუნდაგის ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
498,300
|
498,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
400,000
|
400,000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
400,000
|
400,000
|
|
0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
498,300
|
498,300
|
|
|
04 01 02 04
|
დოლოგნის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
67,700
|
67,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
67,700
|
67,700
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 05
|
დაბა ქედის #1ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
33,130
|
33,130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33,130
|
33,130
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
04 01 02 06
|
მერისის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39,200
|
39,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
39,200
|
39,200
|
|
|
04 01 02 07
|
ხარაულის ბაგა-ბაღის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
51,000
|
51,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
51,000
|
51,000
|
|
|
04 01 02 08
|
მუნიციპალიტეტში არსებულ ბაგა-ბაღებში ეზოების კეთილმოწყობა და ატრაქციონების შეძენა (6 ერთეული)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
04 01 02 09
|
წონიარისის ბაგა-ბაღის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
0
|
90,000
|
90,000
|
0
|
6,800
|
6,800
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
90,000
|
90,000
|
|
6,800
|
6,800
|
|
|
05 00
|
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
|
1,401,829
|
1,401,829
|
0
|
1,079,500
|
1,079,500
|
0
|
1,246,090
|
1,246,090
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
163
|
163
|
0
|
163
|
163
|
0
|
162
|
162
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,284,865
|
1,284,865
|
0
|
967,000
|
967,000
|
0
|
1,122,820
|
1,122,820
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
568,153
|
568,153
|
0
|
512,700
|
512,700
|
0
|
634,510
|
634,510
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
268,312
|
268,312
|
0
|
319,890
|
319,890
|
0
|
368,152
|
368,152
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
154,163
|
154,163
|
0
|
124,000
|
124,000
|
0
|
104,700
|
104,700
|
0
|
|
|
გრანტები
|
278,700
|
278,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,704
|
3,704
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
2,830
|
2,830
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,833
|
11,833
|
0
|
8,510
|
8,510
|
0
|
12,628
|
12,628
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112,464
|
112,464
|
0
|
112,500
|
112,500
|
0
|
123,270
|
123,270
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,500
|
4,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
718,988
|
718,988
|
0
|
425,600
|
425,600
|
0
|
435,900
|
435,900
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
27
|
0
|
27
|
27
|
0
|
27
|
27
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
623,824
|
623,824
|
0
|
319,100
|
319,100
|
0
|
325,400
|
325,400
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
91,493
|
91,493
|
0
|
84,100
|
84,100
|
0
|
111,040
|
111,040
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
88,192
|
88,192
|
0
|
104,000
|
104,000
|
0
|
98,922
|
98,922
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
154,163
|
154,163
|
0
|
124,000
|
124,000
|
0
|
104,700
|
104,700
|
0
|
|
|
გრანტები
|
278,700
|
278,700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
200
|
200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,075
|
11,075
|
0
|
7,000
|
7,000
|
0
|
10,738
|
10,738
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
95,164
|
95,164
|
0
|
106,500
|
106,500
|
0
|
110,500
|
110,500
|
0
|
|
05 01 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის სასპორტო სკოლა
|
130,450
|
130,450
|
0
|
120,700
|
120,700
|
0
|
170,900
|
170,900
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27
|
27
|
|
27
|
27
|
|
27
|
27
|
|
|
|
ხარჯები
|
129,264
|
129,264
|
0
|
120,200
|
120,200
|
0
|
160,400
|
160,400
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
91,493
|
91,493
|
|
84,100
|
84,100
|
|
111,040
|
111,040
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
37,561
|
37,561
|
0
|
36,100
|
36,100
|
0
|
49,360
|
49,360
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
200
|
200
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
9
|
9
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,186
|
1,186
|
|
500
|
500
|
|
10,500
|
10,500
|
|
|
05 01 02
|
სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
61,697
|
61,697
|
0
|
74,900
|
74,900
|
0
|
60,300
|
60,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
61,697
|
61,697
|
0
|
74,900
|
74,900
|
0
|
60,300
|
60,300
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
50,631
|
50,631
|
0
|
67,900
|
67,900
|
0
|
49,562
|
49,562
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,066
|
11,066
|
|
7,000
|
7,000
|
|
10,738
|
10,738
|
|
|
05 01 03
|
საფეხბურთო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
349,916
|
349,916
|
0
|
45,000
|
45,000
|
0
|
29,300
|
29,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
349,916
|
349,916
|
0
|
45,000
|
45,000
|
0
|
29,300
|
29,300
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,216
|
71,216
|
|
45,000
|
45,000
|
|
29,300
|
29,300
|
|
|
|
გრანტები
|
278,700
|
278,700
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
|
|
05 01 04
|
სარაგბო კლუბის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
82,947
|
82,947
|
0
|
79,000
|
79,000
|
0
|
75,400
|
75,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
82,947
|
82,947
|
0
|
79,000
|
79,000
|
0
|
75,400
|
75,400
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
82,947
|
82,947
|
|
79,000
|
79,000
|
|
75,400
|
75,400
|
|
|
05 01 05
|
სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების მშენებლობა რეაბილიტაცია
|
93,978
|
93,978
|
0
|
106,000
|
106,000
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,978
|
93,978
|
0
|
106,000
|
106,000
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
05 01 05 01
|
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (6 ერთეული)
|
93,978
|
93,978
|
0
|
106,000
|
106,000
|
0
|
100,000
|
100,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,978
|
93,978
|
|
106,000
|
106,000
|
|
100,000
|
100,000
|
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
682,841
|
682,841
|
0
|
653,900
|
653,900
|
0
|
810,190
|
810,190
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
136
|
136
|
0
|
136
|
136
|
0
|
135
|
135
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
661,041
|
661,041
|
0
|
647,900
|
647,900
|
0
|
797,420
|
797,420
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
476,660
|
476,660
|
0
|
428,600
|
428,600
|
0
|
523,470
|
523,470
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
180,119
|
180,119
|
0
|
215,890
|
215,890
|
0
|
269,230
|
269,230
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,504
|
3,504
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
2,830
|
2,830
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
758
|
758
|
0
|
1,510
|
1,510
|
0
|
1,890
|
1,890
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,300
|
17,300
|
0
|
6,000
|
6,000
|
0
|
12,770
|
12,770
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,500
|
4,500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 01
|
ა.ა.ი.პ ქედის კულტურის ცენტრი
|
426,306
|
426,306
|
0
|
391,500
|
391,500
|
0
|
546,290
|
546,290
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
97
|
97
|
|
97
|
97
|
|
97
|
97
|
|
|
|
ხარჯები
|
426,306
|
426,306
|
0
|
389,500
|
389,500
|
0
|
538,500
|
538,500
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
329,234
|
329,234
|
|
287,700
|
287,700
|
|
368,440
|
368,440
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
96,115
|
96,115
|
0
|
101,000
|
101,000
|
0
|
168,560
|
168,560
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
912
|
912
|
|
700
|
700
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45
|
45
|
|
100
|
100
|
|
0
|
0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
2,000
|
2,000
|
|
7,790
|
7,790
|
|
|
05 02 02
|
ა.ა.ი.პ ქედის ხელოვნების სკოლა
|
125,828
|
125,828
|
0
|
116,100
|
116,100
|
0
|
120,660
|
120,660
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
|
29
|
29
|
|
|
|
ხარჯები
|
125,828
|
125,828
|
0
|
116,100
|
116,100
|
0
|
117,880
|
117,880
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
118,956
|
118,956
|
|
107,600
|
107,600
|
|
111,510
|
111,510
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
4,268
|
4,268
|
0
|
7,100
|
7,100
|
0
|
4,890
|
4,890
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,592
|
2,592
|
|
1,200
|
1,200
|
|
1,330
|
1,330
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
12
|
12
|
|
200
|
200
|
|
150
|
150
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,780
|
2,780
|
|
|
05 02 03
|
ა.ა.ი.პ ქედის მუზეუმი
|
52,077
|
52,077
|
0
|
62,100
|
62,100
|
0
|
72,800
|
72,800
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
9
|
9
|
|
|
|
ხარჯები
|
52,077
|
52,077
|
0
|
58,100
|
58,100
|
0
|
70,600
|
70,600
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
28,470
|
28,470
|
|
33,300
|
33,300
|
|
43,520
|
43,520
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
23,406
|
23,406
|
0
|
24,590
|
24,590
|
0
|
26,840
|
26,840
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
201
|
201
|
|
210
|
210
|
|
240
|
240
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
4,000
|
4,000
|
|
2,200
|
2,200
|
|
|
05 02 04
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
61,330
|
61,330
|
0
|
84,200
|
84,200
|
0
|
65,140
|
65,140
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56,830
|
56,830
|
0
|
84,200
|
84,200
|
0
|
65,140
|
65,140
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
56,330
|
56,330
|
0
|
83,200
|
83,200
|
0
|
63,640
|
63,640
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
500
|
500
|
|
1,000
|
1,000
|
|
1,500
|
1,500
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,500
|
4,500
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
05 02 05
|
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,300
|
5,300
|
0
|
|
05 02 06
|
კულტურის სახლებისა, კლუბებისა და ბიბლიოთეკების მშენებლობ- რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა
|
17,300
|
17,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,300
|
17,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
05 02 06 01
|
ზვარის თემის ადმინისტრაციული შენობის და კულტურის სახლის მშენებლობა და ინვენტარით აღჭურვა
|
17,300
|
17,300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17,300
|
17,300
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
383,249
|
383,249
|
0
|
382,100
|
382,100
|
0
|
710,968
|
710,968
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
303,163
|
303,163
|
0
|
382,100
|
382,100
|
0
|
508,568
|
508,568
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5,950
|
5,950
|
0
|
43,600
|
43,600
|
0
|
101,900
|
101,900
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
174,499
|
174,499
|
0
|
188,400
|
188,400
|
0
|
260,468
|
260,468
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
41,200
|
41,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
2,635
|
2,635
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
180,808
|
180,808
|
0
|
272,300
|
272,300
|
0
|
567,278
|
567,278
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
102,417
|
102,417
|
0
|
272,300
|
272,300
|
0
|
364,878
|
364,878
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
43,600
|
43,600
|
0
|
100,500
|
100,500
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19,637
|
19,637
|
0
|
126,100
|
126,100
|
0
|
146,678
|
146,678
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12,700
|
12,700
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
940
|
940
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 01 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
|
20,577
|
20,577
|
0
|
16,200
|
16,200
|
0
|
17,900
|
17,900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
19,637
|
19,637
|
0
|
16,200
|
16,200
|
0
|
17,900
|
17,900
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19,637
|
19,637
|
|
16,200
|
16,200
|
|
17,900
|
17,900
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
940
|
940
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 01 02
|
ამბულატორიული მომსახურების პროგრამა
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
82,781
|
82,781
|
0
|
102,600
|
102,600
|
0
|
105,000
|
105,000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
82,781
|
82,781
|
|
102,600
|
102,600
|
|
105,000
|
105,000
|
|
|
06 01 03
|
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
128,100
|
128,100
|
0
|
140,100
|
140,100
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
128,100
|
128,100
|
0
|
140,100
|
140,100
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
18,200
|
18,200
|
0
|
23,100
|
23,100
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
109,900
|
109,900
|
|
117,000
|
117,000
|
|
|
06 01 04
|
თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის
|
0
|
0
|
0
|
25,400
|
25,400
|
0
|
77,400
|
77,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
25,400
|
25,400
|
0
|
77,400
|
77,400
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
0
|
0
|
0
|
25,400
|
25,400
|
0
|
77,400
|
77,400
|
0
|
|
06 01 05
|
ჯანმრთელობის ზიანის რისკების შემცირება, სოფლად მცხოვრები არამობილური ხანდაზმულებისათვის
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12,700
|
12,700
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12,700
|
12,700
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
|
|
0
|
|
|
12,700
|
12,700
|
|
|
06 01 06
|
პარკინსონით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11,778
|
11,778
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11,778
|
11,778
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
11,778
|
11,778
|
|
|
06 01 07
|
თემების სამედიცინო ცენტრებისა და ამბულატორიების კეთილმოწყობა და ინვენტარის შეძენა
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
77,451
|
77,451
|
0
|
0
|
0
|
0
|
202,400
|
202,400
|
0
|
|
06 01 07 01
|
სოფელ მეძიბნაში სამედიცინო პუნქტის (და სოფლის სახლის) მშენებლობა და ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
142,400
|
142,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
|
|
0
|
|
|
142,400
|
142,400
|
|
|
06 01 07 02
|
ამბულატორიებისათვის ავტომანქანის შეძენა
|
52,400
|
52,400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
52,400
|
52,400
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 01 07 03
|
თემის სამედიცინო პუნქტების და ამბულატორიების კეთილმოწყობა
|
25,051
|
25,051
|
0
|
0
|
0
|
0
|
60,000
|
60,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
25,051
|
25,051
|
|
0
|
|
|
60,000
|
60,000
|
|
|
06 02
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
202,440
|
202,440
|
0
|
109,800
|
109,800
|
0
|
143,690
|
143,690
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
200,746
|
200,746
|
0
|
109,800
|
109,800
|
0
|
143,690
|
143,690
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5,950
|
5,950
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,400
|
1,400
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
154,863
|
154,863
|
0
|
62,300
|
62,300
|
0
|
113,790
|
113,790
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
28,500
|
28,500
|
0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,695
|
1,695
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ყოველდღიური, ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
20,588
|
20,588
|
0
|
16,800
|
16,800
|
0
|
16,790
|
16,790
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
18,893
|
18,893
|
0
|
16,800
|
16,800
|
0
|
16,790
|
16,790
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18,893
|
18,893
|
|
16,800
|
16,800
|
|
16,790
|
16,790
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,695
|
1,695
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02 02
|
ვეტერანთა უკვდავყოფის სარიატუალო მომსახურების, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
|
1,750
|
1,750
|
0
|
500
|
500
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,750
|
1,750
|
0
|
500
|
500
|
0
|
1,900
|
1,900
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
750
|
750
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1,400
|
1,400
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,000
|
1,000
|
|
500
|
500
|
|
500
|
500
|
|
|
06 02 03
|
ყოველი ახალშობილის შეძენაზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა
|
3,900
|
3,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
3,900
|
3,900
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,900
|
3,900
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02 04
|
ოთხ და მეტ შვილიან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
|
11,000
|
11,000
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
51,000
|
51,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
11,000
|
11,000
|
0
|
13,000
|
13,000
|
0
|
51,000
|
51,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,000
|
11,000
|
|
13,000
|
13,000
|
|
51,000
|
51,000
|
|
|
06 02 05
|
გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დასაფლავებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
|
12,000
|
12,000
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
21,000
|
21,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12,000
|
12,000
|
0
|
8,500
|
8,500
|
0
|
21,000
|
21,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
12,000
|
12,000
|
|
8,500
|
8,500
|
|
21,000
|
21,000
|
|
|
06 02 06
|
ჰემოდიალეზის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
|
15,059
|
15,059
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
15,059
|
15,059
|
0
|
14,000
|
14,000
|
0
|
15,000
|
15,000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,059
|
15,059
|
|
14,000
|
14,000
|
|
15,000
|
15,000
|
|
|
06 02 07
|
ცერემბრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რებილიტაციის კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამა
|
4,667
|
4,667
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4,667
|
4,667
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
9,500
|
9,500
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,667
|
4,667
|
|
9,500
|
9,500
|
|
9,500
|
9,500
|
|
|
06 02 08
|
სტიქიისა და უბედური შემთხვევების შედეგათ დაზარალებული მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (ადგილობრივი და აჭარის ა/რ სარეზერვო ფონდი)
|
93,544
|
93,544
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
93,544
|
93,544
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურეობა
|
5,200
|
5,200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88,344
|
88,344
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
06 02 09
|
,,საცხოვრებელ სახლებზე ამორტიზირებული
სახურავების შეცვლის" მიზნობრივი პროგრამა
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
28,500
|
28,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
39,933
|
39,933
|
0
|
47,500
|
47,500
|
0
|
28,500
|
28,500
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
39,933
|
39,933
|
|
47,500
|
47,500
|
|
28,500
|
28,500
|
|
|